項目績效自評報告 篇1
根據《屏邊縣財政局關於開展20__年績效評價工作的通知》要求,我辦嚴格按照《大中型水庫移民後期扶持資金管理辦法》規定,及時開展20__年度大中型水庫移民後期扶持補助資金績效評價工作,現將大中型水庫移民後期扶持補助資金績效自評報告如下。
一、基本情況
(一)項目概況。涉及中型水庫移民搬遷點1個,累計核定到我縣的後期扶持人口指標為362人,20__年度大中型水庫移民後期扶持補助資金髮放已按年度核減人口後的移民人口兌付直補資金,上半年兌付301人9.03萬元,下半年兌付299人8.97萬元,累計兌付人口直補資金18萬元。
(二)項目績效目標。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。
(三)項目組織管理情況。直補資金的撥付嚴格按照《大中型水庫移民後期扶持資金管理辦法》進行實施。由縣發改局撥入白河鎮政府,再由白河鎮通過農村信用社兌付到各移民卡中,項目資金撥付嚴格按照項目資金撥付管理程式開展。不存在弄虛作假或截留、擠占、挪用資金等違規問題的;不存在其他資金管理問題的。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。績效評價對象和範圍是全縣水庫移民核定人口,對大中型水庫移民後期扶持補助資金整體支出情況進行評價。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
按《財政部關於印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20__〕10號)的規定,績效評價遵循以下基本原則:
(1)科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法,按照規範的程式,對項目績效進行客觀、公正地反映。
(2)統籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施,即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展,必要時可委託第三方機構實施。
(3)激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎,體現獎優罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無效要問責。
(4)公開透明。績效評價結果應依法依規公開,並自覺接受社會監督。
2.績效評價依據
《財政部關於印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20__〕10號)、《雲南省財政廳關於印發〈雲南省項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(雲財績〔20__〕11號)、《大中型水庫移民後期扶持資金管理辦法》。
3.評價指標體系
(1)指標體系制定原則
a.相關性原則。績效評價指標與績效目標有直接聯繫,正確反映項目目標的實現程度。
b.重要性原則。對績效評價指標在整個評價過程中的地位和作用進行篩選,選擇最具代表性、最能反映評價要求的核心指標。
c.系統性原則。將定量指標與定價指標相結合,系統反映財政支出所產生的社會效益、經濟效益、生態效益和可持續影響等。
d.可比性原則。對同類評價對象要設定共性的績效評價指標,以便於評價結果可以相互比較。
e.經濟性原則。績效評價指標設計通俗易懂、簡便易行,考慮現實條件和可操作性,在合理的成本基礎上取得績效目標數據。
(2)評價指標表
結合項目的特點,設計了三級指標體系框架,其中包括產出、效益和滿意度指標3個一級指標,在此基礎上分別提煉了9個二級指標和12個三級指標。同時我們對每個指標進行了清楚的解釋,制定了詳細的評分標準(具體指標表詳見附屬檔案)。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備
根據《屏邊縣財政局關於開展20__年績效評價工作的通知》檔案確定評價對象,並填寫績效自評表。
2.分析評價
根據制定的指標體系,對項目進行綜合打分評價,並撰寫項目績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結論。屏邊縣20__年度大中型水庫移民後期扶持補助資金已按要求兌付完畢,兌付過程中對資金加強監管,完成績效目標。自評分為95分,評價為優。
(二)績效目標實現情況等。通過資金直補增加移民人均支配收入,助力貧困移民脫貧。
項目績效自評報告 篇2
一、項目基本情況:
(一)項目概況
鶴城區為懷化市市轄區,人口60.79萬。下轄3個鄉鎮91個行政村、7個街道辦事處社區。鶴城區衛生局轄基層衛生機構21個,醫務人員330人,其中社區衛生服務中心11個、站4個、鄉鎮衛生院6個。全區已經全面實施國家基本藥物制度,所有居民都享受了藥品零差率銷售,全年藥品銷售總金額1380萬餘元,讓利200萬餘元。
按照《懷化市鶴城區人民政府辦公室關於印發<鶴城區國家基本藥物零差率銷售實施方案>的通知》鶴政辦函〔20xx〕6號檔案要求,從20xx年開始,我區陸續啟動實施國家基本藥物,到目前為止區婦幼保健院,21個基層衛生醫療機構,62個村衛生室使用的基本藥物100%通過湖南省藥品集中採購平台進行採購(村衛生室的基本藥物由鄉鎮衛生院代採購),採購的基本藥物全部零差率銷售,藥品差價由中央、省、市、區財政部門制定補償方案進行補償。
(二)項目績效目標情況
20xx年全區各基層醫療單位全面實施基本藥物制度,包括實行省級集中網上公開招標採購、統一配送,全部配備使用基本藥物並實現零差率銷售。基本藥物全部納入基本醫療保障藥品報銷目錄,報銷比例明顯高於非基本藥物。20xx年底,逐步在行使公共衛生服務的村衛生室中推行基本藥物制度。
努力轉變“以藥補醫”機制,切實減少醫療機構中藥品收入的加成比例,將工作重心轉移到技術水平和服務質量上,更加注重公共衛生服務,真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少民眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數患者的需求,在任何時候都能保證數量和劑型足夠供應,並且價格可為個人接受或可為社會所負擔得起的藥品。降低藥品價格,提高基本藥物的可及性,讓民眾得到真真正正的實惠。規範藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規範醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導民眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高民眾健康素質。
二、項目實施及管理情況
⑴全力推進基本藥物制度規範實施。
全區各基層醫療衛生機構嚴格按照省市下發的相關檔案規定和規範做好基本藥物採購、配送、使用、報銷等各項工作,切實做到制度執行不走樣。在此基礎上,今年出台了《關於印發<鶴城區20xx年基層醫療機構配備使用增補藥品的有關規定>的通知》鶴衛發〔20xx〕10號、《關於印發<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核辦法(試行)>的通知》鶴衛發〔20xx〕18號等相關基藥檔案。今年區衛健局進行了兩次實施基本藥物制度績效考核和藥事管理督導,將其納入綜合目標管理辦法,考核的結果進行排名和通報,並將考核結果與獎懲掛鈎。同時通過採購平台提供的網上監管系統,對各基層醫療機構採購的藥品、數量、價格、回款、使用和藥品生產經營企業參與集中採購、配送等情況進行了動態監管。
⑵統一組織基層醫務人員基本藥物的套用培訓。
為認真貫徹和落實國家、省、市實施基本藥物制度的部署和要求,我區大力引導規範基層醫務人員用藥行為,定期組織基層醫務人員對基本藥物臨床套用指南和處方集進行培訓和考核全年共召開全區性基藥專項工作會議和基本藥物制度培訓三次,集中學習關於實施國家基本藥物制度新增政策的相關業務知識和《20xx年全省藥政工作要點》湘衛藥政處便函〔20xx〕2號、《湖南省基層醫療機構藥事管理規定(試行)》湘衛藥政發〔20xx〕1號、《醫療機構臨床短缺藥的供應保障有關工作的通知》湘衛函〔20xx〕42號等相關檔案,以及基本藥物制度和處方點評內容培訓。同時,建立了基本藥物使用管理的激勵與約束機制,制定了超常預警制度,完善了處方審核、點評措施。通過定期分析通報醫務人員用藥情況,強化了用藥行為的監督評價,規範了處方和調劑行為,形成了科學用藥觀念,促進了基層醫務人員安全使用基本藥物,提高了合理用藥水平。
⑶切實保證基本藥物採購貨款統一結算、集中支付。
按照省、市要求,鶴城區衛健局核算中心設立了基本藥物結算專用賬戶,對基層衛生醫療機構藥物貨款進行統一支付,實行對採購周轉資金專款專用,按月向供貨企業支付貨款。
⑷全面建立基層衛生醫療機構多渠道補償機制。
根據《湖南省人民政府辦公廳關於印發〈湖南省鞏固完善基本藥物制度和基層醫療機構運行新機制實施方案〉的通知》(湘政辦發〔20xx〕51號)檔案精神,建立起與深化醫改相適應的基層醫療衛生機構補償機制。區財政對實施基本藥物制度的基層醫療機構在“核定任務、核定收支、績效考核”的基礎上,及時足額下撥基本藥物財政補助資金。
三、項目績效自評開展情況
1.基本醫療費用下降。各基層醫療衛生機構基本藥物採購使用實行統一組織機構、統一招標平台、統一規範操作、統一網上採購、統一藥物配送、統一零差價銷售的“六個統一”管理,基本藥物價格大幅降低,而且報銷比例高於非基本藥物。
2.臨床用藥漸趨合理。國家印發了基本藥物臨床套用指南和基本藥物處方集,我區組織全區醫務人員進行了學習和培訓,進一步規範醫生的診療行為,用藥更趨於合理,處方更為規範,遏制了過度用藥。
3.藥品更加安全有效。基本藥物是經過長期臨床實踐檢驗證明安全有效的首選藥物。生產、配送和倉儲比較規範。國家對基本藥物實行全品種覆蓋抽驗,保證民眾基本用藥更安全。
4.社會反響總體良好。我區實施基本藥物制度工作的順利開展,使得基層衛生服務能力和工作人員積極性得到明顯提高,服務質量得到明顯提升,實現了基層醫療機構門診和住院人次上升、均次醫療費用下降的預期目標,讓廣大民眾真正得到了實惠。
四、項目績效評價結論
20xx年,全區各基層醫療機構國家基本藥物制度實施情況良好。
五、績效目標實施情況分析
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目中央配套159.2萬元,省級配套101.7萬元(目前該項資金在區財政局未撥付到區衛健局,),區級配套6.928萬元。
2、項目資金執行情況分析:根據區衛健、區財政局下發的《關於印發<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績效考核辦法(試行)>的通知》鶴衛發〔20xx〕18號檔案要求對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結果要與專項補助資金分配掛鈎。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析:區衛健局藥政股牽頭對基層醫療單位的基本藥物實施情況進行考核一年兩次,基層醫療單位對所屬轄區村衛生室考核一年兩次。
2.項目管理情況分析:基層衛生院實施藥品零利潤以後,全部按省市檔案要求按比例配備使用國家基本藥物、省增補目錄藥物品種、非基藥,全部藥品都在省採購平台採購,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了老百姓“看病難、看病貴”問題。
(三)項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)項目的實施進度:全區22個基層醫療衛生機構全部實施藥品零差率,資金下撥到位率100%,實用率100%。
(2)項目完成質量:
1)項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。
2)項目資金到達後,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計畫和規定用途專款專用;我局有健全的會計核算制度並嚴格按照法律法規及規定的制度執行。
3)項目資金全部用於彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。
2.項目的效益性完成情況分析
(1)項目預期目標完成程度:較好
(2)項目實施對經濟和社會的影響:民眾滿意率較高
六、績效自評工作的經驗、問題和建議
基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,鶴城區所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛健局領導高度重視,設立了專門業務股室,全面負責全區國家基本藥物制度的實施和監督,並採取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。一是強化管理,定期培訓考核。二是建立集中核算中心,加強資金監管。衛健局設集中核算中心,衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理,專賬管理,專款專用。
存在的問題:
(一)資金使用管理有待進一步完善;
(二)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入;
(三)基層衛生院經營存在缺口,隊伍建設難保障;
(四)部分衛生院硬體設施落後。
相關建議:
(一)提高預算編制準確性,規範資金使用;
(二)適當調整基藥目錄,增加藥品可選性;
(三)改善醫生職業環境,提高衛生院服務能力;
(四)加強人才培養,儲備後備力量。
項目績效自評報告 篇3
一、基本情況
(一)項目基本情況。
20__年度市財政下撥市級師資培訓專項資金共286萬元。
(二)項目決策情況。
梅州市教師發展中心嚴格按照《幹部教育培訓工作條例》、《關於印發〈市直黨政機關和事業單位培訓費管理辦法〉的通知》(梅市財行[20__]38號)等檔案精神,於20__年初擬定了《20__年梅州市“新強師工程”中國小幼稚園(含特殊教育)骨幹校長、教師市級示範性研修項目規劃及預算方案》,經梅州市教育局黨組會審議後同意根據實際情況有序組織實施該規劃方案。
(三)績效目標。
通過20__年市級示範性研修項目的實施,使我市教師專業發展的階梯培養體系逐步完善,教師隊伍綜合素質、專業化水平和創新能力得到提升,培養造就一批骨幹教師和卓越教師。同時,力爭在鍛造本土名師品牌、形成有梅州特色的教師職業生涯成長培養培訓體系、構建研訓一體的學科教學質量提升新樣式等方面有所突破。
二、績效自評工作組織情況
梅州市教師發展中心高度重視“項目專項資金績效自評”工作,成立了以發展中心主任為組長、副主任為副組長的“績效自評工作領導小組”,組織工作人員對20__年實施的所有培訓項目認真進行績效自評。
三、績效自評結論
經自評,20__年度所有培訓項目均嚴格按照省市相關檔案要求,遵照財經制度,做到認真規劃、規範使用,全部資金專款專用,高效使用,達到了資金使用的預期目標,績效自評分數為100分。
四、績效指標分析
(一)決策分析
本年度培訓規劃嚴格按照《中共廣東省委廣東省人民政府關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的實施意見》(粵發[20__]25號)、《廣東省教育廳關於開展我省“三區“教師全員輪訓工作的通知》、《廣東省教育廳關於印發〈廣東省中國小教師信息技術套用能力提升工程2.0實施方案〉的通知》和《關於印發〈市直黨政機關和事業單位培訓費管理辦法〉的通知》等檔案精神,結合市局各業務科室、市直學校提出的培訓需求,經過集體會議協商、並諮詢相關專家意見論證後制定;培訓項目目標設定完整、合理、可衡量;負責組織實施的師資培訓部有完整的《師資培訓管理辦法》等相關制度,各項計畫安排合理。
(二)管理分析
1.資金管理。
年度項目專項資金由梅州市教育局辦公室嚴格按照會計核算制度進行管理,對每一筆資金預算、費用標準、支付憑證等進行嚴格審核,符合相關制度規定;無超範圍、超標準支出,無虛列支出,無截留、擠占、挪用資金等違法違規現象;截至12月底,本年度專項資金已全部支出完畢,資金支出率為100%。
2.事項管理。
根據《關於開展梅州市中國小網際網路+校本研修創新示範團隊建設項目(第二批)國小數學線下主題教研活動的通知》、《關於組織20__年梅州市鄉鎮中心幼稚園示範團隊成果展示交流活動的通知》(梅市教發〔20__〕67號)、《關於組織梅州市中國小教師信息技術套用能力提升工程2.0項目啟動會暨市級試點校管理團隊專項培訓活動的通知》(梅市教發〔20__〕87號)、《關於組織開展梅州市高三課程教學實施專題培訓會的通知》(梅市教發〔20__〕91號)、《關於組織梅州市中學優秀校長培養工程第三期跟崗學習培訓的通知》(梅市教發〔20__〕95號)、《關於開展梅州市中國小心理危機干預培訓的通知》(梅市教發〔20__〕124號)、《關於組織開展梅州市高(完)中(含中職)及國小市級試點學校教師信息技術套用能力提升工程2.0全員研訓的通知》(梅市教發〔20__〕134號)、《關於組織開展梅州市國中學校教師信息技術套用能力提升工程2.0全員研訓的通知》(梅市教發〔20__〕153號)、《關於組織“梅州教研大講堂”第一期活動的通知》(梅市教發〔20__〕166號)、《關於調整梅州市高中語文高考備考研討培訓活動的通知》(梅市教發〔20__〕208號)、《關於組織開展“梅州教研大講堂”(第二期)活動的通知》(梅市教發〔20__〕242號)、《關於開展梅州市20__年教育考試命題骨幹教師培訓的通知》(梅市教發〔20__〕266號)、《關於組織舉辦20__年梅州市中國小教師教育科研能力提升培訓班的通知》(梅市教發〔20__〕300號)、《關於組織開展20__年梅州市市直中學(含特殊教育、中職)教師專業科目網路研修的通知》(梅市教發〔20__〕342號)等檔案要求,組織本年度培訓項目的實施和管理,並全程接受相關部門的監督指導。
