品管年度總結 篇1
本公司處於發展前期,各部門的工作都趨向穩定發展。回顧上半年,品管部在各領導及各部門的大力配合及支持下,順利完成上半年的各項工作任務,現將這半年來的工作情況匯報如下:
一、QS申報
1,今年三月份公司對魚糜車間產品進行QS申報,五月份對蛋白固體飲料進行QS申報,品管部制定了企業標準、原輔料質量標準及檢驗規程、半成品質量標準及檢驗規程、產品質量標準及檢驗規程、微生物檢驗規程、加工用水質量標準及檢驗規程、包裝材料質量標準及檢驗規程,ssop檔案,質量手冊,程式檔案,完善檢驗標準。
2,五月份對膠原蛋白進行出口備案,品管部參與HACCP計畫及原料基地備案的送檢工作,參加內部審核會議。完善檢驗工作指引,水質監測,天平使用記錄,有毒有害化學物品使用記錄,包裝材料檢驗報告單,產品檢驗報告單等一系列的檔案並出台。並且定期送產品進行官方檢測。
二、質量管理
1、原輔料監控。
品管部有專人負責嚴格按照標準對原輔料進行監控,如實記錄原輔料名稱,規格,數量,供貨者名稱及聯繫方式,進貨日期等內容。要求供應商提供許可證和產品合格證明檔案,並對供應商進行全面評價。對於不能提供合格證明檔案的供貨者,要求採購部停止對其物品的採購。
2、包裝材料。
質檢員嚴格按照標準對包裝材料進行質量監控。
3、工藝用水。
出台加工用水質量標準及檢驗規程,按照標準對鍋爐水、軟化水、生活飲用水、純淨水進行監控。
4、半成品,成品。
對生物車間每批產品實行過程控制,專題對每批產品的膜濃縮液,酶解液,膜濾液進行理化,微生物檢驗。每批淡水魚低聚肽粉進行理化,微生物檢驗。按規範及時填寫檢驗記錄,確保檢驗數據的原始性、真實性,準確性,出具檢驗報告。統計共出具45份報告。對魚糜及魚糜製品進行理化及微生物檢驗。
5、環境監控。
對生物車間潔淨區進行沉降菌的監測。
6、實驗室。
嚴格執行實驗室管理制度,每天對實驗室進行衛生清潔,對設備儀器定期進行校準,確保實驗的準確性。及時購進設備藥品完善監測項目,確保產品質量安全。
7、記錄。
對於檢驗記錄,報告,官方檢測報告都進行整理歸檔。
三、工作中存在的不足
從今年三月份品管部人員變動較大,現總共四人,由於人員不足對原輔料理化,微生物監控,每日水質監測等方面力度不夠。
四、下步工作計畫
鑒於工作中存在的不足,在今後的工作中要以實現工作程式化,規範化,標準化管理為目標,建立部門檔案化,制度化,系統化的管理模式。
具體包括:
加強內部整訓,做好人員分工,加強監測力度。嚴格規範成員,做到不漏檢,精益求精。
品管年度總結 篇2
尊敬的許總:
自今年三月份以來,在公司領導的關懷和指導下,在同事們的大力支持下,品管部順利完成了本年度各項工作。現將十個月以來的工作情況向您們做一個報告,請批評指證,謝謝!
一、運用系統化、標準化的思想規範了品管部工作流程:
今年品管部業務和人員狀況是:
品管部人力少:
僅有3人
控制範圍廣:
包括了進料、入庫、製程、終檢、出貨,還包括體系建設、5S管理等工作。
加之公司今年剛成立了品管部,各管理層次對質量要求越來越嚴。品管部就加強了品質控制的力度和深度,工作量也隨著增大。在此種情況下,為了使品質管理工作系統化、標準化。
對此採取了以下措施:
1、員嚴格按檔案作業,規範操作。針對原來的進料和出貨檢驗方法和判定標準大多掌握在技術員手上,檢驗員檢驗時要經常去問的情況,品管部制定了一系列的標準檔案,例如:《採購件檢驗控制程式》、《採購件分類規定》、《採購件抽樣檢驗方法》《產品檢驗項目規定》等,使得部門檢驗人員在執行崗位職責時,有法可依,有據可查。品管部的質檢工作逐步走向正規。
2、建全了品管部部門檔案,制定了《品管部部門職責檔案》,規定了部門各崗位人員的工作職責,制定了《品管質量考核辦法》,正在逐步的跟績效考核掛鈎,從行為上規範員工的作業質量。
3、制定了《客訴程式管理辦法》,使得客訴流程明細化、規範化,大大減少了因為客訴處理不及時給公司造成的負面影響。
二、完善質量管理體系,確保體系正常運作:
1、在許總的領導下積極準備,並於今年6月份一次性通過了環通認證(深圳質量認證中心)對我司質量管理體系的年度監督審查。並取得ISO9001-20--證書。
2、為確保體系的正常運作,按照公司質量管理體系要求於5月份組織了一次內部質量體系審核,共發現不符合項76款,發現的問題部分已糾正,其它進行中。
3、按照質量管理體系的要求協助總經理於今年5月7並負責會議決議的執行跟蹤。
4、能直觀的反映各車間生產區域質量狀況,以便於各責任單位採取有效措施及時改善。
