財務審計的職責是什麼

財務審計的職責是什麼 篇1

1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規性、合法性及完整性審計;

2.總公司、各分公司財務報表季度或年度審計;

3.預算管理及執行情況審計;

4.人事與薪酬管理情況審計;

5.採購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、契約管理審計;

6.實物資產管理審計(註:包括資金、固定資產、低值品);

7.經營管理績效審計;

8.內部控制的健全性、執行的有效性審計;

9.各職能中心和分子公司負責人、及關鍵崗位人員的離任審計。

財務審計的職責是什麼 篇2

1、參與制定部門年度審計計畫,並負責實施;

2、對審計發現的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;

3、協助部門負責人推進流程、制度和規範建設,提升審計效率和質量;

4、部門負責人交代的其他事項。

財務審計的職責是什麼 篇3

1定期對公司的內控體系進行更新,並開展內控測試工作,包括但不限於更新風險控制矩陣、測試底稿及業務風險點;並執行審計所發現問題的跟蹤程式及整改,開展風險閉環管理等持續性工作;

2在規定的時間內,高質量的完成常規審計、專項審計、離任審計、內控測試及突發性審計項目等工作。包括但不限於制定審計方案、非現場風險數據分析、現場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監控相關風險數據等,形成風險閉環的持續管理工作;

3 配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內控有效性測試對接工作;

4 參與部門制度修訂,保證公司各業務制度的邏輯性及有效性;

5 根據內審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發現的問題和證據;對問題進行分析並提出切合實際而有效的管理建議;

6 遵循內審道德標準、專業標準,以及部門內部工作程式和方法執行具體審計和諮詢項目程式;

7 與各業務部門和職能部門的各級人員等中介機構的協調與溝通;

財務審計的職責是什麼 篇4

1、遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,協助部門完成公司內部財務審計工作,防範企業內部風險;

2、根據內部審計管理需要,協助制定相關審計制度,促使審計工作規範化;

3、根據內部審計計畫,參與對子公司經營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規範情況進行審計,蒐集審計證據及編制審計報告,確保審計工作按時完成;

4、根據內部審計要求,指導並監督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;

5、完成部門領導安排的其他事項。

財務審計的職責是什麼 篇5

1、編制、審核集團的合併報表並進行分析,保證集團財務信息的及時、正確、可控,確保財務分析的及時、有效;

最佳化財務分析系統,對集團風險點進行揭示與追蹤;

2、編制集團五年長期預測:

參與年度預算表單的設計,編制、審核集團的年度預算合併,並進行分析

審核及預測區域利潤目標,出具利潤目標建議

對集團預算執行情況進行追蹤和管理

3、擬定、更新與宣導集團會計制度及其他會計財務方面的規範性檔案,建立財務系統的標準化;

4、根據財務中心的檢視計畫,組織規劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業務進行審核,保證集團的相關制度和要求得到有效執行;

5、參與實施財務核算有關的信息化建設,協助主導部門在集團內進行推廣、培訓,並對財務基礎數據進行維護更新;

6、編制、審核年報、中報財務信息的公開披露信息,同時關注外部財務指標,維護集團健康的財務形象;

7、為集團其他部門提供會計專業服務(財務知識培訓、敬職調查、其他專項服務);

8、如有下屬,培養下屬,以支持他們實現業務個人目標;

並對財務體系的財務人員進行會計核算及財務分析相關知識的指導與培訓

財務審計的職責是什麼 篇6

1、根據公司發展戰略需要,制定公司財務審計工作目標、財務審計年度工作計畫及季度審計計畫並實施;

2、建立、健全公司財務及運營審計管理辦法、流程和各項規章制度;

3、組織對集團及子公司的日常財務審計及經營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權執行,檢查公司業務處理的規範性,並出具意見,發現問題及時上報處理;

4、負責集團公司及子公司的內部控制制度審計,對內控制度的執行情況進行跟蹤和分析,審查內控制度的有效性,並對內部控制薄弱環節提出改正建議和措施;

5、制定年度及季度風險審計計畫,並組織現場審計,並撰寫審計報告;

6、監控並推進公司制度流程建設,定期進行梳理、審計,提升制度流程執行效率;

7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施並進行監督指導;

8、領導交辦的其它工作。

財務審計的職責是什麼 篇7

1、根據審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;

2、負責與公檢法機構協助處理案件和保持聯繫;

3、完成審計總經理交辦的其他工作;

財務審計的職責是什麼 篇8

1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計畫;

2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類諮詢項目;

3、獨立編寫各類項目報告,覆核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;

4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;

5、或獨立或協助高級經理及合伙人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等採購活動,編寫項目方案、應標檔案;

6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;

7、完成領導分配的其他任務。

財務審計的職責是什麼 篇9

1、擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計畫和審計預算;

2、對審計計畫實施方案進行調整和分解;

3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

6、督促審計結論和建議的落實, 向領導匯報審計問題,協助領導完成內外審計的協調溝通工作;

7、參與現場審計,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,評價和考核審計小組成員的業績表現。

財務審計的職責是什麼 篇10

1、制定合理的項目工作計畫;

2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係;

3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

4、作為中小型項目負責人,負責協調項目執行中的相關工作;

5、獨立完成審計業務報告和其他鑑證業務報告;

6、領導交辦的其他工作。

財務審計的職責是什麼 篇11

1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;

2、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,並及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;

3、梳理公司制度和業務流程,保證各制度、流程的合規性;

4、制定並執行內審計畫,擬定內審方案,起草內審報告和管理建議書等;

5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內部審計,幫助發現問題、提升管理水平;

6、完成上級領導分配的其它工作。

財務審計的職責是什麼 篇12

1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防範機制

2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。

3、制定審計部門工作計畫和落實年度審計工作具體方案,按照計畫及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;

4、建立並完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程

5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。

6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。

7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;

8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、

財務審計的職責是什麼 篇13

1、負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,建立健全各項內控制度;

2、根據公司整體戰略規劃,擬定並完善內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;

3、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的解決,並及時將相關狀況反映給管理層,並主動溝通重要的事項及風險狀況;

4、監督公司各項制度、流程的運執行情況,監督內控結果改進的落實情況,及時報告潛在危險;

5、制訂年度審計計畫,組織開展內控審計、財務審計、專項審計等;

6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密關係。