(三)產出分析
所有培訓項目實施前均嚴格按照培訓標準進行了合理預算,並在實施過程中嚴格控制各項實施成本,所有項目的實際支出均未超出該項目預算成本;年度項目全部實施完成,培訓內容及時有效,培訓質量高,效果好。
五、主要績效
本年度,梅州市教師發展中心共組織實施了“梅州市網際網路+校本研修示範項目”等13個市級示範性研修項目,累計參訓29023人次。進一步更新了48名中學校長培養工程培養對象的教育管理理念,提升了他們的辦學治校能力,為我市中國小儲備了一批校長級優秀人才;提升了565名鄉鎮幼稚園教師、園長的專業素養和管理能力;提升了250名心理教研員、專兼職心理教師的心理危機干預能力,更好地為我市中國小學生的健康成長保駕護航;提升了140名市級教育科研課題主持人的教育科研能力;提升了546名研訓教師的專業水平,促進了區域教育均衡、高質量發展;提升了共880名高三各學科教師二輪複習指導能力,推進了高三課程教學實施,助力我市高中教育教學高質量發展;提升了578名骨幹教師的教育考試命題能力;提升了24544名初、高中教學的信息技術套用能力,有效推動了我市教師主動適應信息化、人工智慧等新技術變革,積極有效開展教育教學,全面促進了我市中國小教師信息技術與教學融合創新發展;提升了1192名市直中學(含中職)學校教師的專業水平。
同時,以“基於目標的教學改進校本研修實踐”為研修主題,通過點面結合、線上線下相互滲透的方式,幫助項目學校建立網際網路+教育背景下校本研修範式,並以特色學科的打造為著力點,協助項目學校打造校本研修活動的特色和亮點,促進項目學校約280名教師專業能力提升。
年度培訓成效顯著,參訓學員等受訪對象的滿意度高。
六、存在問題
因疫情防控工作要求,線下培訓項目受到影響。
七、下一步工作計畫
接下來,我們將“不忘初心、牢記使命”,堅持立德樹人的理念,以立師德、鑄師魂、強師能為目標,進一步提高政治站位,深化思想認識,不斷完善培訓機制,最佳化培訓模式,全力打造本地名師品牌,大力發揮省、市名師名校長工作室和省市校本研修示範學校、示範培育學校的作用,努力最佳化教育生態。同時,我們也將積極主動加強與財政部門的溝通,努力爭取更多的專項資金支持,積極推進項目實施進程,提高資金使用績效。
項目績效自評報告 篇4
20xx年來,我校在縣教育和體育局、鄉黨委政府的正確領導和大力支持下,在全體師生共同努力下,我校認真貫徹落實上級會議及檔案精神,緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署和縣教體局工作安排,本著“為每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念,以提高教學質量為根本,以促進學生全面發展為目標,以加快教師專業成長為基礎,以學生活動為載體,以責任與擔當為突破口,紮實推進各項工作。一年來,我們踏踏實實,抓好每一個細節;勤勤懇懇,做實每一件事情,工作得到上級領導和廣大家長一致好評,下面我就學校20xx年度學校工作情況做以下總結:
一、貫徹教育方針、執行教育法規
1、學校堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹執行黨和國家的教育方針,實施義務教育工作,轉變觀念,推行素質教育和新課改,努力提高教育教學質量,注重學生德、智、體、美、勞的全面發展,為上一級學校輸送了合格的國小畢業生,為國勝鄉基礎教育的普及奠定了良好的基礎。
2、學校嚴格按照國家課程計畫要求,征訂課本,開齊課程,按學科課標規定,開足課時。嚴格按照學校工作“七管理”和教師工作“七認真”及《教學工作十大問題的若干規定》,對教育教學工作進行過程的控制和管理。
3、學校嚴格執行教育法規。一年來,學校重視教育法規的學習、宣傳教育,每期利用教師例會、學校工作微信群、家長會、黑板報大力宣傳《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》等法律法規。使學生、教師、家長明確在義務教育中的權利和義務,營造了學校依法管理、教師依法執教、家長依法送子女入學的良好局面。
4、學校嚴格執行“減負”的規定保證並控制周課時總量和作息時間;合理安排學生的課內外作業量;嚴格按國家的課程標準征訂教材;從未利用節假日和寒暑假收費補課;極大地減輕了家長送子女入學的經濟負擔和學生的課業負擔。
5、嚴格收費政策。認真執行新的“義務教育經費”保障機制的規定,落實“三免”及寄宿制貧困學生“兩補”生活補貼、肉食補貼、循環教科書的管理。
二、學校管理
1、組織領導
(1)、我校領導機構建全,班子團結,分工明確,工作負責,運行正常,無任何推諉扯皮現象發生。學校工作及分管工作有計畫、有檢查、有總結,各種規章制度健全,檔案資料規範,管理合理。
(2)、學校充分發揮了工會組織的民主管理、監督、和橋樑紐帶作用,學校的重大決策、教師的評優晉級等由學校領導班子集體討論提供方案,交工會組織職代會成員討論通過,增加了學校工作的透明度,在涉及教師切身利益方面體現了公開、公平、公正的原則,調動了教師的工作積極性;協調了教師之間、教師與學校領導之間的良好關係。
(3)、充分發揮了支部在學校管理中的核心作用、戰鬥堡壘作用,以及黨員教師的先鋒模範作用,使學校辦學方向明確,各項方針、政策、指示精神得到貫徹落實。
2、師資隊伍建設
(1)、學校重視了教職工的思想政治工作,強化了師德、師風意識。工作由學校支部負責,利用全鄉的教師會、支部生活會、村小工作檢查、中心校和村小周一的例會等形式,組織教師學習《教師職業道德規範》和教育主管部門規範師德、師風的檔案和會議精神等。提高了教師的政治思想素質,增強了師責意識,全鄉教師在工作中倡導奉獻精神、敬業精神,學校教師形成了愛校、敬業、守紀的良好教師群體。
(2)、加強了學校的校本培訓和教師的繼續教育工作,此項工作由教導室具體負責,組織教師參加技能檢測培訓,寒暑假市、縣組織的培訓;教研組織的教師集體備課、磨課、上示範課,開展優質課評比;學習新課標、教育刊物上登載的新信息、新理念。通過這些工作的開展,全鄉教師接受了不同形式、不同內容、不同層次的學習,更新了觀念,靈活了教法,提高了業務素質。
(3)、積極支持鼓勵教師參加學歷提高培訓,為他們的學習提供方便,全校教師學歷都達到專科以上,鼓勵教師學歷提升。教師通過學歷提高培訓,不僅提高了自身的文化知識水平,同時也提高了教育教學的業務能力,為學校教育教學工作的良性發展,起到了很好的促進作用。
3、德育工作管理
(1)、德育工作組織健全,成立了由校長任組長,教導主任、副主任、總務主任及各班班主任為成員的德育工作領導小組,具體工作由支部書記兼德育主任親自抓,主持開展全校的德育工作。工作有計畫、有檢查、有總結。
(2)、學校的德育工作,堅持了政治育人、思想樹人的工作思路,充分調動了各個部門、黨員教師、班主任教師、科任教師的工作積極性,大家從思想上提高了對德育工作的認識,人人參予學校的德育工作,重視學校德育陣地的建設。利用張貼《小學生守則》、《小學生日常行為規範》來規範學生的行為;利用重大的節慶活動(國慶節、元旦節、勞動節、兒童節),少先隊活動、遊園活動等陶冶學生情操;利用升旗、周會、思品課及各科教學以及名人名言佳句警句等對學生滲透思想教育;同時加強值周工作管理和每日班級學生常規評比公布,年終評比表彰“三好”、“優乾”及“優秀少先隊員”;開展“小公民”評選和假期“五個一”的活動;教師家訪、召開家長會,溝通了學校和親職教育的聯繫;正確使用好《小學生素質評價手冊》和課改年級學生的綜合素質評價,通過這些工作,使學校的德育工作取得了較明顯的效果,學校形成了良好的班風、學風和校風。
(3)、學校重視校園的文化建設,有校訓、名人名言佳句警句、警示語、宣傳標語、學習園地、壁畫等。盡力為師生創造良好的文化氛圍和育人環境。
(4)、學校關愛留守兒童、三殘兒童,努力為他們營造溫馨的學習、生活氛圍,給予他們更多的關注、關懷。學校支部號召黨員同志和廣大教師與留守兒童接對子,幫扶關愛留守兒童。
4、教學管理
(1)、學校始終堅持以教學為中心,強化教學管理,並結合本校實情制定了目標管理和獎懲方案。教學工作有計畫、有落實、有檢查、有總結,切實強化了教學過程的管理,做到了完小每兩周檢查一次,村小每月檢查一次,對於不負責任的教師嚴格按照目標管理獎懲方案兌現,做到求實斗硬。堅持了班子成員兼課、聽課制度。
(2)、教研工作組織健全,工作有計畫、有檢查、有總結,中心校成立了教科室,語、數及綜合科教研組,大的村小也成立了教研組,並定時組織教師開展了教研活動,通過活動促進了教師觀念的轉變,強化了教書育人意識,靈活了教法。
(3)、學校認真組織了每個學期的考務工作,成立了考務工作領導小組,從事考試、閱卷、統分、分析總結等工作,嚴肅考紀考風,嚴禁弄虛作假,考試成績真實可信,達到了以考促教的目的。
(4)、學校在加強對“教學七認真”工作各個環節管理的同時,認真全縣教風大檢查的要求,除組織教師學習外,把要求印發到全鄉教師人手一份,要求教師認真自學,在教學工作中對照落實。
5、學校“普九”、“普教”和檔案管理
(1)、我校的“普九”、“普教”、檔案管理有專人分管,工作具體、詳實,資料規範,數據準確。做好控輟保學工作,今年我校沒有一個學生輟學,保證了“四率”的完成。學校檔案管理通過縣檔案局組織檢查驗收。
(2)、在宣傳“普九”、落實義務教育階段學生實行“三免”,困難家庭寄宿制學生實行“兩補”方面做了大量的工作,利用標語、板報、家訪、家長會等,宣傳黨和政府的惠民政策,認真落實特困家庭寄宿制學生“兩補”。通過這些工作的開展,對鞏固“普九”起到了良好的促進作用。
6、村小管理
為了規範全鄉學校的管理,提高學校教育教學質量的整體水平,集中辦學資源,我校加強了對村小的管理,由學校副校長、教導主任主抓村小工作的管理,工作有計畫、有落實、有檢查、有總結。今年九月民勝村一師一校教學點收編到國勝完小,新村希望國小五、六收編到中心校。通過中心校加強管理,村小的教育教學質量収到了明顯的效果。
三、教育教學質量
1、學校注重全體師生員精神文明的創建工作;師德、師風、良好道德規範的養成教育。組織教師認真學習教師行為“八不準”、《師德修養》、《教師職業道德規範》;在教室內張貼“守則”、“規範”、名人名言佳句等規範師生行為。校園內牆、廁所等公共場所無亂寫亂畫現象;師生無賭博和其它違法犯罪行為。學校繼續保持了縣級文明單位、校風示範學校、常規管理合格學校、市級衛生單位等榮譽。
2、學校師生爭先創優的工作,評出了市級表彰的師德標兵1人,年終考核評優教師9人,市縣級表彰的`“三好學生”、“優乾”、“優秀少先隊員”16人,校級表彰的63人。通過樹立典範,表彰先進的工作,促進了學校精神文明建設工作的健康發展。
3、學校從開學起加強了教學質量的管理,制定了目標管理方案,分解了各年級的目標任務,同時加強了對教師教學“七認真”工作的檢查,督促指導力度,對存在的問題及時糾正、指導;對畢業班的工作制定了畢業班工作計畫,成立了畢業班工作領導小組,實行班子成員分校包點,進一步加強了對畢業班工作的管理和指導的力度。一年來,通過全鄉教師的共同努力,各年級的教學質量都有了一定的提高,總體呈現新教學質量穩中有升。
4、學校素質教育注重學生綜合知識能力的培養,要求認真上音樂、體育、美術、社會等課程,上好健康教育課;積極組隊參加教育局組織的中小學生運動會和文藝展演。運動會雖然沒有取得好的成績,但增強了學生的運動意識,激發了學生積極向上,努力拚搏的體育精神;得到向兄弟學校學習,增進友誼,取長補短的機會;對推動學校的體育工作起到了良好的促進作用;學生的文藝演榮獲鹽邊北片區二等獎,充分展現了學校師生的才藝和風貌,同時,也展示了學校素質教育工作所取得的成效。
四、體育衛生工作
1、學校的體育、衛生工作有專人分管,工作有計畫、有落實、有檢查。
2、衛生工作:中心校有常規評比欄,其它學校有班級常規評比表。校園的環境衛生,每天堅持三掃,廁所、污水溝、廚房堅持每周消毒,學生的個人衛生由值周教師、值周學生、各班的班主任教師檢查,並在常規評比欄(表)內量化公布。學校的環境衛生、個人衛生無髒、亂、差的現象發生。
3、學校充分利用健康教育課和黑板報等加強了對學生衛生、健康知識的宣傳教育。使學生初步了解和掌握了一些簡單的衛生、預防傳染病的知識。
4、學校的體育工作:中心校大多數班級的體育課有專職體育教師任教,當天沒有體育課的課外活動都排入了體育鍛鍊內容(例如:課間操、課間遊戲等),學校的體育教學一年來有了較大的起色,絕大多數學生的體育成績達標。
五、安全工作
1、學校的安全工作成立了安全工作領導小組,工作有計畫、有落實、有檢查、有總結,制度上牆。
2、每期開學前,按照教育局安排要求,學校做好安全隱患的排查,給鄉黨委、政府做好匯報。學校的開學及安全工作,在鄉黨委、政府的重視和關心支持下,由鄉領導組織並會同派出所、市場監督管理所、衛生、電力、學校等單位組成聯合檢查組,進一步對學校的開學工作、安全工作、食堂衛生等進行檢查指導。
3、為了應急各種突發事件的發生,制定了安全工作應急處理預案;與學生家長簽定了安全責任書;設立了住校生管理值班室。安全工作明確了職責和責任追究。
4、在安全教育方面,利用校會、周會、板報、警示語對學生進行校園內追逐打鬧、攀爬、樓道擁擠、飲食衛生安全等方面的教育;請法制副校長、校醫專題講座等形式,對學生進行交通、防火、防電、防水、防毒以及預防傳染病的教育。對教師利用每周的例會學習教育局下發的安全檔案,食品衛生安全的法律法規,安全事故案例,傳達安全工作會議精神,通達安全檢查整改意見;要求教師關注新聞媒體對安全事故的報導等。讓警鐘長鳴,讓全校師生牢固樹立“安全工作無小事,責任重於泰山”的思想意識。一年來,全校師生關注安全,重視安全,杜絕了學校安全事故的發生。
六、改善辦學條件
通過薄改項目,完成了國勝完小的食堂改造(工程造價15萬元),還在整改中的中心校教學樓地板水磨石、樓頂雨棚、教室牆面乳膠漆的改造(工程造價30萬元)。學校公用經費完成了新村希望國小擋土牆、圍牆的災後恢復工程(工程造價4.8萬元),購買了一台快速印表機。保證了學校各項工作都能順利開展。
回顧學校一年的工作,有收穫也有不足,尤其是在教師依法執教方面我們的個別年輕教師做得不好,沒有把教師的職業道德規範學透徹,沒有在教育教學活動嚴格遵守,從而導致不該發生的家校矛盾,給我們學校乃至整個教育帶來了負面影響。在今後的工作中,學校將將強管理和教育,全鄉教師會繼續努力,我們有信心把我們的國勝國小越辦越好。
七、評價結論及建議
(一)內部管理
1.加強班子隊伍建設
注重引領學校發展的能力提升,通過“崗位練兵、崗位成才”,打造一支“想幹事、能幹事、會幹事、乾成事”的班子隊伍。
2.加強教師隊伍建設
注重師德修煉,構建“育人課堂”,全面提高教師教育教學能力和水平,打造“樸實、真實、紮實”、“正氣、大氣、靈氣”、“愛崗敬業奉獻”的智慧型教師隊伍,實現自身價值最大化。
3.堅持依法治校
修訂完善學校的各項規章制度和各種考核方案,使學校的各項工作有章可循,確保學校各項工作有秩序的進行,做到依法治校。
(二)育人氛圍
1.顯形環境:綠化、美化、香化、淨化、文化。
2.內在修養:有序、仁愛、向上、幸福、快樂。
3.特色書香:精粹國學、自信文化。
4.快樂校園:琴棋書畫、健身修心。
(三)辦學質量
1.育人課堂:以課堂育人為支點,努力使課堂生活成為師生共同學習與探究知識、智慧彰顯與能力發展、情意交融與人性養育的殿堂,成為師生生命價值充分體現與提升的幸福場所。
2.育德為本:堅持社會主義核心價值觀,德育重點突出、體系完善、內容豐富、特色鮮明。學生有良好的品德習慣(行為習慣、生活習慣、學習習慣)
3.教風嚴謹:教學工作重研討、重引導、重規範、重落實、重督查,形成嚴謹教風。
4.保障有力:安全、後勤管理有制度、有規範、執行到位,師生工作學習生活無後顧之憂。
(四)社會評價
1.採取開放式辦學,積極邀請鹽邊縣黨代表、人大代表、政協委員、家長委會成員參與學校的管理。
2.積極推進家校聯繫,利用學校現有資源和能夠協調的社會資源辦活家長學校。
3.學校社會滿意度測評不得低於95%。
(五)安全工作
以創建“平安校園”為目標,認真貫徹上級部門關於加強學校安全工作的有關檔案,扎紮實實做好學校安全、綜治等各項工作。加大安全檢查管理力度,積極協調有關部門,改善學校周邊區域的安全條件;針對階段性、季節性學校安全管理的特點,抓好防溺水、防汛、防地質災害安全、疾病防疫、食堂衛生安全、交通安全、消防安全、校園周邊整治和治安安全以及環境保護等重點安全防範工作;抓好校園安全隱患整改,落實“安全第一、預防為主”方針,杜絕重大、特大惡性事故的發生,避免引發各類事故的發生,切實保障師生安全,實現學校的安全穩定。
(六)德育工作
1、學生隊伍:培養學生具有“愛班、愛校、愛家、愛社會、愛祖國”的五愛意識,幫助學生樹立正確人生觀、價值觀、世界觀,使學生“在校做個創新生,在家爭做個小主人,社會爭當好公民”,提高學生的道德水準和文明行為習慣能力,增強自主自立的能力,成為“有愛心、有個性、有特長、有後勁”的一代新人。堅持講國語。
2、教師隊伍:樹立以學生為本的教育觀念,確立良好的師德風範和師表形象,塑造一支為人師表、有較高文明修養、能創造性開展德育工作的教師隊伍,提倡每位教師要有“三高”:師德水準高、業務素質高、工作效率高。講好國語。
3、班級:月月爭優,努力成為示範班。
4、學校:成為“環境優美、師生大方、學生自信、家長滿意”的學校,使同行認為是一所“有經驗、有特色、有所學”的學校。
5、認真搞好德育日常管理工作,指導年級組,班級教師,少先隊開展好工作,做好常規檢查,登記。加強德育常規管理規範執行情況的監督檢查,做好檢查情況登記及考核工作。組織好豐富多彩的活動。開展好學生綜合素質評價及學生表彰評選工作。負責校園文化建設,積極營造濃厚的育人氛圍。健全德育工作檔案,做好資料的管理和歸檔。
6、加強環境保護和民族團結教育。教育學生養成保護資源、保護環境、節約水電的好習慣。
7、通過課外活動、生活實踐活動、興趣小組、主題班隊活動等形式,寓教於樂。既要根據重大節日、紀念日開展主題教育活動,對學生進行愛國主義、團隊精神、革命傳統教育,又要根據每個月的工作重點開展主題教育活動.
