廉潔行醫自查自糾報告

廉潔行醫自查自糾報告 篇1

按照《市衛生局、市人口計生委、市公安局、市食品藥品監督管理局、軍區78511部隊和武警支隊等六部門聯合制定xx市進一步整頓醫療秩序打擊非法行醫專項行動實施方案》要求,在醫院領導的指導下,對全院依法執業、依法行醫進行了全面自查,現將自查情況匯報如下:

一、我院是嚴格按照醫療機構執業許可證核准的診療科目開展醫療服務,並在核准的執業地點執業,無超範圍開展診療活動現象,嚴格執行嚴禁非法展開胎兒性別鑑定和選擇性別的人工終止妊娠的規定。

二、醫院醫、技、護工作人員均掛牌上崗,無執業助理醫師、未註冊護士單獨執業,未使用非衛生技術人員,無出租承包科室。

三、醫院不定期對醫、技、護人員進行相關法律、法規知識培訓和學習並考核,使醫務人員樹立依法執業、依法行醫的觀念。

四、為了提高醫療質量,保障醫療安全,醫院為全體醫務人員發放了相關衛生法規及規章書籍,如:《醫療機構管理條例》及實施細則、《中華人民共和國執業醫師法》、《中華人民共和國護士管理辦法》、《醫師資格考試暫行辦法》等法、法規和規章,規範從業人員的執業行為,提高醫療服務水平。

醫院廉潔行醫承諾書

一、堅持救死扶傷,以人為本,誠

信服務,精益求精,全心全意為患者服務。

一、嚴格遵守《執業醫師法》、《醫務人員醫德規範》和醫院廉潔行醫規定。

二、不接受患者及其親友饋贈的“紅包”及物品。

三、不接受任何醫療設備、醫療器械、醫用耗材、藥品、試劑等生產銷售企業和代理人員以任何名義、任何形式給予的回扣、提成和其他不正當利益。

四、不以患者名義為自己及親友開藥或檢查。

五、文明行醫,禮貌待人,不允許對患者出現“生、冷、硬、頂、推”等不良態度和行為。

六、按規定履行告知義務,不向患者出具假證明、假診斷書,杜絕弄虛作假行為。

七、嚴格執行國家物價政策,不售假、劣藥品,不準收取開藥、檢查、開單提成,根據患者病情規範用藥,合理檢查,不開大處方,不做不必要的'檢查。

廉潔行醫自查自糾報告 篇2

機關作風整頓活動開展以來,我科根據辦公室整頓機關作風領導小組的部署和安排,對照目標要求找差距,堅持邊學邊查邊整邊改,現將自查情況報告如下:

一、存在的問題

是為辦公室正常運轉提供財力物質保障的後勤部門。總體看,我們能夠忠於職守、清正廉潔、兢兢業業、紮實工作,在為領導服務、為機關服務等方面,有效發揮了職能職責。但與改進機關的要求相比還有一定差距。主要表現在:

1、政治學習欠深入。是為機關內部管理服務的,總認為只要學習好財務管理的業務和有關法律、法規知識就行了。對政治理論學習抓得不夠緊,基本上是上面有要求就學一下,學習活動一結束就擱置起來。尤其是對鄧小平理論、三個重要代表、科學發展觀理論的學習欠系統、欠深入,理解得不夠,掌握得不透。

2、工作開展欠主動。一直以來,人員少、任務重的矛盾比較突出。在科室工作開展中,基本上是領導、同志們有什麼安排和要求就做什麼,滿足於“有求必應”,而在主動為大家設身處地服務方面做得不夠,不能想他人之所想,急他人之所急。

二、整改措施

1、進一步加強學習,提高理論水平。在繼續加強業務學習的同時,抓好政治學習。著重選擇一些重要篇目加強學習,真學、真懂、真信、真行,成為指導我們工作開展的強大思想理論武器。

2、進一步改進作風,提高服務效能。立足搞好服務協調,認真履行職責,不斷改進工作措施,提高服務效率,著眼辦公室工作整體和全局部署、開展科室工作,增強前瞻性、主動性,為辦公室各項工作協調有序運轉盡應有之責。

3、進一步強化管理,提高工作水平。積極加強內部管理,按時上下班,樹立良好的外在形象。抓好資金組織,搞好經費保障。嚴格財務制度,依法依規管理各項經費,確保資金合法、合規、合理使用。

三、科室人員基本評價

1、關於同事的基本評價。

政治立場堅定,思想素質好,對待工作認真負責,業務熟練,作風正派。團結同志,關心他人,協作精神強。

不足之處:政治理論學習欠主動,工作方式方法創新不夠。

2、關於同事的基本評價。

政治思想素質好,工作踏實認真,有著良好的職業操守。業務精幹,能獨立開展財務管理各項工作。為人真誠,團結同志。

不足之處:學習勁頭不強,熱情不高。

廉潔行醫自查自糾報告 篇3

一、自查自糾情況

經自查自糾,本單位無超編車、超標車、違規借車、換車等違規配備車輛情況。購車審批檔案、購車發票、車輛行駛證等資料完整,

具體如下:

1、無違反規定換車、借車行為。

2、無“車隨人走”行為。

3、無使用軍隊、武警、公安車號牌行為。

4、公務用車都是登記在本單位名下。

5、無占用其他單位車輛、違規新購置車輛、以企業或其他服務對象等名義購置公務用車行為。

二、工作總結

1、提高認識,加強教育

加強公務用車管理,規範領導幹部用車行為,是加強黨風廉政建設和執行領導幹部廉潔自律規定的需要,也是維護黨和政府形象及進一步密切黨群、幹群關係的迫切要求。我辦嚴格按照要求,在組織幹部職工認真學習檔案精神和有關廉潔自律要求的基礎上,對照通知有關規定,逐一排查在公車管理、執行公務用車規定等方面存在的問題和不足,研究制定了有針對性的整改措施。要求領導幹部充分認識加強公車管理、執行公務用車規定的重要性,在切實抓好公車管理的同時,要求領導幹部帶頭執行好公務用車的有關規定,為幹部職工做好榜樣。

