績效自評報告 篇1
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
原糧儲備是關係全縣人民民眾正常生產生活的大事,在遇到嚴重自然災害或突發事件時,縣級原糧儲備能起到保證正常供應和市場穩定作用,根據《豐都縣財政局關於批覆20xx年部門預算的通知》(豐都財政發〔20xx〕12號)檔案下達“20xx年區縣級原糧儲備”專項資金。
(二)項目資金情況。
截至20xx年12月,20xx年區縣級原糧儲備項目資金到位410萬元;其中縣級配套資金410萬元,全年使用資金409.5萬元,結餘資金0.5萬元。
(三)績效目標。
為保障我縣糧食安全,提升我縣應對嚴重自然災害和突發事件的能力,切實落實糧食行政首長責任制工作,靜態儲備9000噸原糧。
(四)部門(單位)職能職責。
擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計畫;負責擬訂人口發展規劃;負責監測全縣經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;承擔全社會固定資產投資調控,規劃重大建設項目和生產力布局的責任;研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計畫、政策並組織實施。按規定許可權核准、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金;推進經濟結構戰略性調整;承擔重要商品總量平衡和巨觀調控的責任;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接;負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格,制定、調整許可權範圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價,依法組織價格聽證;對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出台大數據相關政策開展技術諮詢、專家評審、大數據培訓;保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任制工作。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
截至20xx年12月底,完成年初既定目標,靜態儲備9000噸原糧。
(二)績效指標完成情況分析
數量指標完成靜態儲備原糧9000噸;質量指標儲備糧驗收合格率100%;時效指標糧食儲備按計畫完成及時率100%;成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100%、年度資金預算執行率100%;社會效益指標保障全縣人民的糧食供給、保障社會經濟發展社會穩定;項目後期管護延續性為長期;受益對象滿意度95%,主管部門滿意度95%。
(三)評價結果
本項目自評得分98分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無。
(二)資金使用方面的問題
糧食巡查問題資金撥付不及時,現已及時撥付。
(三)項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
(四)其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
規範績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬套用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。
績效自評報告 篇2
一、績效目標分解下達情況
20xx年11月,根據《廣東省財政廳關於提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕132號)、韶關市財政局《關於提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕131號、韶湞財〔20xx〕113號)檔案精神,提前向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金12,518萬元,其中用於我區農村“廁所革命”項目的資金為200萬元。
20xx年3月,根據《廣東省財政廳關於下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕11號)、韶關市財政局《關於下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕23號)檔案精神,向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金共1734萬元。根據《關於下達20xx年第二批省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶湞財〔20xx〕21號),此批資金未用於湞江區農村“廁所革命”項目。
以上為20xx年省級涉農統籌整合資金分兩批下達我區資金總計14257萬元。其中用於湞江區農村“廁所革命”項目的資金200萬元。全年執行數3.8048萬元,用於支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
湞江區全年投入農村廁所革命項目資金為200萬元,均為20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金,全年執行數3.8048萬元,用於支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。執行率較低主要是因為我區農村廁所革命項目於20xx年底我局組織相關單位進行整體驗收,20xx年1月項目驗收合格並已將公共廁所移交鎮管護,我局正督促施工方整理相關材料報區財政局進行審核結算,待區財政局審核結算後,結餘的196.1952萬元用於支付工程尾款,所以暫未支出。
(二)總體績效目標完成情況分析
總體績效目標:全區以建設經濟實用的簡易公廁為主,因地制宜建設無害化衛生公廁,全區共需新改建167座衛生公廁,其中新建旅遊公廁18座,新建簡易公廁149座。我區已完成總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。(根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
(1)數量指標:計畫完成公廁建設167座,其中新建旅遊公廁18座,新建簡易公廁149座。全年實際完成所有目標值建設。
(2)質量指標:公廁建設達到設計標準。我區農村廁所革命項目所建公廁均按照施工圖紙建設,並達到設計標準。
(3)時效指標:當年完工率達100%。我區20xx年完成34座無害化衛生公廁建設,20xx年完成133座無害化衛生公廁建設,當年完工率達標。
(4)成本指標:不超出預算。我區農村廁所革命項目預算審定金額(建安費)為1327.945177萬元,施工契約價為1314.574798萬元,成本未超出預算金額。簡易公廁建設項目標準為6.5萬元/座,旅遊公廁建設項目標準為18萬元/座,以上兩類型公廁建設成本均未超出預算,合規合標。
2.效益指標。
(1)社會效益指標:村民生活質量有所提高。我區把農村“廁所革命”作為一項重要民生工程牢牢抓在手上,使農村無害化衛生公廁得以深入推進,在改善農村廁所衛生環境同時,引領農民改變傳統衛生習慣,有力促進了鄉風文明和美麗鄉村建設,提升了農民生活品質。
(2)生態效益指標:改善村莊污水問題。我區新改建衛生公廁均為三格式化糞池模式無害化衛生公廁,可以有效改善農村廁所污水直排問題,通過無害化處理,改善村莊污水問題。
(3)可持續影響指標:建立農村廁所革命長效管護機制。在廁所革命公廁建設過程中印發了《湞江區農村公廁管理維護工作制度(試行)》,20xx年廁所革命項目已完成全部建設,目前已申請到20xx年度公廁管護資金,目前正在進行資金分配,待工程結算移交鎮村後,將及時撥付給各鎮公廁管護資金,確保公廁長效管護機制正常進行。
3.滿意度指標。服務對象滿意度指標:受益民眾滿意度≥90%。湞江區農村居民對農村廁所革命項目效果總體滿意,涉農資金項目的實施明顯改善了當地人民民眾的居住環境、生態環境、公共服務設施等。根據部分項目所作的滿意度調查可知,服務對象滿意度均大於90%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
湞江區較好地完成了20xx年湞江區農村廁所革命項目涉農資金區域績效目標。但仍存在一些問題:1.20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金執行率較低。主要是由於項目結算進度較慢,計畫20xx年4月完成項目結算,屆時將完成資金全額支出。2.農村廁所革命長效管護機制待加強落實。由於工程尚未結算並移交鎮村,所申請的各鎮公廁管護資金暫未撥付到鎮,待管護資金到位後,將及時督促各鎮加強農村廁所革命長效管護機制落實。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
基本完成20xx年湞江區農村廁所革命省級涉農轉移支付資金項目績效目標,自評等級為“優”。擬在湞江區農業農村局政府信息公開平台進行公示。
績效自評報告 篇3
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.機構情況
根據《中共雲南省委辦公廳、雲南省人民政府辦公廳關於印發〈保山市機構改革方案》的通知》(雲廳字〔20xx〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關於印發〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》(保發〔20xx〕5號)的精神和要求,設立保山市廣播電視台,是保山市人民政府直屬的公益二類財政全額撥款事業單位,為正處級,歸口市委宣傳部領導。
保山市廣播電視台肩負著宣傳黨政方針、傳播新聞事實、開展社會教育、指導文化娛樂、提供信息服務等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地,是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。
保山市廣播電視台現有廣播、電視、網際網路站三項傳媒功能,下設15個業務部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道,廣播開播有綜合頻率1個。
2.基本職能
根據保辦字〔20xx〕54號檔案,保山市廣播電視台的主要職能是:
(1)宣傳黨的理論和路線方針政策,圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳。
(2)統籌組織重大宣傳報導。
(3)組織廣播電視和網路視聽節目創作生產,製作人民民眾喜聞樂見的精品節目,確保全全播出。
(4)堅持正確輿論導向,引導社會熱點,服務人民民眾,加強和改進輿論監督。
(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平台,推動媒體融合發展。
(6)加強傳播能力建設、建設現代化媒體,提升對外宣傳水平、講好保山故事。
(7)完成市委、市政府交辦的其他任務。
3.年末機構人員情況
在職人員編制114人,其中:行政編制 0人,事業編制114人。在職實有109人,其中:財政全供養89人,經費自理人員20人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 18人,其中: 離休 0人,退休 18人。
(二)部門績效目標的設立情況
根據《保山市市廣播電視台20xx年部門工作要點》,結合圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳報導職能職責,整理歸納出20xx年保山市廣播電視台重點項目績效目標。
(三)部門整體收支情況
1.20xx年決算收入2,435.63萬元,其中財政撥款收入2,435.63萬元,占總收入100%;其他收入0萬元,占總收入0%。預算收入比上年減少1,848.12萬元,減少率43.14%。
2.20xx年決算支出2,523.07萬元,其中:財政撥款支出2,523.07萬元,占總支出100%。基本支出1,773.52萬元,占總支出70.30%;項目支出749.55萬元,占總支出29.70%。預算支出比上年減少1,671.23萬元,減少率39.85%。
(四)部門預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平,強化支出責任,提升財政資金使用效益,我台不斷完善績效管理制度建設,制定了預算管理相關制度。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
我台通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因,及時總結經驗,改進項目的管理措施,不斷增強和落實項目績效管理責任,完善項目工作機制,有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規範、客觀公正、結果導向”的原則提高我台的績效管理水平,強化支出責任,進一步提升財政資金使用效益。
(二)自評指標體系(詳見附表)
(三)自評組織過程
1.準備階段(20xx年3月10日至30日)
組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價範圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。
2.實施階段(20xx年4月1日至11月30日)
下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評並上報自評報告,匯總二級績效自評後對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。
3.總結階段(20xx年12月1日至12月31日)
總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位入口網站公示績效自評報告,接受監督檢查。
評價情況分析及綜合評價結論
(一)結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析,反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足,對績效目標設立深入研究不夠,申報工作不夠認真紮實和全面。
(二)根據台各部室項目科室開展的自評情況,20xx年度我台較好的完成了年初設定的各項項目績效目標,評價結果為優。
四、存在的問題和整改情況
(一)各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)項目支出績效評價指標體系不完善,給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題,我台已作出工作要求,加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研,依據實際情況做好經費支出預算,制定合理的項目實施計畫;項目實施前期,做好各項準備工作;在實施階段,做好監督,跟蹤管理;實施後及時總結自評。
五、績效自評結果套用
通過整體支出績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各單位規範使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
六、主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作,使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念,進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。
(一)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理;二是建立考核評價機制,將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中;三是不定期召開預算執行進度通報會,分析預算執行中存在的問題,對項目資金結餘原因進行逐項分析,加快項目預算執行。
(二)提高項目執行質量。經費下達後,及時制定項目實施方案,明晰經費使用內容和範圍,督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資採購的,提前組織專家論證並提出設備、物資參數,一旦經費下達就可立即進入政府採購程式,加快了採購進度。
(三)落實資金監管。我台嚴格落實規範財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制,確保資金使用安全有效。
(四)逐步規範績效評價工作。20xx年,我台進一步加強績效管理 ,強化支出責任,提升財政資金使用效益,對所有20xx年市級財政安排的項目資金開展了績效自評。
七、其他需說明的情況
無需要說明的情況。
績效自評報告 篇4
一、項目基本情況
市級政府儲備糧油是指用於調節糧食供求總量、穩定糧食市場,以及應對重大自然災害或其他突發事件等情況的糧食,糧權屬市人民政府,市級政府儲備糧油在收儲、輪換和日常管理中產生的費用由市級財政承擔,保證市級政府儲備糧油的管理,保證市級儲備糧油規模總量、品種結構、儲存布局、輪換和動用各項工作按計畫推進,確保1000萬公斤市級政府儲備糧和5萬公斤食用植物油儲備足額承儲到位、質量良好、儲存安全。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
為保證績效自評工作的順利實施,成立了以市發展改革委財務分管副主任為組長,物資儲備管理科、辦公室為成員的績效自評工作小組。
(二)組織過程
根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕4號)要求,確定績效評價項目--市級儲備糧油利費補助資金。圍繞20xx年預算制定的市級儲備糧油利費補助資金項目績效目標,組織項目科室對所涉及績效目標有關情況進行梳理自評,並附相關佐證材料提交績效自評工作小組,績效自評工作小組分析匯總,並核實相關情況,完成績效自評表,形成自評報告,最終完成市級儲備糧油利費補貼項目的績效自評工作。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
根據保山市財政局根據《保山市財政局關於20xx年部門預算的批覆》(保財建〔20xx〕2號)檔案,下達市發展改革委市級儲備糧油利費補助資金369萬元,20xx年度資金全部到位,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況
根據項目進度和績效相關要求,全部資金369萬元於20xx年12月31日前全部執行完畢。
3.項目資金管理情況
項目資金的收支由辦公室嚴格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規則》《保山市發展和改革委員會財務管理制度》等法律法規和制度的要求,進行規範核算管理。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
數量指標:完成新增300萬公斤市級儲備糧收儲任務,市級政府儲備糧規模達到1000萬公斤,市級政府儲備食用植物油規模達到5萬公斤;完成20xx年度350萬公斤市級儲備糧輪換計畫。
質量指標:儲備糧入庫、定期質檢和輪換入庫檢測時,質量達到國家標準規定的三級及以上標準,儲存品質指標為宜存標準。
2.效益指標完成情況
社會效益指標:緊急狀態下,根據政府動用指令,及時有效回響糧食應急供應需求。
3.滿意度指標完成情況
服務對象滿意度指標:社會及政府滿意度100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
五、績效自評結果
為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提供資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等績效評價,自評分為100分。
六、結果公開情況和套用打算
(一)待市財政局及相關部門審核後在部門網站上進行公開。
(二)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效套用。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)績效自評工作的經驗
1.項目完成後,及時收集整理項目指標,建立部門內部指標庫。
2.積極引導各項目科室增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可量化性。
3.加強對資金的跟蹤問效,才能不斷提高資金的使用效益。
(二)績效自評工作中需改進的問題和建議
1.強化部門內部監督機制建設。