八、學校教學工作
1、師資隊伍建設
(1)師能培訓。組織以素質教育專題的全員培訓,認真參加現代教育技術培訓,熟練掌握多媒體教學技術,全面提高教師的素質和實際教育教學能力。
(2)骨幹影射。抓實骨幹教師、教研組長的培養。要求骨幹教師、教研組長不斷提高自身的教育教學水平,更加明確和履行自己的工作職責,積極發揮自身在學校整體工作推進中的橋樑作用,成為學校不斷發展的中堅力量。
(3)分層培養。針對不同層次教師的不同需要提供不同的學習服務。在進行教師分層培養的基礎上,尊重教師的個體差異,為每個發展層次的教師,尤其是青年教師量身定做,開展好青年教師的培養工作,確立不同層次中每一位教師的個人專業發展目標和要求,提供有針對性的學習、培訓、提高的機會,讓每個教師的潛能得到較充分的發展。
(4)結對名師。與溫江東二小達成戰略合作,即引進溫江東大街二小獨特的教學風格,學術風格,通過相互學習、融合、激勵,達到一種新的境界。
2、課堂教學改革,實現教學工作科研化、教學研討經常化、教學管理規範化,全面育人個性化的工作目標。
(1)網路管理。組成由校長、中層幹部、教研組長的管理網路,實行條塊結合的考核機制,對課堂教學常規做到定期檢查與平時檢查相結合、抽查與普查相結合、自查與互查相結合。
(2)隨機調研。實行課堂隨機調研製,蹲點行政人員每月均要對班級學生的行為習慣、學習態度、教師的班級管理、課堂教學、教案、作業等方面全面抽查。堅持定時反饋檢查考核情況,以達矯正疏漏的目的。
(3)網路教研。充分利用我校的電教設施,利用網路的優勢,展開向名師課堂學習活動,在學習中尋找自身教學的差距。利用好教師工作群、遠程教育等開展有效的網路教研,藉此提升學校的教研水平
(4)課堂陽光化。以“自主合作探究”為目標,以各項研究課活動為載體推動課堂教學改革的進程。教學研究活動繼續組織安排教師深入鑽研教材,精心設計教案,開展磨課活動,重點做到組內教研課、青年教師研討課、骨幹教師示範課、對外公開課及參賽課、名師觀摩課、隨機調研課、骨幹培養對象反覆磨課。以此拓寬、夯實教師素質根基,錘鍊了教師課堂教學藝術。
(5)有效教學。通過有效備課、有效聽課、有效上課、有效評課等,切實使每個師生都在課堂上有所收穫。
(6)質量監控。把教學質量作為重中之重來抓,各學科把好單元質量關,定期召開教學質量分析會,加強質量監控。
(7)集體備課。各教研組集體備課與“同課異構”活動相結合。同時大力地開展教研組間磨課活動,以磨代研。
3、教學行為評價。關注學生在課堂學習中的表現,注重學生良好習慣的培養成為課堂教學評價的主要內容,即關注學生是怎樣學的,關注學生在學習過程中如何討論、如何交流、如何合作、如何思考、如何獲得學習的成果及其過程中學生的行為表現。即關注教師的行為,關注教師如何促進學生的學習活動,來評價教師的教學行為表現對學生的“學”的價值。
項目績效自評報告 篇5
20xx年我縣美麗鄉村建設工作圓滿完成了省市下達的年度建設任務,按照《安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系》和民生工程績效評價工作等相關檔案要求,我縣認真組織了自查自評,現將自評情況報告如下:
一、整治建設全面完成,建設成效顯著
(一)中心村建設成效類指標(省級中心村分值102分,自評102分;市縣級中心村分值50分,自評50分)
按照“生態宜居村莊美、興業富民生活美、文明和諧鄉風美”的要求,我縣20xx年完成並通過驗收的20xx年度13個省級中心村、9個市級中心村和3個縣級中心村建設任務已全面完成,20xx年度在建的16個省級、6個市級、5個縣級美麗鄉村已完成70%,達到年初制定的目標建設任務。52箇中心村建設累計實施各類項目520個,完成投資21100萬元。
一是規劃編制科學合理。中心村選址合理,符合村莊布點規劃和土地利用規劃;在規劃制定中,充分尊重農民意願,立足村形風貌和現有基礎設施,體現鄉村特色和地域特點,彰顯皖北鄉土特色;村民直接參與村莊規劃情況和項目實施情況,規劃項目內容實際、落實到位。
二是環境面貌明顯改善。各鄉鎮結合農村環境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進農村人居環境整治,大力開展垃圾污水治理、衛生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作,整治亂搭亂建、亂堆亂放,清理積存垃圾雜物,大大改善了農村人居環境;完善長效管護機制,全縣農村環衛工作市場化率達到100%,實現公共服務設施和衛生保潔的長效運行、管護。
三是重點建設任務全面完成。各中心村主幹道路全部進行了硬化,主、次幹道布局合理,下水道、行道樹、路燈同步配套,新建改建了一批為民服務中心、文化健身場所、公廁等公共服務設施,農民生活質量持續提升。
四是產業基礎不斷增強。各中心村主導產業突出,部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示範村或休閒農業與鄉村旅遊示範點,中心村土地流轉適度規範,村集體經營性收入普遍達到15萬元以上,各項公益事業和公共支出有了保障。
五是農村精神文明建設成效顯著。通過建立健全“一約四會”(村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會)並實現制度化、規範化、常態化,合理劃定紅白事消費標準、辦事規模,有效遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習;鞏固文明縣城創建成果,實施全域文明行動,推動文明創建向鎮村延伸拓展;通過開展各類評選活動、志願服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念深入人心。
六是民眾滿意度不斷提升。隨著鎮村環境的最佳化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,民眾參與美麗鄉村建設的積極性和主動性顯著增強,對美麗鄉村建設的認可度和滿意度不斷提升。
二、組織保障全面有力,工作有效推進
(一)日常工作按時保質(分值2分,自評2分)
縣委、縣政府主要負責同志始終將美麗鄉村建設放在心中、抓在手裡,帶頭深入調查研究,統籌解決實際問題,提出工作要求、作出安排部署,堅持親自抓、負總責,常調研、常過問、常督促,為全縣美麗鄉村建設指明了思路、提供了遵循。各鄉鎮也把美麗鄉村建設當作“一把手”工程,投入主要精力,切實抓出成效。縣各成員單位按照各自分工,結合自身實際,發揮部門優勢,不斷推進美麗鄉村建設。相關部門積極履職盡責,深入一線實地督查指導,協調有關單位解決問題,切實發揮上傳下達、左右溝通、有效協調的職能作用。全年共起草綜合文稿40餘篇,編髮檔案30餘份,組織召開全縣美麗鄉村建設現場推進會26次、觀摩會5次、座談會11次,開展美麗鄉村建設培訓班2次,橋樑和紐帶作用進一步增強。
(二)資金投入有保障、使用科學規範(分值6分,自評6分)
20xx年,我縣共落實各級財政支持美麗鄉村建設資金23026萬元,其中縣財政專項資金8410萬元,爭取國家試點資金和省級專項資金6206萬元,市級專項資金8410萬元。全縣共整合各類涉農資金20__萬元,吸引社會資金100萬元,為美麗鄉村建設提供了強有力的資金保障。
財政支持美麗鄉村建設專項資金,能夠嚴格按照《安徽省財政廳關於財政支持美麗鄉村建設工作評價辦法》執行。資金管理過程中,始終堅持按照省縣美麗鄉村專項資金管理規定,實行縣級報賬制與鄉鎮報賬相結合的辦法,實行國庫集中支付制;嚴格規範報賬要求,按照資金支付程式和提供相關材料的要求,加強項目建設的進度審核、程式審核、質量監督,在確保工程質量的基礎上,實現施工進度和撥付進度的有機統一。
(三)用地全面保障,解決後顧之憂(分值2分,自評2分)
針對美麗鄉村建設項目中可能出現的用地指標問題,我縣提前謀劃,做好保障。20xx年,我縣在增減掛鈎指標中為農村預留的非農產業發展建設用地指標占比達到5%。
綜上,我縣20xx年度鄉省級中心村規劃建設自評得分112分,市、縣級中心村建設自評得分60分。
項目績效自評報告 篇6
20xx年度,按照《xx市人防辦關於印發<xx年xx市人防績效評估實施方案>的通知》(邵防辦﹝﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關於印發〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發﹝﹞3號)檔案要求,狠抓各項工作落實,較好地完成了績效考核中的各項指標。對照考核標準,自查評分為滿分,具體情況匯報如下。
xx年5月,印發《宣城市環保局xx年督查工作要點》,市環保局分管領導劃片包乾,對全市秸稈禁燒、杭州G20峰會、省環保督察等工作進行了專項督查,推動省環保廳及市委、市政府環境保護決策部署落地見效,切實提高督促檢查工作的科學化、規範化水平。
2、xx年,我局承擔的“一單清”目標任務主要涉及:啟動國家生態文明建設示範區創建,完成國家環保模範城市技術評估和考核驗收;實行最嚴格的環境保護制度;深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計畫,實行重點企業排污許可證制度,健全重點流域跨界環境污染聯防聯控機制。推進城鄉環境保護一體化,全面構建市縣鄉村四位一體環境監管體系,繼續開展環保“綠劍行動”,嚴厲查處環境違法行為;完成省定減排任務。以上任務均按照時序要求推進,完成年度目標任務。
3、xx年,我局承擔的重點工作主要有環保督察和環保“綠劍行動”。均完成任務。
xx年1月,市環保局開展xx年“綠劍行動”後督察專項執法檢查工作,重點對在“綠劍行動”中發現存在環境違法問題企業的整改情況以及各縣市區環保局落實“綠劍行動”處理意見的情況進行督察。4月份,我市開展了環保“綠劍行動”化工行業企業環保專項執法檢查工作,集中力量對全市54家化工企業進行了專項執法檢查,出動人次130餘人次。12月,組織開展了環保“綠劍行動”集中執法檢查,共設六個檢查組,由局領導親自帶隊,抽調各縣市環境監察業務骨幹,對全市重點信訪件,環保警示和不良企業,以及各級環保部門重點督辦案件,進行拉網式檢查。現場共檢查企業144家,存在明顯環境違法行為的企業34家,違法率為23.6%,對56家企業進行了採樣監測,其中14家企業超標,超標率為25%。根據檢查結果,對8個縣市區(含市開發區)內48家存在環境問題的工業企業下發8份監察通知,對5家突出環境違法問題的企業實施掛牌督辦,對8個縣市區政府(含市開發區管委會)進行綠劍行動通報。
省第六環保督查組督察宣城市共移交51項問題線索及23項問題。截至xx年2月中旬,51項問題線索已完成27項,正在整改中24項;反饋意見中的23項問題已經交辦給給各縣市區人民政府、市直各相關部門。交辦的問題線索以及反饋意見中的問題已要求各縣市區人民政府、市直各相關部門於3月10日前報環境保護督察反饋問題整改工作領導小組辦公室審核。
4、xx年,我局圓滿完成招商引資目標任務,榮獲招商引資先進單位。(宣招組[]1號)
5、依法治市工作有序開展,制發《市環保局“七五”普法工作規劃》和《宣城市環保局xx年法治宣傳教育工作要點》,重點突出,特色鮮明,較好完成了xx年度依法治理工作。
二、創新爭先(目標分15分,自查分15分)
1、我局承擔的省政府目標管理考核任務包括“空氣品質”、“主要污染物排放量減少和地表水環境質量”兩項指標達標。據省環保廳初步反饋,xx年我市空氣品質排名全省第八,主要污染物排放量減少和地表水環境質量兩項考核結果均為滿分,全省排名並列第一。
2、xx年,我局共承辦人大代表建議7件,政協提案11件,辦結率100%,滿意率100%。榮獲市三屆人大代表議案建議辦理工作先進單位。
3、xx年,我局認真貫徹落實省委、省政府關於加強和改進新形勢下民族工作的要求,榮獲“民族團結進步先進單位”。
三、服務基層(目標分15分,自查分15分)
1、xx年,市環保局在市委、市政府的堅強領導及市直工委、市扶貧辦的具體指導下,按照“精準扶貧”工作要求,認真做好結對扶貧工作。xx年,我局提供幫扶資金8萬元,在去年的1月、4月、9月和12月開展集中走訪幫扶4次,每名科級幹部送去幫扶資金1000元,了解幫扶對象生活、工作情況,點對點有針對性地進行幫扶。根據幫扶村的實際情況,安排農村環境綜合整治項目資金12萬元,主要用於農村垃圾污水治理。
2、xx年,我局圓滿完成培育文明道德風尚、建立誠信守法的市場環境、營造健康向上的人文環境、打造可持續發展的生態環境、建立長效常態的創建工作機制、做好網上申報等文明創建工作;認真履行路長單位工作職責,與社區和各段長單位配合,全力推進“聯點共建”和路段管理工作。
3、制發《市環保局政務公開任務分解表》,確定各科室、各直屬事業單位政務公開信息聯絡員,嚴格執行政務公開有關制度要求,著力抓好各項工作落實。全年完成書面依申請公開12件、網路依申請公開1件,通過網站、新聞媒體、微信、微博等形式自動公開政府信息3000餘條,發布數據100餘萬個,內容涉及規劃、建設項目環境影響評價報告書審批公示、每月環境影響審批項目清單公示、編制環境影響評價報告書(表)建設項目“三同時”環保驗收公示、環境安全檢查、環境監測、總量減排、固體廢物污染防治、工作動態以及其他通知公告等內容。
4、xx年,市環保局共審批60個建設項目,其中報告書項目31個,報告表項目29個,均在承諾時限內完成審批。全市(含廣德縣)共否決化工、涉重金屬等污染大、風險高的申報項目12個,預計投資額約5.92億元。
5、xx年,我局高度重視人才工作,積極組織實施市環保局幹部人才素質提升“六項行動”,即“理論教育行動”、“創先爭優行動”、“環境文化行動”、“激發活力行動”、“防腐促廉行動”、“最佳化作風行動”,全年共組織“春節集中培訓”1次、“環保講壇”學習培訓9次,全面推進幹部調學和繼續教育。xx年由市人才辦牽頭我局引進了急需緊缺高層次人才2名,全面完成xx年度人才工作目標任務。
6、根據環保部衛星遙感監測結果,xx年我市秸稈焚燒火點數為1個(郎溪縣),根據宣城市統計年鑑xx版,我市耕地面積為157109公頃,平均每百萬畝火點為0.424個,根據《安徽省大氣污染防治行動計畫實施方案實施情況考核辦法(試行)實施細則》,“xx年,各市按照農作物種植面積秸稈焚燒火點數平均每百萬畝控制在10個以下”,xx年我市圓滿完成目標任務。
四、倒扣分事項
xx年,我局沒有倒扣分事項,專項工作均完成年度目標任務,沒有被中央和省委省政府、市委市政府通報,機關效能沒有查擺出重大問題。
項目績效自評報告 篇7
一、項目基本情況
20xx年年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元,主要用於支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
按照《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。
(二)組織過程
支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程式、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,並撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、項目資料是否完善等,並按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。
(三)分析評價
認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行專款專用,其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計畫相符,沒有發現違規問題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規範,資金管理較好。
(二)項目績效指標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)項目完成數量
完成“辦公用房租賃經費”項目1個。
(2)項目完成質量
保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
(3)項目實施進度
直至20xx年底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作採取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。
(4)項目成本節約情況
在日常工作中,支隊均本著厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
(1)項目實施的經濟效益分析
無
(2)項目實施的社會效益分析
固定的辦公場所有利於支隊相關工作的開展,為保山文化旅遊市場管理髮揮更好的作用,使得保山市文化旅遊市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,為保山文化事業發展保駕護航。
(3)項目實施的生態效益分析
無
(4)項目實施的可持續影響分析
無
3、滿意度指標完成情況分析
通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年,“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程式有待進一步規範;項目痕跡資料有待進一步完善;項目後續管理有待進一步加強。
五、績效自評結果
20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規範,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,民眾反響較好,社會效益顯著。
六、結果公開情況和套用打算
因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬套用於支隊日後的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。
項目績效自評報告 篇8
根據《保山市財政局關於做好20xx年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝20__﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》檔案精神,現將我院20xx年開展的公立醫院改革工作自查總結如下:
