企業財務自查報告 篇1
XX鄉20xx年的商貿流通工作,在縣委、縣政府的領導下,在縣商務局的指導下,全面實現商貿流通業快速、健康、有序的發展.各項工作均全面和超額完成了上級下達的目標任務。現就自查情況報告下:
一、成立工作領導小組,確定各項工作落到實處
鄉上成立了以鄉長曾華平同志為組長,分管商貿流通副鄉長李元鋒同志和統戰委員王興國同志為副組長,冉訓、龍桂林、陳莉、楊雯同志為成員的商貿流通領導小組,小組下設辦公室在鄉財政所,由冉訓同志兼任辦公室主任,並要求有關部門按照檔案精神,全面落實我鄉20xx年商貿流通工作。(自評分:10分)
二、主要工作實績與措施
(一)按照縣商務局的有關要求,我鄉成立了以曾華平同志任組長,李元鋒同志和王興國同志任副組長的'領導小組。按照領導分工負責,具體落實責任的原則,制定各項實施方案與應急預案,完善了多方面的規章制度。
(二)制定了棣棠鄉20xx年度萬村千鄉市場工程建設工作計畫,並加強落實。今年我鄉共建立“名特平價”、“八一農資”等連鎖超市總計11個,全面完成了縣上下達的任務。(自評分:15分)
(三)制定了重要商品供應應急預案,確保了我鄉全年重要商品供應不斷檔、不脫銷。並學習了相關法律法規、傳達了縣有關會議精神,並加強督查,杜絕了日用食品安全事故的發生,目前,未發生一起日用食品安全事故。(自評分:15分)
(四)狠抓酒類行業流通備案工作,今年共有3戶完成了備案登記。(自評分:10分)
(五)加強商貿流通安全管理專項整治工作,我鄉在全鄉範圍內開展了商貿流通安全專項整治活動,按照層層落實安全責任的要求,保障了人民生命財產安全。今年未發生成品油、液化氣、民爆物品等危險化學品安全事故,商貿流通安全管理形勢進一步好轉。(自評分:20分)
(六)超額完成了家電下鄉任務,今年我鄉家電下鄉完成了102萬元。
(七)按時上報商貿信息及商貿統計。(自評分:14分)
(八)根據工作需要,我鄉積極配合商委進行行政執法檢查,保證了各項工作順利進行。(自評分:5分)
三、20xx年工作思路
(一)本職工作,繼續穩步推進
為了使我鄉的商貿流通工作進一步提高,我鄉決定對全鄉從業人員從思想上再一次加強,從意識、精神等方面再一次的提升,為順利完成20__年商貿流通各項任務指標,全鄉經濟社會發展做出更大的貢獻。
(二)加大協調力度,創造良好的執法環境
加強與安監的協調工作,合理調配執法人員,理順管理關係、明確管理職責,從而形成一股合力,全面排查商貿流通領域安全隱患,加大懲治、處罰力度,視其情節給予警告、罰款、拘留等處罰。
(三)檔案管理工作
按照檔案管理的要求,切實做好檔案的管理與檔案歸檔工作。
企業財務自查報告 篇2
××縣商業局:
按縣局的部署,我們於9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的.自查,到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:
(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的幼稚園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(二)今年春節時,公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將8162元差額全部列入經營費用核銷。
(三)年初在發放勞動保護用品時,違紀為每名職工發衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。
(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經理辦公會匯報,並按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求,於11月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告,請予審查。
企業財務自查報告 篇3
為加強財務管理,根據潼教委[20xx]178號檔案精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,學校成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《永康國小差旅費報銷細則》,制定有《報帳員工作職責》,《檔案管理工作職責》,《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》,《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。
加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召班子會及教代會論證通過後才進行購買。對於應納入政府採購的大宗物件,嚴格按政府採購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。
嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級檔案會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用於設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的學生補助款,總是及時地發放到學生手中。
嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,未搭車收費及亂收費現象發生,所收學生作業本費及幼稚園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程式,校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經塘壩教育辦公室審核後才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設小金庫和帳外帳等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。