項目計畫書

項目計畫書 篇1

×社區項目

項目類別: 項目名稱: 項目單位: 編 制 人: 編制日期: 項目負責人:審批負責人:審批日期:

社區專項服務經費審批表

第一部分、項目背景

第二部分、項目目標

第三部分、項目方案

第四部分、項目經費預算

一、項目背景

二、項目目標

三、項目方案

四、項目經費預算

×社區項目論證會議記錄

時 間: 地 點: 參加人員: 記 錄 人: 主 持 人: 內 容:

主任:1.

2.

請大家發表意見:

駐地單位代表:

居民代表;

本次大會經過充分論證,最後一致通過。

論證會簽名:

×社區項目經費會議記錄

時 間: 地 點: 參加人員: 記 錄 人: 主 持 人:

內 容:討論社區項目經費問題

主任:1.

2.

幾項內容加起來,需要產生費用×元整,現在請大家廣泛討論,提出自己的看法。

駐地單位代表:

居民代表;

“兩委會成員”

參加會議人員簽名:

項目計畫書 篇2

創業團隊

(一)創業團隊簡述

項目建議人等對所述廣告策劃及廣告傳媒有深進研究,相關團隊職員有實驗性運作實踐並堅持了較深進的業務接觸。

(二)創業計畫表述

這份公司的創業計畫大致描述了創業者的經營理念,今後,我們的一切決策後將來自高層之間的互相啟發。我們正進行公司前期的預備工作,我們將進行技術和治理方面的儲備。

項目計畫書 篇3

一項目概況

項目名稱:

啟動時間:

準備註冊資本:

項目進展:(說明自項目啟動以來至目前的進展情況)

主要股東:(列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯繫電話。)

組織機構:(用圖來表示)

主要業務:(準備經營的主要業務。)

盈利模式:(詳細說明本項目的商業盈利模式。)

未來3年的發展戰略和經營目標:(行業地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌等。)

二管理層

2.1成立公司的董事會:(董事成員,姓名,職務,工作單位和聯繫電話)

2.2高管層簡介:董事長、總經理、主要技術負責人、主要行銷負責人、主要財務負責人(姓名,性別,年齡,學歷,專業,職稱,畢業院校,聯繫電話,主要經歷和業績,主要說明在本行業內的管理經驗和成功案例。)

2.3激勵和約束機制:(公司對管理層及關鍵人員將採取怎樣的激勵機制和獎勵措施。)

三研究與開發

4.1項目的技術可行性和成熟性分析

4.1.2項目的技術創新性論述

(1)基本原理及關鍵技術內容

(2)技術創新點

4.1.2項目成熟性和可靠性分析

4.2項目的研發成果及主要技術競爭對手:(產品是否經國際、國內各級行業部門和機構鑑定;國內外情況,項目在技術與產品開發方面的國內外競爭對手,項目為提高競爭力所採取的措施。)

4.3後續研發計畫:(請說明為保證產品性能、產品升級換代和保持技術先進水平,項目的研發重點、正在或未來3年內擬研發的新產品。)

4.4研發投入:(截止到現在項目在技術開發方面的資金總投入,計畫再投入的多少開發資金,列表說明每年購置開發設備、員工費用以及與開發有關的其它費用。)

4.5技術資源和合作:(項目現有技術資源以及技術儲備情況,是否尋求技術開發依託和合作,如大專院校、科研院所等,若有請說明合作方式。)

4.6技術保密和激勵措施:(請說明項目採取那些技術保密措施,怎樣的激勵機制,以確保項目技術檔案的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩定性。)

四行業及市場

5.1行業狀況:(發展歷史及現狀,哪些變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策導向和限制等。)

5.2市場前景與預測:(全行業銷售發展預測並註明資料來源或依據。)

5.3目標市場:(請對產品/服務所面向的主要用戶種類進行詳細說明。)

5.4主要競爭對手:(說明行業內主要競爭對手的情況,主要描述在主要銷售市場中的競爭對手,他們所占市場份額,競爭優勢和競爭劣勢)

5.5市場壁壘:(請說明市場銷售有無行業管制,公司產品進入市場的難度及對策)

5.6SWOT分析:(產品/服務與競爭者相比的優勢與劣勢,面臨的機會與威脅)

5.7銷售預測:(預測公司未來3年的銷售收入和市場份額)

五行銷策略

6.1價格策略:(銷售成本的構成,銷售價格制訂依據和折扣政策)

6.2行銷策略:(請說明在建立銷售網路、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售後服務方面的策略與實施辦法)

6.3激勵機制:(說明建立一支素質良好的銷售隊伍的策略與辦法,對銷售人員採取什麼樣的激勵和約束機制)

六產品生產

7.1產品生產(產品的生產方式是自己生產還是委託加工,生產規模,生產場地,工藝流程,生產設備,質量管理,原材料採購及庫存管理等)

7.2生產人員配備及管理

七財務計畫

9.1股權中小企業融資數量和權益:(希望創業基金參股本項目的數量,其他資金來源和額度,以及各投資參與者在公司中所占權益)

9.2資金用途和使用計畫:(請列表說明中小企業融資後項目實施計畫,包括資金投入進度,效果和起止時間等。)

9.3投資回報:(說明中小企業融資後未來3-5年平均年投資回報率及有關依據。)

9.4財務預測:(請提供中小企業融資後未來3年項目預測的資產負債表、損益表、現金流量表,並說明財務預測數據編制的依據。)

八風險及對策

11.1主要風險:(請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發風險、經營管理風險、市場風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對項目關鍵人員依賴的風險等。)

11.2風險對策:(以上風險如存在,請說明控制和防範對策。)

項目計畫書 篇4

一、超市業態發展迅速,市場機會巨大。

1、中國超市發展迅速。

超市,就是實行自助服務和集中式一次性付款的銷售方式,並用工業化分工機理對經營過程進行專業化改造的零售業態。

中國零售業領域正在發生巨變。以超市為代表的現代零售業態異軍突起。據資料,超市在中國的發展速度是全世界最快的,至1998年12月底,國有連鎖超市1150餘家,擁有門店21000個,即便亞洲金融風暴之後的經濟低迷時期,超市的增長速度仍達68%。在短短6年時間裡,國外用了幾十年時間發展起來的各種超市模式,都出現在了中國市場上。

超市的高速發展,除了中國經濟發展的帶動作用外,還源於其自身的優勢——創造消費者利益。與傳統商業形態相比,超市的優勢表現在:購物的便利性、購物的廉價性、購物的舒適性、購物時間的節約性等方面。由於這些優勢,超市對傳統商業形成了衝擊甚至有取而代之之勢,造成了百貨商店、小型雜貨店的勢微。

2、超市,理想的投資機會。

需要看到的是,中國目前的超市形態與國外相比,仍處於初始階段,遠不成熟。

體現在:a、個體私營雜貨店仍大量存在。這些雜貨店的共同特徵是:貨品品種少,購物環境差,管理手段落後,採購成本與零售價格高,分散經營,等等。這在國外已開發國家中早已被現代規模化的超市取代了。

b、國內大多數成規模的連鎖超市中,同樣存在無超市經營管理的現代化理論指導,貨品管理、財務管理落後,賣場虛大,與銷售額不成比例,門店選點不準,服務、陳列、配送貨不統一等問題。

這些問題啟示我們,超市領域是一個潛力巨大而又未被有效占領的領域,因而是華邦公司介入超市領域的一個巨大的市場機會。

如何抓住這一機會?粗略的構想是,根據本地區的市場消費情況與市場競爭情況,選準超市形態;培養、培訓具有現代超市經營理論的管理人員,制定與國外接軌的科學、系統的管理制度;配備現代化的經營設施與管理設備;實施連鎖經營,做到統一標識、統一核算、統一配送貨、統一陳列、統一管理、統一服務規範,一句話,以國外超市經營的標準,主打國內市場,運用管理理念、經營手段的優勢取得競爭的成功。

二、化邦公司經營超市的構想

1、總體構想

華邦投資管理有限公司正在籌建的連鎖超市企業,總部擬設廈門。

我們的目標:近期目標是在2—4年內成長為分店遍布全省的全省性連鎖超市企業,擁有50-60家連鎖門店,並進一步跨省運作。中期目標是,5—10年內,在全國20餘個省區設店,成為一個全國性的連鎖超市公司,擁有近千家門店,並設法在海外上市;長遠目標,是進一步進入東南亞市場,成為在亞洲部分地區擁有分店的超市公司,並進一步跨洲運作。

我們企業的經營特色,除具備一般連鎖超市商品豐富、價格便宜的特徵外,更體現在營造一種輕鬆舒適的購物環境以及提供更加優質多樣的服務上。同時,我們將採用更科學的管理模式,塑造具有鮮明特色的企業形象,努力使資金周轉更順暢快捷,資信度更高,信譽更好。

我們企業的經營策略是,避開大城市,特別是迴避與國際性大型連鎖企業在大城市的直接競爭,集中力量拓展中小城市及經濟較發達的農村城鎮市場,成為此類市場中的。

我們超市的形態以小型連鎖為主,具體來說,我們把分店劃分成三種類型:

a、一類店,面積約300—500平方米。具有宣傳企業形象的作用,同時可作為區域市場的旗艦店或總店,承擔一定的管理、協調職能;

b、二類店,面積約200平方米。主要用於向中小城市中的大型社區、區域性商業中心以及農村城鎮市場提供較為豐富的商品,滿足顧客多方面的生活需求;

c、三類店,面積約100平方米。作為中小城市的社區店,主要作用是向生活區內居民提供方便、快捷的購物場所,滿足居民對一般食品、日用品的日常需求。

一般的做法是,在中小城市中,我們將在商業區、交通樞紐、區域性商業中心、大型社區的商業街一帶開設少數一、二類店;大量選擇有市場空間的居民區出入口、公用建築、區內商業街一帶開設三類店。這樣即宣傳了企業形象,又牢牢吸引當地居民,成為區域內市場的。

在小城鎮,我們將以一、二類店為主,利用資金、管理等方面的優勢,拉開與當地零散經營業者的檔次,面向城鎮內所有顧客提供商品和服務,搶先確立在此類城鎮內市場者的地位;

2、近期計畫內主要目標市場的市場情況及經營構想

(1)、廈門市

a、市場情況:

總人口130餘萬,其中市區人口約60萬。另有外來人口約50萬。人均收入約1000元/月,在食品及日用消費品方面的人均消費支出約500元/月。

商業方面,舊有商業街是中山路;新市區擴展迅速,形成了新的區域性商業中心和居民區內的商業街,有較大市場空間。

交通方面,公路交通十分便利,公交汽車是最重要的交通工具,腳踏車、小巴做為補充性交通工具存在。

b、競爭情況:

全市性競爭對手(即A類競爭者)為閩客隆、倍順超市。前者是私營企業,現有12家分店,總面積逾7000平方米,其分店面積差別很大,大者1090平方米,小者約260平方米;後者是法國人開設的連鎖店,企業形象、管理方式較具外企風格,現有9家分店,正在籌劃第10、11家分店。分店面積一般在100—200平方。

區域性競爭者(B類競爭者)為小區內超市,一般面積在50—100平方,經營管理都是傳統型的,商品大同小異。此類競爭者數量較多。

C、經營構想:

做好企業形象宣傳的同時,大力發展三類店,集中精力拓展居民區內市場。

具體說,在市區交通樞紐一帶設一類店1家,做為總店,同時做為宣傳展示企業形象的視窗和舞台;企業經營的重點是在居民區出入口、公用建築、區內商業區一帶開設三類店,牢牢吸引住區內顧客,成為區域內零售業的市場者。

(2)漳州市

漳州市總面積12600平方公里,總人口約450萬。農村人口以農業、林業為主業,城鎮居民以小商業為主業。人均月收入300—400元,但區域間差別很大。

漳州行政區劃分成薌城區、龍文區(二區構成漳州市區)、龍海市、長泰縣、華安縣南靖縣、平和縣、漳浦縣、詔安縣、雲霄縣、東山縣等2區1市8縣。

現以薌城區、龍海市為例做一分析。

薌城區:

a、市場情況:

薌城區為漳州市區的主體,屬地級市。人口約50萬,其中城市居民23萬,另有約10餘萬外一人口。人均收入約600—700元/月,人均消費支出約480元/月。

商業方面,舊有商業區以勝利西路兩側,新華南北路和延安南北路中間的區域。目前城區向西南、東南擴展,新建住宅第一層習慣於性的建成小店鋪,使新居民區四周街道形成了新的小商業街。

交通方面,大約70%的人以腳踏車、機車為主要交通工具,其次為步行或乘三輪車。公車很不發達。

b、競爭情況:

同類超市競激烈。A類競爭者中,薌客隆是的連鎖超市,共7家分店,分店面積在160—300平方米之間。目前正在準備開設長泰、南靖分店。其次為吉馬購物,有3家分店,面積差別委很大,小者380平米,大者逾1000平方米。再次為信義超市(2家)、新裕超市(2家)。

B類競爭者中有萬鑫、佰鑫、華百、興華、百貨大樓等。

AB類對手的商品價位普遍低於廈門。

另有佳德士便利連鎖店,目前有70餘家分店,計畫在10月份達到80家。分店面積一般在10—20平方。部份商品為自有品牌。

此外,還有閩南小商品批發市場,面向農村市場。

c、經營理念:

漳州市區面積小,不存在大的居民小區,個人購買力相對較低,出行以腳踏車機車為主,同類超市間存在激烈競爭。

針對這些特點,我們擬以一類店介入市場,店址選在市區交通樞紐或商業區,以具有現代氣息的企業形象、相對較低的價位吸引顧客,站穩腳跟;隨著城市新區的開發轉而擴展三類店,吸引居民區顧客,最終成為城市內主要的市場者。

龍海市

a、市場情況:

龍海市為縣級市,市區人口約6—7萬,加外來人口3—4萬,計10餘萬人。居民以從事小商業為主,人均收入約500元/月,人均食品、日用品消費支出約300元/月。

商業方面,商業區相對集中。目前龍海市正處於舊有商業模式向新商業模式過渡階段。國有商業企業如百貨大樓、紡織品公司、人民商場等受制於舊體制,失去了活力,但又控制著市內位址的店面;而現代意義上的新型的超市企業尚處於萌芽階段。

龍海市主要商業區正準備全面拆遷改造。

b、競爭情況:

有影響的競爭對手是興華超市,面積約320平米(兩層),商品品種少,價信位高,管理鬆懈,企業形象類似於廈門市的B類店。

另一方面,該超市客流量卻很大,(20:00—21:00,進入顧客數為294人)顯示該市場空間很大。

c、經營構想:

以一類超市形式進入市場,在商業區一帶選址。以超市的現代氣息、豐富而便宜的商品、和相對舒適的購物環境吸引全市區的消費者,成為市場者。

這一方式適用於其它類似的小城鎮。

(3)、泉州市

泉州市總人口約650萬,另有外來人口約100萬。人口密度較高,且分布不均,70%集中在鯉城區、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣等沿海一帶。

泉州行政區劃分成鯉城區豐澤區洛江區石獅市晉江市南安市惠安縣安溪縣永春縣德化縣等3區3市4縣。

在市場情況與競爭情況方面,泉州、石獅、晉江類似於漳州,而其它市縣類似於龍海。故可採用大體相同的經營構想。

(4)其它地區

計畫在未來2—3年內,通過借鑑泉漳廈連鎖超市的經驗,開拓沿海地區的莆田、福州周邊地區等區域市場。

3、初步計畫。

在這一分階段,我們的基本理念如下:

目標顧客:廈門、泉州、漳州市區——門店周圍500米以內(或5-10分鐘行程內)年齡在15-40歲的城市居民,其中尤以白領和單身族為主;

學校內——在校大學生;

雲霄、詔安等縣級市——城內14—40歲居民。

貨品種類:顧客感覺最方便、最常用的生活必需品,如:

所有家庭食品、速食品;

洗衣清潔用品;

個人衛生美容用品;

菸酒類;

襪子內衣類;

低價日用品;

小五金;

報刊雜誌、文具用品等,賣場約一半面積搞非食品、

經營特色:突出快速、方便,滿足例常性購買或便利購買的需求;以產品質量高服務親切,擁有現代化的設備區別於一般傳統雜貨店;

毛利:爭取18—25%的毛利;

管理原則:在良好的分工的基礎上,做到:

簡單化,即作業程式簡單化,減少不必要的報表與手續;

制度化,即制度手冊作業程式明確,新手也能順利接手;

專業化,即專業分工,各司其職;

標準化,即採購、訂貨、收付、陳列布局等均有標準程式。

根據企業上述構想和對市場情況的分析,初步制定未來幾年的超市發展計畫:

第一年(20__年7月1日—20__年7月31日),超市總面積計畫達到6000平方米,初步進行網路化經營,並培養大量管理人才。具體說:

一、廈門市區:一類店1家,三類店8—10家;

集美、杏林、同安等周邊城鎮:二類店1—3家;

二、漳州市區:一類店1家;

經濟較發達的沿海城鎮如龍海、雲霄、詔安、漳浦、東山、南靖等縣城:一類店3—5家;

三、泉州市區、石獅、晉江:一類店2—3家;

經濟較發達的沿海城鎮如南安、惠安、安溪、德化、永春等地:一類店3—5家;

第2—3年,可根據實際市場情況,或者進一步拓展除福州以外的省內其它市場。或者走跨省發展的道路,選擇市場情況較好的省份,重複福建省的經營經驗。

項目計畫書 篇5

第一部分創業計畫概述

創業背景

人是感性的動物,每個人都希望自己能夠找到自己生命中的另一半,愛是一生中最美好,最值得年輕的我們好好珍惜和懷戀的時光。不管是不久才踏入愛的世界中的,還是已經愛的彼此如膠似漆的情侶,都希望自己能夠和另一半有個溫馨浪漫的兩人世界,一個共享燭光晚餐的餐廳。但是隨著社會的發展,大多數情侶都不能很好的找到一個屬於TA們自己的私人空間,加上現在大多數餐廳所針對的卻是一個整體,沒有很好的考慮到特殊人群的獨特需求,缺乏個性,沒有較多的考慮顧客的私密性,更沒有營造一種浪漫、溫馨情調的氛圍。而面對高檔西餐廳,又讓大多數情侶們望而卻步,尤其對大多數在校情侶,更是如此。大學生是一個十分大的消費群體,大學情侶又是市場上消費的獨特群體,服務於情侶的殘體有很大的發展空間和潛力,因為他們在大學生中的比重越來越大,目前面向情侶的餐廳寥寥無幾,中檔消費的需求量非常的大,所以,我們特定為情侶設計的主題餐廳就在現在這樣的背景下應運而生了。

我們的餐廳

21carat情侶主題餐廳是一家專為情侶提供特色中餐和中檔西餐,可以根據顧客不同的需求而設計不同氛圍的就餐環境的主題餐廳。餐廳主要面向西南科技大學情侶就餐服務,精心為情侶們打造一個溫馨、浪漫、極富意義,實惠的就餐環境,包括各種主題的包廂,滿足不同情侶的喜好要求。餐廳以就餐為主,以各種特色小甜點和小吃為輔,人性化的服務和以“你們需要的,就是我們所考慮的”為服務主旨。我們的理念就是讓你和你所愛的人在我們提供的浪漫之中盡情地享受甜蜜的愛情。我們的承諾是給每對情侶提供最放心的美味,最溫馨的就餐環境,最周到的服務,最值得的消費。

機會與展望

我們團隊通過對西南科技大學新區周邊餐廳的調查,發現面向情侶就餐的餐廳很少,而在情侶市場的空間卻很大,需求很大,我們創業的情侶主題餐廳就是要打造一個經濟實惠、品質放心的餐廳,從而滿足廣大情侶們追求溫馨浪漫而又負擔得起的消費場所,所以我們的發展機會很大,很有前景。從創業的發展歷程考慮創業第一階段,我們必須樹立好情侶主題餐廳溫馨、浪漫、實惠,為情侶們著想的品牌形象。熱情的服務,薄利多銷的行銷方式,資本節約的經營理念,從而使21carat情侶主題餐廳融入大學生這個消費市場,並確立可持續競爭優勢。創業第二階段,樹立自己的特色品牌和創立自己的獨特服務。有了第一階段的利潤作為經濟基礎,在原有餐廳取得較大知名度的情況下,我們考慮儘快在西南科技大學老區開一家連鎖店。創業是艱難的,但只要我們心存願景,夢想總有一天會變成現實,並且我們的理念會越走越遠。

我們的團隊

我們的創業團隊共九人,團隊的核心領導主要有4位責任心強有熱情的成員組成,具有彼此互補的特長,具有較好的領導和組織能力。團隊具有卓越的創新能力和市場行銷能力,在團隊成員的相互協作,共同努力下,我們相信21carat情侶主題餐廳會很好的成長,21carat情侶主題餐廳這個名字會在同學們之間口耳相傳,我們的團隊也將像餐廳一樣,在經歷無數競爭之中得到歷練。九個人,一條心,為了這個共同的夢想而一起奮鬥,一起努力21carat情侶主題餐廳必有光明的未來。

第三部分品簡介

本餐廳主要服務為情侶,內部環境浪漫優雅,設有溫馨沙發座椅。昏黃的燈光使情侶只能看見對方,仿佛整個世界就兩個人。同時也提供多個主題包間:情侶包間,生日包間,愛情紀念日包間用以滿足不同人群的需要。本店提供多種飲料,甜點,冷飲。同時提供中式情侶餐,讓顧客有一種中式浪漫。

一、品背景

世界在不停的變化,越來越多的人不在限於平淡的生活。尤其是情侶們,當然少不了大學生了。越來越多的大學生年輕情侶們追求年輕,陽光,浪漫,富有都市氣息的生活的時候。我們的情侶小店坐落在大學校園外,可以為情侶們提供屬於只兩個人的浪漫世界!同時,越來越多的年輕人想在忙碌之餘,有一個溫馨的進餐環境。我們的小店以最好的服務為他們送上可口的飯菜。溫馨的環境!生日,節日到了。我們還會準備一些帶節日氣息的餐點,給忙碌的人們帶來節日的愉悅!我們以情侶為主,並提供外賣,及時人們不出門也能享受到我們優質的服務。我們的餐廳,多元化的品,溫馨的環境,形勢一片大好。

二、品的組成

(一)核心品

1、情侶餐廳的組成主要分為兩部分。包間和大廳。

大廳主要以白色為主,簡介大方,包間針對不同的節日或者不同的意義會有不同的裝飾。包間裡面會配備不同的飾品,如桌子上的花,不同節日不同意義的配備不同的花。

紫丁香:象徵初戀,純潔、美麗、羞澀。針對人群:尋找初戀感覺的並有一定經濟基礎的青年。

紅玫瑰的話語:摯愛、兩情相愛,知道永遠。針對人群:熱戀、新婚。

2、情侶餐廳有中式和西式的餐點,供不同的人群選擇。西式餐物美價廉:

沙拉

雞肉三明治

美味素美的情侶套餐

美味可口中式餐

3、樣式精美味道可口的甜點

冰激凌系列抹茶系列朱古力系列

三、特色服務

(1)當然,除了提供食物之外我們還提供其他品,例如租買情侶蠟燭,為了營造溫馨浪漫的氣氛。如果你們想在家裡製造自己的浪漫。不妨帶點蠟燭回去吃一頓蠟燭晚餐。

(2)此外,我們還外賣情侶套餐。讓你不出門就能吃到營養豐富,樣式精美的情侶餐。

第三部分環境分析

一、外部環境分析

(一)市場概況

●現狀

*目前學校附近並沒有開設情侶餐廳。

*不僅提供套餐服務,也為情侶提供各種浪漫活動,比如紀念相冊、情侶鑰匙扣等小物品製作。

●背景

*我們的餐廳設在學校附近,主要針對學校中的情侶。

*學校中的情侶沒有一個良好的就餐環境。

*學校附近沒有一個正規的主題餐廳。

●趨勢

*餐廳提供各方面服務,主要形成特色套餐,並向情侶主題套餐發展。

*依據不同季節,推出不同特色餐飲。

●潛力

*進一步發展情侶套餐。

●機會

*尚未出現行業龍頭。

*情侶主題套餐空間大,需求大。

*來自消費者意識的轉變。

(二)行業競爭分析

1、波特五力模型

(1)供應者

我們的供應者主要指原料供應商,供應商提供的原料的價格,送貨時間及時都影響著我們餐廳的運營。

(2)潛在進入者

該行業進入的資金障礙不高,因此潛在進入者十分廣泛。

(3)消費者

消費者,也就是顧客是否願意光顧我們的餐廳影響著我們的發展。

(4)替代者

如環境較好的飯店,西式餐廳,中式餐廳等。

(5)業內的競爭者

目前,附近並沒有類似的情侶餐廳,所以,現在行業內的競爭不是很激烈。

2、情侶餐廳的SWOT綜合分析

a、情侶餐廳的優勢

餐廳管理人員會邀請從事多年快餐廳的經營,積累了一定的經驗的資深人士指導,可以避免一些重大失誤的發生。

餐廳管理人員文化素質較高,能夠聽取不同的意見,大家共同策劃,具備制定正確發展策略的眼光和能力。

具有比較豐富的社會資源,可以比較好的處理各種社會關係。

b、情侶餐廳的劣勢

資金比較有限,在實施一些項目的時候捉襟見肘,也使得一些初期的行銷構想沒有實現。

餐廳管理人員市場意識比較淡薄,過分注重品的質量而輕視了市場的建設,缺乏現代企業的行銷意識。餐廳現階段的盈利模式受到購物中心人氣的影響,發展空間非常有限,再加上購物中心的各種“規章制度”,大有“寄人籬下”的感覺。過分“人性化”的管理造成了員工隊伍建設的滯後,管理人員缺乏較高的威信,餐廳一些規則制度的執行力度不夠。餐廳員工流動性過大,導致各方面服務質量不能保持一個較穩定的水平。

c、情侶餐廳的機會

中國經濟的快速發展為餐飲業的消費提供了機會,越來越多的消費者選擇在餐廳就餐。

大學生時尚、前衛、對新鮮的觀念和事物具有較強的接受能力。情侶餐廳經過一段時間的運營,內部的管理逐漸規範,便會有開拓外部市場的精力和時間。情侶餐廳地處西南科技大學附近,考慮到科大的位置較偏僻,周圍居民較少,因此大學生是最主要的客源。居民客戶市場相對很薄弱。

d、情侶餐廳的威脅

雖然情侶餐廳前景看好,但是競爭激烈。附近各種飯店日趨完善,也在大力的進行市場擴張,他們在餐飲服務上也有很大優勢。今年全國物價上長,導致物價普遍上漲,而這種情況下,想要提高菜品的售價有一定的阻力。對於餐飲行業的一個新進入者,沒有老飯店那樣雄厚的實力和充足的資源保障,特別是市場行銷方面是一個非常複雜又必須儘快儘早解決的問題。

(三)企業未來環境狀況預測

在情侶餐廳剛剛成立的時候,由於餐廳數目少,學生選擇餘地小。競爭不激烈。隨著競爭的加劇,我們餐廳會提高服務質量。通過改善服務環境、加強員工培訓等方法來提高服務質量。由於發展時間較短、經驗相對不足,與正規先進的餐廳集團相比,我們還有很多要學習和完善的地方。

高校周邊餐飲企業的目標顧客是一群特殊的群體,他們是擁有高學歷,高品位,並且由於集體住宿而具有很強的傳播性的一個群體。他們不僅對餐廳菜餚的口味要求高,更看中的是就餐時得到的服務體驗和感受。因此,要想長期發展下去,首先,我們餐廳菜餚的口味一定會保證。其次,我們的服務要做到永遠讓顧客滿意。再次,我們會根據時期的變化來調整我們的各方面的服務抓住穩定的客源,招攬新的顧客,讓我們的餐廳永遠充滿活力。

二、內部環境分析

(一)技術資源與研發能力

我們餐廳成立了情侶套餐研究小組,針對情侶提供不同風格的套餐和服務,而且因季節的更替而提供應季的套餐風格。我們擁有高技術的廚師隊伍,為顧客提供美味的套餐。

(二)人力資源及其管理能力

1、餐廳團隊素質高

2、餐廳分工明確,各盡其責。

3、有一個強大的促銷團隊。

(三)財務資源與能力

風險儲備:我們有良好的財務管理能力:每一期的利潤中將扣留一部分作為風險儲備金。

現金流管理:品的特性和多渠道融資決定資金回籠較快,現金流供應跟得上。

(四)環境與服務

每一個成員都對我們的餐廳充滿熱情,都會為我們的情侶主題餐廳儘自己最大的努力。

我們情侶餐廳以溫馨的餐廳布局,柔和的音樂、輕快的節奏,仿佛把人們的思緒帶到一片自己夢想中的安寧世界。從座位的布置到清爽的空氣,到透明化的生流程,無時無刻都在向人們證明環境的優美和食物的衛生。在小飯店就不一樣了,裝修大都比較簡陋,空氣中混雜著各種氣味,嘈雜的聲音,很難讓人充滿食慾。

顧客進門一定要有人問好、表示歡迎,顧客點餐時服務員一定要溫和、禮貌,絕對不允許得罪顧客的情形存在。我們情侶餐廳是這么規定的,員工也是這么執行的。而在小飯店就很少能體驗到這種舒適的感覺了。進了飯店,服務員一副木訥的神情,說話的語氣也很生硬,遇到心情不好的時候還愛理不理,仿佛他才是“上帝”似的,態度比我們的餐廳差遠了。我們情侶主題餐廳雇員主體是鐘點工,薪水相對於飯店高很多。我們的餐廳吸收了很多大學生利用課餘時間打工,而學生的優點是具有較好的文化基礎,素質高、有責任感、做事比較認真、能夠遵守餐廳的制度,是一群充滿活力和激情的隊伍。在接受了餐廳的培訓之後,普遍能高質量地完成服務工作,真正讓顧客找到“上帝”的感覺。而顧客在飯店就餐,就感覺服務員素質比較差。我們要用高質量的服務,讓顧客體會到浪漫與溫馨。

(五)能力比較

情侶主題餐廳的在各方面的能力優勢有:高素質的團隊,有相當的品牌套餐和美味套餐研發能力,市場地位上升空間大。不足有:硬體不夠/資金不足,管理經驗不足,公關能力相對薄弱,風險應變能力和戰略合作能力有待提高。

(六)核心競爭力分析

三、顧客分析

隨著市場經濟的迅猛發展,人們生活水平明顯提高,顧客逐漸朝下列方向變化:對價錢的要求漸漸降低,對口味的要求增加……結合上述變化趨勢,我們將從顧客行為和對情侶主題餐廳的需求研究兩大部分,對顧客進行具體的分析。

1、顧客行為研究

可以看出,一種好的餐廳要滿足顧客的三種需求:第一是味道鮮美,讓顧客留戀忘返。第二是價格合理,量大實惠。第三是服務態度好。三個條件缺一不可。

在被調查到的顧客中,大學生都比較能接受套餐,另外,隨著經濟的發展,人們生活質量的提高,對套餐的需求也將會增加。從這兩點來說,我們的套餐是深具市場潛力的。一部分顧客認為,我們餐廳的紅火,並不只是因為符合人們的口味,那是諸多因素綜合的結果。如人們為了享受那裡的服務,為了一品不同風味的套餐,為了尋找一個工作之餘的放鬆場所等。

如果讓我來分析其原因,至少應包含以下二條:一,所經營的套餐食品是深為顧客喜歡的風味食品,且品種多樣;價格不高。二,環境優美,服務熱情,周到。面對廣大消費者,以優質的服務,美味的食品,優惠的價格來奪回應有的市場份額,是我們店的宗旨。

●現有的不足在哪t

1主要以套餐為主,針對情侶,所以,失去了一些零散的顧客。

2學生假期時間,客源減少。

●怎樣做廣告效果最好t

顧客認為如此做廣告效果會最好:

1、校園內現場做廣告;

2、路邊小店廣告橫幅;

3、把宣傳單發到學生手中等。

●怎樣促銷效果最好t

在具體的促銷運作上,情侶餐廳花樣百出,讓人耳目一新;而普通飯店卻死氣沉沉,陳舊套。我們會在節假日舉辦買套餐贈送玩具,飾品等,對於消費較高的顧客提供“音樂服務”等,還可以幫助情侶傳達遠方的情誼等等。

2、市場的需求

我們根據我們情侶主題餐廳的特點,分析了市場對我們的需求:

第四部分市場策劃

一、市場調研

(一)調研方案

調研目的:

○1了解科大新區附近餐廳的數量;

○2了解科大附近地區情侶對餐飲消費的觀點、口味及心理;

○3預測情侶主題餐廳的發展趨勢;

調研內容:主要是根據4P策略來確定我們的調研內容,具體內容如下:

科目具體內容

競爭對手情況的調查競爭對手在市場上的占有率和行業中的地位。

情侶就餐情況調查包括價格、人均花費、滿意度等。

影響情侶外出吃飯的因素調查時間、價格、口味、服務等。

消費者獲得信息渠道調查網路、雜誌、傳單、電視等。

價格接受度調查給定價格區間、消費者意願選擇什麼。

情侶就餐習慣及方式調查比如需要什麼樣的環境等。

調研對象:

科大學生、情侶;附近居民、情侶等。

調研方法:

依據我們的調研目的,我們選擇了以問卷調研為主、實地觀察法為輔的調研方案類型,此次問卷調研採用的是實地訪談的形式。

(二)調研實施

調研大綱:

步驟名稱內容輸出結果。

實地了解調研。

科大附近環境。

相應的行業特點。

同類餐飲行業打入市場經驗。

各種進入方式的利弊巨觀環境基本情況。

新市場餐飲行業特點。

競爭對手調查。

科大附近現有餐廳。

競爭對手的實力。

潛在的競爭對手。

現在的以及潛在的競爭對手及其狀況。

新菜餚需求調查口味需求。

價格的敏感性。

銷售渠道。

信息傳播渠道色香味。

市場容量預測。

銷售量預測。

消費者行為特徵。

定量調查定量問卷設計。

確定樣本數量,抽樣方法。

問卷測試,試訪。

問卷調查。

顧客反饋的信息。

數據處理統計問卷回收、覆核。

數據輸入及複查。

數據整理、統計以數據支撐的顧客需求及消費特點。

形成報告。

報告初稿。

報告定稿。

形成必要的調研檔案。

二、市場的定位

(一)消費群體:

較為年輕化的顧客群,不只針對科大新區及科大附近的情侶。

(二)店面選址及裝修:

店面選址為科大校園區附近地區要有足夠的客流量,且客流趨於年輕,時尚,富有都市氣息。加盟連鎖後選擇比較成型的商業步行街等。店面裝修以舒適、浪漫、溫馨為主要基調,白天店內採光以自然光為主,在夜晚,整間餐廳將籠罩於色彩斑斕的暖色光下,烘托出舒適、浪漫、溫馨的氣氛。對於空間合理規劃,充分利用所有的空間,使之緊湊但不擁擠,浪漫卻不艷俗。店面主要分成兩層,一層為主要就餐大廳,以螺旋形旋轉桌位為中心,中間加上一些必要的格檔,周圍的桌位通過合理自然地通過椅子的高靠背等自然格擋,形成每一桌的相對獨立;二層為沙發去及DIY包間,沙發區適合休息聊天等活動,DIY包間內提供炊具等設施讓情侶們自己動手做出美味的食物,服務員可免費提供必要的指導。餐廳內設一面“LOVE WALL”,顧客可以在這裡留言,以心型便簽的形式留下紀念及美好的回憶(同時減少了成本並吸引了顧客的注意力)。

(三)市場策略:

個性化服務:抓住情侶餐廳的核心,為情侶之間製造浪漫的氣氛,並在特殊節日(情人節、聖誕節等)舉行情侶間的小活動並附贈禮物。為有特別要求的情侶提供幫助服務(如男方想在女方生日等日子給予他驚喜等),在餐前根據顧客要求提供免費食物(爆米花等)。

第五部分行銷組合

一、顧客策略

(一)顧客類型

一次性顧客推出設計新穎獨特的餐前甜品、情侶物件、給她們特定一個浪漫溫馨的就餐空間,並且免費辦理會員,免費嘗試一種食品,以後每逢紀念日可享受打五折優惠。

長期顧客每次免費贈送我們每周的特色小吃一份。

VIP顧客提供長期的就餐位置,而且符合他們的布置要求,每次消費可享受大8折優惠,且贈送情侶小玩意。

(二)顧客口味策略

本餐廳提供中餐、西餐、特色小吃三種特色食品,而且為他們量身打造專用的用餐工具和不同的服務類型,使情侶享受不一樣的就餐感覺和氣氛。

(三)情景效益

本餐廳應顧客要求為他們現場營造氣氛,並記錄他們精彩的片段,成為我們餐廳每周特寫或品牌代言。對於為我們提供代言的情侶我們可以在一周之內免費為他們服務一次。

二、成本策略

情侶餐廳的成本把行銷全過程的成本算在一起,包括品的成本同時也有情侶的消費成本(時間耗費、體力耗費、精力耗費),一切以消費者的利益為出發點,使情侶以更少的消費享受高品質的服務,也使餐廳能地道正常的利潤,這樣更加人性化,而且讓情侶覺得踏實和安心。

三、便利策略

從顧客的利益出發,便利就是為了方便顧客,使顧客享受全方位的服務。

四、溝通策略

4Cs市場行銷強調餐飲企業與顧客的雙向溝通,力圖將顧客和餐飲企業的關係建立在共同利益基礎之上。通過溝通來協調矛盾,融合感情,培養忠誠顧客,而忠誠顧客就是餐飲企業最理想的推銷者。

通過這種溝通直接的好處就是從情侶的內心出發,來探究情侶們的真實內心世界,這種方式更加適合現代情侶的要求,同時也為餐廳打通了一種推銷渠道,這樣使得餐廳的運行更加流暢和簡單。

第六部分餐廳發展歷程

餐廳概述

(一)餐廳名稱:21carat情侶主題餐廳

(二)餐廳標誌:

(三)餐廳定位:

(四)發展使命:我們的餐廳擁有一支獨具創新的團隊,有嚴格的管理體制,餐廳的使命是以充滿溫馨浪漫氣息的就餐環境,獨特的布局和美味可口的餐點飲品,讓戀愛中的年輕情侶們可以與自己的另一半共享彼此的美好時光,為其更添夏日的一絲清涼;冬日裡的一絲暖意,讓心與心貼的更近,讓愛永恆。

(五)餐廳發展目標:餐廳的發展目標主要從如下兩方面體現。

(六)服務理念和餐廳文化。

價值觀:定位於現代社會中的一大類人群――大學情侶,為其增添生活的美與精彩,讓每對情侶都能珍惜彼此的浪漫,讓我們的餐廳成為愛戀的港灣,最美好的記憶。辦特色餐廳,為投資者帶來較大的收益。

經營思想:以團隊寫作為基礎,以核心領導為方向,以特色新奇為主打,有理念,有創新。

核心競爭力:餐廳布置設計的概念,自己的獨特的組織活動,特色的就餐環境和最周到,最溫馨的服務。

形象:定位於大學情侶,關注大學生情侶特殊的就餐需求,提高此類人群的就餐環境和增進彼此的感情的餐飲服務行業。

餐廳的發展戰略

(一)餐廳總體戰略

從21carat情侶餐廳開始投入正式運行之日起,在三到五年之後力求打造西南科技大學周邊甚至綿陽各高校最具有知名度的特色餐飲行業,發揮高度團結,努力創新,特色領航的絕對性優勢,達到客流量大,利潤額高,消費者滿意的預期效果。通過嚴格的內部最佳化管理體系,尋求餐廳縱向發展的道路,創立自己的品牌,增強餐廳在市場的競爭力,通過三大發展階段及嚴密的風險預測,逐步走向更全,更完善,更遠的未來!

(二)總體戰略的具體階段

包括初期戰略、中期戰略和長期戰略。初期戰略主要的時間階段是從餐廳開業持續的1年時間;中期戰略是第2―3年之間;長期戰略的時間段是第4―5年的時間。具體的戰略規劃方案和進行的步驟如下圖所示:

第七部分市場競爭

一、競爭戰略匯總

機會:

1、隨著社會經濟的不斷發展,餐飲業近幾年的發展突飛猛進,現在的情侶對理想的就餐環境的要求:有情調、舒適、借個合理、物有所值。

2、以情侶為主題的餐廳在學校周圍還尚未成型發展,針對這一餐飲行業的空白,借鑑成功餐廳的發展經驗,發展情侶餐廳這一業,發展我們自己的特色。

3、要抓住年輕人的小資心理與浪漫與時尚的特點,發展我們屬於我們自己的特色主題餐廳,我們相信是極有可能成功的。

優勢:

1、設計出浪漫而舒適的就餐環境,特色小吃,準備較為充分的慶祝活動,給就餐的情侶們提供較為自主的空間環境。

2、優質的菜品和個性化的服務。

3、餐廳的特點:清潔、溫馨浪漫、舒適。

4、經營戰略適應性較強。

劣勢;

1、初期寫作的公共關係薄弱。

2、初期管理經驗缺乏。

3、創業資金的籌集問題。

4、初期宣傳成本較高。

二、競爭行動

(一)初期競爭行動:

1、首先要保護自己的合法權益,註冊本公司的商標,獨特的商品標識等。

2、以質量為基礎,以特色的菜品為賣點,以個性的服務來吸引情侶消費者。

3、以自主的就餐環境和特色的活動營造溫馨浪漫的環境從而提高認知度。

(二)持續競爭行動:

1、競爭策略:為提高服務質量,我們允許顧客對我們的餐廳的品和服務提出意見和建議,從而提升餐廳的質量;避免正面樹敵。

2、競爭防範:獎勵完善的監視對手競爭行為的機制,預置競爭對手的行動,並對競爭對手起到一定的威懾作用;建立預防競爭對手反擊所需的資源儲備。

三、競爭對手的選擇和分析

由於21carat情侶主題餐廳是一個比較新的行業,所以在沒有形成業內比較大的品牌,這是我們的優勢。我們要保持行業的領先地位,要不斷的追求創新。

四、企業競爭行動與反應

面對競爭者,我們有如下的競爭策略:

1、競爭者有針對的強勢促銷。

2、價格戰。提高服務類型和質量,向消費者提供更多的附加值,而絕不犧牲消費者利益實行多層次的價格策略,適當回應和促銷優惠。3、新品進入。先定出一個短期壟斷價格,向新競爭者傳遞我們低成本經營的信息以阻止其進入。爾後恢復原價,投資擴大生能力。

第八部分企業經營和管理

一個好的餐廳除了有好的服務之外,還需要一個好的經營和管理的理念,我們餐廳的經營和管理主要從如下幾點做起:

1、品牌意識:每個企業在發展過程中,或多或少都有自己的戰略目標。首先樹立品牌意識,俗話說“得消費者之心得天下”;因此必須做出的思維更新。要明白就品賣品的時代已經一去不復返了。新品牌觀念是開創新品類,占據消費者心智認知。

2、品質量:俗話說:“一枝草,可以害一車草。”在消費者生活水平和消費意識觀念提高的今天,越來越多的消費者懂得保護自己的消費權利,任何品若果存在質量危機,自始至終會在廣大消費者雪亮的眼睛下顯露出來的。因此在建立了新品牌的當務之急是把控整個品製造的環節與流通環節,建立以品牌為標準的監測系統,讓品質量的危機變為昨夜的“天方夜譚”。

3、團隊驅動:個人驅動模式存在的弱點而缺少團隊驅動的危機,雖然企業管理者可以“獨裁”直接觀察經營運作,但是隨著企業向前發展時,個人驅動模式也自然顯得過時了。我們在服務過程中,要運用好團隊效應,不要在管理者忽略或有事出差不在公司的時候,員工就不知道應該怎么開展工作了,企業經營自然陷入癱瘓的狀態,商機就在這樣的等待中消失了,真是令人痛心疾首的事情。

經營

1、收集經營信息,掌握市場動態,深入調查研究,為集團決策提供依據。

2、開拓市場,及時了解新技術、新項目、新思路:對外聯絡,尋找合作項目,引入資金,開發新的經營市場;對新項目進行可行性分析,提交新項目可行性報告,並對新項目進行經營策劃、投資分析等。

3、進行企業經營策劃、投資策劃方面等工作。

4、對外聯繫、聯絡、接待以及公關工作。

5、對業務洽談,負責辦理有關契約、協定等手續。

6、協助做好內部管理等工作。

管理

1、擬定項目的管理各項制度。

2、開發和維護項目管理標準,管理項目。

3、制定年度計畫。

4、依照項目管理相關制度,管理項目。

5、協調項目開展所需的資源及項目的外部工作。

6、組織項目階段性評審。

7、為最佳化項目管理提出建議,只要包括:為企業各個項目提供項目管理的諮詢及指導;為企業項目管理培訓;為企業提供項目的管理及其它支持。

我們要注意經營管理十大問題

一、防止企業在經營戰略上經營管理十大問題出現失誤。

二、防止資金出現危機。

三、防止企業管理機制跟不上企業的發展。

四、防止企業文化跟不上企業的發展,我個人認為企業管理的最高境界是用文化來管理企業。

五、防止人才跟不上企業的發展。

六、防止信息、技術跟不上時代發展的變化需要。

七、防止企業在發展過程中不願改變現狀。

八、防止惡性競爭。

九、防止內部失控。

十、注重企業核心競爭力的培育。

第九部分財務

一、股本結構

餐廳啟動資金由6個部門經理合資構成,每人5萬元,總共30萬。

二、資金利用

本餐廳堅持優質服務和行業發展健康的理念,我們認為。只有在一種公平,理性的經營思路下,不懈的堅持,才會成功。

本餐廳的賬目情況必須及時入賬,支出與收入的錢款必須經由會計入賬或記錄後方能使用,記賬採用複式記賬法,以科學的方法管理,避免財務混亂。店內的物品由公共所有,非私人財,不能隨意帶走,所有的點選單和收據應該有兩份,便於核對及入賬。每月月底開一次總結大會,每月的總收益,除去一切費用,剩下的存入銀行。並以每個人對工作的態度來分發工資,用以調動大家的工作積極性。餐廳定製一套賞罰的制度,堅決執行,無論當事人是誰,有功就賞,有過久罰。

三、前期預算

1、場地租金:5000元/月(首付3個月)15000元

日常必需品(碗,刀叉,杯子等)4650元

場地裝修及桌椅150000元

宣傳公關費5000—10000元

電器及廚房大型設備20000元

人員服裝費3000元

初期流水資金30000元

總計228465元

餐飲衛生許可等證件的申領費用5000元

其他費用15000元

2、運營階段的費用:員工的工資,物料採購費用,場地租賃費用,稅,固定資本,折舊率,雜項開支等。

經理7人每人1500元/月

廚師4人每人1200元/月

服務員12人每人800元/月

清潔工2人每人600元/月

採購員2人每人800元/月

合計13400元

電費

夏天3500~4000元/月

冬天2800~3200元/月

其他費用5000元

第十部分風險性分析

投資有風險,市場瞬息萬變,不確定的經營風險是企業投資經營前所要必須考慮的因素,主要包括環境風險、經營風險、市場風險、財務風險等。下面的部分將著重介紹我們此次的情侶主題餐廳創業項目可能存在的各種風險,以及在一些問題上我們是如何應對的。

一、風險的識別

為此,我們通過頭腦風暴法分析得出風險主要包括了環境、經營、市場、財務以及其他方面的潛在風險。環境風險又主要有自然、人文、政治、經濟以及其他。經營風險主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術、管理、品、法律、專利及權。市場包括市場容量、競爭力、價格風險、促銷風險。財務有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。最後還有其他的一些風險的存在可能。為此,我們團隊根據上面的分析情況,進行風險樹狀圖的繪製,如下所示:

二、詳細分析

環境風險

1、季節交換,雖然現在季節對蔬菜、水果的影響不像以前那樣,但是不同的季節盛不同的蔬菜和水果的價格有所不同,我們餐廳的原材料的價格有所不同,因此季節交替不可避免的帶來了一些風險。

2、人文環境:主要體現在不同人的習慣的牴觸,表現在一些情侶們不願意接受這樣的環境,覺得一時難以融入這樣的氛圍中。

3、政策環境:國家巨觀經濟政策、經濟環境的變動,以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到餐廳資金融入以及餐廳運營的必要條件。

4、經濟環境:利率的變動、匯率的變動、同夥膨脹或通貨緊縮等。

5、其他:新式套餐、新式風格的餐飲能否被情侶顧客們所接受等風險。

經營風險

a)原材料供應:主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、採購過程的欺詐行為,採購人員的疏忽,導致原材料數量以及質量上的不達標等。

b)員工風險:採購人員、服務人員,廚師和其他生管理人員,由於他們的疏忽導致的風險,以及各崗位主要人員的離職等風險。

c)設備:廚具出現意外的故障,甚至孫華和餐具的損壞等。

d)供銷鏈風險:主要包括銷售商違約、退出,以及供應渠道不暢通等風險。

e)技術風險;廚師技藝不高、新式套餐不受顧客歡迎等。

f)管理風險:管理結構的不完善,管理人員的素質、水平不高,導致企業經營效率不高及生成本的增加。

g)品自身:主要體現在我們提供的品口味、樣式及我們餐廳的無形品比如服務態度等。

h)法律糾紛:消費者投訴等潛在的法律糾紛。

市場風險

A、市場容量:對市場容量的調查所採用的方法不合適,沒有準確的弄清市場對象對餐廳的容納程度,使得餐品的設計不符合顧客的實際需求而增加公司的投資風險。

B、市場競爭力:對於我們餐廳,競爭對手主要指環境比較好的和一些品質較好的餐廳。對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的情侶餐廳市場的競爭力高估,引發期望值風險。

C、價格風險:品的價格風險受品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。

D、促銷風險:促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對餐廳品質的懷疑等。

財務風險

1)融資/籌資過程中的風險:比如風險籌資的費用很高,而且受到政策限制較多,加大了籌資的不確定性。

2)資金償還過程中的風險:主要受到利率的影響,有極大的不穩定性,增加償還風險。

3)資金使用過程中的風險:主要表現為短期資金風險和長期資金投資風險。

4)資金回收過程中的風險:應收款無法及時到位,增加了壞賬的出現率。

5)收益分配過程中的風險:主要表現在確認風險和對投資者進行收益分配不當而生的風險。

其他風險

i、品責任風險:一方面,餐廳因過失或無過失而侵犯了顧客正當的財權與人身權,應負民事賠償責任;另一方面,如果顧客因購買實用的本餐廳的食品而遭受人身等損害,餐廳就違反了關於食物安全的暗示保證。

ii、餐廳責任風險:餐廳人員為顧客提供老子也要做到不損害他們的正當權益。

iii、地域競爭風險:需要的是一個有利於情侶主題餐廳進行設計理念、獨特的餐廳服務方式以及獨一無二的慶祝活動等。

總的來說,21carat情侶主題餐廳要想有長足的發展,只有從本校和周邊的情侶們出發,從顧客的設計需求出發,去培養具有獨特經營理念的主題餐廳,迅速抓住顧客,以團隊之勢自我推廣出去才是最根本之道。

三、風險總估

四、風險的應對

環境風險

A、自然環境:根據季節的變化、原材料的價格變化來改變餐廳原材料的買進,同時可以根據季節的不同,我們考慮設計不同口味的菜品。

B、人文環境:在餐品的設計之前通過做足夠的市場調查與市場推廣、宣傳等必要的活動,儘可能的滿足不同情侶顧客的不同需求,同時在行銷組合上可以進行多樣性、靈活性的組合,以及可以在餐廳內部設立一個意見和建議反饋處,了解顧客的不滿與需求。

C、政策環境:合法經營,以及及時繳納各種稅務。

D、經濟環境:密切注視並積極預測經濟環境的微小變化,及時有效的採取相應的對策。

E。其他:通過團隊的力量,共同商量應對其他突發風險的對策,及時有效地採取必要的措施應對。

經營風險

A、原材料供給以及價格變動:防範措施有可以通過和供應商的長期合作,承諾給其一定的利益,隨著餐廳的規模擴大,以餐廳的聲譽將能保持一個強勢的討價還價能力。通過對餐廳原材料的估計,決定最佳的存貨量,以減少原材料不及時導致的風險。同時對原材料的採購人員進行獎罰機制。

B、員工風險:普通員工的離職,會造成餐廳的經營效率的降低,對餐廳造成較大的打擊。核心員工的離職,會影響到餐廳的運作,甚至給餐廳帶來極大的危害。措施:我們可以通過簽訂勞工契約來增強人員的穩定性,同時加強員工培訓、較多的從員工本身考慮問題,通過購買雇員保險,訂立有效的員工激勵機制,來提高員工勞動生積極性,最後通過核心管理者進行員工的教育,建立屬於自己的一套餐廳管理文化,提高團隊的凝聚力。

C、設施、設備風險;可能會出現故障等,所以為了應對可能發生的風險,措施:定期對設備進行維護和修理,保持設備的良好運作狀態。僱傭專門的工人進行定期的檢查和維護工作。對於大問題,團隊應該通過預提一部分準備金來分散。

D、管理風險:應對措施有建立完善的內部控制機制,明確各工作人員的職責,加強監督。儘量減少餐廳的業務種類,壓縮餐廳的業務流程,降低餐廳管理的複雜性和不確定性。

E、品自身風險:加強對生過程的監管,保證品的質量和衛生。

F、法律糾紛:平常多注意,同時也要聘請多名資深法律顧問。本著“顧客就是上帝”的原則來處理顧客提出的各種問題。

市場風險

1、市場風險的防範及應對措施:就餐氛圍的營造、各式各樣的慶祝活動的籌劃以及特色的菜品、小吃等是我們情侶主題餐廳的亮點。除此之外,我們還要樹立超前的意識,積極探索顧客的需求,不斷開發具有特色的品,不斷提升服務質量,不斷加強團隊內部的思想建設,提高餐廳的競爭力,增強抗風險的能力。利用強有力的行銷組合和顧客服務腳力高知名度、高忠誠度、高信譽度的餐廳形象。我們將實行多層次的價格策略,絕不降低餐飲質量損害消費者的利益和以盲目的削價競爭損害投資者的利益。建立廣泛的信息網路,及時了解和掌握市場的價格信息,而採取正確的採購策略,有效地降低原料的採購成本和風險。加強管理監督和質量控制。

財務風險

在市場經濟條件下,財務風險是客觀存在的,要完全消除風險及其影響是不現實的。財務風險管理的目的在於了解風險的來源和特徵,正確、及時的預測、衡量餐廳財務風險,進行適當的控制和防範,健全風險管理機制,將損失降到最低程度,為餐廳創造最大的收益。

1、融資過程中的風險:資金的.籌集問題,籌集不到資金,使餐廳處於停滯階段。

2、資金償還過程中的風險:直接影響到資金償還,進而影響到餐廳的聲譽。

3、資金使用過程中存在的風險:影響存貨及現金的周轉速度。

4、資金回收過程中的風險:影響周轉速度。

1)提高認識,增強管理者的財務風險意識。

2)健全和完善餐廳的組織結構控制。

3)強化資金管理,保持良好的財務狀況。

4)加強餐廳財務制度建設,提升財務管理水平。

5)切實提高財務人員綜合素質。

6)全面推行預算管理制度。

7)建立財務風險預警機制。

8)轉變經營策略,採取多種經營和對外投資多元化分散財務風險。

第十一部分餐廳布置簡介

餐廳是人們就餐的場所。餐飲行業中,餐廳的形式是很重要的,因為餐廳的形式不僅體現餐廳的規模、格調,而且還體現餐廳經營特色和服務特色。根據自身情況,確定餐廳的布局。情侶餐廳內部布局與一般餐廳有異,具有與其它類型餐廳不同的特點。

一、餐廳總體環境布局

餐廳的總體布局是通過交通空間、使用空間、工作空間等要素的完美組織所共同創造的一個整體。由於現代都市人口密集,寸土寸金,因此須對空間作有效的利用。

二、空間套用

空間主要有如下幾種:顧客用空間:如通路(過道、樓梯)、座位、桌椅等,是服務大眾、便利其用餐的空間;管理用空間:服務台、倉庫等;調理用空間:如配餐間、廚房、冷藏間等;公共用空間:走廊、洗手間等。在運用時要注意各空間面積的特殊性,並考察顧客與工作人員流動路線的簡捷性,客人線和服務流線儘量不要交叉。求得各空間面積與建築物的合理組合,高效率利用空間。

三、用餐設備的空間配置

用餐設備的空間配置主要包括餐廳的主體顏色,環境,桌椅的尺寸大小設計及根據餐廳面積大小對餐桌的合理安排。餐桌、櫃、架等,它們的大小或形狀雖各不相同,但應有一定的比例標準,以求得均衡與相稱,同時各種設備應各有相當的關係空間,以求能提供有水準的服務。總之,要堅持以人為本的理念,以顧客的滿意為我們的最終目標。

1、顏色:以淡紫色,粉色等為主色調,給人以溫馨甜美感。

2、燈光:在餐廳內配以暗淡的燈光,對顧客的心理有很好的放鬆效果。同時,也為顧客保留了充足的私人空間。

3、大小:因為側重打情侶牌,應該使餐廳體現出品位和情調針對情侶特點,以安靜清幽的包廂為主。

4、桌椅擺放:針對情侶,餐廳以雙人式桌椅為主。相鄰的餐桌之間應有適當距離,以保護顧客私人空間。

第十二部分慶祝活動

1、廚藝大比拼————————廚房DIY

2、是否知我心————————對誰了解更多

情侶之間的交流不僅需要語言交流,而且還需要動作交流。往往一些細小的動作,就能創造出意想不到的價值。根據國外一項調查表示,79.4%的情侶認為,他們最難忘的經歷就是一起做過某項特殊的,令人難忘的事情!

我們的餐廳是一個既有現代味濃厚又融入了自然氣息的情侶餐廳。開放式及餐廚合一的設計使烹飪和娛樂結合得恰到好處,加強了客人之間的互動性。廚房整體簡潔、大氣,不論是色彩的選擇,還是整體空間的規劃,甚至小到裝飾品的布置與擺放,都體現出現代大學生崇尚自然追求時尚的個性。

大家都知道,現在的廚房已經不是當年的那個廚房了。越來越多的男生也開始做飯了,而且其中還生過不少大廚。現在的新好男人標準中,會做飯這一條就如同憲法般的不可侵犯。

1、廚藝大比拼廚房是餐廳的主要組成部分,廚藝的好壞直接影響到餐廳的質量。我們在此為情侶們量身設計了情侶廚藝大比拼這個活動,這個時候,增強情侶之間的協作能力和配合程度刻不容緩啊!

遊戲簡介:本遊戲只有一項比拼內容,那就是做一道菜。每名或是每組隊員都將通過抽籤得到菜譜和食材,然後在接下來的半個小時裡,要完成從洗菜到上菜這一系列的活動,我們的大廚也會在旁邊進行技術指導,確保做出的菜是可以吃的。我們的裁判有五人,兩名廚師和三名顧客,在嘗過菜後,他們將分別給出每道菜的成績,10分為滿分!獲勝者或對都將獲得一道免費特色菜作為獎勵。

為了增加本餐廳的娛樂性,特別為後面的過程添加一項有獎情侶測試遊戲,主要考驗情侶之間的了解程度和深度,小心進入喔!

遊戲簡介:此遊戲只為勇敢的情侶設計,旨在測試情侶間的了解程度。我們會有2組包含十個關於男生或女生的問題,主要是他(們)的一些興趣或者愛好的基本情況的題目,要求情侶兩人分別把答案寫在各自的答題板上,而且不能互相交流,相同的答案視為正確,最終比較兩人答案相同的數量。可以是組與組之間的較量,也可以是男女情侶之間的較量,當答對題目的數量超過要求的70%時,個人賽直接結束,答對多的獲勝。組隊賽則進入下一輪,直到生勝利者結束,獲勝的個人或隊伍都將能夠獲得本店送的精美獎品!

結語:組隊、確定各自職務、討論、選定主題、分配任務……,組員們經過數周的寫作,今天“21carat情侶主題餐廳”創業計畫書在大家積極配合下完成。由於組員中尚沒有多少人有過創業的經歷,還缺少創業的寶貴經驗,這次創業計畫書從選題、準備、寫作、完成等方面還存在較多欠佳的地方,但是大家在情侶主題餐廳的寫作中都十分努力,付出了很多精力和時間,提供了許多獨到的建議,“21carat情侶主題餐廳”是大家共同努力的結晶。我們衷心地希望通過這次創業計畫書的寫作能成為我們每個人以後創業的一個開端……,―――我們來自第九組,我們是。

項目計畫書 篇6

第一章項目概要

簡單介紹項目基本情況,包括項目發起人名稱、項目名稱、建設地點、投資規模等等。

第二章項目發起人、股東方、管理和技術支持

1、項目發起方的背景。

2、項目發起方的業務,包括近三年的財務報表。

3、項目發起方的主要股東和管理人員的簡歷。

第三章市場和銷售安排

1、市場的基本情況:產品用途,本地、國內和出口市場的目前容量、增長率、價格變化等。

2、該項目的生產能力、生產成本、單位銷售價格、主要銷售對象和預計市場份額。

3、產品的客戶情況、銷售渠道的安排。

4、目前市場競爭情況:其他現有生產廠家,計畫新上的類似項目,替代產品的情況。

5、類似產品進口的關稅和管制情況。

6、影響產品市場的主要因素。

第四章技術可行性、人員、原材料供應和環境

1、項目計畫採用的生產工藝。

2、與其他夥伴公司合作的安排。

3、項目的人員培訓和關鍵技術的保證。

4、當地的勞動力和基礎設施狀況,包括通訊、交通、水源、能源和電力供應等。

5、生產成本和費用的分類數據。

6、原材料供應的來源、價格、質量。

7、計畫生產設施與原材料供應、市場、基礎設施的關係。

8、計畫生產設施的規模與現有同類生產設施的比較。

9、生產設施的環境因素和應對措施。

第五章投資預算、融資計畫和效益分析

1、項目投資和資金安排。

2、項目的資金結構,包括股東股本投入、股東貸款、銀行融資數額。

3、希望國際金融公司於銀團的參與方式:股本、貸款或兩者兼有。

4、項目的財務預測,包括生產、銷售、資本和負債、利潤、資金流動、效益和回報預測。

5、影響效益的主要因素。

第六章政府支持、管理和審批

1、當地政府的產業政策和投資方向對項目的影響。

2、當地政府對該項目可以提供的鼓勵措施和支持。

3、該項目對當地經濟的貢獻。

4、該項目需經過的審批手續和時間。

財務報表附屬檔案1、2、3

項目建議書需要提供的附屬檔案

1、銀行貸款意向書(省分行以上)

2、開戶行出具的企業自有資金證明檔案。

3、地方配套資金及其他資金來源意向。

4、企業營業執照副本及企業主管部門提供的企業性質證明材料。

5、前期科研成果證明材料(省、部級以上單位組織的技術成果鑑定意見或省級以上科技進步獎證明或專利證書;如屬合作或買斷技術,請出具合作或買斷技術的證明)。

6、有關部門出具的產品生產許可證明檔案(醫藥、生物、農藥等)。

7、為實施項目需要新設公司或需要增資擴股的,請出具投資各方協定書,涉及無形資產作價入股的,需出具資產評估報告。

8、項目單位可以提供其他能證明技術價值和企業實力的檔案,如用戶報告、部門檢測報告、高新技術企業認定檔案、重要契約、上年資產負債表、損益表等。

9、項目簡介(1500字以內)。

10、項目簡表(簡表格式按國家發改委當年公告要求填寫)。

11、項目單位關於報送項目建議書的請示一式兩份。

12、含有項目建議書、簡介、簡表、項目單位報送項目建議書的請示的軟碟一份(WORD文檔或EXCEL文檔)。以上附屬檔案除銀行貸款意向書、自有資金證明要原件外,均可提供複印件。