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下,不斷健全和完善醫院內部管理制度,積極探索現代保健院管理制度、醫療服務體系能力明顯提升,為確保保健院可持續發展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫療項目,用於購買專用設備。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)、《保山市財政局關於20xx市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》(保財社〔20xx〕99號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)檔案精神,審議核定我院20xx年用於公立醫院改革項目的一般公共預算財政撥款支出資金66.15萬元,該筆款項於20xx年下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成並上報。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年收到財政項目撥款-其他公立醫院支出,公立醫院改革財政補償資金66.15萬元。
2.項目資金執行情況。
醫療服務能力提升(公立醫院綜合改革)財政補助資金主要用於補助臨床重點學科建設、信息化建設、人才培養、設備購置等方面,用於增強醫院醫療服務能力體系。該筆資金於20xx年已使用完畢,得分23分。購買兒保科預防接種系統3套-簽核系統軟體1.95萬元、預防接種疫苗冰櫃3台1.35萬元、少兒骨齡與體格發育評價軟體12.5萬元、叫號機0.38萬元兒童康復設備1.67萬元、韋氏智力量表1.84萬元;婦保科孕婦學校孕婦氣墊0.99萬元;婦產科購買母親和胎兒監護儀、心電監護儀、心電機等專用設備27.12萬元;兒保科購買兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發射儀15.79萬元;檢驗科購買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機4.48萬元。
3.項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。一是數量指標,得分5分,完成專用設備採購。二是質量指標,得5分,設備到貨後驗收使用。三是時效指標,得分5分,本年採購及支付及時。四是成本指標,得分5分,支出66.15萬元。
2.效益指標完成情況。
一是經濟效益指標,得分10分,其中總資產增長率2.33%,固定資產增長率4.85%。二是社會效益指標,得8分,合理控制醫藥費用不合理增長幅度。三是生態效益指標,得8分,根據環境保護的相關規定,單位針對醫療廢物、污水處理等對環境會造成污染的排放物及固體垃圾,都按照相關規定擺放、處理後,由專門的'人進行清理及檢測,避免造成環境污染。四是可持續影響指標,得8分,通過更新新醫療設備,逐步推進適合婦幼機構的現代醫院管理制度建設,不斷提高單位醫療服務水平,合理控制醫藥費用不合理增長狀況,民眾滿意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕。基本達成預期指標
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標得分18分。努力提高服務水平和服務質量,推動保健院制度建設,醫院服務能力提升,患者和家屬對婦女兒童健康的認識得到了提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,增強婦女兒童專科醫院綜合服務能力。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分92分,自評為優。
六、結果公開情況和套用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會入口網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果套用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的套用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。
存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規範管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規範評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效自評報告 篇9
一、項目基本情況
(一)項目概況。20xx年財政足額預算了基本公共衛生服務項目經費,縣級配套經費落實。基本公共衛生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉鎮衛生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉村醫生開展公共衛生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衛生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核並根據考核結果及時、足額發放項目經費。
(二)項目績效目標。20xx年完成基本公共衛生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛生服務項目,保障全縣人民身體健康。
二、項目單位績效報告情況
1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規範化電子健康檔案673511份,規範化電子檔案建檔率93%。
2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄3822次,發放健康教育宣傳資料3萬餘份,利用各種衛生日組織面向公眾開展各類健康教育諮詢活動389次,舉辦健康教育知識講座2556次。播放健康教育音像資料10萬餘小時。
3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,B肝疫苗及時接種率達99%。
4.傳染病報告和處理工作。全縣法定傳染病報告及時,報告及時率達100%,傳染病疫情網路直報率達100%。
5.兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童系統管理人數41548人,系統管理率95.31%,新生兒訪視4685人,訪視率達96.66%。
6.孕產婦健康管理工作。全縣孕產婦健康管理4782人,健康管理率達98.34%,產後訪視人數4628人,產後訪視率為95.48%。
7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人建立健康檔案78449份,老年人健康管理人數56078人,健康管理率為63.84%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,並針對這些因素進行干預和治療。
8.慢性病患者管理工作。全縣按照規範要求進行高血壓患者健康管理的人數為34295人,高血壓患者規範管理率77.59%;全縣累計管理糖尿病患者13252人,規範管理的糖尿病人數為9877人,規範管理率74.53%。
9.重性精神病患者管理工作。全縣累計在冊患者人數3473人,規範管理的重性精神病患者為3281人,規範管理率為94.47%。
10.衛生監督協管。明確專職或兼職人員負責衛生監督協管工作,全縣共發現並報告監督協管信息5條,協助開展食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計畫生育實地巡查847次。
11.中醫藥健康管理服務。共為59023名65歲以上老年人提供了中醫體質辨識服務,覆蓋率67.19%;為16663名0-36個月兒童提供了中醫調養服務,覆蓋率80%。
12.肺結核患者管理工作。共發現肺結核患者522例,管理522例,管理率100%,同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數499例,按要求規則服藥499例,規則服藥率100%。
三、項目經費預算及使用管理情況
(一)項目資金預算。20xx年財政預算基層醫療衛生機構基本公共衛生服務項目經費總額5036萬元。
(二)項目資金到位。20xx年度基本公共衛生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金4461.07萬元,本級財政配套基層基本公共衛生服務項目經費608.33萬元,總計金額5069.4萬元。
(三)項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出範圍使用。制定和下發了基本公共衛生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核後結算。
(四)項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金專款專用,並設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理,基本公共衛生服務項目資金得到規範管理。20xx年公共衛生服務項目資金全部按資金使用範圍和要求用於到項目工作中。
四、項目績效評價
通過開展績效評價工作,及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節,總結和推廣好的經驗和做法,進一步規範了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以後年度項目安排及資金管理提供重要依據。
五、項目績效評價結論
基本公共衛生服務能力得到提升,基本公共衛生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,民眾滿意度不斷提高。人民民眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠。20xx年項目的開展,資金支出的管理、使用、產出效益自評結論為:“優秀”。
六、存在的問題和建議
1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處,提高民眾知曉率,鼓勵民眾積極參與,配合基本公共衛生服務工作的開展。
2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衛生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規範》,切實做到全員培訓、全員知曉。
3.強化督導。對照《規範》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改,確保基本公共衛生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛生工作再上新台階。
4.強化考核。進一步完善基本公共衛生服務項目績效考核標準和考核結果套用,實際購買服務模式,做到錢隨事走,工作數量、質量牢牢與經費補助掛鈎,實行專款專用,獎罰兌現,建立基本公共衛生服務管理的長效機制。
項目績效自評報告 篇10
一、項目基本情況
(一)、項目概況
1、項目單位基本情況
我所是依據國家法律法規對被羈押的人犯實行武裝警戒看守、教育,對人犯的生活和衛生進行日常管理的刑事羈押場所。同時,還肩負著懷化市、鶴城區、中方縣公、檢、法等辦案機關送押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的羈押任務,以保障偵查、起訴和審判工作得以順利進行。根據市委、市政府的要求,市看守所已搬遷至中方監管中心。中方監管中心地處中方縣郊,建築面積為22853平方米,是原懷化市看守所面積的3倍;關押人數規模預計1000人,是原懷化市看守所關押人數的2.5倍。
2、項目的實施依據
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關於加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)足額保障公安監管場所經費,公安監管場所各項經費實行分級管理、分級負責。各級政府的財政應按照有關規定和標準,將本級公安監管場所人員經費、日常運行公用經費、辦案(業務)經費、裝備購置及消耗費、修繕費,以及看守所在押人員給養費,足額納入相關單位部門預算,切實予以保障。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍
根據中華人民共和國公安部、財政部關於印發《看守所經費開支範圍和管理辦法的規定》中的相關規定,看守所經費是看守所用於監管看守、教育人犯、做好人犯生活、衛生和保障刑事訴訟活動順利進行的專項經費,具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支範圍是:人犯給養費、公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費及其他費用。人犯給養費包括:
①一伙食費:糧食、蔬菜、食油、肉、蛋、魚、豆製品和調味品等;
②衣被費:用於給流竄犯、經濟困難人犯和留所服刑犯人購置衣褲、被褥、床單、鞋、襪等所需費用;
③醫療費:人犯看病、住院的醫療費、藥費、體檢費,以及看守所醫務室購置的藥品和一次性消耗(低值易耗品)醫療器械等費用;④公雜費:人犯用手紙、衛生棉、消毒水、理髮工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、掃帚、拖布等日常生活衛生用品費,人犯食堂煤炭燃料費及炊事員臨時工工資。
(二)、項目績效目標
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關於加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)一、明確相關經費開支標準(一)根據《公安部 財政部關於印發看守所在押人員一伙食實物量標準的通知》(公通字[1996]6號)及我省實際物價水平,將看守所被監管人員給養費標準提高到每人每月不低於320元,其中,一伙食費260元,衣被費10元,醫療費20元,公雜費30元。我所嚴格執行財政預算,堅持專款專用的原則,不以任何理由和方式截留、剋扣、挪用在押人員給養費。
(二)、專項資金來源、使用基本情況
專項給養經費來源:由市財政按照每人每月320撥款以及各縣市區關押的女犯未成年按人頭收取的專項給養經費。
專項給養經費管理:實行“專戶管理、科學規劃、合理核定、專項使用、效益反饋、滾存留用”的原則。專項給養經費的使用管理接受審計、紀檢等部門的監督和檢查。
二、績效評價工作情況
按照懷化市財政局《懷化市財政局關於開展20xx年度市級財政資金績效評價工作的通知》(懷財績[20xx]97號)的要求,我所成立了以王立業為組長、謝昂為副組長的20xx年度羈押人員給養經費績效自評小組,認真學習了財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關於深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發〔20xx〕8號),依據政策法規和檔案精神,對照績效評價指標體系,制定評價方案並認真實施。通過績效自評,進一步規範財政資金管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。
三、績效評價指標分析情況
(一)、項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
我所20xx年度年初羈押人員給養經費預算金額345.6萬元,全年羈押人員給養經費345.6萬元,資金到位率100%。
2、項目資金使用情況分析
我所20xx年度羈押人員給養經費全年支出480.6萬元,其中一伙食費支出320.8萬元,占全部支出的66.7%,醫療費支出57.5萬元,占全部支出的11.9%,公雜費支出102.3萬元,占全部支出的21.2%。
3、項目資金管理情況分析
近年來,隨著監管形勢的發展與需求,上級業務部門對看守所的工作提出了更多、更高的要求,而我所的現實情況與日益嚴峻複雜的監管鬥爭形勢的需要存在很大差距。針對在經費缺口上的現實問題,我所在上級主管部門的指導和幫助下,積極向市政府、市財政匯報並爭取給養經費。20xx年至20xx年,我所在押人員給養費由原定的每年74.37萬元,逐年遞增至243萬元。我所20xx年度羈押人員給養經費實行分賬核算、專戶管理,資金使用的申請與審批嚴格執行規定程式,確保經費資金專款專用。
(二)項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
我所高度重視羈押人員給養經費的管理工作,成立了專項管理小組,王立業任組長,唐偉銘任副組長,成員有後勤大隊長、會計、採購員、保管員分別負責在押人員給養物資的審批、審核、驗收、採購、保管、使用與財務核算,並制定了《懷化市看守所內部財務制度》、《看守所食堂採購管理制度》、《看守所食堂物資驗收制度》、《看守所食堂物資領發管理制度》等制度。同時我所財務室負責在押人員給養經費的報審及使用的日常工作,向本單位負責人負責,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。
2、項目管理情況分析
我所在押人員給養經費實行計畫管理、統一使用、控制使用的基本原則。在押人員給養費各項支出由我所按申購計畫統一採買支付,大米、煤、食油實行定點採購,並與食品定點單位簽訂契約,明確買賣雙方的責任和義務。
物資採購前首先由物資使用部門提出申請,經相關負責人審批同意後方可採購。採購時,至少有2名以上採購人員參與,對採購的物資由相關人員驗收保管,物資保管人員建立台賬記錄物資收發情況,並按月盤點,保證賬實相符。在申購、採買的過程中,加強限量採購,避免存貨積壓和浪費。
(三)、項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關於加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)的規定,看守所被監管人員給養費標準提高到每人每月不低於320元,據此計算每人每年給養費3840元,財政預算以在押人員1000人為計算依據,全年經費應為384萬元。我所20xx年度羈押人員給養經費財政實際撥款345.6萬元,實際支出480.6萬元,超支135萬元,超支39%。
