資金績效自評報告範文 篇1
一、項目的必要性
構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發展壯大我國人民防空事業的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現人民防空事業又好又快發展的客觀要求。
(1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利於加強與國際民防組織的合作與交流。
民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制後,可以實現與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規,合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。
(2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利於建立統一、高效、精幹的管理體制。
我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統一、綜合的協調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設定防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制後,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精幹、高效、統一的管理機構,便於領導、便於指揮、便於完成任務。
(3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利於建設資源節約型社會。
我國人民防空的設備、物資、專業隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業力量基本一致,這種重複投資重複建設的現象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制後,上述資源可以實現統一配置、統一管理、統一使用,節省有限的社會資源,為防災減災服務。
(4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利於鍛鍊人民防空隊伍。
隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規模爆發戰爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業隊伍在實戰中鍛鍊和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制後,把人民防空組織指揮和專業隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛鍊和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業隊伍實戰經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。
(5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利於防空防災預案和行動方案的修定和完善。
我們現在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據過去的情況和經驗構想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制後,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發現問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。
二、項目經濟社會效益
1、經濟效益分析
本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創造一定的經濟效益,回收部分資金用於再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用於商場等社會服務性設施,擴大了就業門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。
2、社會效益分析
項目的建設可以改造現有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。
資金績效自評報告範文 篇2
一、基本情況
1、機構情況:
縣教育和體育局事業機構個數62個,行政編制6個,行政工勤編制1名,事業單位總編制725名。(其中縣事業單位4個,事業編制13名;中國小31個,事業編制634名;幼稚園26個,事業編制78名。)
2、人員情況:
理塘縣教育和體育局共有732名編制,其中行政編制6名,行政工勤編制1名,事業編制為725名。20xx年12月本單位共有在職職工890名。(其中公務員:4名;專業技術人員876人,事業工人8人;管理人員2名);退休人員213人,遺屬補助人員47人。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據相關要求,對教育部門整體預算進行績效自評工作,對20xx年教育部門整體預算的:工資福利支出、住房公積金、機關事業單位基本養老保險、事業單位基本醫療、公務員醫療補助、失業保險、工傷保險、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、工會及福利費、民生資金核定、資金到位情況、使用情況及資金管理進行清理自查。
(二)組織過程
我局成了預算執行領導小組,局長為組長,分管教育的副局長為副組長、辦公室、教育股、人事股、基建股、計財股等15股室及35箇中國小(園)長為成員的領導小組,對20xx年“教育系統整體預算撥付”進行監督管理。
(三)分析評價
20xx年實施教育部門整體預算後,一、是規範教育教學。二、是加強教研工作。三、是強化教學督導;四、鞏固教育扶貧成果,加快推進教育一體化建設。不斷縮小城鄉之間和校際之間的教育差距,鞏固義務教育基本均衡發展國家評估認定成果,持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。
三、綜合評價結論
該項項目實施後:一是體現縣委、縣政府對教育投入逐年在提高,二是教育系統經費得到保障,做到了 “六穩”、“六保” 要求。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
(1)工資福利支出合計:18885.02萬元
a.基本工資:3235.32萬元
b.津貼補貼:4492.64萬元
c.績效工資:3320.31萬元
d.年終獎勵性績效:2820.22元
e.其他工資福利支出(臨時工):328.71萬元
f.住房公積金:1509.3萬元
g.機關事業單位基本養老保險:1916.27萬元
h.事業單位基本醫療:890.7萬元
i.公務員醫療補助:291.21萬元
j.失業及工傷保險:80.36萬元
(2)商品和服務支出:814.4萬元
a.辦公費:105.06萬元
b.維修費:20萬元
c.郵電費:64.5萬元
d.電費:50萬元
e.培訓費:60.7萬元
f.公務接待費:4.24萬元
g.差旅費:66.38萬元
h.印刷費:100.25萬元
i.手續費:0.45萬元
j.水費:1.85萬元
k.公務用車運行維護費:4.5萬元
l.其他商品和服務支出:184.42萬元
(3)對個人和家庭的補助:105.27元
a.其他行政事業單位養老支出(退休人員生活費):體檢費36.88萬元。
b.其他對個人和家庭的補助(遺屬補助):47名遺屬補助36.39元。
(4)工會及福利費:4741487.43元
a.工會費:在職885人工會費38.82元。(基本工資32353200元×0.02×0.6)
b.福利費:在職885人福利費113.24元。(基本工資32353200元×0.035)
c.臨時工工資合計:328.71萬元。
(5)民生資金共6661萬元
a.資助建檔立卡貧困家庭本專科(中職)學生資助金: 88.28萬元。
b.理塘縣義務教育教師農村教師生活補助:65.47萬元。
c.免費作業本及教科書等:68.55萬元。
d.農村義務教育階段學生營養改善計畫:92.27萬元。
e.學前保教費縣級配套:38.48元。
f.學前生均公用經費縣級配套:127萬元。
g.中小學生均公用經費:107.12萬元。
h.高等教育理塘縣非義務教育貧困學生資助金:33.92萬元。
2.項目資金執行情況分析
根據項目專項資金管理制度,我局以下形式執行:1、每月足額以打卡形式兌現了在職教師的工資福利,同時每月足額保障了每位正式教師五險一金,2、落實了民生資金保障,3、保證了教育系統正常運轉。
3.項目資金管理情況分析
教育部門預算資金都是按照專款專用,做到了“六穩”、“六保”工作 要求。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量
財政部門及落實了我局20xx年教育部門預算資金及時撥付20470.79萬元。
(2)項目完成質量
教育部門預算資金的撥付,做到了百分之百的完成。
(3)項目實施進度
教育局部門預算資金撥付和使用已經按照年初計畫100%完成。
2.效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析
改變教師工作環境,提高教師教育教學水平。
(2)項目實施的社會效益分析
增強教師對教師職業的認同感,社會感。
3、滿意度指標完成情況分析
教師很滿意,學校和學生很滿意。
五、績效自評工作的經驗、問題和建議
建議:由於理塘縣持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。為了“基本均衡”鞏固驗收成果,同時做到我縣在教育經費“兩個只增不減”,建議上級部門加大對我局資金投入。
六、其他需要說明的問題
無
資金績效自評報告範文 篇3
一、基本情況
(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。
1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用於20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中國小優秀校長和學科骨幹教師補貼、義務鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計畫、集體辦園和民辦幼稚園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計畫膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中國小校舍維修改造等方面的資金。
2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計畫;實施農村義務教育學生營養改善計畫。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據《五指山市財政局關於開展20xx年度預算項目
績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,並根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
(二)組織過程
規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題並及時進行整改。
(三)分析評價
專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。
三、綜合評價結論
20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標並具有一定效果,項目效益較明顯。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金總計1924.734萬元,實際到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。
3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中國小優秀校長和學科骨幹教師補貼47萬元,義務鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計畫255.839萬元,集體辦園和民辦幼稚園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計畫膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中國小校舍維修改造98.594萬元。
(2)項目完成質量。營養改善計畫食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低於11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。
(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。
3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
(一)績效目標未完成的原因
由於公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中國小校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩餘資金待有需求後支付等。
(二)下一步改進措施
公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學後已經使用完畢;農村中國小校舍長效保障機制項目儘快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩餘資金由於受疫情影響,待貨物驗收後支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已於20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將儘快支付完成。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法。
1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。
3.規範預算編制流程。先定績效目標,後編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。
(二)存在的問題。
1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。
(三)建議。
1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。
八、其他需說明的問題
學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照檔案規定的要求,逐項開展,現將自查情況報告如下:
一、財務內部控制制度建設和執行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程式,形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。
通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規範。
二、財務收支管理情況
建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和許可權合理設定崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。
收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。
1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,嚴格執行國家規定的收費範圍和標準,並使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。
2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。
3、學校的一切收入均按要求入帳,並及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規範了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。
1、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用範圍列支經費。沒有隨意擴大開支範圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。
2、學校辦公用品的採購均由學校總務處負責,大宗物品的採購均按程式辦理,納入政府採購。
3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。
4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。
三、資產的管理
合理設定崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。
學校現金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳,並與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。
銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開設並管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑑實行專人管理。能按要求做好存款帳並與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規範,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對於這項專款,在上級下撥經費到帳後,學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對於其他往來款項,學校能按照相關規定和財務制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,並能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今後,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新台階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、有些規章制度不完善,制度陳舊,不適合現在的財務管理體系。在這次自查中,對現有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。
2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計畫,明確獎罰規定,將此作為年終考核的重要一項。
3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。
資金績效自評報告範文 篇4
按照《雲南省鄉村振興局 雲南省財政廳關於開展20__年度銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作的通知》(雲鄉振發〔20__〕47 號)要求,龍陵縣高度重視資金績效評價工作,嚴格按照銜接推進鄉村振興補助資金績效考評指標要求,對照《20__年銜接資金績效評價及考核指標評分表》,經過對20__年度銜接資金的資金撥付、項目管理、使用成效、加減分指標4類15項內容進行客觀評價,自評分為100分(基礎分97分,調整加分3分),具體情況如下:
一、資金撥付(指標滿分7分,自評分7分)
(一)資金下達進度(指標滿分7分,自評分7分)
龍陵縣資金下達嚴格按規定程式執行。20__年3月初召集相關部門召開會議研究涉農整合資金方案項目內容,確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關並急需實施的項目,並於3月25日前編制完成統籌整合財政涉農資金方案。於8月25日前上報整合資金中期調整方案。建立資金管理台賬,對20__年度收到上級資金的科目編碼、科目名稱、上級文號、縣級文號、預算項目、資金級次、主管部門、實施部門、項目名稱、指標金額、資金使用方向及支出情況等進行統計。收到中央、省、市級資金下達檔案後,財政局及時函告龍陵縣鄉村振興局編報項目計畫,財政局接收項目計畫後,及時將資金下達到項目實施部門。20__年度共接收上級銜接資金10765.65萬元,其中,中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金 521.01萬元。我縣通過自查,財政專項扶貧資金以“龍財涉農”、“龍財農”文號下達到項目實施單位,下達時間均小於25天。(詳見全國防返貧信息系統,預算一體化系統)
