內審師資格考試內審計作用練習題39

1.未經授權許可訪問系統不會對下列哪個方面產生負面影響? 
a:關鍵表格的準確性;b:審計線索的可靠性; 
c:開發人員訪問生產系統的機會;d:對存取控制記錄的定期審查。 
 
2.內部審計師正在評價賒銷的批准和監督情況,以下哪一個是控制薄弱環節? 
a:銷售部門負責確定客戶的信用等級;b:董事會財務委員會定期審查賒銷標準; 
c:未能達到賒銷標準的客戶必須在發貨時用現金支付貨款;d:賒銷部門負責批准對所有客戶的運貨。 

3.有關背景:要求某大公司的內部審計師對公司的生產計畫系統進行覆核。利用在連線於本地區域網路(lan)的電腦上收集到的生產數據得到通過電子數據交換進行的採購情況。採購是根據下一個月的生產計畫和已得到批准的材料需求計畫(mrp)向經過批准的供貨商購買的。每單位產品所需的零部件數量是由mrp確定的。 
由於所需的生產零部件短缺,生產線一度停工。管理層希望了解產生這一情況的原因。為此目的請問下列審計步驟中哪一個為最好?