審計員崗位職責範圍

審計員崗位職責範圍 篇1

按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;

負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

規範財務核算,審核公司產品的成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;

負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;

負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

完成上級安排的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇2

1、參與執行各類型審計業務;

2、按照審計程式要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;

3、協助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

4、完成項目負責人交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇3

1、已通過部分註冊會計師考試科目優先;

2、精通財務會計審計等相關知識和政策法規;

3、具備良好的文字表達能力和團隊組織能力;

4、較強的計畫,協調,組織,監督能力

審計員崗位職責範圍 篇4

1、制定合理的項目工作計畫;

2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係;

3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

4、熟練掌握收入與銷售、生產成本、採購與付款等審計業務流程;

5、可獨立承擔中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;

6、領導交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇5

1、根據審計計畫,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;

2、對關鍵控制點進行風險評估,推動最佳化工作流程;

3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,最佳化內控體系;

4、實施審計項目的後續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;

5、完成部門領導交待的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇6

1、 參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況並提出建議;

2、 參與協助構建並完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理。

3、 參與組織公司的年度審計工作。

4、 開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作。

5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇7

1、根據上級要求對客戶進行專業的審計服務;

2、充分了解客戶對於審計項目的需求和目的,並制定相應的審計方案;

3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;

4、安排項目團隊審計工作,並對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;

5、完成上級交辦的其他審計任務。

審計員崗位職責範圍 篇8

- 向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑑證服務;

- 獲取所有必要的審計工作檔案和進行檔案歸檔。檔案歸檔工作包括搜尋數據和記錄審計過程中發現及結果;

- 識別、以及向經理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;

- 識別及提出改善工作效率的機會;

- 溝通協調客戶,確保客戶的數據能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。

審計員崗位職責範圍 篇9

1.制度流程建設

1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度彙編和流程目錄,規範流程檔案格式;

1.2監控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;

1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支持;

2.管理審計

2.1制定月度、季度、年度審計計畫;

2.2按審計計畫稽核公司各制度執行情況,並形成報告;

2.3基於制度執行情況,協助組織相關部門最佳化制度流程 ;

審計員崗位職責範圍 篇10

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計畫;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出最佳化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

審計員崗位職責範圍 篇11

1、作為外勤主管,為中/大型國有企業或上市公司提供年報審計和經濟責任、併購重組等專項審計以及非審計類諮詢業務;

2、在項目經理指導下,完成各類項目審計策略書、預算和執行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客戶提供的專業服務;

3、利用自己的專業知識積累及實踐經驗,嘗試發現客戶在會計核算、財務管理、經營合規、稅收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;

4、向項目經理及時匯報項目進度、重大問題,在項目結束後對項目進行總結,分享成功和失敗的經驗教訓;

5、在保證項目質量的前提下,對項目方案的設計、執行、調整有自己獨特的思路和見解,並提出有建設性的觀點。

審計員崗位職責範圍 篇12

1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、套用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;

2、參與部門安排的審計項目,包括但不限於提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數據,並為其他相關IT服務提供支持;

3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;

4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;

5、領導安排的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇13

1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;

2.負責房屋徵收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;

3.負責房屋徵收項目現場的工作執行以及協調;

4.負責房屋徵收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;

5.公司安排的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇14

1、對公司各項制度的執行情況進行審計督查;

2、對公司各部門、各區域的資金、財產的管理使用情況和完整安全進行監督審計;

3、對公司各部門、各區域的經濟契約管理及經濟效益進行監督審計;

4、對公司各區域門店經營、管理、安全進行監督審計;

5、對嚴重違反公司財經紀律、侵占公司資產、貪污挪用公款等損害公司利益的行為及舉報,領導交辦的審計督查工作進行專項審計,並出具處理意見和建議。

審計員崗位職責範圍 篇15

1.對機構的計算機化系統/研究/設施和供應商進行檢查/審核,維護審核檔案及其他質量保證檔案;

2.審核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準備QAU聲明;

3.審查機構SOP是否符合GLP法規的規定;

4.不定期對機構進行質量檢查;

5.發現問題及時向部門主管匯報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。

審計員崗位職責範圍 篇16

1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;