二、項目管理(指標滿分20分,自評分20分)
(二)項目庫建設管理情況(指標滿分8分,自評分8分)
龍陵縣高度重視項目庫建設工作,確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關並急需實施的項目及時入庫,動態管理項目庫,項目入庫及時充分、程式規範、內容完整並具備實施條件,銜接資金、整合資金沒有出現用以項目庫之外的項目。20__年項目庫情況:龍陵縣20__年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫規劃項目156個,覆蓋10個鄉鎮、120村(社區),預算總投資35278.38萬元,其中,申請鄉村振興專項25627.94萬元,占總投資的72.65%;縣級籌措9650.44萬元,占總投資的27.35%。
(三)項目績效管理情況(指標滿分4分,自評分4分)
龍陵縣嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《雲南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》對項目資金進行管理,項目實施實行績效目標跟著項目走原則,即制定項目績效目標,確定項目實施的可行性、科學性、效益性再實施項目,項目實施過程中開展跟蹤監督,項目結束後對績效目標進行評價。
(四)信息公開和公告公示制度建設和執行(指標滿分4分,自評分4分)
龍陵縣銜接資金項目認真按照《雲南省人民政府扶貧開發辦公室 雲南省財政廳關於印發<雲南省全面實施扶貧資金項目公告公示制度的實施意見》和《保山市扶貧資金項目公告公示制度實施細則》的規定執行。龍陵縣於20__年制定了《龍陵縣統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》,並每年根據政策變動及年度工作重點進行修訂完善。《龍陵縣20__年的統籌整合財政涉農資金管理辦法》以龍鞏固振興組(20__)21號檔案下發到鄉鎮及相關部門。管理辦法第八章中監督與評價里明確規定了對全面推行公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。財政部門將每年統籌整合的財政涉農資金實施方案、管理辦法、資金下達檔案及縣級銜接資金安排情況在政府入口網站進行公開公示,網址導出統計上報,並確認有效。要求項目實施部門對項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話、公示公告時間等進行公告公示,自覺接受社會監督。
(五)跟蹤督促及發現問題整改情況(指標滿分4分,自評分4分)
監督檢查執行情況:龍陵縣銜接資金項目監督檢查嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《雲南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案》、《龍陵縣20__年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》規定執行,對項目實施和支出進度等進行跟蹤督促。全年開展監督檢查兩次:一是7月19日—23日開展全縣脫貧攻堅成效考核發現問題整改等工作推進情況檢查。檢查內容:龍陵縣20__年脫貧攻堅成效考核發現問題及龍陵縣20__年市級脫貧攻堅目標任務考評發現問題的整改落實情況;20__—20__年專項扶貧(銜接)資金項目、脫貧人口小額信貸、扶貧資產後續管理及互助資金項目檢查,部分鄉鎮及部門延申檢查以前年度資金項目。重點對項目進度、項目管理、績效管理、公示公告、結餘結轉控制、各種渠道發現問題整改情況、20__年上半年防止返貧動態監測和幫扶工作痕跡材料歸集整理工作開展情況等進行檢查。二是20__年10月19日至22日,開展全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作進行督導,重點對今年以來各級調研、考核、督查檢查、審計反饋問題的整改落實情況、防返貧監測對象動態調整及信息採集工作開展情況、資金項目實施情況、易地扶貧搬遷後續工作任務完成情況等進行督查。
發現問題及整改落實情況:龍陵縣對脫貧攻堅成效考核、各級督查檢查、審計檢查、民主監督等方面反饋涉及銜接資金項目問題進行了認真整改落實,並完成整改,對提出的問題舉一反三、長期堅持。
20__年龍陵縣12317防返貧監測和鄉村振興諮詢服務平台反饋問題0條。
三、使用成效(指標滿分73分,自評分70分)
(六)有效推進項目實施等工作情況(指標滿分10分,自評分9分)
省鄉村振興局於7月中旬、10月中旬分別對全國防返貧信息系統中資金的支出進度進行了相關的數據的提取,按省所提取數據進行評定。
(七)預算執行率(指標滿分13分,自評分11分)
龍陵縣20__年以前的專項扶貧資金已全部支出,無結轉結餘,不存在結轉結餘2年以上的資金。(得2分)。20__年度專項扶貧資金已支出20892.9萬元,結轉結餘439.76萬元,執行率98%。(得4分),20__年共接收上級銜接資金10765.6512萬元,其中,中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金 521.0112 萬元,截止20__年12月21日撥付資金19708.42萬元,支出進度達96.5%,結轉資金707.77萬元,結轉結餘率為3.5%。縣本級財政專項扶貧資金9650.44萬元,已全部撥付,撥付進度達100%。(得5分)。
(八)鞏固拓展脫貧攻堅成果情況(指標滿分8分,自評分8分)
龍陵縣認真開展鞏固脫貧成果督查相關工作,同時按上級督查反饋的問題做好整改落實工作;目前農村居民人均可支配收入14141元,增幅高於全省平均水平。
(九)資金使用效益(指標滿分20分,自評分20分)
龍陵縣財政涉農資金統籌整合實施方案緊密聯繫鞏固拓展脫貧攻堅成果並有效銜接推進鄉村振興工作開展,認真做好鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、少數民族發展、欠發達國有林場鞏固提升3個方面資金項目工作,嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《雲南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20__年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》實施,銜接資金用途符合管理辦法,不涉及負面清單、後續管護按資產管理辦法穩步推進,完工項目實現預期目標。
(十)中央財政銜接資金用於產業比例(指標滿分7分,自評分7分)
20__年下達我縣中央銜接資金7369.64萬元,投入產業項目資金4985萬元,產業項目占比達67.64%。20__年中央扶貧資金用於產業項目資金2999.9萬元,產業項目占比達32.75%,20__年中央銜接資金用於產業比例大於20__年中央銜接資金用於產業比例。(詳見附表6)
(十一)統籌整合工作成效(指標滿分15分,自評分15分)
龍陵縣高度重視涉農資金整合工作,按照省市要求認真按時報送年度整合資金使用方案。3月25日以《龍陵縣扶貧開發領導小組關於上報龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案的請示》(龍開組〔20__〕2號),完成上報《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案》,8月25日以《關於龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案報備的請示》(龍鞏固振興組〔20__〕9號),完成上報《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案》;我縣整合方案編制規範,緊緊圍繞鞏固脫貧攻堅成果及有效銜接鄉村振興工作;20__年整合財政涉農資金計畫整合20111.29萬元,實際整合19347.22萬元,整合資金規模占計畫整合資金規模比例達到96.2%;統籌整合資金中銜接資金9118萬元,其他涉農整合資金10229.22萬元。截止12月30日,其他財政涉農資金共支出8807萬元,支出進度達86.1%。涉農整合資金沒有出現用於負面清單的情況。
四、加減分
(十二)機制創新(最高加3分,自評加3分)
機制創新,(指標評價值為3分),自評分為3分。具體評分情況如下:我縣認真研學省、市相關檔案,創新出台“龍陵縣扶貧資產後續管理4321工作法”得到市鄉村振興局領導肯定,並在全市範圍內推廣學習,此項自評加3分。
(十三)數據質量(最高扣減5分,自評不扣分)
龍陵縣認真按照省、市要求,做好數據錄入等工作,此項自評不扣分。
(十四)數據作假(直接扣減10分,自評不扣分)
龍陵縣認真按照省、市要求,開展相關工作,此項自評不扣分。
(十五)違紀違規(最高扣減15分,自評不扣分)
嚴格按照銜接資金管理辦法使用管理銜接資金,根據全縣日常監督檢查結果,20__年度未發生虛報、套取、騙取、截留、滯留、擠占、挪用銜接資金現象,無報銷不合理開支、貪污財政銜接資金或在銜接資金使用過程中收受回扣、錢物以及其他失職瀆職等違規違紀行為。無扣分項。
資金績效自評報告範文 篇5
根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)等檔案的要求,現將我市20xx年度就業補助資金績效目標自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
(一)就業補助資金總體概況
20xx年我市共收到中央及省級就業補助資金共4015萬元。
1.根據川財社〔20xx〕177號《財政廳人力資源社會保障廳關於提前下達20xx年度中央和省級財政就業創業補助資金預算指標的通知》,下達我市就業補助資金共2661萬元。其中,中央補助資金2198萬元,省級補助資金463萬元。
2.根據川財社〔20xx〕22號《財政廳人力資源社會保障廳關於關於下達20xx年就業創業補助資金(第二批)的通知》,我市就業補助資金共16萬元。其中,省級補助資金16萬元。
3.根據川財社〔20xx〕44號《財政廳人力資源社會保障廳關於關於下達20xx年就業創業補助資金(第三批)的通知》,我市就業補助資金共1338萬元。其中,中央補助資金1265萬元,省級補助資金73萬元。
(二)項目績效目標
全面落實黨中央、國務院穩就業工作決策部署,把“穩就業”、“保居民就業”兩項工作作為重中之重,以服務助推就業創業工作開展,千方百計促進和擴大就業,保持就業局勢長期穩定,落實更加積極的就業政策,努力推進更加充分和更高質量的就業,確保就業局勢總體穩定。把城鎮新增就業、控制失業率、失業人員再就業、就業困難人員就業及新增創業主體和帶動城鄉就業人數作為績效目標。
20xx年,全市城鎮新增就業人員10113人,完成目標任務8000人的126%;城鎮失業人員再就業2238人,完成目標任務20__人的112%;就業困難人員就業605人,完成目標任務550人的110%;城鎮登記失業率2.14%,低於4%的控制目標1.86%。超額完成省、市下達的各項目標任務,全市就業形勢總體穩定。同時對各類補貼的申報、審核、公示、撥付嚴格執行相關檔案。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析
20xx年中央及省級就業補助資金共4015萬元,全部及時到位。
2.項目資金執行情況分析
20xx年我市就業補助資金共支出4030萬元,其中就業創業服務補助386.5萬元、社會保險補貼1237.88萬元、公益性崗位補貼1729.83萬元、就業見習補貼307.4萬元,求職創業補貼231萬元,其他就業補助81.37萬元。
3.項目資金管理情況分析。
我市就業補助資金由江油市人社局規劃財務股實行財政專戶管理,人社部門根據工作開展進度,填報資金使用計畫申請表,向財政部門申請撥入資金,並設立再就業資金銀行專戶,實行專款、專賬、專戶”管理;按規定配備會計和出納崗位,設定會計賬簿,建立總賬、各項明細賬,進行單獨核算;對崗位設定、經辦業務流程、操作許可權、審批制度等進行嚴格管理;制定了就業創業補助資金撥付公示制度、支出報告制度、資金使用質詢問責和跟蹤反饋等制度,確保了資金安全、合理、有效使用。
(二)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量情況分析
20xx年全年享受社保補貼2114人次,享受公益性崗位崗位補貼1441人次,享受就業見習補貼289人。求職創業補貼1540人。
(2)質量指標。
對各項補貼實行會審制度,在補貼審核過程中實行單位或個人申報,業務股室初審,人社局機關股室複審,領導審批,公示無異議後財務撥付的流程。各專項項目均符合申報條件,申報、批覆程式符合相關管理辦法,保證各類補貼資金全部準確發放。
(3)時效指標。
各項補貼在規定時間內及時發放到位
(4)成本指標。
職業培訓補貼和職業鑑定補貼根據不同的培訓工種,按標準發放補貼金額,社會保險補貼根據不同繳費情況,按規定標準發放補貼金額,公益性崗位按照最低工資標準1650元/月發放,就業見習補貼標準按當地最低工資標準的80%發放。其中,國家級見習基地補貼標準可上浮20%,省級見習基地補貼標準可上浮10%。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析
20xx年,全市城鎮新增就業人員10113人,完成目標任務8000人的126%;城鎮失業人員再就業2238人,完成目標任務20__人的112%;就業困難人員就業605人,完成目標任務550人的110%;城鎮登記失業率2.14%,低於4%的控制目標1.86%;成功扶持創業162人,完成目標任務160人的101%;發放創業擔保貸款68筆1864萬元,完成目標任務1620萬的115%;開展各類補貼性職業培訓7548人,完成目標任務6000人的125.8%;失業保險參保人數5.45萬人,完成目標任務5.1萬人的106.8%;農村勞動力轉移就業24.76萬人,實現勞務收入77.94億元。
①強化公共就業服務,促進人力資源有效供給。一是推行“1+1+N”人力資源專員服務。建立局科級領導幹部常態化聯繫企業和人力資源專員服務制度,“一對一”、“點對點”動態收集全市重點企業用工情況,對缺工企業實現企業用工需求與民眾就業意願精準匹配和援企政策與需求企業的無縫對接。二是開展“網際網路+就業”線上招聘春風行動。在綿陽公共招聘網、江油人才網、市融媒體中心平台,舉辦“迎春送暖穩崗就業”、“春風送崗位、穩定促就業”網路招聘、直播招聘會8場次,提供崗位9583個,達成就業意向287人。三是深入鄉鎮社區,全覆蓋開展送崗位下鄉活動。在全市20個鄉鎮開展送崗位下鄉精準對接活動,全面覆蓋城區外各個鄉鎮,累計314家企業參加,提供了22452個就業崗位,通過精準對接活動,現場達成就業意向739人。四是多區域合作,打造勞務協作平台。我局同杭州建德市人社局簽訂了東西部勞務協作合作協定,同時與綿陽涪城區、科創區、杭州建德市等建立了聯席溝通機制,共同合力推動雙方人力資源互通互往、互利共贏。五是開展進校園招才攬才。積極和周邊高校對接,根據我市產業人才需求分別於10月14日、10月26日組織13家、17家企業深入四川幼兒專科學校套用技術系、西南科技大學開展校園宣講活動和22屆畢業生江油專場招聘會,兩場活動共收到相關學生簡歷61份。六是積極發揮公共人力資源市場作用。依託人力資源市場,做好常態化招聘求職服務,對求職人員實行“一對一”“面對面”精準服務。全年開展線上線下招聘會64場,提供就業崗位6.1萬個,達成就業意向4500人,有效保障了勞動力供給需求。
②加快援企政策落實,促進企業紓困解難穩崗。全面貫徹落實援企穩崗相關政策,及時通過電視台、微信公眾號、QQ工作群、進園區、進企業面對面地為企業解讀、宣講政策等方式加強政策宣傳。精簡申報流程和申報資料,及時跟進穩崗補貼申報進度,確保各項補貼及時審核發放到位。全年共為28家企業審核撥付吸納就業困難人員、高校畢業生、建檔立卡貧困勞動力就業補貼1229人191.89萬元,審核通過380餘家穩崗補貼363.28萬元。
③加大創業扶持力度,努力推動創業帶動就業。一是全力推進創業扶持政策落地落實。年初組織人行、財政、擔保公司、金融機構主要負責人及經辦人員,召開20xx年創業擔保貸款工作聯席會議,對20xx年工作進行了安排部署,聯合印發了《進一步加大創業擔保貸款貼息力度全力支持重點群體創業就業的通知》,通知進一步豐富了創業擔保形式,降低貸款門檻。同時,加大創業扶持政策宣傳力度,及時兌現高校畢業生、返鄉農民工、就業困難人員創業補貼,成功扶持創業162人,發放創業擔保貸款68筆1864萬元,發放創業補貼109人125.5萬元。二是加強創業孵化基地承載能力和服務水平建設。通過“強化管理指導、強化服務培育、強化政策落地”三強化,努力推動江油市科技孵化園成功創建20xx年省級創業孵化基地。該孵化基地是綿陽地區唯一一家縣級孵化基地進入並通過省級創業孵化基地驗收。三是做好綿陽市第五屆創業明星的爭創工作,通過鄉鎮層層推薦,推選6名優秀創業人員參加綿陽評選,努力營造大眾創業的良好氛圍。
④堅持分類精準施策,促進重點群體充分就業。一是積極做好離校未就業高校畢業生就業服務。對反饋我市離校未就業高校畢業生703人通過電話回訪、基層走訪等渠道,獲取未就業人員基本信息、就業意願、培訓需求等情況,並在實名信息資料庫中動態更新,同時根據實際情況實開展就業幫扶服務,全年組織開展就業見習230人。二是積極做好就業困難人員就業援助。加強社區、鄉鎮對轄區內特殊就業困難人員的摸底排查、走訪和政策宣講,對符合政策規定的人員實施了就業援助,通過職業指導和職業介紹援助8人,靈活就業社保補貼援助5人,公益性崗位安置73人。三是積極落實靈活就業人員社保補貼政策。對就業困難人員、離校1年內未就業高校畢業生等重點群體,實現靈活就業並按時繳納社會保險費的給予社保補貼,全年發放補貼資金896人241.19萬元。四是切實做好公益性崗位托底工作。通過入戶核查,了解其基本情況、就失業狀態、生活來源等情況,對實在難以就業且家庭困難的就業困難對象實行公益性崗位托底安置,確保援助政策落地有聲。全年安置農村公益性崗位1069人,社區公益性崗位427人,動態消除零就業家庭。
⑤立足需求開展培訓,千方百計拓展就業渠道。一是圍繞重點項目開展“培訓+招聘”。組織11家培訓機構將母嬰生活護理、病患培訓、小兒推拿等第三產業緊缺專項考核項目列入培訓清單,深入鄉鎮、村社開展“家門口培訓”,積極聯繫有招聘需求的企業深入培訓班級,現場開展招聘宣傳,30多名母嬰生活護理培訓人員達成就業意向,切實提高參訓學員的就業成功率。二是因地制宜搞培訓,確保培訓實效。圍繞鄉村產業振興,由人社部門根據鄉鎮需求“量身定製”培訓方案,做好培訓保障,已在武都鎮開展“彩谷新村”鄉村產業振興技能培訓2期。三是分類分層開展創業和技能培訓。將高校作為創業培訓主陣地,共組織294名非畢業年度在校大學生開展創業培訓10期。將鄉鎮作為專項職業能力考核培訓主陣地,共組織16個鄉鎮開展專項職業能力考核培訓28期。
⑥建立健全工作機制,推動農民工工作取得實效。成立江油市了由書記、市長擔任雙組長的市農民工工作領導小組,形成了黨政統籌抓、成員單位聯動抓、社會各界參與抓的良好工作格局。實行農民工數據月報制,建立農民工服務5本台賬,更新維護V2.0就業創業服務管理信息系統數據34.25萬條。深化與杭州建德、綿陽涪城區、科創區勞務協作聯繫溝通機制,實現農村勞動力轉移就業24.76萬人,實現勞務收入77.94億元。組織開展勞務品牌和返鄉創業培訓534人,回引優秀農民工返鄉創業955名,創辦企業327個,新創辦企業實現總產值1.07億元。“川科發建工”被評為全省首批20個“川字號”特色勞務品牌之一。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
目前就業創業工作越來越多地暴露出一些深層次矛盾和問題。一是因江油屬於原三線建設中的老工業基地,改制之後,就業困難人員、下崗職工、大齡失業人員逐年增多,公益性崗位補貼占就業創業資金比例較大。二是由於培訓意願不強、文化程度低、工種不一致、人員居住分散、外出打工、年齡限制等因素,建檔立卡貧困戶培訓任務完成難度較大。
針對上述問題,我們將做好以下改進措施:
(一)統籌推進疫情防控和穩就業工作。堅持把穩就業擺在更加突出位置,進一步健全就業創業聯席會議制度,完善全市就業創業工作領導小組長效機制,更新完善人力資源供給兩本台賬,健全就業形勢分析、失業預警機制。支持企業穩定和增加就業崗位,支持新經濟、新就業形態發展,支持多渠道靈活就業。落實好重點企業人力資源專員服務機制,推進線上線下融合招聘,解決疫情期間用工難、招工難的問題,實現政府、企業、職工的精準對接服務。同時堅持做好疫情防控工作,加強對勞動者和企業的防疫指導,營造安全有序的就業環境。
(二)著力促進重點群體就業。大力實施就業民生工程,通過開展高校畢業生就業創業指導、就業見習、創業活動等就業創業服務,幫扶鼓勵大學生實現就業創業。加強招聘會組織、職業介紹,鼓勵企業新開發工作崗位吸納就業,支持農村勞動力轉移就業、就近就業。加強創業擔保貸款支持,強化返鄉創業補貼落實,支持創業帶動就業。加大就業援助力度,加強公益性崗位開發和管理,落實各項就業創業補貼政策,幫助就業困難人員實現就業,動態消除零就業家庭。
資金績效自評報告範文 篇6
根據縣財政局沅財績函〔20xx〕78號《沅陵縣財政局關於開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》檔案精神,我局對20xx年度部門專項支出績效進行了全面綜合評價。專項支出的評價重點是規範管理促發展,做到專款專用,提高資金績效。經相關業務股室全面綜合評價,我局20xx年度專項支出績效自評得97分。現將具體情況報告如下:
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
沅陵縣林業局為正科級行政事業單位,由1個全額撥款行政事業單位和2個自收自支單位組成。(沅陵國有苗圃、林業局勞動服務公司)編制情況和實有人員情況:編制238人。其中:行政編制11人,全額財政事業編227人。實有人員306人。其中:在職202人,退休104人(以上編制和實有人員不含2個自收自支事業單位)。
(二)項目基本情況
項目包括:
1、風沙漠治理501.38萬元
2、森林資源培育940.69萬元
3、森林資源管理700.62萬元
4、森林生態效益補償1299.66萬元
5、自然保護區等管理90萬元
6、林區公共支出1876.03萬元
7、林業草原防災減災47.28萬元
8、其他林業和草原支出61.5萬元。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析
20xx年度財政撥款項目資金共5517.16萬元,其中安排用於風沙漠治理501.38萬元、森林資源培育940.69萬元、森林資源管理700.62萬元、森林生態效益補償1299.66萬元、自然保護區等管理90萬元、林區公共支出1876.03萬元、林業草原防災減災47.28萬元、其他林業和草原支出61.5萬元。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析
1、資金到位情況。截至20xx年12月31日,按項目實施和驗收合格情已撥付涉林補助專項資金共5517.16萬元,項目資金全部到位。
2、資金使用情況。截至20xx年12月31日,我局撥付專項資金5517.16萬元。
20xx年度專項支出資金共5517.16萬元,其中:其他風沙漠治理支出501.38萬元、森林資源培育支出940.69萬元、森林資源管理支出700.62萬元、森林生態效益補償支出1299.66萬元、自然保護區等管理支出90萬元、林區公共支出1876.03萬元、林業草原防災減災支出47.28萬元、其他林業和草原支出61.5萬元。
(三)項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況
根據財政部、國家林業和草原局關於印發《中央財政林業補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕196號)檔案精神、《湖南省林業項目和資金管理辦法》(湘林計〔20__〕142號)、《沅陵縣項目資金使用績效跟蹤考核暫行辦法》和《沅陵縣林業局財務管理暫行辦法》的要求,我局嚴格按照《中央財政林業補助資金管理辦法》組織申報、公示、下達、作業設計、實施、驗收、兌付前公示公開。
三、項目組織實施情況
林業建設專項嚴格按照項目規定執行,達到公開招投標的項目全部實行招標投標制、沒有達到公開招投標的項目,按政策要求進行政府採購。嚴格按照“四制”要求(實施單位法人制、招投標制、建設監理制)終身負責。項目法人,負責契約管理、資金管理、進度控制等日常工作。工程完工後由建設單位會同財政、發改共同驗收合格後,再由施工單位做出結算由建設單位審核後送財政投資評審中心審核出結論,再送審計審核。憑審計結論與工程施工單位結算。
林業涉林專項補助資金嚴格按照《中央財政林業補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕196號)和《沅陵縣農業獎補辦法》規定作業設計、實施、驗收、兌付前公示公開。
四、項目績效情況
按照《20xx年全縣林業建設目標管理考核任務》,已完成速生豐產林造林21500畝,油茶低改6000畝,竹產業基地400畝。完成全縣補植補造10000畝,封山育林18000畝,中幼林撫育28960畝。完成綠化通道建設(三邊造林、國省道綠化)10000畝,森林生態公益林管護210萬畝,退耕還林11.8萬畝。完成685萬畝林地病蟲害檢疫防治工作,森林防火,林政資源管理,森林督查,林業執法與監督等工作。森林覆蓋率達到75.66%。
1、經濟效益:林業項目實施後,促使我縣林農調整產業結構,提高林業生產積極性,解決我縣長期以來林業產業結構單一的被動局面,林農充分利用森林資源和環境優勢從事林森林旅遊、林下種植、養殖業,積極開展生態養雞、生態放牧、林下種植藥材等,林農實現資源共享,促進林區經濟協調發展,同時通過項目實施增加農村就業人口和解決剩餘勞動力,安排生態護林員1156人,發放資金1156萬元,增加林農收入,提高人民民眾的生活水平,有效地提高林區購買力,增加財政稅收,拉動經濟發展,林區社會得到穩定,促進農村居民脫貧致富和構建社會主義和諧社會。
2、社會效益:林業項目實施後,生態效益補償、天然林保護、退耕還林資金等項目都具有惠民性質,是國家政策紅利反哺農民的體現,老百姓得到實惠,激發了他們參與保護生態的積極性和自覺性,促進了我縣生態文明建設水平。同時,隨著森林植被的增加和生態環境的改善,必將更好地推動林業第二、三產業的發展,進一步促進社會繁榮和可持續發展。
3、生態效益:林業項目實施後,沅陵縣的生態環境得到有效的保護,林分結構不斷改善,林分質量不斷提高,森林蓄積量不斷增加;森林的涵養水源、保持水土、調節氣候、降低噪音、淨化空氣、美化環境等功能得以大幅提升;對提高林業碳匯功能、減少水土流失、改善人民生存環境等發揮其顯著作用。
4、可持續影響: 通過林業項目實施後,對我縣森林可持續影響森林環境改變、森林資源的自我修復能力、加強生態文明建設、對森林資源的合理維護、氣候、土壤、地形、地貌的為林業生產的,開發生態休閒旅遊、秀美村莊、鄉村振興等多樣化提供了有利條件。
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫
加強森林資源修復與管理,對所有項目所屬地實行三年跟蹤管理,對中央、省重大項目實行專人管理,保證項目發揮最大生態效益、社會效益、經濟效益。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。
1、政策宣傳到位:我縣每年對林業管理、執法和護林人員,開展大規模的學習培訓。重點加強專項資金項目工程建設、檔案管理、資金使用等知識進行學習。組織鄉(鎮)以廣播、電視、標語、宣傳碑(牌)等形式廣泛開展宣傳,提高林農關心和支持林業建設的積極性,自覺支持國家生態建設,自覺維護生態安全。引導廣大民眾了解、支持並積極參與項目工程建設和監督管理。
2、領導重視,措施得力:項目任務下達後,我縣領導高度重視,成立了專門的工作領導小組及辦公室,主要領導親自抓,分管領導具體抓,相關職能單位具體抓,確保組織到位、措施得力、責任到人。
3、科學規劃,精心施工:根據專項資金各項目作業設計及實施方案,結合我縣實際情況及立地因子,科學規劃,及時落實,統一標準、統一施工、統一管護,保障工程項目成效。
4、強化責任管理:一是嚴格執行項目申報程式,專項資金各項目的`立項、可行性研究、作業設計和實施方案都經相關部門批覆,從程式和依據上保證了項目的實施。二是推行政府採購制度和項目工程專人負責制。對項目工程所需設備、基礎設施建設積極實行政府採購和招標制度,降低了造價,保證了質量。目前我縣專項資金項目的林業生產性工程建設,主要依靠我局現有的技術力量,安排專人負責工程施工、質量檢查及驗收,在確保各項工程質量的同時,如期完成了各項目計畫實施。三是基本健全質量保證體系。項目工程實行責任終身負責制、質量跟蹤負責制、絕對指標項目責任人負責制度,動態指標相關人員跟蹤負責,保證了工程質量,經省、市驗收,各項目工程達到設計要求。四是強化監督。對各項目實行定期跟蹤檢查,加強質量監督,對各項目按時間節點檢查進度和質量,對達不到標準的及時整改到位,確保項目質量達到設計標準。
5、資金使用管理:項目資金實行專款專用、專項專管的管理模式,項目資金做到專款專用,無擠占、挪用、串用現象。
6、會計核算:按照財政統一規定,各項目工程專項資金實行國庫集中支付。並按照建設資金專款專用、專項管理、單獨核算的原則分類別設定項目資金科目,同時嚴格按照財政部《行政事業單位會計核算辦法》的有關規定,進行科目設定和會計核算。
7、資金撥付:為了確保專項項目資金及時足額發放到位,按照財政資金支出和林業重點項目資金管理的有關規定,我們對項目資金髮放程式進行了規範,對林業項目工程中凡應發放給林農個人部分的補助資金,一律實行縣財政“一卡通”方式發放,對各項目資金髮放明細表進行張榜公示。
8、由於林地流轉程式複雜,要求高、難度大,流轉過程中矛盾糾紛多,對開發企業、專業合作社和開發大戶集中連片開發林業項目基地的積極性產生了一定的影響。
9、公益林補償標準偏低問題。雖然國家級公益林補償標準已提高到15元/畝,但公益林區林農普遍反映補償標準仍然偏低。主要是公益林實行禁(限)伐,導致公益林區林農經濟收入銳減,經濟困難問題非常突出,林農生活受到很大影響,相當部分林農要求將公益林調整為商品林。為此,建議進一步提高補償標準,每年每畝補償提高到25-30元左右,逐年增加公益林區林農收入,使公益林林權所有者或經營者真心實意地積極支持國家生態建設。
資金績效自評報告範文 篇7
一、績效目標分解下達情況
(一)中央財政下達就業補助資金轉移支付預算和績效目標情況
根據《關於提前下達20xx年中央就業補助資金和省級促進就業創業發展專項資金的通知》(肇財社〔20xx〕149號)檔案,20xx年中央就業補助資金下達到懷集縣115萬元;根據《關於下達20xx年中央財政就業補助資金的通知》(肇財社〔20xx〕31號)檔案,20xx年中央財政就業補助資金下達到懷集縣121萬元。中央財政就業補助資金合計下達236萬元。
中央財政在正式下達補助資金的同時,隨文下達了總體績效目標和各項績效指標。總體績效目標是:資金按規定用於職業培訓補貼、職業技能鑑定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批准的其他支出項目;確保完成年度城鎮新增就業目標任務;確保年末城鎮登記失業率保持在目標範圍內。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
根據《關於提前下達20xx年中央就業補助資金和省級促進就業創業發展專項資金的通知》(肇財社〔20xx〕149號)檔案,20xx年省級促進就業創業發展專項資金下達到懷集縣28萬元。
廣東省財政廳正式下達補助資金的同時,隨文下達了總體績效目標和各項績效指標。總體績效目標是:資金按規定用於職業培訓補貼、職業技能鑑定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批准的其他支出項目;確保完成年度城鎮新增就業目標任務;確保年末城鎮登記失業率保持在目標範圍內。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.籌集情況
懷集縣共籌集就業補助資金264萬元,其中:中央財政轉移支付236萬元,省財政安排28萬元。
2.支出情況
20xx年中央及省級就業補助資金共支出264萬元,其中:公益性崗位補貼28.72萬元;社會保險補貼16.12萬元;就業創業服務補助84.66萬元;吸納建檔立卡人員就業補貼3.5萬元;吸納長期失業人員就業補貼10萬;一次性創業資助補貼70萬元;基層就業補貼51萬元。
3.結餘情況
20xx年末就業補助資金滾存結餘0萬元。
4.資金管理情況
懷集縣人社局堅持以人民為中心,按照國家和省財政資金管理要求,進一步完善制度,簡化資金申領程式,加強資金監管,強化績效評價結果運用,不斷提升就業補助資金使用效益。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年以來完成城鎮新增就業5104人,失業人員實現再就業1311人,就業困難人員實現就業212人,扶持創業人數278人,分別完成市下達任務的108.60%、100.85%、106%、106.92%,城鎮登記失業率控制在2.5%,為懷集縣41家缺工企業完成招聘人數2156人。一是搭建平台促就業。開展現場勞務對接活動(包括現場招聘會)46場次,組織了縣內累計541家缺工企業參加招聘,累計參加現場勞務對接的城鄉勞動力達15000多人,達成就業意向4000多人;引導企業參加線上招聘,41家企業線上上累計發布崗位430多個,達成意向1000多人。二是在全縣326個行政村(居)增設人社用工招聘信息公告欄,累計發放用工宣傳單張1.8萬多份,形成招工信息宣傳村(居)委會全覆蓋。三是開展外出創業人員和鄉賢情況摸底調查,建立資料庫,精準宣傳發動他們返鄉創業就業,為全縣經濟社會發展提供人才支撐。已摸底調查到外出創業人員和鄉賢共25.35萬人。四是擴大創業貸款,扶創業促就業。五是積極落實各項優惠政策及資金補貼政策。發放各類就業創業補貼資金1323.47萬元,惠及5091人次,進一步激發創業活力。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況
(1)數量指標
20xx年,全縣完成失業人員再就業人數1311人,就業困難人員實現就業212人,扶持創業人數278人,分別完成市下達任務的100.85%、106%、106.92%。
(2)質量指標
補貼發放準確率。20xx年各類補貼發放準確率均達100%。
(3)成本指標
發放公益性崗位補貼28.72萬元;發放鄉村公益性崗位補貼16.12萬元;發放基層就業補貼51萬元;發放各類就業創業補貼168.16萬元。
2.效益指標完成情況。
(1)經濟效益指標
20xx年全縣城鎮新增就業5104人,完成市下達任務的108.60%。
(2)社會效益指標
20xx年城鎮登記失業率控制在2.5%。
3.滿意度指標完成情況
20xx年全縣公共創業服務滿意度95%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
懷集縣人社局下一步將繼續加強政策宣傳,擴大政策服務知曉面,加強信息化建設和部門之間數據共享,進一步精簡申報材料、最佳化申辦程式、拓寬申報渠道,最大限度便利企業和民眾享受政策,督促指導各地全面落實各項就業扶持政策,充分發揮就業創業政策成效,確保績效目標全面完成,確保全縣就業局勢總體平穩。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
擬將績效自評結果作為完善政策、預算安排、資金分配、改進管理的重要依據,對就業工作成效明顯。此次就業補助資金支出績效自評報告將通過部門網站予以公布,向社會公開,廣泛接受社會監督。
五、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告範文 篇8
一、基本情況
20xx年度市下達就業專項資金補貼765萬元,主要用於就業創業補貼和技能培訓補貼。
20xx年全區城鎮新增就業2312人,完成指標的100%;城鎮下崗失業人員再就業1609人,完成指標的100%(其中就業困難對象再就業276人,完成指標的115%);促進創業209人,完成指標的105%。城鎮登記失業率為2.21%。
二、自評情況
(一)資金使用績效。
1.資金支出情況。20xx年,市共下達我區促進就業創業發展專項資金765萬元。截至20xx年12月31日,已支出657.76萬元,被財政部門統籌收回0萬元,結餘107.24萬元,預算執行率為85.98%。
2.20xx年發放就業專項資金補貼657.76萬元,惠及3635人次。
(二)資金及項目管理情況
在專項資金監督管理使用上,嚴格按照省市的有關制度和規定,切實做到專款專用、確保專項資金的使用效益和安全。在資金撥付過程中,嚴格按規定的程式操作:先由申報人在省資金申報系統提交補貼申請,後向人社局提供相關資料,經人社部門審核,財政部門覆核無誤後將補貼直接支付申請人賬戶。
為確保資金使用公開、公平、公正,提高資金使用效益,在完成申請材料的初審工作後,通過區政府信息公開平台或人社局公示欄張貼告示等方式及時將資金使用情況向社會公示,主動接受社會監督。
資金績效自評報告範文 篇9
為貫徹落實《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
(一)轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關於進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低於12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平台、科研平台、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金採取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部 教育部關於提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部 教育部關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金總計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入總計435.84億元。
(二)整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低於12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
(三)區域績效目標情況
20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,並反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改並報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,並同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。
各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一併下達。
二、綜合評價結論
在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析1
20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
(1)中央資金管理情況
一是用制度規範。為規範和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關於下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平台監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平台”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。
(2)地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規範管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,並同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重複或缺位。
二是部分省(區、市)制定出台相關資金管理辦法等制度檔案,保障政策落實。如,河北省制定出台了《關於進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷最佳化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。
三是套用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規範。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批覆的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平台以及人才隊伍建設,並將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
(二)總體目標完成情況分析
20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平台、科研平台、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。
②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。
(2)質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規範、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
(1)社會效益指標
受益學校數指標值為“700餘所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。
(2)可持續影響指標
20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,並通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計畫、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。
(3)服務對象滿意度指標
地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果套用和公開情況
(一)加強績效自評結果套用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整最佳化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規範執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鈎機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。
