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內部審計具體準則第24號----內部審計機構的管理
內部審計具體準則第22號----內部審計的獨立性與客觀性
內部審計具體準則第23號----內部審計機構與董事會或最高管理層的關係
內部審計具體準則第21號----內部審計的控制自我評估法
內部審計具體準則第20號--人際關係
內部審計具體準則第19號-內部審計質量控制
內部審計具體準則第18號——審計抽樣
內部審計具體準則第17號――重要性與審計風險
內部審計具體準則第16號——風險管理審計
內部審計具體準則第14號──利用外部專家服務
內部審計具體準則第13號──評價外部審計工作質量
內部審計具體準則第11號--結果溝通
內部審計具體準則第9號——內部審計督導
內部審計具體準則第10號—內部審計與外部審計的協調
內部審計具體準則第8號——後續審計
內部審計具體準則第7號——審計報告
內部審計具體準則第6號——舞弊的預防、檢查與報告
內部審計具體準則第5號——內部控制審計
內部審計具體準則第4號——審計工作底稿
內部審計具體準則第2號——審計通知書
內部審計具體準則第3號——審計證據
國際審計準則——AU8003節指導審計工作的基本原則
國際審計準則——AU8004節計畫
內部審計具體準則第1號——審計計畫
內部審計基本準則
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