2.積極推進績效監督、績效審計和績效問責,逐步建立完善的績效指標體系。
3.加大績效指標體系建設成果共享,實現行業內部縱向規範、統一管理。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告 篇5
為進一步加快生豬良種升級換代工作,充分發揮良種增產增收潛力,促進農業增效,農民增收。以全面實施生豬養殖良種化為目標,創新體制機制,探索建立“農戶自主購買、企業集中繁育、財政適當補貼”的生豬良種升級換代新途徑。
(一)項目資金申報及批覆情況。樂市財政農53號檔案,下達我縣生豬良種升級換代1500頭,補助金額15萬元。每頭補助補助300元,其中:市財政補助100元/頭,區縣財政補助200元/頭。為確保我縣生豬良種升級換代工程順利實施,特向縣政府申請配套資金,財政年初預算補助資金30萬元。
(二)項目績效目標。逐步引進和更換現有能繁母豬,不斷提高生豬生產水平和養殖效益,不斷提高肉豬產品質量安全。
(三)項目資金申報相符性。按照《樂山市級財政生豬良種升級換代工程資金管理暫行辦法》(樂市財政農〔20xx〕113號)的有關規定執行,落實縣級財政補助資金,組織實施全縣生豬良種升級換代工作。
(一)資金計畫、到位及使用情況。
1、資金計畫及到位。該項目20xx年開始實施,預計20xx年結束,市縣兩級財政扶持300元/頭,(市級財政100元/頭、縣級財政200元/頭)各級資金下達及時,確保準確兌現到農戶,切實用於該項目實施。
2、資金使用。市農業局下達我縣生豬良種升級換代1500頭補助資金15萬元,縣級配套資金30萬元,總計45萬元。我縣實際換種430頭,共使用補助資金12.9萬元(其中市級資金4.3萬元、縣級資金8.6萬元)。
(二)項目財務管理情況。
我單位在實施項目建設時,財務管理制度健全、嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。
(三)項目組織實施情況。
要更換種豬的農戶(場)需到當地畜牧獸醫站領取《樂市生豬良種升級換代工作換種申請表》,種豬出場時須出具完整的《檢疫證》、《樂山市生豬良種工程種豬出場合格證》、出售種豬收據等憑證。農戶在種豬引進後報當地畜牧獸醫站派人(兩人以上)到場核定並在《出場合格證》上籤署意見,所在地鄉鎮獸醫站公示無異議後,報縣級農業部門申請引種補貼。縣級部門按照供種企業提供的相關資料,確定補助金額並公示後報縣財政部門實施補貼,在每年的3月31日前將上年的引種資金髮放到位。
(一)目標任務量完成情況。
我縣生豬換種目標任務是1500頭,實際完成430頭,沒有達到需要完成的目標任務。其主要原因:前兩年大面積換種工程後農戶換種步伐減緩,首先我縣養豬戶規模較小,外種母豬的養殖要求高、技術要求強,所以養殖戶對外種母豬養殖積極性不高;其次農戶大多數都喜歡本地的土二雜母豬耐粗飼、高產仔、抵抗力強、易飼養而市局規定的換種場只有外種母豬、所以養殖戶積極性不高;第三20xx年生豬市場疲軟,價格低迷,民眾養豬積極性差,許多老百姓不願意換種。
(二)目標質量完成情況。
該項目認真按照相關檔案規定實施,積極收集、核實對應資料,確保了項目質量標準,屬於按期、保質完成。
(三)目標進度完成情況。
全縣換種430頭,及時兌現補助資金12.9萬元。
生豬良種升級換代工程順應了現代生態畜牧業發展對優良品種的實際需求,提高了生豬生產水平和養殖戶養豬效益,每頭商品豬增收減支100元以上。
(一)存在的問題。由於換種補貼需要的資料繁瑣、程式複雜、時間長、財政補助資金少,而農戶自由引種程式簡單、價格與享受財政補助的差距不大,前期加上生豬市場疲軟,價格低迷,農戶養豬積極性差,不願意換種,導致完不成換種任務。
(二)相關建議。生豬產業市場波動大,農戶抗風險能力弱,養豬積極性差,換種步伐減緩,出現財政資金沉澱,沒有發揮應有的效益。結合我縣畜牧業發展規劃,建議將剩餘資金用於省級地方優良品種--__烏骨黑雞的保護開發,促進畜牧業向高產、優質、高效目標發展,更有實際意義。
績效自評報告 篇6
一、基本情況
(一)項目概況
20xx年-20xx年我單位共改造老舊公廁39座,公廁提升改造工程有計畫實施,
(二)項目績效目標
公共廁所作為我縣基礎培套設施的一部分,是展示城市文明的重要視窗,其改造、新建更是重中之重,公廁提升改造能夠確保提升公廁服務水平,滿足人民日益增長的需求,形成布局合理、數量充足、規範科學的公共廁所服務體系。
(三)項目執行情況
已完成39座公共廁所的提升改造工程。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金資金到位情況
項目中標資金為844.03萬元,截至目前項目已支付資金800萬元。
三、項目完成情況
對公共廁所改造提升項目進行了驗收,改造公廁均驗收合格。進一步完善太和縣基礎設施,解決太和縣城市環衛基礎設施供給能力不足的問題,改善和提升了公共廁所環境質量。
四、綜合評價情況及評價結論
經研究為改造提升公廁項目自評為99分,對照《20xx年城市工作“五統籌”專項資金績效目標表》規定的評分等次為“優”。
五、存在的問題及原因分析
一是城區主要路段、商業街等用地緊張,沒有足夠的空間新建公廁;二是居民都不願公廁距離自己住房或商鋪過近,同時又不願走遠路上公廁,合理規劃的同時滿足居民的訴求較為麻煩。
六、有關建議
為了更好的服務於廣大市民民眾,結合科技手段建立健全公廁地圖,高標準要求公廁保潔質量。
績效自評報告 篇7
基本情況
(一)項目概況。
為回響全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用於支持綠化相關費用支出。
(二)項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。
績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的`建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。
(二)績效評價原則
一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程式,按照科學可行的要求,採取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。
三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。
(三)績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,採用一種或多種方法進行績效評價。
自評採用定量與定性評價相結合的比較法。
(四)績效評價工作過程
我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,並對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
綜合評價情況及評價結論
根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。
績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規範,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為回響全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
(二)項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。
2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程,會計核算規範,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。
(三)項目產出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。
二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。
(四)項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉民眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使民眾更加滿意。
主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程式支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:
1、綠化資金渠道來源單一,後期養護投入不足。
2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。
有關建議
一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。
二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。
績效自評報告 篇8
為進一步提高中央對地方專項轉移支付資金使用效益,切實增強地方主管部門以及資金使用單位的支出責任和效率意識,我廳對全省20xx年度創業擔保貸款貼息資金和獎補資金實施績效目標進行了自評。現將有關情況匯總如下:
一、基本情況
(一)政策依據和資金安排情況
根據《國務院關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的若干意見》(國發〔20xx〕39號)、江西省人民政府印發《關於做好當前和今後一個時期促進就業工作若干政策的通知》(贛府發〔20xx〕41號)及財政部關於修訂發布《普惠金融發展專項資金管理辦法》的通知(財金〔20xx〕96號)檔案精神,為實施更加積極的就業政策,以創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新,創業擔保貸款資金由中央和地方財政共擔,省級財政配套安排,包括中央下達的專項轉移支付預算資金和省內分解下達預算資金。此次績效評價的專項資金為省級財政配套安排20xx年創業擔保貸款省級財政貼息資金13500萬元和創業擔保貸款省級財政獎補資金4000萬元。
(二)績效目標情況
根據省政府20xx年民生工程任務安排和普惠金融專項資金績效考核要求,全年新增發放創業擔保貸款120億元,其中扶持個人創業貸款占貸款總額達到60%以上,到期貸款回收率達到95%以上。同時,應支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。
二、績效自評工作開展情況
(一)高度重視,部署到位。為規範創業擔保貸款資金管理,更好地發揮創業擔保貸款扶持創業帶動就業的政策效應,切實做好項目績效自評工作,我廳下發通知,要求各地要高度重視此次自評工作,建立責任制,明確工作責任部門和責任人,確保績效目標自評工作有力開展,自評結果真實、準確、客觀。
(二)規範管理,落實到位。為做好全省20xx年度創業擔保貸款資金績效目標自評工作,結合創業擔保貸款工作實際,要求各地嚴格落實好《關於進一步做好全省創業擔保貸款工作的通知》(贛財金〔20xx〕23號)、《關於進一步加大創業擔保貸款貼息力度 全力支持重點群體創業就業的通知》(財金〔20xx〕21號)、《財政部關於修訂發布的通知》(財金〔20xx〕96號)等一系列檔案要求,明確資金的使用範圍、標準和申撥程式及會計核算方法,確保創業擔保貸款資金使用規範、專款專用。
(三)加強督導,指導到位。為做好本次項目績效目標自評工作,我廳多次開展工作調度,跟蹤了解、分析問題、研究對策、提出要求。同時,加強對績效目標自評工作的監督檢查,發現問題,及時解決,督促有關單位認真做好各項協調配合工作,確保全省20xx年創業擔保貸款績效目標自評工作紮實穩妥有效的進行。
三、績效評估主要內容
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。結合20xx年度全省創業擔保貸款工作情況,中央補助我省創業擔保貸款貼息資金指標47001萬元,中央財政獎補資金指標11308萬元。省級財政配套安排20xx年創業擔保貸款省級財政貼息資金13500萬元和創業擔保貸款省級財政獎補資金可用預算4000萬元。
2.項目資金執行情況。省財政通過資金分配和下撥檔案,撥付給各地中央財政貼息資金47001萬元、中央財政獎補資金11308萬元,省級財政貼息資金13500萬元、省級財政獎補資金4000萬元、各縣(市、區)財政自行配套20xx年創業擔保貸款貼息資金、獎補資金。以上資金的管理使用嚴格執行創業擔保貸款相關規定,未發現違規使用資金的行為。
3.項目資金管理情況。全省創業擔保貸款貼息資金直接由財政國庫集中管理、獎補資金按照經費使用規定用於各地創業擔保貸款工作的開展,各類資金按具體用途分戶管理,獨立核算,專款專用,項目設定未存在越位、缺位、錯位等問題。同時建立健全了管理制度,規範了資金管理。各級財政、人社部門定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,確保了各項資金使用安全規範。
(二)項目績效目標完成情況
1.績效目標完成情況。產出指標完成情況,20xx年全省創業貸款逆風前行,共發放創業擔保貸款179.18億元,完成全年民生工程任務的162.89%,其中,通過創業擔保貸款直接扶持個人創業8.37萬人次,帶動就業36.75萬人次;扶持小微企業1781家,發放貸款58.01億元;還款率為99.95%,穩定了江西創業擔保貸款在全國前列地位。
2.效益指標完成情況。經濟效應目標完成情況,據統計,每年受理創業個人和小微企業創業擔保貸款申請大約15萬筆,在扶持創業實體充實市場經濟過程中,發揮著融資擔保作用,為地方經濟發展注入了資本血液。調查顯示,每1萬元貼息資金帶動創業擔保貸款15.7萬元,對應創業資本投入為47.2萬元,扶持對象的在獲得扶持後產值增長17.1%。社會效應目標完成情況,創業擔保貸款有良好的政策認同,從創業者到各有關部門工作人員均表示,創業擔保貸款是勞動者最歡迎,最能有獲得感,同時也是最有效,最能從根本上幫助勞動者發展的“好政策”。統計結果顯示,截止到20xx年12月底,累計扶持個人創業136萬人次,帶動就業533萬人次,其中1-12月通過創業擔保貸款直接扶持個人創業8.37萬人次,帶動就業36.75萬人次。創業擔保貸款政策激勵了勞動者創業意識和創業活動,提高了勞動者從事第三產業比例,最佳化了就業結構。
3.滿意度指標完成情況。申報創業擔保貸款貼息資金的個人和小微企業滿意度超過85%。根據人力資源和社會保障部勞動科學研究所對江西省創業擔保貸款政策效應的研究表明,創業擔保貸款作為一項支持大眾創業的金融扶持政策,為創業者提供直接金融扶持,鼓勵和幫助其順利開展創業活動,不僅是解決困難群體生計,實現勞動者從“無業”到“有業”的有效途徑,也是實現勞動力資源產業間轉移的重要通道,是產業結構、就業結構乃至社會結構變遷與最佳化的推動力量,更是激活社會活力、最佳化資源要素配置,推動經濟和就業持續增長的動力源泉。
四、績效自評結果
經過18年的發展,江西創業擔保貸款工作無論在貸款發放總量,還是帶動就業人數、貸款回收率等方面均保持全國領先,形成了“貸得出、用得好、收得回”的良好局面。通過本次自評,創業擔保貸款貼息資金和獎補資金項目符合目前法律、法規,國務院、財政部和省委、省政府有關規定,符合新形勢事業發展需要,政策實施未到期,有關保障、投入標準符合實際、體現了量力而行,項目設定不存在越位、缺位、錯誤等問題,同時達到既定績效目標要求。為此,我們認為,我省20xx年度創業擔保貸款貼息資金和獎補資金績效目標自評結果為優。
五、下一步措施
20xx年,我們將以抓重點、促改革、強指導、重實效為全年工作主線,一是穩步推進全省創業金融服務工作,在合理分配全年民生工程任務並督促各地抓好落實的基礎上,加大鄉村振興、聚才引才、小微企業等重點群體扶持力度,繼續做好重點行業和返鄉農民工、高校畢業生等重點群體創業項目扶持,助推我省重點產業高質量跨越式發展。二是與部就業指導中心共同委託部勞科院開展《創業擔保貸款發展與效果評估項目》,梳理政策歷程、總結工作經驗、發現典型模式,系統評估江西創業擔保貸款在就業、經濟、社會等各方面的政策效應,並提出完善創業擔保貸款政策、最佳化創業擔保貸款實施效果的思路建議。三是以創業擔保貸款政策實施20周年為契機,進一步宣傳落實就業創業政策,發揮創業擔保貸款扶持創業促進就業的積極作用,弘揚創業創新精神,打響創貸“江西模式”品牌。
績效自評報告 篇9
按照工作安排,現將20xx年農村危房改造政策支出績效的自評情況報告如下
一、財政政策基本情況
20xx年省、市下達我縣1742戶農村危房改造任務,涉及資金4336萬元。
二、評價工作開展情況
(一)現場評價抽樣選點情況。
選取方家鎮、珠嘉鎮、曹家鎮4個鄉鎮實地核驗40戶改造情況及資金領取情況。
(二)政策總體評價。
我縣嚴格按照省、市方案並結合我縣實際執行危房改造政策,確保貧困民眾住房安全。
三、政策績效情況
(一)政策設計。
1.目標科學。根據省、市危房改造方案及我縣實際,危房改造實施對象為房屋鑑定為C、D級的農村低收入群體(農村低保戶、農村分散供養特困人員、農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭);低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶。
2.項目協同。一是農村低保戶、農村分散供養特困人員、農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的`其他脫貧戶,若有兩種及兩種以上身份的,按先後順序中的一種納入政策。二是對象確定時嚴格進行比對,杜絕重複享受政策的現象。
3.對象全面。房屋鑑定為C、D級的農村低收入群體、農村低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶全覆蓋(除以其他方式解決住房安全的農戶外)。
4.標準合理。農村低收入群體D級危房每戶不低於2.5萬元、不高於4萬元,C級危房每戶不低於1.3萬元、不高於2.5萬元;農村低保邊緣戶家庭和其他脫貧戶D級危房每戶不低於2萬元、不高於3萬元,C級危房每戶不低於1萬元、不高於2萬元。具體到改造戶的分類分檔補助標準,由各鄉鎮(街道)根據當地實際情況,在任務和資金總量不變的前提下,結合農戶經濟情況、房屋危險程度和改造方式等具體情況合理確定。
(二)政策執行。
1.實施對象精準。一是農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭及其他脫貧戶身份識別以鄉村振興部門認定為準,低保戶、農村分散供養特困人員及低保邊緣戶身份識別以民政部門認定為準。二是組織有資質的農村建築工匠(如取得《四川省農村建築工匠合格證書》)對身份符合條件的申請對象的房屋進行鑑定,鑑定為C、D級方可納入。
2.政策調整及時。縣住建局根據各鄉鎮實際指標完成情況,及時協助鄉鎮進行調整,確保在規定時間內完成目標任務。
3.執行機制同向。政策實施過程中,嚴格按照申請-評議-審核-審批-驗收-撥付的流程進行。
(三)政策效果。
一是我縣危房改造政策嚴格按照省、市方案制定,並嚴格按照年初各鄉鎮實際上報的“低收入群體”台賬進行分配,確保指標分配的合理性和公平性。二是因特殊原因(如投親靠友、住集體公房)指標有調整的,縣住建局積極協助鄉鎮做好指標調整,確保各鄉鎮在規定時間內順利完成目標任務。三是補助標準根據實際情況,中央/省級資金具體到改造戶的分類分檔補助標準,由各鄉鎮人民政府根據當地實際情況,在任務和資金總量不變的前提下,結合農戶貧困程度、房屋危險程度和改造方式具體確定。四是建立巡查制度,縣住建局每月隨機進行抽查,在改造質量、進度、檔案資料等方面進行督導,並建立問題整改台賬,限期整改。通過以上四個方面保障我縣危房改造政策順利推行,保障困難民眾住房安全。
四、存在問題
政策宣傳力度不夠,部分民眾還存在“等”“靠”“要”思想,認為享受政策修建房屋政府應該全額進行補貼。
五、相關建議
加大宣傳力度,採取多種方式將政策宣傳到戶。一是通過“大美仁壽app”“仁壽線上”、政府的網站等網路平台進行宣傳;二是通過鎮、村公示欄張貼政策進行宣傳;三是通過鎮、村幹部入戶開展其他工作時口頭宣講或通過村民大會宣講。
績效自評報告 篇10
20xx年建成並投入使用,其運動場一直未進行塑膠化改造。20xx年,區政府將實驗國小運動場改造項目列為區政府投資項目,對其進行升級改造,按照標準化操場進行設計。施工區域:長191寬103,設計為標準400米跑道,6條塑膠跑道,場地中間一個標準化足球場(108米x64米)。南北兩側分別設定鉛球、三級跳、標槍區。投資概算468萬元。
該項目正在鋪設塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開工建設一的標準化幼稚園
峽窩鎮幼稚園新建工程,是我區20xx年度政府投資項目,也是《鄭州市上街區擴大學前教育資源規劃》的實施項目。該項目在峽窩鎮選址新建一所公辦幼稚園,12個教學班規模,淨占地面積約9.7畝,建設三層綜合教學樓一棟,建築面積約3392.72㎡,資金概算約837.5萬元。
20xx年9月13日該項目開工。校園土地平整、校園圍牆已經完成,該項目綜合樓工程基礎施工已經完成,正在進行二層施工。截至現在,完成投資600萬元。已完成年初制定目標的400%。
4、中國小、幼稚園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過公開招標,為實驗國中、廿里舖國小、朱寨國小、實驗國小採購259台空調。解決了在校學生“冬季取暖、夏季降溫”問題。目前已全部安裝到位。