根據《湖南省財政廳 湖南省公安廳關於加強全省公安監管場所經費保障工作的通知》(湘財行【20xx】70號)的標準與實際支出資料分析計算
20xx年度在押人員醫療費實際支出比預算支出超支37.5萬元,公雜費實際支出比預算支出超支87.5萬元,是造成20xx年度羈押人員給養經費超支的主要原因。
2、項目的效率性分析
我所按規定使用羈押人員給養經費,在經費固定的情況下,保證了在押人員的一伙食費、醫療費等基本支出,達到了預期的效果。
但由於在押人員的人數不斷發生變化,20xx年平均在押人數為1000人(平均在押人數=∑20xx年全年12個月每月在押人數÷12個月),比財政預算核准的900人多出100人,存在經費缺口38.4萬元
3、項目的效益性分析
為依法保障在押人員的合法權益和身心健康,我所在20xx年度羈押人員給養經費支出管理中,嚴格按規定使用給養經費,由於在押人員生病屬於無法預知的事項,而在押人員生病治療的費用必須支出,不能節約,在經費固定的情況下,並未降低在押人員的一伙食標準,因此所需醫療費用只能使用我所的工作經費支付。
四、綜合評價情況及評價結論
懷化市看守所20xx年度羈押人員給養經費撥付到位,經費的管理制度健全,支出手續符合規定,物資採購、保管、使用均符合相關程式,財務核算清晰,相關資料齊全,對經費的使用進行了有效的監督,無挪用、截留經費的情況發生。
懷化市看守所20xx年度羈押人員給養經費績效自評得分90分。
五、績效評價結果套用建議
我所一是通過自評可以發現自身隨著羈押量過得逐年增長,在押人員的醫療費缺口越來越大,導致我們不得不動用公用經費來墊付;二是我所今年經費預算以及“三公”經費等情況已在懷化市公安局網的“警務公開”欄中公布,接受社會公開監督。
六、存在的問題和建議
1、由於財政通常是每年三月份開始撥款,但是在押人員的一伙食費、醫療費的支出卻不能等,所以導致撥款前的在押人員給養支出大部分是拖欠供應商貨款,不能拖欠的支出則由懷化市看守所的工作經費墊支。
2、根據湖南省財政廳 湖南省公安廳轉發公安部、財政部關於印發《看守所經費開支範圍和管理辦法的規定》的通知(湘財(96)行字第376號)、懷化地區財政局 懷化行署公安處轉發省財政廳公安廳《轉發公安部、財政部印發 “看守所經費開支範圍和管理辦法的規定的通知”的通知》要求,結合《看守所經費開支範圍和管理辦法的規定》中相關內容,看守所經費除人犯給養費由省財政統一安排,並通過省公安廳下撥各地公安預審部門外,其他各項費用由同級財政負擔,列入財政預算。至今為止,僅給養費、公務費列入財政預算。
項目績效自評報告 篇11
一、項目概況
推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難症水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓民眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。
(一)項目資金申報及批覆情況。
中央和省級補助資金下達259.49萬元。
(二)項目績效目標。
20xx年各項公立醫院綜合改革任務均得到了有效落實,通過以公立醫院集團建設為抓手,縣域醫療衛生服務體系得到了進一步完善。全面摸底集團各成員單位信息化建設現狀,按“一張網、一體化、智慧化”原則編制信息化建設規劃。完成一期工程48個子項目建設,通過網際網路開展協同診療人次增幅102.5%。對照智慧醫院3星和網際網路醫院、電子病歷5級標準,完成信息化升級改造二期工程項目編制,通過決策程式陸續啟動前期工作。
(三)項目資金申報相符性。
申報內容與實施內容相符,申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計畫、到位及使用情況。
中央和省級補助資金下達259.49萬元。補助資金已全部及時撥付到相關單位。
(二)項目財務管理情況。
嚴格按照上級規定進行了資金的籌集、分配和使用,確保了專款專用。同時要求項目執行單位嚴格執行國家規定的開支範圍及標準,遵守財務制度和財經紀律,不得虛列虛報;嚴格專項資金的`使用範圍,專款專用,確保資金安全,提高資金使用效益。
三、項目績效情況
(1)數量指標。
集團全年總診療量增長為15.23%;健康體檢人數增長106.9%;基層門急診人次同比增長9.3%;網際網路開展協同診療人次增長102.5%;集團業務總收入增長8.1%。
(2)質量指標。
集團全年總診療量667112人次、增長15.23%,其中縣級 544500人次、增長16.67%,基層122612人次、增長9.24%,網際網路診療27830人次(專屬醫生1283人次,協同診療26547人次、增長102.5%)。三級公立醫院出院患者手術占比較上年提高5.16%。
(3)滿意度指標完成情況分析。
因信息化不斷投入,醫療機構就醫環境不斷完善,醫護人員業務水平不斷提升,服務對象滿意度指標住院患者滿意度得分為96.95;門診患者滿意度得分為97.95。
四、其他需要說明的問題
無其他需要說明問題。
項目績效自評報告 篇12
根據《保山市財政局關於做好20__年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝20__﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》檔案精神,現將我院20__年開展的托育服務機構建設項目工作自評情況匯報如下:
一、項目基本情況
根據《保山市發展和改革委員會關於保山市婦女兒童醫院(保山市幼保健院)示範性托育服務機構建設項目可行性研究報告的批覆》(保發改社會就業﹝20__﹞570號)檔案精神,保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示範性托育服務機構建設項目建設內容及規模:新建三層框架結構業務綜合樓一幢,建築面積3000平方米,其中托育用房1800平方米;設備購置。擬設定普惠性托位365個,項目總投資及資金來源:估算總投資1050萬元,資金來源為中央預算內投資365萬元,自籌685萬元。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成並上報。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示範性托育服務機構建設項目資金實際到位59.4萬元。
2.項目資金執行情況。
該項目為發改審批項目,資金按照工程建設進度撥付59.4萬元,執行率100%,得分20分。
3.項目資金管理情況。
該資金按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。一是數量指標得12分,其中新增普惠托位數,工程已建設封頂,目前暫未裝修,新增托位數暫無法核定得3分、新增基本建設項目個數1個 ,得10分。二是質量指標,得7分,其中工程項目驗收通過率得0分,因工程項目未達到竣工驗收的狀態;新建設施達到當地抗震設防要求得7分。三是時效指標得5分,資金到達率100%;四是成本指標,得分7分,執行率100%。
2.效益指標完成情況。一是經濟效益指標,無。二是社會效益指標,無。三是生態效益指標,得10分,工程垃圾按照要求擺放,造成環境零污染。四是可持續影響指標,得10分,因單位整體建設還在施工中,目前未能實施。
3.滿意度指標完成情況。
滿意度指標得10分,施工過程中,儘量做到不擾民,提高民眾滿意度
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入開展。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分82分,自評為良。
六、結果公開情況和套用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會入口網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果套用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的套用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。
存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規範管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。
建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規範評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項目績效自評報告 篇13
一、項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
(二)項目基本情況
20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難民眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難民眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)前期準備
隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規定、財務會計制度,設定了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。
(二)組織過程等相關情況
加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果套用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關於下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)檔案,下達資金1300萬元,20xx年結轉於20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元於20xx年末指標追減,資金到位X元,到位率為X%。
2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金X元,執行率為X%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關於印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發〔20xx〕47 號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發〔20xx〕126 號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發〔20xx〕127 號)及《關於進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發〔20xx〕128 號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計畫。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大於5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發放率大於等於100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
(一)績效目標未完成原因分析
1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用於發展產業的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數發展生產的脫貧人口都已反覆使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
(二)下一步改進措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績效目標。
五、績效自評結果
20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。
六、結果公開情況和套用打算
預計將於20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局入口網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)經驗
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實有程式。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執行進度穩定,工作落實有序平穩。
(二)存在的問題和改進措施
存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
改進的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
八、其他需說明的問題
無
項目績效自評報告 篇14
一、項目基本情況
20xx年我台圍繞中心、服務大局,積極配合完成科普新聞報導,科普宣傳片的拍攝製作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量,有效提高我台電視節目的收視率。
二、項目績效自評工作開展情況
(一)準備階段(20xx年3月10日至30日)
組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價範圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。
(二)實施階段(20xx年4月1日至11月30日)
下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評並上報自評報告,匯總二級績效自評後對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。
(三)總結階段(20xx年12月1日至12月31日)
總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位入口網站公示績效自評報告,接受監督檢查。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元,實際到位5.00萬元,到位率100%。
2.項目資金執行情況
20xx年科普宣傳項目5.00萬元,其中:其中:商品和服務支出5.00萬元(其中:差旅費3.14萬元、維修(護)費1.86萬元),占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規定的程式設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規範使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
一是製作播出科普宣傳片不低於2個;二是製作播出科普宣傳片時間不低於30分鐘;三是科普新聞不低於20條;四是確保專題片節目製作質量優良,按時完成科普宣傳工作任務。
2.效益指標完成情況
(1)社會效益指標
面向基層、服務民眾,讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。
(2)可持續影響指標
進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量,有效提高我台電視節目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。
3.滿意度指標完成情況
社會公眾較好的了解科普相關知識,社會公眾對電視節目內容及質量滿意度逐年提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。
五、績效自評結果
對照績效評價指標體系,20xx年科普宣傳項目目標明確,管理到位,資金使用規範,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。
六、結果公開情況和套用打算
(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
(二)績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:
1.增強單位的績效評價主體責任意識。
2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。
3.促進單位規範使用項目資金。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金髮揮更大效益。
(二)進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。
八、其他需說明的問題
無需要說明的情況。
項目績效自評報告 篇15
一、項目基本情況
根據市委編辦《關於重組保山市鄉村振興局的通知》(保編辦〔20xx〕20號)和參照《中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關於印發〈保山市人民政府扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(保辦字〔20xx〕25號)要求,結合市鄉村振興局工作職責,為確保圓滿完成20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作目標任務,市財政20xx年度安排市鄉村振興局脫貧成果鞏固工作補助經費167、00萬元,主要用於開展脫貧成果鞏固工作日常督查檢查、業務培訓、項目管理、宣傳等工作支出,確保維持市鄉村振興局日常辦公正常運轉和年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標任務的順利完成。
二、項目績效自評工作開展情況
按照績效自評工作要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,對照項目績效自評表各項指標,結合有關項目的政策規定、財務會計制度和年初部門整體績效目標,充實細化了本部門的項目績效自評表,並逐條逐項開展自評,對自評過程中發現的問題,認真分析原因並擬定整改措施,為下一步工作夯實基礎。同時撰寫形成相關項目績效自評報告,一併報送市財政局。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
