2023部門績效監控報告

2023部門績效監控報告 篇1

一、部門概況

1、本部門主要職責是:為全縣農業機械化發展提供技術性支撐和公益性、事業性服務;承擔全縣農業機械化事業發展規劃和有關標準、技術規範的研究工作,調查研究農業機械社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題,開展相關評估論證,提出對策建議;為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務,承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發工作;承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作;承擔農業機械化信息網路建設運行、農業機械化生產信息統計工作;承擔農業機械化新機具、新技術的引進和示範推廣等相關技術性、事務性工作;對鄉鎮農機事務工作進行業務和技術指導,指導聯繫農機行業協會、農機合作社等社會組織;承擔縣農業農村局交辦的其他事項。

2、20xx年主要工作任務及目標:實施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術推廣和農機基層服務體系建設等項目,重點抓好農機新機具新技術推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產工作。

3、機構設定情況:沅陵縣農機事務中心是沅陵縣農業農村局所屬副科級公益一類事業單位,包括縣農機事務中心本級及農機技術推廣服務中心1個二級機構(屬公益性一類事業單位)。收入全為公共財政預算撥款;支出包括中心本級和1個二級機構的機關運行費和專項資金。年初人員編制數33人,年末在職人員25人(含提前退休人員),正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。

4、20xx年部門整體支出情況是:本年總收入454.03萬元,其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結轉37.86萬元。支出總計454.03萬元;其中基本支出381.38萬元(包括人員經費335.25萬元,日常公用經費46.13萬元);項目支出35.49萬元;結轉下年度37.16萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元,其中:人員經費335.25萬元,占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補助1.89萬元等;公用經費46.13萬元,占基本支出的12%,主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設備費0.6萬元等。

2、“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為7.24萬元,完成預算的48%,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為8萬元,支出決算為2.18萬元,完成預算的27%,決算數小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元,支出決算為5.06萬元,與上年相比減少0.67萬元,減少原因是厲行節約。

(二)專項支出

1、專項資金安排落實情況

根據上級和本級財政實施計畫結合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

(1)一般行政管理事務(農業)2130102農業機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元,主要用於農業機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元,資金來源財政撥款

(2)農機化生產發展2130122裝備技術創新研發資金8萬元,實際支出7.84萬元,資金來源省級資金。

(3)其他農業支出0.7萬元,上年結轉資金。

3、專項資金管理情況

專項資金嚴格按照項目規定執行,切實加強了項目資金使用的監督管理,建立相關管理制度,規範資金使用方向,細化支出範圍,執行項目資金使用公示制度,確保了專款專用。未完成項目資金結合實際情況結轉下年度使用。

三、部門專項組織實施情況

我中心遵循專款專用、政府採購事項,我中心均嚴格按照相關要求執行,同時嚴格按照資金性質執行,搞好資金支付的審核審批手續

四、資產管理情況

嚴格按照資產管理制度和流程管理本單位的資產,及時更新核實資產管理信息,切實做到賬實相符,加強內控制度建設。

20xx年度固定資產原值總計232.68萬元,固定資產淨值145.99萬元,今年固定資產新增辦公設備購置筆記本電腦1台,價值0.6萬元。

五、部門整體支出績效情況

20xx年,根據部門整體支出績效評價指標體系自評分98分,部門整體支出績效情況如下:

1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率≦100%;“三公”經費預算支出在控制數內。

2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%,其主要原因是:中途有人員退休。對於本中心的政府採購項目,凡中心購買屬於政府採購範圍內的貨物、工程和服務,嚴格遵守政府採購相關法律法規的規定辦理相關審批手續,政府採購執行率達到100%。

3、管理制度健全。我們嚴格預算管理,修改完善了單位《財務管理制度》《固定資產管理規定》《公務接待管理規定》《差旅費、會議費、培訓費管理規定》《公務車輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度,進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程式、經費審批手續和報銷程式,加強了財務管理,規範了收支行為,保證了財務管理工作規範有序進行。

4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行,費用開支有標準、有預算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理,資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

5、部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行。部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。

六、存在的主要問題

縣農機事務中心工作人員少、年齡結構偏大,鄉鎮農機推廣隊伍不穩定,專業水平偏低,管理服務能力有待提高。

七、改進措施和有關建議

1、加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經費支出。

2、提高人員綜合素質,大膽改革創新。針對人員老齡化現象,應及時輸送新鮮血液,增強單位活力,更好推進全縣農機化快速發展。

2023部門績效監控報告 篇2

按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣農業農村局組織相關股室(部),認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣農業農村局機關現有行政編制人員73人,事業編制人員62人,機關工勤人員2名,退休職工106人,內設機構16個。預算績效監控總體情況如下:

