審計整改通知書_內部審計整改通知書

審計整改通知書_內部審計整改通知書 篇1

××公司一廠:

經公司經理批准,特派審計組來您廠進行就地審計,現將審計有關事宜通知如下:

審計項目:產品成本審計

審計目標:產品成本的真實性和效益性

審計內容:××××年上半年生產費用,成本分配和成本核算的合規性;主要成本項目的成本耗費的效益性。

審計人員:項目負責人為高級審計師×××

組員:審計師×××、×××;助理審計師×××、×××

審計時間:××××年×月×日—×月×日

其他事項:提供產量核算統計資料和產品成本支出和成本核算的有關資料和情況。

××公司審計處(公章)

××××年×月×日

審計整改通知書_內部審計整改通知書 篇2

(被審計單位/部門名稱):

集團審計監察部已於20××年×月×日完成了對你單位 (審計範圍)

xx年xx月xx日

審計整改通知書_內部審計整改通知書 篇3

單位(戶):

經查你單位(戶)在 違反了《江蘇省城市市容和環境衛生管理條例》第三章第十四、十五條的規定,嚴重影響了環境衛生。

現根據《xx省城市市容和環境衛生管理條例》第八章第五十條之規定,責令你單位(戶)在接到本責令之日起在三個工作日內,自行清除亂堆放物品,恢復原狀。否則將按照法律規定組織力量強制清除。

**街道xx鎮建設管理監察中隊

年 月 日

審計整改通知書_內部審計整改通知書 篇4

x月x日,貴局對我局部分處室辦公自動化設備試用管理及保密相關制度落實情況進行了現場抽查,檢查中發現我局存在以下問題:保密工作開展缺乏持續性,未能提供成立或調整保密工作領導小組的正式檔案;網路、計算機、移動存儲設備、辦公自動化設備未建立管理與試用台帳;網際網路計算機存在處理內部資料檔案的現象;辦公區域網路計算機存在防毒軟體更新不及時現象。接到貴局下發的整改通知書後,我局領導高度重視,先後召開班子會和機關全體工作人員會議,對保密工作進行專題研究部署,並組織專人按照省保密局下發的《檢查目錄》認真進行自查,制定整改方案,明確工作要求,全面消除保密工作中存在的隱患保密工作。現將整改情況匯報如下:

一、完善保密組織體系

進一步加強保密組織機構建設,加大保密工作領導責任制落實力度,調整、充實局保密工作領導小組及其辦公室,具體負責機關保密工作的制度建設和監督檢查。保密工作領導小組由局長任組長,局其他班子成員任副組長,各處(室)處長(主任)任組員,領帶小組辦公室設在局辦公室,辦公室主任由局黨組副書記、副局長兼任,各處(室)處長(主任)為本處(室)保密工作的第一責任人,同時,明確一名保密員,負責本處室(局)保密事項的登記、管理工作,將保密工作與日常業務工作有機結合。

二、健全保密管理制度

結合我局實際,對原有的保密制度進行全面清理,對缺項部分進行了重新制定,健全完善了保密管理制度。制定了包括《保密宣傳教育制度》、《涉密人員管理制度》、《確定、變更和解除國家秘密管理制度》、《涉密檔案信息資料保密管理制度》、《保密要害部門部位管理制度》、《計算機及信息系統保密管理制度》、《通信及辦公自動化設備保密管理制度》、《保密監督檢查制度》、《政府信息公開保密審查制度》、《泄密事件報告和查處制度》、《保密工作責任考核與獎懲制度》等在內的保密工作制度和規定,進一步嚴格規範日常保密工作,使保密工作做到有章可循,確保保密制度落到實處。

三、強化涉密檔案信息資料保管

加強對機關黨委、機要室、財務室、值班室、機房、檔案室、文印室、事故處等重點部位涉密文檔、圖件等涉密材料產生、複製、貯存、攜帶、傳閱、借閱、銷毀等各個環節的審核把關,實時跟蹤每一件涉密件的流程。嚴格實行登記管理制度,建立統一登記帳簿登記管理,做到專人專室專櫃妥善保管,定期檢查核對,確保帳物相符。涉密檔案信息資料及物品保密管理實行分管領導和保密幹部負責制,在使用、傳遞、借閱、銷毀、清退、保管等方面負有直接責任。未經上級批准,不準擅自複製。加大對涉密檔案清退和銷毀管理力度,建立銷毀涉密檔案信息資料審批制度,涉密檔案信息資料使用完畢後,除需存檔外,及時送交保密部門制定的承銷單位銷毀。

四、加強計算機信息系統保密管理

組織專人對局機關現有計算機、移動存儲介質、辦公自動化設備及其存儲處理涉密電子文檔進行全面徹底的清理,確保不遺漏一台機器。對存在問題的計算機,按保密要求進行了清理和刪除,連線網際網路的計算機中內部資料檔案全部移入辦公區域網路,並對辦公區域網路計算機的防毒軟體及時進行了更新升級保密工作整改自查報告範文篇工作報告。對移動存儲介質進行了清理,對涉密、辦公、信息傳遞等不同用途的移動存儲介質進行嚴格區分、登記,建立計算機、移動存儲介質台帳,加強動態管理

對辦公自動化設備進行了全面檢查,確保涉密辦公自動化設備不與國際網際網路、其他非涉密公共信息系統和普通電話線連線。

五、加強硬體基礎設施建設

為了切實將保密工作落在實處,結合這次檢查發現的問題,我局決定逐步加大對保密工作建設的投入,加強保密安全設施建設,對要害部位加裝報警器、配備檔案碎紙機、鐵門、鐵窗等安全防護設備,提高保密安全管理水平。對全局網路進行重新構建,統籌安排,綜合考慮,以適應保密工作和機關日常工作兩個需要。進一步加大保密宣傳、教育、培訓等經費投入,逐步提高全體工作人員的保密意識和能力,提升我局保密工作整體水平。

我局將以這次保密檢查和整改為契機,充分認清做好保密工作的極端重要性,進一步建立健全保密工作規章制度,嚴格規範工作人員保密行為,不斷強化工作人員保密意識,努力提高保密工作軟硬體保障水平,切實將保密工作落實到各項工作的實際中去。

審計整改通知書_內部審計整改通知書 篇5

致:

經檢查發現,施工現場存在下列安全隱患:

你司於 年 月 日進場的位於 的 材料(可燃物及易燃易爆危險品),現場實際數量超過施工組織設計材料進場計畫數量,違反《建設工程施工現場消防安全技術規範》GB50720-x1中6.2.2的規定。

要求你司立即將超出計畫的進場數量部分材料退場,並於 年 月 日前以安全隱患整改通知回復單向我司提出復檢申請,整改期間你司必須按照《建設工程施工現場消防安全技術規範》對材料存放部位做好消防安全防護措施,不得在該批次材料存放部位周邊進行動火作業。

若逾期未落實整改工作並提出復檢申請,我司將根據 契約中的 條款對你司進行相應處罰。

項目監理機構(章)

總監理工程師(簽名):

年 月 日

簽收人:

簽收日期:

附屬檔案: