職責分離審計程式 篇1
1負責完善公司統一的招采政策及採購專項管理制度等;
2、負責收集工程項目採購信息,對採購過程和結果進行合規性監督;
3、負責對各項目採購成本差異進行分析,並形成分析報告;
4、完成領導交辦的其他任務或於本崗位相關的工作。
職責分離審計程式 篇2
1、接受項目負責人的督導,協助項目負責人完成審計工作;
2、遵守政府和行業主管部門有關審計鑑證業務和諮詢服務的法規、規範、標準和指導規程,並嚴格執行公司各項規章制度;
3、按照審計程式完成審計工作,確保數據和結果的準確性、完整性、真實性;
4、編制所承擔的審計工作的工作底稿,確保成果檔案格式規範、表述清晰和滿足使用需要;
5、協助項目負責人整理底稿歸檔的資料,項目完成後及時清理,收集齊全,交項目負責人或專人辦理歸還和移交歸檔手續;
6、規範執業行為,遵守職業道德;
7、公司安排的其他工作。
職責分離審計程式 篇3
1、配合制定內部審計制度、審計流程;
2、配合制定公司風險管理體系建設、風險管理工作、公司內控體系評價工作;
3、配合開展內部審計工作,做好審計監督和審計評價工作;
4、負責審計檔案資料的整理、歸檔及管理。
5、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計檔案;
6、草擬審計報告,提出審計建議;
7、審計整改情況跟蹤檢查,督促被審計單位落實整改。
職責分離審計程式 篇4
1. 負責協助公司職能部門、業務單元制訂、完善部門規章 度、工作流程;
2. 負責審查公司內控制度及業務單元內控制度的科學性、合理性、有效性;
3. 負責審計公司年度預算報告及內外經濟契約;
4. 負責業務單元的年度審計和各項專項審計。
5. 領導交辦的其它工作
職責分離審計程式 篇5
1、負責集團內部經營管理、作業和財務等審計方面的具體工作;
2、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告,披露問題,提出改進建議和依據;
3、落實審計回訪,參與公司業務流程或制度改進和風險評估;
4、協助審計經理編寫內部審計計畫,參與部門內部階段工作計畫的制定和執行;
5、協助審計經理完善部門制度、流程及審計程式;
6、負責協調內部與外部審計相關事宜,協助集團下屬各財務團隊共同按時完成外審目標;
7、協助審計經理完成對集團相關員工進行的各項內部控制培訓,以提高員工內部控制意識和風險防範意識;
8、日常資料的整理、上報和歸檔;
9、完成上級領導交辦的其他任務。
職責分離審計程式 篇6
1、協助項目負責人完成各類審計工作,包括審計程式的實施、審計工作底稿的編制、整理及歸檔等;
2、完成小型審計項目的實施,及時向經理匯報情況接受其覆核、指導,並與客戶保持良好、有效的溝通;
3、具有行政事業單位經濟責任審計、離任審計;