一、年度預算安排情況

按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109 號),批覆給我單位預算撥款收入19214100元,其中:基本經費17387400元,項目經費374000元.截至6月底,20xx年轉款結轉1452700元,追加預算(轉移支付)13372732.92元(其中20xx年項目經費10371446.41元)

二、1-6月執行情況

(一)部門預算1-6月執行情況

1-6月日常公用經費支出1,523,610.43元,完成全年預算66.13%; 辦公經費支出43,510.33元,完成全年預算7.25%;差旅費支出304,420.00元,完成全年預算50.74%;郵電費支出44,879.00元,完成全年預算44.88%;公務接待費21,404.00元,完成全年預算30.58%;其他交通費346,350.00元,完成全年預算68%。

(二)部門項目預算1-6月執行情況

20xx年具體實施的項目(含20xx年續建項目)主要包括:民生項目工作經費、農產品質量檢測經費、高標準農田建設項目、稻穀目標價格補貼、耕地地力保護補貼、農機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農技推廣體系改革與建設、農產品產地冷藏保險設施建設、合作社培育、家庭農場培育、科技扶貧、省級現代農業園區培育項目、耕地保護與質量提升、農產品質量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發展激勵獎補、強制免疫補助、養殖環節無害化處理補助、農村戶用沼氣池後續管護項目、省級財政鄉村振興轉移資金、長江十年禁捕等(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額50058126元(不含經費),其中:上年結轉結餘資金1452700元、年初預算安排374000元、年中追加預算13372732.92元),20xx年1-6月預算執行金額22203225元(其中:上年結轉結餘資金執行金額1040637.71元、年初預算安排執行金額34515元、年中追加預算執行金額1944680元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為9個,有1個項目預算執行率為4,主要原因為:(其中部分工程項目雖已全部完工並已辦理完支付手續,但因財政未清算,因而預算執行率為0;部分項目雖已部分完工,但因財政未清算因而預算執行率也為0;部分工程項目尚在進行中,因而預算執行率為0,其餘項目工程未全部完工)。

(三)部門預算績效目標1-6月完成情況

1-6月日常公用經費和人員經費共支出10964861.19元,完成全年預算55.85%;項目經費22203225元,完成全年預算44.35%,已完成項目9個,其餘項目正在實施中。

三、運行監控分析

(一)全年部門預算預計執行情況

年初預算收入19214100元,截至6月底追加預算2245500元,1至6月完成支付33168086.19元,其中項目經費完成支付22203225元。全年預計執行43662825元,執行率達到100%。

(二)全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計畫和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在問題及整改措施

(一)存在問題。

1.目執行進度滯後,竣工驗收不及時。一方面,由於部分項目實行縣級財政報賬,施工企業提交請款資料後,監理、業主需要進行覆核工程量和資金,以及相關部門需要對資料進行審核等因素導致工程款的撥付進度滯後於施工進度。另一方面,個別項目因工程超概算與施工單位結算問題,遲遲未能驗收。

2.不同項目資金下達科目同性質均為同一科目,不方便結算。

(二)整改措施。

1.加快項目建設進度,對標對表,逐項銷號。一是督促完工企業及時按照財政報賬要求,完善工程提交請款資料。二是聯合監理、業主及相關部門及時對資料進行審核,提高工程款撥付進度。

2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質,精準下達項目科目。

五、工作建議

(一)加強項目全過程監督。施工期間及時與各單位溝通,加大協調管理力度,嚴格按照項目實施方案進度,在既定的時間節點內,保質按時完成項目進度。

(二)進一步貫徹落實中央,省市的各項規章制度,政府工作報告中提及:過緊日子,反對形式主義,該用盡用,不該用堅決不用,中央政府帶頭過緊日子,各級政府都要過緊日子,絕不允許搞形式主義,乾大手大腳花錢的事。”的相關要求。建立“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。

2023部門績效監控報告 篇3

為切實做好20xx年度財政支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的事實意見》(湘辦發【20xx】10號)、《鳳凰縣財政局關於認真做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》(鳳財績函【20xx】1號)有關規定,我中心對20xx年度部門整體支出資金使用績效進行了自評,評價報告如下:

一、部門概括

(一)部門職責

1、為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管等相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務。承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發。

2、承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作。

3、承擔農業機械化信息網路建設運行、農業機械化生產信息統計工作。

4、承擔農業機械新機具、新技術的引進和示範推廣工作,研究提出全縣農業機械化產業政策建議;引導農業機械產業結構調整,指導、開展農機化試點示範工作。

5、承擔農業機械化分類經濟指標的統計工作。

6、承擔農業機械化各類資金的指導監督管理。

7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業農村局交辦的其他事項。

(二)機構設定

20xx年本單位內設6個股室,所屬4個事業單位。內設股室分別是:綜合辦公室、財務股、生產服務股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個事業單位是吉信農業機械管理服務站、城郊農業機械管理服務站、阿拉農業機械管理服務站、山江農機管理站。

