審計專員工作職責

審計專員工作職責 篇1

1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計畫;

2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;

3、檢查企業的經營業績的真實性;

4、根據審計計畫,按時、保質保量完成審計項目。

審計專員工作職責 篇2

1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;

2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;

3、對行銷地區進行市場巡查,對行銷違規行為進行查處並督促整改落實;

4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,並負責對審計項目的立卷歸檔工作。

審計專員工作職責 篇3

1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;

2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;

3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。

審計專員工作職責 篇4

1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對行銷地區進行市場巡查,對行銷資金類違規行為進行查處並監督整改落實;

2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理匯報解決;

4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;

5、協助外部審計機構的審計活動。

審計專員工作職責 篇5

1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;

2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;

4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;

5、完成領導交代的其他相關工作。

審計專員工作職責 篇6

監督、檢查公司貫徹執行“三重一大”集體決策規定情況;

監督檢查各部門班組有無違反《部門共同監督責任制》的考核細則規定,並提出處理建議;

協助組織開始職務晉升、重大項目、關鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;

執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

進行內控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。

審計專員工作職責 篇7

1、具有專業的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;

2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟體,正確核算處理公司相關賬務或稅務。

3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;

4、能夠做好部門領導安排的其它工作。

審計專員工作職責 篇8

1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標檔案,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;

2、負責對工程監理單位的審批結果進行覆核;

3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;

4、負責對設計估算、施工圖預算、招標檔案編制、工程量計算等進行計算和審核;

5、負責工程造價的測算、資金計畫的編制及建築材料的市場詢價;

6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,並編制最終結算賬目表;

7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。

審計專員工作職責 篇9

1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計意見並撰寫審計報告;

2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;

4.收集匯總、分析公司重要審計信息並建檔立案;

5.完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責 篇10

1、按照年度計畫和上級指示,制定內部審計程式和計畫,實施審計方案,提供內部審計報告;

2、負責對公司新投資項目的盡職調查,並提供報告;

3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,並提出防範措施;

4、完成上級下達的其他任務。

審計專員工作職責 篇11

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計畫或方案;

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,並做出評價意見;

5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;

6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;

7、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責 篇12

1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出最佳化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

審計專員工作職責 篇13

1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計畫,完成部門定期工作總結和匯報材料;

2.負責編制項目方案,實施審計程式,擬寫審計報告,並針對審計發現問題提出建設性意見和建議;

3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;

4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;

5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;

6.負責協調與上級主管企業審計部門的關係,必要時協同開展審計相關工作。

審計專員工作職責 篇14

1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;

3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;

4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;

5.具有較強的判斷與決策能力;

審計專員工作職責 篇15

嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,並做好結算憑證的收集歸檔;

定期收集、整理各城市項目簽章模板,並進行統一管理;

日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,並定期輸出審核簡報;

完成其他相關工作或上級交予的任務。

審計專員工作職責 篇16

1、對定標工程單項造價、單位工程契約造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。

2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。

3、著力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。

4、領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責 篇17

1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

2、制定並維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程式;

3、負責公司各板塊業務的財務審計;

4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點並提出建議,

7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規範經濟行為、降低審計風險;

8、按時、保質完成分配的審計任務。

審計專員工作職責 篇18

1、根據集團年度審計計畫開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程式,收集和整理審計證據;

2、協助審計主管負責經濟責任、彙算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限於審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;

3、負責協助開展內控管理其他相關工作;

4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

審計專員工作職責 篇19

1、完成審計輔助工作;

2、服從部門的工作安排及配合項目經理工作;

3、對審計過程中發現的問題,提出整改、管理建議,並進行跟蹤處理;

4、審計資料及審計底稿的收集、整理、歸檔工作;

5、領導交辦的其它工作;

審計專員工作職責 篇20

1、擬定季度月度的內部審計計畫,編制內部審計制度;

2、組織內部審計,開展審計具體工作,保證審計工作進度和質量,根據審計結果形成內部審計報告初稿;

3、做好審計報告的意見徵求、發放、反饋、整改監督等工作;

4、做好審計底稿的歸檔入庫工作,保證檔案的完整性;

5、參與公司內控修訂以及《內審手冊》的修訂和編制工作;

6、完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責 篇21

1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據並形成審計結論;

2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執行情況;

4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計畫,並加以實施;

5、領導安排的其它事項。

審計專員工作職責 篇22

1.按審計工作計畫按時、按質完成常規和專項審計工作任務;

2. 做好公司運營風險點和關鍵點內控評價;

3.內部審計檔案的整理和保管的工作;

4.上級安排的其他工作。

審計專員工作職責 篇23

1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監督。

2、針對財務工作中出現問題的原因,提出改進建議和措施,並糾正財務工作中的差錯弊端,規範公司的經濟行為。

3、對公司及所屬單位的領導人員任期的經濟責任進行審計。

4、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。

5、審閱公司的契約和其他有關經濟資料,掌握情況,發現問題。

6、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。

7、按時完成領導交給的其他工作。

審計專員工作職責 篇24

1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;

2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;

3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計專員工作職責 篇25

1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。

2.配合協助基建辦、採購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。

3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,並對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。

4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

審計專員工作職責 篇26

1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

6、參與公司內部控制制度建設及最佳化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責 篇27

1、負責審計工作前期準備的各項工作;

2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

3、執行內控審計,做好審計準備工作,並對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;

4、稽核調研;

5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;

6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。