生產台賬管理制度

生產台賬管理制度 篇1

1 目的與範圍

1.1 根據安全生產標準化管理工作的要求,為進一步加強公司安全管理基礎工作,促進企業安全台帳的標準化、規範化,特制定本管理制度。

1.2 本制度山東魯成衡器有限公司內對安全生產管理台賬的建立、記錄、歸檔、保管等內容和方法。

1.3 本制度適用於魯成衡器範圍內所有安全台賬的控制與管理

2 職責

2.1 冉凡得負有對安全生產台賬的建立、記錄、歸檔、保管等組織領導責任。

2.2 冉祥起負責組織員工安全手冊和管理制度的編制工作。

2.3 安全科是安全生產台賬的主管部門,負責安全台賬的建立、記錄、歸檔、保管及相關的控制管理。

2.4 安全科、檔案室管理員是的主要配合部門,參入公司安全生產台賬的歸檔管理工作的相關事項。

2.5 各安全員負責與本制度相關的安全台賬的、歸檔、使用、保管工作。

3 台賬範圍:

3.1 總則:公司各部門、班組必須建立安全台帳、檔案和安全活動記錄。

3.2 台賬種類應包括:

(1)安全生產責任制度台賬:

a)責任書:承包契約、上下兩級簽訂的安全生產責任書、生產單位從業人員安全責任狀、特種作業人員安全責任狀、生產單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術人員、安全員、部門負責人、車間主任、班組長等安全生產崗位責任制。

b)制度檔案:有關部門制訂和下發的制度性檔案。

c)安全操作規程與安全技術交底資料。

d)安全事故應急預案

e)通知、通報:有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。

f)安全記錄檔案表樣

(2)安全規章制度台賬

a)安全生產管理制度與管理制度頒布令。

b)安全生產管理制度的編制、發布、使用、評審、修訂的記錄

c)安全事故應急預案。

d)通知、通報:有關部門下發的安全生產方面的通知、通報。

(3)安全生產投入台賬

a)安全生產投入保障制度。

b)勞動防護用品管理制度。

c)安全生產經費投入明細表。

d)職工工傷保險人員名冊(附社保所清單)。

e)安全生產投入各類票據複印件。

f)勞動防護用品發放、領用清單

(4)安全組織機構與人員台賬

a)安全管理機構(領導小組)設定的檔案。

b)安全組織網路圖。

c)法人代表的職責。

d)安全生產領導小組的安全職責。

e)工會的安全職責。

f)公司安全員職責。

g)安全生產管理機構人員情況表

(5)安全教育台帳:

a)安全生產的教育和培訓制度。

b)花名冊:全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業人員花名冊及相關身份證明、安全資格證書複印件。

c)公司安全教育台帳:包括企業領導和管理人員安全教育培訓情況:企業安全員安全教育情況;新員工入廠三級教育情況;特殊工種安全教育及培訓考核情況;外來施工人員安全教育情況;其它人員安全教育情況等。

d)車間安全教育台帳:應包括車間領導及職工安全培訓情況;新入廠員工三級安全教育情況;特殊工種安全教育及培訓考核情況;轉崗及離崗半年以上復工人員的安全教育情況。

e)從事“四新”技術人員的安全教育情況;對事故責任者的安全教育情況;崗位安全技術練兵情況;應急預案的演練情況;外來施工人員的安全教育情況等。

f)要有教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓人、教育培訓內容、考試時間、考試成績等。

g)考核試卷要存檔。

h)安全生產的教育和培訓計畫。

(6)事故台帳:

a)工傷事故管理制度。

b)按照《事故管理制度》要求,事故實行歸口和分級管理。

c)年度安全事故統計表。

d)職工發生工傷事故情況表。

e)各類事故調查處理情況登記表,企業工傷事故報案材料。

f)公司級事故台帳要記錄所發生的各類事故,包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故;車間級事故台帳要記錄本車間發生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等,只要影響到生產運行均應上賬登記)、生產事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產指揮失誤,生產操作失誤等,凡影響正常生產運行均應上賬登記)以及其他事故。

g)要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過,並嚴格按照“三不放過”原則,進行事故原因及責任分析,詳細填寫應吸取的教訓、採取的防範措施和處理意見等,人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入台帳。