績效自評報告 篇11
一、部門概況
(一)部門職能職責概述
負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作,組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題,提出農業、農村發展和改革的政策建議,指導農村發展和改革工作。
(二)部門組織機構及人員情況
安仁縣農業農村局設12個內設機構,分別為辦公室(對外交流與合作股、市場與信息化股)、人事股(科教教育股)、計畫財務股、政策法規股、發展規劃股(鄉村產業發展股)、農村社會事業促進股、農村合作經濟指導股、種植業管理股(種業管理股)、農產品質量安全監管股,農業資源保護與利用股(農田建設與農墾股友)、畜牧獸醫股(漁業漁政管理股)、農業機械化管理股;6個股(站、中心),農業技術推廣中心、農業綜合服務中心、農作物服務中心、土肥和植保服務中心、農產品質量安全檢驗檢測中心、安仁縣農業行政執法大隊;管理縣農業產業發展服務中心、縣農機事務中心、縣畜牧水產事務中心、縣農村經營服務站、縣農業科學研究所、縣柑桔場、縣農業廣播學校。
(三)部門20__年度重點工作計畫
1、抓好兩項改革,激發鄉村振興內在活力
(1)抓好縣直部門機構改革。精心組織,周密部署,主動銜接,加強協作,確保職能整合到位,確保機構改革任務圓滿完成;
(2)抓好農村綜合改革。深化農村土地制度改革,完善承包地“三權分置制度”,積極穩妥推進農村集體產權制度改革;加快供銷改革步伐,建設好農村物聯網、網際網路和農村政務平台。
2、抓實三個重點,引領農村全面進步
(1)抓實產業發展。突出扶貧抓產業,結合精準扶貧,圍繞“四跟四走”產業發展思路,堅持以產業助力脫貧,以扶貧促產業發展,持續提升產業扶貧質量和成果。一是繼續完善現有產業扶貧實施方案,加強已連結企業監管和風險評估,確保貧困戶分紅到位;二是補齊村村建立合作社,非貧困村貧困戶利益連結短板;三是激發貧困戶內生動力,引導貧困戶積極參與中藥材、優質稻、特色種養等微企業發展。突出特色抓產業,制定《安仁縣中藥材產業轉型提質實施意見》,堅持“枳殼+”發展模式,制定20__年中藥材實施方案,突出中藥材由量向質轉變,重點培植規模化、規範化種植合作社,建立健全中藥材冷鏈物流銷售體系。突出傳統抓產業,穩住糧食麵積70萬畝,產量30萬噸,油菜面積25萬畝,烤菸面積5萬畝,發展高檔優質稻17萬畝。
(2)抓實美麗鄉村創建。繼續打造以稻田公園為核心的美麗鄉村示範帶,推進靈官鎮整域推進試點,充分發揮龍海地熱資源,打造龍海休閒康養鎮,積極申報渡口鄉石沖村省級美麗鄉村創建以及永樂江鎮山塘村國家級鄉村振興示範創建。
(3)抓實農村人居環境整治。緊緊圍繞建設“潔淨鄉村美麗安仁”這一目標,創新農村環境衛生制度和機制,鞏固農村環境衛生已有成果,推進“廁所革命”步伐、持續開展“拆危拆舊”行動,強化農村污水治理。
3、實現四個加強,推進農業全面升級
(1)加強農產品質量安全監管體系建設。強力推進食用農產品追溯體系建設,建設好湖南農產品身份證平台,建立完善國家農產品溯源體系,創建安平鎮、靈官鎮、永樂江鎮農產品監管示範鄉(鎮);
(2)加強知名農業品牌建設。繼續推進“三品一標”認證,培育和管理好安仁枳殼品牌,圍繞優質稻、中藥材等主導產業,以生平米業、鑫亮糧油、湘眾藥業等龍頭企業品牌為重點,打造品質優、科技含量高、市場競爭力強的知名農業品牌;
(3)加強農業龍頭企業培育。加大生平米業、湘魯臍橙、豪峰茶葉品牌創建和監管力度。鼓勵鑫亮糧油、湘眾藥業實施“走出去”戰略,尋求合作夥伴和商機。加快現代企業創建步伐,加大招商引資力度,積極與上海悅然科技公司對接,爭取“甜葉菊”項目早日落戶安仁。抓好省市級龍頭企業申報工作,創造條件申報奎源11農業為省級龍頭企業;
(4)加強農業綜合行政執法建設。學習貫徹中共中央《關於深化農業綜合行政執法改革的指導意見》檔案精神,持續深化農業綜合行政執法改革,加快建設堅強有力的農業綜合行政執法體系和執法隊伍,努力實現依法護農、法治護農,為農業生產構築安全防線。
(四)部門整體收入支出規模、使用方向
20__年財政撥款收入1587.21萬元,支出16,98.13萬元,其中:工資福利支出1171.93萬元,商品和服務支出185.79萬元,對個人和家庭的補助38.36萬元,對企業的補助支出302.05萬元。
(五)財務管理狀況
基本支出實行國庫集中支付制度,手續齊全後由局長和分管財務的副局長審核後報財政局國庫集中支付局審核付款。建立健全農業局財務管理制度、財務開支制度、項目立項和審批制度、“三一大”集體議事表決制度、“內部控制”制度、績效評價等十餘項規章制度。
二、部門專項資金組織實施情況
(一)專項資金支出情況
20__年縣級專項資金預算數為134.8萬元。其中:農產品質量安全4萬元,中草藥辦中草藥發展資金24萬元,植物保護4萬元,農民勞模經費4.8萬元,農村黨風廉政建設工作經費10萬元,院士工作站工作經費20萬元,蔬菜質量檢測4萬元,農村環境整治16萬元,菜籃子工程10萬元,秸稈綜合利用和禁燒5萬元,農村能源建設9萬元,新農村建設工作經費8萬元,統籌城鄉發展16萬元。
(二)專項資金管理情況
財政項目資金按照專人負責、專戶存儲、專賬管理、專款專用的“四專”要求,項目建設資金統一由縣財政局農業局或經濟建設股集中管理,資金支出實行報賬制。確保項目資金安全高效,嚴格按照項目批覆的預算開支,做到專款專用,不擠占、挪用項目資金。工程完工後由建設項目工作領導小組和財政相關部門組織驗收,驗收合格後視項目要求報審計局審計,審計合格後交省、市有關部門驗收。
(三)專項資金支出績效情況
三、扶貧項目資金組織實施情況
(一)扶貧項目資金收支情況
重點產業收入840萬元,支出829.75萬元,結餘10.25萬元上解國庫;特色產業扶貧收入25元,支出21萬元,結餘4萬元上解國庫;貧困戶自主創業:1300萬元,支出1195.17萬元,結餘104.82萬元上解國庫;貧困戶戶廁改造收入124.97萬元 支出57.63萬元。結餘67.34萬元上解國庫。高標準農田建設及高效節水灌溉1386.52已全部支出。
(二)扶貧項目資金管理情況
按安仁縣扶貧資金使用管理辦法設農業局涉農統籌整合資金專賬,報賬按安仁縣財政涉農統籌整合資金報賬審批卡走程式,實報國庫集中付報賬制。
(三)扶貧項目資金支出績效情況
見涉農整合資金績效評價報告
四、總體評價情況
一年來,農業農村工作取得了良好成效:中藥材現代農業產業集聚區成功創建為省級現代農業產業園;安仁縣在全省“稻油”“稻稻油”水旱輪作試點推進會議上做典型發言;全省場地無盤旱育秧技術現場觀摩會在我縣召開,安仁作典型發言;湖南省農作物秸稈綜合利用項目實施試點縣;安仁縣農業農村局榮獲20__-20__年度湖南省“千企幫千村”先進單位;成功承辦全市農村集體產權制度改革成員身份確認現場會。中央台“田間示範秀”節目專題推廣安仁中藥材助力脫貧。神樂園臍橙首次成功進入海關出口備案。
(一)鄉村振興戰略實施有序開展
成立安仁縣實施鄉村振興戰略工作領導小組,由縣委書記任組長,下設辦公室,由縣農業農村局等6個縣直部門,成立產業振興、人才振興、文化振興、生態振興、組織振興、城鄉融合發展六個專項工作組。全縣13個鄉鎮162個村居均成立實施鄉村振興戰略工作領導小組,切實落實“五級書記”抓鄉村振興領導責任制,加強“三農”工作領導力量。編制完成《安仁縣鄉村振興戰略規劃》《安仁縣實施鄉村振興戰略行動方案》《安仁縣實施鄉村振興戰略實績考核暫行辦法》等系列檔案,為今後持續實施鄉村振興戰略提供了堅實的政策指導。
(二)主要農產品供給保障有效
堅持抓好糧食生產。全縣落實糧食播種面積66.25萬畝,總產量28.49萬噸;油菜冬播面積26.55萬畝。創建3萬畝稻油(稻稻油)水旱輪作樣板。經濟作物面積穩定,茶葉面積1.2萬畝,柑橘面積4.6萬畝。全縣生豬生產基本穩定,目前生豬存欄21.32萬頭、肉牛4.21萬頭、肉羊0.495萬隻、家禽發展142.68萬羽,水產品產量6580噸。
(三)農業綜合生產能力不斷提升
深入實施藏糧於地,藏糧於技戰略,劃定水稻生產功能區316700畝,油菜籽保護區面積210600畝。高標準農田建設項目2.7萬畝任務紮實推進,預計20__年3月按期完成建設任務。“大棚房”問題專項清理整治行動共清理排查出“大棚房”問題18個,違規占地面積33.34畝,除4個“大棚房”問題延期整改,其他的大棚房問題已全部按要求整改到位。繼續實施農機“千社”工程,建設8家省級扶持的農機專業合作社。農機化綜合水平70.1%,同比增長0.5%。
(四)六大強農行動紮實推進
大力實施“六大強農”行動,不斷提高農業質量、效益和市場競爭力。品牌強農方面,組織全縣農業企業積極參加20__ 湖南貧困地區優質農產品(北京)產銷對接活動、中國中部(湖南)和湖南(郴州)特色農產品博覽會等會展、產銷對接活動30多場次。圍繞優質稻、中藥材等主導產業,以生平米業、鑫亮糧油等龍頭企業品牌為重點,累計創建28個特色品牌和企業品牌。特色強農方面,重點培育壯大中藥材特色產業,中藥材產業由“種植”逐漸轉型升級為“初加工”,新建藥材加工廠4家,新培育標準化基地7000餘畝。奎源22農業和中國科學院長沙亞熱帶研究所、國藥集團、縣政府簽訂了“四方協定”。質量強農方面,全縣主要農產品質量安全例行監測合格率99.8%,省、市檢例行監測合格率為100%。生平米業、豪峰茶葉、東南陽光公司等6個企業實行農產品身份證管理,規模以上企業產品賦碼標識已納入國家農產品追溯平台。“三品一標”認證產品達到9個。融合強農方面,新增市級龍頭企業6家。目前全縣國家級農業龍頭企業1家,省級農業龍頭企業4家,市級農業龍頭企業18家,農民專業合作社843家,家庭農場344家。推出了湘贛邊區域合作示範創建“渡口丹霞-稻田公園-莽山梯田-義海風光”的旅遊精品線路。開放強農方面,培育東南陽光果業基地、豪峰茶業基地、安仁生豬基地為粵港澳大灣區生產基地。科技強農方面,紮實推進信息進村入戶工程,按照“六有標準”建設縣級運營中心1個,村級益農信息社125個。促進信息化與農業現代化與農民生產經營相結合,為鄉村振興戰略提供了強有力保障。
(五)農業污染防治攻堅戰紮實開展
推進農業廢棄物資源化利用,全縣畜禽糞便資源化利用率達到85%;規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達95%以上;深入實施化肥農藥零增長行動,農藥使用量較去年減少4.3%,完成測土配方施肥面積95萬畝。繼續抓好重金屬污染加密調查,完成1766個加密點位與詳查點位的樣品採集工作。爭取國家資金865萬元,實施農作物秸稈綜合利用試點建設項目,秸稈綜合利用率達到了90.8%。
(六)農村改革激發農業農村發展活力
農村集體產權制度改革取得了階段性成效,截至20__年全縣清查核實集體土地總面積165.97萬畝。農村集體經濟組織成員身份確認登記成員人數達37萬餘人,農村承包地確權頒證到戶率95.9%。
(七)農村人居環境整治有新面貌
以“三清三改三拆”為工作重點,深入開展清掃清淤清庭院、改水改廁改環境、拆危拆舊拆旱廁工作,完成戶廁2220座、公廁30座,戶廁完成率111%,超額完成年度目標任務。創新開展“拆舊房,圍菜園”行動,全縣共拆除危舊房屋5618棟,總面積約572540平方米。在全縣創建1個省級、1個市級、1個縣級美麗鄉村示範村或農村人居環境整治示範村。著力推進農村人居環境整治工作,打好實施鄉村振興戰略第一仗。
(八)爭資力度促推農業農村經濟發展
20__年農業農村局共向上爭取中央、省市項目36個,總項目金額11986.102萬元,有力促進了安仁農業農村經濟發展。
(九)主題教育夯實黨建基礎
以機構改革為契機,切實提高政治站位。深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育,結合學與研,對照黨章黨規找差距精神;切實履行“兩個責任”和黨風廉政建設責任制,嚴控風險點,扎牢權力制約籠子。
五、存在的問題和建議
(一)鄉村振興開展困難。鄉村振興工作量大,要求高,目前受機構改革的影響,部分單位職能和人員轉隸不到位,人力難以跟上鄉村振興戰略實施步伐,影響了鄉村振興工作正常開展。
(二)農村人居環境整治資金投入嚴重不足。農村人居環境整治工作涉及農村生活污水、生活垃圾、廁所革命、衛生保潔、村容村貌整治,需要大量資金投入,僅靠地方財力難以保證。
(三)高標準農田工程項目推進困難。一是部門協調不順暢。表現在縣發改局的立項審核,縣財政局的預算財評等各個環節,特別是我縣財政局預算財評價格偏低,為工程質量埋下隱患。二是專業技術人員緊缺。由於機構改革,人員未到位,目前只設立一個臨時機構,明確1名臨時負責人,工作人員嚴重不足。
(四)資金人才技術等要素支撐農業農村發展不足。一是資金支撐農業農村優先發展不足。二是基層人才匱乏。
(五)農業農村公共基礎設施建設任重道遠。一是鄉村垃圾、污水處理能力存在短板,鄉鎮、行政村層面的集中供水、供氣設施、垃圾集中處理不能100%覆蓋。二是農村改廁任務重。三是農村生產生活基礎設施仍存在短板,農村水利灌溉問題突出,制約了農業產業的發展。
(六)部分領域融合發展不夠。一是一二三產業融合不夠。目前“農業+”發展深度不足,與工業、旅遊業、文化產業及物流業融合不夠緊密。二是傳統農業生產與現代農業對接難。
績效自評報告 篇12
根據《韶關市人民政府辦公室關於印發韶關市產業園區工作績效考核辦法的通知》(韶府辦〔20__〕93號)和《關於印發20__年度產業園區績效考核工作方案的通知》(韶園區辦〔20__〕1號)要求,乳源產業轉移工業園認真組織開展20__年度產業園建設管理自評工作。現將20__年度產業園建設管理自評情況報告如下:
一、園區基本情況
乳源產業轉移工業園總面積561公頃,園區前身為廣東乳源經濟開發區,創建於1992年,20__年經省政府批准為省級經濟開發區,20__年5月經廣東省人民政府同意依託開發區建立乳源產業轉移工業園,20__年2月經省政府認定為省級高新技術產業開發區。
乳源產業轉移工業園下轄富源工業園、東陽光高科技園、新材料產業園三個工業片區。園區已建成企業65家,其中規模以上工業企業40家,高新技術企業25家。
二、2020年園區建設發展及考核指標完成情況
(一)園區規模及增速
1.工業投資總量及增速。新增固定資產投資項目26個,年度完成固定資產投資89349萬元,增速-4.5%;工業固定資產投資80306萬元,增速-7.4%;
2.技改投資總量及增速。完成工業技改23171萬元,增速-49.4%;
3.工業增加值總量及增速。完成工業增加值27.38億元,增速8.4%;
4.全口徑稅收及增速。園區全口徑稅收完成2.15億元,增速-41.42%。
(二)園區招商引資情況
1.新簽約項目情況。20__年引進4個簽約項目,簽約投資額為9.17億元,其中億元以上項目4個。
2.新開工及新投產項目數量。本年度新開工項目為2個,為金貝源嬰童用品和東陽光寵物藥項目;新投產項目1個,為韶關勝藍電子科技有限公司電子連線器項目。
3.園區主導產業集聚情況。園區主導產業方向是電子材料、生物醫藥、高端醫療器械、新材料。園區圍繞做大做強支柱和優勢產業的同時,全力發展生物醫藥和高端醫療器械等新興產業,引導企業和項目向園區集中,延伸產業鏈條,促進企業集群,加快產業集聚,並同步建設生活性服務業配套設施,使園區成為宜業宜居的新城區。20__年,園區引進主導產業相關的產業項目3個,園區孵化器和產業服務中心投入運營使用,目前曼陀羅醫藥中試車間及萬森科技等項目已入駐孵化器
(三)園區發展效益
1.20__年,園區建成企業65家,其中規模以上企業40家,完成工業總產值123.08億元,增速3.4%;
2、安全生產及環保達標情況。園區污水處理設施和配套管網建設共分三個片區,分別為富源工業園片區、新材料產業園和東陽光高科技園。富源工業園污水處理廠、新材料產業園和東陽光高科技園片區污水處理設施正常運營,污水全部實現集中處理。園區各污水處理廠排口監測達標;廢水排放扣上下游監測斷面水質達標;
20__年,園區發生1起安全生產事故,定為一般生產事故。園區企業沒有環保違法違規情況,園區企業沒有質量安全違法情況出現。
3.新增規上工業企業數量。新增規模以上工業企業2家,無新減少規模以上工業企業。
(四)園區創新能力
20__年,園區新增國家家高新技術企業6個;1-11月新增專利數量337個,其中發明授權專利28個,實用新型授權專利259個,外觀設計授權專利50個;新增工業企業研發機構5個,其中省級1個,市級3個;新建成的高新區孵化器和廣東省科學院乳源產業技術服務中心已投入運營使用。
(五)園區開發建設
1.園區組織管理及幹部隊伍建設情況。乳源縣委、縣政府對園區人才隊伍建設十分重視,園區黨組書記由縣政府分管副縣長兼任,班子成員結構合理,人員隊伍穩定。
2.園區規劃編制工作已完成,報告和批覆已出具。
3.20__年,園區基礎設施建設項目共2個,計畫投資額115928萬元,本年度投入基礎設施建設9043萬元,增速31.9%。
4.20__年,園區標準化廠房建設面積為4400㎡。
(六)其他
20__年,園區規劃範圍內新增土地收儲175.278畝。
績效自評報告 篇13
根據《江西省林業局關於開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市組織各縣(市、區)對20xx年度省級財政林業專項資金進行了績效自評,經匯總,現將自評情況匯報如下:
一、基本情況
1、資金組成情況
根據《江西省財政廳江西省林業局關於提前下達20xx年生態公益林補償及省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕14號)、《江西省財政廳江西省林業局關於下達20xx年第二批省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕25號)等檔案精神,20xx年省級財政安排我市:
生態公益林補償資金13849.55萬元,其中中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬(含市本級20萬);
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元(分別為省級林業補助專項資金4873.68萬、省級自然保護區建設管理資金146萬);
第二批省級林業補助資金1457.32萬元(含市本級215.8萬)。
2、績效目標情況
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,省級公益管護面積186.98萬畝;
低產低效林改造面積2.275萬畝,新增高產油茶林面積1.1萬畝,低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,森林藥材種植面積0.70345萬畝,珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,省級自然保護區保護數量6處;
森林“四化”建設新造8252.8畝,森林“四化”建設補植1107.3畝。
二、績效自評工作開展情況
1、前期準備
根據《江西省林業局關於開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市立即梳理各項資金,及時下達檔案精神,並要求各縣(市、區)優質高效地做好此次績效自評工作。
2.組織過程
收到檔案後,我市認真學習並深入理解省級下達的績效目標自評內容,並組織各業務科室做好相關項目實施情況的分析和總結,市局在做好本級自評工作的同時,積極與省局溝通,及時督促指導各縣自評工作,隨時幫助解答績效自評中遇到的問題,保證了自評工作的順利完成。
三、綜合評價結論
我市對各縣(市、區)報送的自評表和自評總結進行匯總分析,相關業務科室進行專業審核把關,指導指標填列,確保自評結果的`合理有效。整體來看,指標評價結果合理真實,對規範項目管理,提升項目資金效益起到積極作用。
四、績效目標實現情況分析
(一)資金情況分析
1、資金到位情況分析
20xx年,我市生態公益林補償資金13849.55萬元(含中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬)、第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元、第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已全部到位。
2、資金使用情況分析
經匯總,我市生態公益林補償中央資金5401.88萬元,已使用5399.62萬元,執行率99.96%,未使用原因主要是部分面積驗收不合格。
生態公益林補償省級資金8447.67萬(含市本級20萬),已使用8067.526102萬,執行率95.5%,未使用原因有部分公益林糾紛正在調解及公示階段暫未發放,驗收不合格等。
第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元,已使用4496.65萬元,執行率89.58%,未使用主要原因有驗收不合格,繼續實施。
第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已使用1377.32萬元,執行率94.51%,廬山市20xx年度“森林四化”項目80萬已編制項目作業設計書,待上級批覆後實施。
3、資金管理情況分析
經匯總各縣(市、區)自查情況,我市20xx年省級項目資金實行專款專用,實際支出與項目規定的用途一致。資金使用做到公開、公平,按程式上報和審批。嚴格執行財務制度,無截留、擠占、挪用補償基金等違規行為。
(二)總體績效目標完成情況分析
20xx年,我市認真落實國家生態文明建設、省委省政府關於林業生態建設指示相關要求,加強生態公益林等一般性轉移支付資金的使用和管理,切實提升我市生態公益林保護管理水平,增加林權所有人收入,達到維護生態安全的績效目標。做好我市低產低效林改造、森林災害防控和油茶、毛竹、森林藥草等林業政策扶持,做好我市森林“四化”建設、樟樹研究等林業政策扶持,為林業生態建設健康有序發展提供系統支持。
(三)績效指標完成情況分析
1、生態公益林補償
國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,已完成80.173萬畝,尚有濂溪區部分國有管護未發放補助。
集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,已完成361.19932萬畝,未完成原因主要是部分公益林糾紛正在調解或公示階段、管護不到位、驗收不合格等。
省級公益管護面積186.98萬畝,已完成183.58914萬畝,未完成原因主要有部分山場存在糾紛、驗收不合格等。
2、第一批省級林業補助
低產低效林改造面積2.275萬畝,已完成2.27萬畝,尚有湖口0.005萬畝珍貴樹種難完成,將於今年實施。
新增高產油茶林面積1.1萬畝,已完成1.1萬畝,完成率100%。
低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,已完成2.11066萬畝,完成率100%。
森林藥材種植面積0.70345萬畝,已完成0.70345萬畝,完成率100%。
珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,已完成0.0025億株,主要是柴桑區0.002億株受春夏期間洪災影響,部分苗圃地被沖毀,部分苗木被水淹死亡,秋季又受連續乾旱影響,部分苗木長勢較差,達不到苗木質量標準。
省級自然保護區保護數量6處,實際完成6處,完成率100%。
3、第二批省級林業補助
森林“四化”建設新造8252.8畝,已完成8252.8畝,完成率100%。
森林“四化”建設補植1107.3畝,已完成1107.3畝,完成率100%。
五、發現的主要問題和改進措施
經匯總各縣(市、區)上報情況,部分縣存在驗收合格率低,項目實施較為緩慢,財政資金撥付不及時等問題,下一步,我市將積極推動項目實施和驗收進度,督促各縣(市、區)加強與財政部門的溝通協調,切實提高資金使用效率,保證項目按質按量的實施。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
嚴格按要求及時上報績效自評結果,並在局入口網站進行公示。依據本年績效自評結果,查漏補缺,進一步最佳化資金結構,完善項目建設,為接下來項目計畫提供申報基礎,為分配項目資金提供重要依據。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
1、加強項目實施管理。一是狠抓落實,將任務要求落實到具體村、具體地段;二是突出重點,根據總體工作部署,把重點林業產業發展、低產低效林和“四化”建設作為重點狠抓落實。
2、及時申報項目資金。根據林業生產任務目標要求,科學編製作業設計,制定財政預算,及時申報省級財政補助資金。
3、加強項目資金管理。嚴格執行資金管理相關規定,加強專項資金監督檢查,做到手續完備、專人管理、賬目清楚。
4、規範資金撥付流程。按照項目建設的工作原則和要求,在項目完工後,由財政局、林業局業務骨幹組成核查驗收工作小組,對項目完成情況進行核查驗收,根據驗收結果,及時撥付項目資金。
八、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告 篇14
按照桂陽縣財政局根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》(桂財監[20xx]14號)檔案精神,我館於20xx年4月組織人員對我單位實施建設的檔案數位化項目(簡稱:項目)利用縣財政資金的績效進行評價。
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
20xx年機構改革後,檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業單位,內設四個股室:綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責是:接收、保管縣級機關、團體、企事業單位和其他組織的重要檔案資料;接收、保管有關桂陽歷史檔案,徵集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料;收集、整理、保管和利用對本縣重要政務活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料;依法向社會開放檔案信息資源,開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作,提供檔案信息查閱服務;負責館藏檔案資源數位化、信息化建設工作,對館藏檔案資料進行整理、鑑定,編制各種檢索工具;負責館藏檔案的實體安全和信息安全,保守黨和國家機密,承擔館藏檔案資源的搶救和保護工作;承擔縣委辦公室交辦的其他任務。
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
1、項目基本性質:本轄區內的紙質檔案數位化建設經費,是縣財政局配套的經常性項目。
2、用途和主要內容:本項目以館藏檔案為基礎,通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入,實現館藏檔案的數位化(100萬頁條)。通過數位化檔案信息系統,可實現檔案數據的快速查找,省時省力,檔案查詢更為精準,工作效率更加提高,服務社會功能更加突出。
3、涉及範圍:桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。
(三)本項目不屬跨年度項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)
根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知,批覆49萬元。截至20xx年12月31日,本次績效評價範圍內的縣財政資金49萬元已全部到位,資金到位率為100%。項目公開招標後實際契約價格為48萬元。
(二)項目資金使用情況
該項目於20xx年10月完成招標,因新冠肺炎疫情原因,20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日,根據單位提供的相關財務資料,本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97.96%。
(三)項目資金管理情況
本次績效評價範圍內的項目資金屬於專款專用資金,由縣會計核算中心專賬核算,並嚴格按照項目批准要求執行,資金及時到位並支付,會計核算按照財政要求,付款申請審批程式到位。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
為了項目能夠順利的實施,單位組織成立了以館長何小沖為負責人,檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組,負責組織協調項目方面的各項工作。
(二)項目管理情況
1.明確責任,加強組織領導。館領導高度重視,精心組織,並制定了工作模式、工作計畫和措施,落實專人專抓責任制,還建立了定期上報、匯報制度。
2.保證質量,抓好監督檢查。嚴格按照國家項目建設標準規定科學規劃,同時加強項目的驗收工作,對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況
1.項目的經濟性分析
本項目成本控制比較合理,沒有出現浪費現象,由於館藏檔案信息化是一個延續多年的項目,因此現在所有預算資金全部要用於檔案信息化、數位化,不存在節約多少的問題。
(1)項目預算控制情況
根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知檔案,批覆該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日,本次績效評價範圍內的項目資金實際到位49萬元,項目的到位資金控制在預算範圍內。
(2)項目預算節約情況。
根據相關的財務資料,截至20xx年12月31日,該項目已使用縣級財政資金48萬元,資金使用率97.96%。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
檔案數位化項目於20xx年4月7日開始,20xx年10月31日前完成項目任務(100.1萬頁條),完成的進度與招投標和契約約定的進度一致。
(2)項目完成質量
項目完工後,經領導小組驗收,驗收結果合格。項目完成質量方面,檔案數位化整體質量較好,錯誤率在2%以內,低於國家檔案局規定的5%。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
根據單位提供的相關資料,截至20xx年12月31日,項目已完成建設,項目的預期目標已按計畫完成。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
本項目資金使用效果明顯,已數位化的檔案可以在檔案管理系統平台上方便查閱,減少了紙質實體檔案的使用,保護了原始檔案,降低了工作人員的勞動強度,提高了檔案的查全率和查準率,方便了機關事業單位和普通老百姓。
4.項目的可持續性分析
檔案信息數位化是檔案部門和一項基礎性工作,是檔案工作邁向現代化的必由之路,是檔案部門落實科學發展觀的重要舉措。
5.項目預算批覆的績效指標完成情況分析
由於我縣檔案事業的不斷拓展,民眾的查閱率不斷加大及民間檔案的不斷發現,因而項目費用會逐漸增加。該項目按質按量完成。
五、綜合評價情況及評價結論
項目依照中央和省市的要求決策,依據充分、目標明確、程式合理,與政策要求高度相關;項目的管理比較合理,項目資金到位及時,使用等按計畫進行,項目的組織管理基本有效;項目的產出達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現。
綜上所述,項目總體評分為“96”,評定級別為優。
六、主要經驗及做法
1.領導重視,責任明確。單位組織成立了由館長何小沖為負責人,檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組,負責組織協調項目方面的各項工作。
2.保證質量,抓好監督檢查。嚴格按照國家檔案局下發的標準實施該項目,因地制宜、科學規劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。
3.資金分配合理。突出了重點,公平公正,無散小差現象;資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
4.資金使用合規。無截留、挪用現象,資金使用已產生社會效益和經濟效益。
七、存在問題和建議
(一)項目存在的主要問題
館藏檔案數位化項目,在實施過程中雖然在項目立項、資金落實、業務管理、財務管理等方面建立了各項規章制度和具體監督保障措施,項目進展順利,如期完成了任務。但是,並不是各項工作都能落實到位,特別是業務管理仍然有進一步提高的空間。
(二)針對問題提出具體的改進措施或建議
具體整改措施:
一是完善數位化業務管理制度,使數位化整個過程組織更加科學。
二是狠抓各項制度的落實,杜絕違反制度的隨意行為。
三是設立第三方質檢機制,進一步提高項目完工質量。
績效自評報告 篇15
一、項目概況
就業專項資金是由縣級以上人民政府設立,由本級財政部門會同人力資源社會保障部門管理,專項用於促進就業創業的資金。就業資金來源包括:一是財政預算安排。包括上級財政下撥的就業資金轉移支付,以及本級財政根據當地就業形勢和就業工作目標需要,在財政預算中安排用於促進就業創業工作的專項資金。二是利息收入。就業資金存入銀行所取得的利息收入。三是其他收入。社會各界為公益性就業服務提供的捐贈、資助等收入。檔案規定:縣級以上人民政府應當根據當地就業狀況和就業工作目標,在本級財政預算中安排就業補助資金用於促進就業創業工作。就業資金支出分為對個人和單位的補貼、公共就業服務能力建設補助和其他支出三類。對個人和單位的補貼資金用於職業培訓補貼、職業技能鑑定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼等支出;公共就業服務能力建設補助資金用於就業創業服務補助和高技能人才培養補助等支出;其他支出為除上述兩類支出以外,結合我省、我市實際,經省、市人民政府同意用於促進就業創業方面的支出。
二、績效自評工作開展情況
我局根據《益陽市財政局關於開展20xx年度部門績效自評工作的通知》精神,組織項目主管科室重點圍繞項目績效目標的設定及完成情況、項目資金使用管理情況、項目資金績效情況和項目資金政策環境適應情況等內容開展績效自評,確保自評工作客觀真實。
三、綜合評價結論
20xx年度市級就業資金配套項目資金績效自評得分為98分,自評結論為“優秀”。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金使用及管理情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。20xx年市本級財政預算安排市級就業配套資金400萬元,實際安排365萬元,預算執行率91.25%。預算執行未達100%的主要原因是益陽市職業技能大賽預算數據偏大,實際支出時經審核核減了部分支出。
2.項目資金實際使用情況分析。截至20xx年末,市財政實際安排資金365萬元(其中:20xx年益陽市職業技能大賽180萬元、20xx年市本級失業人員和困難人員管理服務20萬元、公共就業服務信息系統運行維護55萬元、20xx年技能提升三方審計5萬元、20xx年市人力資源市場檔案管理服務60萬元、市就業中心20xx年公共就業服務經費45萬元)。與年初預算基本保持一致。
3.項目資金管理情況分析。我局建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,最佳化業務流程,加強內部風險防控。建立和完善就業資金髮放台賬,做好就業資金管理的基礎工作,有效甄別享受補貼政策人員和單位的真實性,防止出現造假行為;加強信息化建設,將享受補貼人員、項目補助單位、資金標準、預算安排和執行等情況及時納入信息系統管理,指定專人負責,做好各類檔案資料的歸檔工作。
(二)總體績效目標完成情況分析
我局以超常規力度開展就業工作,實現了就業局勢的總體穩定,促進就業工作獲全省真抓實幹督查激勵考核二類地區第一名。一是全面落實“穩就業”政策。認真貫徹落實支持企業發展的政策措施,落實社會保險費“免、減、緩、返、補”政策,全力服務企業復工復產。為836家符合返還條件的企業發放失業保險穩崗補貼659.94萬元,惠及職工7.65萬人,政策覆蓋率達100%,為128人發放技能提升補貼19.55萬元。二是全方位開展就業服務。建立重點企業聯絡員制度,對重點復工企業開展“一對一”指導。組織開展線上招聘、線下送崗系列活動,促成入職3.1萬人,直播招聘做法受到人社部肯定。開展“重點企業用工服務月”活動,促成入職5075人。打造安化黑茶茶藝師、玉和蘭亭家政服務等勞務品牌,安化黑茶茶藝師成為全國勞務品牌。三是全力幫扶重點群體就業。開展高校畢業生就業促進、農民工返崗、貧困勞動力就業清零、退捕漁民安置保障、困難人員托底幫扶“五大行動”,實施“點亮萬家燈火”“集中送崗位進校園”系列專項行動,用心用情做好重點群體就業幫扶工作。全年發放創業擔保貸款3.2億元,創業帶動和吸納就業1.26萬人。舉辦高校畢業生雲端招聘會等系列活動,高校畢業生就業率達96%。全年完成城鎮新增就業34469人、新增農村勞動力轉移就業18568人,均超額完成年度目標任務。有就業意願的退捕漁民、零就業家庭實現動態清零。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。全年項目實際安排365萬元,實際到位資金365萬元,實際完成值為100%。
(2)質量指標。年初設定年度就業目標任務完成率≥100%,實際完成值為101.26%,高於年度設定的工作目標。
(3)時效指標。年度設定的完成期限為20xx年12月31日前,實際完成時間為20xx年11月25日,提前按計畫完成了年度時效指標。
(4)成本指標。年初設定的成本指標為管理制度健全性,我局通過建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,最佳化業務流程,加強內部風險防控,確保了項目資金的安全,符合年初設定的工作目標。
2.效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。年初設定城鎮登記失業率指標≤4%,實際完成值為1.27%,在應對新冠肺炎疫情穩就業壓力較大的情況下,超額完成了年度設定的目標。
(2)社會效益。年初設定就業困難人員履蓋率≥90%,實際完成值為95%,高於年初設定的目標,特別是在就業困難人員、退捕漁民、殘疾人等重點群體就業方面,我局採取非常規手段,收到良好效果。
3.滿意度指標完成情況分析
20xx年,我局通過開展網路直播、重點企業用工服務、職業技能提升行動等各項措施,全面提升公共就業服務服務滿意度,年度設定的目標為≥90%,實際測評滿意度為98%,高於年初設定的績效標準,就業工作的民眾滿意度得到進一步提升。
五、存在的問題和改進措施
從主要數據和各方面反映的情況來看,影響就業資金總體績效目標和績效指標的原因主要體現在以下幾個方面:一是困難更多。當前,外部環境複雜,經濟下行壓力仍然嚴峻,部分企業生產經營困難增多,影響就業的不穩定、不確定因素明顯增加,穩就業面臨更大挑戰。二是要求更高。就業是最大的民生,中央把穩就業擺在“六穩”之首,要求把穩就業作為頭等大事來抓,確保不出現大規模失業,就業問題的重要性已經超出就業本身,已上升到影響經濟社會發展全局、影響國家全局的高度。三是任務更重。目前全市就業總量壓力不減,結構性矛盾仍然突出。我市共有勞動力資源270萬人左右(其中農村勞動力170萬人左右),總量高位運行,供給壓力較大。同時,隨著高質量發展深入推進,就業難、招工難、穩工難問題交織疊加,日益尖銳,經濟轉型倒逼就業轉型。四是缺口增大。綜合考慮全市就業創業各項目標任務,對就業資金的需求進一步加大,預計每年缺口達6000萬元以上,部分就業政策面臨兌現風險,主要原因是上級轉移就業資金逐年減少、資金支出數額越來越大、資金收支結構不平衡。
改進措施:一是進一步加強與省人社廳、省財政廳的聯繫和溝通,加強向市委市政府主要領導匯報,積極爭取省級和市級更多的就業資金支持,督促區縣(市)加大本級就業專項資金配套力度;二是強化專項資金預算管理,從源頭上控制預算,按規定用途安排支出,加快支出進度,減少資金沉澱,提高資金使用效益;三是進一步完善專項資金管理制度,建立預算執行動態監管機制,預算執行通報制度,強化部門支出責任和效益,建立專項資金跟蹤監管機制,確保專項資金效益最大化。四是加大就業資金“造血性”支出比重,增加促進就業方面的資金支出,進一步最佳化資金支出結構。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
1.根據《湖南省財政廳關於開展20xx年度就業補助專項資金績效評價的通知》要求,我市於20xx年7月組織對全市20xx年度就業補助專項資金績效評價,並對自查問題進行了整改。
2.按照省人社廳的統一部署,全年先後組織開展了社會保險補貼、公益性崗位補貼、城鎮新增就業台賬等資金問題的審計自查,沒有出現違規違紀行為。
七、其他需要說明的問題
無
績效自評報告 篇16
根據宣城市民政局《關於做好20xx年民政民生工程評價工作的通知》要求,現將我市社會化養老服務體系建設自評情況報告如下:
一、自我評價(基準分100分,自評分100分)
(一)投入(基準分20分,自評分20分)
1、規劃編制與審批(基準分5分,自評分5分)。
將養老體系建設納入國民經濟和社會發展“十三五”規劃;編制出台了《寧國市養老服務和智慧養老實施辦法》和民政民生工程實施方案及政策措施;編制的實施辦法和政策措施經同級政府的批准,符合國家相關法律法規和國民經濟發展規劃,符合《安徽省20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》、《宣城市20xx年度養老服務和智慧養老建設實施辦法》的要求。貫徹落實《宣城市人民政府辦關於印發宣城市全面放開養老服務市場提升養老服務質量實施意見等三個檔案的通知》和《宣城市養老院服務質量建設20xx年專項行動方案》,制定《寧國市養老院服務質量建設20xx年專項行動方案》,並落實到位。自評分5分。
聯席會議機制建立與執行(基準分2分,自評分2分)。
建立健全了由民政、財政等部門負責同志參加的聯席會議制度;並在協調研究、問題解決、部署任務和制定詳細的工作計畫等方面定期或不定期召開聯席會議,年召開2次會議。自評分2分。
3、績效目標合理性(基準分3分,自評分3分)。
20xx年民政民生工程實施方案中設定了績效目標,設定的績效目標符合《安徽省20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》、《宣城市20xx年度養老服務和智慧養老建設實施辦法》分解下達的目標要求,符合經濟社會發展和客觀實際的要求。自評分3分。
4、績效指標明確性(基準分4分,自評分4分)。
