審計專員工作職責範圍

審計專員工作職責範圍 篇1

1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。

2.配合協助基建辦、採購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。

3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,並對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。

4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

審計專員工作職責範圍 篇2

1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標檔案,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;

2、負責對工程監理單位的審批結果進行覆核;

3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;

4、負責對設計估算、施工圖預算、招標檔案編制、工程量計算等進行計算和審核;

5、負責工程造價的測算、資金計畫的編制及建築材料的市場詢價;

6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,並編制最終結算賬目表;

7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。

審計專員工作職責範圍 篇3

1. 在施工工程師指導下,嚴格按照施工組織設計和施工進度進行施工;

2. 按設計要求、操作規程和驗評標準向生產班組進行技術、安全交底;

3. 監控施工過程,發現圖紙、施工中出現的問題,並及時現場解決,或提交有關專業人員解決;

4. 監督施工過程、質量、原材料檢測,基礎、中間結構和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建築物定位放線等;

5. 審查現場施工進度及相應的報表;

審計專員工作職責範圍 篇4

1.擬定審計流程、制定審計計畫,開展公司常規審計工作;

2、編制內審方案,整理審計證據;審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

3、草擬審計報告,匯報審計出現的問題,提出審計建議;

4、要求2年以上內部審計或者風險控制經驗,能夠獨立完成常規的審計業務。

審計專員工作職責範圍 篇5

1、對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

2、對公司支付事項、採購事項、運輸費用等經濟事項進行審計;

3、完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

4、對各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

5、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議並執行後續追蹤審計;

6、整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告;

7、完成領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責範圍 篇6

1、服從財務領導的安排,按規定的程式與標準進一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,並負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的真實準確。

2、在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時無誤傳送給各有關部門。

3、完成掛帳報表與應收款對賬後,將掛帳報表輸入電腦,並列印存檔。

4、根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

5、每日將總出納支票托收的情況作專項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。

6、審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧檯銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

7、覆核掛賬及信用卡交易單之後,再轉交應收款。

審計專員工作職責範圍 篇7

1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;

2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;

4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;

5、完成項目經理交辦的其他事宜。

審計專員工作職責範圍 篇8

1、作為項目負責人,制定合理的審計計畫,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑑證報告;

2、撰寫業務服務建議書(投標檔案),配合報價服務;

3、具備相當深度和廣度的專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;

4、對審計項目進行詳細覆核,負責項目的風險控制和質量控制;

5、合伙人安排的其他任務。

審計專員工作職責範圍 篇9

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計畫或方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,並做出評價意見;

5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;

6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;

7、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責範圍 篇10

1、參與年度審計工作計畫和審計實施方案 ;

2、客觀、公正、準確地實施各項審計程式 ;

3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;

4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務並撰寫審計報告;

5、審計項目後續整改跟蹤;

6、完成領導交代的其他工作等。

審計專員工作職責範圍 篇11

1. 根據工作計畫,開展各類審計工作;

2. 協助核查審計事項,做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

3 .協助完成審計工作底稿及審計調查報告的編寫工作,並提出處理意見。

審計專員工作職責範圍 篇12

1、參與實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;

6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

7、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

8、參與公司內部控制制度建設及最佳化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責範圍 篇13

1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;

2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;

3、對行銷地區進行市場巡查,對行銷違規行為進行查處並督促整改落實;

4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,並負責對審計項目的立卷歸檔工作。

審計專員工作職責範圍 篇14

完善內部管理制度,並制定審計計畫

實施財務審計、管理審計、效率和效益審計

編制審計報告和建議書

及時發現財務和管理風險,並能夠提出改進意見

督促審計結論的落實

負責審計過程中的溝通和協調

審計專員工作職責範圍 篇15

1、根據部門年度審計工作計畫,對各職能部門的內控體系、子公司的經營管理、財務收支等方面開展專項審計;

2、依據審計項目計畫及項目領導的指示,收集與本項目審計相關的資料,做好審計準備,確保審計工作順利開展;