(三)人員編制情況

20xx年末,我中心共有編制29人,年末實有在職人員28人,退休人員21人。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)20xx年部門預算情況

經縣__屆人民代表大會第五次會議通過的縣級部門預算批覆及調整預算的批覆,我中心20xx年預算收入358.79萬元(其中:一般公共預算撥款358.79萬元)。

支出總預算358.79萬元,其中:基本支出358.79萬元(工資福利支出287.67萬元,商品和服務支出51.56萬元,對個人和家庭的補助19.56萬元);項目支出0萬元。

(二)20xx年部門決算情況

20xx年度總收入773.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入773.65萬元。

20xx年度總支出823.53萬元,其中:基本支出418.4萬元,占總支出的51%;項目支出405.13元,占總支出的49%。

(三)20xx年支出分類情況

1、 基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出418.4萬元,較上年的385.74萬元增加32.66萬元,增加7.8%。

工資福利支出330.49萬元,占基本支出的79%,較上年311.96萬元增加18.53萬元,增加5.6%,主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。

商品服務支出50.08萬元,占基本支出的12%,較上年32.41萬元增加17.67萬元,增加35%,主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車的費用。

對個人和家庭補助37.83萬元,占基本支出的9%,較上年41.37萬元減少3.54萬元,降低9.4%,主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。

2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專項資金,包括業務工作專項支出和運行維護專項支出。20xx年項目支出405.13萬元(無本級資金),較上年208.17萬元增加了196.96萬元,提高48.6%,主要原因是加快資金支付力度,及時結清資金。

(四)“三公”經費情況

20xx年“三公”經費支出0.4萬元,相比上年0.81萬元減少0.41萬元,降低50%。其中:因公出國(境)0萬元,與上年0萬元相比持平;公務接待費0.4萬元與上年0.81萬元相比減少了0.41萬元,主要是嚴格厲行節約,嚴格公務接待活動,相比預算1萬元減少0.6萬元,降低60%;公務用車運行維護費0萬元,與上年0萬元相比持平。

三、部門整體支出績效指標評價情況

對照鳳財績函【20xx】1號檔案規定的各項指標,我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門整體支出績效開展了評價,具體情況如下:

(一)預算配置指標

1、根據編委核定我中心編制人數29人,在職人數28人,在職人員控制率=(在職人數28人/編制29人x100%=97%,根據評價標準該項得分8分。

2、“三公”經費變動率:20xx年本單位安排“三公”經費預算1萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費0萬元。20xx年“三公”經費預算1萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務接待費1萬元,公務用車運行維護費0萬元。本單位“三公”經費預算變動率=(本年度“三公”經費預算數1萬元-上年度“三公”經費預算數1萬元)/上年度“三公”經費預算數1萬元x100%=0%,根據評價標準該項得分滿分8分。

(二)預算執行指標

1、預算完成率:(上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結餘3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬元)x100%=100%,根據評價標準該項得分8分。(不適用指標數:上年結轉數194.61萬元包含了不適用指標數194.55萬元,適用指標數0.06萬元,不適用指標數194.55萬元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬元,農機購置補貼州補資金6.88萬元;年末結餘數144.72萬元包含了不適用指標數144.32萬元,適用指標數0.4萬元,不適用指標數144.32萬元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬元,農機購置補貼州補資金2.78萬元,農機化發展資金及補貼管理15.14萬元,東西部協作資金1.55萬元,裝備技術創新13.87萬元)。

2、預算控制率:(本年追加預算0萬元/年初預算358.78萬元)x100%=0%,根據評價標準該項得分8分。

(三)預算管理指標

1、公用經費控制率:(實際支出公用經費50.08萬元/預算安排公用經費51.56萬元)x100%=97%。實際支出公用經費108.81萬元,根據評價標準該項得分8分。

2、“三公”經費控制率:(“三公”經費實際支出數3963元/“三公”經費預算數10000元)x100%=40%,根據評價標準該項得分8分。

3、政府採購執行:本中心20xx年無政府採購,根據評價標準該項得分8分。

4、管理制度健全性:根據鳳農機發【20xx】22號檔案,專門成立了財務管理工作領導小組,設定了一系列的財務管理制度,並且都是按照國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定製定的。根據評價標準該項得分8分。

5、資金使用合規性:本單位的資金使用嚴格按照國家財經法規和本單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程式和手續,支出符合部門預算批覆的用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價標準該項得分4分。

6、預決算信息公開性:本單位20xx年的預算、決算數據及績效目標已經按照有關檔案的統一要求及時、真實、完整、如實地在政府入口網站上公開。根據評價標準該項得分5分。