實施方案依據績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標,實施方案設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。自評分4分。
5、資金到位率(基準分3分,自評分3分)。
20xx年新建養老床位62張,一次性建設補貼標準按每張床位5000元補助,補助資金列入年度預算,撥付資金6.2萬元;社會辦養老機構運營補貼標準按照實際入住的老人數結合護理人員配比給予每人每月200、300、400元的運營補貼,並按規定進行入住人員統計,應補資金241萬元,實際到位241萬元(前三季度);公辦養老機構綜合責任保險保障床位2150張,參保補貼資金8.32萬元,實際到位8.32萬元;發放高齡津貼11161人,發放資金457.1萬元,實際到位資金457.1萬元;通過政府購買居家養老服務196人,服務標準每人每月120元,發放困難老年人養老服務補貼2647人,發放資金374.6萬元,實際到位374.6萬元。自評分3分。
6、補助資金到位及時率(基準分3分,自評分3分)。截止今年底,所有補助資金全部到位。自評分3分。
(二)過程(基準分30分,自評分30分)
7、政策宣傳(基準分2分,自評分2分)。
我市開展了多種形式,多平台的宣傳,社會化養老服務體系建設政策宣傳效果顯著。自評分2分。
8、公示制管理(基準分2分,自評分2分)。
社會化養老服務體系和養老智慧化建設的資金籌集和使用情況、社會辦養老機構補貼資金、社區養老服務設施補貼資金、低收入老年人養老服務補貼和高齡津貼發放等情況均及時通過媒體、網站進行公示,接受民眾監督;公示的時間、地點、內容和格式符合公示要求。自評分2分。
實施管理合規性(基準分3分,自評分3分)。
補助對象、標準、範圍與社會化養老服務體系建設實施方案的規定相符,申報材料符合實施管理辦法的要求。自評分3分。
信息平台管理(基準分2分,自評分2分)。
重視系統數據填報工作,安排專人定期填報數據,按要求、按時限完成全國養老機構信息管理系統數據更新;完成養老院服務質量檢查核查表上報,符合“一地一案,一院一策”要求,檢查未發現重大安全隱患。自評分2分。
檔案管理規範性(基準分3分,自評分3分)。
建立了社會化養老服務體系建設項目檔案;項目檔案資料規範、完整。自評分3分。
服務市場監管(基準分3分,自評分3分)。
健全養老服務準入、退出、監管制度,及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行為和安全生產責任事故;對所有政府補助的服務項目和補助對象都進行服務質量和養老需求評估,確保項目實施質量符合要求。自評分3分。
資料報送情況(基準分2分,自評分2分)。
對評價所報送的資料及時、齊全、真實、準確。自評分3分。
民生報表報送情況(基準分3分,自評分3分)。
每月按時按質報送民生工程報表,確保數據準確、真實。自評分3分。
制度建設與執行(基準分2分,自評分2分)。
建立健全了項目資金管理使用辦法或相關內控制度;項目資金管理嚴格執行資金管理辦法的規定或內控制度的要求。自評分2分。
資金使用合規性(基準分4分,自評分4分)。
社會化養老服務體系建設項目資金實行專賬核算,並做到專款專用;社會化養老服務體系建設項目應配套資金和工作經費納入年初預算管理;對“高齡津貼”發放全部實行社會化發放;項目資金支出手續齊全、原始憑證合規;項目資金使用不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象。自評分4分。
國庫集中支付管理(基準分2分,自評分2分)。
項目資金支出嚴格執行國庫集中支付管理;國庫集中支付程式和手續符合規定。自評分2分。
監督檢查有效性(基準分2分,自評分2分)。
我市民政部門不定期開展項目資金使用專項督查;監督檢查發現的問題及時整改。自評分2分。
(三)產出(基準分25分,自評分25分)
19、目標任務完成率(基準分5分,自評分5分)。
社會化養老服務體系建設項目總床位4045張(含養老機構床位,醫療機構護理、康復床位,短期托養的床位),每千名老人達到47張。享受高齡津貼11161人、養老服務補貼2851人、建設補貼床位數62張,運營補貼人數820人。鳳凰社區入選第二批智慧養老示範工程(社區居家)。截止目前,20xx年社會化養老服務體系建設項目目標任務完成程度100%,自評分5分。
20、達標率(基準分4分,自評分4分)。
養老機構護理床位達到41%,150張以上養老機構醫務室或護理站數量達100%。自評分4分。
21、配建率(基準分3分,自評分3分)。
城市社區養老服務設施配建率達100%,農村社區養老服務設施配建率達100%以上;城鄉居家養老服務“三級中心”建設覆蓋率100%,“三級中心”達標100%。自評分3分。
22、覆蓋率(基準分9分,自評分9分)。
縣、鄉“三級中心”覆蓋率達100%,通過政府的網站公布建設補助標準並按照要求給予建設補助和運營補助;對80周歲以上老年人發放高齡津貼覆蓋面100%;對經濟困難的高齡、失能等老年人養老服務補貼覆蓋面達76%以上;養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達100%。自評分9分。
23、創新性(基準分2分,自評分2分)。
開展智慧養老示範工程創建工作,鳳凰社區入選第二批智慧養老示範工程(社區居家)。自評分2分
24、完成及時性(基準分2分,自評分2分)。
社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率100%。自評分2分。
(四)效果(基準分25分,自評分25分)
25、社會效益(基準分8分,自評分8分)。
項目實施得到了社會各界和受救助民眾好評;項目實施對貧困老年人生活狀況改善和生活質量提高的作用明顯;項目實施對推動養老事業發展的作用巨大;項目通過社區養老服務活動的開展,對全社會弘揚敬老、養老、助老優良傳統的作用明顯。自評分8分。
資金放大效應(基準分5分,自評分5分)。
省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設投入,帶動社會資本對養老服務體系建設投入放大倍數大於20倍,撬動社會資本進入養老服務業作用明顯。自評分5分。
27、可持續影響(基準分6分,自評分6分)。
社會化養老服務體系建設項目實施得到社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會化養老服務機構管理制度健全,工作程式規範,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好;社會化養老服務體系建設配套資金和工作經費納入本市年度財政預算;項目實施過程中未出現過影響養老事業發展的不良事件。自評分6分。
28、社會公眾和受益對象的滿意度(基準分6分,自評分6分)。
通過隨機電話訪問、現場走訪等形式,對社會公眾、受益對象滿意度進行調查,滿意率達到95%。自評分6分。
二、主要亮點工作
一是養老服務多元化發展。通過整合養老服務資源,最佳化養老機構床位結構,完善社區養老服務設施等,形成了高、中、低檔配套,養、護、助功能齊全,公辦、社會投資興辦、合作經營等多種形式共同發展的社會養老服務體系。
二是養老產業規範化管理。持續開展養老服務從業人員護理能力培訓工作,提升養老機構風險防控意識和安全管理能力。嚴格落實民政行業監管責任,通過政府購買安全管理服務方式加強對養老機構服務質量和安全運營進行常態化、制度化監管。
三是社會效益日益明顯。目前我市社會辦養老服務機構已投入使用的有15家,公建民營農村敬老院達到7家,從目前民辦養老機構投入運營情況來看,基本形成了市場充分競爭的良好局面,服務質量和社會滿意度得到明顯提升,社會效益明顯。
績效自評報告 篇17
一、項目概況
(一)單位基本情況
1.機構名稱及設定情況
昆明市五華區殘疾人聯合會,內設辦公室、組聯宣傳文體科、綜合科3個職能科(室)。下屬事業單位2個,昆明市五華區殘疾人綜合服務中心、昆明市五華區殘疾人活動中心。
2.職責任務
五華區殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔五華區人民政府委託的任務,管理和發展殘疾人事業。
(1)宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關殘疾人事業的法規、政策,聽取轄區殘疾人意見,反映轄區殘疾人需求,維護轄區殘疾人合法權益,為轄區殘疾人服務。
(2)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚自尊、自信、自強、自立精神,為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。
(3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
(4)開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
(5)協助政府研究、制定和實施促進殘疾人事業的法規、政策、規劃、計畫和優待殘疾人的措施 ,發展和管理殘疾人事業。
(6)承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好組織、協調和服務工作。
(7)管理和指導各類殘疾人民眾組織,培養殘疾人工作者。
(8)管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
(9)開展殘疾人事業的地區交流與合作。
(10)承擔區委、區政府交辦的其他工作
(二)工作計畫:對全區殘疾人進行康復、扶貧、教育、就業培訓指導、基層組織建設等進行管理和服務
(三)計畫實施情況:嚴格按照區委、區政府要求,結合部門職責,落實殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制,進一步落實康復救助項目,促使殘疾人康復;做好殘疾人教育和文體工作,促進殘疾人全面參與社會生活;進一步做好殘疾人就業服務工作。積極開展貧困殘疾人的技能,實用技術培訓,對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時,給與臨時性救助。
二、年度預算執行情況
(一)殘疾人扶貧幫扶經費
20__年區殘聯預算為240.01萬元,具體目標為:扶殘助學“春雨行動配套經費”18.85萬,主要用於資助義務教育階段學生和考入中專(高中)學生;節日走訪慰問27.84萬元,主要用於春節、助殘日、中秋國慶走訪慰問;貧困殘疾人臨時救助經費1萬元,對轄區內納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時,給與一次性臨時救助,結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費4萬元;創文對口聯繫觀音寺社區工作經費2萬元;殘疾人參加社會保險補助經費146.30萬元,主要用於殘疾人購買意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保;愛心超市經費40.02萬元,用於救助轄區內所有納入低保的殘疾人。
(二)殘疾人工作運行經費
20__年區殘聯預算為155.61萬元,具體目標為:五華區殘疾人綜合服務中心物管費78.48萬元,主要用於物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用;殘疾人信息化建設及硬體維護費4.5萬元,主要用於系統維護費;殘疾人便民服務暨援助中心運行經費4.08萬元,主要用於中心聘請3名工作人員經費;五個殘疾人專門協會工作經費8.56萬元;殘疾人事業宣傳費1萬元;殘疾鑑定工作項目經費40萬元;殘疾人工作運行購買服務費10萬元;殘疾人活動經費9萬元。
(三)殘疾人康復托養經費
20__年區殘聯預算為158.24萬元,具體目標為:殘疾人社區康復經費22.30萬元,主要用於精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務經費;殘疾人托養經費95.64萬元,主要用於無業重度殘疾人居家養護扶助經費、入住托養機構對殘疾人補助經費、接收殘疾人入住托養機構的補助經費;日間照料站運行經費15.90萬元,主要用於工作人員補貼、房租及物管費;重點人員康復救助10萬元;殘疾人家庭醫生簽約基本服務費14.4萬元。
(四)殘疾人就業經費
20__年區殘聯預算為60.89萬元,具體目標為:按比例安排殘疾人就業實施經費21.76萬元,殘疾人就業培訓經費14萬元,殘疾人就業表彰、獎勵經費15.13萬元,殘疾人就業扶持經費10萬元。
三、績效目標完成情況及分析
從整體情況來看,區殘聯嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,具體完成情況如下:
(一)殘疾人扶貧幫扶經費
1.經費支出情況:截至20__年12月31日,殘疾人扶貧幫扶經費支出 204.75萬元,支出進度為85.31%,與預期完成情況偏離程度為14.69 %,其中:扶殘助學“春雨行動配套”經費支出14.77萬元,支出進度為 78.35%,與預期情況偏離程度為21.65%;節日走訪慰問經費支出27.82萬元,支出進度為99.93%,與預期完成情況偏離程度為0.07%,貧困殘疾人臨時救助經費經費未支出,支出進度為0%,與預期完成情況偏離程度為100%,殘疾人參加社會保險補助經費經費支出120.67萬元,支出進度為82.48%,與預期完成情況偏離程度為17.52%,愛心超市經費經費支出39.32萬元,支出進度為98.25%,與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費支出0.17萬元,支出進度為4.3%,與預期完成情況偏離程度為95.70%。創文對口聯繫觀音寺社區工作經費支出2萬元,支出進度為100%,與預期完成情況偏離程度為0%。
2.績效指標完成情況:
(1)產出指標-數量指標:已支出204.75萬元,支出進度85.31%。產出指標-時效指標:預計20__年完成目標;產出指標-質量指標:全年按計畫實施扶貧幫扶項目。
(2)效益指標-社會效益:營造了良好扶殘助社會氛圍;效益指標-可持續性指標:使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關優惠政策;效益指標-經濟效益:通過各項扶貧幫扶政策,提高殘疾人生活水平。
(3)滿意度指標-服務對象滿意度:殘疾人得到扶貧幫扶,滿意度較高,社會反響好。
(二)殘疾人工作運行經費
1.經費支出情況:截至20__年12月31日,殘疾人工作運行經費支出149.98萬元,支出進度為96.38%,與預期完成情況偏離程度為3.62%,其中:五華區殘疾人綜合服務中心物管費經費支出75.69萬元,支出進度為96.44%,與預期情況偏離程度為3.56%;殘疾人工作系統軟體更新維護及信息化建設經費支出4.19萬元,支出進度93.11%,與預期情況偏離程度為6.89%;殘疾人便民服務暨援助中心運行經費支出1.8萬元,支出進度為 44.23%,與預期情況偏離程度為55.77%;五個殘疾人專門協會工作經費支出8.56,支出進度為 100%,已達計畫支出進度;殘疾人事業宣傳費支出0.95萬元,支出進度為 95%,與預期情況偏離程度為5%;殘疾人活動經費支出8.97,支出進度為 99.67%,與預期情況偏離程度為0.33%;殘疾人工作運行購買服務費支出9.82萬元,支出進度為 98.20%,與預期情況偏離程度為1.8%;殘疾鑑定工作項目經費支出40萬元,支出進度為 100%,已達計畫支出進度;
2.績效指標完成情況:
(1)產出指標-數量指標:已支出149.98萬元,支出進度96.38%。產出指標-時效指標:預計20__年完成目標;產出指標-質量指標:全年按計畫實施殘疾人工作運行項目。
(2)效益指標-社會效益:確保殘聯各項工作順利開展,方便殘疾人及企事業單位前來辦事的人員;效益指標-可持續性指標:該項目每年都能受益於殘疾人和前來辦事的企事業單位人員;效益指標-經濟效益:確保殘聯各項工作順利開展,方便殘疾人及個企事業單位前來辦事的人員。
(3)滿意度指標-服務對象滿意度:殘疾人和前來辦事的人員均滿意
(三)殘疾人康復托養經費
1.經費支出情況:截至20__年12月31日,殘疾人康復托養經費支出136.37萬元,支出進度為86.18%,與預期完成情況偏離程度為13.82%,其中:殘疾人社區康復經費支出15.47萬元,支出進度為69.37%,與預期情況偏離程度為30.63 %;殘疾人托養經費支出88.78萬元,支出進度為92.83%,與預期情況偏離程度為7.17 %;日間照料站運行經費支出13.82萬元,支出進度為86.92%,與預期情況偏離程度為13.08 %;重點人員康復救助經費支出10萬元,已達計畫支出進度;殘疾人家庭醫生簽約基本服務費8.3萬元,支出進度為57.64%,與預期情況偏離程度為42.36 %;
2.績效指標完成情況:
(1)產出指標-數量指標:已支出136.37萬元,支出進度86.18%;產出指標-時效指標:預計20__年完成目標;產出指標-質量指標:全年將按計畫實施殘疾人康復托養項目。
(2)效益指標-社會效益:給有意願且符合條件的殘疾人提供康復服務,使殘疾人能夠回歸社會生活;效益指標-可持續性指標:使殘疾人每年都可以享受此項優惠政策;效益指標-經濟效益:讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。
(3)滿意度指標-服務對象滿意度:重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意
(四)殘疾人就業經費
1.經費支出情況:截至20__年12月31日,殘疾人就業經費支出38.87萬元,支出進度為63.84%,未達預期支出目標;其中:按比例安排殘疾人就業實施經費支出21.76萬元,支出進度為100%,已達預期支出進度;殘疾人就業培訓經費支出10.66萬,支出進度為76.14%,與預期情況偏離程度為23.86%;殘疾人就業表彰、獎勵經費支出0萬元。殘疾人就業扶持經費6.45萬元,支出進度為64.5%,與預期情況偏離程度為35.5%。
2.績效指標完成情況:
(1)產出指標-數量指標:已支出38.87萬元,支出進度63.84%;產出指標-時效指標:預計20__年完成目標;產出指標-質量指標:全年將按計畫實施殘疾人就業項目。
(2)效益指標-社會效益:促進殘疾人就業,提高殘疾人職業技能水平和就業競爭力;效益指標-可持續性指標:使殘疾人每年都能享受到就業相關優惠政策;效益指標-經濟效益:提供殘疾人培訓、就業、創業扶持,滿足其創業就業需求,實現自身價值。
(3)滿意度指標-服務對象滿意度:殘疾人滿意,社會反響好。
四、存在問題原因
(一)存在問題。
預算執行進度未達到要求
(二)原因分析。
項目的支出方式不一,有的按月支出,有的按季支出,有的根據上級的安排部署支出,有的按契約約定支出,有的經費不足,未能支出。
五、意見和建議
(一)各部門分工合作,協同合作,責任到人,確保各項工作順利開展,跟進業務進度,及時解決問題,創造良好環境,做好服務工作。項目規劃具體,可操作性強
(二)加強對預算資金的跟蹤管理,形成合力,進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率,強化預算支出的責任和效率。
(三)加強和規範殘疾人服務機構建設,進一步建立和完善社區服務平台,為殘疾人提供全面、優質服務,逐步建立殘疾人援助長效機制
(四)進一步強化部門管理職能,定期對項目開展過程中出現的方面和缺點進行認真總結和反思。
六、其他需要說明的問題
無
績效自評報告 篇18
一、績效目標分解下達情況
(一)中央下達轉移支付預算和績效目標情況。
根據冀財行【20xx】31號檔案精神,提前下達20__年老黨員生活補貼中央補助資金62.88萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
根據冀財行【20xx】32號檔案精神,提前下達省級20__年老黨員生活補貼33.23萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。
(三)市、縣內配套資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
根據保組通字【20xx】151號檔案精神,建國前老黨員生活補貼30萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
資金到位率為100%。
2.項目資金執行情況分析。
根據冀財行【20xx】31號檔案精神,提前下達20__年老黨員生活補貼中央補助資金62.88萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。
地方資金:
根據冀財行【20xx】32號檔案精神,提前下達省級20__年老黨員生活補貼33.23萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。
根據保組通字【20xx】151號檔案精神,建國前老黨員生活補貼30萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。
3.項目資金管理情況分析。
在資金的使用上,嚴格按中央轉移支付資金的使用範圍,沒有存在挪用或超標準開支的情況。在財務管理上,嚴格按照要求進行資金分配支出,會計核算規範。
(二)總體績效目標完成情況分析。