(二)逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程式,規範工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關於全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設定和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。
資金績效自評報告範文 篇10
一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
本部門由機關本級組成,轄項目股、財務股、黨建站、駐村辦、信息統計股、社會發展股和綜合辦公室。編制31人,20__年實際在職人數31人,實有人員52人,其中退休人員17人(含提前退休2人),班子成員3人,幹部14人、職工14人,村務專乾4人。
(二)專項資金項目績效評價總分100分,單位自評得分100分。
(三)項目基本情況簡介,包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍等。
單位主要有兩個項目。項目主要用於①全縣貧困人口建檔立卡、駐村幫扶工作、縣級配套工作等一系列支出的扶貧工作項目;②全縣扶貧專項工作“雨露計畫”一系列支出的項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。年初下達項目資金全部到位。截止到20__年12月31日,共投入項目資金1729.81萬元,20__年縣本級預算調增扶貧項目縣級配套工作經費728.53萬元,專門用於扶貧項目工作一系列支出。
(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析。共支出項目資金1729.81萬元,主要用於全縣貧困人口建檔立卡工作、全縣駐村幫扶工作、扶貧項目工作、全縣脫貧攻堅專項工作的辦公、印刷、會議、差旅、培訓,“雨露計畫”等一系列開支。
(三)項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。20__年兩個項目所有資金實行專款專用。專項資金的管理歸結起來就是:強化一個意識、搞好兩個協調、堅持三個到位。強化一個意識:就是牢固樹立靠項目支撐經濟、靠投入拉動發展的意識。搞好兩個協調: 一是搞好項目部門之間的協調。二是搞好財政部門與項目部門的協調。堅持三個到位:一是領導到位。二是管理制度到位。三是跟蹤檢查到位。通過嚴格管理,規範運作,項目資金對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。嚴格按照《湖南省財政專項扶貧資金管理辦法》實行分賬管理、專款專用。嚴格按照項目招投標程式實施,實行逐級驗收。
(二)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。項目管理堅持三個到位:一是領導到位。二是管理制度到位。三是跟蹤檢查到位。通過嚴格管理,規範運作,項目資金對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。
四、項目績效情況
主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。部門專項資金績效自評分100分,投入、過程、產出及效果自評均為滿分。其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成後,後續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。兩個項目預算總計1729.81萬元: 1、20__年縣本級預算調增扶貧項目縣級配套工作經費728.53萬元,專門用於扶貧項目工作一系列支出,確保脫貧攻堅各項工作順利完成; 2、20__年縣專項扶貧項目雨露計畫資金1001.28萬元,對全縣內的職業教育貧困生補貼學費、致富帶頭人培訓等,實行專款專用。
通過嚴格管理,規範運作,對促進全縣經濟的快速發展和社會事業的全面進步起到了明顯成效。一是促進了國民經濟快速發展,經濟總量得到了快速攀升。二是推進了農業結構調整步伐。三是改善了農村特別是貧困村基礎設施條件。四是完善了社會保障體系。
五、其他需要說明的問題
(一)後續工作計畫。由於績效自評是一項開展不久的工作任務,項目支出運行實踐經驗還欠缺,加之單位相關人員配備還顯不足,相關制度建設還有待進一步加強。
現在的項目指標面臨著物價、勞務費等因素的影響,在編制預算與執行中,我單位將儘可能地用有限的經費平衡每年工作任務,儘量做到科學、合理的分配。
(二)主要經驗做法、存在的問題和建議。主要包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在的問題、改進措施和有關建議等。後續我單位將對前期開展的工作進行 “回頭看”,對專項資金在運行過程中存在的問題和困難進行分析,認真總結,積累經驗,為以後相關工作的開展提供參考。主要存在的問題是專項資金不能按進度及時撥付到位,這對工作的及時推進造成一定的影響。
資金績效自評報告範文 篇11
為做好年度部門整體支出績效自己評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)檔案要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態管理機制,指導全縣扶貧對象動態管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究後,已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實際,根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。
(二)項目績效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局,以減貧任務為目標、以連片開發為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用於脫貧攻堅相關資料印刷複印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規範項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋,做到民眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批覆情況
(一)項目資金申報及批覆情況
《南江縣財政局關於20xx年部門預算批覆有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元,《南江縣財政局關於預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。
(二)資金計畫、到位及使用情況
1.資金計畫及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位後,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元,已全額使用,主要用於以下幾個方面:印製脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法,與預算相符。
(三)項目財務管理情況
脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度,財務處理及時,會計核算規範。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關於印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關於印發<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關於印發<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕55號)執行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關於印發<進步規範黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規定>的通知》(南財發〔20xx〕22號)執行。政府採購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關於轉發<四川省人民政府辦公廳關於印發四川省20xx-20xx年政府集中採購目錄及採購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執行。
三、項目實施及管理情況
此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障,為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬餘個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發現4類項目123個省級問題,44類縣級問題,並督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統籌整合財政涉農資金,實現整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質量。精準採集核實核准建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗,確保問題數據集中整改銷號,實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衛生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉雲縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”,激發貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
(二)發揮好統籌協調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以最佳化流程為抓手,辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創造性、實效性上做文章,全年共起草調研報告10餘份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40餘份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》,規範收文登記、傳閱、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程式,繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脫貧攻堅領導小組及辦公室檔案75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規範性檔案16個,同比減少46.6%;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領導小組規則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續推進會務制度化、規範化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟體資料規範、督查重點部署等8餘類200餘個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行後勤保障制度化、規範化、程式化管理,高質量完成上級領導、兄弟縣區(市)來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先後順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先後2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯繫,實現高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
(三)發揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業務指導抓點示範、多輪大規模培訓,採取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式,對5個戰區常態開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續加大巡查力度,聯合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發現問題,堅持清單眼饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據,線索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發現問題2316個,發督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題,逐一梳理,建立台賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改並及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發現的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題;三是以作風整治為抓手,確保幹部務實清廉。研究制定《關於開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關於精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關於開展衝刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書籤訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
四、目標及績效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位後,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用於以下幾個方面:脫貧攻堅工作經費主要用於脫貧攻堅相關資料印刷複印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。
五、評價結論
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經費為全縣脫貧攻堅事業發展提供有效資金保障,受益民眾滿意度達100%,評論結論為“好”。
六、存在的問題及建議
(一)存在的問題
績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標,完善績效目標的.編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便於進行績效考核。
(二)相關建議
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓,專業素質稍有提高。
資金績效自評報告範文 篇12
在省、市的關心和支持下,在上級業務部門精心指導下,堅持政府主導、規劃引導和民眾主體的原則,切實加強領導、精心組織、務求實效、統籌推進,20xx年我縣農村危房改造工作取得了一定成效,現將近年來農村危改有關情況匯報如下:
一、項目基本概況
我縣開始實施農村危房改造項目以來,20xx年改造2200戶,20xx年1300戶,20xx年2210戶,20xx年2900戶,20xx年1780戶,20xx年2600戶,解決了我縣12990戶農村困難民眾的居住問題。20xx年,市建委共分配我縣農村危房改造任務2800戶。截至目前,已全部竣工,並驗收完畢。根據《x市20xx年度農村危房改造實施辦法》規定的`補助標準,結合實施情況測算,所需補助資金如下:
1、五保戶、低保戶、殘疾人(建檔立卡貧困戶)共1690戶,其中重建1215戶,每戶補助2萬元,需款2430萬元;修繕加固475戶,每戶補助0.6萬元,需款285萬元。
2、貧困家庭(建檔立卡貧困戶)、一般貧困戶(建檔立卡貧困戶)共1110戶,其中重建635戶,每戶補助1萬元,需款635萬元;修繕加固475戶,每戶補助0.4萬元,需款190萬元。
以上合計需款3540萬元,中央財政補助2380萬元,省財政補助840萬元,縣財政共配套320萬元。
二、績效評價基本結論
一是項目組織執行情況
1、廣泛宣傳,營造氛圍。從2月份開始,通過會議、
印發宣傳單等形式大力宣傳危房改造相關政策,讓民眾充分認識和了解危房改造工作的重要意義,提高民眾知曉率,做到“人人知曉、民眾滿意”,廣泛動員符合條件的民眾積極提出改造申請,親身感受危改工程帶來的好處,自願積極投身到農村危房改造工作,為危改工作營造良好的工作氛圍。
2、健全機構,完善服務。縣委、縣政府高度重視,把農村危房改造作為改善民生的有力抓手,擺上重要議事日程,放在重要位置來抓,成立了以縣委常委、常務副縣長任組長、分管縣長任副組長,住建局、扶貧辦、財政局、民政局、國土局、殘聯等單位為成員的農村危房改造工作領導小組。領導小組辦公室設在縣住建局,具體負責全縣農村危房改造工程日常事務。
3、加強監督,落實責任。市住建委、財政局於4月21日印發了《x市20xx年度農村危房改造實施辦法》,縣政府專門召開了全縣農村危房改造工作會議,安排部署工作,與各鎮簽訂了目標責任書,進一步明確相關部門責任,實行部門對各鎮危房改造工作包保責任制度,各包保部門按照包保工作責任制對所包鎮進行全方位督察、指導,幫助解決工作中遇到的困難和問題。此外,還下發了《農村危房改造申請審批表》、《農村危房改造協定書》等有關工作材料。各鎮也成立了相應的領導小組,並及時召開了啟動會和培訓會,做到任務明確、責任到人、措施到位。
二是項目管理制度執行情況。
1、調查摸底、登記造冊。農村危房改造工程涉及千家萬戶,事關農民民眾切身利益,是一項備受關注的民生工程。我縣堅持做到政策公開、對象公開、程式公開,嚴把對象的準入關,嚴把操作的程式關,做到公開、公平、公正。各鎮組織人員深入村組,對農村分散供養五保戶、低保戶和其他貧困戶的住房情況進行調查核實,並登記造冊,建立台賬,符合農村危房改造條件的家庭,由戶主自願向所在村委會提出書面申請,並提供戶籍、農村五保供養證、低保金領取證、貧困戶證明、危房照片等有關材料,經村民會議進行民主評議,並予以公示,再報鎮政府予以公示,對符合農村危房改造條件的家庭,報縣危房改造領導小組辦公室審批。
2、加強審核,確保程式規範。縣住建局在對各鎮上報戶進行嚴格細緻地抽查基礎上,逐戶審批。堅持“最困難民眾、最危險房屋”優先原則,實行民眾申請、村評議、鎮審核、縣級審批制度。村初選的危改對象必須公示到位,鎮對村上報的危改對象必須核查到位,縣危改辦對鎮上報的危改對象必須抽查到位,最大限度做到公開、公平、公正,全程陽光操作,認真接受社會監督,確保每一戶危改對象均符合政策規定,真正把最需要安排的對象列入改造範圍。
3、加強指導,確保進度質量。危房改造工程啟動之初,縣危改辦就組織相關部門設計了多種戶型的施工圖紙,免費提供給危改戶選用,並印發了農村危房改造工程技術指導資料,引導和幫助農民建造具有減災抗災能力、造價適中和安全適用的房屋,真正使危改房建成“放心房”、“滿意房”。在施工過程中,為確保危改工程進度和質量,縣危改辦除加強日常督查調度外,先後會同市建委、市民生辦及縣民生辦等對全縣23個鎮農村危房改造進度和施工質量情況進行了10餘次督查,檢查出的問題均要求各鎮及時進行了整改,確保了全縣危房改造工程的進度和質量。
4、加強配套,確保補助到位。在縣財政較為緊張的情況下,縣政府千方百計籌措危房改造配套補助資金,本著“最困難民眾、最危險房屋”優先的原則確定改造對象,最大限度擴大受益群體。在今年的.2800戶改造對象中,建檔立卡貧困戶實施20xx戶,補助資金達2478萬元,除中央、省、市財政補助的3220萬元以外,縣級財政還配套320萬元。
三是資金管理制度執行情況。
為規範我縣農村危房改造補助資金管理,充分發揮資金使用效益,確保我縣農村危房改造工程的順利實施,根據省財政廳、省發改委、省住房和城鄉建設廳《關於印發的通知》(財社[20xx]1136號)精神,結合我縣實際,縣財政局、縣住建局聯合制定《xx縣農村危房改造補助資金管理暫行辦法》,確保農村危房改造補助資金的分配使用能夠公平、合理、突出重點、統籌兼顧。
1、資金籌集、使用範圍及補助標準。
(1)經費來源。中央財政補助的專項資金;省、市、縣財政安排的專項資金;社會力量捐贈和資助的資金;財政專戶利息收入;其它資金。
(2) 整合資金、資源。農村危房改造與土地整治整村推進、災後重建、中國殘聯彩票公益金農村貧困殘疾人危房改造項目、扶貧開發、地質災害治理、坍塌區治理等項目建設相結合,提高財政資金使用效益。
(3) 經費使用範圍。主要用於補助居住在危房中的五保戶、農村低保戶、農村貧困殘疾人家庭和其它貧困戶,重建和修繕加固房屋所需材料購置費用、危房改造費用等。
