審計崗位職責

審計崗位職責 篇1

1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;

2、制定內部監察審計各項規章制度、程式、方案等,編制年度內部監察審計工作計畫;

3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監督。

審計崗位職責 篇2

1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作;

2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑑;

3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

4、 完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;

5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;

審計崗位職責 篇3

1、協助參與制訂審計計畫與審計實施方案;

2、客觀、公正、準確的實施各項審計程式;

3、參與執行各類型審計業務,主要政府事業單位審計;

4、負責編制審計業務工作底稿;

5、協調審計過程中的客戶關係,並定期向項目負責人反饋;

6、協助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

7、負責利用審計方法幫助客戶實現業務目標、減少企業風險。

審計崗位職責 篇4

1制定並持續最佳化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;

2、 編制內部審計年度工作計畫;

3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業務事項及重要業務流程等,為公司管理層提供決策建議;

4、 組織開展對下屬公司重大經營活動,重大項目,重大經濟契約等事項等有關的經濟活動進行專項審計,並對發現的問題進行監督整改,並提交審計報告;

5、 組織開展公司所屬專業公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;

6、 協調配合上級公司以及外部監管機構對公司的審計監督檢查工作;

7、 對內、外部審計中發現的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防範風險發生;負責內部審計中介機構的選聘與監督管理。

審計崗位職責 篇5

1、參與制定審計、財務制度,規範審計、財務工作的工作流程。

2、根據公司要求對分公司進行審核,向上級匯報分公司財務經營狀況。

3、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監督。

4、監督分公司的財務運行情況,檢查分公司的費用審核、應收款審核、管理契約佣金核算,向公司領導匯報工作。

5、完成上級臨時交辦的任務。

審計崗位職責 篇6

1、根據業務場景,制定相應的省分公司審計流程;

2、完成審計實際測試等相關任務;

3、持續進行審計發現的整改追蹤(持續跟蹤整改情況);

4、協助完成省公司內部控制評估工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

審計崗位職責 篇7

1. 配合財務總監區域酒店財務管理;

2. 制定並完善酒店財務規章制度及內控流程,完善財務核算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產品收益分析、資產成本分析等);

3. 分析檢查公司財務收支和預算的執行情況 ;

4. 參與公司的預算編制、執行及分析,為管理層提供經營分析數據;

5. 審核區域酒店財務報表,及經營分析,為管理層提供數據分析;

6. 管理維護與銀行、稅務、工商、審計師及其他機構有關的事務;

7. 向管理決策層提供必要的數據信息及分析;

8. 完成上級交給的其他工作。

審計崗位職責 篇8

1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,檢查、考核並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策,制定年度、季度財務計畫;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、進行成本費用預測、計畫、控制、核算、分析;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、負責對應外部審計及財務稽核工作,配合提供相關資料。

審計崗位職責 篇9

1.根據審計計畫和集團董事局要求,對公司及各分子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計,發現財務和經營管理上的問題和風險,提出有針對性建議,形成審計報告;

2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關的審計委員會工作;

3.根據工作安排對離職高管人員進行離任審計;

4.對相關審計資料、檔案進行歸檔管理;