項目申報單位報送檔案的格式和內容要求

__公司關於報送高新技術產業化項目建議書的報告市計委:

(該項目建設的意義和必要性)

___產品已具備產業化的條件,現將有關情況報告如下:

一、建設內容及規模

二、投資估算及項目來源

三、建設地點及期限

四、項目法人單位

五、預期經濟效益

封面格式

國家高新技術產業化___專項(或示範工程)項目建議書項目名稱:

申報單位:

地址:

郵政編碼:

聯繫人:

電話:

傳真:

組織部門:___市發展計畫委員會

主持部門:___省發展計畫委員會

申報日期:年月日

項目計畫書 篇7

1. 市場前景

目前農資市場趨於飽和,並且由於進入門檻相對太低,因此大大小小的經銷商參差不齊。

上游的生產型企業生產過剩,造成市場上的產品種類繁多,正處於一個重新洗牌的時期。並

且農資公司對農民只是提供產品,並沒有服務。這對我們來說既是一種機會,又面臨著巨大

的挑戰。

2. 公司定位

以低利潤的價格供應農資產品使之成為我們公司的社員,同時提供種植管理技術,提供

機械收穫服務,並以高於市場價格的收購價收購農產品,真正做到商家對農戶的從播種,管

理,收穫的全方位立體式服務,解決了以往公司對零售商這種商家對商家單純的貿易行為,

從而使老百姓真真切切的感覺到實惠,通過這樣的服務方式使更多的農民加入到我們的隊伍,

真正的做到薄利多銷。我相信用不了三年便會做到安丘市最大的農資公司。

3. 產品和服務

種子:花生、小麥、玉米、大姜等。 農藥:除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、土壤處理劑。 化肥:複合肥、有機肥、有機無機復混肥、沖施肥、葉面肥。 農膜

農業機械:播種機、收穫機、噴施農藥機械等。 服務主要是提供病蟲害問題的電話和現場解答,和農作物管理過程中的簡訊提醒。 既提供性價比高的產品又提供優質的服務這就是我們的優勢。

4. 銷售模式

商家對個人(b2c),打破了以往的農資公司---經銷商—農戶的模式,這樣更加穩定。

5. 公司人員組成

總經理、農藥部門經理、肥料部門經理、農業機械部門經理、財務系統、辦公室人員、

電話客服人員、市場銷售人員、採購人員、倉儲人員、配送人員。

6. 收入模式極其利潤情況低於市場價15—20%的價格銷售給農戶農藥、肥料等農資產品,省去了零售商這個環節,

我方的利潤在30%以上,按照安丘現有耕地面積148.5萬畝,按照每畝土地投入300元計算,

毛利潤按照30%計算,純利潤按照15%計算,第一年我們做到10萬畝,利潤就能達到450萬

元。

播種,打藥,收穫按照每畝200元計算,純利潤按照15%計算,10萬畝,利潤就能達到

300萬元。

7. 同山東農業大學開展合作項目 基於目前公司在農資方面正在籌劃當中,我同山農方面進行了溝通,主要是在品種方面

展開合作,包括引進花生出油率高的品種、黑花生、還有注重食用品質方面的品種,下一步

可以請農大花生等作物方面的專家到我方進行實地考察指導,並開展合作項目。以進一步提高產品附加值,提升我方品牌知名度,增強行

業影響力。

8. 未來展望

首先是為安丘的農民朋友提供全方位的產供銷一體化服務,面積至少達到50%以上,然

後進一步拓展安丘周圍市場。第二發展綠色農業,生產有機綠色產品,並向畜牧業方向開拓,發展生態農業,並進一

步進行產品的深化加工,提高附價值,為進一步壯大勝業集團作出貢獻。

趙大偉

20xx年02月24日篇二:農資經營承諾書 20xx年農資誠信經營承諾書 作為農資經營者,為維護我縣農資市場秩序,要認真做好農資經營工作,自願接受社會

與廣大農民的監督,讓農民滿意、政府放心。在農資產品質量、計量、價格、服務等方面,

向社會公開承諾:

一、加強自律,完善經營管理制度,健全生產經營台帳。

二、經營活動誠信守法,不經營假、劣農資產品;經營的.種子、農藥等農資產品必須備

案,提供的材料必須真實;不經營、使用國家明令禁止銷售和使用的農資產品;不經營標籤、

標識不規範的農資產品;不經營未經審定、審批、登記和淘汰、過期的農資產品。

三、履行法定或約定義務,加強對經銷農資商品的科技指導和跟蹤服務工作,引導農民

安全使用農資,並提供規範服務。

四、保證農資產品質量、保證售後服務、產品明碼標價,如發生質量糾紛,經營者要積

極深入農資產品使用地點進行調查,協商解決,造成損失的依法負責賠償,公開進貨渠道,

自覺接受農民和社會各界的監督。

五、積極配合、支持執法部門的依法行政,營造良好的農資經營環境,發現違法行為自

覺舉報。

如違反以上條款,而造成不良後果和給農民經濟造成損失的,願承擔一切責任。

承諾人簽名:

監督單位:

年 月 日

項目計畫書 篇8

一、關於創業的基本條件可行性概述

1、市場需求與本人的關聯

本人在家具行業20多年,十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。

2、實施創業的基本條件

(1)具有良好的職業經歷和職業業績(長期從事技術、業務和企業管理工作)。

(2)具有一定時期的創業模擬準備,如團隊建設等(決策、執行和操作三層骨幹人員基本配齊,人員專長涵蓋產品開發、行銷、生產、管理等要素,且均具有較良好的職業業績),這批對象將作為發起人而加入新辦企業。

(3)發起人(團隊)具有滿足企業創辦初期的資金需求能力。

(4)新辦企業(以下簡稱"企業")有可能獲得著名品牌的授權使用。

(5)企業有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助(可視作輕工國有企業部分轉制的性質),其內容大致為:作業場地和部分設備以及成熟銷售店鋪等方面。

(6)企業有可能通過創業扶持政策獲得流動資金的借入和享受到有關優惠政策,如所得稅減免等。

(7)一個以核心專長為基礎並輔之於"分解 結合"方式的作業思路日趨成熟。這個思路是由市場條件和企業狀況所決定的。做強、做精、做準20%;做好、做妥、做穩80%,在堅持雙贏和不斷學習的引導下做好這個2∶8。例如工藝製造方面,企業僅完成整個工藝路線中的關鍵工序和最終工序的加工,約占20%,其餘80%的加工(含製品)由企業的購買行為支持。購買行為將獲得技術工藝標準、品質控制標準、經濟契約履行和合格分承包方的支持。

(8)企業的發起人(群)對建設"學習型企業"有強烈的願望和認同(發起人群的基本情況略)。

(9)企業運行的方向,將向"頭腦型"企業演變,通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發的磨合作用,漸漸實現。企業運行初期將是這一構造的模擬實踐運作和磨合。

二、企業的一般情況

1、公司性質和主要經營範圍

公司的法律形式採用有限責任公司形式。性質為混合經濟,公司的初期投入(註冊資本金)為人民幣60萬元。其中,國有股份約為10%,自然人股份約為90%。

主要經營範圍為:木製家具(含軟體家具)生產、銷售(含延伸產品);工藝品、藝術品製造、創作及其延伸產品的銷售;室內裝潢設計和室內裝潢施工及其配套製品的銷售;諮詢服務;家居式空間相關用品的製造的原材料銷售(含進口原材料)。

2、地址選擇

工廠地址首選為租用原工作單位骨幹工廠的一部分。占地面積約為5000平方米,建築面積約為2500-3000平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈(成熟且有良好銷售業績,上海市區境內)。

工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側的劉行鎮轄區內。

3、經營理念

做小、做精、做好。

做小:追求1∶6.5的和諧(頭腦與軀幹),操作2∶8(1∶4)的加工。

做精:品質控制。

做好:2個方向的服務,即顧客和分供方。為顧客服務以建立企業的美譽度,為分供方服務以提高全面質量。

4、質量目標(指最終檢驗入庫檢查狀況)

特等品率:10%;一等品率:20%;合格品率:100%。

企業將在運行初期,貫徹ISO9001體系。貫標6個月後,申請多邊認可的認證證書。

三、產品與服務

產品銷售與服務範圍見"主要經營範圍"。

其中諮詢服務為:中小型木製企業(對象)的技術、質量控制和企業管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產品、工藝流程設計。

四、市場與顧客群分析

1、目標顧客

新辦企業的目標顧客為:

1.1單體顧客--指購買商品或服務,以滿足居住和提高生活質量的人群,其特徵是個性化的小量購買,是我們主要服務對象。

1.2團體顧客--指購買商品或服務,以滿足營業需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷售需求的經銷商(含海外顧客)。其特徵是個性化設計的成批購買和來樣成品生產組織。

1.3有特殊需求的顧客--指購買服務範疇內的,以滿足生產組織、品質控制等需求的顧客(個人或企業)。

在企業初期(開業至18個月間) 的計畫銷售額為:65×18=1080萬元。預測上述三類顧客群,分別占企業銷售總額的:80% (864萬元);15%(162萬元);5%(54萬元)。

2、顧客需求滿足

以一定品質標準的產品和服務,分別滿足三個顧客群的現實和潛在的需求:

--以個性化的商品和服務滿足單體顧客群中的不同層次的需要,以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。

--以準時化服務滿足團體顧客群的需求。

--以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現實需求。

3、顧客群分析及目標市場預測

新辦企業的三類顧客群中,第二類即團體顧客和第三類即有特殊需求的顧客在實際運作中是穩定的,其銷售額有足夠的上升空間,其原因系由新辦公司的發起人擁有這方面資源。

新辦企業鎖定第一類顧客的大比例,是因為其中是競爭的熱點,參與熱點競爭,是實現新辦企業運行2:8操作和演練新品開發能力以及成品控制能力的最好舞台。參與這個目標市場的競爭,是提高新辦企業向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。

第一類(單體顧客群分析)

目標市場容量(25億-30億元之間)

僅上海地區每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個家庭搬遷至新居,需購房或置換950萬一1000萬平方米。據調查顯示,72%的居民接受的家具價格為5000-8000元之間,頸測每平方米約可帶來300元的家具消費,此項的容量計算為30億元。或按新婚、搬遷數按二室一廳家具消費10000元計,也大抵相當。因此,上海地區的單體顧客年購買需求為25億一30億元之向。

流價格情況(五件套臥房家具是;6000-7000元/套):

據對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費者的問卷調查顯示:6000-7000元五件套家具(床、床邊櫃2件、大衣櫥、低櫃)為這類顧客的主流價格。他們當中購買主流價格的顧客為89%;購買高檔國產家具的為7%(含紅木家具);購買高檔進口家具的為4%。

4、市場前景與優、劣勢分析

4.1 市場前景:市場容量和主流購買群情況顯示,主體價格的年銷售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標市場中的年銷售額約為0.40-0.45億元之間,市場占有率僅為1.5%左右,作為具有40年歷史和上海家具產品唯一連續4年獲得市名牌產品稱號的`品牌,其擴大占有率的空間較為廣闊。本企業目標銷售為624萬元,僅占該品牌銷售總額的13%左右,市場前景較為樂觀。

4.2 優劣勢分析:新辦企業的優勢如前所述;劣勢情況為:

a.流動資金的缺口。b.生產鏈銜接和品質控制環節方面的有素質的人員缺口。c.新設銷售點的4PS的領會運用欠缺。d.CAD輔助設計跟進和設計成本的跟進速度不快。e.作業團隊的磨合速度和親和度尚顯不夠。

項目計畫書 篇9

製作人:

根據三年的產品銷售情況分析整理了20__年的產品開發計畫,由於個人經驗和能力有限,不足之處還請大家批評指正,具體開發計畫如下:

1月份開發計畫:

女包類(布包,相對於PU包而言,因為是春天,儘量選擇靚麗花色)

1. 簡單的大容量女包2款

2. 肩挎斜背兩用的女包 2-3款

3. 斜背休閒女包 2款

4. 小手提 2款

5. 小雙背 2款

男包類

1. 成型硬挺的豎款男包 2款

2. 與豎款成系列的橫款 2款

3. 單肩休閒男包 2款

4. 大小公文包 2款

5. 電腦包(根據電腦尺寸分手提、雙肩、男女款) 3-4款

2月份開發計畫:

單肩休閒小包

1. 手提單肩小包4010大小 1款

2. 橫款小包2111大小 2-3款

3. 豎款小包k-5008大小 2-3款

4. 附有腰包功能的小包2110大小 1款

5. 可穿在腰帶上的小包 1款

6. 售票收錢專用的小包 1款

7. 其他

3月份-4月份學生包開發計畫

幼稚園包

1. 卡通小包 2款

2. 卡通大包1080大小 2款

小學生包

1. 適合一年級的1109、1122大小 1款

2. 適合2-5年級普通學生包 1123、1124、1125大小 3款

3. 大號小學生包 1126大小 1款

4. 休閒風格學生包 1112類型 1款

雙肩中學生包(有無印刷)

1. 男女共用的1116大小風格 1款

2. 休閒女款 1114大小 2款

3. 1128大小風格男款 2款

4. 1131大小風格女款 2款

高三及大學雙肩包

1. 類似1133風格大小 有印刷 2款

2. L-115風格無印刷 2款

3. 時尚款雙肩休閒包(牛津布、pu)可放A4大小書本 2-3款

單肩學生包

1. 吉祥三角包(有無印刷) 2款

2. 國中生用單肩豎款 1款

3. 國中生用橫款(有蓋無蓋) 2款

4. 高年級男生用 (分大小) 3款

5月份開發計畫

旅行包

1. 大號旅行包L-088大小

2. 中號旅行包L-118大小

3. L-122大小旅行包

4. L-117大小旅行包

5. 大手提 1款

6. 小圓筒 1款

雙肩/登山包

1. 大號登山包L-110大小 1款

2. 中號L-085大小 1款

3. L-125大小 1款

4. L-112 L-127大小 1款

5. L-126大小有筆記本內斗的 1款

小腰包

開發2-3款

6月份開發計畫

女包類(布包)

大致品類同1月份的開發計畫,只是面料選擇要向秋天靠近,成熟沉穩的色調是首選,

具體計畫根據之前女包的市場反應查漏補缺,替換修改完善。

男包類

也同1月份開發計畫,同時根據之前的市場反應,替換補充相應款式。

7月份開發計畫

單肩休閒小包

開發品類同2月份開發計畫,並根據之前的市場反應,替換補充。

8月份開發計畫

女包類(PU,建議吸取09年教訓,PU面料和顏色的選擇儘可能多樣化!!)

1. 適合年輕女孩子的大號女包1款

2. 中等大小時尚流行的女式包袋 4款

3. 手把長短可調的肩挎、手拎小包 2款

4. 附長短兩條背帶的斜背肩挎小包 2款

5. 小手提 1款

6. 成型小斜背 1款

7. 時尚休閒小雙背 1款

9月份開發計畫

男包類

1. 橫款PU男包 2款

2. 和橫款成系列的豎款PU男包 2款

3. 根據之前男式單肩休閒包、公文包、電腦包銷售情況查漏補缺

10月份開發計畫

腰包類

開發7-8款大小、功能、風格各不相同的小腰包

單肩休閒小包

根據之前的銷售和市場反應,查漏補缺替換完善。

11月份開發計畫

旅行包

根據7-10月份旅行包的銷售情況和商場反應,查漏補缺,基本上不同大小的每種再開發一款新品

筆袋類

建議利用淡季,把之前做包的下腳料和部分庫存料利用起來,做幾款簡單筆袋,既可以放在商場搭配銷售也可以在學生包旺季作為贈品回饋客戶。

12月份學生包開發計畫

根據7、8、9月份學生包銷售情況查漏補缺

1. 幼稚園包 2款

2. 小學生包普通大小2-3款

3. 中學生雙肩包 2-3款

4. 中學生單肩包 2-3款

5. 大學生雙肩包 2款

6. 大學生單肩包 2款

7. 時尚休閒雙肩包 1款

項目計畫書 篇10

市場分析

(一)市場描述

廣告行業是我國的新興行業,20--年我國共有廣告公司莢冬幾年來公司數目不斷增加,營業額和從業職員不斷擴大,增長速度可觀,全國廣告經營額20--年突破20--億元大關。按照專家的猜測,20--年我國國內生產總值增長不低於7%,將達到21萬億元以上,全國廣告經營額大概在3100億元左右。中國廣告市場在未來10年左右有看成為全球三大廣告市場之一。但與美國廣告權威機構表露的外國大型廣告團體的年營業額數字相比,差距極為巨大。我國西部地區的經濟及廣告與東部相比差距仍然很大,這一點在短時間內不會有大的變化。成都是四川地區商品集散中心,商品交易活躍,貿易網點密集。全市現有各類批發市場30多個,貿易及飲食服務網點2萬多個,從業職員4萬多人。據成都市第二次全國基本單位普查資料顯示:全部企業法人單位中,從業職員在100人以上單位414個,占9、43%;100人以下的單位3974個,占90、57%,其中又以30人以下的企業為主,占全部企業的67、37%。可見成都的私營個體經濟的特點主要是企業規模小,數目多,分布廣。成都的廣告客戶多為中小規模企業、房地產商以及商展業主,成都現代廣告行業起步晚,發展快,廣告行業在成都將擁有更廣闊的市場遠景。

(二)目標市場

我們把創業初期目標市場按地域特點分為三類:成都地區內部市場,成都地區周邊市場,四川大地區市場,遠期目標市場為川渝地區。

成都地區內部市場主要表現為各房地產樓盤全套vi,商品廣告,商場廣告以及包裝。

成都地區周邊市場的主要表現為成都各周邊縣市的戶外廣告牌,牆體廣告的製作。

四川大地區市場的主要表現為商場或企業事業單位提供市場調查,公關活動策劃,舉行促銷活動所需的廣告服務以及各小商展的門面廣告,招牌製作,戶外廣告等。

(三)目標客戶

目標客戶初期主要定位在成都、廣漢、德陽地區的各建築商、企業、商場、門面。

(四)建設進度

接觸廣告公司由籌建、預備到實施預計將花費一個月的時間。其中第一周主要用於資金的籌備,公司前期策劃。從第二周開始,我們將用兩周的時間,同時從硬體與軟體兩方面建設公司。到最後一周,在完善公司建設的同時,將聯絡成都的商務網站與一些廣告裝潢公司,以及目標顧客群相對集中的廣告裝潢門面,爭取與它們建立貿易夥伴關係。

(五)市場發展戰略

創業初期階段(第一年

1.我們初期階段的發展模式

方案(1):與成都、德陽、廣漢區一些廣告裝潢公司聯繫,謀求建立廣告聯合體。這是由於,自身都存在規模小,孤立發展的特點,有的公司具有媒體代理上風,有的具備客戶資源,有的具備區域上風。我們通過資本運作,實行橫向聯合,整合資源,上風互補,降低本錢,風險共擔。團體化是中國廣告業進一步發展的必然選擇。通過各種方式聯合形成強有力的廣告區域團體。通過規模化經營,上風互補,降低經營本錢。這樣有助於擺脫各小公司單獨發展的重複和徘徊狀態,從而提升整體服務水平。這也對我們公司初期的發展有相當大的幫助。

方案(2):假如聯合不成功,我們初期只能立足成都周邊地區,搶占四周各類廣告業務,我們以設計製作廣告招牌為主,輔之進行一些有一定規模和影響的公關策劃活動,吃掉大型廣告公司所無暇顧及的零散業務,一步步打響名氣。在發展中拓展長線業務。珍視同客戶的關係,建立良好的客戶關係,讓今天的廣告客戶成為明天接觸廣告公司的義務宣傳員。也可以嘗試邀宴客戶參股,共同發展。

2.聯絡各商展,門面業主,向其宣傳先容本廣告公司。

3.尋找廣告製作耗材供給商,確保進貨渠道的服務與質量。

4.與成都個大商務網站建立友情連結,在網上宣傳先容本廣告公司。

5.開通電話業務諮詢以及建立公司網站提供網上諮詢服務。

創業發展階段(第二、三年)

本廣告公司在發展初期的規範運營中積累了相當的經驗,在成都市場具有一定的名氣,被越來越多的客戶認同,同時公司職員的技術水平,製作設備隨著發展上了一個台階,那么這個階段的目標是進一步樹立本廣告公司的品牌形象,並對市場進一步推廣,把我們的廣告業務目標發展到大中企業。

1.初步建立一個穩定的客戶群。能夠在成都市主流媒體做廣告宣傳,影響力開始向整個成都地區覆蓋。

3.把本廣告公司向四川各地推廣,公司利潤將趨向穩定化。

項目計畫書 篇11

市場開發工作是每個企業在發展歷程中需要持續開展的工作,對於承擔市場開發工作的行銷經理而言,市場開發計畫書使其在市場開發工作中首先需要面對的一個問題,一個好的市場開發計畫書不僅可以穩定業務人員隊伍,鼓勵經銷商的熱情而且還可以獲取到公司政策資源、人員等諸多方面的支持,使市場開發工作起到事半功倍效果。那么一個好的市場開發計畫書應該包括那些內容呢?從那入手呢?

