2025年監察審計稽核崗位職責

2025年監察審計稽核崗位職責 篇1

一、編制公司內部監察工作制度,編制年度內部監察工作計畫

二、監督檢查所實施監察範圍的單位、部門、工作人員在貫徹執行國家法律、法規、政策中的情況;在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的情況。

三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資採購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行監督。

四、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;

五、調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參與對監察對象的考核評議工作;

六、協助公司領導和有關職能部門加強內部監督,對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。

七、促進公司廉政建設,組織開展效能監察工作:

八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的其他職責。

2025年監察審計稽核崗位職責 篇2

1、按時通知客戶做賬審計

2、溝通銜接做賬審計客戶報價,契約簽訂。

3、銀行詢證函製作,整理銀行月結單,業務標籤,做賬審計基礎資料。

4、銜接溝通客戶與做賬審計同事的問題,協助客戶補欠缺數據,跟客戶溝通確認。

5、跟進所有做賬審計客戶下單進度,催單,跟單。

2025年監察審計稽核崗位職責 篇3

1、協助審計主管對被審計單位內部控制制度的健全性、有效性實施審計;

2、審核被審計單位在人、財、物和採購、銷售、建設等環節的管理措施是否健全並落實執行;

3、通過審核查實,對內部控制制度的健全性、有效性提出審計建議;

4、根據審計方案,在審計經理及主管的指導下,在規定的時間內,完成現場審計工作;

5、實施現場審計工作,撰寫審計底稿及報告。