企業內部審計職責

企業內部審計職責 篇1

1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;

2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;

3、領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇2

1、協助上級制定年度和月度審計計畫及其他重點工作;

2、按程式組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;

3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

5、部門、模組或上級交辦的其他工作事項。

企業內部審計職責 篇3

1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計畫或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、帳冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

企業內部審計職責 篇4

1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;

2、協助完成專項審計項目;

3、監督內控執行及最佳化;

4、對接外部審計等工作;

企業內部審計職責 篇5

1、參與擬訂監查計畫幾實施方案,並按計畫實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務

企業內部審計職責 篇6

1、按照年度審計計畫獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等

2、對內部控制實施有效性測試;

3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;

4、完成部門交辦的其他工作

企業內部審計職責 篇7

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計畫;

2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查。

企業內部審計職責 篇8

1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

3、參與技術轉移工作,負責供應商模組相關工作

企業內部審計職責 篇9

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計畫及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇10

1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規範內部審計工作程式,嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計畫,能夠獨立完成審計項目,按規定程式和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與最佳化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇11

1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;

2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

企業內部審計職責 篇12

承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程式之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

企業內部審計職責 篇13

1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等

4. 根據舉報信息開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告,並跟進內控缺陷整改

企業內部審計職責 篇14

1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計畫;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

企業內部審計職責 篇15

審計項目執行

按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。

諮詢

向管理層提供關於內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。

制度建設

根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。

關係管理

就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。

審計整改跟蹤

參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日誌、對審計跟蹤進行質量檢查等)。

主管分配的其他工作任務

企業內部審計職責 篇16

1、負責編制公司內部審計工作計畫並組織實施;

2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;

3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;

5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。

企業內部審計職責 篇17

1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇18

1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議,達成改善行動計畫;

5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

6) 跟蹤審計發現之改善行動計畫的執行和落實情況;

7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

企業內部審計職責 篇19

1.按照內部審計計畫開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

企業內部審計職責 篇20

1.負責公司所投項目的投後管理;

2.全方位對企業製造成本進行精細核算分析;

3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。