(4) 補助標準。20xx年我縣農村危房改造分為D級危房拆除重建和C級危房修繕加固兩種方式,原則上五保、低保戶重建面積不大於60㎡,戶均補助2萬元;貧困殘疾人家庭、其它貧困戶重建戶均補助1萬元;五保、低保戶修繕加固戶均補助6千元;貧困殘疾人家庭、其他貧困戶修繕加固戶均補助4千元;不足部分由農戶自籌。與災後重建、農村貧困殘疾人危房改造等項目相重合的農戶,各鎮在補助農戶時,按照各部門確定的標準,實行就高不就低,不重複補助的原則補助農戶。
2、 資金撥付和管理。
(1) 農村危房改造補助資金實行專項管理、分賬核算、專款專用,嚴禁截留、擠占和挪用。
(2)縣住建局將核定的資金髮放戶數及金額報送縣財政部門,縣財政部門及時通過財政涉農補助資金“一卡通”發放到戶。
3、監督與檢查。
(1) 財政部門按照有關資金管理規定,加強資金管理,會同縣住建局健全內控制度,執行規定標準,嚴禁截留、擠占和挪用農村危房改造資金。
(2) 監察、審計等有關部門加強資金監管,做好審計、稽查等工作,對農村危房改造資金管理和使用情況進行監督檢查,發現問題及時糾正,問題嚴重的按有關規定進行處理。
四是實施項目取得成效情況。
為保證農村危房改造工作取得實效,全縣上下進一步統一思想,加大力度,精心組織,較好地完成了農村危房改造任務。截至目前,全縣2800戶危房改造已全部竣工並正在驗收,累計補助資金3540萬元。通過實施危房改造工程,我縣農村困難民眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民民眾的普遍歡迎。下一步,我們將堅決貫徹落實中央、省、市的決策部署,繼續全力推進農村危房改造這項民生工程,切實把各項工作抓細、抓實、抓好,抓出成效。
三、績效目標實現程度、差距及其因素分析
20xx年,經過全縣上下的共同努力,我縣2800戶農村危房改造任務圓滿完成,實際完成危房改造情況與計畫完成危房改造情況一致。這得益於縣政府在縣財政較為緊張的情況下,千方百計籌措危房改造配套補助資金;相關部門密切配合,通力協作;科學管理,規範操作。
四、主要經驗教訓及相關政策建議
一是經驗教訓。農村危房改造工程實施以來,極大改善了弱勢群體的住房條件,受到廣大幹群的普遍讚譽,但由於受政策所限,實施過程中仍然存在一些困難和問題:
1、農村危房改造工作經費緊張、人力資源不足,工作難度大。
2、修繕加固質量不高,個別房屋修繕僅對屋面進行撿漏等處理,牆體未進行維修,改造痕跡不明顯。
3、實施面較窄,受益群體相對較少。目前全縣農村五保戶、低保戶約有4.5萬戶,在這部分農戶中,超過三分之二農戶的房屋比較危險,民眾要求改善居住條件的願望十分強烈。六年來,我縣僅實施危房改造指標15790戶,整體來看,受益群體相對較少。
4、與當前美麗鄉村建設結合不夠。我縣新建農民集中居住區逐漸以統建的多層住宅為主,而農村危房改造工程在建設方式、建設面積、竣工時限上限制較嚴,導致很多符合條件的農戶無法享受到補助,同時,按照“一戶一宅”的要求實施改造也不利於集約節約用地。
5、對於農村五保戶集中供養不利。農村危房改造工程實施以來,部分修建後的農村五保戶仍在原地生活,不利於按照我省民生工程明確的對農村五保戶實行集中供養及入住率的完成。
二是幾點建議。
1、為減輕縣級配套資金支付壓力,建議上級進一步加大補助資金支持力度,以調動基層實施農村危房改造工作的積極性。
2、建議針對危改戶不同類別,在確保實施對象符合政策條件的基礎上,適當提高低保戶、貧困殘疾人家庭以及其他貧困戶中家庭人口較多的危改農戶住房面積標準。
3、建議針對異地集中統建多層住宅的新情況,結合美好鄉村建設,進一步完善農村危房改造相關政策規定,使符合政策條件的農村困難戶能享受到政策補助,擴大受益群體,促進土地節約集約利用。
農村危房改造是一項惠及弱勢群體的民生工程和德政工程。經過近六年的努力,我縣農村困難民眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民民眾的普遍歡迎。
資金績效自評報告範文 篇13
一、基本情況
(一)項目背景、內容
為有效保護森林資源,踐行綠水青山就是金山銀山理念,按照豐財投(20xx)85號、豐人社文(20xx)28號檔案精神,購買服務21人,購買勞務28人,開展森林資源管護、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業有害生物測報等工作。
(二)項目資金情況
該項目資金年度預算資金81.89萬元,為年初預算項目,縣級資金,實際到位資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),資金到位率100%,本年度該項目資金使用數為70.09萬元,資金使用率86%。
(三)績效目標。
1、產出指標
(1)數量指標:購買護林員55人。
(2)質量指標:有效管護森林6.29萬畝。
(3)時效指標:按時支付率100%。
(4)成本指標:81.89萬元。
2、效益指標
(1)社會效益指標:護林員增收300-36000元/年.人。
(2)生態效益指標:保護森林資源,有效改善生態環境。
(3)可持續性影響指標:管護延續性為長期。
3、滿意度指標:
(1)服務對象滿意度為95%。
(2)主管單位滿意度為95%。
(四)部門(單位)職能職責。
豐都縣楠木林場的職能職責:負責保護培育轄區內國有森林資源,負責管轄森林公園管理,負責轄區內國有禁區公路基礎設施建設維護和產業發展。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
項目總體績效目標:購買護林人員49人,有效管護森林6.29萬畝,實際購買護林人員56人(購買勞務12人,兼職護林員44人),有效管護森林6.29萬畝。
(二)績效指標完成情況分析
1、產出指標
(1)數量指標:購買護林員55人,已完成。
(2)質量指標:有效管護森林6.29萬畝,已完成。
(3)時效指標:按時支付率100%,已完成。
(4)成本指標:81.89萬元,未完成。
2、效益指標
(1)社會效益指標:護林員增收300-36000元/年.人,已完成。
(2)生態效益指標:保護森林資源,有效改善生態環境,已完成。
(3)可持續性影響指標:管護延續性為長期,本年度目標已完成。
3、滿意度指標:
(1)服務對象滿意度為95%,已完成。
(2)主管單位滿意度為95%,已完成。
(三)評價結果
本項目自評得分94分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
項目管理方面的問題:項目處於格線化管理推進過程中,有待提高。
(二)資金使用方面的問題
該項目資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),本年度該項目資金使用數為70.09萬元,資金使用率86%由於支付不及時,導致成本指標未完成。
(三)項目績效方面的問題
無
(四)其他方面的問題
無
四、下一步改進措施
拓寬項目的'資金使用範疇,投入林業有害生物防治、林區排危搶險等。我場將開展督導檢查,強化管理。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
六、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告範文 篇14
為貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關於全面落實預算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)檔案有關規定,根據《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號)檔案要求,我委組織相關人員對20xx年專項資金績效評價開展自評,現將自評情況匯報如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
20xx年我委項目包括七大類:一是公用經費;二是學生資助;三是維修維護;四是設施設備採購;五是校園保全工資;六是農村教師生活補助和特崗教師工資;七是營養午餐。根據《重慶市人民政府關於進一步完善城鄉義務教育經費保障機制的實施意見》(渝府發[20xx]28號)、豐都發改委發(20xx)193號、市級下達中市級學生資助經費、同時縣級按比例配套資助經費完成這一項目。其市級資金文號:渝財教[20xx]236號、渝財教[20xx]216號、渝財教[20xx]217號、渝財教[20xx]221號、渝財教[20xx]209號等以及中市“學前教育第三期行動計畫”、“義務教育薄弱環節改善與能力提升計畫”、“高中普及攻堅”等相關檔案要求,為不斷改善我縣學前教育、義務教育和高中教育辦學條件,推進教育裝備標準化建設,立項採購中國小、幼稚園設施設備作為項目立項依據。
2.項目實施情況
因學校項目多在暑假進行,立項時間一般在當年的4-5月,在暑假實施;採購項目嚴格按照國家採購法規及《豐都縣20xx-20xx年政府集中採購目錄及限額標準》(豐都財政發〔20xx〕34號)規定,明確採購管理主體責任,嚴格採購項目審批,強化採購過程監管,加強項目建設和質量驗收管理,規範和加快項目資金撥付,採購任務按時完成;學生資助項目分春秋兩學期進行,資助程式為:春季(秋季)開學學生申報--學校審核-縣資助中心審核匯總-縣扶貧辦、民政局、殘聯、財政局等縣級部門審核-審定資助名單返學校兌現;公用經費嚴格按照人數及標準進行核算下撥每年在年初就在財政大平台做項目計畫、制定績效目標、年度實施情況,財政審批;保全工資按學校實際人數進行審核發放;鄉村教師生活補助進行考核、審批發放;營養午餐嚴格按學校實名制系統核對撥付。在項目開展的過程中按照年初項目制定情況和資金管理辦法進行監督管理。
3.經費來源和使用情況
我委七個項目共收到上級下達資金計畫28972.4萬元,實際到們資金28972.4萬元,實際支付資金22993.37萬元,占比為79.36%,其中:公用經費收到上級下達資金計畫9530萬元,實際到們資金9530萬元,實際支付資金7740.21萬元,占比為81.22%;學生資助收到上級下達資金計畫5733萬元,實際到們資金5733萬元,實際支付資金5614.95萬元,占比為97.94%;維修維護項目收到上級下達資金計畫2032萬元,實際到們資金2032萬元,實際支付資金1184.68萬元,占比為58.30%(項目已全面完成,資金實際未能全部支付);薄弱環節能力提升設施設備採購收到上級下達資金計畫2607萬元,實際到們資金2067萬元,實際支付資金596.97萬元,占比為22.90%;校園保全工資金收到上級下達資金計畫2628萬元,實際到們資金2628萬元,實際支付資金2596.26萬元,占比為98.79%;鄉村教師生活補助收到上級下達資金計畫2039萬元,實際到們資金2039萬元,實際支付資金1859.64萬元,占比為91.20%;營養午餐收到上級下達資金計畫4403.4萬元,實際到們資金4403.4萬元,實際支付資金3400.66萬元,占比為77.23%;
(二)項目績效目標
年初按各塊項目資金性質設定其項目的績效目標:
公用經費:主要保障學校正常運轉,減輕學生負擔;
學生資助:解決“兩不愁三保障”;
維修維護:保障學校校舍安全,改善學校校園環境;
設施設備採購:增加學校教學設施設備,提高教育教學質量;
鄉村教師生活補助:增加教師收入,提高教育教學質量,增加教師工作積極性;
校園保全工資:保障校園安全,提高教育教學質量;
營養午餐:提高學生生活質量,增強學生體質;
二、項目績效評價工作情況
20xx年2月15日,成立上級項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:高應輝
副組長:向文平彭陽文秀靈
成員:李國中范少中秦衛華李國益姚洪生李永清蔡劍峰
辦公室設在財務科科。
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,並提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織並實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行覆核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年2月25日,考評工作組到項目點現場,按照項目批覆檔案、契約條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
20xx年7個項目投入(20分)按項目立項的項目立項規範性和績效目標合理性;資金落實情況的資金到位率和資金結存率來進行評價得分。
(二)管理
項目管理(20分)在實施過程中按業務管理的管理制度健全性、制度執行有效性、檔案管理規範性;財務管理的資金使用合規性、會計核算規範性進行評價,在領導小組的指導下對項目實施全過程監督,發現問題及時解決,確保項目順利開展。
(三)產出
項目產出(40分)按實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率進行評價,在保證全縣所有學校正常運轉,提高近10萬學生正常完成學業,提高教育教學質量,改善校園環境多方面得到完成。
(四)效果
項目效果(20分)在實際評價中按經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、社會公眾或服務對象滿意度綜合測評,得到社會各界一致好評,各項滿意度都在90%以上。
(五)評價結果和評價結論
1、項目立項規範性
設分值10分,主要評價項目的申報、設立過程是否符合相關要求,申報資料是否符合要求、用以反映和考核項目立項的規範情況。
我委在主導實施的7大類項目中,有2大類屬於實體項目,有的項目主管部門下達計畫,有項目的實施方案,有集體決策會議記錄或紀要;有的項目有發改委或主管部門的立項批覆,有申報資料、預算評審、實施方案、概算批覆等。項目立項較規範,此項評價得分為9分。
2、資金落實及時性
設分值10分,主要評價成本控制,資金到位率、及時率、
使用率,財政投入乘數的情況
我委7個項目中共收到資金28432.4萬元,到位後及時下達到項目學校,要求嚴格按照程式進行招投標等控制成本,及時使用兌現給學生。此項評價得分為8.67分。
3、業務管理制度
設分值6分,主要評價管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性的情況。
我委制度了學生資助管理辦法、教育系統校舍建設及維修維護管理辦法、設施設備採購管理辦法及專項資金使用劃撥管理辦法,並嚴格按其辦法進行監督管理。此項評價得分為6分。
4、財務管理
設分值10分,主要評價管理制度健全性、資金使用合規性、固定資產專管理情況、固定資產利用率、項目資金安全性、財務監控有效性的情況。
我委轉發了市財政局市教委出台的各項專項資金使用辦法,要求各校嚴格按照相關辦法使用,各學校都制定了內控制度,各項工作有專人負責管理,對固定資產也有平台進行管理,項目資金也全部在財政監管下進行支付,保證了安全有效使用。此項評價得分10分。
5、會計信息管理
設分值4分,主要評價信息規範性和完整性情況
我委20xx年實行政府會計制度以來,在財政局和市教委的多次培訓指導下,圓滿從事業會計制度過度到政府會計制度,做到會計核算規範、資料齊全。此項評價得4分。
6、產出數量
設分值20分,主要評價實際完成率和完成及時率情況
我委根據實際完成的數量除以計畫數得出實際完成率,用計畫完成時間減去實際完成時間除以計畫完成時間得出完成及時率,再計算得分。此項評價得15.8分
7、產出質量
設分值20分,主要評價質量達標率和成本節約率的情況。
我委通過抽查,再根據質量達標產出數除以實際產出數得出質量達標率;用計畫成本減去實際成本除以計畫成本得出成本節約率。此項評價得分20分。
8、項目效益
設分值20分,主要評價經濟效益、社會效益、生態影響、可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度的情況。
通過電話、網路訪問了教師、學生、家長對其學校的管理、質量、校園環境等多個方面調查,其滿意度都在95%以上。此項評價得分20分。
通過自查,本次綜合評價得分93.47分。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
(一)經驗總結
1、對薄弱學校投入加大,特別是在100人以下的學校都按100人的公用經費標準進行補助。
2、做到“兩不愁三保障”教育方面無一人漏掉。
3、資金管理使用規範。
(二)存在問題
1、項目管理方面的問題:一是部分學校部分貧困學生未實行開學免收政策。二是個別學校其他貧困的認定不很規範。
2、資金使用方面的問題:支付進度有待提高。
3、項目績效方面的問題:無
(三)意見或建議
建議中市級財政加大投入比例,減少縣級財政的承擔比例,縣級財政將本級承擔部分應全額配套到位並及時支付。
資金績效自評報告範文 篇15
在縣委、縣政府的堅強領導下,在市局的指導下,我局領導班子團結和帶領全體幹部職工緊緊圍繞“解放思想,理清思路,嚴謹作風,推動發展”為主題活動,以開展“創先爭優”活動為契機,以“三加強,三確保”為中心工作目標,克服機構改革期間的困難,紮實開展食品藥品安全監管工作,全力推進農村藥品“兩網”建設,已基本完成全年的各項工作任務,並取得了較好成效,其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標,制定方案。
年初,我局根據市綜合績效評估指標,結合縣域實際情況,確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標,印發了《安仁縣食品藥品監督管理局20xx年工作要點》,制定了相應的各項工作方案,如《市場監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案,為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強化措施,全力推進各項工作的開展。
為切實推進各項工作的開展,我局採取了一系列措施,確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室,具體細化到崗到人;二是實行每月一調度,每季一點評,保證工作任務進度和質量。三是日常監管實行分片包乾,責任到組的形式,量化指標,檢查到位,獎懲分明。四是建立了詳細的工作檯帳,如日常監管、稽查辦案、“兩網”建設等電子台帳,隨時掌握工作進度和質量。
三、加強協調,採取支持。
一是加強向市直主管部門的匯報,取得市局的支持和指導。局主要領導多次到市局匯報工作開展情況,徵求市局的意見,同時,邀請市局領導和相關業務科室到我縣指導工作四次,為各項工作的開展進一步明確了方向和思路,存在的困難得到了市局充分理解和幫助,所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的匯報,爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協調,為食品藥品監管工作創造了良好的環境,得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前,我局對落實市綜合績效考評指標任務,完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成,在全市排名中名列前茅。
資金績效自評報告範文 篇16
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景。依據《中共南寧市委員會關於實施鄉村振興戰略的決定》(南發〔20__〕16號),《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”)》《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳關於印發〈廣西市縣黨政領導班子和領導幹部推進鄉村振興戰略實績考核意見〉的通知》(廳發〔20__〕140號)、《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室關於印發〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組工作規則〉和〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室工作細則〉的通知》(南鄉村振興辦發〔20__〕5號)、《關於修訂印發〈南寧市“美麗南寧”鄉村建設活動工作目標專項考評辦法〉的通知》(南鄉村組發〔20__〕4號)、《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》等檔案精神和要求,統籌實施鄉村振興戰略有關工作。
2. 主要內容及實施情況。20__年以來,市委農村工作(鄉村振興)領導小組辦公室〔原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室〕堅持以鄉村振興統攬新發展階段全市“三農”工作,充分發揮鄉村振興辦公經費支持保障作用,紮實做好全市鄉村振興工作統籌,組織機構運行正常,職責職能有序過渡,推進鄉村振興戰略實績考核任務紮實完成,鄉村環境綜合治理工作監督問效落到實處,美麗鄉村建設成效持續鞏固,持續塑造鄉村“形、實、魂”,農業農村各項工作穩步提質,全面推進鄉村振興實現“十四五”良好開局。嚴格按照本年度工作目標要求全面完成各項任務。
3. 項目資金投入和使用情況。根據20__年度預算批覆的鄉村振興辦公經費資金安排,項目投入資金總額為332.338萬元,資金使用主要安排用於包括日常辦公、宣傳、印刷、會議、接待、差旅、培訓、抽調人員一伙食補助,以及外出考察委託第三方對全市鄉村環境綜合治理工作目標管理情況開展考評服務等方面支出。20__年項目資金年初預算數為332.338萬元,年中追減3.2萬元後,全年實際預算數為329.138萬元,截至20__年12月31日,本項目預算經費實際支出291.6408萬元,項目預算執行率為88.61%。