5、新增了《監視和測量裝置控制程式》,對檢測儀器的管理作出規定,完善了公司質量管理體系檔案。
6、修改了《質量手冊》檔案,規範公司的組織結構。
7、線加強制程質量控制。
三、嚴格把關質量,完善質量控制流程:
1、進料品質控制:
(1)擬制了《採購件檢驗控制程式》、《採購件分類規定》、《採購件抽樣檢驗方法》檔案,規範了進料檢驗作業流程和檢驗標準。同時由於受公司採購批量和其它因素的影響,大部分原件來料質量無法從源頭上保證,只能加強IQC檢驗,
(2)嚴格進料檢驗,七月份以來(截至12月20日)共檢驗物料2272批,發現79批不合格,總涉及1919件(包)不合格產品。全年進料質量狀況如下表所示:
a、(按退貨批次排列)
b、按退貨數量排列:前三:艾力高銅帶生鏽退貨一次共500個,銀河熔斷器露銅退貨一次共500個,無錫新騰電纜保護套退貨一次200個。
2、成品質量控制:
(1)擬制了《成品檢驗項目》、規範了成品檢驗作業和檢驗標準。
(2)加強了製程質量控制,設計了《質量統計報表》以及車間生產看板提供給生產部加強制程質量的統計分析。自3月份以來,品管部檢驗員線上抽查過程中,共查出不合格批次102批,很大程度的杜絕了批量性質量事故的發生,具體見下表:
(3)客訴的處理:
1〉、制定了《客訴程式管理方法》,規範了公司的客訴流程,使得公司的客訴處理有章可循。同時協助採購部處理客訴,大大減少了因積壓客訴影響的公司負面形象。
2〉、從三月份以來,截止到12月20日,品管部共接收客戶投訴126款,涉及到的產品數量1065個(包),製程和外檢發現問題向供應商投訴103款。
品管年度總結 篇3
尊敬的許總:
自今年三月份以來,在公司領導的關懷和指導下,在同事們的大力支持下,品管部順利完成了本年度各項工作。現將十個月以來的工作情況向您們做一個報告,請批評指證,謝謝!
一、運用系統化、標準化的思想規範了品管部工作流程:
今年品管部業務和人員狀況是:品管部人力少:僅有3人,控制範圍廣:包括了進料、入庫、製程、終檢、出貨,還包括體系建設、5S管理等工作。加之公司今年剛成立了品管部,各管理層次對質量要求越來越嚴。品管部就加強了品質控制的力度和深度,工作量也隨著增大。在此種情況下,為了使品質管理工作系統化、標準化。對此採取了以下措施:
1、員嚴格按檔案作業,規範操作。針對原來的進料和出貨檢驗方法和判定標準大多掌握在技術員手上,檢驗員檢驗時要經常去問的情況,品管部制定了一系列的標準檔案,例如:《採購件檢驗控制程式》、《採購件分類規定》、《採購件抽樣檢驗方法》《產品檢驗項目規定》等,使得部門檢驗人員在執行崗位職責時,有法可依,有據可查。品管部的質檢工作逐步走向正規。
2、建全了品管部部門檔案,制定了《品管部部門職責檔案》,規定了部門各崗位人員的工作職責,制定了《品管質量考核辦法》,正在逐步的跟績效考核掛鈎,從行為上規範員工的作業質量。
3、制定了《客訴程式管理辦法》,使得客訴流程明細化、規範化,大大減少了因為客訴處理不及時給公司造成的負面影響。
二、完善質量管理體系,確保體系正常運作:
1、在許總的領導下積極準備,並於今年6月份一次性,通過了環通認證(深圳質量認證中心)對我司質量管理體系的年度監督審查。並取得ISO9001-20xx證書。
2、為確保體系的正常運作,按照公司質量管理體系要求於5月份組織了一次內部質量體系審核,共發現不符合項76款,發現的問題部分已糾正,其它進行中。
3、按照質量管理體系的要求協助總經理於今年5月7並負責會議決議的執行跟蹤。
4、能直觀的反映各車間生產區域質量狀況,以便於各責任單位採取有效措施及時改善。
5、新增了《監視和測量裝置控制程式》,對檢測儀器的管理作出規定,完善了公司質量管理體系檔案。
6、修改了《質量手冊》檔案,規範公司的組織結構。
7、線加強制程質量控制。
三、嚴格把關質量,完善質量控制流程:
1、進料品質控制:
(1)擬制了《採購件檢驗控制程式》、《採購件分類規定》、《採購件抽樣檢驗方法》檔案,規範了進料檢驗作業流程和檢驗標準。同時由於受公司採購批量和其它因素的影響,大部分原件來料質量無法從源頭上保證,只能加強IQC檢驗,
(2)嚴格進料檢驗,七月份以來(截至12月20日)共檢驗物料2272批,發現79批不合格,總涉及1919件(包)不合格產品。全年進料質量狀況如下表所示:
a、(按退貨批次排列)
b、按退貨數量排列:前三:艾力高銅帶生鏽退貨一次共500個,銀河熔斷器露銅退貨一次共500個,無錫新騰電纜保護套退貨一次200個。