內部審計通知書

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。下面小編給大家帶來內部審計通知書範文,供大家參考!

內部審計通知書範文一

**公司:

根據年度工作安排,****決定派出審計組,自20**年**月**日起,對你公司20**—20**年度財務收支合法性、合規性進行審計,必要時將追溯以前年度或延伸審計有關單位。請予以配合,並提供有關資料(包括電子數據資料)和必要的工作條件。

審計組組長:成員:

附屬檔案:1、審計承諾書2、審前準備事項

二○年月日

內部審計通知書範文二

*****(被審計單位全稱):

根據《審計署關於內部審計工作的規定》及***(領導的決定、批示或者意見,年度審計計畫,**單位審計委託書等),***(內部審計機構名稱)決定派出審計組,自*年*月*日起,對你單位(**被審計人)**年度**(項目)進行審計,必要時將追溯其他年度或延伸審計有關單位。請予以積極配合和提供必要的工作條件。接此通知後,請準備好附屬檔案所列有關資料,並對所提供的資料進行承諾。

附屬檔案:承諾書需提供資料清單

審計組長:主審:審計組成員:

****(內部審計機構全稱印章)

*年*月*日

內部審計通知書範文三

XX集團(審計部)

審 計 通 知 書

內審通字[20xx]第000號 批准:

XX公司XX分部:

根據XX集團董事會批准的年度審計計畫;集團審計部內部審計有關規定和本月的審計計畫,報經公司領導批准,審計部派出審計項目組於XX年XX月XX日—XX月XX日對分公司XX年1月1日至XX月XX日的財務收支情況進行審計,請XX公司XX分部給予協助配合(落實專人負責)並在XX年XX月XX日前備齊審計所需相關資料。

現將審計事項通知如下:

一、審計目的:

1、對財務收支執行情況進行確認。

2、對費用預算執行情況進行確認。

3、對財務制度、財經紀律執行情況進行評價。

4、對內部控制制度執行情況進行評價。

5、對資產管理情況進行評價。

6、其他需要評價的事項。

二、審計範圍:

XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的財務收支情況,費用預算執行情況,資產管理、使用情況,內部控制制度執行情況,財務制度財經紀律執行情況。如有例外情況將追查到以前年度。

三、審計時間預計:

從XX年XX月XX日起,預計到XX年XX月XX日。

四、需提供的資料清單和其他必要的協助:

1、審計小組自發出通知書之日起XX日內進入XX分部進行審計外勤工作,請提供必要的工作條件。

2、請安排一個簡短的見面會,在審計項目組到達後進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通,參加人為分公司領導、各部門負責人。

3、請做好有關資料的準備工作,在收到此通知書之日起XX日內按照附表的清單向審計項目組提供資料(資料清單另附)。

4、審計期間,審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時,請安排相關人員配合。

5、XX系統數據的查詢權。

6、需協助部門:集團公司、XX公司、XX分部財務部門、人力資源部及涉及相關部門

五、審計項目組名單:

項目組負責人:

項目組成員:

簽發人:

XX集團

審 計 部

XX年 月 日