老黨員生活補貼總體預算126.11萬元,全年執行數0萬元,總體執行率0%。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。
老黨員生活補貼發放人數占所有建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員人數的100%。預計完成對所有老黨員生活補貼的發放,使老黨員生活得到了有效保障。
(2)質量指標。
保證老黨員生活補貼足額發放,保障老黨員生活。
(3)時效指標。
保證補貼標準按規定執行,老黨員生活補貼按標準、按規定發放。
2.效益指標完成情況分析。
社會效益。
保證,老黨員生活補貼的足額發放,以保障老黨員的生活。
3.滿意度指標完成情況分析。
保證經費保障水平得到穩步提升;老黨員生活質量得到了保障。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我單位轉移支付資金嚴格按照上級要求和各項管理辦法執行,資金使用較為合理規範。為全面貫徹上級組織部門的要求,進一步強化職能,希望這樣的工作加大對地方的繼續支持力度。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
加強項目管理、資金使用、監管等各方面工作,達到預期的使用績效。項目完成後對績效自評結果在組織部阜平黨建微信公眾號公開,接受民眾監督。
五、其他需要說明的問題
無
績效自評報告 篇19
根據《紅河州財政局關於開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》(紅財績發〔20xx〕1號)要求,現將我單位20__年部門整體支出績效評價報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景:為認真貫徹落實《紅河州人民政府關於深入貫徹落實糧食安全行政首長責任制的實施意見》(紅政發〔20__〕74號)、《紅河州人民政府辦公室關於印發紅河州糧食安全行政首長責任制考核辦法的通知》(紅政辦發〔20__〕187號)精神,貫徹落實國家關於糧食流通和物資儲備工作保障糧食安全和全面建成小康社會作出更大貢獻。根據《紅河州“十三五”重點專項發展規劃目錄》,設立“紅河州糧食質量安全監測經費”項目、“紅河州糧食流通監督檢查經費”項目、“紅河州社會糧食流通統計及價格監測工作經費”項目、“救災物資採購專項資金”項目、“紅河州糧食風險基金專項資金”項目和“縣市級儲備糧食風險基金專項資金(下級)”項目。
2.項目主要內容:
(1)對全州13個縣市開展糧食流通監督檢查,組織開展政策性糧食收購、庫存、出庫等監督檢查,確保儲備糧油質量和口糧市場安全,維護糧食市場秩序,保障全州糧食安全。
(2)完成全州收穫糧食質量調查、品質測報和風險監測涉及全州13個縣市,儲備糧食質量監管涉及省、州、縣級儲備樣品監測、軍供糧食質量抽查及軍糧樣品質量監測。完成糧食質量監測樣品400份。
(3)貫徹落實國家糧食流通統計制度,落實省級和州委、州政府的部署方案和要求。在全州建立46個糧油價格監測點(站),積極開展糧油價格預警監測;將116戶糧食企業納入統計直報,建立473戶居民糧油收支存專項調查,執行糧油銷售和庫存日報和周報制度,積極抓好糧食流通統計監測,全面完全成監測統計任務,為防控疫情,全州糧油保供穩市,發揮了積極作用。實現全州糧食有效供給,糧食市場穩定,糧油價格基本穩定,確保糧食安全目標。
(4)確保受災民眾基本生活得到“六有”保障,應對突發性災害救助所需,確保受災民眾能及時得到救助。
(5)完成全州縣市儲備量儲備任務,穩定社會保障本年度糧油安全,以保障全州477萬人口的糧食安全。
3.項目資金投入和使用情況:根據《紅河州財政局關於下達20__年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發〔20__〕15號)和《紅河州財政局關於下達紅河州糧食和物資儲備局20__年預算項目支出經費的通知》(紅財建發〔20__〕58號)檔案,項目預算資金1320萬元,20__年州本級項目資金下達總金額為134萬元,(“紅河州糧食風險基金專項資金”960萬元由財政專戶支付糧食企業補貼、“縣市級儲備糧食風險基金專項資金”226萬元為補助13縣市資金),其中:“紅河州糧食質量安全監測經費(州本級)”18萬元、“紅河州糧食流通監督檢查經費(州本級)”13萬元、“紅河州社會糧食流通統計及價格監測工作經費(州本級)”13萬元、“救災物資採購專項資金(州本級)”90萬元。
二、部門績效目標的設立情況
(一)年度工作任務
20__年,在州委、州政府的正確領導及省糧食和物資儲備局的具體指導下,州糧食和物資儲備局進一步樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,按照州委工作思路、全州糧食和物資儲備工作會議的安排部署,積極服務鄉村振興戰略,堅持以供給側結構性改革為主線,全面落實高質量發展要求,以改革創新為動力,以構建高效的.現代糧食流通體系和統一的物資儲備體系為目標,大力發展糧食產業經濟,推進糧食流通和儲備能力現代化建設,全面提升全州糧食和物資儲備安全保障能力,促進糧食生產、流通、消費協調可持續發展,確保了紅河糧食安全和物資保障供應。
(二)項目績效目標設定
總體目標設定
(1)通過組織開展政策性糧食收購、庫存、出庫等監督檢查,確保了儲備糧油質量和口糧市場安全,維護了糧食市場秩序,保障了全州糧食安全。對全州13個縣市開展糧食流通監督檢查。
(2)完成全州收穫糧食質量調查、品質測報和風險監測涉及全州13個縣市,儲備糧食質量監管涉及省、州、縣級儲備樣品監測、軍供糧食質量抽查及軍糧樣品質量監測。完成糧食質量監測樣品400份。
(3)貫徹落實國家糧食流通統計制度,落實省級和州委、州政府的部署方案和要求。在全州建立46個糧油價格監測點(站),積極開展糧油價格預警監測;將116戶糧食企業納入統計直報,建立473戶居民糧油收支存專項調查,執行糧油銷售和庫存日報和周報制度,積極抓好糧食流通統計監測,全面完全成監測統計任務,為防控疫情,全州糧油保供穩市,發揮了積極作用。實現全州糧食有效供給,糧食市場穩定,糧油價格基本穩定,確保糧食安全目標。
(4)確保受災民眾基本生活得到“六有”保障。應對突發性災害救助所需,確保受災民眾能及時得到救助。保障日常儲備物資量比率,以保障人民生命財產安全,將災害損失降到最低,維護受災民眾合法權益,推動需因災救助順利圓滿完成。
(5)紅河州儲備糧油經費補貼是為穩定社會、保障本年度糧油安全。糧食是人民的基本生活必需品,糧食穩,人心定。這就要求實行糧食儲備,國家通過專儲糧的合理吞吐,保證市場糧價的基本穩定,消除不平衡,從而為社會穩定提供基本的物質保證。紅河州從提高糧食安全保障程度、促進糧食生產發展、穩定農民增收的高度,充分認識強化地方糧食儲備工作的重大意義,切實增強大局意識、擔當意識、責任意識,加強領導落實儲備糧任務,以保障全州人民的糧食安全。
(6)穩定社會,調劑糧食市場,保障各縣市的糧食安全,完成縣市5050萬公斤的戰略糧食儲備任務。
階段性完成目標:
1.糧食風險基金的籌集和發揮其獨特的職能作用。州級預算配比縣市級儲備糧食風險基金226萬元(轉移支付)。糧食風險基金是化解糧食安全風險,調控糧食有效供給的重要性保障基金,州級糧食風險基金由我局編制預算,財政、農發行和糧食三部門參與管理,財政主導管理支付。20__年預算糧食風險基金已全額轉移下撥全州13縣市,州本級預算960萬元已全額下撥儲備企業,為全面完成全州儲備糧油規模新陳輪換和正常管理工作任務,保證儲備糧油數量真實,質量完好,管得好用得上,推動國家糧食安全戰略發揮了積極作用。
2.做好全州糧食質量安全監測,切實保障人民民眾身體健康。認真貫徹執行國家糧油質量標準、衛生標準;指導培訓基層糧食行業的檢驗技術工作和培訓檢測人員;承擔全州糧油質量監督檢驗、委託檢驗、仲裁檢驗工作;承擔儲備糧、軍供糧的質量檢測。完成區域內收穫糧食風險監測、質量調查和品質監測報告工作。開展了市場糧油、政策性庫存糧油、學校糧油、生產地糧食質量等抽樣監測工作,加大糧食重金屬、真菌毒素、化學農殘藥等污染監測力度,充分發揮糧油質量監測在糧油食品安全管理中質量把關和技術支撐作用,有效防止不合格糧油產品流入市場,為消費者提供優質、放心的糧油產品。20__年,州糧油質量監測所共完成糧食樣品監測400份,樣品合格率達97%。新收穫糧食進行監測,完成了質量調查、品質測報和安全風險監測,保障全州糧食質量,對全州90所學校學生糧大米和10個供糧企業進行質量監測,保障學生用糧安全,對全州8個“放心糧油”企業(店)例行監測,切實保障人民民眾身體健康。
3.防災減災救災應急專項物資儲備和管理。認真抓好救災儲備物資的管理和使用,提高我州應對重特大自然災害的緊急救助能力,確保應急狀況下救災物資的有效保障供給。做好州級重要物資和救災物資儲備,加強救災物資日常管理,做到專庫存儲,專人負責,專賬管理,做好儲備庫房避光、通風良好,防火、防盜、防潮、防鼠、防污染等措施,確保救災物資儲備安全。本年度積極協同州應急管理局做好疫情防控救災物資調運和供應工作,克服各種困難挑戰,先後向13縣市及文山州調運冬春救助物資18100件,價值220.6萬元,調運新冠肺炎疫情應急物資6721件,價值257萬元,做好冬春防寒和疫情防控工作,確保防控疫情期間民眾的生活穩定有序。本年度州本級預算資金90萬元,新增購置救災儲備物資7590件,增補物資儲備。當前共儲備救災物資3個種類,共儲備有97330件物資物品,價值1700多萬元(其中,代省儲備88433件,價值1564.8萬元,州級儲備8897件,價值160萬元)。切實抓好救災應急物資儲備管理,積極做好救災物資的購置增補工作,居安思危,有備防患,不斷提高應急回響保障能力。
4.切實加強糧食流通執法監督檢查,維護糧食流通秩序。切實承擔起保障本地區糧食安全的主體責任,全面加強糧食生產、儲備、加工和流通能力建設。紅河州在20__年度全省糧食安全行政首長責任制考核中再次榮獲第一名。本年度針對疫情防控期間糧食安全保障工作,健全完善“雙隨機、一公開”檢查制度,暢通“12325”全國糧食流通監管熱線,認真受理民眾舉報。全州共開展糧食流通執法督查462次,比上一年增加了229次,檢查各類糧油企業(含超市、門市)1078個次,比上一年增加了376個次。開展了市場糧油、庫存糧油、學校糧油、生產地糧食質量等抽樣監測工作,加大糧食重金屬、真菌毒素、化學農藥等污染監測力度,有效防止不合格糧油產品流入市場,為消費者提供優質、放心的糧油產品。6月份認真組織開展20__年全州糧食庫存大檢查工作,摸清了全州糧食庫存家底。通過企業自查、州級組織3個抽查組複查,全州政策性糧食庫存數量真實、質量良好、儲糧安全、賬實相符、賬賬相符、補貼到位、管理規範。
5.做好社會糧食流通統計及糧油市場價格預警監測。認真貫徹執行《國家糧食流通統計制度》,加強社會糧食流通統計預警監測和糧油市場價格預警監測。本年度面對新冠肺炎疫情的影響,全州糧食系統及時啟動糧食流通緊急預警監測機制,迅速組織開展糧食市場監測工作,從1月28日起每天對市場糧油銷售和庫存情況和市場糧油價格採集一天一報統計監測,把握糧油市場行情,積極做好疫情防控,抓好糧油市場供給,保供穩價工作,從4月初改為每周一報監測情況,將延續到疫情防控工作結束。全州糧食系統積極抓好社會糧食流通統計工作,已將139戶糧食企業納入國家糧食流通直報系統的進行按月統計填報,在7個縣市建立了城鎮和鄉村居民糧油收支存情況調查473戶,其中,城鎮居民135戶,鄉村居民338戶,並將調查結果納入國家直報。積極開展糧食流通專項調查,1至3月開展了全州糧食和食用植物油供需平衡調查,4月份開展全州鄉村居民存糧調查。把握秋糧收購,每5天上報秋糧收購進度情況。全面抓好糧食流通產業統計,對糧食產業經濟、糧食流通企業倉儲設施、糧食從業人員、糧油科技、糧食產業投資、糧食企業購銷存等分類進行年度統計和分析。抓好糧食依法統計,規範糧食統計工作。在全州建立了46個糧油價格監測點,定期按糧油品種分類全面對糧食收購、市場糧油價格統計監測,納入國家糧油價格監測直報系統上報了11期、省局直報系統上報了11期、糧油價格分析上報了11期。通過對糧食流通全面統計監測,把握了解糧食流通狀況,為糧食流通行業管理,國家和各級政府糧食巨觀調控和制定政策提供統計信息。
(三)項目組織管理情況
1.職責情況
貫徹落實國家關於糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章;承擔全州糧食流通巨觀調控的具體工作;管理全州糧食、棉花、食糖等儲備。負責州級儲備糧棉糖行政管理;負責州級重要物資和應急儲備物資的管理;根據全州儲備總體發展規劃,統一負責儲備基礎設施建設和管理;負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實;負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,擬訂糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規範並監督執行。
2.資金管理情況
專項資金由州財政局與州糧食和物資儲備局共同管理。州財政局會同州糧食和物資儲備局負責專項資金分配,加強監督檢查和績效評價。
州財政局將專項資金切塊下達到縣市,由各縣市在《紅河州糧食和物資儲備局專項資金管理辦法》規定範圍內,確定專項資金支持重點,統籌將專項資金安排到具體項目。
三、績效評價工作開展情況
(一)績效評價的目的、對象和範圍
目的:根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對紅河州糧食和物資儲備局20__年部門項目支出經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價,為進一步加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,以及下年度作為編制和安排財政預算的重要依據。
(二)績效評價
績效評價依據
1.《中華人民共和國預算法》(20__年修訂);
2.《紅河州財政局關於開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》(紅財績發〔20xx〕1號);
3.《紅河州財政局關於印發<紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20__〕97號);
4.《紅河州糧食和物資儲備局財務資金開支管理制度》;
5、《紅河州糧食和物資儲備局預算績效管理制度》;
6.《紅河州糧食和物資儲備局預算績效管理暫行辦法》。
根據項目特點,設定4個一級指標(投入、過程、產出、效果);11個二級指標(項目立項、資金落實、項目管理、財務管理、產出數量、產出質量、產出時效、經濟效益、社會效益、生態效益、社會公共或服務對象滿意度);31個三級指標。
項目績效評價為百分制,各級指標依據其指標權重確定分值,涉及“資金到位率”“資金使用率”兩個指標,不同類型項目同時適用幾個指標時,打分以算術平均值計算;單個項目僅適用單個指標時,打分以單個指標的分值計算,據最終得分情況將評價標準分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
具體內容詳見附屬檔案2績效評價自評表。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備:根據預算法的相關規定,在預算編制時,建立事前績效目標編制工作,構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現,單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2.組織實施:根據《紅河州財政局關於印發20__年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》(紅財績發〔20__〕3號)要求,單位黨組高度重視,積極組織力量,開展20__年部門預算績效管理考核相關工作。項目自評績效由業務科室填報項目績效自評情況,財務人員協助;單位整體績效由財會科填報,各科室提供佐證材料和依據。
四、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論:
20__年糧食和儲備專項經費項目績效評價自評得分100分,評價等級為“優”。
(二)績效目標實現情況
20__年,1.州糧油質量監測所共完成糧食樣品監測400份,樣品合格率達97%。新收穫糧食進行監測,完成了質量調查、品質測報和安全風險監測,保障全州糧食質量,對全州90所學校學生糧大米和10個供糧企業進行質量監測,保障學生用糧安全,對全州8個“放心糧油”企業(店)例行監測,切實保障人民民眾身體健康。
2.防災減災救災應急專項物資儲備和管理,先後向13縣市及文山州調運冬春救助物資18100件,價值220.6萬元的,調運新冠肺炎疫情應急物資6721件,價值257萬元,做好冬春防寒和疫情防控工作,確保防控疫情期間民眾的生活穩定有序。本年度州本級預算資金90萬元,新增購置救災儲備物資7590件,增補物資儲備。當前共儲備救災物資3個種類,共儲備有97330件物資物品,價值1700多萬元(其中,代省儲備88433件,價值1564.8萬元,州級儲備8897件,價值160萬元)。切實抓好救災應急物資儲備管理,積極做好救災物資的購置增補工作,居安思危,有備防患,不斷提高應急回響保障能力。
3.糧食流通執法監督檢查維護糧食流通秩序,開展糧食流通執法督查462次,比上一年增加了229次,檢查各類糧油企業(含超市、門市)1078個次,比上一年增加了376個次。開展了市場糧油、庫存糧油、學校糧油、生產地糧食質量等抽樣監測工作,加大糧食重金屬、真菌毒素、化學農藥等污染監測力度,有效防止不合格糧油產品流入市場,為消費者提供優質、放心的糧油產品。
4.做好社會糧食流通統計及糧油市場價格預警監測,在7個縣市建立了城鎮和鄉村居民糧油收支存情況調查473戶,其中,城鎮居民135戶,鄉村居民338戶,並將調查結果納入國家直報。在全州建立了46個糧油價格監測點,
五、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析
20__年初紅河州糧食和物資儲備局根據年初工作任務,制定《紅河州糧食和物資儲備局預算項目績效目標》。預算批覆後,單位圍繞績效目標,糧食風險基金的籌集和發揮其獨特的職能作用。州級預算配比縣市級儲備糧食風險基金226萬元(轉移支付)。糧食風險基金是化解糧食安全風險,調控糧食有效供給的重要性保障基金,州級糧食風險基金由我局編制預算,財政、農發行和糧食三部門參與管理,財政主導管理支付。20__年預算糧食風險基金已全額轉移下撥全州13縣市,州本級預算960萬元已全額下撥儲備企業,為全面完成全州儲備糧油規模新陳輪換和正常管理工作任務,保證儲備糧油數量真實,質量完好,管得好用得上,推動國家糧食安全戰略發揮了積極作用。
(二)項目過程情況分析
項目過程包括項目管理和財務管理,州糧食和物資儲備局制定《關於印發紅河州糧食和物資儲備局專項資金管理辦法的通知》,從制度上規範了資金的使用及管理方式;項目實施過程中,州糧食和物資儲備局業務科室根據科室工作任務了解目標任務進展情況並進行情況分析,及時掌握績效運行情況、資金支出進度等。
(三)項目產出情況分析
項目產出包括產出數量、產出質量、產出時效,主要反映州、縣市供銷社完成的當年主要工作任務,到20__年底,項目指標均已按照年初制定的目標任務完成。
(四)項目效益情況分析
1.經濟效益分析
參加中國糧交大會和“世界糧食日”活動成效顯著。一是我州組織參加第三屆中國糧食交易會。我州組織9家優質糧油企業參加20__年10月19日至21日在福州舉辦第三屆中國糧食交易大會,展出了梯田紅米、雲恢米、過橋米線、石屏豆腐等糧食產品,簽訂了原糧購銷契約8.8萬噸,特色糧食購銷契約30噸,達成日處理200噸玉米加工設備戰略協定。
2.社會效益分析
加快糧食產業發展。實施“中國好糧油行動計畫”,圍繞打造世界一流“綠色食品牌”,大力發展雲恢290、滇屯502、梯田紅米等優質特色糧食,紮實推進糧食精深加工與轉化,大力推進主食產業化,不斷增加綠色優質和特色糧油產品供給。加大糧食龍頭企業的扶持力度,培育一批具有競爭力、影響力、控制力的骨幹企業,建立健全現代企業管理制度,激發企業動力和活力,提高發展質量和效益。
3.滿意度分析
州糧食和物資儲備局績效再評價對基層糧食企業和應急網點受益人員進行問卷調查,實地評價共發放調查問卷168份,收回有效問卷161份,其中糧食企業受益人員148份,應急13份。問卷調查綜合滿意度為95.83%。調查問卷結果分別為:糧食企業受益人員總計148份,滿意問卷139份;應急網點總計13份,滿意問卷10份,綜合計算滿意度為85.4%。
六、主要經驗及做法
州糧食和物資儲備局根據績效管理要求,一是高度重視項目管理工作,明確預算項目執行時間表,積極督促各縣市加快預算執行進度,同時要求和各縣市糧食和物資儲備局細化、量化項目指標體系、科學合理地進行績效評價。二是完善部門預算績效管理工作領導小組,負責組織、協調評價考核相關工作,以確保單位績效評價工作穩步開展。
七、存在的問題及原因分析
(一)項目管理制度不健全
對預算績效管理重要性認識有待進一步提高。預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統培訓,個別科室部門對績效管理的意義認識不夠清晰。
(二)績效評價政策執行不到位
縣市供銷專項經費項目的績效自評主要是以工作總結的方式進行,多採用定性評價方式,未能嚴格執行預算績效管理相關政策的要求。
八、建議