3、圍繞審計目標,按規程實施審計,及時報告現場工作與方案不符情況,確保審計內容符合實際;

4、收集審計證據,編制審計工作底稿,給出初步的審計評價或審計意見,確保達成審計預期目的;

5、出具審計報告,預測風險和隱患,提出決策建議,並負責對審計結果提出可行性的改善建議,跟蹤落實被審單位的審計整改措施;

審計專員工作職責範圍 篇16

1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

2、工程審計:公司範圍內各項工程建設項目審計工作。

3、契約審計:對公司工程建設契約、採購契約、產品銷售契約、承包租賃契約等實行審查制,並執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

4、各項成本費用支出的稽核。

5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

審計專員工作職責範圍 篇17

1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;

2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;

3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。

審計專員工作職責範圍 篇18

1、編制和執行內審項目的測試工作;

2、收集和整理審計證據資料;

3、編制審計工作底稿及審計報告初稿;

4、後續跟進工作,對項目內各相關風險點作出影響評估。

審計專員工作職責範圍 篇19

1、針對公司目前現成交供應商與整個供應鏈進行審計稽查 ;

2、針對車間各倉庫的庫存量合理性的評估與稽查;

3、針對審計稽查項開出合理有效審計報告;

4、根據公司需求開發優質供應商。

審計專員工作職責範圍 篇20

負責藥店固定資產盤點審計,

負責全系統商品、資產採購審計,

負責全系統財務管控日常審計,

負責重要管理崗位離任等各類專項審計,

負責審計報告的撰寫與修改,

領導安排的其他工作。

審計專員工作職責範圍 篇21

1、按照年度計畫和上級指示,制定內部審計程式和計畫,實施審計方案,提供內部審計報告;

2、負責對公司新投資項目的盡職調查,並提供報告;

3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,並提出防範措施;

4、完成上級下達的其他任務。

審計專員工作職責範圍 篇22

1.協助部門領導開展審計管理工作;

2.具體落實公司內部控制自我評價工作;

3.協助落實公司內部控制執行情況審計、經濟責任審計、專項審計工作;

4.具體落實部門審計資料檔案整理、歸檔工作;

5.草擬部門月度、年度工作計畫和總結等文書工作;

6.具體落實部門維穩綜治、消防安全、財產物料管理、等內務工作;

7.領導交辦的其它工作。

審計專員工作職責範圍 篇23

1. 負責廠房內日常維修項目全過程管理和審核;

2. 負責新建基建類工程的現場抽查工作

2. 協助處理項目工程成本核算及預算造價審核等;

3. 能夠了解國家的法律法規及有關工程造價的管理規定;

4. 領導交代的其他審計工作

審計專員工作職責範圍 篇24

1、對定標工程單項造價、單位工程契約造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。

2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。

3、著力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。

4、領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責範圍 篇25

1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計畫,完成部門定期工作總結和匯報材料;

2.負責編制項目方案,實施審計程式,擬寫審計報告,並針對審計發現問題提出建設性意見和建議;

3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;

4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;

5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;

6.負責協調與上級主管企業審計部門的關係,必要時協同開展審計相關工作。

審計專員工作職責範圍 篇26

1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出最佳化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

審計專員工作職責範圍 篇27

1. 負責參與公司內控體系及財務體系的建設和完善,組織健全規範內控體系風險預警和避險機制;

2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險並提出改進意見;

3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;

4. 組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見並督促落實;

5. 協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。

審計專員工作職責範圍 篇28

1、參與年度診斷計畫的編制,負責進行風險管理、診斷、內控及舞弊的具體調研、分析工作;

2、協助公司經營成果、財務、管理等方面的具體診斷工作的開展;編制診斷報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;

3、熟悉企業各項作業活動控制重點,以規避生產經營及舞弊風險。

4、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責範圍 篇29

1、擬定集團各項內部審計制度、審計程式及審計細則,報上級審批;

2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;

3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事後風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;

5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;

7、政府相關法律法規的傳遞。

8、外審協助配合