2、加強管理,嚴格紀律

嚴格按照上級有關規定,不超標準配備公務用車、用公款擅自購買公務用車,不向企業調換、借用車輛或攤派資金購買車輛。在公務用車管理方面,嚴格執行公車定點停放、定點加油、定點維修“三定”管理,健全完善專人負責、領導審批、統一派車等措施。嚴格執行車輛派遣、駕駛、檢查等規定,堅決杜絕公車私用等與公務無關事宜。認真落實各項安全措施,決不允許酒後開車,不準違章駕駛,不帶故障行車,不準以車謀私。在車輛維修方面,履行節約,採取有效措施,努力降低消耗,節省車輛費用開支。

我辦的公務用車管理工作由於領導重視、制度完善、管理到位,至今未發生任何紕漏。今後,我們將按照有關規定,繼續加強對公務用車管理。

廉潔行醫自查自糾報告 篇4

區集中整治小鬼難纏、最佳化發展環境專項活動辦公室的要求,對照整治小鬼難纏、最佳化發展環境專項活動重點整治的9種行為認真做好自查自糾階段的工作,並對自查自糾中發現的問題進行歸類,從深層次認真剖析問題存在的根源。

一、自查自糾階段工作情況

1、精心組織,周密部署。區社及時召開了各單位負責人參加的動員會,統一了思想,提高了認識,將自查自糾階段工作進一步細化,明確了各項任務的完成時限。

2、廣泛徵求意見。為幫助本系統和機關幹部各單位找準在行業作風、工作效能等方面存在的問題。區社機關領導幹部作風整頓領導小組認真篩選了20個服務單位、服務對象下發了徵求意見函和有關調查表格,力求客觀真實徵求社會和民眾對區社機關的意見和建議。

3、領導帶頭。區社領導班子帶頭對9種行為,重點開展“四查四糾”,認真撰寫剖析材料並公示,區社其他幹部也進行了自查自糾。

二、自查自糾發現的主要問題

通過自查自糾,一些區社機關幹部存在:服務接待不夠熱情,工作紀律較為渙散,工作消極應付,有空崗、缺崗、上網聊天、玩遊戲等問題。

三、剖析存在的原因

上述問題的存在,既有區社幹部的主觀原因,也有區社管理制度落實不嚴,領導水平有關。主要有以下原因:

1、一些幹部職工缺乏事業心、責任感,思想上不要求進步,對自己要求不嚴,得過且過、混日子思想在作怪。

2、為民眾服務意識不夠牢,業務知識、理論學習不夠,辦事效率不高。

廉潔行醫自查自糾報告 篇5

按照《全省新型農村合作醫療政策執行情況專項檢查工作方案》,我院對新型農村合作醫療工作進行了認真自查,通過自查一致認為:近兩年來,在縣衛生局的正確領導下,我院周密組織、真抓實幹、切實做好新農合工作,做到了基金管理使用規範,醫療服務良好,用藥收費合理,信息公示透明,受到了民眾的一致好評。現將新農合工作開展情況自查報告如下:

一、工作開展情況:

1、加強領導,精心組織。新農合工作一開始,醫院就成立了以院長、書記為主抓的領導機構,設立了新農合辦公室和服務視窗,購置電腦印表機等辦公設備,配備了兩名素質高的工作人員,專門負責新農合補償工作。為從基礎上抓好這項工作,醫院曾組織人員到新農合開展較早的、參觀學習,今年又針對20xx年的報銷政策多次對職工進行全員培訓,還結合醫院實際,制訂了一系列切實可行的管理制度,比如《新農合補助辦法》,《合管辦工作人員工作制度》等,同時加強了微機管理住院系統,繼續實行並完善一日清單制度,對收費項目按照省物價標準重新進行規範,使患者每天的花費情況都明明白白。

2、嚴把程式,優質服務。醫院要求合管辦人員嚴把審查、核對、核算、兌付四關,在產婦或患者入院時由接診醫生及護士把關新農合身份關,填寫患者身份確認卡。新農合工作人員定期不定期深入到病房對身份進行核實。在出院報銷審核參合患者身份時,做到合作醫療證、身份證、本人三對照,大額醫療費用報銷必須有主管領導初審後方可進入報銷程式,在報銷過程中,要求必須是參合患者本人或家屬辦理手續,並在一日清單上籤上名字,特彆強調不允許院內人員代辦手續。對報銷審查、核算、公示實行責任制,每一筆帳目必須由審查人、核對人簽字方能生效,每個星期都對大額補助情況進行公示,還強調對因不負責任,造成經濟損失或不良影響的要追究當事人責任並賠償損失。在參合患者報銷過程中,醫院處處為他們著想,盡力提供優質服務,如對住院票據丟失的患者,讓收費室無償為其補辦票據;針對參合民眾複印不方便的情況,又購置複印機為其提供便利,還增設了候診椅、免費提供茶水、計算器、眼鏡等,保障參合患者的權益。

3、掌握目錄,合理施治。要求醫生應熟練掌握《新型農村合作醫療基本用藥目錄》,儘可能地給患者多用“目錄”用藥,不能濫用藥,不做與病情無關聯的檢查,能用一線用藥的堅決不用二線、三線藥物,醫院在用藥上、特別在抗生素用藥上加強了監督,對不合理用藥的及時指出並讓其改正,對《目錄》外確需用藥的,需徵得患者同意後才能開具,確實讓參合農民得到實惠,