(一)建立健全項目管理制度,嚴格按照項目管理制度推進項目實施,建立健全分項目的業務管理制度,同時督促縣市糧食和物資儲備局嚴格按照制度執行,確保項目實施的規範性和有效性。
(二)嚴格落實預算績效管理相關政策,績效自評設定科學合理的量化指標體系,根據科學量化的指標體系進行自評價,提高績效自評質量
九、其他需要說明的問題
無。
績效自評報告 篇20
為進一步規範扶貧產業發展專項資金管理使用,加強項目實施效果,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,提高財政資金使用效益,確保農村困難民眾減貧,保障部門更好地履行職責,為最佳化財政支出結構提供決策參考和依據,根據《財政部關於印發的通知》(財預〔20xx〕285號)、財政部 國務院扶貧辦關於印發《財政專項扶貧資金績效評價辦法》的通知(財農〔20xx〕115號)、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號)等檔案精神,我所接受道縣財政局委託,派出評價工作組於20xx年8月17日至9月6日對20xx年度道縣鄉村振興局扶貧產業發展專項資金實施第三方績效評價。在部門單位績效自評的基礎上,評價小組通過評價工作方案設計,進行實地抽查與核實,收集評價相關資料(含查閱道縣鄉村振興局有關資料、與基層工作人員及貧困戶交談、入戶走訪、發放調查問卷等形式收集到的一手資料),從預算安排、預算執行、預算管理、履職效益等方面進行了綜合評價,並徵求了有關部門的意見。現將績效評價有關情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
2、主要內容
本次績效評價的內容是20xx年下達我縣中央財政專項扶貧資金和省級財政專項扶貧資金中的產業發展專項資金投入、資金撥付、資金監管、資金使用成效等方面的情況。
產業發展專項資金是國家財政預算安排用於支持農村貧困地區加快經濟社會發展,改善扶貧對象基本生產生活條件,增強其自我發展能力,幫助提高收入水平,促進消除農村貧困現象的專項資金。
3、資金投入情況
20xx年中央財政與省財政專項扶貧資金一共下達5006萬元。根據上級下達資金,縣鄉村振興局資金安排20xx年產業發展資金2297萬元,其中中央財政專項扶貧產業發展資金804萬元,省級財政專項扶貧產業發展資金1493萬元。
(二)績效目標
圍繞培育和壯大特色優勢產業,支持扶貧對象發展種植業、養殖業,使用農業優良品種、採用先進實用農業生產技術,帶動全縣建檔立卡貧困戶脫貧致富奔小康,當年實現建檔立卡貧困戶339戶995人脫貧。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的、對象和範圍
1、績效評價目的。財政產業發展專項資金績效評價的目的是突出脫貧成效,強化監督管理,保證財政專項扶貧資金管理使用的安全性、規範性和有效性。
根據項目發展實際設定績效目標,通過資金的撥付、使用情況,了解產業發展專項資金的使用情況和取得的效果,全面分析和綜合評價資金的分配使用情況,總結項目管理經驗,發現項目管理中存在的問題,進一步加強和規範項目資金的管理,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。
2、績效評價對象和範圍。本次評價的對象和範圍是道縣鄉村振興局20xx年中央財政專項扶貧資金和省級財政專項扶貧資金中的產業發展專項資金
(二)績效評價原則、評價方法
1、績效評價原則
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規範”的基本原則,主要有以下幾方面:
(1)聚焦精準、突出成效。績效評價應當針對實施項目是否精準,項目是否發揮成效進行。
(2)科學規範、公正公開。績效評價應當注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,應當客觀、公正,標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。
(3)分類分級、權責統一。績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施
(4)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。
2、評價方法
本次績效評價按照嚴格的程式、客觀的態度、根據相關政策法規的要求,到產業發展資金項目實施的各鄉鎮開展核查,了解掌握道縣鄉村振興局產業發展專項資金執行情況和績效情況。通過現場評價和非現場評價等多種形式,收集相關信息資料,對產業發展專項資金管理制度的規範性、資金分配的合理性、資金撥付的及時性和資金使用的有效性等進行綜合分析,形成基本結論,撰寫績效評價報告。
評價方法採用全面評價與抽樣調查、現場核查與綜合分析相結合的方式,評價項目實施績效。按照財政部 國務院扶貧辦關於印發《財政專項扶貧資金績效評價辦法》的通知(財農〔20xx〕115號),績效評價結果劃分為四個等級,分別為:優秀(≥90分)、良好(≥80分,的通知》(榕委鄉村振興組〔20xx〕6號)檔案要求,對省市試點鎮村進行補助,側重培育鄉村產業、補齊農村公共服務短板,促進村集體經濟成長和農民增收。
(二)項目目標任務
緊緊圍繞實施鄉村振興戰略“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,堅持縣鄉村同步推進,突出特色培育,創新機制體制,強化試點示範。以美麗鄉村建設為抓手,推動農村人居環境整治,建設乾淨整潔、平安有序、生態宜居的美麗幸福鄉村。在全縣實施19個省級試點村、7個市級試點村、2個市級試點鎮建設。
(三)項目資金安排
20xx年鄉村振興試點村縣級配套資金計畫2665.55萬元。本級財政當年預算2665.55萬元、當年財政核撥2665.55萬元,當年實際支出2665.55萬元,當年結餘0萬元。
二、部門績效評價工作開展情況
(一)部門績效評價的目的、對象和範圍
本次部門績效評價內容主要包括項目績效目標設定的合理性、戰略發展規劃的適應性、財政資金分配合理性、資金使用合規性、為加強管理所制定的相關制度完善情況、制度執行情況、採取的措施、績效目標實現程度以及所產生的社會、經濟效益等。
通過部門績效評價旨在督促相關單位進一步規範完善項目資金的使用和管理,並考核項目在一定期限內達到的產出與效益,為以後年度資金安排使用提供借鑑。
(二)績效評價原則、指標體系、方法及標準
1.評價原則:以項目績效產出及效益為側重,運用科學合理的方法,按規範程式對項目績效進行客觀、公正反映,並與項目預算安排、政策調整、改進管理實質性相掛鈎,根據評價結果進行獎優罰劣,評價結果依法依規公開,接受社會監督。
2.評價主要指標體系:
3.評價方法:採用定量與定性評價相結合的比較法。
4.評價標準:採用的標準形式為計畫標準和歷史標準。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價,採取定性和定量分析比較的.方法,對4大類25項指標逐項評價,在項目資金使用、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行綜合評價。20xx年度永泰縣鄉村振興工作項目立項依據充分,資金到位及時,在產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕五大方面,均按照中共福建省委實施鄉村振興戰略領導小組關於印發《福建省鄉村振興試點示範工作方案》的通知(閩委振興組〔20xx〕3號)、《關於印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《關於印發的通知》(樟財〔20xx〕117號)及《關於補充說明<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等檔案要求逐一實施,並取得一定的成效。同時存在產出時效指標中個別項目進度偏慢、產出質量指標中個別鄉鎮個別月份未及時錄入平台工作的問題。
經過審慎評價,20xx年度永泰縣鄉村振興縣級配套資金部門績效評價總得分為99分,評價結果為“優”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
本次評價項目決策方面共設定15分,得15分,具體如下:
1.項目立項-立項依據充分性:該指標主要評價項目立項是否符合國家及地方法律法規、經濟發展規劃和相關政策;是否與部門職責範圍相符,屬於部門履職所需;是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重複。經核實,該項目依據《關於做好20xx年度福州市鄉村振興試點項目有關工作的通知》(榕委振興辦〔20xx〕37號)和《關於印發的通知》(樟財〔20xx〕117號)等檔案立項,符合法律、法規和國家相關政策。該指標滿分3分,得3分。
2.項目立項-立項程式規範性:該指標主要評價項目是否按照規定的程式申請設立;審批檔案、材料是否符合相關要求;事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。違反1項扣1分。經核實,該項目設立符合相關要求,並進行可行性研究。該指標滿分3分,得3分。
3.績效目標-績效目標合理性:該指標主要評價項目是否有績效目標;績效目標與實際工作內容是否具有相關性;預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平;是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經核實,20xx年該項目從產出、效益等方面設定年初績效目標,所設目標針對性強,內容與工作任務相適應。該指標滿分2分,得2分。
4.績效目標-績效目標明確性:該指標主要評價項目績效目標是否細化分解為具體的績效目標;是否通過清晰、細化、可衡量的指標值予以體現;項目目標任務數是否與任務數相對應。經核實,該項目根據試點村項目工作任務,從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、滿意度指標等方面設定了明確性的指標值。該指標滿分2分,得2分。
5.資金投入-預算編制科學性:該指標主要評價項目預算編制是否經過科學論證;預算內容和項目內容是否匹配;預算確定的項目投資額或資金量是否與工作相匹配。經核實,根據《關於做好20xx年度福州市鄉村振興試點項目有關工作的通知》(榕委振興辦〔20xx〕37號)檔案要求,鄉村振興辦組織召開項目評審會,對項目逐一進行評審並提出修改意見,相關試點村均對項目進行了修改完善。該指標滿分3分,得3分。
6.資金投入-資金分配合理性:該指標主要評價項目預算資金分配依據是否充分;資金分配額度是否合理,與項目單位或地方實際是否相適應。經核實,該項目依據《關於印發福建省鄉村振興試點示範專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關於印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《關於印發的通知》(樟財〔20xx〕117號)檔案要求對試點村進行資金分配。項目資金分配合理,並與項目實際相適應。該指標滿分2分,得2分。
(二)項目過程情況
本次評價項目過程方面共設定15分,得14分,具體如下:
1.資金管理-資金到位率:該指標主要反映和考核資金落實情況對項目實施總體保障程度。經核實,根據《關於下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關於下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)檔案下達鄉鎮資金,資金到位率100%。該指標滿分3分,得3分。
2.資金管理-預算執行率:該指標主要考核項目資金預算執行情況。95%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,項目資金年度預算安排2665.55萬元,根據《關於下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關於下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)檔案下達鄉鎮資金,實際到位資金2665.55萬元。預算執行率為100%。該指標滿分3分,得3分。
3.資金管理-資金使用合規性:該指標主要考核項目是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付是否有完整的審批程式和手續;是否符合項目預算批覆規定的用途;是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經核實,該項目資金使用按照《關於印發福建省鄉村振興試點示範專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關於印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》(樟財〔20xx〕117號)等檔案對資金進行管理,財務管理符合規定,資金撥付均有完備程式和手續,資金使用符合規定。該指標滿分3分,得3分。
4.組織實施-管理制度健全性:該指標主要考核項目是否已制定或具有相應的財務和業務管理制度;制定部門評價長期規劃和年度評價方案,合理調配人員組建評價工作組。經核實:已制定《關於印發的通知》(樟財〔20xx〕117號)、《關於補充說明<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等檔案,制定了相應績效評價方案,成立了項目績效評價領導小組。在財務和業務管理、績效考核等方面制度健全。該指標滿分3分,得3分。
5.組織實施-制度執行有效性:該指標主要考核項目是否遵守相關法律法規和相關管理規定;項目調整及支出調整手續是否完備;績效評價小組是否根據績效評價方案開展有效評價工作;在評價工作結束後30日內向社會公開,並對評價過程中發現的問題進行套用整改。經核實,項目依據《關於印發福建省鄉村振興試點示範專項資金管理辦法的通知》閩財農〔20xx〕4號)、《關於印發福州市鄉村振興專項資金管理辦法的通知》(榕財農〔20xx〕7號)、《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》等制度對資金進行管理與監督。根據績效評價工作方案對項目績效開展評價工作,指出存在問題並提出相關建議,形成書面報告。該指標滿分3分,得3分。
(三)項目產出情況
本次評價項目產出方面共設定35分,得35分,具體如下:
1.產出數量-補助省級試點村村數:該指標主要考核20xx年鄉村振興縣級配套資金補助省級試點村數量,20xx年初績效目標試點村個數為19個。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,20xx年省級鄉村振興試點村補助村數量19個,實際完成率為100%。該指標滿分5分,得5分。
2.產出數量-補助市級試點村村數:該指標主要考核20xx年市級鄉村振興試點村補助村數量,20xx年初績效目標試點村個數為7個。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。20xx年市級鄉村振興試點村補助村數量7個,實際完成率為100%。該指標滿分5分,得5分。
3.產出數量-補助鄉鎮數:該指標主要考核20xx年省市級鄉村振興試點村補助鄉鎮數量,20xx年初績效目標試點村補助鄉鎮數為17個。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,20xx年鄉村振興專項資金補助鄉鎮數量17個,實際完成率為100%。該指標滿分5分,得5分。
4.產出質量-質量達標率:該指標主要考核20xx年省級鄉村振興試點村每月是否及時完成試點村項目平台錄入上報工作。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,根據市振興辦要求,鄉村振興重點工作實行月通報制度。每月30日前,按要求錄入平台的省級試點村相關鄉鎮12個,存在個別鄉鎮個別月份未及時錄入平台工作的問題,質量達標率達97.5%,扣0.5分。該指標滿分5分,得4.5分。
5.產出質量-資金下撥及時性:該指標主要考核永泰縣是否及時下達試點村項目資金。經核實,根據《關於下達20xx年第三批鄉村振興省級試點村專項資金的通知》(樟農〔20xx〕319號)和《關於下達20xx年鄉村振興市級試點鎮村縣級配套資金的通知》(樟農〔20xx〕320號)檔案,該專項資金及時下達到相關鄉鎮。該指標滿分5分,得5分。
6.產出時效-完成及時性:該指標主要反映和考核項目產出時效目標的實現程度。根據《中共福州市委扶貧開發成果鞏固與鄉村振興工作領導小組辦公室關於印發福州市鄉村振興試點項目實施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號)檔案要求,當年度要完成項目的竣工驗收工作。經核實,因個別項目進度偏慢,扣0.5分。該指標滿分5分,得4.5分。
7.產出成本-成本節約率:該指標主要反映和考核項目的成本節約程度。經核實,根據《永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法》(樟財〔20xx〕117號)和《關於補充說明<永泰縣鄉村振興專項資金使用管理實施辦法>部分內容的通知》(樟財〔20xx〕295號)等檔案相關規定,縣級配套資金在20xx年全部下達到相關試點村鄉鎮。該指標滿分5分,得5分。
(四)項目效益情況
本次評價項目效益方面共設定35分,得35分,具體如下:
1.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村生產生活用電保障情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村生產生活用電均有保障,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
2.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村土地規劃修編覆蓋率的情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村均完成土地規劃修編,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
3.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村村莊自來水普及率達100%的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村自來水飲用均有保障,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
4.項目效益-社會效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村生產生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村生產生活道路通暢,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
5.項目效益-經濟效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村集體經濟年經營收入10萬元以上的村占比情況。該項指標完成90%以上得滿分,每下降5%扣1分。20xx年集體經濟年經營性收入10萬元以上的試點村占比90%。該指標滿分5分,得5分。
6.項目效益-生態效益:該指標通過項目的實施開展,考核省級試點村完成農村人居環境提升任務的村占比情況。該項指標完成100%以上得滿分,每下降5%扣1分。經核實,19個省級試點村均完成農村人居環境提升任務,實際完成率達到100%。該指標滿分5分,得5分。
7.服務對象滿意度:該指標通過採取問卷調查的方式,了解試點村社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。經調查,受益村民眾的滿意度為90%。該指標滿分5分,得5分。
上述詳細指標內容、指標解釋、評分標準及得分情況詳見附表。
五、存在問題
1.產出時效指標中存在個別項目進度偏慢;
2.產出質量指標中存在個別鄉鎮個別月份未及時錄入平台工作的問題。
六、有關建議
1.加強財政預算管理,提升管理人員預算意識,採用科學合理的預算編制方法,儘可能的將編制更加精細化,並加強預算執行的監督,建立和完善內部的監督管理體制。
2.項目單位及時匯總服務對象反饋的各項問題並予以解決,逐步提升項目績效管理的精細化水平。
績效自評報告 篇21
一、基本情況
(一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。
1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用於20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中國小優秀校長和學科骨幹教師補貼、義務鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計畫、集體辦園和民辦幼稚園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計畫膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中國小校舍維修改造等方面的資金。
