公司採購員崗位職責 篇1
1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計畫、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。
3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案,並與業務員(番禺業務員)達成共識。
4、採購要嚴格按流程執行並每做到貨比三家,控制降低採購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區域產品項目的標書製作、現場答議、評審協調等與投標有關一切事宜,對於臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下,必須與用戶進行深層感情溝通後再進行投標。
6、協助經理(番禺經理)搞好供貨渠道建設。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、綜合調配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業務培訓。
11、樹立索福公司的專業形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。
公司採購員崗位職責 篇2
1.了解和掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2.了解和掌握商業行情、市場信息及行銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行採購。
3.注意採購高檔、名牌商品要按計畫進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。
4.根據門市的行銷情況有計畫地進行採購和進貨,保證供銷。
5.要與供貨單位保持良好的貿易關係,講究職業道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。
6.採購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在採購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。
7.採購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協定辦理有關手續。
9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協定,並嚴格按協定執行,講究信譽。
10.進貨後,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。
公司採購員崗位職責 篇3
一、負責公司的原料、輔料、設備、配件等物資的採購工作。
二、負責蒐集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信息。
三、負責對集團下屬各企業所需物品的採購、跟蹤、核對,保證按質按量、及時準確地運往各企業,確保生產所需。
四、負責監控跟蹤採購計畫的執行進度,對異常情況隨時做出調整,並及時上報。
五、負責監控並核實申報採購計畫,嚴格控制採購成本,有權拒絕未經領導批准的採購定單,對所採購的物品要用申報並上報相關責任人。
六、協助做好其它物資採購工作。
七、完成領導交辦的其它工作。
公司採購員崗位職責 篇4
一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衛生標準,衛生管理辦法及相關法規。了解各種原輔材料可能存在的衛生問題。
二、應熟練掌握必要的感官檢查方法,採購食品時必須察看包裝標識或產品說明書是否按食品衛生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等,防止購進假冒偽劣和過期產品。
三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單,發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應拒絕採購,索取的各種衛生證明應保存備查。
四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸,在保證質量的前提下,應按照價格合理的原則訂貨,並做到按時、按量、按質,不能耽誤正常工作。
五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品,不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。
六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情,為科學制定菜譜、節約成本提供依據。
七、採購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯繫)為辦好一伙食做出貢獻。
1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規,及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定,自覺遵紀守法,做到大公無私、廉潔奉公。
2、熟悉採購渠道,熟練掌握各類副食品及原料質量的鑑別方法。嚴格按照《食品衛生法》要求採購食品原材料,嚴禁採購腐化變質食品和過期食品。
3、及時與食堂各位班長聯繫,落實食品採購的規格、品種、數量,避免差錯,減少浪費。
4、經常與倉庫保管員取得聯繫,核實當前庫存儲備情況,防止積壓。把好進貨質量關,杜絕假冒偽劣食品流入。
5、採購的食品必須質量可靠,價格合理,數量準確,達不到上述要求,驗收人員有權拒絕驗收,其損失由採購員負責。
6、在正規廠家(商家)採購的主副食品,必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販採購的,必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。
7、採購員在主任的組織領導下,分工負責採購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以采促俏,以銷定采,勤采勤銷的原則,發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神,堅決完成領導交給的各項工作任務。
公司採購員崗位職責 篇5
1、 藥品採購員在藥劑科主任的領導下,在藥庫負責人的具體指導下,負責全院醫療所需藥品及外用消毒液的採購。
2、 嚴格遵守國家政策、法規、法令及各項規章制度,按照有關規定做好採購工作。所有採購藥品(除中藥飲品、麻醉精神藥品、外用消毒試劑外)做到100%集中採購、100%招標採購。
3、 根據醫療需要,按主管院長、藥劑科分管主任審批後的採購計畫積極組織貨源,按時保質量完成採購任務,保證全院的藥品供應。如有特殊情況和困難應及時說明情況並報告領導。杜絕無審批購藥。
4、 危重病人搶救用藥應及時採購,盡一切努力滿足搶救用藥。
5、 及時收集市場信息,分析市場動態,對緊缺或短缺的藥品做到心中有數,隨時向藥庫負責人匯報。
6、 加強同其他醫院的聯繫,保證搶救危重病人時互通有無,緊缺藥品外調時必須經藥庫負責人同意,科主任批准後辦理。
7、 嚴格執行入庫手續,協助保管員核對實物,確認無誤後由保管員簽字,及時將發票交會計核算,由會計人員進行計算機處理入帳,發生問題應查找原因,及時處理,將處理情況上報主任。
8、 克己奉公,廉潔自律,嚴格按規定採購,確保藥品質量。
9、 將保管員每禮拜所造計畫分類打出進價、扣率及供貨單位,報上級領導批示後方可採購。
10、 庫存以及相關信息嚴格保密,禁止泄露給廠家、藥商及臨床業務人員。
11、 藥庫採購藥品要堅持以國家各級醫藥供應部門為進貨主渠道,杜絕採購假劣藥品,要擇優(質量好、療效好、價格合理)選購。嚴禁從個人或無藥品經營許可證的經營單位採購藥品。凡新建立的進貨渠道必須認真查驗“證照”,嚴格把關,確保質量。
12、 所有新藥必須經院藥事管理委員會討論通過或進院長、主管院長批示後方可購入。
公司採購員崗位職責 篇6
根據採購計畫完成物料採購前期準備工作
工作
內容
根據《月份採購計畫表》制定採購進度表
根據庫存對異常現象進行分析,及時調整採購計畫,不得超過庫存,造成積壓
根據《採購進度表》購進各工廠當月生產需要原料
對非常規物料嚴格控制採購,特別是進口物料、季節性物料
公司採購員崗位職責 篇7
1. 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則,努力提高自身採購業務水平。
2. 按時按量按質完成採購供應計畫指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低採購購成本的責任指標。
3. 負責與客戶簽訂採購購契約,督促契約正常如期的履行,並催討所欠、退貨或索賠款項。
4. 嚴把採購質量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均須附有質保書或當場(委託)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6. 收集一線商品供貨信息,對公司採購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。
7. 填寫有關採購表格,提交採購分析和總結報告。
8. 做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成犯罪。
9. 完成採購部部長臨時交辦的其他任務。
公司採購員崗位職責 篇8
1.去中大找色卡,輔料.拉鏈,鈕扣,補
2.取面料去縮水然後送去板房
3.取新版拿回公司給設計師審版,將修改內容及信息報告送去板房並與版師溝通好相關修改內容.