4、營造良好的宣傳氛圍。醫院在院內懸掛了宣傳橫幅、喜報、單病種限價目錄,利用計程車打出了“住院分娩、政府補助、母子平安”車體廣告標語。同時要求護理和住院處要嚴格履行新農合醫療報銷須知告知義務,通知參合患者辦好報銷手續,保證了患者在出院當天都能拿到新農合補助資金。

5、參合農民醫療費用的兌付情況:元—7月份我院住院病人2396人次,門診病人5.3萬人次。截至10月25日我院共補助參合農民1078人,共發生費用243.1萬元,實際兌付報帳122.2萬元。

二、下步工作要點:

新農辦視窗服務水平的高低直接影響到農民參合的積極性,我院全體醫務人員始終把為參合農民提供優質高效的服務作為工作的'重中之重,一方面以“便民、高效、廉潔、規範”的服務作為行為準則,本著“公開、公平、公正”的原則,統一政策,嚴格把關,當場兌現醫療補償費用,另一方面不斷提高服務質量和水平,及時發現問題。進一步深化宣傳,最佳化補償報銷工作程式,保證新農合工作健康、穩步推進。相信有縣委、政府的關心和支持,有衛生主管部門的直接領導,有廣大參合農民的信任和理解,我們一定能把黨的利民、惠民、便民這一實事、好事辦好。

廉潔行醫自查自糾報告 篇6

根據市紀委、市委組織部專題民主生活會的要求,結合市開展的學習實踐科學發展觀活動,以“保增長、惠民生、促和諧,我為西郊發展作貢獻”為主題,認真排查本人在貫徹落實科學發展觀,發展西郊經濟等方面存在突出問題和不足,主要表現在:

一、發展經濟意識不強。思想不夠解放,做工作瞻前顧後,缺乏闖勁,片面認為自己分工分線工作主要抓管理、黨風廉政建設和意識形態方面,不直接抓某一方面經濟工作,導致了對一些經濟工作缺乏了解,主動參與經濟建設的意識不強,忽視了抓黨建黨風廉政建設與經濟工作之間的聯繫,抓黨建、黨風廉政建設與抓經濟建設並不矛盾,黨建、經監、穩定工作是經濟工作的基礎,關係到一個地方的經濟發展和社會穩定,責任重大。

二、本職工作業務知識學習不夠深入。新形勢下對自己分管的工作提出新的更高的要求,原先一些知識和工作方法遠不適應時代的要求,對一些理論學習只局限於就文章學習文章,缺乏深刻的理解,理論學習與具體工作實際結合得少,對一些問題缺乏理性思考,由於缺乏深度學習、思考,導致看問題處理問題的能力和水平不高。

三、工作作風不夠紮實。平時工作缺乏主動性,有些工作有拖拉現象,找客觀理由多,工作節奏不快,平時忙於開會、迎來送往多,到基層調查研究少,坐辦公室。交待工作先滿足於會議,布置工作多,檢查落實少,對一些工作只求過得去,不求過得硬。

四、精神狀態疲軟,銳意進取心有所減弱。本人自認為在副鎮職崗位也有十個年頭了,橫向比、縱向比認為組織不關心,出現了精神狀態疲軟,銳意進取心有所減弱,只要盡努力做好自己本職工作就行,工作缺乏創造性和衝勁,但實際上自己的工作按上級組織的要求存在差距。

五、廉潔自律方面。總體來說,本人能按照黨紀條規來規範自己的言行,按制定的制度執行,從不越權,盡努力做好自己本職工作,不利於西郊經濟建設的話不說,不利於西郊經濟建設的事不做,始終保持清醒的頭腦,保持一顆平常心,但在現實生活中,也有一些細節不注意,例如有時接受一些單位的宴請等等。

今後努力的方向針對自己存在不足,今後工作中一是更加注重學習,不斷改造自己有世界觀,進一步解放思想;二是注重調查研究,對任何事件要深入基層調查研究充分徵求各方面意見和建議,不斷提高自己的履職能力;三是勤于思考,對待工作要深層次思考;四是注重督促落實;五是嚴於律已,勤政廉政。

廉潔行醫自查自糾報告 篇7

A分行:

根據《分行20__年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構於2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強後備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公櫃檯擔任會計經辦工作。第二步,新入行的櫃員先到現金櫃檯臨櫃學習,將現金區工作滿3年的老櫃員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,並加強櫃面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責

“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由於櫃員間職責不清,操作不規範導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計後台業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,並照此分工進行會計監督檢查。

(四)最佳化改革櫃面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在櫃面流程不盡合理,櫃員操作存在逆流程的現象。對此問題我行採取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便於操作和執行的原則。全面規範本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

近期財會部下發了《關於加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑑卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑑卡使用管理流程進行了規範。

(五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規範”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由於會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在於要嚴格執行:對於問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶由於需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對於“對20__年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對並留存複印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯繫,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況

廉潔行醫自查自糾報告 篇8

3月26日在衛生局召開了院長會議,會後院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的工作要求,對我院財務狀況進行了自查,現將我院自查情況報告如下:

1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關於坐收、坐支我院存在此現象。

2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經費用於對公共衛生服務人員工資及公共衛生設備及辦公用品購置。

3、備用金使用:由於我院建設公共衛生用房,建築用款沒有入賬,故備用金沒有日清月結。

4、藥品的購進管理做到往來賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目相符。

5、國定資產賬目相符,購置設備先申請後入賬,再入固定資產賬。

6、負責情況:由於拉動內需我院需配套資金,存在自行貸款現象。關於集資和合作經營近兩年內不存在此現象。

7、不存在隱形負債情況。

8、工資發放:20__年工資全部兌現。

9、支出情況:有的月份存在超支情況。

整改措施:對於以上情況我院要做的

1、杜絕坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據,對於支出的單據財務人員拒收。

2、及時把建房支出入賬,沖減備用金做到日清月結。

3、自行貸款要申報,並說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

4、盡一切努力先發放職工工資,不拖欠工資。

廉潔行醫自查自糾報告 篇9

根據學校紀委關於加強反商業賄賂自查自糾的有關檔案的精神及武昌區藥監局、衛生局聯合召開的關於整頓藥品市場流通秩序和整頓醫療行業商業賄賂行為的會議精神,校醫院在積極參與行業領域反商業賄賂工作的同時,在校紀委的領導下,積極開展了反商業賄賂自查自糾活動。現將具體情況總結如下。