2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計畫;實施農村義務教育學生營養改善計畫。
二、績效自評工作開展情況
(一)前期準備
根據《五指山市財政局關於開展20xx年度預算項目
績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,並根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。
(二)組織過程
規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題並及時進行整改。
(三)分析評價
專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。
三、綜合評價結論
20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標並具有一定效果,項目效益較明顯。
四、績效目標實現情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金總計1924.734萬元,實際到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。
3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中國小優秀校長和學科骨幹教師補貼47萬元,義務鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計畫255.839萬元,集體辦園和民辦幼稚園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計畫膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中國小校舍維修改造98.594萬元。
(2)項目完成質量。營養改善計畫食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低於11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。
(3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。
(4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。
(2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。
3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
(一)績效目標未完成的原因
由於公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中國小校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩餘資金待有需求後支付等。
(二)下一步改進措施
公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學後已經使用完畢;農村中國小校舍長效保障機制項目儘快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩餘資金由於受疫情影響,待貨物驗收後支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已於20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將儘快支付完成。
六、績效自評結果擬套用和公開情況
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要經驗及做法。
1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。
2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。
3.規範預算編制流程。先定績效目標,後編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。
(二)存在的問題。
1.專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。
(三)建議。
1、健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。
八、其他需說明的問題
學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照檔案規定的要求,逐項開展,現將自查情況報告如下:
一、財務內部控制制度建設和執行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內部控制制度。嚴格執行資金支出的審批和審核的程式,形成了學校經濟業務事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地運轉。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中,嚴格按照財務人員分工體現不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事,堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。
通過學校制度建設與實施,極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質,增強了財務管理意識,正是如此,我校的財務管理工作在制度和法規的約束下,操作規範。
二、財務收支管理情況
建立各類會計及相關人員的崗位責任制,明確各崗位的職責和許可權合理設定崗位,堅強制約和監督,建立健全收費和支出管理制度。
收入管理:學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業收入。
1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來,在收費過程中,嚴格執行國家規定的收費範圍和標準,並使用符合國家規定的合法票據。除此之外,學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時,實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象。
2、學校的一切收費行為都做到有章可循,有據可依,所有收入都開列合法的收據,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。
3、學校的一切收入均按要求入帳,並及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規範了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。
1、學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用範圍列支經費。沒有隨意擴大開支範圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取工會經費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。
2、學校辦公用品的採購均由學校總務處負責,大宗物品的採購均按程式辦理,納入政府採購。
3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。
4、在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。
三、資產的管理
合理設定崗位做到不相容職務分離,出納不得兼任稽核、票據管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作,出納應具備會計基礎知識和熟練操作計算機的能力。
學校現金收入,能及時存入銀行;學校備用金,按照財務管理的要求,實行限額管理。出納人員能及時做好現金日記帳,並與會計月末定期對帳,確保了證帳帳相符,帳物相符。沒有挪用現金的現象發生。
銀行存款:學校嚴格遵守銀行存款的管理制度,按規定開設並管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑑實行專人管理。能按要求做好存款帳並與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環,私設“小金庫”的現象。財產物資按上級有關部門的規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。通過自查,學校的資產管理規範,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查,國家對我校的貧困生助學金補助,對於這項專款,在上級下撥經費到帳後,學校立即將經費足額發放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規行為發生。對於其他往來款項,學校能按照相關規定和財務制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內部控制制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。二是在學校內部控制制度和財務管理方面,工作實在,各項制度基本健全,並能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。今後,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新台階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、有些規章制度不完善,制度陳舊,不適合現在的財務管理體系。在這次自查中,對現有不完善的制度進行了修改和完善,建立健全了各項財務管理制度。
2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠,在這次自查中,根據我校的相關制度結合實際情況制定檢查計畫,明確獎罰規定,將此作為年終考核的重要一項。
3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的.工作做的更好。
績效自評報告 篇22
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景。依據《中共南寧市委員會關於實施鄉村振興戰略的決定》(南發〔20__〕16號),《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”)》《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳關於印發〈廣西市縣黨政領導班子和領導幹部推進鄉村振興戰略實績考核意見〉的通知》(廳發〔20__〕140號)、《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室關於印發〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組工作規則〉和〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室工作細則〉的通知》(南鄉村振興辦發〔20__〕5號)、《關於修訂印發〈南寧市“美麗南寧”鄉村建設活動工作目標專項考評辦法〉的通知》(南鄉村組發〔20__〕4號)、《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》等檔案精神和要求,統籌實施鄉村振興戰略有關工作。
2. 主要內容及實施情況。20__年以來,市委農村工作(鄉村振興)領導小組辦公室〔原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室〕堅持以鄉村振興統攬新發展階段全市“三農”工作,充分發揮鄉村振興辦公經費支持保障作用,紮實做好全市鄉村振興工作統籌,組織機構運行正常,職責職能有序過渡,推進鄉村振興戰略實績考核任務紮實完成,鄉村環境綜合治理工作監督問效落到實處,美麗鄉村建設成效持續鞏固,持續塑造鄉村“形、實、魂”,農業農村各項工作穩步提質,全面推進鄉村振興實現“十四五”良好開局。嚴格按照本年度工作目標要求全面完成各項任務。
3. 項目資金投入和使用情況。根據20__年度預算批覆的鄉村振興辦公經費資金安排,項目投入資金總額為332.338萬元,資金使用主要安排用於包括日常辦公、宣傳、印刷、會議、接待、差旅、培訓、抽調人員一伙食補助,以及外出考察委託第三方對全市鄉村環境綜合治理工作目標管理情況開展考評服務等方面支出。20__年項目資金年初預算數為332.338萬元,年中追減3.2萬元後,全年實際預算數為329.138萬元,截至20__年12月31日,本項目預算經費實際支出291.6408萬元,項目預算執行率為88.61%。
(二)項目績效目標。通過項目資金投入,確保我市鄉村振興工作機構健全完善,組織推動實施鄉村振興戰略有關工作有序有力,全面完成年度自治區下達的鄉村振興年度任務,力爭我市推進鄉村振興戰略實績考核指標任務全面完成並取得好成績,美麗鄉村建設工作成效得到持續鞏固,年度經費執行率達90%以上。
二、績效評價工作開展情況
為做好本次項目自評工作,根據《南寧市財政局關於開展20__年度市本級部門預算支出績效自評工作的通知》(南財績〔20__〕2號)明確的自評流程及相關要求,我辦組織人員對該項目資金使用情況進行梳理,對20__年度鄉村振興工作完成情況進行全面總結,重點圍繞績效目標表中設定的鄉村振興年度任務完成情況、實績考核任務完成情況、鄉村振興年度任務完成及時情況及預算超支率等產出指標、農村居民人均可支配收入、農業綜合生產能力、鄉村建設任務完成情況等效益指標及滿意度指標等方面實際完成情況開展自查,評估年度目標完成的實際成效,按照各項績效指標的評分標準進行自評分。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)綜合自評情況。本項目符合中央、自治區和南寧市關於實施鄉村振興戰略的決策部署要求,項目資金安排有力保障了鄉村振興統籌協調機構的正常運行,日常工作有序推進,農業農村經濟穩步增長,糧食生產安全穩定,重要農產品保供有力,農村面貌日新月異,農村人居環境明顯改善,鄉風治理成效顯著,農民收入持續提高,全市鄉村振興工作取得明顯成效。項目績效目標科學合理,項目資金使用及時高效,項目實施效果較好,項目實施具有高度可持續性。
(二)自評結論。項目綜合自評結論為優秀。
四、績效評價指標分析
(一)項目投入情況。項目設立主要依據中央、自治區及南寧市關於實施鄉村振興戰略的決策部署進行立項,充分體現出我市對貫徹落實農業農村優先發展及確保財政投入鄉村振興持續增長的重視程度。同時,鄉村振興辦公經費所包含的資金結構合力,具體明確,合理可行,為鄉村振興機構正常運行提供了堅強保障。
(二)項目過程情況。包括對項目管理、資金管理、績效管理情況的分析。
1.項目管理方面。為確保鄉村振興任務落實,我辦先後制定了《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》、《20__年度南寧市推進鄉村振興戰略實績考核實施方案》等檔案,有關管理辦法合法、合規、完整。項目實施過程符合相關業務管理規定,項目中涉及採購或招投標等方面的內容均嚴格執行相關制度規定,如,全市鄉村環境綜合治理(“美麗南寧”鄉村建設活動)專項考評服務採購項目為鄉村振興辦公經費預算最大的項目內容,(預算經費為250萬元),該項內容於20__年初在南寧市公共資源交易中心三次公開招標,經評標委員會評標最終確定廣西壯族自治區統計信息服務中心(以下簡稱“考評第三方”)中標。20__年考評第三方按照服務採購契約約定和我辦考評要求開展相關工作,期間未接到任何有關第三方違反法律、法規,收受財物、泄密、不公平、不公正等方面的投訴舉報,其考評結果、社會影響均得到了市領導,各縣(市、區)、開發區及市直單位幹部民眾的一致認可。
2.資金管理方面。參照部門財務管理制度,制定有鄉村振興辦公經費資金管理制度,嚴格按照有關制度要求落實報賬、資金撥付等手續,確保資金管理合理合規、安全有序。
3.績效管理方面。按照市財政局要求,及時組織開展項目支出績效自查自評工作。
(三)項目產出情況。
1.數量指標方面。鄉村振興年度任務完成率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,我市上報完成任務14項,由1項任務(永久基本農田保護)未完成,按指標設定計分公式折算,鄉村振興年度任務完成率為93.33%。
2.質量指標方面。實績考核任務完成率實際完成值為98.15%,20__年度自治區對我市推進鄉村振興戰績實績考核任務共54項,根據1月底自查自評情況,我市共53項指標已完成,有1項指標未完成(永久基本農田保護),按指標設定計分公式折算,實績考核任務完成率為98.15%。
3.實效指標方面。鄉村振興年度任務完成及時率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,其中14項任務已及時完成,尚有1項未完成,按指標設定計分公式折算,鄉村振興年度任務完成及時率為96.33%。
4.成本指標方面。20__年度本項目經費實際支出執行率為88.61%,未出現預算超支的情況。
(四)項目效果情況。
1.經濟效益方面。20__年我市農村居民人均可支配收入17808元,較全區平均水平高1445元,名義增長10.4%,與全區持平。
2.社會效益方面。一是農業綜合生產能力穩步提升。全市20__年糧食產量211.55萬噸,同比增1.08%,超額完成自治區下達任務目標要求。水果、蔬菜產量分別打453.91萬噸、697.44萬噸,分別同比增13.1%、3.6%;生豬出欄432.41萬頭,同比增35.35%;水產品產量23.4萬噸,同比增4.4%。“菜籃子”農產品生產供給均超額完成自治區年度下達任務目標要求。二是鄉村建設成效持續提高。“美麗廣西”鄉村建設四個階段目標已在20__年底完滿收官,為鞏固美麗鄉村建設成效,從20__年度開始,我市按照《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》組織開展鄉村環境綜合治理工作目標專項考評,有效推動全市鄉村建設成效得到持續鞏固提升。20__年全市農村生活垃圾處理率達98.02%,無害化衛生廁所普及率70.48%,農村生活污水治理率為8.15%。
3.滿意度情況方面。我辦無法自行組織開展考察農民對鄉村振興工作的滿意程度調查,建議採用年度績效考評滿意度測評結果。根據20__年我市推進鄉村振興工作的實際狀況,預估服務對象滿意度為93%左右。
五、存在的問題及原因分析
(一)年度經費執行率未達標。本項目年度經費執行率為88.61%,未達到年度目標經費執行率達90%以上的要求。一是因受疫情影響,當年度無法安排外出舉辦培訓班和開展考察活動,預算安排中的培訓費、考察費在20__年12月已申請預算指標收回;二是由於機構改革方面的原因,部分業務工作經費支出方向發生變化。20__年7月,原市委農村工作領導小組與原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組合併設立市委農村工作(鄉村振興)領導小組,領導小組下設市鄉村振興和防治返貧致貧工作指揮部,機構撤併後,部分工作職能合併、機構抽調人員較少,工作要求發生變化,個別業務量有所壓減,因此辦公經費、差旅費等方面的支出有所減少,較少支出的經費已在20__年12月申請預算指標收回。
(二)個別鄉村振興任務指標未完成。由自然資源部門負責的永久基本農田保護同時被納入自治區對我市綜合績效考評指標鄉村振興方面的考核任務以及推進鄉村振興戰略實績考核任務,由於我市違法占用永久基本農田占全區比例較高,此項指標在考核中不得分。
(三)績效目標考評指標設定細化方面仍有待加強。由於鄉村振興工作任務涉及面廣,涉及產業、文化、人才、生態和組織等五大振興的方方面面,但現有的績效目標評價指標只圍繞牽頭抓總方面進行設定,覆蓋面仍有提升空間。
六、有關建議
一是建議財政部門或第三方績效評估機構加強做好對預算編制單位的指導,進一步提高鄉村振興辦公經費預算編制質量,更加科學規劃財政資金使用方向,最佳化項目實施內容,提高各類工作經費預算的精準度,切實發揮出財政資金支持鄉村振興發展的實效。二是認真按照預算績效目標管理工作的新部署、新要求,科學制定預算績效目標評價指標,切實提高績效評價指標的全面性、合理性和可操作性,財務管理有關制度完善各項規章制度,不斷加強和規範財政資金管理水平,進一步最佳化項目效果指標。三是切實加強全面實施鄉村振興戰略工作的統籌能力建設,進一步健全完善工作體制機制,按要求完成年度自治區下達的鄉村振興工作任務,推動我市鄉村振興取得新成效。