1、計畫書要有明確目的

我們說“師出有名”一場戰爭的發動者在發動戰爭的時候往往會在這場戰爭發動之時冠一個冠冕堂皇理由讓人們能接受和理解,同時,在這個“名”的下掩蓋下提出自己的目的讓執行者有目標的前進,同樣作為一個市場的開發也需要“師出有“明””,所謂的這個“明”就是要明確你此行市場開發的目的,只有這個目的明確了,你才能考訴你的你的團隊和決策者你想做什麼,你的目的是什麼

意義何在,在這個大前提下你才能取得決策者的支持,贏得團隊的理解和配合,因而對於一個市場開發計畫書來講開篇之初明確市場開發的目的這是一個首要任務。

2、計畫書要能清晰反映市場的特性

一個市場開發計畫書在目的明確後找到這個市場的特性或者說特點,才能對市場的開發工作具有指導意義,這樣的一個計畫書才能讓決策者對你所要開發的市場有一個大致的認識,也是你獲取資源前提條件,因為不管對於一個新市場還是一個老市場來說,每一個市場都有各自的特點和區別,對於新市場來講由於過去沒有了解,需要對市場進行重新的認識,而對於一個老市場而言,隨著時間的變化各種情況在悄然無聲的發生著變化,過去的經驗可能成為後期的障礙,這就要對老市場進行再一次全新的審視和再次的了解,因而通過市場的調查掌握第一手的資料,對市場的全局有一個感性的認識和認知就是我們在市場開發前夕所要做的首要工作,一般情況下對與市場的對與市場特性的正確地認識,在進行市場調查時要從以下幾個方面調查,首先是整體市場環境的調查,了解市場人口容量、文化程度、年齡結構、當地經濟特色等大的指標,來確定我們的購買者。第二、是經濟環境的調查,了解整體市場的消費能力和水平,為後期市場目標確定提供依據。第三、對人文環境的調查,了解消費者的消費動機、特點等相關指標,找到我們的消費者。最後、對零售渠道和零售業態的調查,了解主流市場在哪,確定我們市場後期進攻的方向。當然至於其它的市場情況的調查我們可以根據自身情況和產品特點去做調查內容的增減。通過這樣的調查我們就會對市場有一個清楚地認識,通過分析找到所要開發市場的特性,找到後期工作的突破點和捷徑。

3、計畫書要客觀反映市場情況找到市場的進入機會

市場競爭無處不在,在每一個市場不可能只有一個單品牌的孤立存在,我們會遇到不同的競品,正是這個個不同品牌的同類產品構成了市場的價格體系和競爭的格局,同時也造就一個市場的氛圍,作為對一個市場的開發而言,我們首先要正視這種格局和氛圍的存在,從中了解和找到內在和本質的東西,解刨和找到出市場的空隙,其次,對於一個產品品類來講由於其實用功能的不同,對於處於市場中的消費者而言就會存在購買習慣和場所的選擇,再次,由於時間或者銷售時機的存在,市場開發所採取的方式和方方法就會不同,最後,由於各種複合因素的相互作用,市場開發存在不同的變數,但是通過找到這些不同就會找到市場的突破點、切入點和時機,成功的機會就會越大,因而對於一個市場開發計畫書來講真實反映了這些問題找到了這些點,也就向決策者指出了了市場開發的機會所在,讓決策者看到了開發的希望,獲取支持和實施的可能性就會加大。

4、計畫書要明確競爭對手和找到競爭對手的優勢與劣勢分析

不是所有的競品都是我們市場競爭的對手,只有和我們旗鼓相當、品類接近的`競品才是我們真正的對手,因而對於競爭對手的選擇或者說找到競爭對手,就需要對市場的競品進行斟酌和篩選,可能最終我們會找到一個或者兩到三個對手,對於出現兩個或三個競爭對手時這就需要再次聚焦對手從中找到一個對我們最具抗衡力競品成為我們的對手,只有找到了競爭對手才能找到去要超越的目標,使市場的開發工作根據備針對性。在選定好競爭對手後,我們還需要做的工作就是對對手有一個清晰的認識,去對對手進行全面的分析,了解對手的優勢、劣勢和我方可利用的機會和對手手給我們帶來威脅,只有做到這兩點才能讓對手完全暴露在我們面前,市場計畫書才能有的放矢,市場後期開發工作才能避實擊虛。

5、計畫書要正視自身的優劣勢

正確認識自身往往是最難的,要么高看自身目空一切致使市場開發計畫無法實施付諸東流,要么低估自身妄自菲薄造成不必要的資源浪費,因而在作市場計畫書時每一個行銷經理必須對企業的情況了如指掌,正視自身的優劣勢,才能在市場開發工作中或者在市場開發計畫書中制定符合自身的實施方案,揚長避短髮揮優勢、克敵制勝。

6、計畫書要闡明市場開發的原則

一個市場的開發需要一個明細的思路貫穿於市場開發的全過程,指導市場開發工作在既定的軌道上的進行,一個市場開發計畫書的開發原則可以說就是後期市場開發工作的指導思想,這個原則提出不僅要符合市場的現狀同時又要對後期的工作具有前瞻性的指導意義,因而對於市場開發計畫書來講市場開發的原則不僅是解決一個市場開發的思路的問題同時也是保持一個團隊在市場開發中方向一致的重要因素,也只有在原則確定的大前提下認識才能一致,手段才能更有效的發揮作用。

7、計畫書要寫出市場開發的步驟

市場開發不可能是一蹴而就,需要一個漸進的過程有階段有目標的去進行,才能夯實市場基礎,取得到圓滿的成功,同時市場計畫書如果一次性定下過高的目標必然會造成兩個弊端:一是、業務人員業務人員急功近利的思想,二是、一次性任務過重完不成會損害業務人員的積極性,不利於市場的開發,因而對於市場開發計畫工作而言,市場的開發計畫書應該分階段寫出市場市場開發的步驟,明確每個階段市場開發工作的重點任務和目標,時時調動經銷商的熱情和業務人員的激情,衝刺下一個新的目標。

8、計畫書要明確所需的支持

一個市場的開發必然會會遇到種種的困難,同時一個市場的開發單靠一個業務人員的個人能力是無法完成的,需要企業、經銷商和一個團隊協同作戰,才能實現,這就要求企業不僅需要提供人力的支持,同時需要費用的投入和政策支持,才能實現開發目的,因而對於一個市場開發計畫書來講必須明確作為市場開發所需要公司給與人員、費用、政策等關鍵東西才能是市場開發不是無源之水、無木之本,當然作為企業進行的人員、費用、政策的投入市場經理在市場開發計畫書中必需要明確人員如何分工、費用如何投入、政策如何運用等等相關問題,取得決策者認同明白投入的去向,才能獲取更好的支持與信任。

9、計畫書要有可預見效果、目標或對後期市場的影響意義

對於銷售工作來講,通過銷售額、銷售量、鋪貨率、投入產出比等具體數字和指標說話是對其工作成果的最好的證明,同時運用這樣可以量化的數字也更具說服力,然而對於一個市場開發計畫書來講,有具體可量化化的數字可以讓決策者能更直觀了解所開發市場的容量,不僅如此通過對後期市場可預見的效果和對市場影響意義的描述更能影響決策者的信心

最後,一個好的開發計畫書,還需要行銷經理深入市場,結合自身的行業實際情況去完善其中的內容,同時也需要行銷經理在制定市場開發計畫書時多思多想。我相信做到這一點成功離會你越來越近。

項目計畫書 篇12

一.產品介紹

1.產品的概念。

2.相關產品或被替代品正處於什麼樣的發展階段?

3.本產品的差異性或獨特性怎樣?

4.企業將本產品推向市場方法或渠道是什麼?

5.誰會使用本產品,為什麼?

6.研發成本之外,產品的生產成本是多少,售價是多少?

7.本產品的生命周期預測,有無升級、改良或創新的準備計畫?

二.市場分析

1.市場是否存在對這種產品的需求?需求程度是否可以給企業帶來所期望的利益?新產品的市場規模有多大?需求發展的未來趨向及其狀態如何?影響需求都有哪些因素。

2.細緻分析經濟、地理、職業以及心理等因素對消費者選擇購買本開發產品這一行為的影響,以及各個因素所起的作用。

3.推出一個主要的行銷計畫,計畫中應列出本企業打算開展廣告、促銷以及公共關係活動的地區,明確每一項活動的預算和收益。

4.產品的市場競爭力、預計的市場占有率和市場前景預測。

5.策劃好新產品的品牌和專利。

三.生產條件

1.如何設計或改良生產線,如何製造或組裝產品?

2.新產品生產需要哪些原料?企業擁有那些生產資源,還需要什麼生產資源?

3.生產和設備的成本是多少?

4.怎樣保證新產品在進入規模生產時的穩定性和可靠性。

5.生產周期標準的制定以及生產作業計畫的編制。

6.質量控制的方法是怎樣的。

7.解釋與產品製造、組裝、儲存以及傳送有關的固定成本和變動成本的情況。

四.項目團隊

1.組織結構設計。

2.崗位職責說明。

3.項目經理自己的背景、經歷、經驗和特長等。

3.介紹主要研發人員的特殊才能、特點和造詣。

五.財務規劃

著眼於一項新技術或創新產品的創業企業不可能參考現有市場的數據、價格和行銷方式。因此,它要自己預測所進入市場的成長速度和可能獲得純利,並把它的構想、管理隊伍和財務模型推銷給決策者和投資者。

1. 商業計畫書的條件假設。

2. 預計的資產負債表。

3. 預計的損益表。

4. 現金收支分析。

5. 資金的來源和使用。

項目計畫書 篇13

第一章公司性質

(一)公司名稱

亞視線廣告傳媒有限公司、東茗廣告傳媒有限公司、魅禹廣告傳媒有限公司

(二)公司性質

集製作、代理、策劃、創意、調查、諮詢為一體的媒介性合資廣告公司。

(三)公司宗旨

以幫助客戶獲取經濟效益和社會效?--訝危莢諭ü究蒲а⒆ㄒ怠⒄娉系姆窶唇⒖突в朧諧〉淖羆壓低ㄇ潰芽突в邢薜淖式鸞凶罹玫牟呋蛻杓疲每突б宰畹偷墓愀奼廄鐧階羆汛サ男ч

(四)公司目標

實施個性化的經營理念,打造西部具有一定影響力的廣告公司。

(五)創業理念

公司目前處於調查研究和起步的階段,但是我們形成一個共叫,即在起步之初積極探索發展模式和方向,走一條有自己特色的路子,通過有效的資本運作,從最初吸引小客戶做起,以精益求精的務實態度與客戶建立良好的長期的合作夥伴關係,逐步擴大自己的經驗和名氣,一點一點劃分屬於我們的“勢力範圍”。我們將努力在每一個細節之中,都融進一絲不苟的敬業精神,通過各種渠道分析廣告發展的動態和趨勢,從研究客群及市場出發,具體落實為我們的每一個客戶提供科學化、專業化的服務。只有不斷進取,不斷超越自己,這是廣告公司發展的關鍵。

(五)公司服務

1.專業化的廣告服務為我們的客戶提供具體正確的行業諮詢服務,包括數據調查資料,分析結論。從而使得客戶的投資更科學、公道,全方位與消費者溝通。成立內部的研究機構,逐漸開創自己的理論架構和知識體系,建立自身文化內涵。與媒體成為戰略夥伴,代理和完全買斷媒介的大量廣告版面和時間,由我們單方向對廣告主進行廣告媒介的傾銷和販賣。

2.為客戶提供正確、科學的市場調查,不必客戶東奔西跑,我們為客戶提供完善的效果測定服務。

3.用戶利益:我們因自身特點具有業務本錢上上風。能把客戶所需的廣告預算降到最低,做到真正的優質價廉。

第二章市場分析

(一)市場描述

廣告行業是我國的新興行業,20-年我國共有廣告公司莢冬幾年來公司數目不斷增加,營業額和從業職員不斷擴大,增長速度可觀,全國廣告經營額20-年突破20-億元大關。按照專家的猜測,20-年我國國內生產總值增長不低於7%,將達到21萬億元以上,全國廣告經營額大概在3100億元左右。中國廣告市場在未來10年左右有看成為全球三大廣告市場之一。但與美國廣告權威機構表露的外國大型廣告團體的年營業額數字相比,差距極為巨大。我國西部地區的經濟及廣告與東部相比差距仍然很大,這一點在短時間內不會有大的變化。成都是四川地區商品集散中心,商品交易活躍,貿易網點密集。全市現有各類批發市場30多個,貿易及飲食服務網點2萬多個,從業職員4萬多人。據成都市第二次全國基本單位普查資料顯示:全部企業法人單位中,從業職員在100人以上單位414個,占9、43%;100人以下的單位3974個,占90、57%,其中又以30人以下的企業為主,占全部企業的67、37%。可見成都的私營個體經濟的特點主要是企業規模小,數目多,分布廣。成都的廣告客戶多為中小規模企業、房地產商以及商展業主,成都現代廣告行業起步晚,發展快,廣告行業在成都將擁有更廣闊的市場遠景。

(二)目標市場

我們把創業初期目標市場按地域特點分為三類:成都地區內部市場,成都地區周邊市場,四川大地區市場,遠期目標市場為川渝地區。

成都地區內部市場主要表現為各房地產樓盤全套vi,商品廣告,商場廣告以及包裝。

成都地區周邊市場的主要表現為成都各周邊縣市的戶外廣告牌,牆體廣告的製作。

四川大地區市場的主要表現為商場或企業事業單位提供市場調查,公關活動策劃,舉行促銷活動所需的廣告服務以及各小商展的門面廣告,招牌製作,戶外廣告等。

(三)目標客戶

目標客戶初期主要定位在成都、廣漢、德陽地區的各建築商、企業、商場、門面。

(四)建設進度

接觸廣告公司由籌建、預備到實施預計將花費一個月的時間。其中第一周主要用於資金的籌備,公司前期策劃。從第二周開始,我們將用兩周的時間,同時從硬體與軟體兩方面建設公司。到最後一周,在完善公司建設的同時,將聯絡成都的商務網站與一些廣告裝潢公司,以及目標顧客群相對集中的廣告裝潢門面,爭取與它們建立貿易夥伴關係。

(五)市場發展戰略

創業初期階段(第一年

1.我們初期階段的發展模式

方案(1):與成都、德陽、廣漢區一些廣告裝潢公司聯繫,謀求建立廣告聯合體。這是由於,自身都存在規模小,孤立發展的特點,有的公司具有媒體代理上風,有的具備客戶資源,有的具備區域上風。我們通過資本運作,實行橫向聯合,整合資源,上風互補,降低本錢,風險共擔。團體化是中國廣告業進一步發展的必然選擇。通過各種方式聯合形成強有力的廣告區域團體。通過規模化經營,上風互補,降低經營本錢。這樣有助於擺脫各小公司單獨發展的重複和徘徊狀態,從而提升整體服務水平。這也對我們公司初期的發展有相當大的幫助。

方案(2):假如聯合不成功,我們初期只能立足成都周邊地區,搶占四周各類廣告業務,我們以設計製作廣告招牌為主,輔之進行一些有一定規模和影響的公關策劃活動,吃掉大型廣告公司所無暇顧及的零散業務,一步步打響名氣。在發展中拓展長線業務。珍視同客戶的關係,建立良好的客戶關係,讓今天的廣告客戶成為明天接觸廣告公司的義務宣傳員。也可以嘗試邀宴客戶參股,共同發展。

2.聯絡各商展,門面業主,向其宣傳先容本廣告公司。

3.尋找廣告製作耗材供給商,確保進貨渠道的服務與質量。

4.與成都個大商務網站建立友情連結,在網上宣傳先容本廣告公司。

5.開通電話業務諮詢以及建立公司網站提供網上諮詢服務。

創業發展階段(第二、三年)

本廣告公司在發展初期的規範運營中積累了相當的經驗,在成都市場具有一定的名氣,被越來越多的客戶認同,同時公司職員的技術水平,製作設備隨著發展上了一個台階,那么這個階段的目標是進一步樹立本廣告公司的品牌形象,並對市場進一步推廣,把我們的廣告業務目標發展到大中企業。

1.初步建立一個穩定的客戶群。能夠在成都市主流媒體做廣告宣傳,影響力開始向整個成都地區覆蓋。

3.把本廣告公司向四川各地推廣,公司利潤將趨向穩定化。

第三章公司經營

(一)公司業務

初期的業務內容大體分為:

1.市場服務:市場調查。客戶服務。

2.設計製作:廣告平面設計。商展招牌製作。廣告噴繪。產品包裝設計。展示製作。

3.企業諮詢:為客戶提供廣告策劃。公關活動策劃。

4.廣告攝影:產品攝影。產業攝影。科技攝影。外景拍攝等。

5.客戶出租:慶典活動的大型升空氣球、充氣拱門,---人等宣傳造勢工具。

成熟期後的業務還要包括:

1.推出數字廣告業務,發展網際網路廣告。20-年,中國網民將突破億人大關,它標誌著以新技術為基礎的網際網路作為新興的主流媒體已經走進普通中國人的經濟與生活,並將以我們難以預估的速度繼續增長,遠景廣闊。

2.大力推廣和發展戶外廣告。引進高新技術的廣告製作項目。

3.婚禮策劃:婚禮策劃和營造婚禮氣氛。

(二)經營策略

1.對公司的治理。維持經營效率是公司的主要治理課題,治理者需要致力於治理上的改良、業務系統的整合、誇大綜合績效以改善經營效率,為此,本公司特地引進日本豐田汽車公司提出的5s治理理念,讓員工更有向心力。

2.加強公司形象,進步著名度,吸引客戶,同時藉助形象的提升,增強市場競爭力,以此為策略的基本方向,讓消費者對本公司產生認同感,進步消費者的滿足程度。

3.創造區域上風。其主要的策略是以區域型的經營使其在區域的相對規模變大,在區域內取得較高的競爭地位,求得生存的空間,墊定獲利的基礎,再求經營範圍的擴大。

4.善於從投資設備中挖掘隱躲的利潤增長點。

(三)本錢核算

在投資前充分做好各項前期預備工作可減少後期運作中出現意外狀況的機率。資金、人力、場地這三個環節中任何一個出現題目都將直接影響到公司的發展。投進資金為元。

(四)經營障礙

1.資金不足導致公司基礎建設落後。

2.作為新興的廣告公司,處於資金投進期和市場開拓初始起步期,是獲得利潤十分困難的主要原因。

3.公司團隊整體實力需要作進一步提升。

4.著名度不高。

公司治理

(一)組織結構

治理部:負責公司內部治理,進度調配,公司發展規劃。

技術部:負責廣告平面設計、商展招牌製作、廣告噴繪、產品包裝設計、展示製作。

市場部:負責公司的對外廣告宣傳,形象策劃。進步公司在社會的著名度。市場調查,分析研究。

信息部:負責與市場外圍信息源聯繫,獲取接觸公司所需的廣告業務信息。並採取與其簽訂協定的方式組成較穩定的公司資源。建立公司網站為公司的網上業務諮詢服務、遠程傳播等建立基礎。

財務部:負責公司的財政支出、收進業務,負責規劃和建立完善的財務系統。

培訓部:負責對公司內部職員的技術和業務方面的培訓。

攝影部:負責公司對外廣告攝影業務。

人力資源部:負責完善接觸廣告公司的人事制度。培訓公司內部職員。

(三)風險分析

1.外部風險

有限的資金資源:

建立一個公司所需資金量大,同時也需要維持它運轉的資金。一旦資金資源不足,無法按照預定計畫到位,那么公司將無法運轉建設。所以在資金治理方?--癖鼐琛d承┲饕璞訃鄹竦牟蝗范ㄐ哉獍ㄉ璞咐叢春圖鄹竦牟蝗范ㄐ裕舶ㄔ牧嚇淥屯緄牟蝗范ㄐ浴

2.市場風險

市場的巨大變化:

激烈競爭所帶來的後果就是市場的高度細分,個性化消費正在取代大眾消費成為市場的主流。面對高度分化的市場,對廣告業來說,廣告越來越難做了,而對企業而言,則是廣告在企業與消費者溝通方面的作用降低了。隨著新科技不斷湧現,廣告的模式和設計也日新月異。最基本的廣告牌底材也千變萬化。

市場的不確定性:

一開始,目標客戶可能還存在信任與習慣的障礙,因而要讓目標客戶在短期內接受並委託接觸廣告公司為之服務,困難還是比較大的。

尋求與其他大中型廣告公司合夥的不確定性:

成都其他大中廣告公司能否接受我們的合夥計畫,並為我們公司提供技術、治理、資金等方面支持困難較大。

3.公道性和可實現性

廣告業是一個社會效益和經濟收益率都非常高的企業,而成都的廣告行業的發展得並不規範完善,競爭程度較低。

第四章財務分析

(一)資金來源

資金來源:項目總投資5萬元人民痹冬自籌資金5萬元。

形式:

(1)中短期融資,限期償還本金加分紅。

(2)合資、合作、股份制。

(二)方案及回報

1.內部收益率40%,投資回收期2年。

2.以個人向朋友融資(也可以以公司名義),融資方不參與公司建設、治理和運作。

融資回報方式:

兩年內還本,按公司紅利進行5%分紅。

(三)投資風險

投資方投資風險小,有以下幾個保證:1、基礎設施全面配套後,公司將會招引到一大批業務項目,是投資方得以回報的主要途徑。2、公司低本錢高收益的業務運作會給融資力帶來豐厚的收益,是保證還本付息的可靠來源。3、融資金額較小,還本付息資金有保障。

