財務審計經理崗位職責

財務審計經理崗位職責 篇1

工作職責responsibilities:

1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程式,評估審計結果;

2、完成公司審計計畫,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,並根據規定向有關部門通報審計結果;

3、進行全面的費用預測、計畫、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;

5、完成領導交辦的其他工作。

任職要求requirements:

1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;

2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;

3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;

4、有四大、上市公司工作經歷者優先;

5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和最佳化項目經驗優先考慮。

我們擁有:

1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;

2、優質的發展平台+人性化的管理模式;

3、入職即繳納五險一金;

4、每周雙休,且享有彈性時間;

5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;

6、多元化的晉升通道:採用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞台。

財務審計經理崗位職責 篇2

財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:

1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計畫或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

7、檢查、覆核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

10、完成領導臨時交辦的工作。

二、任職資格:

1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;

2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;

4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。

財務審計經理崗位職責 篇3

崗位職責:

1、參與制定財務審計制度及流程;

2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出最佳化建議並

追蹤整改落實情況;

4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,註冊會計師、註冊稅務師、註冊內審師優先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

崗位要求:

學歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1-3年

財務審計經理崗位職責 篇4

1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關係。

2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。

3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。

4、負責各部門、子公司和分公司的內控管理,負責監督和報告各部門內控工作執行情況。

5、分析和評估公司業務核心流程的風險,包括貨物採購、資產管理、資金流向等,並對此做出年度、季度和月度的稽查工作計畫

6、員工離職審計、專項調查,對離職或者被舉報人員開展調查。

財務審計經理崗位職責 篇5

1、負責年度工程審計工作計畫的編制;

2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

3、負責招標方案、經濟契約審核;

4、負責工程材料需求計畫的抽樣審計;

5、負責工程建安成本抽樣審計;

6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

7、負責審核工程結算及差異分析;

8、負責審核工程完工結算;

9、負責成本管理制度流程審計;

10、負責外部造價審計機構管理;

11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

12、完成上級臨時交辦的工作。

財務審計經理崗位職責 篇6

1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;

2、業務監督及審計,對公司範圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;

3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;

4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;

5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

財務審計經理崗位職責 篇7

1、擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計畫和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

7、發債審計項目經驗豐富

財務審計經理崗位職責 篇8

1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5、負責公司基本建設、修繕工程和材料採購的招標檔案、施工契約和招投標過程審計監督;

6、對委託外審項目,參與對諮詢公司考察、招標、聯絡、協調委託外審工作,監控審計過程、覆核審計報告、把關審計質量。

財務審計經理崗位職責 篇9

工作職責:

1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,並提供相關it支持和數據分析;

3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;

4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

任職要求:

1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;

2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;

3、熟悉itgc、itac、審計程式和公司內部控制流程;

4、具有網際網路行業it審計經驗者優先;

5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;

6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

財務審計經理崗位職責 篇10

1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

2.獨立承擔中型項目的匯總及合併工作。

3.合理制訂有效的審計計畫,分派組員工作並監督工作進度及質量。

4.對項目進行質量控制,識別、重視並解決發現問題。

5.保持與客戶良好的溝通。

財務審計經理崗位職責 篇11

1、食材、物料採購審計;

2、工程項目預(概)算及決算審計;

3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

4、契約審計,針對公司各類契約執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

5、公司指定項目的審計;

8、領導安排的其他工作。

財務審計經理崗位職責 篇12

崗位職責:

1、主導完成擬上市公司ipo,上市公司年報審計、資產重組和企業併購等項目;

2、獨立承擔大中型項目的匯總、合併等高難度挑戰性工作;

3、合理有效地制定大中型項目工作計畫,並監督工作進度及質量;

4、負責項目質量控制,發現並解決存在的問題;

5、維護客戶關係,與客戶保持良好的溝通。

任職要求:

1、大學本科以上學歷,專業不限,致力於在事務所長期發展;

2、大型證券資格會計師事務所從業5—7年,註冊會計師執業3年以上;

3、擁有主導擬上市公司ipo、上市公司資本市場業務經驗;

4、具有優秀的專業能力、團隊管理能力及客戶溝通能力;

5、具備良好的職業道德,無違法違紀行為,未受到過行業監管處罰;

6、外語能力達到海外項目執業要求者優先考慮。

審計高級項目經理崗位

財務審計經理崗位職責 篇13

內控審計項目經理崗位職責

崗位職責:

1、制定並最佳化工程項目審計制度及相關流程,

2、對工程項目的策劃/招投標/契約等相關內容和過程進行審計;

3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

4、工程施工契約執行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內部交叉監督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預決算或其他建築相關專業;

2、造價師;

3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經驗優先;

內控審計項目經理崗位

財務審計經理崗位職責 篇14

1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計畫,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或最佳化的相關工作。

財務審計經理崗位職責 篇15

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務核算,審計財務報表,審核預決算;

3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;

4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計畫;

5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;

6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;

財務審計經理崗位職責 篇16

1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

財務審計經理崗位職責 篇17

1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2、按計畫組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

3、審計預算執行情況,強化預算執行;對財務管理工作進行穩健性審計檢查,減少公司財務風險;

4、根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

財務審計經理崗位職責 篇18

內控審計經理崗位職責

職責描述:

1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計畫,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規範化;

3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

4.對審計結果、審計報告進行審核,並負責向上級領導匯報;

5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

6.監督審計建議的執行,組織實施後續審計工作;

7.指導下屬員工所使用的審計程式和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內部控制體系的修訂最佳化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業務流程,並不斷最佳化調整;

11.組織建設公司各級管理制度,並不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業諮詢服務機構,統籌協調製度體系建設、制度流程最佳化等體系認證、管理諮詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規範化管理;

13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

14.完成上級領導交辦的其它工作。

任職資格:

1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規範、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟體;

10.具有註冊會計師、國際註冊內部審計師(cia)資格優先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控審計經理崗位

財務審計經理崗位職責 篇19

1、根據集團發展戰略要求,完成部門工作目標,主持內外部審計監督工作,保障集團控制力度,防範運營風險並實現長期可持續發展;

2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程,經審批後監督執行;

3、主持集團內部經營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調整建議,報決策委員會作為決策依據;?

4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理,監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則,根據法律、法規和準則的.變化,及時建議並督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;

5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;

6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關係,負責協調外部審計工作,負責匯總、分析、報告並執行外審建議;?

7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。

財務審計經理崗位職責 篇20

1. 按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

2. 負責審計數據的準確性;

3. 制定公司年度審計工作計畫,並報領導審批,待領導批准後,負責年紀審計工作計畫的具體實施;

4. 對財務收支、經營活動進行審計;

5. 對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6. 建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程採取預警措施;

7. 對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8. 對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。