一、動員教育,提高認識

我們及時傳達校紀委及上級衛生行政部門關於反商業賄賂自查自糾的有關檔案精神,讓全體醫務工作者明白商業賄賂既損害國家利益,又損害民眾利益,同時也損害自身利益。因為商業賄賂就象一個溫床,引誘犯罪,並使犯罪者最終走向犯罪深淵,必將受到法律的嚴懲。校醫院領導結合身邊案例講解,使大家進一步明白商業賄賂的危害性,從思想上提高了大家的認識,增強了拒腐防身的能力。對學校紀委開展反商業賄賂自查自糾活動的指示,校醫院要求在全院集中開展不正當交易行為自查自糾工作,使全體工作人員受到深刻的法律法規和社會主義榮辱觀教育,提高對治理商業賄賂專項工作重要性的認識,真正樹立全心全意為人民服務的意識,提高遵紀守法、廉潔行醫的自覺性;查找重點部門在醫藥購銷領域是否存在不正當交易行為及其存在的薄弱環節和管理漏洞,依據法律法規和有關政策分別作出處理,完善工作措施。

二、確定自查自糾的工作原則

醫院領導非常重視反商業賄賂活動及自查自糾工作,根據本部門的工作特點,醫院領導經過充分研究確定的工作方針是:自查自糾工作要堅持以教育為主,做到人人參加學習,人人受到教育,人人提高思想認識;堅持自查與自糾並重,做到邊學習,邊自查,邊整改;堅持依法治理,嚴格把握政策,分類處理問題;通過深入開展自查自糾,推進建立預防醫藥購銷領域商業賄賂行為的長效機制。根據學校紀委的要求,重點查找20xx年以來醫藥購銷領域和醫院管理中發生的突出問題,要通過檢查招投標程式、採購過程、醫療診治過程以及學校對醫院財務審計結果等方法查找、發現存在的問題。

三、自查情況說明

經過嚴格認真的自查,20xx年以來,校醫院沒有發現藥品、醫療器械及醫用材料購銷領域的商業賄賂行為。但在醫院的財務管理和藥品管理方面我們發現存在一定的問題。主要表現在:醫院掛號費、處置費、藥費收入交款不及時,每天的各項收入未做到日清日結;在實行電腦管理前,收費管理制度不夠健全,存在帳外資金現象;在實行電腦管理前,藥品管理不規範,控制不嚴,藥庫和藥房的藥品盤存未按規定及時進行帳務處理等。

四、幾年來反商業賄賂、加強醫院管理及近期自糾的措施

(一)強化措施,嚴格管理,努力防範和堅決治理藥品、器材購銷領域的商業賄賂行為。

在全員動員教育的基礎上,醫院領導對與藥商、器械商聯繫較多的重點部門重點防治,醫院領導要求重點部門工作人員要正確處理與藥品器械商的關係,按國家法律、法規、校紀院規辦事,堅決抵制收受禮金、禮品、宴請等。為了加強管理,明確責任,醫院負責人與相關重點部門工作人員簽訂了責任書。

校醫院的藥品和器械的採購數量不象社會醫院那樣大,與藥品器械商接觸機會不多。但我們並不因為如此而放鬆警惕,相反,我們覺得量少、面窄、環節少,我們更有理由管好,把好這一關。為了避免商業賄賂現象在我院發生,明確規定校醫院領導及相關科室負責人及臨床科室的醫務人員不能與藥商及生產廠家接觸,更不能進行私下交易。在商家表示同意接受我們的規定情況下,並與我們簽訂承諾書後才允許其購買標書,簽訂藥品供應契約書。

校醫院各種藥品、器械、試劑及一次性消耗器材的採購應在學校招標領導小組統一領導下進行。對於數量多、金額大的物品實行招投標,對於量少、金額少的物品實行議標。藥品及大型醫療設備的採購程式是:首先醫院根據各相關部門提出的採購計畫進行分析、論證,保證所採購物品符合臨床工作需要,對於大型醫療設備還要到相關單位進行實地參觀考察,了解該設備性能及是否滿足本院實際工作需要。經過論證符合要求,確定採購,填寫論證採購報告上交後勤保障處,後勤保障處組織學校評標小組成員對投標的醫藥公司、器械公司進行資格審查,並組織招標,確定六家入圍公司,然後依據中標品種及數量確定四家供貨公司,並且與四家供貨公司簽訂供貨契約書。 對於一次性消耗器材、試劑等,目前是按學校有關規定,由後勤保障處組織進行議標,校醫院按議標決議執行。

藥品供貨公司按校醫院採購清單供貨後,校醫院庫房孫愛萍同志和綜合組負責人華麗群同志負責驗收,嚴格按照武食藥[20xx]2號檔案及武昌區[20xx]1號檔案規定,檢查供貨員資格、票據合法性、藥物品種、數量、批號及效期,對不符合招投標及質量要求的堅決拒收、退貨,確保藥品進貨渠道和手續的規範、通暢以及廣大師生用藥的安全。