(四)計畫用度

固定投資(單位:元)

公司租賃用度

(一年)

刻字機

掃瞄器、印表機、複印機

電腦3台

公司裝修用度

對外宣傳廣告費

日常經費

其他

合計

每月開銷:(單位:元)

工資(按當月營業收進提成)

電費、電話費

稅金

設備維護及修理費

業務經費

合計

(五)公司收進

收進將來自(初期)

1.廣告噴繪收進

本錢分析

底材單價:①燈箱布

2、8~4元/平方米

②不乾膠(車身貼

4~7元/平方米

墨水本錢單價:0、06~0、08元

耗墨量:12ml/平方米

0、72~0、96元/平方米

+噴頭損耗

0、5~0、8元/平方米

合計:

4、02~5、76元/平方米

損耗(留白、誤操縱等)按20%計算

總計:

4、824~6、912元/平方米

目前成都市場上燈箱布的噴繪價格普遍為15元/平方米(同行價。車身貼的價格更高,在20元/平方米以上),按此價格減往噴繪製作的4、824~6、912元/平方米的本錢,可得毛利潤為5、088~10、176元/平方米(折衷按7、632元/平方米計算)。我們購買的二手噴繪機假如按每月20天工作業務計算,鑒於市場容量和市場競爭等因素,在此打個折扣,業務量每月噴繪500平方米進行以下計算(大廣告公司月噴繪在3000平方米左釉冬小公司也有1000平方米左釉訂,則利潤為5007、632=3816元/月。

2.平面廣告設計與製作:此為公司的主要財政來源,按成都目前廣告市場,一個房地產整套vi,按月付月費為2萬元-5萬元不等,而設計員工資為1600-2500元/月。假如公司能在半年內拉到一個vi,那公司完全可以運轉起來。

小招牌

100寬x60高378元

400元以上

形象海報

100寬x180高(高光相紙)117元

130元以上

形象燈箱海報

100寬x180高(燈箱膠片)144元

160元以上

雙面展示架

50長x50寬x180高300、00元

350元以上

立體藝術圖像燈箱廣告

1平方米約400-1200元

1300-3200元

4.提供打字,複印,圖象掃描等業務。

對外提供此項服務,月可收益3000元以上。

戶外廣告

此報價的電子檔案規格為:30兆以下,a4幅面,300dpi,

每增加10兆加收100元

雜誌廣告

50元/小時

此報價的電子檔案規格為:30兆以下,a4幅面,300dpi,

每增加10兆加收200元

車體廣告

40元/張

戶內廣告

出?--鋝寤

掛曆

50元/套

●以上報價為製作費,不包含創意費,創意費另計●所有作品的著作權回屬本公司,包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權以及使用權和獲得報酬權,具體收費標準根據客戶的要求另議●以上報價不包含稅金,插畫費終極付費金額應在以上報價的基礎上加收6%的營業稅金。

6.網際網路廣告

(1)banner(旗幟廣告):

旗幟廣告是一個表現商家廣告內容的圖片,放置在廣告商的主要頁面上,是網際網路廣告中最基本的廣告形式,一般是使用gif格式的圖像檔案,可以使用靜態圖形,也可用多幀圖像拼接為動畫圖像。設計用度:500元/個(起)

(2)button(按鈕廣告又稱logo廣告):

一般製作成企業的標識,可以根據客戶的需求直接連結到相關頁面,適合有一定著名度的企業在網上開展宣傳。設計用度:200元/個(起)

(3)floatingicon(移動圖示、浮動廣告):

可以根據廣告主的要求並結合網頁本身特點設計浮動軌跡,廣告形式多樣,表現形式靈活,既可以以產品圖片或企業標識出現也可以根據產品特點形象設計,有很高的曝光率,是目前網上廣告中最受用戶青睞的廣告產品。設計用度:300元/個(起)

(4)openingwindow(彈出式廣告):

網路廣告主流,即打開頁面時跳出的廣告頁面,無需點擊即可連結到相關頁面以發布更多內容。設計用度:800元/個(起)

完成其它業務(包括市場調查等)委託所獲取的佣金

報刊雜誌廣告代理費收進

第五章創業團隊

(一)創業團隊簡述

項目建議人等對所述廣告策劃及廣告傳媒有深進研究,相關團隊職員有實驗性運作實踐並堅持了較深進的業務接觸。

(二)創業計畫表述

這份公司的創業計畫大致描述了創業者的經營理念,今後,我們的一切決策後將來自高層之間的互相啟發。我們正進行公司前期的預備工作,我們將進行技術和治理方面的儲備。

項目計畫書 篇14

一、 項目名稱及公司簡介

項目名稱:濟南市下崗職工團購聯盟合作公社

公司簡介:濟南___________有限責任公司

註冊資金100萬元 法人代表:_____

主營業務:

公司地址:山東省體育局

二、 市場形勢及背景分析

下下崗職工和失業人員再就業,涉及民眾的切身利益,關係改革發展穩定的大局,具有十分重要的政治、經濟和社會意義。我國積極完善和落實促進再就業的扶持政策,支持下崗失業人員自謀職業,鼓勵服務型企業吸納下崗失業人員,對就業困難對象實行再就業援助。

從行業發展趨勢來看,隨著人們生活水平的提高,大學生就業問題的日益加劇,下崗人員的增多,外來務工人員的大量湧進以及農村大量的剩餘勞動力等矛盾的逐步激化,尋求一條新的創業之路,已經被越來越多的人所認識。政府勞動部門也積極採取相應的措施,鼓勵人們自主創業。同時自主創業作為一種新的潮流趨勢,將為更多的人所接受。

三、 項目簡介

團購網將本著為下崗職工提供再就業崗位、謀福利、方便民眾的方針,以濟南市各小區為單位,本著自願報名、就近上崗的原則,在各小區內建立團購網點。所有團購網點全部採用統一管理模式,統一門面裝潢,統一培訓,統一進貨,統一服務理念,統一著裝上崗的六統一模式;支持資源共享,信息共享,利益共享的三個共享;建立以生活必需品、易耗品為基礎,家電、裝修、家具等為主導團購內容,涉及汽車、房產等大型團購項目的綜合型、全方位、立體化的團購聯盟。

對於基礎生活必需品的團購,比如蔬菜、肉蛋等,將直接從生產基地採購,直接進入銷售渠道,除去運輸成本外,將大幅度低於市場價直接供應本聯盟會員。更安全、省力、放心、實惠;同時本聯盟將建立自有品牌規模化蔬菜、肉蛋大型生產供應基地。

四、 項目運作及服務

本團購聯盟將採用會員式管理,面向所有需要加入本團購聯盟的顧客推出團購卡。

團購卡是___團購聯盟推出的實名認證團購卡,會員可以持卡直接到特約門店參加團購,享受最方便快捷的團購服務,更可參加僅限持卡會員的優質團購項目。

理由一:能享受到較普通會員更“優質、優惠、優先”的服務

理由二:持卡可直接在特約門店參加團購,看樣-付款-提貨/送貨一次搞定

理由三:持卡消費滿一定金額可憑消費憑條換取實用超值獎品

理由四:持卡會員可以參加普通會員無法參加的特惠團購項目和特惠促銷

理由五:享受專為持卡會員量身定做的其他各類增值服務,如免費簡訊報價等

理由六:持卡會員可以使用誠信度較高的網站功能,如開小店、發起團購等

五、 行銷策劃

(怎么開展這項業務,通過什麼方法宣傳,策劃實施)

六、 銷售分析

(目標客戶,銷售量預計 ,成本預計,利潤分析)

七、 風險分析

存在的風險有哪些

項目計畫書 篇15

財務分析

(一)資金來源

資金來源:項目總投資5萬元人民痹冬自籌資金5萬元。

形式:

(1)中短期融資,限期償還本金加分紅。

(2)合資、合作、股份制。

(二)方案及回報

1.內部收益率40%,投資回收期2年。

2.以個人向朋友融資(也可以以公司名義),融資方不參與公司建設、治理和運作。

融資回報方式:

兩年內還本,按公司紅利進行5%分紅。

(三)投資風險

投資方投資風險小,有以下幾個保證:1、基礎設施全面配套後,公司將會招引到一大批業務項目,是投資方得以回報的主要途徑。2、公司低本錢高收益的業務運作會給融資力帶來豐厚的收益,是保證還本付息的可靠來源。3、融資金額較小,還本付息資金有保障。

(四)計畫用度

固定投資(單位:元)

公司租賃用度

(一年)

刻字機

掃瞄器、印表機、複印機

電腦3台

公司裝修用度

對外宣傳廣告費

日常經費

其他

合計

每月開銷:(單位:元)

工資(按當月營業收進提成)

電費、電話費

稅金

設備維護及修理費

業務經費

合計

(五)公司收進

收進將來自(初期)

1.廣告噴繪收進

本錢分析

底材單價:①燈箱布

2、8~4元/平方米

②不乾膠(車身貼

4~7元/平方米

墨水本錢單價:0、06~0、08元

耗墨量:12ml/平方米

0、72~0、96元/平方米

+噴頭損耗

0、5~0、8元/平方米

合計:

4、02~5、76元/平方米

損耗(留白、誤操縱等)按20%計算

總計:

4、824~6、912元/平方米

目前成都市場上燈箱布的噴繪價格普遍為15元/平方米(同行價。車身貼的價格更高,在20元/平方米以上),按此價格減往噴繪製作的4、824~6、912元/平方米的本錢,可得毛利潤為5、088~10、176元/平方米(折衷按7、632元/平方米計算)。我們購買的二手噴繪機假如按每月20天工作業務計算,鑒於市場容量和市場競爭等因素,在此打個折扣,業務量每月噴繪500平方米進行以下計算(大廣告公司月噴繪在3000平方米左釉冬小公司也有1000平方米左釉訂,則利潤為5007、632=3816元/月。

2.平面廣告設計與製作:此為公司的主要財政來源,按成都目前廣告市場,一個房地產整套vi,按月付月費為2萬元-5萬元不等,而設計員工資為1600-2500元/月。假如公司能在半年內拉到一個vi,那公司完全可以運轉起來。

小招牌

100寬x60高378元

400元以上

形象海報

100寬x180高(高光相紙)117元

130元以上

形象燈箱海報

100寬x180高(燈箱膠片)144元

160元以上

雙面展示架

50長x50寬x180高300、00元

350元以上

立體藝術圖像燈箱廣告

1平方米約400-1200元

1300-3200元

4.提供打字,複印,圖象掃描等業務。

對外提供此項服務,月可收益3000元以上。

戶外廣告

此報價的電子檔案規格為:30兆以下,a4幅面,300dpi,

每增加10兆加收100元

雜誌廣告

50元/小時

此報價的電子檔案規格為:30兆以下,a4幅面,300dpi,

每增加10兆加收200元

車體廣告

40元/張

戶內廣告

出?--鋝寤

掛曆

50元/套

●以上報價為製作費,不包含創意費,創意費另計●所有作品的著作權回屬本公司,包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權以及使用權和獲得報酬權,具體收費標準根據客戶的要求另議●以上報價不包含稅金,插畫費終極付費金額應在以上報價的基礎上加收6%的營業稅金。

6.網際網路廣告

(1)banner(旗幟廣告):

旗幟廣告是一個表現商家廣告內容的圖片,放置在廣告商的主要頁面上,是網際網路廣告中最基本的廣告形式,一般是使用gif格式的圖像檔案,可以使用靜態圖形,也可用多幀圖像拼接為動畫圖像。設計用度:500元/個(起)

(2)button(按鈕廣告又稱logo廣告):

一般製作成企業的標識,可以根據客戶的需求直接連結到相關頁面,適合有一定著名度的企業在網上開展宣傳。設計用度:200元/個(起)

(3)floatingicon(移動圖示、浮動廣告):

可以根據廣告主的要求並結合網頁本身特點設計浮動軌跡,廣告形式多樣,表現形式靈活,既可以以產品圖片或企業標識出現也可以根據產品特點形象設計,有很高的曝光率,是目前網上廣告中最受用戶青睞的廣告產品。設計用度:300元/個(起)

(4)openingwindow(彈出式廣告):

網路廣告主流,即打開頁面時跳出的廣告頁面,無需點擊即可連結到相關頁面以發布更多內容。設計用度:800元/個(起)

完成其它業務(包括市場調查等)委託所獲取的佣金

報刊雜誌廣告代理費收進

項目計畫書 篇16

一. 項目概況

1. 項目名稱:快樂行

2. 準備註冊資金:8萬元

3. 項目描述:這是一項針對現代社會人們面臨繁重的學習壓力和就業壓力,以及其他各種社會家庭壓力和情感問題,身心俱疲而提出的一個項目,它針對人們所面臨的各種問題提供解決方法與各種服務,業務主體將向大眾(服務對象範圍較廣,包括各個年齡段人群)提供諮詢服務和娛樂服務,項目名稱為快樂行,一語雙關,其首先作為一行業而命名即為快樂行(hang),再次即為服務對象提供身心放鬆與快樂的場所,即快樂?行!項目具體實施將為大家提供心裡諮詢服務(解決問題),以及身心放鬆(瑜伽),壓力釋放、煩惱宣洩(運動、唱歌)等服務,本項目具有新穎性與綜合性具有巨大發展前景,適應大眾需求。且成本較低具有可行性。

4. 組織機構:簡潔明了,初步考慮設定業務技術部、綜合部;借鑑成功類似公司管理經驗,對項目實施總監、項目經理、諮詢三級管理模式;

二.研究與開發

1.項目技術的成熟性和可靠性分析:此項業務在中國剛剛起步,這是一個大膽的嘗試,也是一次突破,該項目在國內還並不成熟,這是風險所在,也是開發價值所在,並且由於競爭對手少具有一定的可靠性。

2項目的技術創新性論述:此項業務在綜合國內多種服務業的優點與一體,是一次大膽嘗試,具有創新性。

3基本原理及關鍵技術內容:針對現代喧囂社會給人們帶來的壓力為大家提供一個釋放壓力、放鬆身心的場所。

對目前擬開展項目,高水平的諮詢師是關鍵環節;資源使用採用專職人員與專家顧問相結合的方式。

a) 公司專職人員的能力與培訓:項目主管人員應經過專業培訓,應取得必要的職業資格/學歷;

4、項目可行性分析:綜藝節目《快樂大本營》同樣以為觀眾驅走平日生活中的煩惱與壓力,為觀眾帶來快樂為宗旨,近幾年來在國內的受歡迎程度可說明此項目的可行性。

5.技術資源與合作:專家的聘用與管理:高水平專家隊伍是必須的,尤其專家的實踐指導能力、及合作能力是公司項目啟動關鍵因素;聘用渠道:大專院校知名教授、科研機構、知名諮詢公司骨幹諮詢師、知名以及知名度不高但能力較強的笑星等;聘用方式:名譽聘請,項目契約、長期合作等。每個項目至少需要一名專家作為支持。

6.項目競爭對手:國內雖具有眾多娛樂場所、心理諮詢診所,但這些機構結構單一,本公司集其所有優點與一身處於競爭優勢。

項目計畫書 篇17

第一章 摘要

隨著人民的生活水平不斷提高,父母對於子女的生活投入越來越大,子女消費在家庭總消費中的比重不斷增加,而此階段的兒童比重也在增加,他們的購買呈現個性化品牌化的趨勢。

根據團隊的市場調研及分析,確定杭州下沙東東城急需一個以兒童為對象的服裝品牌。雖然,目前中國童裝品牌的銷售渠道還處於初級階段,層次比較低,競爭又極為激烈,但是,童裝品牌市場是一個相對特殊的產業,也是一個極具潛力的產業。據有關資料顯示,中國的童裝品牌市場每年至少擁有380億元的市場規模。因此,我團隊預計投資100萬,剩下流動資金30萬,加盟巴拉巴拉服裝店。據財務預測投資回報期為2年,2年後可以開始贏利。童裝行業是一個新製成的乳酪,誰動了誰都會嘗到其中的甜頭。

第二章 綜述

一、項目描述

1、項目背景

童裝涵蓋了0-16歲年齡段人群的全部著裝。童裝企業進行童裝品牌定位,可以通過年齡層細分市場。按年齡段可以細分為嬰兒裝、1-3歲段的幼兒裝、4-6歲段的小童裝、7-9歲段的中童裝、10-12歲段的大童裝、13-16歲段的少年裝。從國內童裝市場的現實經營狀況看,中國嬰兒裝、幼兒裝、小童裝和中童裝發展已初具規模,產業層次比較明顯,擁有各自的領軍企業,品牌數量相對較多。

依據近幾年的調查數據顯示中國童裝消費均呈現兩位數以上的增長,童裝成了服裝業發展的一個新增長點,隨著家庭收入的進一步提高,中國童裝市場的消費需求已由過去的滿足基本生活的實用型開始轉向追求美觀的時尚型。在杭州市,消費者對童裝需求趨向潮流化、品牌化。

我國擁有龐大的童裝消費群體,童裝市場具有極大的開拓潛力。根據有關人口統計年鑑,我國14歲以下的兒童約有3.14億,其中城市近1億,農村2億多。隨著人民生活水平的逐漸提高,童裝市場空間也迅速呈幾何級數量增長。同時,由於中國的獨生子女政策,所有的衣裝消費因為沒有弟弟妹妹們的“接班”,皆屬“一次性消費預計在今後幾年,隨著我國每年新生兒出生數量的增加和社會經濟發展步伐加快,將進一步推動童裝市場進入新一輪的發展期。20xx年新生兒出生數進人高峰期,中國將在未來幾年形成一個龐大的兒童消費市場。

因此,項目小組認為今年在東東商城開設一家童裝店是迎合了市場需求的,目前童裝市場的空缺很大。

2、項目宗旨

為滿足日益增長的顧客需要,同時也充分發揮我們所學的專業知識,回響國家鼓勵大學生創業口號,我們幾個有共同興趣同學聚在一起,積極為杭州地區服裝產業發展服務。 我們的宗旨是滿足需求,成就團隊。

3、項目介紹

隨著家庭收入的進一步提高,以及城市居民逐步達到小康生活水平,在現實中現在小孩的服飾需求也平常化,一年當中平時兩套,過生日一套,六一節一套,過春節一到兩套,一年當中最少需求5-6套市場較樂觀。消費者對童裝的需求趨向潮流化、品牌化。項目小組選擇了加盟浙江巴拉巴拉童裝十大童裝品牌。根據到時實際的店面大小和陳列,將產品分為實用型與禮品型,童裝的間接購買群體就來自將童裝做為禮品贈送的部分客戶,因此將童裝做為禮品來賣會是一種新的行銷方式。同時兼具網上銷售,網路是現在化的產物,電子商務越來越流行,抓住這個機會我們可以發展網路銷售。

走“一本二贏三發展”的戰略路線,一本即第一年是固本期,在正常經營的前提下實現收回投資成本就可以了;二贏即第二年贏利期,開始實現贏利;三年發展期,考慮擴大規模實現進一步發展

二、產品與服務

1、產品品種規劃

產品品種主要分為高檔,中高檔,一般。用途方面分為自用或送禮。

服飾檔次的選擇要根據當地的具體情況,同時經營兒童服裝也要注意款式、色彩的選擇與更新。大部分家長喜歡自己的孩 子穿得漂亮、可愛。除此之外,兒童服裝的質地十分重要,任何家長都密切關心孩子的健康,一些純棉的內衣和襪子是家長的首選。同時,在店裡準備一些兒童玩具往往會帶來一些意外的收穫。另外,隨著市民消費水平的提高,低檔童裝的市場變得非常有限,中高檔童裝開始漸漸受歡迎,因此,在進貨時應注意選擇價格適中的中檔童裝。

2、研究與開發

巴拉巴拉研發團隊由88名專業設計人員和工藝技術人員組成。擁有男(中)童、女(中)童、小童、配飾4 個設計項目部,各自負責相應產品的設計以及參與每季產品的品類規劃工作。20xx 年,巴拉巴拉的研發團隊依靠高效率的合作開發各類服飾產品2,645款,上市產品為2,191 款。

公司長期聘請法國知名時尚與色彩諮詢公司Peclers Paris 對巴拉巴拉產品的研發提供諮詢服務,包括每季度的設計企劃案、靈感來源的資訊發布和童裝故事主題。還定期組織專業設計人員赴亞太區域與歐美區域進行市場考察。

根據第三方調研機構AccuMe(上海亞米諮詢服務有限公司)於20xx 年7 月提供的調研報告,在產品評價方面,巴拉巴拉品牌在“值得信賴的品牌”、“面料柔軟、穿著舒適”、“設計時尚、新穎”、“款式可愛、大方”、“顏色搭配協調、柔和”等緯度,位列同行業前列。

3、未來產品和服務規劃

一站式全品類全年齡段的專業、時尚童裝品牌,專業、時尚、愉悅是巴拉巴拉的品牌核心價值。巴拉巴拉產品已全面覆蓋0-16歲兒童的服裝、童鞋、配飾品類。巴拉巴拉注重消費者購物體驗,一站式的零售空間提供多樣的專業時尚產品,持續創造選擇豐富、物超所值的消費價值。巴拉巴拉正努力實現世界兒童服飾標桿品牌的願景。不斷開放研究新的產品滿足顧客需求。優質、低價。滿足用戶對“消費質量”的追求,堅持為用戶提供高性價比的手機產品與服務,不損害用戶利益,不降低服務質量。商城一直堅持客戶第一、員工第二、股東第三的經營理念;堅持誠信為本、用心服務、創造價值、堅守承諾、追求卓越、心懷感恩的服務理念,為新老客戶提供全方位高品質的物流服務。