4.每周提交公司周報報表及統計成本
公司採購員崗位職責 篇9
一、工作概要:
供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,並對分管的工作承擔責任。
二、主要職責:
1、 解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,並對採購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低採購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
3、 遵循適價、適時、適量的採購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、 配合PMC部將原材料採購到位,確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、 對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。
6、 追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。
8、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。
9、 跟進跟單員的日常事物,並做好每日的日清工作。
10、 協助財務中心做好對帳工作。
11、 定期或不定期向採購主管匯報工作。
12、 服從上級臨時安排的其它工作。
公司採購員崗位職責 篇10
1、採購員必須遵守國家法律法規和採購制度,不得違法採購霉變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為。
2、大宗物品實行“集體採購”。採購過程中貨比三家,低價優質,降低成本,樹立服務學生的理念,自覺接受監督。
3、採購員根據各食堂的需要及時採購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,並填寫入庫單,發票交食堂保管員簽收,出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。
4、採購員必須堅持原則,不照顧關係購進低質高價的物品。
5、加強對現金和票據的管理,丟失責任自負。
6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,契約賬目在次月5號結清。
7、需購進批量物資,提前三天報告中心,確保資金周轉到位。
8、努力學習,提高自身的業務水平,不斷改進工作,樹立服務於學生的思想,力爭作“三個代表”的踐行者。
9、完成領導交給的其它工作。
公司採購員崗位職責 篇11
1、認真執行學校各項管里規定,團結協作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私,增強服務意識,提高服務質量。
2、服從領導聽指揮,認真落實上級布署的工作任務,如有不同意見,可逐級向上反映。
3、養成良好素質、待人接物態度謙和,爭取同仁及商家的友好合作。
4、加強業務學習,及時了解市場行情,熟悉各種商品的知識和供求信息,多渠道採購質優、價廉的物品。
5、分輕重緩急,勤跑多問,按規定的時間、規格型號、產地、數量採購,保證供應。
6、堅持主渠道的物品採購和索證制度,不採購“三無”產品。
7、採購物品單據及時報賬,並嚴格按照財務制度執行,不挪用公款。
8、瀆職、失職行為依據學校的相關規定執行。
9、質保期內,做好產品的售後服務;質保期後,協助各部門做好對相關產品的維護工作。
10、接到任務單後,認真做好規劃,必要時,應與請購部門做好溝通和信息反饋。
公司採購員崗位職責 篇12
1、工作認真負責,按時上下班,遵守學院各項規章制度。
2.採購以批發為主,零購為輔的多渠道採購,團結協作,保證原材料物美價廉,檢驗入庫、損耗要符合規定。
3.採購要按計畫完成,保證質量,杜絕浪費。
4.支票、現金要保管好,不準丟失,及時報帳,手續齊全。
5.嚴格遵守有關政策和財經紀律,大公無私,不得弄虛作假。在採購過程中,不搞公私兼買,不準給私人採購任何物品用品。
公司採購員崗位職責 篇13
1、根據藥品的使用情況,定期制定藥品的本年,本季、月份的採購計畫,交科主任審查,經醫院藥事管理委員會研究,院長批准後執行。
2、加強資金的合理流動,計畫採購,計畫用款,避免藥品和積壓和浪費。
3、自覺遵守財務管理的有關規定,廉潔自律,把好藥品質量關,不準採購“三無”藥品,偽劣藥品或非藥用品,堅持按藥品主渠道購進藥品。
4、對購進、調進或退庫藥品,由藥品採購人員會同藥庫管理人員,對品名、規格、收量、批准文號、生產批號、生產廠家、有效期限、外觀質量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對,並由採購人員在原始單據上籤字以示負責,發現問題及時解決。
5、建立缺藥登記薄,對搶救急需藥品、採購人員應立即組織進貨,以保證搶救治療的需要。
6、急診處方、病弱、殘疾人處方優先調配。
公司採購員崗位職責 篇14
一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心,並具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。
二、認真執行財務制度和財政紀律,嚴格按照審批請購單和規定手續做好採購工作。
三、採購各種物品、工具、器材等,應本著少花錢多辦事的原則,精打細算,反覆比較,節約用款,把好質量關,不買價高質次的商品,嚴禁收取回扣。
四、採購要有計畫,根據審批請購單的內容要求,分輕重緩急,適時採購,保證供應,未經審批的一律不準購買。
五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題,由採購員個人承擔責任。
六、購入的商品一律交保管員,經驗收入庫登帳辦好手續後發放。
七、完成領導分配的其它臨時性任務。
八、服從安排,完成領導布置的其它臨時性工作。
公司採購員崗位職責 篇15
物業公司採購員崗位職責提要:在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。採購員崗位職責