(二)建章立制,加強醫院的財務管理和藥品器械的管理

近年來,特別是今年以來,校醫院加強了各項規章制度的建設,特別是為適應計算機管理而制定了一系列措施,加強醫院的財務管理,加強藥品和器械的規範管理。如所有收費項目只能集中在收費處收費,現金每日存入財務處建立的醫院賬戶,全部收費與學校財務系統聯網。又如庫房採購計畫是上一個月下旬採購下一個月的藥物;藥房領藥是每周一次;每天清查藥品質量及有效期,對變質、過期的藥品從藥架上清除;藥房和庫房之間的藥品領取實行藥品批號管理;藥房和庫房實行藥物按月盤存制度等等。通過以上辦法,做到採購有計畫,不造成藥物消費或藥品大量短缺,及時發現漏洞,查找原因,從而使工作忙而不亂,保證了醫院臨床工作的需要。

五、鞏固成效,建立反商業賄賂的長效機制

下一階段,我們要總結前階段反商業賄賂和狠抓醫院管理的經驗,將反商業賄賂和醫院的規範管理工作常抓不懈,不要因為目前取得了一點成效,就放鬆警惕。我們要讓每一個職工樹立廉潔奉公的思想,做到警鐘長鳴。

在現有各項規章制度的基礎上,我們要結合新形勢下商業賄賂產生的特點,不斷探討建立新的制度和管理措施,特別是要將制度細化,使其更具有可操作性。使醫院工作朝著規範化管理方向發展。

廉潔行醫自查自糾報告 篇10

北京市建設工程安全質量監督總站:

我項目部收到貴站《關於組織開展20xx年11—12月通州新城核心區東關大道和北環環隧項目安全質量執法檢查的通州》檔案後,對這次的檢查工作進行了全面的安排和布置,針對我項目部質量保證體系的運轉情況、業內資料進行檢查,尤其是對影響工程質量的關鍵環節、工程實體質量、施工工藝等進行了自查工作,並對工程質量方面存在的問題進行自糾工作,本次自查自糾工作的具體情況如下:

一、質量保證體系

1、以項目部的形式建立健全施工管理組織機構,明確各部門及崗位的職責和許可權,做到各司其職,各負其責,職責分明。

2、制定切實可行的材料進場制度、技術交底制度。

二、內業資料

1、進場的原材料,均有質量合格證明檔案,並按規定見證取樣送檢,資料齊全。

2、分部分項工程施工安全交底、技術交底完整。

三、施工工藝

有經審批的施工組織設計,各工序工藝均嚴格按規範要求執行,各分部施工前,均有制定針對性的施工方案,並經審批後再進行施工。在施工過程中,嚴格按照已制定的方案及技術操作規程進行施工。

存在問題:各專業分包隊工序節點上搭接、協調不夠統一。

改進措施:加強各專業分包隊溝通、反覆強調每工序搭接節點,以求工序銜接進行,特別是隱蔽工程,以保證工程質量符合要求。

四、工程實體質量

施工現場已經完成部分護坡樁、帽梁、樁間噴混、預應力錨桿施工。工程進展情況:主遂7倉-11倉北側第二層預應力錨桿施工、主遂3倉東西側帽梁鋼筋綁紮、預應力錨桿施工。

1、坡面噴混

①存在問題:

A、坡面人工修坡時坡度控制不夠嚴格。

B、水平壓筋、豎直壓筋焊縫達不到單面焊10d要求。

C、鋼筋焊接處焊渣清理不夠徹底

D、局部混凝土厚度達不到設計要求8-10cm。

②整改措施:

A、人工修坡時指定人員採用鉛垂線與盒尺配合,加大坡度檢測密度,嚴格控制坡度。

B、與施工班組長協調,對局部不合格焊縫進行補焊,加大現場質控人員對焊縫的檢測密度,嚴格執行自檢、互檢、交接檢。

C、嚴查鋼筋焊渣清理情況,加強質控人員檢測密度,落實質量過程控制。

D、對坡面混凝土厚度採取隨機取樣檢測,坡面混凝土厚度達不到設計要求的部位進行補噴。

2、樁頂帽梁施工

①存在問題:

A、帽梁鋼筋採用綁紮搭接,局部搭接長度達不到35d。

B、施工中局部樁頭鋼筋錨入冠梁不規範。

C、帽梁模板的脫模劑塗刷不夠完整。

D、混凝土澆築施工時振搗棒操作不夠規範。

②整改措施:

A、對綁紮搭接不夠35d的鋼筋,採用焊接形式搭接。

B、現場質控人員督促施工班組,將樁頭鋼筋按照規範要求進行調直,樁頭鋼筋與冠梁鋼筋已經焊接搭接。

C、塗脫模劑時對模板邊角處採用較小的刷子進行塗刷。

D、操作振搗棒時,嚴格按照“快插慢拔”、每隔60cm梅花布置進行施工。

3、樁間噴混施工

①存在問題:

A、樁間掛網搭接長度不夠。

B、網片加強筋焊縫達不到規範要求。

C、進入冬施,樁間噴混完成後整體覆蓋不完整。

②整改措施:

A、與施工班組長現場交底,網片搭接應保證30cm。

B、對局部加強筋不合格的焊縫進行補焊。

C、現場質控人員督促作業班組將不完整面及時覆蓋、壓好,隨時檢查,防止大風颳起。

4、預應力錨桿施工

①存在問題:

A、錨點位置不夠精準

B、局部鑽孔深度超鑽不夠0.5m

②整改措施:

A、協調測量與施工班組長現場交底,將錨孔位置用紅油漆準確標註,現場質控人員對錨桿機角度進行過程控制。

B、現場質控人員及時與施工班組長溝通,對鑽孔深度超鑽不夠0.5m處加鑽桿繼續鑽進,以保證施工質量

北京城建道橋建設集團有限公司

通州北環環隧工程四標項目經理部

20xx年XX月XX日

廉潔行醫自查自糾報告 篇11

學校財務工作是學校工作中一項非常重要的工作,是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、改變校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否做到合理、合法、合規,是否將教育經費用到刀刃上,關鍵在於學校對財務工作的管理,為了加強和規範財務管理工作,現將檢查情況報告如下:

一、學校財務運行及規範情況。

1.財務管理情況:我校財務管理制度健全,並做到制度上牆。學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行“收支兩條線”管理,杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。

2.財務運行情況:學校按照“量入為出,以收定支”的原則,各項支出按實列支,不虛列虛報,不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府採購條件的,全部實施了政府採購。不符合政府採購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規商戶實施採購。對大額開支項目,由校領導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規範、帳目清楚,不存在截留、擠占、挪用項目資金的現象。

3.學校資產管理情況:學校建立了固定資產管理台帳,數據準確,賬實相符;定期組織資產清查,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好。4.學生補助及助學金情況:我校一是嚴格按照政策精神和相關檔案的要求進行規範操作;二是全過程實行陽光操作,辦事過程實行公開,廣泛接受民眾、幹部、教師、領導的監督;三是將學生補助及時按標發放到位。

二、加強學校財務管理,做好財務預決算工作,保證學校正常運行。

1、我校按上級要求,堅決杜絕坐收坐支,嚴格執行了“收支兩條線”。

2、我校按照學校財務管理制度,制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法,嚴格財務收支預決算制度。年初,縣局專門組織學校財務人員培訓財務預算編制軟體,及時編制並上報了年度財務預算,在年終,比照預算做好年度經費收支決算工作。做到了年初有預算,年終有決算,使學校各項財務收支有計畫,統籌使用。

3、我校每學期開學初制定財務工作計畫,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節餘。”為今後的教育教學工作做好了財務保障。

三、嚴格實行校務公開,財務公開制度,加強財務監督檢查工作。

學校制訂了財務公開制度,成立了財務檢查監督小組,加強了對學校財務工作的督查。學校所有收支,都要向全體教師公布,尤其是校建項目收支,排危工程資金使用情況和學校經費收支明細等都要定期公開公示,接受全體教職工監督,並且及時組織財務檢查監督小組,對各項開支進行審查,看開支是否合理合規,是否符合學校財務管理制度,提高了財務工作的透明度,使學校財務管理工作得到了進一步細化和規範。

四、加大固定資產管理工作力度。

1、制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。

2、所有固定資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成固定資產流失。

廉潔行醫自查自糾報告 篇12

這次自查自糾活動中,我進行了深刻的檢討並重新認識自己,特總結如下點提高自己。

一、存在主要問題

1、課餘時間,自學不夠,學習的層次不高。

當今世界瞬息萬變,發展迅速。要適應這種變化,只有加強學習,注重自身素質的不斷提高,做到與時俱進。回顧已走過的路,雖然各方面或多或少有一定的提高,但總的來說,進步並不算太大。尤其是在文化素養、科學思想、管理方法、科研能力、學習水平等諸多方面還很欠缺,與其他老師相比還存在較大的差距。歸根到底是缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中忽視了知識能力的培養再造,對業務知識掌握不夠,沒有意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用。

2、對班主任工作缺乏耐性

由於所任教班級學生綜合能力較差,長期以來養成一種無心向學的慣性生活方式,我沒有認識到改變這種現狀是需要長期付出大量時間和精力的,總想立桿見影。時間久了,熱情逐漸消退,以至於為學生服務的意識淡化。

二、改進措施

1、 加強自身建設,提高素質。

一是在政治理論素養上下工夫,加強對政策理論水平的提高。

二是在業務,在專業知識、法律法規方面加強學習,努力提高自己的業務能力和服務水平,做到理論聯繫實際,全面發展。

2、 強化責任,提高效率。

對自己的工作多用心、用腦,領導交辦的事及我自己份內的事做好計畫,使其有序、有時、有步驟地完成,今天的事絕不拖到明天做,樹立強烈的時間觀、效率觀、質量觀,同時變壓力為動力,積極促進自身能力的不斷提高。

3、開拓創新,提高教育教學水平。

在工作中勤觀察、勤思考,想學生、家長之所想、急學生、家長之所急,全心全意做好教育教學各項工作。

廉潔行醫自查自糾報告 篇13

為落實三明市委、市政府關於疫情防控期間國有企業租金減免政策措施,紮實做好“六穩”工作,幫助中小微企業堅定信心、渡過難關,三明市國資委及出資企業切實擔起國資國企的政治責任和擔當,採取以下主要舉措全力推動減免租金政策落實,現報告如下:

一是主動做好政策貫徹落實。 2月3日,市國資委印發《關於新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間市屬國有企業減免租金支持實體經濟的函》,要求三大集團公司所屬對外租賃資產的企業,對因疫情影響未開業、未復工或復工後經營困難的租戶,根據實際情況給予減免部分租金。2月4日和2月11日,市政府、市委分別以明政〔20xx〕1號、明委辦〔20xx〕8號,制定出台12項舉措和30項“六穩”工作措施,要求“對承租全市國有資產類經營性用房的中小微企業以及個體工商戶,20xx年2月份、3月份、4月份房租(含攤位費)減半”。市國資委迅速回響,第一時間通過工作微信群,要求市屬國企提高政治站位,履行社會責任,做好政策對接,加強宣傳引導,充分展現國資國企責任擔當,不折不扣執行市委市政府租金減免措施。2月20日,在充分調研的基礎上,針對市屬國企在執行政策過程中反映較為集中的問題,制定了《三明市國資委出資企業經營性資產租金減免申報指南》,從政策依據、實施主體、適用範圍等多方面,全面解答實際操作中遇到的問題,明確了操作流程,並及時在市國資委和市屬企業網站進行公告,確保政策優惠落地。5月8日,印發了《三明市國資委關於進一步做好承租國有資產類經營性用房的小微企業和個體工商戶免租工作的通知》(明國資產權〔20xx〕9號),由“租金三個月減半收取調整為減免上半年三個月租金”,進一步貫徹落實市委市政府租金減免政策。