(四)職責履行指標

20xx年度,我中心完成了以下工作任務:

一、精準扶貧:

及時制定工作方案,落實工作制度,組建工作班子,定期研究精準脫貧工作。積極落實幫扶活動,每月組織幫扶幹部到黃栗、龍潭開展“六查六看”,及時掌握幫扶戶的動態,幫助民眾解決困難,防止幫扶戶因疫情出現返貧。

二、完成業務工作:

1、推廣新機具1000台(套)。

2、培訓農機操作人員451人。

3、推廣油菜機械化種植0.19萬畝。

4、20xx年10月24日,在我縣阿拉營鎮老岩村組織召開了油菜全程機械化直播現場演示會。

5、全年核查各類機具40餘台套,無違規違紀情況發生,核查機具與上報資料一致。

6、全年受理各種農機補貼機具1320台(套),使用補貼資金190.871萬元,使用效率為91.87%,受益農戶1279戶。

7、全年下鄉巡查50天,82人次,檢查農機215台,處理拖拉機違章15次,排查事故隱患拖拉機30多台次,下達整改書28份,有效的打擊了拖拉機違法載人,“黑車非駕”等行為,有效遏制了農機安全事故的發生。

三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務:

1、農機監理人員全年年檢拖拉機451台,拖拉機、收割機上牌200台,註銷182台,確保了本年度無重大安全責任事故發生。

2、通過《信訪條例》宣傳活動,我中心暢通了信訪渠道,改進了工作方法,穩定了信訪秩序。

3、積極參加美麗湘西建設(包括新型城鎮化建設),完成創建的各項任務,辦公室乾淨整潔、竟然有序。

4、本年度向上爭資有了新突破,年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬元。

5、抓好本單位的掃黑除惡工作,確保了本單位不出現涉惡案件和人員。

6、嚴格按照“放管服”改革工作要求,切實加大對農機定點經銷商的監管力度,確保購機農民得到實惠。

7、嚴格按照相關檔案要求,及時做好績效申報、績效跟蹤監控、績效自評等各種工作。

8、認真貫徹落實了禁毒部門工作會議,用心履行禁毒職能,強化各項禁毒工作措施,在人員摸底、禁毒宣傳等各個方面取得了較好的成效。

9、每個月及時、足額申報、繳納本單位社會保險費。

10、20xx年8月,我中心聯同吉信鎮綜合執法大隊深入西門峽漂流景區聯合執法,對景區的違法運營起到了一定的震懾作用,營造了景區安全暢通的道路交通環境,為民營經濟保駕護航。

根據評價標準,該項得分為5分。

(五)履職效益指標

1、經濟效益:截止20xx年末,共完成綜合作業面積64..51萬畝,其中:機耕面積23.61萬畝,機灌面積8.5萬畝,機械植保面積11.6萬畝,機械收穫14.02萬畝;出動耕整機、抽水機總計9950台,我縣農機裝備總量增加,農業綜合生產能力持續增強,調動了農民生產的積極性,增加了農民收入。

2、社會效益:一是通過農機購置補貼,放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動了農民投入農機化發展資金360萬元。二是示範推廣效果好,通過新機具、新技術的推廣使全縣的農業機械保有量增長。三是隨著全縣農民服務專業合作社的不斷發展拓寬了農民增收渠道,增加了農民的收入。

根據評價標準,該項得分為6分。

3、行政效能:本單位以改進機關作風,規範行政行為為抓手,提高行政效能,廣泛徵求社會各界對農機系統在行政管理、服務等方面的意見和建議,認真查找突出問題,積極制定整改措施,認真加以整改,建立健全制度,努力解決民眾反映的突出問題,全面提高農機部門行政管理和服務水平,為推動我縣經濟社會發展做出貢獻。根據評價標準,該項得分為6分。

4、社會公眾或服務對象滿意度:勝利完成了上級安排的購機補貼任務及各項效益指標的完成,得到了民眾的一致好評。好評率達95%。根據評價標準,該項得分為6分。

四、評分結論

經單位自評,我中心20xx年的部門整體支出績效自評得分96分,自評結果:優秀。

五、存在問題

績效評價管理制度尚不健全,了解不夠深入,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的數據資料或簡單的工作計畫、工作總結,績效評價工作資料非常有限,內容粗淺。

六、改進措施和有關建議

在今後的工作中一是嚴格預算編制,做到細化精確,爭取一些費用納入財政預算中;二是嚴格落實項目經費使用管理規定,做到專款專用;三是在經費開支上嚴格按照八項規定執行;四是逐步建立和完善財政支出績效評價相關制度,包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等;五是對相關人員進行多方位多層次的培訓,努力提高人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位。