直接上級:工程部主管
直接下級:無
工作概述:採購管理處所需物資,降低採購成本。
(一)工作職責:
1.執行公司質量體系檔案和管理處有關規定,按時完成管理處物資採購工作。
2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。
3.按照管理處採購計畫,及時採購所需物資。
4.採購物品入庫時按程式辦理入庫手續。
5.採購標準以優質、優價為宗旨。採購物品要勤跑多問、貨比三家,注意節約資金,力求選購價廉物美的物品,不採購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。
6.遵守財務制度,費用支出有憑有據,執行驗收程式,採購的物品及時報銷,日清月結。
7.妥善保管現金、支票,防止丟失被盜。
8.定期提交供應商評審報告,提議進行供應商評審,提報合格供應商資料,供領導參考。
9.完成領導交辦的其他工作。
(二)溝通職責
A.外部溝通:
1.與供應商保持良好溝通,及時了解最新市場行情。
2.在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。
B. 內部溝通
1.與直接上級的溝通:與上級保持良好溝通,及時反映採購過程中的各種情況,以便做出相關的決策。
2.與倉庫管理員保持良好溝通,聽取倉庫管理員對採購工作的意見和建議,以便改善工作。
3.與管理處全體人員保持良好溝通,了解物資使用情況,及時改善。
公司採購員崗位職責 篇16
超市採購員崗位職責是對超市採購員工作內容和工作範圍的一個表述。作為超市採購員,不可不知超市採購員崗位職責。簡單說,超市採購員崗位職責主要用於指導超市採購員正確規範的開展每日工作。下面介紹下超市採購員崗位職責有哪些。
1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國契約法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。
2、定期對周邊市場進行調研,經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告,全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法,在此基礎上擬訂所負責業務範圍的商品銷售、新、舊商品採購計畫、促銷計畫,上報採購部經理審核。
3、按照企業審核批准的採購計畫對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明,在上報採購部——行銷管理部審核批准後與供應商簽約,嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售並確保所購商品按契約到貨、驗收上架銷售無誤。
4、負責商品進價、售價調價申請工作。
5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動,擴大和促進商品銷售,實現企業確定的各項經濟效益指標。
6、負責協助營運部及相關部門盤點後的查詢原因及分析工作。
7、負責按照商品促銷計畫與供應商談判、落實簽訂促銷協定工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件,並按費用約定催繳各項費用。
8、定期對所負責範圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、周轉情況(商品量、本、利及銷售周期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。
9、通過精確數據進行ABC分析,商品各項指標情況,找出本期存在問題、查詢原因,提出解決辦法及下期工作建議計畫。
公司採購員崗位職責 篇17
負責物料信息採集工作
工作
內容
對採購物料的資料、供應商資料整理、歸檔
做好對採購物料的質量信息、價格信息、供應動態信息的採集工作
做好採購物料的市場調研工作,掌握物料信息
公司採購員崗位職責 篇18
1.訂購單的下達。
2.物料交期的控制。
3.材料市場行情的調查。
4.查證進料的品質和數量。
5.進料品質和數量異常的處理。
6.與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。
公司採購員崗位職責 篇19
一、下單:
1. 通常情況下,採購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。
2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計畫到貨日期。
3. 採購審核員根據具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以後,採購員需要與客戶確認採購信息,並要求籤字回傳。
二、稽催:
採購定單完畢以後,採購員根據採購定單上要求的供貨日期,採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。
三、入庫:
一).實物入庫:
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數量;如定單上的信息與採購定單不符,徵求採購員意見是否可以收下。
二).單據入庫:
採購員根據檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到用友中,便於以後對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。
四、退貨:
採購填寫退貨單,進行定單退貨。
五、對帳:
一、月結表:
每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款餘額,發生額至本期欠款餘額等信息。
二、增值稅發票:
校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。
在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。
六、付款:
根據付款周期編制付款計畫,安排付款。