(二)項目績效目標。通過項目資金投入,確保我市鄉村振興工作機構健全完善,組織推動實施鄉村振興戰略有關工作有序有力,全面完成年度自治區下達的鄉村振興年度任務,力爭我市推進鄉村振興戰略實績考核指標任務全面完成並取得好成績,美麗鄉村建設工作成效得到持續鞏固,年度經費執行率達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
為做好本次項目自評工作,根據《南寧市財政局關於開展20__年度市本級部門預算支出績效自評工作的通知》(南財績〔20__〕2號)明確的自評流程及相關要求,我辦組織人員對該項目資金使用情況進行梳理,對20__年度鄉村振興工作完成情況進行全面總結,重點圍繞績效目標表中設定的鄉村振興年度任務完成情況、實績考核任務完成情況、鄉村振興年度任務完成及時情況及預算超支率等產出指標、農村居民人均可支配收入、農業綜合生產能力、鄉村建設任務完成情況等效益指標及滿意度指標等方面實際完成情況開展自查,評估年度目標完成的實際成效,按照各項績效指標的評分標準進行自評分。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合自評情況。本項目符合中央、自治區和南寧市關於實施鄉村振興戰略的決策部署要求,項目資金安排有力保障了鄉村振興統籌協調機構的正常運行,日常工作有序推進,農業農村經濟穩步增長,糧食生產安全穩定,重要農產品保供有力,農村面貌日新月異,農村人居環境明顯改善,鄉風治理成效顯著,農民收入持續提高,全市鄉村振興工作取得明顯成效。項目績效目標科學合理,項目資金使用及時高效,項目實施效果較好,項目實施具有高度可持續性。
(二)自評結論。項目綜合自評結論為優秀。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。項目設立主要依據中央、自治區及南寧市關於實施鄉村振興戰略的決策部署進行立項,充分體現出我市對貫徹落實農業農村優先發展及確保財政投入鄉村振興持續增長的重視程度。同時,鄉村振興辦公經費所包含的資金結構合力,具體明確,合理可行,為鄉村振興機構正常運行提供了堅強保障。
(二)項目過程情況。包括對項目管理、資金管理、績效管理情況的分析。
1.項目管理方面。為確保鄉村振興任務落實,我辦先後制定了《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》、《20__年度南寧市推進鄉村振興戰略實績考核實施方案》等檔案,有關管理辦法合法、合規、完整。項目實施過程符合相關業務管理規定,項目中涉及採購或招投標等方面的內容均嚴格執行相關制度規定,如,全市鄉村環境綜合治理(“美麗南寧”鄉村建設活動)專項考評服務採購項目為鄉村振興辦公經費預算最大的項目內容,(預算經費為250萬元),該項內容於20__年初在南寧市公共資源交易中心三次公開招標,經評標委員會評標最終確定廣西壯族自治區統計信息服務中心(以下簡稱“考評第三方”)中標。20__年考評第三方按照服務採購契約約定和我辦考評要求開展相關工作,期間未接到任何有關第三方違反法律、法規,收受財物、泄密、不公平、不公正等方面的投訴舉報,其考評結果、社會影響均得到了市領導,各縣(市、區)、開發區及市直單位幹部民眾的一致認可。
2.資金管理方面。參照部門財務管理制度,制定有鄉村振興辦公經費資金管理制度,嚴格按照有關制度要求落實報賬、資金撥付等手續,確保資金管理合理合規、安全有序。
3.績效管理方面。按照市財政局要求,及時組織開展項目支出績效自查自評工作。
(三)項目產出情況。
1.數量指標方面。鄉村振興年度任務完成率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,我市上報完成任務14項,由1項任務(永久基本農田保護)未完成,按指標設定計分公式折算,鄉村振興年度任務完成率為93.33%。
2.質量指標方面。實績考核任務完成率實際完成值為98.15%,20__年度自治區對我市推進鄉村振興戰績實績考核任務共54項,根據1月底自查自評情況,我市共53項指標已完成,有1項指標未完成(永久基本農田保護),按指標設定計分公式折算,實績考核任務完成率為98.15%。
3.實效指標方面。鄉村振興年度任務完成及時率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,其中14項任務已及時完成,尚有1項未完成,按指標設定計分公式折算,鄉村振興年度任務完成及時率為96.33%。
4.成本指標方面。20__年度本項目經費實際支出執行率為88.61%,未出現預算超支的情況。
(四)項目效果情況。
1.經濟效益方面。20__年我市農村居民人均可支配收入17808元,較全區平均水平高1445元,名義增長10.4%,與全區持平。
2.社會效益方面。一是農業綜合生產能力穩步提升。全市20__年糧食產量211.55萬噸,同比增1.08%,超額完成自治區下達任務目標要求。水果、蔬菜產量分別打453.91萬噸、697.44萬噸,分別同比增13.1%、3.6%;生豬出欄432.41萬頭,同比增35.35%;水產品產量23.4萬噸,同比增4.4%。“菜籃子”農產品生產供給均超額完成自治區年度下達任務目標要求。二是鄉村建設成效持續提高。“美麗廣西”鄉村建設四個階段目標已在20__年底完滿收官,為鞏固美麗鄉村建設成效,從20__年度開始,我市按照《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》組織開展鄉村環境綜合治理工作目標專項考評,有效推動全市鄉村建設成效得到持續鞏固提升。20__年全市農村生活垃圾處理率達98.02%,無害化衛生廁所普及率70.48%,農村生活污水治理率為8.15%。
3.滿意度情況方面。我辦無法自行組織開展考察農民對鄉村振興工作的滿意程度調查,建議採用年度績效考評滿意度測評結果。根據20__年我市推進鄉村振興工作的實際狀況,預估服務對象滿意度為93%左右。
五、存在的問題及原因分析
(一)年度經費執行率未達標。本項目年度經費執行率為88.61%,未達到年度目標經費執行率達90%以上的要求。一是因受疫情影響,當年度無法安排外出舉辦培訓班和開展考察活動,預算安排中的培訓費、考察費在20__年12月已申請預算指標收回;二是由於機構改革方面的原因,部分業務工作經費支出方向發生變化。20__年7月,原市委農村工作領導小組與原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組合併設立市委農村工作(鄉村振興)領導小組,領導小組下設市鄉村振興和防治返貧致貧工作指揮部,機構撤併後,部分工作職能合併、機構抽調人員較少,工作要求發生變化,個別業務量有所壓減,因此辦公經費、差旅費等方面的支出有所減少,較少支出的經費已在20__年12月申請預算指標收回。
(二)個別鄉村振興任務指標未完成。由自然資源部門負責的永久基本農田保護同時被納入自治區對我市綜合績效考評指標鄉村振興方面的考核任務以及推進鄉村振興戰略實績考核任務,由於我市違法占用永久基本農田占全區比例較高,此項指標在考核中不得分。
(三)績效目標考評指標設定細化方面仍有待加強。由於鄉村振興工作任務涉及面廣,涉及產業、文化、人才、生態和組織等五大振興的方方面面,但現有的績效目標評價指標只圍繞牽頭抓總方面進行設定,覆蓋面仍有提升空間。
六、有關建議
一是建議財政部門或第三方績效評估機構加強做好對預算編制單位的指導,進一步提高鄉村振興辦公經費預算編制質量,更加科學規劃財政資金使用方向,最佳化項目實施內容,提高各類工作經費預算的精準度,切實發揮出財政資金支持鄉村振興發展的實效。二是認真按照預算績效目標管理工作的新部署、新要求,科學制定預算績效目標評價指標,切實提高績效評價指標的全面性、合理性和可操作性,財務管理有關制度完善各項規章制度,不斷加強和規範財政資金管理水平,進一步最佳化項目效果指標。三是切實加強全面實施鄉村振興戰略工作的統籌能力建設,進一步健全完善工作體制機制,按要求完成年度自治區下達的鄉村振興工作任務,推動我市鄉村振興取得新成效。
資金績效自評報告範文 篇17
根據《國家林業和草原局財政局關於20xx年度中央財政林業草原轉移支付任務計畫等有關事項的通知》(辦規字〔20xx〕22號)和《江西省財政廳轉發財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)精神,我局積極做好20xx年度全省中央林業專項轉移支付自評工作,具體情況如下:
一、績效目標分解下達情況
省林業局下達我縣林業局中央轉移支付預算資金總計2451.33萬元,其中中央林業改革發展項目資金1299.35萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,中央林業生態恢復保護項目資金388.18萬元,績效目標具體情況見附表。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況:下達我縣中央項目資金總計1687.53萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,到位率100%。
2.項目資金執行情況:生態恢復保護資金388.18萬元,已發放337.57萬元,資金執行率86.96%;改革發展資金1299.35萬元,已發放1293.45萬元,資金執行率99.55%。
3.項目資金管理情況:根據生態恢復保護項目資金和中央改革發展項目資金管理使用要求,做到專款專用,各項目資金使用科學合理,撥付及時;資金使用不存在虛列項目支出,截留、擠占、挪用、超標準開支等情況。
(二)總體績效目標完成情況。20xx年改革發展項目資金和生態保護項目資金年初總體目標基本完成,各項績效指標基本達標。
(三)績效指標完成情況分析。(根據年初績效指標逐項分析)
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標:天保工程區外國有天然商品林管護面積1.4685萬畝,天保工程區外集體和個人天然商品林管護面積6.4235萬畝,天保工程區外國有林停伐產量0.4292萬立方米,國有國家級公益林管護7.1991萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積26.1293萬畝,新增退耕還林轉國家公益林0.12萬畝,造林面積5598畝,天保工程區外撫育面積0.78萬畝,上一輪到期退耕還生態林面積0.4791萬畝,濕地保護與恢複數量1處,林業有害生物防治面積0.77萬畝,林業貸款貼息的貸款額2647萬元,上一輪完善退耕還林補助面積0.95萬畝,國有林場場外造林640畝,天然林巡護設備購置11.39萬元。
(2)質量指標:造林完成面積合格率100%,森林撫育質量合格率90%,主要林業有害生物成災率0.11%,國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業有害生物防治任務完成率100%,新造林面積合格率95%。
(3)時效指標:國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業有害生物防治任務完成率100%。
(4)成本指標:天然林資源管護中央財政補助標準21.5元/畝,國家級公益林管護補助標準21.5元/畝,造林中央財政補助標準500元/畝(中央追加補助100元/畝)、林業貸款年貼息率3%。
2.效益指標完成情況分析上一輪退耕還林補助兌現率63.1%(國有、集體退耕地落實不了退耕主體)。
(1)經濟效益:林業有害生物防治挽回經濟損失0.0125億元、
(2)社會效益:職工收入水平增幅5%,森林撫育帶動就業160人,國家級公益林提供管護崗位帶動就業人數110人,造林帶動就業107人,濕地保護與恢復聘用臨時管護50人,社會保險參保率95%。
(3)生態效益:減少水土流失取得一定效果,林業有害生物無公害防治率94.08%,國家級公益林對生態環境改善效果明顯。
(4)可持續影響:國家級公益林保障經濟可持續發展,濕地項目區生態效益持續發揮顯著生態作用。
3、滿意度指標完成情況分析:退耕農戶和社會公眾滿意度95%,國家級公益林管護員滿意度98%,造林補助政策宣傳滿意度95%,濕地轄區及周邊民眾滿意度95%,林業有害生物防治轄區民眾滿意度97%。
三、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施:
上一輪退耕還林補助兌現率63.1%,原因是國有、集體退耕地落實不了退耕主體。有個別項目實施緩慢,資金執行率不高,下一步將加快項目實施進度,儘快把資金髮放到位。
四、績效自評結果擬套用和公開情況:
績效自評工作充分發揮中央項目資金效益促進林業項目資金預算執行,同時對項目資金申報起到引領作用。按相關要求,我局20xx年中央項目資金績效自評及時向縣財政局、市林業局上報。
五、其他需要說明的問題:
無
資金績效自評報告範文 篇18
一、績效目標分解下達情況
1.財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關於預下達20__年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]869號)和《長春市財政局關於預下達20__年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]870號)檔案要求,經研究決定,依據20__年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表,決定將鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務補助資金377萬元(其中中央銜接資金176萬元、省級銜接資金201萬元),撥付至長春蓮花山農業發展有限公司用於“同心村農業科技園區合作項目”。
該項目採取合作經營方式,合作經營收益將差異化分配至全區脫貧戶,預計年收益率4%,切實提升脫貧人口收入。
2.財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
項目於12月23日簽訂資金使用協定,將377萬元以合作經營模式投入長春蓮花山農業發展有限公司,用於同心村農業科技園區合作項目,合作經營收益暫定為總投資的4%,具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整,收益主要用於建檔立卡脫貧戶生產、生活補助,助力鄉村振興工作,收益將覆蓋全區脫貧人口,預計使125戶236人受益,具體以實際發放日期實有脫貧人口數為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經營收益項目,項目於12月23日簽訂資金使用協定,將377萬元以合作經營模式投入長春蓮花山農業發展有限公司,用於同心村農業科技園區合作項目,協定內約定合作經營收益每年支付一次,鄉村振興局要求長春蓮花山農業發展有限公司要將資金嚴格按照協定履行,參照《長春蓮花山生態旅遊度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用,並定期聽取資金使用情況匯報,確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財政局關於預下達20__年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]869號)和《長春市財政局關於預下達20__年省級財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》(長財農指[20__]870號)檔案要求,在協定簽訂後,已於20__年12月24日前向長春蓮花山農業發展有限公司撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務補助資金377萬元。
2.資金執行情況。該筆鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務補助資金377萬元使用周期(即項目建設周期)原則上為1年。目前,該項目資金已投入長春蓮花山農業發展有限公司,已按照協定正常履行。
3.項目管理情況。長春蓮花山農業發展有限公司應專人管理該項目,指派專門財務人員進行財務管理,接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查,按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時,保證銜接資金不用於單位(部門)的基本支出;各種獎金、津貼和福利補助;彌補企業虧損;修建樓堂館所;彌補預算支出缺口和償還債務;大中型基本建設項目;交通工具及通訊設備;城市基礎設施建設和城市扶貧;企業擔保金。
(二)績效目標完成情況
1.產出指標完成情況。脫貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人;脫貧人口數236人,資產入股受益人口數236人。
2.效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%;帶動增加受益人口全年總收入15.08萬元;受益人口數236人。
3.社會效益指標完成情況。脫貧人口數236人。
4.滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為15.08萬元;由於該項目契約簽訂以正式投產之日開始計算收益,項目正式投產為12月底,20__年底實現收益,收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中,我們將繼續加強監管該項目,按照規定定期就該項目運營情況進行調度並聽取匯報,確保項目進展順利,收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將隨20__年部門決算時進行,屆時將按照規定進行公示公開,確保符合各項規定。
資金績效自評報告範文 篇19
一、專項資金基本情況
(一)、專項資金概況:永興縣幼稚園20__年幼兒一伙食費項目預算總金額為93.6萬元。實際收入92.478萬元,實際支出92.478萬元。該項目資金來源於20__年上期和下期幼兒搭餐費的非稅收入,用於20__年上期和下期幼兒的一伙食費及點心費支出。
(二)、專項資金預期目標完成程度:該項目的實施,保障了幼兒膳食營養均衡,安全衛生,促進了幼兒身心健康發展,得到了幼兒和家長的一致肯定。
(三)項目資金使用及管理情況:
1、成立專項資金管理機構:家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
2、資金到位情況:財政專戶分別於20__年4月、20__年11月、20__年12月共劃款搭餐費92.478萬元至永興縣幼稚園非稅專戶。
3、項目資金管理情況:搭餐費統一繳存至財政非稅專戶,財務通過直接支付形式報賬,逐月撥幼兒一伙食費至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
4、項目資金實際使用情況: 20__年2-12月總計使用了幼兒一伙食費92.478萬元。(20__年元月份幼兒一伙食費4.77萬元為 20__年下期幼兒一伙食費收入)。
二、績效評價工作情況
根據《永興縣財政局關於做好 20__年度財政支出績效評價工作的通知》等相關檔案,召開了專題會議,制定了工作計畫,組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)
根據《永興縣財政局關於做好20__年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20__〕39號)相關檔案精神,我園認真負責、客觀公正地開展20__年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分97.9分。 永興縣幼稚園幼兒一伙食費項目的實施,最大力度的保障了20__年全體幼兒一伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養均衡、安全衛生,促進了幼兒身心健康發展。
四、存在的問題
650元/期/生的收費標準是郴價費[20__]34號檔案核定,至今未變。20__至20__年物價飛漲,我們的幼兒一伙食費成本有待提高。
五、有關建議
提高幼兒一伙食費標準,減化項目費審批手續。
六、其他需要說明的問題
無
資金績效自評報告範文 篇20
按照《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)和《內蒙古財政廳轉發財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(內財監〔20xx〕126號)要求,現將內蒙古自治區20xx年度就業補助資金績效自評情況公開如下:
一、績效目標分解下達情況
按照財政部、人力資源社會保障部《關於下達20xx年就業補助資金預算的通知》(財社〔20xx〕28號)要求,我區20xx年度就業補助資金績效目標是:一是資金按規定用於職業培訓補貼、職業技能鑑定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批准的其他支出項目。二是確保完成年度城鎮新增就業目標任務。三是確保年末城鎮調查失業率保持在目標範圍內。內蒙古自治區財政廳、人力資源社會保障廳下發《關於下達20xx年中央就業補助資金的通知》(內財社〔20xx〕408號),對照我區績效目標和預算績效管理要求,將我區績效目標分解下達至12個盟市和2個計畫單列市。為進一步加強預算績效管理,提出了積極消化以前年度結餘、規範支出範圍、簡化審批流程、加快預算執行進度、將就業補助資金列入直達資金管理等工作要求。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.資金執行情況分析
