關於審計主管的工作職責

關於審計主管的工作職責 篇1

1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,並將發現與被審單位進行溝通交流,後續跟蹤擬定審計報告,追蹤後續的整改計畫、落實到人到崗。

2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;

3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

關於審計主管的工作職責 篇2

1、編制完整合理的審計項目工作計畫;

2、維護客戶關係,與客戶進行良好的溝通;

3、作為項目負責人指導、監督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;

4、出具審計業務報告和其他鑑證業務報告;

5、領導交辦的其他工作。

關於審計主管的工作職責 篇3

1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

2.負責內控工作底稿的編制、覆核工作,定期向經理報告審計工作進展;

3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,並提出處理意見和建議;

4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;

5.建立公司風險清單,並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

關於審計主管的工作職責 篇4

1.根據公司年度審計計畫對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;

3.根據公司年度審計計畫對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

5.對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導;

關於審計主管的工作職責 篇5

1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;

2、 收集、整理審計證據,並進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,匯報項目負責人;

3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

關於審計主管的工作職責 篇6

職責

1、協助部門主管開展對集團及其所屬各分子公司的各項財務,經營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計畫,制定具體審計方案,實施各項審計程式。能發現問題。

2、各審計項目的具體審計業務溝通,包括審前調查和風險評估,現場審計意見溝通,審計報告意見反饋,問題確認等工作。

3、協助部門主管編制整理審計報告,提出審計整改意見,對各分子公司的經營管理提出審計建議,並能推動整改和落實。

4、協助部門主管作好集團及屬下各分子公司的內控合規建設等工作。

任職要求:

1、能熟悉和掌握國家相關的財務,審計類法律法規。

2、熟悉企業內部審計相關的知識和程式,有獨立完成各類審計項目的能力,有大型製造業工作經驗,具大型3C產品製造或大型機械製造企業工作經驗者優先考慮。

3、具備較強的企業風險識別能力,和較強的溝通協調能力。

4、為人正直,誠實勤勉。

關於審計主管的工作職責 篇7

職責:

1.完善內部審計制度和審計體系。

2.對年度預算的執行和決算情況進行審計。

3.按照年度、季度對學校財務憑證及會計報表進行例行審計。

4.對學校各項財務收支及其他經濟活動,如各項收入征繳的及時性、準確性、完整性;各項開支是否合理、審批手續是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進行審計。

5.對教學、科研等專項資金的籌措、撥付、管理和使用審計。

6.對學校基建工程、修繕工程、綠化工程招標、預算、決算進行專項審計。

7.對學校大宗採購的招標、談判、契約簽訂程式進行監督。

8.對學校資產的日常保管及使用情況進行審計。

9.聯合人事部門對領導幹部和重要核心崗位人員進行離任審計。

10.對內部控制與風險管理制度執行情況進行監督。

11.開展其他專項審計工作。

任職要求:

1.年齡50周歲以下,985、211大學本科及其以上學歷,審計、財經、法律、管理類相關專業畢業,熟悉會計、審計法律法規。

2.具有5年以上財務管理、審計工作經驗,熟悉企業內部控制和審計工作流程、業務;具有民辦高校同類工作經驗優先。

3.具有較強的檢查、分析能力、綜合判斷能力和獨立工作能力,工作認真、負責、仔細。

4.具備良好的職業道德,能夠堅持原則、秉公辦事、保守秘密。

關於審計主管的工作職責 篇8

職責

1. 協助部門負責人開展契約審核、商務談判、採購合規性審計、投資項目審計等日常工作;

2. 協助部門負責人開展各類審計工作,包括但不限於:財務審計、經營績效審計、離任審計、建設項目後評價、單一業務模組專項審計、舞弊調查以及各類實時跟蹤審計項目;

3. 協助部門負責人對審計發現問題進行整改跟蹤,定期出具審計發現問題整改報告;

4 . 協助部門負責人建立健全審計部門制度規範及審計工作操作手冊,不定期對審計工作方式方法進行總結歸納和內部培訓宣導,持續最佳化審計程式;

5.負責受理、調查員工舉報的違紀事件,並提出相關處理方案;

6. 負責審計資料的收集、整理、歸檔工作;

7. 完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業;

2. 持有中級會計師或審計師以上職稱證;

3. 有3年以上內審工作經驗或會計師事務所審計工作經驗;

4. 熟悉並掌握國家財稅法規、會計準則、內部控制、風險管理、財務分析工具與套用;

5. 熟練使用office、金蝶K3等軟體操作;正直、勤奮、堅持原則,具備良好的溝通能力、抗壓能力、快速學習能力;

關於審計主管的工作職責 篇9

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

7、按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

關於審計主管的工作職責 篇10

1.建立並健全公司內部審計的制度、框架和流程;

2.根據公司發展方向和規劃,制定年度審計計畫;

3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進後續整改情況;

4.協調並配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。

關於審計主管的工作職責 篇11

1、 建立內部審計管理制度,規範審計流程;加強風險管控,防範風險;

2、編制年度審計工作計畫並根據審計計畫開展審計工作,按要求出具內部審計報告;

3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況;

4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

關於審計主管的工作職責 篇12

1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅彙算清繳鑑證業務;

2、做好客戶關係的維護工作,製作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯繫;

3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

關於審計主管的工作職責 篇13

1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

2、實施審計程式,覆核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

3、負責審計過程中和現場結束後與客戶相關部門的協調和溝通;

4、與客戶建立長期合作關係,並實施後續審計;

5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,並對行業新動態、新準則及時了解,提出有效的思路;

6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

關於審計主管的工作職責 篇14

1、配合審計總監完善公司內部審計制度。

2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。

4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,並組織實施整改。

5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。

關於審計主管的工作職責 篇15

1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計畫;

2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計子公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、對子公司進行專項審計;

7、參與子公司核算的稽核及稽查。

關於審計主管的工作職責 篇16

1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。

2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。

3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。

4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。

5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。

6. 具有紮實的金融相關行業相應的法律、財務功底。

關於審計主管的工作職責 篇17

1、成本審計的相關工作:目標成本執行情況審計;進度款指令簽證等過程動態監控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規範化標準的檔案審核,結算審計;

2、采招、供應鏈的審計工作;招標、採購、供應鏈的單位引進開標,過程監督;契約條款、管理制度、流程、操作指引等規範化、標準的檔案審核;招標、採購、供應鏈過程及事後審計;

3、設計相關的審計工作:設計圖紙、設計變更、技術方案等收發審核台賬;限額設計執行情況審計;設計類契約進度款及結算審計;

4、對公司運營、成本採購、設計、項目等工作進行審計;

5、上級領導安排的臨時性工作的執行和對各職能部門工作的配合。

關於審計主管的工作職責 篇18

1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(範圍包括採購、財務,銷售,項目運作,經營管理等所有公司業務領域);

2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;

3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;

4、負責組織或參與部門流程制度、工作規劃、計畫等平台工作建設;

5、領導交辦的其它工作。

關於審計主管的工作職責 篇19

1、參與集團公司年度審計計畫及部門審計工作規劃的擬制;

2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;

3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計畫及實施方案;

4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行覆核把控;

5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;

6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;

7、對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理。

關於審計主管的工作職責 篇20

1、 按照年度審計計畫安排,參與集團內各品牌的內部審計工作;

2、 匯報審計發現,整理審計底稿,協助出具審計報告;

3、 審計經理交代的其他工作。