4、實施階段

(1)商圈確定

經過研究與分析選定自己的開店的環境

(2) 選址需要注意的事項:

a.在當地的商業街,人流量大,目標群體也相對集中

b.當地熱鬧的步行街

c.當地的幼稚園、國小比較集中或臨進的區域

d.當地童裝店比較集中的地方

(3)營業執照的註冊以及稅務、衛生註冊找好門面房,與房東簽訂房屋租賃契約。 工商局註冊辦理個體營業執照。

(4) 營業面積及店鋪裝潢

(5)宣傳準備工作:

a.宣傳單頁的印刷。

b.宣傳單頁的派發。

(6)開業籌備工作:

a.店鋪內產品的整理(上架及入冊)。

b.檢查店內設施,如有損壞及時修理。

c.備好當日所需各類票據,如小票、發票、收據等。

d.預備所須零錢,所需金額及面值依據實際情況來定。

e.了解當天新上產品及其價格。

f.優惠活動的相關信息。

g.其他相關物品的採購(鞭炮、音響等)

(7)正常運營中:

a.了解當天商品調價及促銷活動,新品、特賣品等的放臵。

b.巡視區域內的貨架,了解銷售情況,是否需要緊急補貨。

c.賣場中是否有污染品或破損品。

d.價格卡與商品陳列是否一致。

e.努力為顧客做好服務,接受顧客的建議。

f.注意賣場內顧客的行為,有禮貌的制止顧客的不良行為。

g.為顧客做結帳及產品包裝服務。

h.以顧客為重,一旦有顧客上門,應有“歡迎光臨”等招呼。

(8) 營運後:

a.是否仍有顧客滯留。

b.店鋪櫥窗射燈、招牌燈、空調等設備是否關閉。

c.當日營業現金是否全部收好(鎖好)。

d.整理各類票據及當日促銷物品。

e.進行當日盤點,填寫登記銷售日報表。

f.整理服裝及衛生。

g.做好關店安全工作。

5、服務與支持

微笑對待每一個顧客,我公司服務宗旨:高效、負責、解惑 我公司服務目標:只為客戶服務。加上巴拉是全國童裝品牌中銷售金額最多(20xx年的銷售25億,20xx年銷售40億)、銷售網點最多(在全國300多個城市擁有3000多家網點)、廣告投入最大的品牌(廣告採用央視、省級聯動的方式),他是第一家獲得中國名牌\的童裝品牌,他是連續兩屆獲得中國服裝協會中國十大童裝品牌\的品牌。除非您不選擇經營品牌童裝,如果要經營品牌童裝,巴拉巴拉對每個加盟的支持絕對是最佳選擇。

三、行業與市場分析

1、市場介紹

從整箇中國目前發展的速度可知,人們的生活水平越來越高,父母對子女的生活投入也越來越大,兒童消費呈現出明顯的個性化,購買主動化的趨勢。童裝市場發展空間將逐年增加,所以說童裝品牌市場是一個有發展的行業。

目前中國童裝品牌的銷售渠道還處於初級階段,層次比較低,但中國童裝品牌行業已經踏入品牌競爭領域,競爭愈演愈烈。童裝品牌市場是一個相對特殊的產業,也是一個極具潛力的產業。據有關資料顯示,中國的童裝品牌市場每年至少擁有380億的市場規模。

2、目標市場

以東東城附近3~12的兒童為目標客戶群。

3、顧客購買準則

(1)消費者的基本情況:東東城對面是夢琴灣小區,60%的人口是業主,多從事管理層次的工作,40%的人口是為外來打工的租客。多藍水岸小區多為在喬司監獄的工作的職員。多為一家三口的'居民。

(2)購買能力:消費水平為中等。

(3)消費的滿足度:質量較高,價位適中的巴拉巴拉童裝較能接受。店址離居住地較近,選購便利。

(4)消費行為:1)服裝是生活的必需品,童裝為兒童的必需品。2)巴拉巴拉是品牌童裝,追求品牌也是當前的一種潮流。3)巴拉巴拉童裝是適合3~12歲的兒童,東東城附近有2個國小,2個幼稚園,有相對多的目標客戶群。

4、競爭對手分析

(1)主要競爭者: 沒有品牌標籤的童裝店一家;潛在競爭者:紅黃藍、派克蘭帝、巴布豆等品牌童裝可能將入駐東東城。

(2)現有產品供給情況:童裝店沒有形成規模,量少,質量低劣,無品牌效應的影響。 (3)競爭點:巴拉巴拉童裝是森馬服飾下的一個兒童品牌,知名度較高,價位中等,款式新穎,多與當前兒童熱衷的動畫人物相結合,為兒童所青睞。

(4)未來的競爭趨勢:

1)同類知名度的品牌童裝入駐。

2)網上的銷售渠道的擴大

四、市場與銷售

1、市場計畫

依據近幾年的調查數據顯示中國童裝消費均呈現兩位數以上的增長,童裝成了服裝業發展的一個新增長點,隨著家庭收入的進一步提高,中國童裝市場的消費需求已由過去的滿足基本生活的實用型開始轉向追求美觀的時尚型。目前,消費者對童裝需求趨向潮流化、品牌化。

我國擁有龐大的童裝消費群體,童裝市場具有極大的開拓潛力。根據有關人口統計年鑑,我國16歲以下的兒童約有4億,其中城市近1.4億,農村2.6億多。隨著人民生活水平的逐漸提高,童裝市場空間也迅速呈幾何級數量增長。而目前,全國年兒童用品消費約6000億元,占全國兒童用品總消費的6%。同時,由於中國的獨生子女政策,所有的衣裝消費因為沒有弟弟妹妹們的“接班”,皆屬“一次性消費。預計在今後幾年,隨著我國每年新生兒出生數量的增加和社會經濟發展步伐加快,將進一步推動童裝市場進入新一輪的發展期。20xx年起,新生兒出生數進人高峰期,中國將在未來幾年形成一個龐大的兒童消費市場。加之,人們收入水平的提高,特別是城鎮及農村消費能力的增強,也將成為帶動兒童用品市場需求增長的因素之一。

因此,我們小組經過調研,認為開設一家童裝店是迎合了市場需求的。

目標市場1:2-16歲的兒童,涵蓋了小童、中童和大童的整體消費群。價格為35到418元,主要面對城市中高等收入家庭,市場定位為都市時尚新生代,有獨特的品牌文化及品牌內涵。

目標市場2:回頭客。產品是可以互相替代的,而品牌不可以,品牌的個性及價值是獨特的,是不可取代的。只要該品牌在顧客群中形成了良好的消費者忠誠度,顧客的回頭率就會增高。

2、銷售策略

公司的市場行銷部門會使用不同的行銷策略銷售我們公司的童裝產品,具體的行銷策略有如下幾種:

(1)提升品牌形象:

提升品牌形象不僅可以提升品牌的影響力還有知名度,而且可以穩固人們的忠誠度,影響著品牌的銷售量。提升品牌形象的具體方法有:a.從店面的改造提升形象,b.個性化的旗艦店設定,c.加強店員能力培訓,d.售後服務。 (2)動漫與卡通行銷:

動漫,有著良好的市場客群基礎,卡通漫畫形象也有其獨特的性格和良好的市場認知度。動漫更加直接的通過各種卡通形象宣傳,童裝品牌也更加容易獲得認知。

(3)集中市場行銷策略:

集中市場行銷策略是選擇某一細分市場為目標市場,集中力量施行專業化的生產和銷售,以滿足特定消費群體的需求。這一策略的好處是,可以使產品在局部市場占據優勢地位,專業化生產和單一行銷組合有利於企業降低成本。集中市場行銷策略有利於公司童裝產品的個性化行銷策略,能夠使公司產品滿足市場上不同消費群體的個性需求。

(4)差異性市場行銷策略 :

差異性市場行銷策略就是指企業根據各個細分市場的不同特點,實行多種品牌、多種款式、多種規模、多種價格、多種分銷渠道、多種廣告形式等多種行銷組合,以滿足消費者的不同需求。差異性市場行銷策略是經濟發展和消費需求多樣化的產物,也是企業市場競爭的結果。近年來,國內外的一些大企業都採用這一策略。其好處是可以擴大產品總銷售量,提高市場占有率,同時多種行銷組合能夠提高企業的競爭。

(5)促銷策略:

促銷是指經營者向消費者傳遞有關本企業產品的各種信息,說服或吸引消費者購買其產品,以達到擴大銷售量的目的。常用的促銷手段有廣告、人員推銷、網路行銷、營業推廣和公共關係。巴拉巴拉童裝專賣店的促銷策略一般有:促銷活動,會員制度,贈品促銷等。

3、銷售渠道及夥伴

巴拉巴拉童裝的分銷主要有公司自主完成,公司會在各個銷售市場建立零售實體店進行公司產品的專業化銷售,在公司的市場基礎與品牌形象比較穩固之後,公司會在全國範圍內,邀請加盟商代理銷售本公司的童裝產品。

隨著網際網路在中國的進一步普及套用,網上購物逐漸成為人們的網上行為之一。網路銷售也成為了巴拉巴拉童裝的一個重要的銷售渠道。

在公司的合作夥伴方面,公司會選擇玩具製造商、乳製品銷售商以及兒童教育輔導機構作為公司發展的合作夥伴。

4、銷售周期

天氣對服裝銷售的影響太大了,整合曆年的經驗,為大家總結一年裡服裝的5個階段性時節:

(1)一月到四月:服飾冬裝鼎盛季節,屬瘋狂旺季。具體日期在元旦假期、雙休日。此時氣候嚴寒,冬裝買價高、利潤高。二月:是服飾冬裝最鼎盛的季節,屬瘋狂旺季。具體日期在春節前後、元宵佳節、國際情人節、雙休日。此時天氣依舊較冷,冬裝買價高、利潤高。三月:服飾換季季節,冬裝開始甩貨,春裝陸續批量上市,屬標準旺季,具體日期在三八節、雙休日。此時天氣冷暖交替溫度過度,適合冬裝甩貨,春裝上市。四月:服裝春裝銷售季節。屬標準旺季,具體日期在雙休日,此時天氣溫和,冷暖適中,春裝熱銷中。

(2)五月:服飾春夏裝過度交替季節,屬標準旺季,具體日期在五一長假期間,雙休日.此時天氣氣溫逐漸偏熱,春裝下市,夏裝開始上市,夏裝熱銷,春裝甩貨。

(3)六月到八月:服裝夏裝銷售季節,屬標準淡季,具體銷售日期在兒童節,雙休日,此時天氣氣溫偏熱,夏裝熱銷,跑量大,但價格低,利潤少。此時天氣異常炎熱,夏裝銷售基本停滯不前,建議促銷。

(4)九月:服裝夏秋裝過度季節,也是淡季過度旺季的季節,屬尷尬淡季,具體銷售日期在雙休日、傍晚時分、九月中下旬。此時天氣開始降溫,日夜溫差較大,風大。夏裝清庫,秋裝全面上市。此時消費者多有持幣觀望心態,故人多成交低。此時各位店長應當心態平穩,不焦不燥,積極調整好店內的貨品和陳列,準備迎接旺季。

(5)十月到十二月:服裝秋裝銷售季節,屬瘋狂旺季,具體銷售日期在國慶長假期間、雙休日。此時氣溫適中,日夜溫差大,秋冬裝全面熱銷。此時國慶的到來也宣布了服裝旺季正式開幕。消費者瘋狂購物期,集中在國慶長假,人多,成交量高,但秋裝價格適中,利潤適中,故需配合促銷來最大限度加大成交量,充分利用國慶節來跑量。十月的銷售旺季主要集中在國慶七天長假,長假過後由於消費者地心理疲勞,還會出現一段銷售低谷(約維持15天左右),所以希望各店主充分利用起國慶長假做銷售,以便能平安地度過剩下的15天低谷。接下來的服飾秋冬平穩過度季節,屬標準旺季,具體銷售日期在雙休日、傍晚時分。此時氣溫逐漸降低,秋裝甩貨下市,冬裝穩步上市。秋裝甩貨熱銷,冬裝陸續上市,價格高,利潤大。最後服裝冬裝全面上市季節,屬瘋狂旺季,具體銷售日期在平安夜、聖誕節、雙休日。此時天氣寒冷,冬裝賣價高,利潤大,節日期間配合促銷提升冬裝成交量。

5、定價策略

一個公司的定價策略直接關係到公司的產品能否為消費者所接受。我們公司在公司產品的定價方面會根據對公司內外部因素的綜合分析進行。在公司內部,公司會根據公司童裝產品的原料價格、公司的人員工資以及產房土地投資等方面對公司產品進行定價。在公司外部,公司會依據公司對市場上其它童裝產品的調研結果的分析對公司的童裝產品進行定價。公司產品的最終價格是內外部分析價格的綜合。

五、營運組織設計

1、組織結構

經理 領班 收銀員 營業員

2、團隊成員崗位描述和要求

(1)經理:綜合管理與應付;

要求:有較好的管理及組織協調能力;熱情大方。

(2)領班:帶班、理貨、現場投訴處理與反映;

要求:有良好的團隊合作精神和較好的協調溝通能力;耐心,領悟力強。 (3)收銀員:收銀、存款、班銷售對賬、店面形象整理; 要求:耐心、細心、認真。

(4)營業員:銷售、顧客接待、店面形象整理; 要求:有良好的溝通能力、寬闊的胸懷。

3、建立團隊願景、使命和精神

願景:目標明確,堅定不移,天道酬勤,永續經營

團隊經市場分析與調研,決定加盟巴拉巴拉服裝店。團隊將在這方面堅定不移下去,也相信努力經營必有回報。

使命:豐富兒童美好生活,讓孩子們自由成長,童年不同樣

加盟巴拉巴拉服裝店,開在下沙東東城,也是希望豐富東東城附近的孩子的生活,讓孩子們穿著舒適的服裝,自由、快樂地成長,創造出每個孩子不一樣的童年。

精神:以協同合作和核心,凝聚全體成員的向心力,達到個體利益和整體利益的統一。 整個團隊要分工合作,讓整個團隊有一致的工作動力及目標,使整個團隊及每個員工的價值發揮到最大化。

六、實施進度計畫

走“一本二贏三發展”的戰略路線,一本即第一年是固本期,在正常經營的前提下實現收回投資成本就可以了;二贏即第二年贏利期,開始實現贏利;三年發展期,考慮擴大規模實現進一步發展。

1、短期目標:

第一年:固本期,產品以保證質量為前提,能實現收回投資成本即可,因為是新手,可能很多包括進貨、銷售技巧等很多方面都是一個學習與適應的過程,同時在第一年的經營期間發展老客戶,培養客戶忠誠度並不斷通過老客戶帶來老客戶,比如發展會員等,實際操作是一項長期化堅持化的過程,做出巴拉巴拉童裝店的風格,注重銷售培養客戶群體,同時為打造店名識別系統打好基礎。發展一個新客戶比老客戶要難得多,而讓一個新客戶成為老客戶成為忠誠老客戶更是難上加難,也就是服務化發展,如何提高顧客價值,如何留住老客戶,如何能給他們更多的增值服務,是值得我們要思考的問題。

2、中期目標:

第二~三年:當屬贏利階段,銷售的同時重點打造知名店面為主,多做自己店裡的相關宣傳與推廣.,加深客戶影響度,在這一年中周邊能記得我的店名,我店的品牌,有了需求能馬上來店裡就是成功的,在保證贏利的基礎上,可以的話進行店面面積擴大規模的計畫。

3、長期目標 :

第三~五年:在實現贏利的基礎上,重點是“三發展”的策略,擴大規模,申請開設其他地方的分店,做區域內有名的巴拉巴拉的童裝店,加強內部管理體制,走長遠發展路線

七、財務計畫

1、資金需求與使用計畫

(1)選址:以東東城商業圈為中心,店面租金大部分為2萬元/月,一年大概24萬元/年。 (2)店鋪裝修:具體裝修可以依據房子架構來設計。

門口醒目的廣告明確,讓路過的人一目了然店內是賣什麼東西!重要的一點,相同的衣服掛在不同檔次的的店鋪會用不同的效果,不要因自己店內整體的形象影響到自己的衣服的檔次,影響到顧客的購買慾!

燈光等硬體配備也非常重要的,如果店鋪不夠亮膛,給人感覺就是象快倒閉的!晚上門頭的燈一定要亮,一下子能吸引路過的顧客的眼球!燈光也能讓衣服更動人,但是不同的燈光會有不同的效果,冷暖結合是服裝店最適合的,如果全部是冷光(也就是平時所看見的白色燈光)店鋪雖然亮堂,但是給人的感覺慘白不夠溫馨,衣服會顯得不夠柔和!加上暖光燈(平時看見的射燈之類的黃色光)能中和慘白感覺,照射出的衣服也更動人!空調在夏天必需要俱備,不然店裡很難留住顧客有耐心挑選衣服的,身上粘滋滋的,試衣服也不會有心情的!

因為巴拉巴拉童裝加盟店內裝修都是總部統一安排的,所以裝修費粗略計算為8萬元。 (3)進貨預算:先批進貨以中低檔為主,高檔點綴,所以20萬元。少進試銷,然後在適量進貨。因為是新店開張所以款式一定要多,給顧客的選擇餘地大。

巴拉巴拉進貨每一季度進貨一次,一年可進四次貨,每一季度季末退貨可以向總部退進貨量的10%,其他的可以低價促銷,以求固本。

(4)人力規劃:計畫僱傭兩個女生,一個負責接待顧客,另外一個收銀。工資1500/月+提成,提成為月營業額的1%,提高她們的積極性。工作時間為:早上10點——晚上10點。

投資金額分析,每月費用分析: 房租:2萬元/月,付六壓一,14萬元 裝修費:8萬元

第一次衣服進貨:20萬元 其他費用:1萬元

員工工資:可以在月底結,3000元/月 餘下567000元做流動資金使用

2、融資計畫

公司起步融資計畫

需要貨幣融資100萬元 可利用其它融資方式 借貸融資:

1.自己出資,利用自己平時的資產進行項目投資。

2.向企業和個人進行個人項目投資或尋找項目合作者。

第一充分向他們說明我們的創業項目從市場前景、成功的案例、具體操作過程等幾個方面進行論證是能夠盈利的;

第二和他們利潤共享,按他們出資的比例,按百分比進行利益回報,最後把本金和利益回報一起歸還出資人。

向親朋好友借款

第一充分向他們說明我們的創業項目從市場前景、成功的案例、具體操作過程等幾個方面進行論證是能夠盈利的;

第二向親朋好友支付借款利息,利用親友關係,人脈關係,說服借款並低利率,年利息率為1.5%。

第三積極維護親友關係,形成良好印象和人脈關係,贏得信任和支持,鼓勵。 商業信用融資:

在公司運營後的第二年,有希望向中國郵政爭取向中小型企業的小額貸款。

3、損益預估表

單位:元

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

一:毛收 入 減:產品 成本 營業費用

二:產品 銷售利潤 減:管理 費用 財務費用

三:利潤 總額 減:所得 稅 四:淨利 潤

4、現金流預測

單位:元

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

一、經營

活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金: 收到的稅費返還: 收到的其他與經營活動有關的現金: 現金流入小計 購買商品接受勞務支付的現金 支付給

職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 現金流出小計 經營活動產生的現金流量淨額

二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金

處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計

5、資產負債預估表

單位(萬元)

1、資產 流 動資產 貨 幣資金

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

應 收賬款 減壞賬準備 應收賬款淨額 流動資產合計 固 定資產 固定資產原價 減累計折舊 固定資產淨值

無 形資產 減累計攤銷 無形資產淨值 資 產合計 負債及權益 應 付股利 應 付工資 負 債合計 實 收資本 盈

余公積 未分配利潤 所有者權益合計 負債及權益合計

6、盈虧平衡分析

收入預估表

收入預估表根據對預計的銷售量及業務成本的分析詳細制定而成,本公司的收入預估表具有客觀合理性,該表分為五個年頭製成表格。

項目 年 第一年 第二年 第三年 銷售量(件) 第四年 第五

銷售單價(元) 銷售收入(元) 財務收入(元) 合計(元)

在公司的盈虧平衡點的計算方面,公司採用20xx年收入預估表作為參考。

在20xx年度,公司產品的單位售價為90元,銷售量為2萬件,企業產品銷售為180萬元,在20xx年度企業的固定成本為35萬元,單位變動成本為10元,企業總成本為550萬元;

按本公司的銷售計算盈虧平衡時的銷售量為:350000/(90-10)=4375(件); 也就是說,在20xx年度,公司要實現盈利必須以90元每件的價格銷售出4375件以上的童裝。

項目計畫書 篇18

酒店的經濟收入主要來源於三部分:一是客房收入;二是飲食收入;三是配套服務收入;其中客房收入是酒店收入的重要來源,從利潤分析,客房收入的經營成本比餐飲、商品都小,客房利潤也是酒店利潤的主要來源,在經營管理的過程中,要使客房出租率上升,則取決於房務管理,其主要包括以下幾個方面:

現將客房部工作開展經營管理情況計畫如下:

1.規範各崗位的服務用語,提高對客服務質量。

為了體現從事酒店人員的專業素養,在酒店正式營業之前,針對管理小組所轄酒店是一個新酒店,客房部將蒐集各崗位的服務用語,進行留精去粗,後整理,做為我們對客交流的語言指南,同時,也將做為我們培訓新員工的教材。