(1)資金籌集情況。20xx年,全區籌集就業補助資金242366.88萬元(其中:中央補助153829萬元,自治區補助42724.53萬元,地方補助45813.35萬元),上年結餘101514.69萬元,年度資金合計343881.57萬元。
(2)支出情況。20xx年全區就業補助資金支出296707.04萬元,執行率為86.28%。其中:就業創業服務補助支出17874.12萬元,占總支出的6.02%;職業培訓補貼支出25251.03萬元,占總支出的8.51%;社會保險補貼支出90637.67萬元,占總支出的30.55%;公益性崗位補貼支出66730.10萬元,占總支出的22.49%;職業技能鑑定補貼支出193.52萬元,占總支出的0.07%;就業見習補貼支出4579.26萬元,占總支出的1.54%;高技能人才培養補助2431.06萬元,占總支出的0.82%;求職創業補貼4412.6萬元,占總支出的1.49%;其他就業補助支出83804.16萬元,主要用於自治區各級財政安排的高校畢業生社區民主志願者服務計畫補助、中小企業儲備高校畢業生補助、就業獎勵資金、創業發展資金、高校畢業生就業補助資金、社區家庭服務綜合服務中心獎補資金、疫情期間房租減免補貼、農牧民轉移培訓生活費補貼等,占總支出的28.24%;一次性創業補貼支出793.5萬元,占0.27%。
(3)結餘情況。20xx年就業補助資金年末滾存結餘47174.53萬元。其中,已審核完畢需跨年支付的就業補助資金2.3億元,實際結餘為2.4億元。
2.資金管理情況分析
(1)資金使用標準明確、程式規範。全區各級人力資源社會保障部門、財政部門嚴格按照《關於進一步做好公益性崗位開發管理有關工作的通知》(內人社辦發〔20xx〕50號)、《關於印發的通知》(內人社辦發〔20xx〕58號)、《關於公布職業技能培訓補貼目錄的通知》(內人社辦發〔20xx〕12號)、《內蒙古自治區財政廳人力資源和社會保障廳轉發財政部人力資源社會保障部關於印發就業補助資金管理辦法的通知》(內財社〔20xx〕289號)等政策規定的範圍、標準和程式開展各項補貼發放工作。並在項目資金分配、審核、撥付等各個重點環節,增強項目透明、程式透明、制度透明,強化申報、審核、撥付、使用、監督相互制約機制,確保資金安全高效運行。
(2)監督管理體系健全,狠抓跟蹤問效。在就業補助資金使用管理方面,已經形成以項目實施單位申報、就業部門初審、人社部門複審、財政部門覆核撥付,以及與專項審計、內部控制、行政監督有機結合的就業專項資金使用監督管理體系,有效促進了就業補助資金使用監督管理工作。20xx年,自治區人力資源社會保障部門會同財政部門,對就業補助資金管理使用情況進行專項檢查,對發現的問題及時提出整改建議,並對整改情況進行了跟蹤監督,督促地區完成整改。
(二)總體績效目標完成情況分析
總體績效目標完成情況。一是資金按規定用於職業培訓、職業技能鑑定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補貼、高技能人才培養補助,以及“以獎代補”項目補貼、中小企業儲備高校畢業生生活補助、民生志願者補助、失業動態就業信息服務與統計監測補助、基層勞動和社會保障補助、就業獎勵、創業活動補助等。二是年度完成城鎮新增就業人數224396人,失業人員再就業人數114098人,就業困難人員就業人數75837人。三是年末城鎮調查失業率為6%。
(三)績效指標完成情況分析
1.數量指標分析
(1)社會保險補貼人數
享受社會保險補貼人員年度目標指標值為220000人,20xx年實際完成176732人,完成年度預期目標的80.33%;其中,就業困難人員社會保險補貼173720人,高校畢業生社會保險補貼381人。
(2)公益性崗位補貼人數
享受公益性崗位補貼人員年度目標指標值為65000人,20xx年實際完成55979人,完成年度預期目標的86.12%。
(3)享受就業見習補貼人數
享受就業見習補貼人數年度目標指標值為10000人,20xx年實際完成7562人,完成年度預期目標的75.62%。
(4)符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例
符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例年度目標指標值為≥95%,20xx年實際比例為97.90%,完成預期目標。
(5)國家級高技能人才培訓基地建設數量
國家級高技能人才培訓基地建設數量年度目標指標值為2個,實際完成2個,分別為內蒙古民族工業技師學院、機電職業技術學院,完成年度預期目標的100%。
(6)大師工作室建設數量
大師工作室建設數量年度目標指標值為5個,實際完成4個,分別為內蒙古航天紅崗機械有限公司、內蒙古北方重工業集團有限公司、赤峰北方民族技工學院、鄂爾多斯理工學校,完成年度預期目標的80%。
2.質量指標
各盟市嚴格按照內蒙古自治區財政廳、人力資源和社會保障廳轉發財政部、人力資源社會保障部《關於印發就業補助資金管理辦法的通知》(內財社〔20xx〕289號)進行補助資金的發放與使用,職業培訓補貼發放準確率、社會保險補貼發放準確率、公益性崗位補貼發放準確率、就業見習補貼發放準確率、求職創業補貼發放準確率均高於年度目標指標值98%,效果良好,完成年度預期目標;接受職業培訓後取得職業資格證書(或職業技能等級證書、專項職業能力證書、培訓合格證書)人員的比例實際完成值為90.67%,高於年度目標指標值80%,完成年度預期目標。
3.時效指標分析
(1)資金在規定時間內下達率
20xx年,中央下達和自治區安排的就業補助資金能夠及時下達,資金在規定時間內下達率高於年度目標指標值98%,完成年度預期目標。
(2)補貼資金在規定時間內支付到位率
補貼資金在規定時間內支付到位率年度目標為≥98%,20xx年實際完成值為98.59%,完成預期目標,各項就業補助資金能夠在規定時間內支付到位。
4.成本指標分析
(1)職業培訓補貼人均標準
職業培訓補貼人均標準年度目標指標值為1600元,20xx年實際完成值為2234.23元。職業培訓補貼根據培訓工種、培訓時長、培訓人數據實進行補貼,同時,在開展職業技能提升行動期間,符合條件的培訓期間生活費從就業補助資金支出,造成實際完成值與年初目標值存在一定差異。
(2)職業技能鑑定補貼人均標準
職業技能鑑定補貼人均標準年度目標指標值為200元,20xx年實際完成值為229.21元。職業技能鑑定補貼根據工種及鑑定人數據實補貼,實際完成值與年初目標值存在一定差異。
(3)社會保險補貼發放人均標準
社會保險補貼發放人均標準年度目標指標值為“單位應繳納的三項社會保險費或原則上不超過社會保險費實際繳納額的2/3”,20xx年實際完成值為5128.54元。
(4)公益性崗位補貼人均標準
公益性崗位補貼人均標準年度目標指標值為“原則上不高於當地最低工資標準”,20xx年實際完成值為11920.56元/年,月人均補貼標準993.38元。我區最低工資標準為:一類地區1980元、二類地區1910元、三類地區1850元。
5.經濟效益指標
(1)城鎮新增就業人數
城鎮新增就業人數年度目標指標值為180000人,20xx年實際完成值為224396人,完成年度預期目標的124.66%。
(2)城鎮調查失業率
城鎮調查失業率年度目標指標值為6%左右,20xx年實際完成值為6%,完成年度預期目標。
(3)年末高校畢業生總體就業率
20xx年年末高校畢業生總體就業率保持穩定,完成年度預期目標。
(4)失業人員再就業人數
失業人員再就業人數年度目標指標值為50000人,20xx年實際完成值為114098人,完成年度預期目標的228.2%。
(5)就業困難人員就業人數
就業困難人員就業人數年度目標指標值為40000人,20xx年實際完成值為75837人,完成年度預期目標的189.59%。
6.社會效益指標
零就業家庭幫扶率100%,完成年度預期目標;全年沒有因就業問題發生重大群體性的事件。
7.服務對象滿意度指標
服務對象對我區公共就業服務和就業扶持政策經辦服務的滿意度分別為92.12%和94.46%,滿意度較高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年,我區通過開展就業補助資金績效自評工作發現,享受社會保險補貼人數、享受職業培訓補貼人數、享受公益性崗位補貼人數、享受就業見習補貼人數等數量指標未完成預期目標值,且偏離程度較大;職業培訓補貼人均標準、職業技能鑑定補貼人均標準等成本指標較年初目標值偏離較大;失業人員再就業人數、就業困難人員就業人數等經濟效益指標實際完成值高於目標指標值較多,現將偏離績效目標的主要原因及存在的問題說明如下:
(一)偏離績效目標的原因
1.社會保險補貼人員數量未達到目標值
主要原因為:一是部分符合條件的人員在常住地申領社保補貼,導致補貼人數減少;二是部分人員申報期晚,造成申領、審核工作滯後,已經審核完成的社保補貼也因財政軋賬等原因未能及時支付。
2.公益性崗位補貼人員數量未達到目標值
主要原因為:一是部分20xx年公益性崗位安置期限已滿人員離崗。二是部分旗縣區根據資金量及工作開展情況適時調整人數,導致享受公益性崗位補貼人員數量減少。
3.就業見習補貼人數未達到目標值
主要原因為:一是受疫情影響,見習時間開始較晚,存在招募後見習期未滿三個月,不滿足發放見習補貼要求的情況,就業見習補貼先由見習單位墊付,期滿考核合格後再向人社部門、財政部門申請補貼,存在跨年支付。二是見習期間各地區青年見習人員通過參加公務員考試、事業單位人員考試及進入國有企業等多種就業方式實現穩定就業,造成見習期間的人員流失,且部分見習人員未達到申領補貼期限標準(3個月)即離職,不滿足發放條件。
4.大師工作室建設數量未達到目標值
主要原因為:大師工作室建設數量年初目標為5個,其中一個項目經公示後不符合條件,取消獲評資格,實際完成4個。
5.失業人員再就業、就業困難人員就業人數超出預期目標幅度較高
主要原因為:一是受新冠疫情反覆影響,就業轉失業人員增加。我區積極貫徹黨中央、國務院總體部署,紮實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,出台了各項穩崗位、促就業政策,積極開發公益性崗位,強化就業培訓、夯實社保補貼、創業擔保貸款等多項扶持政策,幫助失業人員、就業困難人員及時就業。二是失業登記和就業困難認定放開戶籍限制。當前,凡是符合條件的人員均可在戶籍地、常住地、工作地和參保地辦理失業登記;可在常住地辦理就業困難認定,這部分人員包含流動人員和農村戶籍的進城務工人員,有著數量大、流動性強、可預測性較弱的特徵,從而整體推高失業登記人員和就業困難人員。
(二)下一步改進措施
為進一步加強就業補助資金管理工作,保障就業專項補助資金的規範性、合理性和安全性,提高就業補助資金使用效益,我們將採取以下措施。
1.不斷推進就業政策落實落地
繼續把穩就業保就業作為首要政治任務,著力實施就業擴容提質工程,推動實現更加充分更高質量就業。一是實施“促進重點就業群體就業行動”,把促進高校畢業生就業放在首位,落實高校畢業生就業創業計畫和企業就業支持計畫。二是實施“創業內蒙古行動”,落實創業培訓“馬蘭花”計畫,加大對各類群體創業支持。三是實施“技能內蒙古行動”,持續完善終身職業技能培訓政策和組織實施體系,開展重點群體重點行業專項培訓。四是實施“就業服務質量提升行動”,健全蘇木鄉鎮(街道)、嘎查村(社區)服務平台,不斷提升公共就業服務水平,確保社會保險補貼、公益性崗位、基層服務項目等各項就業政策落實落地。五是認真貫徹落實黨中央、國務院推進鄉村振興的要求,加大對國家鄉村振興重點幫扶旗縣的資金支持力度,強化就業促進、技能提升,穩定脫貧人口就業規模,堅決防止規模性返貧。
2.切實加強就業補助資金監管
一是提高資金審核、撥付效率,加大各盟市預算執行力度。督促盟市人社部門加強與財政部門的溝通、對賬,進一步加快資金分配、審核、撥付進度,避免跨年支付。對支出進度慢、工作力度小的盟市進行重點通報、督導,並與20xx年度預算編制、轉移支付掛鈎。二是繼續做好全區就業補助資金監管工作,自治區人社廳會同財政廳開展就業補助資金管理問題專項整治,採取自查、互查、重點抽查等方式規範資金支出,保障資金安全運行。三是組織編制全區就業補助資金預算,採用綜合考慮各盟市編報的就業補助資金預算,結合各地就業相關數據、地方資金安排情況、資金結餘情況、財政困難程度係數等因素的因素法分配就業補助資金,避免資金結餘。
3.加大政策宣傳力度
充分利用網站、就業服務微信公眾號、以及“快手”、“抖音”等網路直播平台、政策宣傳單、公告欄、社區LED屏滾動播放等,廣泛宣傳就業創業政策,做好政策解讀工作,確保有需求的應知盡知。推行“政策找人、服務上門”經辦模式,形成主動幫助、主動對接的濃厚氛圍,提高政策宣傳的精準性。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
我區通過開展績效自評工作,將進一步加強就業補助資金的管理,提高就業補助資金使用效率,積極推進各項就業政策落實,並及時將績效自評情況在社會上進行公開,接受民眾的監督。我區將績效自評結果與資金預算相結合,及時調整和最佳化下一年度預算支出的方向和結構。不斷加強績效自評結果在資金預算編制和執行中的套用,促進各項補貼資金的合理分配與有效使用。
五、其他需要說明的問題
無。
資金績效自評報告範文 篇21
根據《財政部關於印發的通知》(財預〔20__〕10號)、《中共雲南省委 雲南省政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(雲發〔20__〕11號)、《雲南省財政廳關於印發的通知》(雲財績〔20__〕11號)、《中共昆明市委 昆明市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(昆發〔20__〕12號)和《昆明市財政局關於開展市本級財政支出績效20__年重點評價工作有關事項的通知》的要求,雲南明博會計師事務所(普通合夥)接受昆明市財政局委託,20__年7月至20__年9月對昆明市20__年教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金)開展績效評價。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目設立背景、目的
為貫徹落實教育部、國家發展改革委、財政部《關於實施第二期學前教育三年行動計畫的意見》(教基二〔20__〕9號)和《昆明市實施“春風化雨行動”發展學前教育三年行動計畫(20__-20__年)》(昆通〔20__〕7號)精神,進一步加強普惠性民辦幼稚園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
20__年1月,昆明市教育局、昆明市財政局、昆明市發改委出台了《昆明市普惠性民辦幼稚園認定和管理辦法(試行)》(昆教民〔20__〕1號)(以下簡稱《辦法》)。根據《辦法》規定,昆明市設立市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼稚園進行扶持。各縣(市)區認定的普惠性民辦幼稚園,認定結果有效期為三年,期滿後重新申報認定,有效期內享受扶持政策包含上級專項補助資金和獎補資金、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長和骨幹教師優先培訓、一級示範園結對幫扶等。
2.預算批覆及資金安排、到位情況
(1)預算批覆情況
根據《昆明市財政局關於批覆20__年部門預算的通知》(昆財教〔20__〕1號),批覆昆明市教育體育局20__年(下級)教育發展專項經費項目資金4,230.00萬元,其中:普惠性民辦幼稚園市級補助資金2,930.00萬元。
(2)資金下達情況
20__年3月30日,昆明市財政局和昆明市教育體育局下發了《關於下達20__年普惠性民辦幼稚園市級補助資金的通知》(昆財教〔20__〕72號),下達昆明市20__年普惠性民辦幼稚園補助資金6,730.67萬元,補助資金由市級和縣區共同承擔:一板塊市級承擔30%,縣區承擔70%;二板塊市級承擔60%,縣區承擔40%;三板塊市級承擔80%,縣區承擔20%。市級承擔補助資金金額2,951.89萬元,減去結餘在縣區的市級獎補資金4.63萬元,市級本次實際下達資金2,947.26萬元。
3.實施內容
根據《教育部 國家發展改革委 財政部》(教基二〔20__〕9號)及《中共昆明市委 昆明市人民政府》(昆通〔20__〕7號)設立。
市教體局每年統籌普惠性民辦幼稚園的申報認定工作,在幼稚園自願申報的基礎上,屬地教育、財政和發改部門對申報的幼稚園按照認定條件進行初步認定,公示無異議後上報市級備案。對備案通過的普惠性民辦幼稚園在三年有效期內按照一級幼稚園100元/人/月、二級幼稚園80元/人/月、三級幼稚園50元/人/月的標準,每年度給予10個月的經費補助。
補助資金由市級和縣區共同承擔,承擔比例為:一板塊(五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、安寧市)市級承擔30%,縣區承擔70%;二板塊(石林縣、宜良縣、富民縣、晉寧區、陽宗海風景區、嵩明縣)市級承擔60%,縣區承擔40%;三板塊(祿勸縣、尋甸縣、東川區)市級承擔80%,縣區承擔20%;三個國家級(省級)開發度假園區(高新區、經開區、度假區)全部由區級承擔。
項目的實施有利於促進城鎮和經濟發達地區的農村全面普及學前三年教育,其他農村地區特別是集中連片特困地區學前三年毛入園率有較大增長。初步建成以公辦園和普惠性民辦園為主體的`學前教育服務網路,逐步建立起以公共財政投入為主的農村學前教育成本分擔機制,幼稚園辦園水平和保教質量顯著提高。
(二)績效目標設立情況
1.績效目標:通過專項資金的扶持,改善普惠性民辦幼稚園辦學條件,提高普惠性民辦幼稚園的辦學水平和質量,不斷擴大普惠性學前教育資源,普惠性幼稚園布局合理,學前三年毛入園率達到98%。
2.績效指標
(1)產出質量指標:新增質量指標及其對應三級指標:在園幼兒增長率≥10%、普惠性民辦幼稚園覆蓋情況、補助對象準確性、普惠性幼稚園布局合理性、學前三年毛入園率≥95%、政策知曉率等指標;
(2)產出時效指標:新增產出指標中的時效指標及對應三級指標:補助資金到位及時率100%;
(3)社會效益指標:新增社會效益指標及對應三級指標:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼稚園成本分擔情況;
(4)可持續影響指標:新增幼稚園教育質量整體提升、民辦幼稚園關停情況;
(5)服務對象滿意度:根據項目實施後的具體受益對象,將其細化為入園學生家長滿意度和受補助幼稚園滿意度;
(三)項目組織管理情況
1.組織分工
昆明市委、市政府高度重視民辦教育的發展,成立了發展民辦教育工作協調領導小組,負責統籌研究、協調解決全市民辦教育發展中的重大問題。市級建立由市教育體育局牽頭,市編辦、市發展改革委、市公安局、市民政局、市財政局等部門參加的市級聯席會議制度,及時協調解決民辦教育改革發展中的重點難點問題,保障項目資金的及時下達、規範使用。市教體局為教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金)主管單位,項目由相關科室派專人進行具體落實和實施。
2.項目管理
(1)認定管理。各地教育主管部門根據民辦幼稚園的申報情況,會同同級財政、發改部門對申報的幼稚園進行審核,並在規定的時間內將結果向社會公示,公示異議後上報市教育體育局。
(2)年檢工作。各縣(市)區教育主管部門按照市級統一制定的年檢標準,負責轄區內每一所民辦幼稚園的年檢工作,將年檢結果向社會公示後,報市教育體育局匯總,市教育體育局根據各縣(市)區上報的年檢結果進行抽檢。
3.制度管理
首先,《辦法》執行五年多來,扶持了一批保教質量好、收費合理的民辦幼稚園,擴大了普惠性學前教育的覆蓋面,讓更多的老百姓享受了優質、普惠的民辦學前教育。但隨著社會經濟的發展、教育改革的深化及上級部門的政策調整,原來的認定和管理辦法已經不適應普惠性民辦幼稚園發展需要。
根據《中共中央國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》和《雲南省教育廳 雲南省財政廳 雲南省發展和改革委員會關於加強和改進普惠性民辦幼稚園認定扶持和管理工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)等檔案精神,結合昆明市實際,昆明市教體局將《辦法》修訂為《昆明市普惠性民辦幼稚園管理辦法》(昆教體規〔20__〕1號),旨在加強昆明市普惠性民辦幼稚園建設,實現不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1.績效評價目的
通過對市教育體育局和各縣(市)區教育主管部門在教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金)中的管理工作情況進行評價、分析,全面了解項目立項及資金管理、業務管理過程是否規範;通過對資金運行情況、安全性、支撐能力等方面進行評價,了解普惠性幼稚園補助資金的覆蓋面、統籌級次和保障水平等情況,了解補助資金到達、支出和結餘的規模、結構和增長變化情況,了解補助資金在減輕適齡幼稚園家長成本負擔、對享受政策的幼稚園成本分攤等方面發揮的作用。評價資金運行是否有助於幼稚園的可持續發展,項目主管單位對資金過程管理的等各方面的問題。通過開展績效評價,提高資金使用效益,最佳化公共資源配置,強化部門支出責任,向社會公眾提供更多更好的公共產品和服務,提高履職效率和服務質量,促進效能政府建設。同時,推進財政績效管理工作,進一步完善財政預算管理制度,努力提高財政科學化精細化管理水平。在此基礎上,總結經驗,查找不足,促進項目提質增效,強化項目支出責任,實現最佳化資源配置,有利於項目以後年度的開展建立科學、規範的財政支出績效評價管理體系及可行性參考建議。