市級財政年初預算安排我局20xx年脫貧成果鞏固工作補助經費180.00萬元、年中調減預算經費13.00萬元,根據《保山市財政局關於20xx年部門預算的批覆》(保財農﹝20xx﹞20號)、《保山市財政局關於調整經費預算指標政府經濟分類科目的通知》(保財農﹝20xx﹞139號)和《保山市財政局關於調減20xx年經費預算的通知》(保財農﹝20xx﹞165號)精神,實際到位資金167.00萬元。
2.項目資金執行情況
20xx年預算安排本局脫貧成果鞏固工作補助經費支出167.00萬元,年末實際支出經費167.00萬元,其中:辦公費4.10萬元、印刷費2.05萬元、手續費0.74萬元、郵電費4.13萬元、差旅費69.46萬元、辦公場地租賃費4.56萬元、會議費4.08萬元、培訓費1.54萬元、公務接待費2.48萬元、勞務費16.13萬元、委託業務費18.15萬元、公務用車運行維護費1.95萬元、公務車輛租賃費37.63萬元。年末結轉結餘為0.00萬元。
3.項目資金管理情況
我局嚴格按照國庫集中支付制度相關規定通過零餘額賬戶辦理支付業務,遵循“先有預算、後有支出”、厲行節約的原則,項目經費按財政預算撥款金額和資金規定使用範圍列支,款項通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付。同時,在支出中我局嚴格按照項目預算績效目標要求,將項目工作經費專項用於開展項目工作的各個環節,做到專款專用,保障項目績效目標得以實現。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況
20xx年,本部門向上爭取資金總計81620.00萬元,其中:向上爭取財政專項扶貧資金65994.00萬元、為年初計畫爭取資金數20000.00萬元的329.97%;爭取社會扶貧資金15626.00萬元、為年初計畫爭取資金數6000.00萬元的260.43%。到縣開展項目考察調研、督導檢查、跟蹤問效等工作5次以上,及時發現、補齊、解決工作推進中的短板和問題。同時,認真履行市鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室統籌、協調、指導全市扶貧開發工作的職責,一是20xx年籌備召開鞏固脫貧攻堅成果推動鄉村振興領導小組會4次,市委常委會、市政府常務會研究鞏固脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作12次。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果目標任務,細化壓實市直主責部門職責,形成責任落實“格線化”;二是以脫貧攻堅成果為基礎,圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果“四個專項行動”,鄉村振興“百千萬”示範工程,制定完成市、縣(區)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興規劃有效銜接專項規劃初稿;三是堅持新政策不出、老政策不變,過渡期內保山市金融服務政策、土地支持政策、人才智力支持政策等主要幫扶政策保持總體穩定,新出台政策20餘項;四是建立“月督導”工作機制,對縣(市、區)“責任落實、政策落實、工作落實、鞏固成效”進行實地督導;建立“月報告”工作機制,5縣(市、區)按照省、市領導掛聯分工,每月定期向掛聯領導報告工作推進情況。
2.效益指標完成情況
20xx年,保山市始終將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作放在突出位置,有序推動領導體制、工作體系、發展規劃、政策措施、考核機制等有效銜接,以不發生規模性返貧為底線目標,鞏固、拓展、銜接工作成效明顯。通過制發《保山市健全防止返貧動態監測和幫扶機制的實施方案》,持續抓好農村低收入人群常態化監測預警,按照“早發現、早申報、早審核、早幫扶、早消除”的工作要求,採取“一月一排查、一月一通報、雙月一調度”的工作措施,20xx年共發布監測信息報告9期,實現市級行業部門和各縣(市、區)的高效聯動,有效消除“三類對象”致貧返貧風險。根據全市防返貧監測相關數據測算,20xx年脫貧人口人均純收入12940.00元、為年初計畫收入數12000.00元的'107.83%,較20__年的11466.45元增加1473.55元、增幅12.85%。
3.滿意度指標完成情況
我局通過開展脫貧成果鞏固工作日常督導檢查調研、業務培訓、項目管理、監測統計分析、宣傳鞏固脫貧成果推進鄉村振興領域的典型經驗和先進做法等工作,積極向上爭取各類銜接推進鄉村振興補助資金扶持,重點支持鞏固拓展脫貧攻堅成果,積極銜接推進鄉村振興,讓民眾共享脫貧鞏固成果,民眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
從脫貧成果鞏固工作補助經費的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看,我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行,沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為,通過全面落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作,圓滿完成了年度目標任務,民眾對脫貧成果鞏固工作滿意度達到90%以上。綜合以上,該項目績效自評得分100.00分,評價結果為“優”。
六、結果公開情況和套用打算
我局將認真按照《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績﹝20__﹞4號)要求,在規定的時限內,通過政府的網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今後的工作中,本單位將以此次自評工作為契機,針對存在的不足,及時調整和最佳化本部門後續項目和以後年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率,不斷提升預算績效管理水平。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
(一)主要做法
我局認真貫徹執行《預算法》,結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制後,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差。年度終了後,根據市財政局的工作要求,認真開展部門預算項目績效自評工作。
(二)存在問題
本部門雖然制定了相關財務管理制度,但要達到單位內部控制管理規範的要求還有一定距離,需要在今後的工作中不斷更新完善。
(三)有關建議
結合財政支出績效管理有關要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需說明的問題
無
項目績效自評報告 篇16
一、項目目標任務完成情況
涇縣孤峰河防洪治理工程位於孤峰河下游昌橋鄉境內,起點位於新橋村獅子山壩,終點位於柏山村柏山乾渠下530m處,河道全長6.75km,堤防加固、河道清淤疏浚、護坡護岸、攔河壩維修加固,引水閘拆除重建工程、潛壩、堤頂防汛道路等工程等。20xx年4月完成了《涇縣孤峰河防洪治理工程初步設計》,20xx年5月25日宣城市水務局組織了專家對設計報告進行了審查並批覆(水管[20xx]239號)。本工程批准概算投資為2310萬元,其中中央預算內資金1478萬元,省級配套370萬元,地方配套資金462萬元。目前資金已經全部到位。基本同意本次初步設計概算編報投資4486.15萬元,其中工程編報投資4435.87萬元,審核工程投資為4301.52萬元(不含建設補償和移民征地投資50.28萬元)。
二、建設“四制”管理
(1)項目法人制
該項目的項目法人組建符合規定要求。內設機構有辦公室、財務科、工程技術科、工程質量監督科、征遷協調科。其中辦公室定員2人、工程技術科定員2人,財務科定員1人,工程質量監督科定員1人,征遷協調科定員2人,基本滿足規定和建設要求,確保項目法人責任制落實到位。
(2)招標投標制
涇縣孤峰河防洪治理工程於20xx年9月30日在涇縣公共資源交易中心公開招標,中標單位為安徽聖紅建築工程有限公司(中標價為:2096.09萬元);涇縣孤峰河防洪治理工程監理標,20xx年10月12日在涇縣公共資源交易中心公開招標,中標單位為安徽鳳陽金城建設工程技術有限公司(中標價為:26.36萬元)。
(3)契約管理
20xx年2月26日涇縣水利局於安徽省水利水電勘測設計院簽訂了設計契約,契約中明確了工程設計完成的時間、內容、質量技術要求,工程設計費62.55萬元。
20xx年10月18日與安徽省聖紅建築工程有限公司簽訂施工契約,雙方達成本工程施工契約,契約價為20960905.66萬元,嚴格按照招投標檔案的有關規定進行工程施工,嚴禁契約外項目的發生。
20xx年10月29日與安徽省鳳陽金城建設工程技術有限公司簽訂了委託監理契約,契約價為26.36萬元,嚴格按照監理契約進行監理。
(4)材料及設備供應
本工程的所有工程材料均由施工方自主採購。設備和材料供應基本能滿足工程建設需要。
(5)工程質量
實行建設單位負責、施工單位保證、監理單位控制、政府部門監督。按照ISO9002標準要求,加強施工過程控制,使質量始終處於受控狀態。
質量監督:一是落實好項目法人責任制,嚴格項目法人單位的人員配備。二是開展好建設監理工作。委託安徽省江河水利水電工程監理諮詢有限公司對該項工程進行監理,監理單位的監理人員為4名,保證有足夠的人員在工地,同時對重要地區和部位實行旁站監理,保證了工程質量。三是完善質量管理體系,加大質量監督檢查力度,委託第三方質量檢測機構對工程質量進行檢測。嚴格按照《水利工程質量管理規定》要求,完善建設單位負責、施工單位保證、監理單位控制、政府部門監督的質量管理體系,使質量管理工作始終處於層層有人抓、處處有人管的局面。四是完善質量管理制度 。推行“全額承包、責任到人、共受獎罰、共擔風險”的承包責任制。開展水利工程建設質量效益達標活動,使工程建設與配套、管理、效益有機結合,保證了建設項目的順利實施。
三、資金管理
(1)資金撥付情況
該工程項目資金,全額撥付到賬。
(2)工程款支付及時性
該項目單位嚴格按照契約約定根據施工進度支付工程款,無拖欠工程款現象。
(3)資金管理與契約價款結算
為順利進行本工程各項建設工作,涇縣財政局經建股負責工程資金使用的監督和管理工作。工程開工以來,嚴格按照現行財務管理制度要求,做到專戶存儲、專款專用,並制定了《中小河流資金使用管理辦法》等財務管理制度,工程進度款以單元為單位按月支付,對施工質量不合格或單元工程質量評定資料不齊全的單元工程拒絕或推遲簽發計量支付簽證;月支付簽證由施工單位按單元填報匯總、監理審核、辦公室審定,資金支付由涇縣水務局領導根據月支付簽證和資金情況審批後報縣財政局審核支付。累計撥付資金1465.88萬元,占契約價2096.09萬元的70%。項目法人按照契約約定支付工程款,無托欠工程款現象。
建管處根據工程建設管理實際情況,制定了《工程建設資金及財務管理辦法》。建管處下設財務科,配備了專門的財務人員,負責按《國有建設單位會計制度》進行核算和管理,要求在實際工作中,做到賬款分開、印鑑分開保管,做到賬賬、賬表、賬證、賬實相符,無擠占、截留、挪用專項資金現象。
四、進度管理
涇縣孤峰河防洪治理工程目前已完成計畫任務100%,各工程均不存在質量問題,於20xx年12月13日完成完工驗收工作。
(1)工程按照上級要求開工建設,進度符合中央、省級進度要求,滿足度汛形象進度要求。
(2)建設內容完成情況:工程按照批覆要求完成年度建設任務。
(3)統計報表情況:工程統計報表上報及時、準確、完整。
五、審計管理
工程由涇縣審計局在審計庫中隨機工程諮詢公司作為項目跟蹤審計單位,截至目前未發現問題。
六、稽查檢查
(1)稽查監察整改情況:各項目歷次檢查未發現問題。
(2)廣域網考勤情況:各項目嚴格按照省水利、市水務局要求進行了廣域網考勤,項目法人根據考勤結果對參建單位提出了信用評價意見。
七、工程驗收
(1)檔案資料管理:工程建設檔案資料完整。
(2)工程驗收:涇縣孤峰河防洪治理工程於20xx年12月13日完成完工驗收工作。
八、管護措施落實
薄弱環節治理項目明確了管理主體為屬地人民政府,落實了管理人員和管理經費,待項目完工驗收後由鎮政府實施管護。
項目績效自評報告 篇17
為進一步規範財政資金管理,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任,提高財政資金使用效益,根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《南縣財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20xx〕6號)等檔案精神,我局根據財政的相關要求,結合我局的具體情況,認真組織開展了20xx年度自然資源局項目支出績效自評工作,現將我局20xx年度項目支出績效評價情況報告如下:
一、項目基本情況:
(一)項目基本情況簡介
根據批覆的年初預算,20xx年我局共安排了5個項目,資金總額329萬元,具體如下:
1、基礎管理和建設工作專項支出80萬元,項目主要包含土地日、測繪日、地球宣傳日的政策法規宣傳以及行政訴論、信息系統建設、機關維修等內容。
2、空間規劃工作專項支出30萬元,項目主要用於空間規劃專家諮詢、技術論證、調研考察、建設項目規劃管理及其他技術服務委託業務。
3、自然資源保護支出89萬元,項目主要用於保護耕地和礦產資源,開展動態巡查,對全縣耕地保護信息員進行培訓及業務指導,安裝耕地保護標牌,進行地質災害防治等工作。
4、爭資立項30萬元,項目主要用於爭取投資和旱改水指標以及新增耕地指標交易工作。
5、土地開發利用管理工作專項支出100萬元,項目包含用地報批、征地拆遷、土地儲備、土地供應、地籍管理等多項業務工作。
(二)績效目標設定及指標完成情況
1、績效目標設定
①基礎管理工作專項,特定日宣傳不少於1次,行政複議案件同比減少10%以上,結案率力爭100%。
②空間規劃專項,計畫完成30個村莊規劃編制。
③自然資源保護專項,嚴守耕地紅線,力爭永久基本農田比上一輪有所增加;按要求完成耕地保護專項規劃編制;按要求繼續整改耕地違法問題至少1個以上;完成省廳下發的閒置土地任務清單。
④爭資立項,計畫新增“旱改水”耕地開發項目3000畝,計畫完成指標交易1.8億,
⑤土地開發利用完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝;完成土地招拍掛出讓18宗,出讓建設用地560.65畝,國有土地出讓成交價款4.799億元;
2、指標完成情況
20xx年度基本完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。主要圍繞重點項目用地報批、土地掛牌出讓、土地儲備、土地綜合整治、耕地保護及提質改造、深化行政事務審批改革、土地執法、征地拆遷等開展工作。具體完成指標如下:
①基礎管理工作專項,完成了特定日政策、法規宣傳,全年處理各類信訪案件86起、130人次,其中政策諮詢35次、70人次;化解積案1件;全年行政複議案件4起,同比減少40%;行政應訴14件,同比減少35%,結案11件,上述2件,結案率達100%。
②空間規劃編制完成了《南縣縣城總體規劃實施評估》、《南縣縣城土地規劃實施評估》、《南縣自然環境承載能力評價》、《國土空間開發適宜性評價》、《南縣國土空間開發保護現狀評估》、《生態保護紅線評估最佳化調整》;推進了《南縣城鎮開發邊界模擬劃定》《南縣耕地與基本農田保護專題研究》《縣城控制性詳細規劃調整》《南縣國土空間規劃城市體檢評估》工作;“三線”初步劃定,生態保護紅線總面積95.82平方公里,占全縣國土總面積的8.99%,比原劃定面積多45.66平方公里,劃定20xx年南縣城鎮開發邊界集中建設區為2797.79平方公里,永久基本農田53042.23公頃,保護目標基本落實;完成了《南縣縣域村莊分類和布局規劃(20xx-20xx年)》,20xx年計畫完成30個村莊規劃編制,實際完成33個。
③自然資源保護專項,根據三調數據我縣耕地保有量94萬畝,比上一輪目標83萬畝增加11萬畝,永久基本農田76萬畝比上一輪72.4萬畝增加3.6萬畝;按要求已落實耕地保護專項規劃編制工作經費和規劃指標,耕地保護一張圖以基本完成,並有效對接國土空間規劃並完成規劃文本編制;完成省廳下發的閒置土地任務清單7宗。
④爭資立項,實施新增耕地開發項目3000畝,已開始選址踏勘完成指標交易1.893億,
⑤土地開發利用已完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝;完成土地招拍掛出讓18宗,出讓建設用地560.65畝,國有土地出讓成交價款4.799億元;完成拆遷集體土地上房屋302棟,面積77500平方米,青苗登錄補償100多畝,遷移墳墓300多座,累計兌付各類補償款2.9億元;20xx年拆除空心房381棟,復墾面積約100畝;
二、績效評價工作情況
(一)績效評價工作目的
通過開展部門項目支出績效評價,全面了解分析本局項目支出目標設定、預算配置、預算執行及項目產出的`工作績效等情況,督促本局進一步圍繞項目績效目標開展工作,規範和加強項目預算資金管理,強化項目支出責任,提高財政資金使用效益。
(二)項目資金投入、使用情況
1、項目資金投入情況
本局20xx年申報了5個項目,年初批覆項目預算總金額329萬元,預算執行項目總金額1660.32萬元,預算執行率達504.66%,系年中追加項目及資金造成。
2、項目資金使用情況
項目資金支出總金額1660.32萬元,資金無結餘。
(三)項目組織情況分析。
1、項目前期準備工作由相關股室根據各自負責的具體項目開展相關調研、考察、論證,針對項目的可行性提出意見,在組織專業相關評估機構進行深入論證,最終形成初步結論上報相關部門審核批准立項。
2、項目在具體實施中,嚴格按照相關規定,實施招投標程式,簽訂契約,明確雙方權利義務;根據項目實際情況,確需調整的,嚴格履行相關審批調整程式。
3、項目竣工驗收階段,積極組織建設方、實施方、監理方及相關主管部門參與項目驗收,針對達不到驗收標準的及時出具整改通知書,督促項目按質按量的完成。
(四)項目管理情況分析。
1、健全相關制度,明確責任。明確了各股室工作職責,成立了項目實施部門,明確了部門負責人,並將責任細化到組到人。同時成立了由分管副局長為組長、各股室相關人員為成員的項目監管工作小組,負責該項目的日常監督管理。
