審計經理求職簡歷範文

個人基本信息

姓名: -

目前所在: 廣州 年齡: 28

戶口所在: 湖南 婚姻狀況: 未婚

民族: 漢族 身高: 172 cm

體重: 60 kg

我的特長:

意向職位: 財務/審(統)計類-註冊審計師

財務/審(統)計類-審計經理/主管

財務/審(統)計類-審計專員/助理

尋求職位: 經理、 主管

教育經歷

19**-09 ~ 19**-11 **廣播電視大學 行政管理 大專

培訓經歷

20**-09 ~ 20**-09 **學校 生產經營單位評分經營管理者安全生產培訓 安全生產培訓合格證書

20**-05 ~ 20**-09 **電大 會計基礎理論 會計證

**公司 (20**-11 ~ 20**-08)

公司性質: 外資企業 行業類別: 原材料及加工

擔任職位: 審計經理 崗位類別: 審計經理/主管

工作描述: 1.在總經理的領導下,主持內部審計部的日常工作;

2.完善內審工作規章制度、審計工作流程;

3.擬定年度審計工作計畫,確定各類審計事項,報總經理批准後組織實施;

4.審核審計工作方案,並對審計方案提出指導性意見;

5.實施內部各類審計事項,安排審計項目,指定項目負責人、實施時間;

6.負責與高層管理確認審計報告,協調審計工作關係

7.指導下屬的日常工作,督促下屬的工作進度,並對下屬工作中碰到的關鍵性問題提出指導性解決意見;

8.覆核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

9.組織開展財務審計、海關風險審計、採購審計等內部控制項目審計;

10.負責向公司領導匯報本部門工作,完成公司領導交辦的其他工作任務。

離職原因: 組織目標分散,管理不統一,條塊分割

**公司 (20**-01 ~ 20**-10)

公司性質: 外資企業 行業類別: 紡織品業(服飾、鞋類、家紡用品…)

擔任職位: 財務經理 崗位類別: 財務主管/經理

工作描述: 1.全面負責公司財務會計工作;

2.完善財務管理措施並督促實施;

3.提取和利用會計信息資料,參與經營決策,為領導經營預測提供依據;

4.分析公司財務狀況,為管理層提供決策、管理依據;

5.覆核各帳目,確保各科目餘額準確無誤;

6.控制各項費用報銷、業務支出,審定每月的工資、獎金髮放;

7.審核公司免抵退資料,保證按時納稅;

8.審核公司財務會計報表;

9.督促本部門各崗位的工作;

離職原因: 行業形勢嚴峻

**公司 (19**-07 ~ 20**-10)

公司性質: 國有企業 行業類別: 石油、化工、地質

擔任職位: 生產調度/行政幹事 崗位類別: 化工技術套用

工作描述: 1.根據生產部的生產計畫,組織安排輪班生產,確保按期完成生產任務;

2.協調各車間班組的生產,使各部門生產相互配合、協調統一;

3.巡查輪班各車間生產狀況,內容包括各崗位安全生產、隱患排查、勞動紀律;

4.對當班生產進行總結,並將當日輪班的生產狀況、產量等上報生產部;

5.分管行政後勤及職工福利的採購、發放工作。

離職原因: 國有企業慣有的弊端,個人能力難以發揮。

項目經驗

財務專項審計 (20**-09 ~ 20**-10)

擔任職位: 審計部主管

項目描述: 20**年9月,按照董事會指示,組織審計小組對子公司財務進行專項審計。審計中,通過廣泛、全面地收集歸檔資料及出納的工作記錄,認真審核每一張憑證、每一筆往來,並與貨幣收支進行逐筆核對。通過認真的工作,審計發現:公司在模具管理上存在嚴重隱患,模具的應收款資料不全;一筆250萬現金收款未進入公司帳戶。進一步的審核,從出納的遺留的電子文檔與現金日記帳的比較中發現:某高級管理的個人帳戶與公司資金往來密切,但帳簿上並無該帳戶與公司的往來的任何記載。

審計報告如實反映了審計發現,並提出改善措施:

1.追究高管、財務經理和出納違規責任;

2.調整責任人工作崗位;

3.杜絕使用未經董事會批准的銀行帳戶;

4.業務資金往來一律通過銀行結算,特殊情況需使用現金的,必須進行審批;

5.設定現金使用的審批許可權

責任描述: 1.與董事會溝通,全面了解審計目標;

2.制定審計方案和實施;

3.合理組織,分工明確,全面把握審計工作與進度;

4.分析、判斷,確認審計發現;

5.撰寫審計報告

技能專長

專業職稱: 經濟師資格

計算機水平: 中級

計算機詳細技能: 熟練使用word/excel,mrp2

技能專長: 1.具有財務管理和內部審計工作經驗;

2.有著財務分析經驗;

3.負責組織企業集團的內部審計,能獨立開展企業財務審計、海關風險審計、採購審計等

4.思維清晰、邏輯嚴謹,具有良好的分析、編撰審計報告能力;

語言能力

國語: 流利 粵語: 較差

英語水平: 口語一般

英語: 一般

求職意向

發展方向: 企業內部審計是組織內部建立的對企業經營管理進行獨立的審查和評價活動,對企業管理起著監督、制約、防患、參謀和建設性的作用。近年來,隨著國家企業改制和公司治理的不斷完善以及與國際接軌的多種外部因素,推進了企業內部審計工作的快速發展。為引導和保持企業的健康發展,需要加強和完善企業內篰管控,充分發揮審計部門在內部管理、風險控制、經濟效益審計和價格審計等方面的作用,以增強企業價值、改善企業風險管理、控制和管理過程的有效性,幫助企業實現經營目標。

本人性格沉穩,有著客觀、公正、恰當的價值觀,較好地把握事務的原則性和具體情況靈活性的“度”;

從事過生產、行政、財務、審計等工作,積攢了較為豐富的實踐管理經驗,為開展審計工作打下了堅實基礎。

希望能在新的工作環境中,為企業提供更富價值的服務,為企業的健康發展儘自己綿簿之力。

其他要求:

自身情況

自我評價: 1.從事過生產、行政、財務、審計等工作,積攢了較為豐富的實踐管理經驗,為開展審計工作奠定基礎。

2.良好的品性和職業操守,誠實守信,“受人之託,忠人之事”;

3.較強的環境適應能力和學習意識

4.客觀、公正、恰當的價值觀,較好地把握審計原則和實際操作靈活性的“度”;

興趣愛好: 桌球、游泳、跑步

獲獎獎勵

升職 20**-01-26

相關證書

專業技術資格證書(021858) 19**-12-31

專業技術資格證書 19**-12-31

福建廣播電視大學畢業證((92)證畢字第***號) 19**-11-26

會計從業資格證(***) 20**-06-02

駕駛證 20**-08-17

證券從業資格證 20**-11-28