2.績效評價對象和範圍
本次績效評價對象為20__年教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金),評價範圍為補助資金所補助的各個縣(市)區普惠性民辦幼稚園。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價等級和評價抽樣
1.績效評價原則
本次績效評價遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明的基本原則:
(1)科學公正原則。運用科學合理的方法,按照規範的程式,對項目績效進行客觀、公正的反映。
(2)統籌兼顧原則。職責明確,與單位自評各有側重、相互銜接,在單位自評的基礎上開展此次績效評價工作。
(3)激勵約束原則。績效評價結果與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明原則。績效評價結果依法依規公開,並自覺接受社會監督。
2.績效評價指標體系
(1)績效評價指標
根據項目相關性、重要性、可比性、經濟性、系統性原則,結合財政支出項目績效評價的相關要求設立相應的指標,並分配相應的權重(分值)。本項目設定4個一級指標(決策、過程、產出、效益);11個二級指標(項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、社會效益、可持續影響、滿意度);26個三級指標。
(2)績效評價指標分值權重
本項目績效評價為百分制,最終得分由各指標得分累計加總形成。績效評價指標體系從決策、過程、產出、效益四個方面進行構建,“決策”分值權重15分,“過程”分值權重20分,“產出”分值權重35分,“效益”分值權重30分。
(3)指標解釋
績效評價指標體系以項目管理流程所包含的“決策—過程—產出—效益”環節為依據,將績效評價指標劃分為決策、過程、產出、效益四個維度並作為一級指標,對專項資金進行全面績效評價。因決策和過程指標基本為共性指標,所以指標解釋主要針對產出和效益指標進行解釋說明。
決策:主要關注績效目標的設定情況,重點評價績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度,績效目標的設立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標是否清晰、細化、可衡量。主要考核項目立項依據的充分性、立項程式的規範性、績效目標設定合理性、績效指標明確性、預算編制的科學性、資金分配合理性。
過程:主要關注資金投入和使用情況,以業務管理和財務管理為主線展開,依據相關項目管理制度和資金管理辦法設計考核點,重點評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果。資金分配過程是否科學規範,資金投入方式是否合理,資金能否及時到位,預算執行進度是否按預期進行,資金使用是否經濟高效。項目實施過程中的合規性、合法性,評價資金使用的安全性、有效性。
產出:教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金),市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼稚園進行扶持加強普惠性民辦幼稚園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民民眾對學前教育的需求認定為普惠性民辦幼稚園,有效期為三年,期間可享受上級資金補助、租金減免、家庭經濟困難在園幼兒政府資助、園長、骨幹教師優先培訓、一級示範園結對幫扶等扶持政策。因此,項目的產出數量指標為“受益普惠性民辦幼稚園數”。從產出時效指標看,主要根據各項工作的年度計畫進行評價,考察年度計畫工作完成及時情況,是否按照既定的工作計畫及時完成工作,資金下達、支付是否及時。從產出質量指標看,項目屬於多年延續對下民生補助項目,質量指標為“普惠性民辦幼稚園增長率、補助對象準確性、普惠性幼稚園覆蓋情況、普惠性幼稚園布局合理性、學前三年毛入園率、政策知曉率”等。
效益:教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金),由市、縣兩級設立民辦教育發展專項資金,對普惠性民辦幼稚園進行扶持,主要目標為通過項目實施加強普惠性民辦幼稚園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民民眾對學前教育的需求。
①從社會效益看,項目實施目的為加強普惠性民辦幼稚園建設,不斷擴大普惠性學前教育資源,全面提高政府公共服務能力,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育,逐步化解學前教育“入公辦園難、入民辦園貴”的問題,滿足人民民眾對學前教育的需求,所以社會效益設定了:“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、家庭負擔減輕情況、普惠性民辦幼稚園成本分擔情況考核項目的社會效益。
②從可持續效益看,該項工作主要考核,是否能夠通過補助項目,持續整體提升學前教育質量,滿足人民民眾對學前教育的需求。
③“滿意度”指標,通過對幼兒學生家長、受助幼稚園採取問卷調查或訪談的方式進行滿意度調查,了解幼稚園在工作開展中的滿意度,了解幼兒學生家長從項目中的獲得感和滿意度。
3.績效評價方法
本次績效評價採取評價組評價(含資料核查和現場評價)、專家組會審、徵求被評價部門意見、出具正式評價報告的程式開展評價工作。績效評價工作主要採用綜合評價法、因素分析法、對比分析法、公眾評判法、實地調查法等。
(1)綜合評價法
從決策、過程、產出、效益四個維度出發,結合項目特點與重點設定評價指標體系,並設定相應的指標權重與評分標準,評價時根據評價標準對每一指標分別打分,最後累計算出總分。
(2)因素分析法
通過綜合分析影響財政支出項目績效目標實現、實施效果的內部、外部因素,如政策環境、政策主體、政策對象、政策路徑和政策資源等,綜合評價財政支出政策績效目標實現程度。
(3)對比分析法
依據項目設立時的預算申報檔案、預算批覆下達檔案,對照項目實際完成內容,評價項目的完成情況;依據相關政策檔案,評價項目是否按照項目管理辦法等檔案執行;依據項目資金計畫檔案和憑證,評價項目資金下撥、到位及使用情況;將項目績效目標與實施結果對比分析,判斷項目目標的實現情況;將項目預期效益與實施效果數據進行對比分析,結合開展的問卷調查,評價項目預期效果和效益實現程度。
(4)實地調查法
績效評價工作組根據分工,採用資料收集與數據填報、案卷研究、實地調研、座談會等方式,組織開展實地評價。實地評價過程中,根據評價對象的具體情況,收集評價數據、資料等。
(5)公眾評判法
通過現場調查與座談、發放調查問卷等方式,了解項目實施情況,發現項目管理、實施過程中存在的問題,尋求完善相關政策和項目實施的建議,著重對項目產出和效益情況進行調查了解,為項目實施效益提供定性與定量評價的依據。
4.績效評價標準
績效評價標準通常包括計畫標準、行業標準、歷史標準等,用於對績效指標完成情況進行比較。本次績效評價主要採用計畫標準。
本次績效評價採用百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據最終得分將評價等級分為:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
5.績效評價抽樣
教育發展專項經費(普惠性民辦幼稚園市級補助資金)中共涉及普惠性民辦幼稚園445所,在園幼兒人數88253人,由於數量眾多、單個補助金額相對較小,抽樣考慮因素中包含獲得經費較多、處於平均水平、較少縣(市)區,實現各板塊全覆蓋。
本次績效評價抽取一板塊:五華區、官渡區、西山區、呈貢區;二板塊:石林縣、宜良縣、晉寧區、嵩明縣、陽宗海;三板塊:東川區;共10個縣(市)區,抽樣縣(市)區覆蓋率達58.82%,下達的市級補助資金2,947.26萬元、縣區配套資金3,254.41萬元,抽樣資金4,264.02萬元,占比68.76%。
(三)績效評價工作過程
1.實施方案編制
在受託對項目開展績效評價後,評價工作組及時與市教育體育局進行溝通,了解項目的基本情況,包括項目實施背景、計畫實施內容、預算安排情況、組織實施流程、資金撥付流程等,並收集相關檔案資料。組織組員對收集到的檔案資料進行研讀,並查閱與項目實施密切相關的規章制度、檔案規定,力求獲取對項目全方位的了解。根據績效管理處、資金處室的要求,結合本項目特點,形成項目評價的總體思路,結合項目計畫實施內容,形成項目績效評價指標體系和方案初稿,並就方案的可行性、合理性與行業專家進行請教,根據反饋意見修改後,在規定時間內提交績效管理處組織專家評審。根據專家意見進一步修改完善,提交資金處室和項目主管單位徵求意見,並根據資金處室和項目主管單位反饋意見再次修改完善,形成了最終的項目績效評價指標體系和績效評價方案。
2.數據填報和採集
評價工作組就所需採集的數據與市教育體育局和各縣(市)區教育主管部門進行溝通,並赴現場收集項目資金使用情況、目標完成情況、項目管理制度與執行情況及效果實現情況等相關資料。
3.社會調查
根據實施方案中確定的調查對象、調查內容和抽樣方式,評價工作組以問卷調查的形式對幼兒教職工和幼兒學生家長開展滿意度調查,共發放問卷4340份,實際有效回收4340份,問卷有效回收率100.00%。
4.綜合分析評價及報告撰寫
(1)數據整理
評價工作組在評價實施過程中,採用合理的方法對收集的基礎資料進行分類整理、核實和全面分析,要求被評價單位對缺失的資料及時補充,對存在疑問的重要基礎數據資料進行解釋說明。同時利用各種公開的統計數據,如政府部門政務公開信息、統計或研究機構的各類資料庫及研究成果、網際網路上各類相關數據信息。通過充分收集、分析和加工數據信息,形成對績效評價巨觀與微觀層面的數據信息支撐。
(2)績效分析與評分
按照評價實施方案確定的評價指標、評價標準和評價方法,根據評價基礎數據,對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和量化評分。一是績效評價指標分析,結合評價指標體系中決策、過程、產出、效益四個方面分別分析各指標的評價情況;二是對績效目標實際完成情況進行量化、具體分析。完成績效分析後運用既定的評價標準和評價方法,根據收集整理的數據和分析結果,對各項指標進行打分。根據各項指標權重,算出綜合績效分值,根據績效得分,確定績效等級。
(3)綜合評價
在對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析、量化評分的基礎上,總結分析評價對象總體的績效情況及相關經驗與做法,形成初步評價結論。並以事實為依據,認真梳理評價過程中發現的問題,剖析影響績效的主要問題,分析產生問題的原因。針對存在的問題,總結教訓,提出對策建議。
(4)撰寫報告
項目組根據績效評價的原理和績效管理處的要求,對採集的數據進行甄別、分析;同時,提煉結論、撰寫報告,並與市教育體育局保持充分的溝通,確保每個觀點均有理有據後,形成最終的績效評價報告。
三、績效評價結論
(一)績效評價綜合結論
該項目本次績效評價得分81.35分,評價等級為“良”。
(二)績效目標實現情況
根據實地評價情況,受益普惠性民辦幼稚園數、普惠性幼稚園在園幼兒增長率、普惠性民辦幼稚園覆蓋情況、學前三年毛入園率、補助資金到位及時率、“入公辦園難、入民辦園貴”問題緩解情況、幼兒學生家長滿意度、幼稚園滿意度績效指標完成,補助對象準確性、普惠性幼稚園政策知曉率、成本分擔情況、教育質量整體提升績效指標部分完成。
四、存在的問題及建議
(一)項目資金管理工作有待加強
根據20__年3月30日昆明市財政局和昆明市教育體育局下發的《關於下達20__年普惠性民辦幼稚園市級補助資金的通知》(昆財教〔20__〕72號)檔案規定:“資金的使用範圍嚴格按照《昆明市民辦教育發展專項資金管理辦法》的要求執行,用於民辦幼稚園維修改造、玩教具購置、彌補公用經費不足、購買教師社會保險等支出。”。部分幼稚園在用於較大金額的維修改造、大批量購買教具的情況,在辦學環境的提升改造方面過分依賴財政補助資金,自籌資金不足。
建議加強對幼稚園資金使用過程的監督和指導,組織幼稚園使用統一的系統對資金進行立項管理、會計核算規範、定期對幼稚園會計規範進行檢查和指導,要求普惠性幼稚園對資金進行專項管理、單獨做賬、加強資金使用資料檔案管理等,規範幼稚園資金使用中核算的合理合規,並對可能存在的風險環節設定風險評估,將不合規等行為扼殺在行為開始之前。對幼稚園基本依賴財政資金、自籌資金不足的行為,各縣(市)區教育主管部門一方面要強化普惠性民辦幼稚園管理者的經營主體責任意識,引導幼稚園在政府給予財政補助資金的基礎上更好的發展幼稚園,不能僅依靠財政補助資金改善辦學條件。另一方面可以嚴格要求資金使用期限,或者可參照石林縣教育主管部門管理程式(根據幼稚園提交的資金使用計畫,實地考察計畫的合理性和可行性,更合理、有效的使用財政補助資金達到提升幼稚園辦學條件的目標)對幼稚園的資金使用進行規範。
(二)部門績效指標有待完善
一方面,20__年預算申報時指標設定不完整,缺少產出質量指標、產出時效指標、社會效益指標;另一方面,縣(市)區教育主管部門對項目預算全過程管理工作需進一步細化完善。
建議在編報績效目標申報表時,要注意所細化分解的績效指標的完整性,確保績效指標能充分支撐績效目標的實現;同時,也要注意所細化分解的績效指標是否完整、清晰和可衡量,不使用模稜兩可或不具備可考核性的指標。另一方面可每年都對使用財政資金的幼稚園進行績效運行監控管理,並形成每個幼稚園的專項資金績效運行監控報告,加強項目預算全過程管理工作。
資金績效自評報告範文 篇22
根據《扶貧項目資金績效管理辦法》等上級相關檔案精神,現就20xx年農村危房改造項目資金績效自評報告如下:
一、項目基本情況
1.項目概況
20xx年是我縣脫貧摘帽鞏固提升之年,為鞏固脫貧攻堅成果,加強住房安全保障的動態監測工作,對因災和臨時返鄉有意願改造的4類重點對象房屋進行排查,完成建檔立卡貧困戶等4類重點對象危房改造582戶,投入資金1268.93萬元。
2.項目績效目標
以保障貧困戶住房基本安全為目標,確保四類重點對象住房鑑定率、標識率、鑑定結果告知率、改造率達100%,統籌解決非四類重點對象貧困邊緣戶住危房問題。確保危房不住人,人不住危房。
二、績效自評工作開展情況
(一)自評工作開展範圍
全縣25個鄉(鎮)。
(二)開展對象
20xx年實施的582戶農村危房改造對象。
(三)開展時間
20xx年4月20日至20xx年5月10日
(四)自評方式
1.成立績效評價工作小組
為做好我縣農村危房改造項目專項資金整體績效評價工作,根據上級有關檔案的要求,我局成立了以周健忠同志為組長,局領導班子和相關股室負責人為組員的績效評價工作小組,紮實有序開展自評工作。
2.績效評價小組現場評價
現場評價主要採取以下方式:一是聽取各鄉鎮危改工作實施情況和資金到位情況,了解資金使用取得的成效。二是查看“一戶一檔”資金是否規範。三是聽取危改對象農戶對鄉鎮工作人員是否做到三到堂工作,即基礎施工到堂,主體施工到堂,竣工驗收到堂。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。年初將擬改造對象進行房屋危險性鑑定,將符合條件的對象名單上報縣扶貧項目資金整合辦,保障項目資金在竣工驗收合格後能及時發放到位。。
2.項目資金使用情況分析。根據《湖南省住房和城鄉廳湖南省財政廳關於印發的通知》我縣及時制定《漵浦縣20xx年農村危房改造實施方案》按照改造方式確定補助標準。
⑴D級危房新建房屋按3萬元/戶標準補助;
⑵家庭成員2人以上享受低保政策的新建房屋按4萬元/戶標準補助;
⑶自籌資金和投工投勞能力極弱的深度貧困戶實行住
房兜底保障,在嚴格控制建築面積的情況下,按900元/平方米的標準進行補助;
⑷D級危房除險加固按1.5萬元至2萬元/戶標準補助(最高標準補助2萬元/戶,少於2萬元的按工程量結算清單據實進行補助);
⑸C級危房修繕加固按1萬元/戶標準補助(最高標準補助1萬元/戶少於1萬元的按工程量結算清單據實進行補
助),對特殊困難的對象由鄉鎮組織現場核定按程式審批;
⑹符合危房改造政策的獨生子女戶、二女結紮戶,在原有補助資金的基礎上每戶追加補助資金1000元。
20xx年我縣4類重點對象(建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭)撥付1268.93萬元。
3.項目資金管理情況。危改對象房屋竣工驗收合格後,及時將農戶信息錄入財政惠農信息系統,補助資金由財政專戶直接打入農戶財政惠農“一卡通”賬戶。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。組織各鄉鎮認真開展房屋安全隱患排查,對因災和臨時返鄉人員有意願實施改造的對象進行動態監測,對家庭唯一住房經鑑定達到C、D級危房且符合危改補助資金的對象納入改造範圍;
2.項目管理情況分析。在項目實施過程中認真開展質量安全監管,做到現場放線到堂,施工監管到堂,竣工驗收到堂制度,確保改造質量達標。
(三)項目績效情況分析
1.項目經濟性分析:各鄉鎮先精準確定貧困人口,再對其住房進行安全性鑑定,確保貧困民眾不漏一戶不落一人,農村危房改造補助資金聚焦建檔立卡貧困戶等4類重點對象;
2.項目的效率性分析:確保危改補助資金在打贏脫貧攻堅戰中發揮重要作用,使貧困民眾住有所居、住的安全;
3.項目的效益型分析:農村危房改造是解決建檔立卡貧困戶等4類重點對象住房安全保障的重要舉措,是幫助住房最危險、經濟最困難農戶解決最基本住房安全保障的有效途徑,在脫貧摘帽工作過程中起到解決“兩不愁、三保障”中住房安全保障主力軍作用,在人民民眾心目中反響良好。
四、項目後續工作計畫
1.全面開展查漏補缺。認真開展查漏補缺工作。農村住房因自然災害,年代久遠未維護等原因,而產生新的危房。針對農村危房該做工作的特性,在全縣範圍內開展一次地毯式查漏補缺工作,對新出現的疑似危房,認真進行鑑定,對達到C、D級危房的充分利用20xx年中央和省有關危改工作政策,現固提升農村危房改造工作成果。
2.推進低收入群體房屋改造。20xx年是“十四五”規劃和鄉村振興開啟之年,低收入家庭危房改造是20xx年危房改造工作的重點,全縣將按照“公平、公正、公開”的原則,全面進行摸底排查,對疑似危房進行逐戶鑑定,對農
戶唯一住房達到C、D級危房的,全面實施改造,打造美麗
宜居的鄉村環境。
五、評價情況及評價結論
1.評價情況:20xx年我縣農村危房改造工作嚴格,按照《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》和《漵浦縣20xx年農村危房改造實施方案》的規定要求實施,縣住建局成立了5個農村危房改造聯點督導組,對工程進度、工程質量進行全方位督導,加強業務方面的指導,按時按質完成危改工作任務。
2.評價結論:按照20xx年扶貧項目資金績效評價指標,評分為100分。
六、主要經驗做法、存在的問題和改進度措施
(一)經驗做法
按照“八個所有”、“八個百分之百”、“八不目測法”等措施全面指導農村危房改造工作。“八個所有”
即所有房屋找到戶主、所有疑似危房進行鑑定、所有鑑定為危房的改造清零、所有危房改造後驗收達標、所有補助資金打卡到戶、所有“空心房”掛牌標識、所有貧困戶住房保障情況要有檔案卡、所有村民不能住危房和茅草屋;“八不目測法”即屋不斜、地不沉、梁不歪、柱不倒、牆不裂、瓦不漏、窗不破、門不爛。確保危房不住人,人不住危房。
1.加強領導、夯實力量。為了全面推動我縣農村危房改造工作,縣委縣政府成立漵浦縣農村危房改造工作領導小組辦公室,抽調專人集中辦公。為了進一步加強督查和技術指導,縣住建局組建5個農村危房改造聯點督導組,堅持執行“周調度、旬排名、月通報”工作機制,對鄉鎮危房改造工作進行技術指導、政策宣傳、現場鑑定和進度督促。25個鄉鎮均成立危改辦,明確專職人員3-5名,並建立聯席會議制度,每周調度,及時解決相關問題。
2.加強督導,統籌推進。為了進一步加強對全縣農村危改工作的指導,制訂下發了《漵浦縣20xx年農村危房改
造實施方案》和《漵浦縣農村危房改造聯點督導方案》,全縣組建五大聯點督導組,將25個鄉鎮分成五大片區進行分片聯點督導,嚴格執行“周調度、旬排名、月通報”工作機制,每周開會反饋情況,研究解決疑難問題,建立戰區指揮長通報機制,每周將各鄉鎮農村危房改造工作進度情況,各級交辦問題整改不徹底不及時的情況編輯信息,分別傳送至各聯鄉縣領導和戰區指揮長,便於聯鄉縣領導掌握情況,及時進行調度。根據各鄉鎮計畫任務,5個聯點督導組定期進行常態化督導,督促鎮、村兩級緊盯目標任務,把握時間節點,全面開工,有序推進,按時完成改造任務。
3.加強驗收,嚴保質量。在危房改造實施過程中,縣危改辦要求各鄉鎮實行全程質量監督管理,嚴把改造對象選址、施工等關鍵環節,確保選址合理、質量過硬。各鄉鎮要求危房改造施工人員必須是經建築工匠培訓合格的專業人員,並從政府安排專門力量加大轄區內的危房改造施工質量安全巡查,嚴格控制工程進度、質量及建房面積,嚴格組織竣工驗收。
(二)存在的問題
改造對象心理複雜,部分農戶存在“等、靠、要”。
(三)改進措施
1.進一步加大宣傳力度。危改補助資金屬放助性補助性資金,不是完全的項目資金,以農戶自籌為主,政府補助為輔。縣、鄉、村三級應講清農村危房改造政策。
2.繼續加強與扶貧民政殘聯的對接工作、確保低收入家庭對象危房改造全覆蓋。
3.統籌解決好低收入家庭危房改造工作,確保全面實現“危房不住人、人不住危房”打造環境優美生態宜居的新農村氣象,全面實現鄉村振興戰略。
七、績效自評結果擬套用和公開情況
20xx年我縣農村危房改造工作被省住建廳、市住建局評為先進單位。在具體的實施過程中嚴格按照工作程式,實行三級公示,危改資金到人到戶後,實行任務完成情況和資金到人到戶情況公示,方便社會各方面人士監督、指正。