2、開展項目申報,建立項目庫
各股室圍繞縣委縣政府下達的各項任務,按照相關程式確定項目,建立項目庫,明確資金來源、項目內容、實施主體、投資成本、績效目標、等內容。
3、加強資金管理,規範賬務核算。
在資金管理使用上,我局嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用,嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設定會計科目進行記賬管理,使專項資金來源、去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
4、開展監督檢查,通報檢查結果
我局根據項目進展情況,不定期的開展日常監督檢查,對發現的問題形成檢查通報,及時督促做出整改。
三、項目績效情況
20xx年本局共實施了5個項目,通過與各股室了解項目情況及收集的項目資料,綜合匯總得出自評結論。20xx年項目支出績效評價指標總分值100分,自評95分,等級“優”(詳見附屬檔案1.20xx年項目支出績效自評指標計分表)。主要績效分析如下:
(一)經濟性分析
根據縣財政部門的預算批覆,項目預算資金329萬元,實際到位資金329萬元。資金實際使用1660.32萬元。超支1331.32萬元,原因為年初預算時本級專項較上年大幅壓縮,預算金額無法保證專項業務工作的開展,年中根據實際情況,上級部門新增項目,新增資金1331.32萬元。
(二)效率性分析
項目總投入財政資金1660.32萬元,項目於20xx年01月01日開始,至20xx年12月31日結束,本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關規定實施進行,項目基本按照規定的質量標準完成。
(三)有效性產出
1、建設用地保障有力。20xx年上報13個項目,面積合計1050畝,領回用地批文總計770畝。完成儲備土地頒證22宗,入庫儲備土地總面積846畝,供應土地560.65畝。
2、立項爭資卓有成效。全年“旱改水”指標交易實現財政收益1.893億元;土地出讓成交價款4.7998億元,合計金額6.6928億元。
3、持續推進土地違法整改。20xx年武漢督察局下達整改任務93個,已整改到位81個,持續整改12個;20xx年省級自然資源例行督察交辦違法用地19個,已整改到位13個,階段性整改到位4個,持續整改2個;20xx年國家例行督察反饋違法用地問題4個,已整改到位1個,持續整改3個。
4、科學合理實施國土空間規劃編制。按省廳要求完成了《南縣縣域村莊分類和布局規劃(20xx-20xx年)》,20xx年計畫完成30個村莊規劃編制,實際完成33個。
(四)可持續性分析
項目為常年性項目,財政每年都會提供相應的資金支持,項目人員也基本保持原有的崗位人員,並且單位每年都會組織項目人員進行專業技術知識的培訓,項目持續可行。
四、存在的問題
1、專項資金指標下達時間和使用時間存在時差,部分專項費用需動用基本支出資金。
2、自身監督管理制度還有待健全,個別方面制度執行不夠嚴格。
3、項目的跟蹤檢查管理工作還有待進一步加強。
五、其他需要說明的問題
(一)基本經驗及主要做法
1、領導高度重視。專項資金預算下發後,主要領導和分管領導高度重視,立即召開會議進行布置安排,制訂了工作計畫,明確了時限要求,落實了責任分工,確保了各項專項工作順利進行和整治成效。
2、加強制度建設,完善各項內控制度。20xx年本局根據實際工作情況及時完善《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機關管理制度》,機關管理制度涵蓋了差旅費報銷管理規定、公務車輛管理規定、機關公務接待制度、政務公開制度、契約管理制度、檔案管理制度以及黨風廉政建設制度等一系列的規章制度和辦法。
3、強化項目管理,重大項目實行第三方投資評審。本局針對重大項目的支出,均通過專門機構投資評審,簽訂契約,並經律師諮詢審核後方可簽訂契約,再實施項目。引入第三方對重大項目進行投資評審,進一步加強了對項目實施進行風險把控,杜絕無效項目投資。
(二)存在的問題及原因分析
1、土地報批難度增大。耕地占比要求過大,圈內項目(批次用地)耕地占比不能超過百分之五十,圈外項目(單獨選址)耕地占比不能超過百分之二十;批次項目必須實行多規合一,要求批供一致,必須符合土地用途管制,不符合的不允許上報,也不允許承諾。
2、耕地保護難度大、執法難。基礎設施、民生工程項目需求量大,耕地保護土地違法案件辦案周期長,違法主體不配合導致辦案程式難以進行;省級重點工程項目報批時間跨度長、土地報批滯後,存在邊報邊用、未批先用等違法用地情況;農村依法用地意識不強,造成亂占耕地建房問題突出。
3、年初預算金額與實際執行金額相差較多。
五、有關建議
(一)充分利用存量土地,盤活閒置土地。隨著耕地報批的難度加大,耕地紅線的嚴守政策,整合盤活閒置土地尤為必要。
(二)加強鄉耕地保護宣傳,加大對違法主體的處置力度。針對歷史遺留問題,加強部門協同工作,積極面對複雜情況,實質性的推進問題解決。
(三)科學編制年初預算,縮小預算與執行的差異。
六、其他需要說明的事項
項目績效自評報告 篇18
一、績效目標分解下達情況
(一)中央下達水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。
四川省財政廳 四川省水利廳《關於提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》(川財農〔20xx〕167號)下達我縣中央水利發展資金500萬元。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批覆525.39萬元,其中500萬元為中央水利發展資金,其餘為地方自籌。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目按照契約進度已支付資金139.433578萬元,蘆山縣水務投資有限公司作為項目業主單位,按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求,在項目資金的支出和管理中,資金支出合理,資金管理規範,不存在違規問題。
(二)總體績效目標完成情況分析。
本項目總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。基本完成治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hmm。
(2)質量指標。項目暫未完工。
(3)時效指標。該項目暫未完工。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。人均產糧增加290kg/人。
(2)社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝;農田增加25.26hm。
(3)生態效益。項目區綜合治理後年保土量3.51萬t;保土率59.79%。
3.滿意度指標完成情況分析。民眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
因由於項目暫未完工,下一步將繼續加快工程建設進度,在確保工程質量和安全的前提下,搶抓施工黃金季節,爭取提前完工,確保各項績效指標嚴格達標。
四、績效自評結果擬套用和公開情況
依法定情況套用和公開。
五、其他需要說明的問題
無
項目績效自評報告 篇19
一、項目基本情況
(一)概況
1.立項背景及目的
大竹縣中小河流治理工程對當地防洪形勢的改善以及生態環境的美化有著一定的促進作用,對於當前防洪需要,以及場鎮社會經濟發展都有一定的助益。
2.預算資金來源及使用情況
該項目總投資4499.21萬元,資金來源為20xx-20xx年中小河流治理中央、省級項目資金1290萬元,縣本級財政預算3209.21萬元。
3.實施情況
根據大竹縣中小河流洽理項目初設及根據《大竹縣發展和改革局關於大竹縣中小河流治理項目概算的批覆》(竹發改發〔20xx〕226號)批覆檔案,本單位工程主要建設內容包括:大竹縣中小河流治理項目總投資為4493.25萬元,治理河段中心線總長7.73km,其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段為5年一遇;廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇;永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。工程主要包含堤防工程、疏浚工程、跨河建築物工程、穿堤建築物工程、附屬工程五部分。以上工程除姚市鄉清水河工程尚未完工外,其餘工程均已完工並驗收合格。
(二)績效目標
總目標:大竹縣中小河流治理項目總投資為4493.25萬元,治理河段中心線總長7.73km,其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段設計防洪標準為5年一遇;廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇;永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
1.通過收集項目管理信息和運行信息,對預算執行過程中政府採購制度、契約簽訂以及契約履約、基建工程等各項管理制度/措施的建設、執行情況。分項工程施工完成情況進行總結歸納,及時、系統地反映項目績效,提高財政資金的使用效益。
2.全面反映該項目實際完成情況和取得的實際成效,注重績效管理鏈中的管理及事後環節,及時發現問題並及時進行整改,促進績效目標實現。
(二)績效評價原則、評價方法等
績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:
1.科學規範原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程式、採用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。
2.公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開並接受監督。
3.績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計畫完成情況。
評價方法:本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法、公眾評判法。具體運用情況如下:因素分析法:主要套用於指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策檔案材料的基礎上,綜合考慮項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要套用於數據分析環節。項目計畫、契約與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關係。公眾評判法:主要套用於問卷調查、走訪訪談的工作環節,了解重點項目內容具體實施績效情況。
數據採集方法及過程:通過查看項目立項、實施方案,資金預算、撥付資料,相關項目實施具體佐證資料,搜尋行業標準,與實際情況進行對比。
(三)績效評價實施過程
20xx年11月,評價組與水務局負責人及財務進行對接,溝通評價項目內容、了解項目背景、項目的組織管理等,正式啟動各項具體績效評價工作,其具體情況如下:
1.項目對接前準備:前期資料收集、聯繫對接時間等,了解項目概況進行資料蒐集,查閱相關資料並制定資料清單。蒐集的資料主要有:預算明細、項目實施方案文本、項目實施記錄、政府採購相關資料等。
2.項目對接:負責人進行聯繫溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況,例如:項目管理流程、計畫與實際完成情況等。
3.方案撰寫:制定工作計畫;資料分析、梳理指標等。
4.實地調查:資金合規性檢查:對會計憑證、財務賬冊等相關項目資料進行抽查、複印;台賬查看:對項目實施記錄等相關項目資料進行抽查、複印;走訪、訪談:根據擬定的訪談大綱進行上門走訪及訪談。
5.報告撰寫將前期蒐集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據方案確定的評價指標、評價規則對各指標逐項進行評判,並重點關注預算資金的實際使用情況、財務制度與項目管理制度的落實情況及項目產出計畫完成情況和實現效果等內容,做好底稿記錄。對評判結果較好的指標進行經驗總結,對評判結果偏低的指標進行原因分析並提出解決建議。
(四)績效評價的局限性
水利設施項目社會效益難以直觀判斷,僅能依靠驗收記錄和訪談進行確定,存在不確定性。
三、評價結論和績效分析
(一)評價結論
1.評價結果:本項目評價綜合得分76.2分,等級為“中等”;決策類滿分12分,得6.2分,得分率為51.67%;項目實施類滿分24分,得20分,得分率83.3%;完成類滿分24分,得18分,得分率為75%;效果類滿分40分,得32分,得分率80%。項目總體完成情況良好,基本實現立項目標,但在前期設計、項目管理等方面有待改進。
2.主要績效:除姚市鄉清水河工程尚未完工外,其餘工程均已完工並驗收合格,已完成部分能夠達到保護產業及預防洪澇災害的預期效果。
(二)具體績效分析
1.項目決策環節
1.1項目立項程式嚴密得3.2分。該項目經過論證,該項目沿用單位制定的財務制度,內控制度及項目管理制度,沒有針對該項目細化管理制度。
1.2規劃合理得4分。該項目符合發展實際,但也存在缺乏中長期規劃情況,應全縣統籌按實際情況劃分年度有序解決。
1.3項目目標得0分。並未有設定相應的績效目標。
2.項目實施環節
2.1資金管理得11分。資金使用合規,但該項目沿用單位制定的財務制度,未建立項目財務制度。
2.2業務管理得9分。沿用日常項目管理制度,未針對性制定該項目的管理制度。經了解查看,該項目於20xx年6月24日完工,相關單位竣工驗收時間為20xx年10月13日,未完工。得8分。
3.項目完成
3.1預算執行率得4分,預算資金3481.88萬元,實際到位資金2149萬元,實際支付2149萬元,截止評價時點項目資金的實際支出情況:一標段541萬元;二標段1608萬元。
3.2產出成本3分:成本節約率=(4112-3989)/4112*%100=3%
3.3產出數量4分:提煉5個數量指標,完成度為80%。
3.4產出質量4分:其中一個河段未完工。
3.5產出時效3分:契約於20xx年12月30日簽訂;計畫竣工時間20xx年12月30日。
實際至本次檢查時尚有未完成部分,該單位出具竣工驗收鑑定書時間20xx年6月29日。
4.共性指標
4.1項目的功能性得8分:項目完成部分能夠達到計畫能力並運行良好,延續性達到預期。
5.特性指標
5.1項目效果得24分
完成質量:該項目涉及廟壩清水河、姚市清水河、黃灘小河壩溝、烏木廣子、永勝清溪河、根據實地查看尚有一處並未完工,其餘完工地段達到驗收標準。得8分。
社會效益:已完成部分能夠保護產業及預防洪澇災害。但尚有未完工部分無法評價。得8分。
生態效益:已完成部分能起到保護當地耕地及部分林木的'效果。得4分。
滿意度:周邊民眾對園區滿意度為80%。得4分。滿意度:周邊民眾滿意度為80%。得3.2分。
四、存在的問題和建議。
(一)存在的問題
1.沒有設定明確的績效目標,績效目標的設立有利於項目的精細化管理,對項目的推動及施工進度有一定的助益。
2.項目前期準備不足,因為事前未取得相關用地手續,導致姚市清水河段施工入場拖沓,至今尚未完工。
3.項目合理規劃不足,應全縣統籌按實際情況劃分年度,按輕重緩急有序解決。
4.項目管理相對薄弱,沒有制定相應的項目管理辦法。
(二)建議和改進措施
政策建議:應立足長遠制定大竹縣中小河流整治發展規劃,要充分完善項目前期所有準備工作。
改進措施:按照設計要求,加快姚市清水河段施工進度,保證達到設計效果。
項目績效自評報告 篇20
根據《河池市直財政專項支出績效評價管理暫行辦法的通知》要求,結合我市20xx耕地質量定點監測項目工作進展實際情況,現將20xx年河池市耕地質量定點監測項目實施情況自評如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
(1)立項必要性
通過對耕地質量進行定點、定位的動態監測,準確掌握全市農業投入和種植制度對耕地地力的影響,評估耕地土壤的承載能力,摸清耕地土壤各種元素的豐缺狀況,為開展科學施肥,有針對性地進行農作物布局和品種、農業結構的調整,保護耕地質量,實現農業生產可持續發展提供科學依據。
(2)立項依據
根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關於印發廣西耕地保護責任目標考核辦法)的通知》(桂政辦發〔20xx〕57號)檔案要求,耕地質量保護與提升工作是耕地保護責任目標績效考核內容之一。
2.項目實施情況
(1)立項時間
項目於20xx年1月申報立項。
(2)項目完成情況
項目實施主要對11個市級監測點(續建)進行定點、動態監測。已採集土壤樣品11個,建立11個田間試驗點,下一步將根據化驗數據及田間觀測數據彙編監測點監測報告11份,並依據監測結果組織專家組進行研究,提出了我市耕地質量改良培肥具體措施。
3.經費來源和使用情況
(1)經費來源。項目經費來源於市本級20xx年部門預算,預收經費9萬元。
(2)經費使用情況。我單位於20xx年下半年將監測點建設經費下發至11個縣(區)農業農村局,各縣(區)按項目實施方案要求使用資金,實行專款專用。
(二)項目績效目標
完成11個市級耕地質量監測點定點、動態監測。
二、項目績效評價工作情況
經對照績效考評指標要求,認真查閱監測點建設工作方案、土壤化驗結果及田間試驗觀測記錄等資料,20xx年11個市級耕地質量監測點建設工作正正常開展,待土壤樣品化驗結果出來後組織編制耕地質量監測報告。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
11個耕地質量監測點經費已按時下撥至各建設單位,保障監測工作順利進行。經費投入滿分100分,自評分100分。
(二)過程
嚴格按照國家耕地質量監測點建設規程開展工作,滿分100分,自評分100分。
(三)產出
項目實施共採集土壤樣品11個、化驗132項次,建立11個田間試驗點,進行田間試驗觀測55次。並根據化驗數據及田間觀測數據彙編監測點監測報告11份,根據監測結果組織專家組進行研究,提出了我市耕地質量改良培肥具體措施。滿分100分,自評分100分。
(四)效果