2.為確保客房出售質量,嚴格執行《4級查房制度》。

酒店的主營收入來自客房,從事客房工作,首當其衝的是如何使客房達到一件合格的商品出售,它包括房間衛生、設施設備、物品配備等,為了切實提高客房質量合格率,我部嚴格執行“4級查房制度”,即員工自查、領班普查、主管抽查,經理嚴查,做到層層把關,力爭將疏漏降到最低,並且要求增加‘查房分析’,‘查房記錄’,對客房各項指標的檢查,用數據來反映存在的問題更直觀。

3.執行首問責任制

實施首問責任制要求處在一線崗位員工如前廳、樓層、總機、服務中心所掌握的信息量大,如各總的交通信息、旅遊資訊、各服務的電話號碼等等,還有員工處理事情的靈活應變能力,對客服務需求的解決能力。首問責任制是在正式執行前,已做好各項準備工作,要求各崗位廣泛蒐集資料,加強培訓學習,擴大自已的知識面,以便更好的為客人提供服務。首問責任制從酒店營業時正式執行,使本部的工作效益肯定會有很大的促進作用,確保酒店無不良服務發生。

4.開展技術大練兵,培養技術能手,切實提高客房人員實操水平。

為了做好客房的衛生和服務工作,客房部從酒店營業以後,制定具體的培訓計畫,對本部員工開展技術大練兵活動,對員工打掃房間技能和查房技巧進行考核和評定。從中發現員工的操作不規範、不科學,針對存在的問題,樓層領班級以上人員要求每月召開會議,對存在的問題加以分析,對員工進行重新培訓,糾正員工的不良操作習慣。

5.開展各種“興趣班”,豐富員工業餘生活,從而提高員工的素質。

隨著酒店開業後客源結構的不斷擴展,經常會有一些政府、商務、高端的團隊及人員入住客房,在對客服務的技巧上,在服務中出現應急問題的處理,可能會成為我們服務中的難題。為了讓酒店的知名度儘快在該地區得到提升,我們將利用來有特長的員工,辦起“學習互補班”;考慮到酒店開通的電腦網路,有些員工對電腦還很陌生,我們同時鼓勵員工互幫互助,此舉,一方面體現了有特長的員工在酒店的價值,另一方面,增長了員工的知識面。同時部門還將在工余時間舉辦一些文體活動,豐富員工的業餘生活。

6.開源節流,降本增效,從點滴做起。

客房部是酒店的主要創收部門,同時也是酒店成本費用比較高的

一個部門,本著節約就是創利潤的思想,我部將號召全體員工本著從自我做起,從點滴做起,杜絕一切浪費現象,同時在員工技能考核中,節能也做為考核項目,目的是加強員工的節能意識,主要表現在: ①客房部要求員工回收客用一次性低值易耗品,如牙刷等回收後可賣給廢品收購。②每日早晨要求對樓層的走道燈關閉,中班六點後再開啟;查房後拔掉取電卡;房間空調均在客人預抵前開啟等等節電措施,這樣日復一日的執行下來,能為酒店節約一筆不少的電費。③為了做好物品的成本控制,客房物管針對各管區的物品領用進行合理劃分,各樓層每天申領的物品均有定額,且領貨不得超出定額的85%,如確因工作需要需超出的,必由上級批示後方可領取,且客用品領用責任到人。

7.將盡力做好部門評優工作,努力為員工營造一個良好的工作氛圍。

部門將制定《優秀員工評選方案》為指導,堅持每月評出優秀員工,並在部門大會上表揚,以激發員工的工作熱情,充分調動他們的主動性、自覺性,從而形成鼓勵先進,鞭策後進的良性競爭局面,避免乾好乾壞一個樣。為了使客房部的管理工作更加規範化和更具創新力,充分發揮領班真實的管理水平,並以帶動班組員工工作積極性為主旨。

8.建立工程維修檔案,跟蹤客房維修狀況。

酒店營業後,客房服務中心建立了工程維修檔案,對一些專項維修項目進行記錄,便於及時跟蹤、了解客房維修狀況,從而更有力的保障了待出售客房的設施設備完好性,同時更能了解一間客房的設施設備在一段時間內運轉狀況。

9.規範留言服務,使客人感到我們專業的管理水平和酒店服務檔次。

服務體現於細節,小小的一封留言信,寫的恰當、寫的溫馨會給人留下難忘的美好感覺。同樣的一件事不同人留言卻是千差萬別,為了規範我們的留言服務,我部將進行服務中心集中人員討論如何將“留言服務”做的更好,最後形成統一的寫作模式,同類型的事,再給不同客人留言時,能保持一致,也許客人察覺不到這一點,但是我們自己知道我們工作的標準化和規範性。

10.創新夜床方法,使我們的服務更具個性化、人性化。

在以往開夜床的基礎上,將酒店自做的天氣預報卡片和一些溫馨提示卡片放置在客人的床上,如在歡樂節期間給客人送上一些當日的節目祝福,為在店客人的起居生活和出行提供方便。總之,為客人提供超出客人期望值的服務是我們努力的'目標。為此,號召員工做一個有心人,注意留心觀察客人的生活習慣,掌握客人更為詳實的資料,包括哪裡人、來的目的、民族等等,才能提供針對性、有特色的服務。同時服務創新需要發散思維,並懂得什麼樣的服務才能打動客人。相信這些細小的服務能成為酒店服務工作中的一個閃光點。

11.確保查退房及時、準確。

保證查房及時性、準確率高一直是酒店客房工作的一大難點,如果做得不好,不僅給客人留下不好的印象,而且會給酒店帶來經濟上的損失。鑒於此,我們將不斷摸索,根據酒店入住的客人的特點,會在沒有確切退房時間的情況下,主動找有關負責人或向總機打聽有無叫醒時間,了解客人的叫醒時間後來推算客人的退房時間,提前做好人員安排,每次接到第二天退房時的通知,將要求早班員工都主動早上和夜班員工一起查房,同時還要繼續當日的工作,這樣就避免了客人投訴辦理退房時間長,也確保了查房的及時準確性。

12.提倡環保,創綠色飯店。

為提倡環保,創綠色酒店。客房將計畫擺放“環保卡”,指住店客人若需要更換床上用品,即將“環保卡”放置在枕頭上或床上,這樣即為國家節約了水能源,同時能夠為酒店節約布草洗滌費。

無論是賓客給我們提的意見又或是表揚,只要我們重視了,以正確對待,理應是我們做為酒店人享用不完的財富,在即將到來的日了里,我們將揚帆起航,踏上新的征程。相信客房部,在上級領導的指導和幫助下,將會有一個全新的美好前程!

項目計畫書 篇19

公司性質

(一)公司名稱

亞視線廣告傳媒有限公司、東茗廣告傳媒有限公司、魅禹廣告傳媒有限公司

(二)公司性質

集製作、代理、策劃、創意、調查、諮詢為一體的媒介性合資廣告公司。

(三)公司宗旨

以幫助客戶獲取經濟效益和社會效?--訝危莢諭ü究蒲а⒆ㄒ怠⒄娉系姆窶唇⒖突в朧諧〉淖羆壓低ㄇ潰芽突в邢薜淖式鸞凶罹玫牟呋蛻杓疲每突б宰畹偷墓愀奼廄鐧階羆汛サ男ч

(四)公司目標

實施個性化的經營理念,打造西部具有一定影響力的廣告公司。

(五)創業理念

公司目前處於調查研究和起步的階段,但是我們形成一個共叫,即在起步之初積極探索發展模式和方向,走一條有自己特色的路子,通過有效的資本運作,從最初吸引小客戶做起,以精益求精的務實態度與客戶建立良好的長期的合作夥伴關係,逐步擴大自己的經驗和名氣,一點一點劃分屬於我們的“勢力範圍”。我們將努力在每一個細節之中,都融進一絲不苟的敬業精神,通過各種渠道分析廣告發展的動態和趨勢,從研究客群及市場出發,具體落實為我們的每一個客戶提供科學化、專業化的服務。只有不斷進取,不斷超越自己,這是廣告公司發展的關鍵。

(五)公司服務

1.專業化的廣告服務為我們的客戶提供具體正確的行業諮詢服務,包括數據調查資料,分析結論。從而使得客戶的投資更科學、公道,全方位與消費者溝通。成立內部的研究機構,逐漸開創自己的理論架構和知識體系,建立自身文化內涵。與媒體成為戰略夥伴,代理和完全買斷媒介的大量廣告版面和時間,由我們單方向對廣告主進行廣告媒介的傾銷和販賣。

2.為客戶提供正確、科學的市場調查,不必客戶東奔西跑,我們為客戶提供完善的效果測定服務。

3.用戶利益:我們因自身特點具有業務本錢上上風。能把客戶所需的廣告預算降到最低,做到真正的優質價廉。

項目計畫書 篇20

一:“餐飲店”的現狀和發展

餐飲業的火鍋和中餐發展幾乎達到飽和。所以我們在投資時,從幾方面的考慮和調查分析得出,換回大的效益,再以回籠的資金擴大市場,發展經濟。

快餐自主經濟的市場有很廣的發展領域,消費者也是很單純的消費,相對外部市場競爭要小,個體經營單純,以小投資為主,服務於年輕上班一族和在校大學生,學生和上班一族就是本店的顧客,應該怎樣服務於顧客,首先,要吸引學生和年輕上班一族的注意目光。

讓他們能在最短的時間來光顧本店,所運用的行銷方法是多種途徑的;其次,是怎樣讓第一次光顧的顧客變為潛在的顧客、常客、種子顧客,所運用的行銷方法也是多種多樣的在成都有很多以這形式開店的成功的案例。比如金漢斯。巴西燒烤。咖喱咖喱快餐。都是成功案例。最重要的是新都沒有一家是這種形似店,競爭就等於無。

二:新都周邊的市場調查

從周圍餐館的分析:

1、大多數餐館都是以普通小型中餐經營,沒有多大特色,菜品都是以川味和火鍋為主。

2、周圍有兩家西餐快餐為主的店在經營,一家是韓國燒烤。一家是德克士。兩店經營都算不錯,但味道已經過時,最重要的兩個都個致命缺點,就是性價比不高。

兩家想要吃飽最少一個人花費在50元左右,在36/人的價位上我們能做出更好品質的菜品和更高的服務。

3、周圍的餐館很少用到行銷策略,除德克士有很多策略都可以象德克士學習。

三:“餐飲店”的發展計畫

現在成都是新特區。新都是成都的重點發展對象。我們要以“誠信﹑服務”為宗旨,“別具一格”為發展的首要舉動,“餐”“飲”“樂”“閒”為發展目標。開一家餐飲店為首要發展方式,創造出自己的品牌,

在以“多元化發展戰略”在新都經濟發展快速的時候更上潮流,擴大自己的市場。爭取在一兩年時間內,賺取本金後還有一部分利潤,用這部分利潤來擴展市場。

四:店鋪主要策劃

1、找一兩百平方的店鋪。在二手市場買一些桌椅和沙發,九成新,具有一定的特點。

2、招聘三名廚師和4名服務員,在學校招收一到兩名學生做兼職。

3、裝修一定要大方得體,有一種別距特色的感覺,抓住消費者的消費視覺,先是吸引視覺,後是味覺,最后綜合成感覺。

4、在為開張之前,有一定的廣告宣傳。自己先給朋友介紹請他們免費品嘗親身的感受,不用說,他們都會給你做一個活宣傳。另一個也節約了經費。還有就是在人口密集的區和各大校園門口傳送傳單,招數雖然有些過時不過效果好很實惠。

5、服務員最主要的工作是清理餐桌和店鋪的衛生,隨時都是一層不染,沒有油膩的感覺,給顧客留下深刻的印象,對每一個職員要求先把自己的衛生處理好,才能更好的服務於顧客,如果有顧客或者出現不乾淨的事物或環境馬上處理,賠禮道歉重新更換食物或者打掃衛生,如顧客還不滿意可以以陪賞進行道歉。

6、我們的質量﹑服務﹑環境要做到一流的,

7、為了提高服務質量,就得抓好員工這一關,讓他們真正的容入到服務中來,以“良好的服務,積分制”如果積分越多,在月末的時候獎金就越多,賞罰分明不管誰做錯了都要自己負責要不馬上走人。

8、在經營中,可以在某一個時期,進行行銷活動,來吸引更多的顧客。

項目計畫書 篇21

在店鋪漫天飛的今天,個性是店鋪的靈魂,是店鋪的生命。為了區別於普通的女性飾品店,我們將以壁掛、藤編容器等家居小飾品作為經營項目,以專業化和個性化為主導理念,以普通消費者為客戶群。我們將採用網上經營的模式,構建自己的飾品店網站,採用"一站式"銷售實現經營利潤的最大化。以電子互動平台來全面提高產品供銷鏈的上市速度,及時補貨,與客戶進行充分的交流。經營飾品店的想法源於我們自身對個性飾品,家居裝飾的濃厚興趣,以及飾品行業巨大發展潛力的吸引。我們希望我們的產品--一個藤編花瓶,一副泰式壁掛,一盞貝殼燈具,能為您的溫馨小家增光添彩,營造出浪漫滿屋的氛圍。

一、公司介紹

1、公司經營宗旨及目標

本公司堅持誠信為本,顧客利益至上的經營宗旨。我們會時刻關注顧客需求,以公司網站為平台,留意客戶反饋信息,為客戶提供各種諮詢服務。並以市場為導向,加快產品更新速度,從而保證我們的家居飾品的優質與時尚,滿足人們追求個性、簡潔、潮流的欲望。

靠薄利多銷,走經營流水,憑品質和設計,賺客戶認可度,這就是我們的經營之道。相信依靠公司同仁的努力,我們的產品會贏得良好的信譽,在獲得豐厚利潤的同時,也幫顧客創造出溫馨舒適的家居氣氛。實現公司與客戶的雙贏,這便是我們的目標!

2、公司簡介

(1)公司名稱:經成

(2)業務範圍:家居小飾品--各式壁掛、藤編花瓶、布質靠墊、陶瓷畫、陶瓷花瓶、小地毯、電器套等。

3、公司管理

(1)管理思想:以質量管理理論為指導,要求人員和產品必須不斷完善、學習、成長,同時對經營過程徹底進行再思考和再設計,以便在業績衡量標準(如成本、質量、服務和速度等)上取得重大突破,完成企業再造。公司採取網路化層級管理體制,實現集權和分權統一,穩定和變化統一,一元化和多元化統一。

(2)管理隊伍:以總經理為管理中樞,下設產品服務總監,市場行銷總監、網站技術主管,財務主管。

(3)管理決策:以總經理為核心召開公司會議,各部門主管參加,共同討論公司相關事務。涉及公司戰略方向選擇以及不同工作單元自主性勞動的範圍與邊界確定等問題,總經理擁有最高決策權。公司管理在強調統一指揮和一定程度集權的同時,也注重分權。工作單元內的一線人員,也就是各部門主管,有權在公司戰略參數的範圍內自主地處理可能出現的緊急情況。

4、團隊概述

我們公司的四位創建者都是在校的女大學生,目前均就讀於電子科大人文社科學院行政管理專業。紮實的管理理論功底和深厚的友誼使我們共同設計出了一套嚴密且分工明確的管理體系,讓大家能夠各司其職,各盡其責。

以下便是公司四位成員簡介:

職務:總經理兼網站技術主管

職務:市場行銷總監

職務:財務主管

職務:產品服務

二、成本及經濟效益分析:

4、目標市場

銷售對象主要集中於有一定消費能力的白領階層,對生活品質和格調有較高的需求和期望,,喜歡休閒有情調,更加關注物質以外的生活質量。所以在銷售過程中要鎖定這種消費群體:高學歷收入較高的波波族,新貧族,白領、也包括高中生和大學生、

5、顧客的購買準則

遵守購買時自願平等,誠實信用原則,用支付寶付款結算,遵守淘寶網的網上交易協定、

三、產品與服務

產品簡介

經成主要從事禮品、掛圖、手工藝品等藝術產品銷售,產品由xx1公司、xx公司生產。xx1公司產品有什麼系列,某系列有什麼型號、顏色,規格。xx公司產品有。

服務細則

承諾:

1、凡在經成購買任一商品的顧客均是本商店的普通會員,普通會員的積分達到1500分(每花一元積一分)時即可上升為貴賓會員,貴賓會員積分達到3000分時即可上升為鑽石會員。普通會員可享受9·8~9折優惠,貴賓會員可享受9~8折優惠。鑽石會員可享受7·5折優惠並提供免費郵寄或免費送貨服務(成都市三環以內)。

2、經成將根據客戶自己選擇的運輸方式,免費代辦運輸。郵寄費用或長途運輸費(含保險費)將由客戶承擔。

3、因郵寄或長途運輸而造成的貨物損失,經成不承擔責任。

結算:

4、為確保訂單的有效性,經成將在客戶訂單發出一天之內通過手機簡訊、電話或e_mail確認是否購買,在收到客戶準確答覆後視為契約生效,貨款及其郵費餘款應在其2天之內到帳,並在到帳後當天或第二天郵出物品。如因其他原因造成客戶費用匯出而我方顯示未到帳的,我方將在匯款到帳後發貨,或者客戶可以提供相關證明證實實際情況的,我方認為合理的情況下在提供證明後3天內發貨。

5、客戶2天內買下多件商品可一起郵寄。6、如果客戶所購的禮品涉及到特殊設計和印刷及其它方面的問題,經成在接到客戶訂單意向後,將與客戶聯繫並最後商定價格。(附:所涉及的商標侵權責任應由客戶承擔。)

7、經成將根據客戶會員級別給予折扣優惠,最終價格將在接到訂單意向後與客戶具體商定。

售後:

8、客戶在收到所定的商品時,發現質量問題,若因本店人員疏忽或商品本身質量與說明不相符的,自收貨之日起3天內本店為客戶無條件包換包修,但客戶需承擔返還商品的費用,而不需承擔再次郵寄費用。

9、客戶再收到商品後若不滿意經成可以包換,但必須未對該產品設計、材料等作任何改動、並損壞標誌印刷,無質量問題不影響再次銷售,而且因此產生的費用由客戶承擔。

10、因客戶行為造成的商品外觀、包裝、性能破壞並且影響再次銷售時,請原諒本店將不予退換。

四、資金需求、籌措方法及投資回報

因為公司為網上公司,經營貨品占地不大,起步初期可以先根據市場需求作一份需求分析,根據此分析再逐步擴大購買規模,故起始資金的投入相對較小,公司預計需要3000(待算)元啟動資金,主要用於庫房購置、員工培訓、市場宣傳推廣。資金的籌措方式是個人或者機構的風險資金,以投資入股的方式投入,其他資金投入方式也可以考慮。公司預計在未來的一年內收回成本,按每月銷售一件產品計算, (平均銷售利潤率30%計算 ) 。

1、設備費用

pc機(啟動投入):初期擬採用2台一般pc(現成),保證每天8小時有人線上,上網費用,在校期間平均每月投入20元,假期期間共投入60元

軟體(啟動投入):100元;

租用辦公地點(每月投入):擬租用辦公室約20平方米,月租200元(按季付)

設備的啟動資金合計760元

將來隨著訪問率的提高及購買隊伍的擴大,將會在已有的淘寶網經成小店的基礎上,把網路買賣重心轉移至公司獨立網站的構建上,就需要提高伺服器的檔次、增大專線頻寬、增加pc機的台數、擴大辦公面積等。預計將在一年後追加設備費用。

2、行政費用

人員工資:初期工資為0工資,屬於朋友間創業階段,故以股份形式為個人所有。

宣傳費用:印發宣傳單每次100份,初步範圍為電子科大女生公寓(寓苑和15棟),宣傳海報(成華區附近小區和八里小區附近)10份。

通訊費用:估計每月100元

參考資料:網上和貨品來源地為參考。車費開支。

行政費用啟動資金預合計為150元

3、盈利回報

網路時代,注意力即是經濟,猴哥淘手工藝飾品網以指向性強並且相對忠實的注意力為基礎,以便實現以下的盈利方式:

收費

線上一口價:以每年有約6000元交易額計算,收取5%勞務費用,年收入:3000元

線上拍賣:(在小有盈利的基礎上)以每年有約12件的。交易量計算,減少部分勞務費用收取,提高產品美譽度和顧客吸引。

由於我們所採用的是網上經營的方法,因此省去了傳統店鋪所需的經營費用,我們的資金主要用於商品的採購和運輸及倉儲。

就我們所知,進貨渠道多種多樣,有直接從廠家進貨的、有從設計公司進貨的、有批發市場批發來的,還有連鎖經營從總部發過來的。從廠家進貨時費用要低一些,因為廠家沒有設計能力,產品大多是來料加工和來圖加工,產品會比市場略微過時一點。從設計公司進貨則要高一點,但可以保證貨品的"新鮮度"。批發市場中的拿貨價格則遵照了一般原則,給經營者留出了50%的空間。

通過在荷花池批發市場的調查,我們決定並選擇了一家較熟悉的供貨商,進貨價比零售價低一半,這使我們有足夠的利潤空間,也降低了經營風險。初步估計首次資金投入為3000元,由我們公司四位成員均攤。

附屬檔案:

1、租賃契約。

2、經成與謀森成都總代理的合作意向書。

3、經成與謀森成都總代理的供貨協定。