(7)安全“三同時”台賬

a)建設項目“三同時”管理制度。

b)安全技術措施計畫的項目總名稱表

c)勞動保護專項措施項目確認表

d)建設項目勞動安全衛生初步設計審批表

e)建設項目勞動安全衛生驗收審批表

f)“四新”項目(新技術、新工藝、新材料、新設備)職業安全健康措施對策表

(8)班組安全管理台賬

g)車間安全生產管理制度。

h)班組安全活動管理制度。

i)車間安全生產活動記錄表。

j)班組安全生產檢查表。

(9)安全事故應急預案。

(10)安全會議台帳:按要求填寫會議名稱、內容、時間、地點、參加人員、主持人、處理結果等內容,主要記錄公司、車間關於安全方面的會議(如廠安全員月例會、車間安全例會等),尤其對安全生產檔案的傳達、學習和貫徹情況要詳細填寫

(11)安全組織機構與人員台帳:

a)公司安全組織台帳要將公司安全生產領導小組、安全組織網路、安全員記入台帳。

b)車間安全組織台帳要將車間安全小組、安全組織網路記入台帳,並填寫本單位義務消防隊隊員組成情況(姓名、性別、年齡、工種、崗位、文化程度、安全教育狀況等)。

(12)安全檢查台帳:

h)企業要定期組織安全檢查,要將檢查時間、檢查內容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等記錄上賬。

i)企業安全檢查每季度不少於一次,車間安全檢查每月不少於一次,班組每周不少於一次,除此之外還要按照專業特點、根據季節變化、節假日安排以及特殊作業要求,開展專項檢查。

j)安全檢查中發現的隱患、問題、整改要求及整改複查情況均應按要求如實填寫。

k)機械、電氣等設備管理資料(含設備保養、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料)。

(13)隱患治理台帳:

a)公司應按事故隱患治理的管理要求,凡發生的安全生產隱患治理,不論級別和資金來源,均應在隱患治理台帳中填寫,要有隱患名稱、隱患級別、隱患所在部門、存在部位、計畫費用、實際費用、資金來源、整改前臨時防範措施、整改方案(方案要具體)、完成進度、負責人、計畫完成時間、實際完成時間、隱患治理後的評估情況等。

b)隱患整改要嚴格按照“五定”原則進行(即定臨時防範措施、定整改方案、定負責人、定整改時間、定資金來源)。

(14)事故台帳:

k)按照《事故管理制度》要求,事故實行歸口和分級管理。

l)公司級事故台帳要記錄所發生的各類事故,包括火災、爆炸、設備、生產、交通、人身、質量、污染和其他事故;車間級事故台帳要記錄本車間發生的人身、火災、爆炸、設備(包括停電、停汽、停水、停風、停設備等,只要影響到生產運行均應上賬登記)、生產事故(包括跑、冒、滴、漏事故,生產指揮失誤,生產操作失誤等,凡影響正常生產運行均應上賬登記)以及其他事故。

m)要記錄事故發生所在部門、發生日期、事故類別、事故經過,並嚴格按照“三不放過”原則,進行事故原因及責任分析,詳細填寫應吸取的教訓、採取的防範措施和處理意見等,人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入台帳。

(15)安全工作考核與獎懲台帳:

a)安全工作考核和獎懲台帳記錄對各部門、各崗位安全生產責任制的考核情況,要有各級安全工作和安全生產考核細則,對事故發生的單位、個人及“三違”人員進行處罰的情況,對防止和避免事故發生的有功人員的獎勵情況,對在安全管理工作中作出突出貢獻的單位和個人表彰和獎勵情況。

b)台帳應設考核項目或內容、被考核部門和個人、主要事跡和存在問題、考核意見和結果、獎懲情況、考核部門簽字及審批部門等欄目。

(16)消防台帳:

a)記錄消防安全組織網路。

b)消防演練情況。

c)消防設施台帳。

d)消防工作會議。

(17)職業安全衛生台帳:

a)記錄員工體檢時間、人數、姓名、性別等。

b)塵、毒、噪聲分布情況及定期檢測數據。

(18)安全防護用品台帳:

a)記錄防護用品明細。

b)每周防護用品檢查情況。

(19)事故預案台帳:

a)記錄事故預案演練。

(20)關鍵裝置重點部位台帳:

a)記錄關鍵裝置重點部位承包人員情況。

b)安全設備設施和勞保用品購買、發放登記台帳(附票證複印件)。

c)走動式巡檢情況。

d)危險點分布平面圖。

(21)安全評價台帳:

a)每半年開展一次動態安全評估,有安全評估報告。

(22)安全技術裝備及設施台帳:

a)建立安全閥。

b)聯鎖裝置。

c)阻火器。

d)煙霧報警器。

e)台帳記錄安技設施變更情況。

(23)特殊工種人員檔案:

a)記錄特殊工種人員姓名、工種個、年齡、本崗位工齡、性別、取證時間。

b)參加培訓情況及複審考試情況等。

(24)安全學習資料檔案:

a)保存下發的上級各種檔案、安全會議材料及安全試題庫、安全考試卷、安全通報等學習資料。

b)安全活動記錄要內容齊全,填寫參加人數、參加領導、活動內容、發言情況、領導簽字等。

c)安全活動內容:學習安全檔案、通報、安全規章制度;學習安全技術知識、勞動衛生知識;結合事故案例,討論分析典型事故,總結吸取事故教訓;開展事故預想和崗位練兵,組織各種安全技術表演;檢查安全規章制度執行情況和消除事故隱患;開展安全技術座談、攻關和其他安全科研活動。

d)班組安全活動記錄要將本班組的安全會議、安全教育、安全檢查、安全活動等內容記錄清楚,並與車間內容相對應。

4 歸檔

4.1 時間:

(1)按時間以年度為順序形成的檔案,整理、編寫相應的目錄,第二年上半年歸檔。

(2)凡是有法律效用的檔案材料,一生效就歸檔。

(3)工程項目,鑑定,竣工驗收後,整理、編寫相應的目錄就歸檔。

(4)辦理完畢的檔案,按工作階段性進行歸檔,交檔案室統一保管。

4.2 要求

(1)總則:安全台帳資料記錄是反映一個單位安全生產管理的情況,在安全台帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產管理的作用,本公司所屬生產部門均必須遵照本制度,根據安全生產管理職責範圍分別建立相應的安全台帳,安全台帳由各生產部門專人負責,保證資料收集的及時、準確、齊全。

(2)材料完整齊全。

(3)系統、條理、保持有機聯繫:凡是歸檔檔案材料,均要按其不同特徵組卷,儘量保持它的.內在聯繫,區分它們不同的保存價值。檔案分類準確、立卷合理。。

(4)立卷時,要求將檔案的正件與附屬檔案,印件與定稿,請示與批覆等統一立卷,不得分散。

(5)在進行卷內檔案排列時,要合理安排檔案的先後秩序,按時間先後排列。對於同一事情的同一檔案,應統一規定進行,比如:正件與附屬檔案,應正件在前,附屬檔案在後等。

4.3 歸檔的形式:

(1)文字檔案:包括安全生產有關的法律法規,安全技術標準以及上級頒布的各種檔案。證照與批文,企業內部各種證照、檔案、設計方案,措施計畫,上級的各種安全總結,報告等。企業安全生產機構,安全生產責任制,安全生產管理制度及安全操作規程,安全生產會議通知、議程、簽到、記錄及決議等;安全檢查與整改,安全教育與培訓,危險源與應急管理、職業衛生、事故處理、安全生產獎懲、安全技術措施計畫與實施,安全生產投入、安全生產“五同時”、“三同時”,職業衛生、勞動保護等方面的原始資料。

(2)音像檔案:記錄聲音或影像的檔案,包括照片、影片、錄音帶、錄像帶等。

4.4 保管

(1)安全生產檔案,由公司安全科分類專人保管。

(2)檔案保管年限為重要檔案七年以上,一般檔案三年以上。

4.5 檔案的更改

(1)檔案需更改時由提出部門或檔案歸口管理部門填制《檔案更改通知單》,明確更改原因和更改內容,管代/安全員(管理類檔案)或技術負責人(技術類檔案)審核批准後實施更改,註明更改狀態。《安全生產標準化管理手冊》的更改還應經總經理批准。

(2)檔案更改以劃改或換頁的形式進行,《安全生產標準化管理手冊》的更改以換頁的形式進行。安全檔案更改後由安全員在《檔案更改通知單》“更改記錄”欄內簽字確認。

4.6 檔案的換版和作廢

(1)安全檔案經過多次更改、本次更改內容較多或不適用時,應進行換版。換版檔案的編制、審批和發放與新檔案相同。安全檔案換版後應對其版本狀態進行更新。

(2)自新版安全檔案實施之日起,原版安全檔案自行作廢,由安全檔案歸口管理部門加蓋“作廢”印章後收回銷毀。需作為資料檔案留存的應加蓋“安全資料”印章,以防止誤用。

4.7 外來檔案的控制

(1)總則:公司引用的外來安全檔案(如法律、法規、安全技術規範、安全標準、監督檢驗報告等)應予以標識,對其發放進行控制;其中安全技術規範、標準應購買正式版本。

(2)由安全檔案歸口管理部門負責對外來檔案的適用性、有效性進行審核,編號後按本程式的相關規定進行發放、使用和換版。

(3)對適用的法律、法規檔案由安全生產綜合辦公室進行審核和保管,並在《公司適用的法律、法規登記表》上進行登記。

(4)對生產設備等專用安全檔案由生產部等主管部門進行保管。

4.8 安全記錄的控制參照《檔案控制程式l*hq-wk-20xx》有關規定進行。

5 考核

對於未按規定組織安全教育或教育率達不到規定要求,按安全獎懲辦法執行。

6 附表

6.1 附屬檔案1 安全生產責任制-台賬

6.2 附屬檔案2 安全規章制度-台賬

6.3 附屬檔案3 安全生產投入-台賬

6.4 附屬檔案4 機構與人員-台賬

6.5 附屬檔案5 安全教育培訓-台賬

6.6 附屬檔案6 安全事故管理-台賬

6.7 附屬檔案7 安全“三同時” -台賬

6.8 附屬檔案8 班組安全管理-台賬

6.9 附屬檔案9 操作規程-台賬

6.10 附屬檔案10 設備安全管理-台賬

6.11 附屬檔案11 相關方管理-台賬

6.12 附屬檔案12 現場安全管理-台賬

6.13 附屬檔案13 危險源管理-台賬

6.14 附屬檔案14 安全生產檔案-台賬

本制度由冉凡得安全生產負責人提出;

本制度由冉祥起歸口管理;

本制度由冉祥起負責起草;

本制度由冉祥起負責解釋。

生產台賬管理制度 篇2

1、企業必須設立有主要領導和職能部門領導參加的防火安全委員會;車間相應設立防火安全領導小組和義務消防組織。

2、消防組織應根據企業的特點、生產檢修情況和季節變化,擬定消防工作計畫,實行消防工作目標管理。進行經常的消防宣傳教育、培訓,並結合事故預案進行演練。

3、對所有易燃、易爆物品和可能產生火災、爆炸危險的生產、儲運、銷售、使用過程及其相關的設備,進行嚴格管理。

4、企業應根據生產規模、火災危險性及鄰近相關單位可能提供的消防協作條件等因素,按國家及地方人民政府頒發的有關法律、法規、規定、標準的有關要求確定其生產、儲存、運輸物品相適應的`消防設施、消防器材。企業必須制定禁止吸菸管理制度,並嚴格執行。

5、消防器材要設定在明顯、取用方便又較安全的地方,要經常檢查,做到“三定”(定點、定型號和用量、定專人維護管理),不準挪作它用。

6、發生火災時,現場人員應立即滅火併向消防隊和廠總調度室報警,說明著火部門、著火物質、火情大小,同時派人到路口接應消防車,指引行車路線和消防水源,義務消防隊員要積極配合消防隊進行滅火,並維護好現場秩序。

生產台賬管理制度 篇3

為做好我廠安全生產標準化自評工作,建立完善我廠職業健康安全管理體系,改進企業安全管理,實現我廠安全管理工作制度化、規範化和標準化,對安全標準化工作進行檢查評價,及時發現問題並採取糾正措施,制定本管理制度。

一、適用範圍

適用於《機動車維修企業安全生產標準化達標考評指標》自評

二、自評依據

《機動車維修企業安全生產標準化考評實施細則》

三、機構組織

我廠成立以廠長為組長,副廠長為副組長和安全科及其他職能部門負責人、安全生產管理人員為成員的安全生產標準化自評組。

四、自評組職責

1、負責編制實施我廠安全生產標準化自評計畫。

2、編制自評檢查表,按預定計畫開展自評工作。

3、對自評發現的問題和不足,及時提出整改和完善措施。

4、負責對自評報告結果監督落實跟蹤改進。

五、自評內容

1、自評每年進行一次。

2、次年1月上旬,各部門將安全標準化運行情況進行自評,編制自評報告,報自評小組。

3、次年1月下旬我廠自評小組根據各部門情況,在我廠範圍內進行檢查評價,編制我廠自評報告,提出進一步改進安全標準化工作的`意見,報我廠廠長批准後實施。

六、自評方式

1、自評人員根據計畫進行自評,通過面談、提問、查閱檔案、現場查看、測試等方式收集客觀證據,並記錄自評結果。

2、自評依據《機動車維修企業安全生產標準化考評實施細則》進行,要求認真作好記錄。

3、自評後,自評組審閱所有自評結果,以書面形式開列不符合項,通知被審核部門,以使不符合項得到確認,並有針對性展開不符合項的治理。

七、改進與完善

對需整改的問題,由評價小組下發不符合項整改通知單到責任部門,限期治理,評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。

八、自評報告

自評報告應由自評組長編寫,對自評、考核情況進行總結。

九、自評計畫、自評檢查、自評報告、不符合項報告等資料由安全科歸檔。