二是積極做好租金減免摸排受理。市委、市政府相關政策出台以來,市國資委高度重視,成立專門工作組,設立房租減免政策諮詢受理熱線,對外接受政策諮詢和業務指導。各市屬企業明確分管負責人、責任部門和任務分工,走訪對接相關企業和個體工商戶,詳細了解相關企業和個體工商戶經營情況及目前存在的困難和問題。採取有效措施落實落細惠民舉措,結合自身實際情況制定了實施方案,並在其官方網站、微信公眾號等平台發布了減免租金公告,在辦公樓、商鋪等物業場所張貼了公告,公開受理方式、聯繫人、聯繫電話。市投資集團、城發集團、物資集團、閩通長運公司、自來水公司、公交公司等資產租賃大戶,積極推行“六辦工作法”(網上辦、掌上辦、預約辦、郵寄辦、智慧型辦、暫緩辦),採取電話、網路等網路辦公方式進行申報審批,做好減租工作。

三是制定復工復產保障措施。為支持所屬企業在做好疫情防控的同時,抓緊抓好企業正常生產經營活動,2月25日,市國資委出台《支持所出資企業做好應對疫情防控和復工復產工作若干措施》(明國資〔20xx〕3號),提出7項保障措施。其中,針對市屬企業在疫情防控期間減收房租的租金,在下達20xx年度經營業績考核指標時,予以合理認定,並列入企業負責人經營業績和薪酬考核內容,對在疫情防控及復工復產工作中不擔當、不作為的,考核時予以扣分或處罰處理,有力保障租金減免措施積極有效落實。

截至6月30日,三明市國資委所屬企業中,有對外租賃經營性資產的15戶市屬國有企業減免租金1882萬元,惠及1295戶中小微企業和個體工商戶(其中:中小微企業195戶,個體工商戶1100戶)。2-6月份,市交運集團按照出車班次(白班夜班單班雙班)等不同標準,對計程車承包人減免承包費用143.33萬(其中公交公司124.47萬元,閩運公司18.86萬元)。

廉潔行醫自查自糾報告 篇14

一、整改活動開展情況

公司根據貴局下發的[]109號《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司x年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人,財務自查報告怎么寫。對深圳證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們諮詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

二、自查發現的問題及整改情況

根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員後續教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系並不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程式。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的範圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程式等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鈎。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、許可權、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批准。

(三)各公司應加強財務信息。

三、存在的問題及處理意見

(一)會計基礎規範化建設中存在以下問題:

1、有記賬憑證簽字不全的現象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

(二)處理意見:

從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規範化建設。

通過開展自檢自查及對問題的整改,建立健全內部會計制度,督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作,切實加強財政財務管理,提高資金使用效益,確保資金的使用安全、規範、有效。

廉潔行醫自查自糾報告 篇15

通過量化考核評價標準,構建醫德醫風教育、監督、考評並重的長效機制,提高我院醫療人員職業道德素質和工作水平,樹立我院救死扶傷、愛崗敬業、開拓進取、樂於奉獻、文明行醫的行業新風尚,促進醫院的健康發展。醫德醫風考評對象面向全院醫師、護士及其他衛生專業技術人員,考評工作分自我評價、科室評議、醫院考評三個階段,通過定性與量化相結合確定醫德考評等次,確保公開、公平、公正。考評內容主要涉及七個方面:救死扶傷,全心全意為人民服務;尊重患者的人格和權利,為患者保守秘密;文明禮貌,優質服務,構建和諧醫患關係;遵紀守法,廉潔行醫;因病施治,規範醫療服務行為;顧全大局,團結協作,和諧共事;嚴謹求實,努力提高專業技術水平。

醫德考評每年將進行一次,結果歸入醫務人員個人醫德檔案,考評結果定期公示,並將作為應聘、提薪、晉升、評優的重要條件。

為加強我院衛生行業作風建設,樹立“救死扶傷、愛崗敬業、精益求精、開拓進取、樂於奉獻、文明行醫”的行業新風尚,提高廣大醫療衛生工作者的職業道德素質和工作水平,進一步加強行風建設,健全醫德醫風教育、制度、監督、考評長效工作機制,促進醫療衛生事業的發展,根據衛生部《關於加強衛生行業作風建設的意見》和省市衛生部門相關檔案精神,制訂本實施方案。

一、醫德醫風考評標準

(一)基本標準(基礎分70分)

⒈、救死扶傷,全心全意為人民服務(10分)。

認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,以救死扶傷、防病治病為已任,實行社會主義的人道主義,做到“愛崗、愛院、愛病人”,熱愛本職,安心工作,堅守崗位,盡職盡責,認真執行各項規章制度,工作一絲不苟,不怕髒,不怕累,千方百計為病人解除病痛,獻身醫療衛生事業。

⒉、尊重病人的人格和權利(10分)。

對待病人,不分民族、性別、職業、地位、財產狀況,都應一視同仁,做到“四個一樣”(生人熟人一樣,民眾幹部一樣,院外院內一樣,鄉村城市一樣)。

⒊、文明禮貌、優質服務(10分)。

對病人語言文明,態度誠懇,舉止穩重,儀表端莊,同情、關心和體貼病人,做到“五心”(檢查細心;治療精心,解釋耐心;聽取意見虛心,讓病人及家屬放心),不發生冷、硬、頂、推現象。