2.核對房價,進行過房租操作;

3.稽核各營業點提交的帳單;

4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;

5.每日編制銀聯卡號及金額、掛帳單位及金額提交給應收會計;

6.核對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;

7.每日編製備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對帳時存有問題的單據;

11.定期對網路現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時了解酒店的行銷政策、銷售價格、銷售協定,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單許可權和要求等。

13.其他臨時工作 。

審計員崗位職責範圍 篇17

1、協助項目經理完成上市公司IPO現場工作,上市公司年報審計、企業併購、盡職調查等工作;

2、能獨立進行小型、常規項目審計工作,並可主動發現問題,及時提出建議和決策依據;

3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員,促進團隊工作效率。

審計員崗位職責範圍 篇18

1、能夠獨立操作完成科目常規審計,現場自行解決簡單問題,在指導下處理部分特殊、疑難事項。

2、能夠獨立進行小型、簡單常規項目審計,包括所有的報告、標準表格。

3、能夠對審計員進行適當正確的指導。

審計員崗位職責範圍 篇19

1. 協助完成對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。

2. 協助完成對公司組織結構、系統和程式是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。

3. 協助完成對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。

4. 協助完成對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。

5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。

6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。

審計員崗位職責範圍 篇20

1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計畫和工作方案;

2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;

3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;

4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;

5、參與制定集團財務管理制度並組織實施;

6、對突發性、臨時性、專案性的項目進行審計;

7、對商業舞弊案件進行調查審計;

審計員崗位職責範圍 篇21

1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;

2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防範操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;

3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;

4、了解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;

5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;

6、負責業務全流程大數據稽查、分析和管理工作,對多種數據源進行組合分析、挖掘、構建智慧型化分析模型,監控和預測業績走向;

7、領導交辦的其他任務。

審計員崗位職責範圍 篇22

1、負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計建議;

2、督促跟進審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3、檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況,建立完善內控體系;

4、完成領導交辦的其他工作任務。

審計員崗位職責範圍 篇23

1、 協助項目經理開展審計和風險評估工作;

2、 負責審計信息收集、整理和審計檔案存檔;

3、 獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議;

4、 配合財務報表內外部審計,參與投資項目的可行性分析;

5、 協助監督、審查和評價經營、管理活動,協助建立、完善內控制度。

審計員崗位職責範圍 篇24

1、健全公司內部審計相關制度;

2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;

3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;

4、完成領導交辦的其他工作。

審計員崗位職責範圍 篇25

協助項目經理完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

審計員崗位職責範圍 篇26

1.負責核研院專用工作網路的安全運維:積極配合學校信息辦及信息化技術中心對專用工作網路的安全和套用系統運維情況進行審計,及時發現違規行為並進行安全風險評估,對系統設備進行全生命周期管理。

2.參與院信息化建設與實施,具體包括:網路設施升級、改造和維護,院網站等系統維護與升級。

3.參與組織開展本單位信息安全技術教育培訓。

4.定期協助院相關單位完成信息安全技術相關檢查。

5.依據國家相關法律法規,及時完成新增信息系統方案設計、制度策略編制。

審計員崗位職責範圍 篇27

1. 協助項目組完成各類項目的審計;

2. 承擔中型項目的審計工作,包括報告編寫及覆核初級員工的工作底稿;

3. 主動發現客戶公司審計風險點;

4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;

審計員崗位職責範圍 篇28

1.按照審計計畫和審計流程,執行各項財務審計工作;

2.對接第三方財務審計機構,協助完成財務資料的蒐集、檢查、提供工作;

3.按月度出具集團財務審計調整分錄,對財務指標變動進行分析;

4.協助完成各項內部審計工作,對財務、業務經營核心數據進行分析,並得出初步結論;

5.執行審計報告的後續跟蹤工作;

6.執行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。

審計員崗位職責範圍 篇29

1、 協助擬訂審計計畫方案,完成審計現場工作;

2、 獲得審計證據,建立審計管理檔案;

3、 整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;

4、 與外部審計人員建立聯繫;

5、 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

6、 協助建立和改善審計流程和風險體系。