1、社會效益指標。通過對土壤理化性狀和生產能力進行動態監測,分析作物產量與土壤養分消長規律,科學制定施肥措施、有效保護與提升耕地質量水平,為我市實施農業可持續發展提供有力支撐,監測點範圍內配方施肥覆蓋率達100%。
2、生態效益指標。根據監測結果指導農民科學施肥,合理利用耕地,監測點秸稈還田率達100%。
3、可持續影響力。通過進一步加強全市耕地質量監測,更大範圍內帶動縣級建立耕地質量監測點工作,加快我市耕地質量動態監測,逐步健全我市耕地質量監測網路。
4、社會公眾或服務對象滿意度。通過進行宣傳、培訓,對監測區域耕地提出具體改良培肥措施,農業綜合生產能力明顯提升,耕地質量得到明顯改善,農業增產與農民增收顯著,社會公眾對項目實施的滿意度很高。
(五)評價結果和評價結論
全市已完成11個耕地質量監測點建設任務,自評總分為100分,評價等級優秀。
四、經驗總結、存在問題及意見建議
(一)經驗總結
1、政府高度重視,任務按期完成
為確保我市耕地質量建設工作的連續性和有效性,全面貫徹落實自治區耕地質量長期定位監測工作,河池市人民政府和市農業農村局高度重視耕地質量監測工作,並列為年度績效考核的一項重要內容。20xx年4月19日河池市農業農村局辦公室印發了《20xx年河池市耕地質量監測點建設實施方案》,全市繼續保持建設11個市級耕地質量監測點,其中水田監測點8個,旱地3個。各縣(市、區)農業局對此項工作高度重視,並指定縣級土肥站按《方案》要求,實行定人、定責,按時、按質地完成了監測點建設及土壤改良培肥任務。
2、落實專項經費,確保工作開展
耕地質量建設是農業基礎工程的一項長期工作,落實專項經費是做好監測工作的重要前提。經費投入主要用於農戶種植作物的賠產費、田間試驗費、取土化驗費、監測記載交通費等。為切實做好該項工作,我局及時將監測經費下達到各縣(區)農業農村局,並實行專款專用,為按時、按質、按量完成監測工作奠定了基礎。此外,針對各縣(區)土壤障礙因子,指導各縣發展冬種綠肥,增施有機肥,推廣秸稈還田、科學施肥,提高培肥的針對性和科學性,既改良土壤,又培肥地力,增收效果顯著。
3、抓好監測記載,嚴格土壤化驗
為確保監測點資料的準確性及科學性,按照耕地質量監測在技術規程,重點抓好以下幾點工作:一是認真做好監測點的`田間觀測記載、嚴格取樣送檢,並根據監測結果進行總結分析。二是開展田間試驗示範,對比分析空白區和對照區施肥情況和產量情況,提出合理施肥建議。
4、分析障礙因子,提出改良對策
為利用監測資指導面上農業生產,各縣(區)土肥站根據歷年的監測資料進行障礙因子分析,分別總結和提出了本地切實可行的改良培肥措施,為指導農民科學培肥地力,促進農業增產提供了重要依據。
5、及時整理資料,嚴格歸檔管理
建立耕地質量監測資料庫和檔案制度,是一項長期的工作任務。為此,我們要求各縣(區)土肥站做好每個監測點的原始資料歸檔,市級土肥站負責保管各縣上報的檔案資料,並建有年度專櫃檔案盒保存,為今後各級政府提供準確的耕地質量建設預警報告,為指導農民科學施肥、改良土壤提供重要參考。
(二)存在問題
1、監測點數量偏少,代表的耕地面積較小,不能充分反映全市耕地質量狀況。
2、部分縣(區)工作經費未列入同級財政預算,監測工作的連續性不夠穩定。
3、基層農技人員少,項目工作推進壓力大。
(三)意見建議
為保障我市耕地質量安全,提高耕地質量水平,需增加建設耕地質量監測點數量,覆蓋更多耕地土壤種類,以便全面掌握全市耕地質量狀況及提出有效的耕地改良培肥措施,建議市、縣級財政部門把耕地質量監測點項目列入長期性財政預算支出項目,並加大資金投入力度,每個監測點保障經費達1萬元以上,以確保市、縣耕地質量監測點高質量完成。
項目績效自評報告 篇21
一、基本情況
(一)項目概況。
按照“集中治理、全面覆蓋”的工作思路,以保障農民基本生活條件為基礎、以村莊環境整治為重點、以建設宜居鄉村為導向,通過全面實施農村人居環境整治(村級保潔員生活補助)扶貧項目,生態環境和村容村貌明顯改善,全面解決我鎮農村人居環境“髒、亂、差”的問題。由鎮政府負責發放417名村級保潔員生活補貼,投入349.56萬元,改善人居環境,20xx年已完成全部撥付工作。
(二)項目績效目標。
改善人居生態環境,保持村容村貌乾淨整潔,使貧困戶受益。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和範圍。
目的是改善人居生態環境,對象是村級保潔員417人,該項目涉及我鎮14個村1個農場,用於發放村級保潔員生活補貼。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
對項目資金投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價,認為項目總體完成情況良好,項目自評100分。
(三)績效評價工作過程。
按照方案,我鎮根據各村申報情況,對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議後並報相關部門審批。
三、綜合評價情況及評價結論
鎮扶貧辦對其進行全程監督,保證項目公開透明。對扶貧資金使用情況進行全面評估,確保項目實施的真實性、客觀性。
四、項目績效情況
(一)項目決策情況:
組織各村對項目開展申報工作,通過全面摸底排查和實地考查項目可行性,並結合貧困戶自願和貧困戶參與的原則下,及時上報鎮黨委會議研究決定,會議中對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議後並報相關部門審批。
(二)項目過程情況:
農村人居環境整治項目資金349.56萬元,到位率100%,資金已全部用於村級保潔員崗位補貼。
嚴格按照縣委指導以及相關專項資金使用管理檔案的使用要求,資金下達到本鎮財政所後,鎮財政所及時將資金撥付用於該項目工作,使用率100%。
資金使用信息公開和公示制度建設和執行。鎮和村在鎮政府、村部政務公開欄進行公告、公示,確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況。
資金監管制度建設和執行。成立扶貧專項資金檢查領導小組,對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查,對檢查中發現的問題及時制定整改方案並落實整改任務。
鎮財政所為扶貧專項資金建立資金台賬,資金撥付情況一目了然。村賬鎮代理建立專賬,專人負責。
(三)項目產出情況:
涉及14個村委會和1個農場人數417人,該項目已完成,項目共349.56萬元,全部用於村級保潔員崗位補貼。
(四)項目效益情況:
農村人居環境整治項目使貧困戶受益有基本保障,有效保持村容村貌的乾淨整潔,並持續改善人居環境,使受益人口滿意率達到100%。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)加大財政扶持力度,積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制,合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度,根據實際情況及年度目標,適當加大上級財政對貧困戶的扶持力度。
(二)最佳化資金分配,提高使用效益。一是以脫貧工作計畫為基礎,最佳化資金分配,保證每個村年度扶貧工作穩步有序推進。二是統籌管理扶貧資金,提高資金使用效率。整合各種扶貧資金,依照扶貧規劃,有步驟、分階段、保重點,確定項目推進實施的優先順序,資金投放時間安排與橫向調配,以足項、足額地保障扶貧項目推進所需資金,全力提升扶貧資金使用效率。
(三)扶貧先扶志,扶貧必扶智。一是要從思想上教育引導他們,幫助他們轉變思想,激發他們通過勤奮勞動走向富裕。二是根據自身情況正確引導學習技術技能培訓,有一技之長可激發內心動力.
(四)健全資金管理,規範使用支出。一是根據項目實際情況,合理制定資金撥付制度。二是健全專賬管理,明確資金來源和用途。建議按資金用途在專賬科目下設明細科目,並註明資金來源,真正做到專款專用。三是建立資金台賬,明晰資金支出。一方面財務人員對資金流向更加清晰,查找更加方便,另一方面也便於對資金的監管檢查。
項目績效自評報告 篇22
績效報告是項目資金使用單位對項目資金使用過程中的方方面面進行的總結和匯報,是自我評價的性質。據《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預【20__】285號)第二十八條,績效報告應包括:
一、基本概況。
包括預算部門職能、事業發展規劃、預決算情況、項目立項依據等(項目單位基本情況)。
二、項目年度預算績效目標
績效目標指向明確,符合各發展規劃,與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關。從數量、質量、成本和時效等方面進行細化,儘可能定量表述。目標合理可行,制定經調查研究科學論證,符合實際。
三、管理措施及組織實施情況
(一)、項目資金使用及管理情況
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析:資金籌措到位情況;
2、項目資金實際使用情況分析:項目資金構成,各類資金投入情況,資金到位及時性;
3、項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析:資金撥付程式、使用程式合規性。
(二)、項目組織實施情況
1、項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析:對資金使用單位分析,包括項目實施全程、前期招標、中期績效目標的調整、後期竣工驗收的完善等等;
2、項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析:項目單位資金使用合規性及財政預算部門監督管理情況等等。
四、總結項目績效目標完成情況
(一)、項目績效目標完成情況分析。項目支出後實際情況與申報的績效目標對比,從經濟性、效率性、有效性、可持續性等方面進行量化,具體分析;
(二)、項目績效目標未完成原因分析。包括資金未到位情況、績效目標未完成情況等原因。
五、其他需要說明的問題
(一)、後續工作計畫:對項目資金形成的資產如何使其發揮長遠效應的制度等方面;
(二)、主要經驗及做法、存在問題和建議:包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等,對各項工作進行公正的自評;
(三)、其他。
六、項目評價工作情況
包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。
項目績效自評報告 篇23
一、項目概況
(一)項目單位基本情況。
瓊中縣市場監督管理局屬於行政單位,負責全縣市場綜合監督管理,規範和維護市場秩序:負責市場主體統一登記註冊、產品質量安全監督管理、特種設備安全監督管理、食品安全監督管理綜合協調、食品質量安全監督管理、計量監督管理、全縣藥品(含中藥、民族藥)、醫療器械和化妝品安全監督管理、全縣藥品、醫療器械和化妝品質量管理、全縣商標、專利、原產地地理標誌等領域的智慧財產權保護、推進信用體系建設和誠信宣傳等工作。20xx年現有編制82人,年末實有在職人數108人。聘用人員共26人,年末人數6人。
(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。
根據《地理標誌運用促進工程實施方案》“國知辦發運字〔20xx〕26號”的通知,修訂“瓊中綠橙”地理標誌保護產品地方標準,規範瓊中綠橙品牌體系;“瓊中綠橙”地理標誌運用實施方案、產業規劃設計及政策擬定;組織企業、合作社、農戶參加“瓊中綠橙”生產、銷售等專項培訓班,提升從業人員各項技能,最佳化產業從業者結構;與全國性媒體平台共建“瓊中綠橙”公共品牌媒體視窗/專欄,開展宣傳普及地理標誌知識,擴大地理標誌社會認知、提升地理標誌品牌影響力。對標企業的本期目標舉辦4期“瓊中綠橙”生產、銷售等專項培訓班,經費用於完成“瓊中綠橙”地理標誌運用實施方案、產業規劃設計及政策擬定,修訂“瓊中綠橙”地理標誌保護產品地方標準,資料收集、分析及調研,撰寫實施方案、設計產業規劃、提出政策建議,與全國性媒體平台共建“瓊中綠橙”公共品牌媒體視窗/專欄建設費用等,以加強瓊中地理標誌產品宣傳推廣度,保護度。
(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。
為進一步做好我省標準化試點示範創建和對標達標專項提升 工作,根據《海南省市場監督管理局關於申報 20xx 年第二批省級 標準化試點示範項目的通知》《國家標準化管理委員會關於下達 第二批參與“百城千業萬企對標達標提升專項行動”城市名單的 通知》的要求及《海南省標準化試點示範項目建設管理辦法(試 行)》有關規定,分別經各市縣市場監管局推薦、專家立項評審和局黨組會議研究,確定 20xx 年省級第二批標準化試點示範項目和對標達標專項行動試點。海南瓊中大地農業發展有限公司的海南省特色農產品生產(竹狸養殖)標準化示範區項目為瓊中縣行動試點項目,海南省市場監督管理局補助經費7萬元,根據瓊市監標〔20xx〕8 號檔案要求,項目所在地應積極落實不低於 1:1 的配套經費,用於對企業的補助。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。
20xx年,財政預算瓊中綠橙地理標誌運用促進工程項目經費10.70萬元,資金到位率100%
(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。
截止20xx年12月31日已使用10.70萬元,支出率100%。用於對企業補助的配套經費。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。
本項目資金管理狀況良好,具體為:承擔單位的財務管理制度健全,執行嚴格有效:實際發生支出的會計核算真實、準確、規範,各種會計核算資料完整;資金的使用合規合法,實際支出與預算批覆的用途相符,符合有關財經制度及管理辦法的相關規定,未發現違反財經紀律與財務規定等現象的發生。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。
本項日嚴格按照有關規定組織實施。對項目經費使用建立了嚴格的管理制度,做到實施前有審批,實施後有審查,確保資金使用透明,符合財務管理規定。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。
項目建設前明確規定了建設經費的使用管理制度、項目建設的實施計畫、實施過程中進行日常檢查監督管理、實施完畢後驗收工作,資金支付按照相關財務管理制度執行。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析。
1.項目的經濟性分析。
(1)項目成本(預算)控制情況;
本項目資金管理狀況良好,具體為:承擔單位的財務管理制度健全,執行嚴格有效:實際發生支出的會計核算真實、準確、規範,各種會計核算資料完整:資金的使用合規合法,實際支出與預算批覆的用途相符,符合有關財經制度及管理辦法的相關規定,未發現違反財經紀律與財務規定等現象的發生。財務部門制定的經費使用細則,對每筆經費定出嚴格按照經費使用細則執行,確保經費合理支出。
(2)項目成本(預算)節約情況。
將資金的管理制度落實到項目建設的全過程,要求在實施目前有詳細的經費預算,進行成本控制,杜絕在建設過程中在需要追加資金的情況發生。
2.項目的效率性分析。
(1)項目的實施進度;
根據建設資金到位的情況,按照年初計畫,已如期完成了項目建設。
(3)項目完成質量。
經驗收,本項目完成質量良好,已完成的項目建設達到預期效果,符合項目建設方案的要求。
3.項目的效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
本項目已完成預期目標:企業舉辦4期“瓊中綠橙”生產、銷售等專項培訓班,經費用於完成“瓊中綠橙”地理標誌運用實施方案、產業規劃設計及政策擬定,修訂“瓊中綠橙”地理標誌保護產品地方標準,資料收集、分析及調研,撰寫實施方案、設計產業規劃、提出政策建議,與全國性媒體平台共建“瓊中綠橙”公共品牌媒體視窗/專欄建設費用等,加強了瓊中地理標誌產品宣傳推廣度。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
推動瓊中產品資源優勢轉化為產業優勢、品牌優勢和經濟優勢,助推地方區域經濟發展。
4.項目的可持續性分析。
主要是對項目完成後,後續政策、重新資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(一)項目發起的背景
海南瓊中大地農業發展有限公司20xx年前主要致力於竹狸馴化繁殖到標準化、產業化的發展,是海南當年唯一具有本地優良竹狸品種,繁育能力和規模化生產能力的行業龍頭企業。受疫情影響,20xx年9月份開始帶領竹狸養殖戶投入特色五腳豬產業創新發展,順利實現養殖轉型。“瓊中竹狸產銷協會”變更為“瓊中黎族苗族自治縣農民五腳豬產業協會”。
(二)項目發起的可行性
一是公司以協會+合作社+農戶(貧困戶)的模式,已帶動貧困戶740戶2881人、低保戶56戶77人,20xx年分紅13.992萬、20xx年分紅達到29.832萬。
二是公司以協會+高校合作模式,目前瓊中農民五腳豬產業協會聯合海南省農業科學院畜牧獸醫研究所、華南農業大學獸醫學院、海南大學生命與藥學院,建立可有效保存五指山腳豬種源保種場。通過定期交流從而給瓊中五腳豬產業發展帶來最基礎的養殖標準,以便瓊中五腳豬養殖地方標準的編制。同時,共同培養高素質實用性人才。
三是公司在五腳豬養殖上突破了傳統的“養和售”方式,逐漸向可持續的產業鏈及文化發展模式上發展,且聯合農民五腳豬產業協會並進在扶貧致富大道上,會越來越來好,會成為瓊中的一片綠葉,造福百姓的諾亞方舟
(三)項目運營的價值和意義
瓊中五腳豬養殖規範管理標準化生產,使得產量明顯增加,由原來的一頭五腳豬母豬一年2胎增產到2.5胎,因此受益隨著提高、提高20%,從中用標準化飼養的五腳豬肉質品質大幅度提高,受廣大消費者的喜愛,價格也由原來的每斤40元、提高到每斤65元、增加了養殖戶的收入從而也增加了養殖五腳豬的信心!使得瓊中五腳豬產業在鄉村振興中起到產業振興帶動一方農民增收,促進農業增效、服務地方經濟發展。
五、綜合評價情況及評價結論
綜合評價情況為100分,較好的完成預定設定的項目績效目標,產出指標以及成效指標得到較好的效益。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
建立全縣專業人才庫,充分利用專業服務機構的技術能力,推進瓊中五腳豬品牌運用、保護和品牌建設發展。
七、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計畫等。
無特別需要說明的內容。