⒋、遵紀守法、廉潔行醫(10分)。

遵紀守法,廉潔奉公,不以工作之便謀私利,不接受病人的吃請、饋贈,不準勒索病人財物,不濫檢查、濫開大處方。

⒌、為病人保守醫密(10分)。

為病人保守醫密,實行保護性醫療,不泄露病人隱私與秘密。

⒍、團結協作,共同完成工作任務(10分)。

團結協作,自覺維護集體榮譽,互相尊重,取長補短,不講

不利於團結的話,不搞親疏有別,不做忌賢妒能和影響團結的事,認真履行崗位職責,共同完成各項工作任務。

業務技術精益求精(10分)。

對業務技術精益求精,虛心學習,刻苦鑽研,有實事求是的工作作風和奮發向上的進取精神,吸收國內外先進經驗,更新知識,開展新技術、新項目,運用新的醫學模式,發展醫學科學,提高業務技術和管理水平。

(二)加分扣分標準

1、加分項目

(1)積極參加各種突發事件的搶救、救災、捨己救人受到讚揚的加1分。

(2)突發事件中表現突出,受同級衛生主管部門表彰的加1分;獲市級表彰的加1分;獲省級以上表彰的加1分。

(3)被評為單位的先進工作者或“一優雙十佳”者加1分。

(4)被評為同級衛生主管部門先進工作者加1分;被評為市級先進者加2分;省級先進工作者加3分;國家級先進工作者加4分。

(5)被評為市級勞模加1分;省級勞模加2分;國家級勞模加3分。

(6)醫德倫理和業務知識考試60分以上者加1分,80分者加2分。

(7)收到病人及家屬表揚的屬個人加1分,表揚集體的,

有關人員各加1分。

(8)受到單位來信表揚或病人贈送錦旗給個人的加1分,給集體的科內有關人員各加1分。

(9)受到市級以上報刊點名表揚個人的加1分;集體的,科內有關人員各加1分。

(10)檢舉他人有收受回扣、開單提成或收受病人財物不上繳或亂收費等腐敗行為和不正之風,且檢舉情況屬實的加1分。

(11)拒收紅包、回扣、財物、有價證券、不接受病人吃請或拾金不昧等好人好事,並有登記為依據的加1分。

(12)同違法違紀行為作鬥爭,受醫院表彰的`加1分。

(13)糾正他人因違反保守醫密和保護性醫療制度而挽回不良影響者加1分。

(14)在工作中,責任心強,工作負責而避免他人出現醫療差錯或責任事故的加1分。

(15)科室獲集體榮譽每人加1分。

(16)有發明創造或開展新項目新技術填補醫院空白的加分1;填補本市空白的加2分;填補本省空白的加3分;填補國內空白的加4分。

(17)凡獲科技成果獎且為課題完成者:縣級獎加1分;市級獎加2分;省級獎加3分;國家獎加4分。

(18)論文或譯文在雜誌刊登或會議發表者:縣、市級加1分;省級加2分;國家級加3分。

2、扣分項目

(1)被投訴服務態度差,經核查屬實的扣1分;造成不良影響扣2分;性質惡劣,影響單位形象的扣3分。

(2)無故遲到早退每次扣1分,曠工每次扣2分。

(3)離崗、串崗每次扣1分。

(4)無故不參加政治理論和業務知識學習,不接受職業道德教育,每次扣1分。

(5)未能按時上交醫德醫風考評表者扣1分。

(6)禮貌待人,儀表整潔,戴證上崗,違者次扣1分。

(7)對待病人有厚此薄彼現象,被投訴經核查屬實的扣1分。

(8)未履行好告知義務和服務承諾,造成不良後果的扣1分。

(9)工作中發生的問題解決不及時或敷衍、迴避造成嚴重後果的扣1分。

(10)與服務對象發生吵架或有冷、硬、頂、推現象,屬首次且經教育認識態度好的扣1分,屢教不改的扣2分。

(11)工作不負責任,造成民眾上訪控告,經查證屬實的扣1分。

(12)以工作之便收受紅包、回扣或利用診病(工作)之機推銷藥械等謀取私利者扣4分。

(13)有惡劣違紀行為,情節嚴重的扣4分。

(14)有意捏造或歪曲事實,誣告陷害他人,嚴重損害單位形象的扣4分。

(15)為謀取小團體和個人利益違反物價規定,不擇手段巧立名目,擅自提高收費標準多收、亂收費,加重民眾及單位不合理負擔的,對科室主要負責人和當事人各扣2分。

(16)超範圍或私自外出體檢、手術的扣2分。

(17)泄露病人隱私或秘密,未造成不良影響者扣1分,造成不良影響者扣2分。

(18)不按時完成任務或不服從工作安排的扣1分。

(19)同志間鬧不團結,影響工作扣分,造成不良影響的扣2分。

(20)學術上不尊重別人,故意詆毀他人名譽,造成不良影響的扣2分。

(21)工作中出現一般差錯者扣1分;發生較大差錯者扣2分;發生嚴重差錯屬事故的扣3分。

(22)因工作拖延,雖未構成差錯,但影響診斷治療的扣2分。

(23)因技術欠缺被投訴,經核查屬實者扣2分。

(24)不遵守技術規則,對病人開假醫療證明的扣4分。

二、考評方法

醫德醫風評價分為五個等次:高尚、良好、一般、欠缺、低劣。按照內容進行自我評價、科室評價、單位評價,最後確定等次。

(一)自我評價:醫務人員各自根據考核的七條標準內容和加分、扣分項,結合自己的實際表現,認真逐一對照檢查,實事求是地進行自我評分。

(二)科室評價:在醫務人員自我評價的基礎上,以科室為單位,由科室考評小組根據每個人日常醫德醫風行為、工作表現進行評價打分。

(三)單位評價:由單位考評領導小組組織進行。根據自我評價、科室評價、綜合社會評價及日常行為紀實,對每個工作人員進行逐個評價,並填寫考評組綜合評語。

考評結果:總分達90分及以上為高尚,80-89分為良好,70-79分為一般,60-69分為欠缺,60分以下為低劣。