專項自查報告

專項自查報告 篇1

根據《x公司全面落實審計整改實施辦法》有關公司檔案精神,結合x公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查,加強中介業務管理自查自糾,治理商業賄 賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作,切實整改存在的問題,現就自查情況報告如下:

一、健全組織,強化領導

為確保此次自查工作順利進行,x公司高度認識,將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發展的具體行動,在思想上高度重視,細緻謀劃,精心部署,成立了以總經理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作,確保全面落實審計整改的順利開展。

二、嚴格清查,不走過場

成立清查小組後,x公司按要求認真學習檔案精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查,及時自糾

按照《司全面落實審計整改實施辦法》的要求,x公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。

1、違規承保

20xx年度x公司保費收入達x元,各險種保費收入、其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映並及時確認納入帳核心算,不存在虛增保費、截留保費、虛假批退;嚴格執行條款費率,不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時,不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的`情況。

2、虛假批改或違規註銷

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險契約相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象;不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況;不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

3、違規理賠

20xx年度x公司賠付支出xx元,各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險契約相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象;不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況;不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

4、手續費及中介業務管理問題

未發現將直銷業務虛掛為中介機構業務,虛開中介發票套取手續費用於支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。

5、農業保險問題

根據農險相關規定,合規承保,合規理賠。不存在虛假承保農業保險套取財政補貼,違規註銷保單及虛假理賠,理賠到戶不到位的情況。

6、保費核算問題

不存在通過拆分保單,跨年度調節保費收入或變更險種,或通過上年不出單或批退保單,次年出單或批增,調節年度保費的情況。

7、應收保費問題

在應收保費方面,至20xx年底x公司應收保費餘額為x萬元,其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備,但努力降低應收保費仍是一個主要工作,爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用報銷,套取資金用於支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策,不存在帳外暗中支付手續費,或超規定比例支付高額手續費等情況。

9、資金管理問題

不存在通過虛構經濟事項或使用報銷,套取資金用於支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況;公司嚴格按照保監監管政策,不存在帳外暗中支付手續費,或超規定比例支付高額手續費等情況。

10、違規對外擔保

20xx年,x公司根據上級公司《關於開展有關事項清查工作的通知》及相關檔案精神,結合《關於開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求,開展了對外擔保行為清查工作,經清查確認,並無通知禁止範圍內的對外擔保行為。

專項自查報告 篇2

根據《縣政府辦公室關於開展20xx年網路保密檢查的通知》(政辦[20__]號)精神,我局按照要求認真進行了自查,現將自查情況報告如下:

一、高度重視

我局高度重視此次網路安全保密工作檢查,為加強對此項工作的領導,做到精心組織,周密部署,認真按照檔案要求,開展檢查工作。

二、加強安全防護

我們局機關共有26台計算機,其中涉密計算機2台,非涉密機算機24台,目前所有計算機都安裝了防毒軟體和360安全衛士,定期進行防毒、修補漏洞。我們嚴格按照有關要求,實行專機專用、專人專管,嚴格做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。同時,進一步加強電腦資料的保管,對於計算機磁介質(軟碟、隨身碟、移動硬碟等),採取專人保管、涉密檔案單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質進入上網的計算機上。

三、完善網路安全制度

為規範我局計算機及其網路的保密管理,防止計算機及其網路泄密事件發生,我局建立健全了《固定資產管理制度》、《機房安全管理制度》和《內部人員管理制度》等相關管理制度,制定崗位職責,落實專人負責,讓保密工作有章可循、有制度可依,進一步規範了我委網路安全保密工作。

四、加強信息保密安全教育

我局通過制定信息安全管理相關制度,限制網際網路用戶,嚴格信息發布審核程式,組織學習計算機和網路運行安全保密法規及我局有關的規章制度等形式,提高全局幹部職工的信息安全意識,增強保密觀念和防範意識,自覺執行有關保密規定。

五、強化督查

為及時發現網路安全保密工作中存在的泄密隱患,確保網路安全保密管理工作各項規章制度的落實,我局結合通知要求進行自查,及時消除隱患,堵塞漏洞,對計算機及其網路管理制度的落實情況、涉密網路的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網路採取的管理和防範措施的落實情況進行檢查。檢查中未發現任何違反保密管理規定,印製涉密檔案資料的現象。

專項自查報告 篇3

20xx年,我局按照上級相關檔案精神,結合新區教育工作實際,深入治理教育亂收費,進一步規範教育收費工作,促進了新區教育的持續協調發展,經過自查,現將這項工作的開展情況總結如下:

一、20xx年秋季教育收費工作開展情況

我局要求全區各中國小校均嚴格按照規定的項目、標準進行收費,認真執行收費公示制度,收費公示率達到100%;堅決禁止有關部門和單位通過學校向學生搭車收費,自覺抵制各種形式的攤派行為。10月中旬,我們深入各校對收費工作進行了認真檢查,檢查發現,我區各中國小校收費規範,教育惠民政策落實到位,各項中國小代收費、服務性收費行為程式規範、陽光透明,未出現違規收費的行為。

二、治理招收擇校生,收取擇校費情況

我區現有中國小校16所,經過連續幾年教育布局調整和教育投入,各校辦學條件和辦學水平基本均衡。為均衡配置師資隊伍,我們堅持開展教師“走校式交流”活動,參與各種形式交流的教師達到教師總數的三分之一,教師之間取長補短,協調發展。因我區不存在重點校和重點班,所以各校均不招收擇校生,不存在擇校收費行為。

三、治理亂辦班、亂補課工作情況

我局對治理亂辦班、亂補課工作高度重視,嚴格執行《關於進一步治理教育違規辦班收費等突出問題的通知》等檔案,認真落實“四個嚴禁”:嚴禁公辦中國小校組織學生集體進行有償補課;嚴禁公辦中國小校在職教師組織學生進行有償補課;嚴禁公辦中國小校在職教師參與社會力量辦學機構或其他個人組織的面向中小學生的有償補課;嚴禁公辦中國小校在職教師利用補課講新課及“課上不講課下講”行為。經過自查,我區沒有發現亂辦班、亂補課行為。

四、治理違規推銷教輔材料情況

我區各中國小每個學期都按課程計畫選用教材、教輔圖書,所有圖書均來自經國家、省審定的中國小用書審定目錄,嚴格執行“兩免”惠民政策。教輔用書採取學生知情、自願的原則征訂,不存在搭車、攤派、推銷征訂習題集、練習冊及其他課外讀物的情況;各中國小校、在職教師不存在亂編、亂印、濫訂教輔材料的行為。