藥房自查自糾整改報告

時間:2023-09-12

藥房自查自糾整改報告【四篇】

【一】

xx縣食品藥品監督管理局:

xx縣xx醫院,按照以往慣例和上級要求,現將20xx年自查自糾報告匯報如下:

1、依法經營,在醒目位置懸掛證照,並按規定接受年檢。

2、嚴格按照經營範圍,依法經營。

3、依照相關標準,已制定一整套藥品質量管理制度,嚴格執行規章制度,定期檢查。

4、已設立醫院負責人,並負責處方的審核,從事藥品經營管理,保管,養護;醫院全體員工,都進行健康檢查,並建立健康檔案,要求憑處方銷售的藥品,按處方銷售和登記。

5、醫院藥房寬敞明亮,清潔衛生,用於銷售藥品的陳列,溫控,調配設備齊全,在用的劑量,器具按規定檢測合格。

6、已建立首營品種和首營企業檔案,從合法企業進貨,並簽訂了有明確質量保障條款的協定書,購進發票完整。

7、購進的藥品,嚴格按照規定逐一驗收,並建立真實完整的藥品購進驗收記錄。

8、藥品儲存按要求分類陳列和陳放,處方藥和非處方藥、內用藥和外用藥、藥品和非藥品,都逐一分開存放。

9、經常組織員工開展業務及法規知識學習,並有記錄

10、工作人員著裝整齊,佩戴服務卡,做到文明熱情周到的服務。

不足之處:

1、藥房針劑散亂

2、藥庫的整體沒有完善整改之處:

我院將在縣食品藥品監督局的大力支持下用一個月的時間整改好。讓每個患者吃上安全有效放心的藥。

【二】

藥學的職業活動涉及公眾的健康和生命,社會對藥學職業活動的期望中的一部分逐漸形成為廣泛的各種控制,這些控制一部分形成社會法規,一部分形成藥學職業道德準則。

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藥房自查自糾整改報告

【一】

xx縣食品藥品監督管理局:

xx縣xx醫院,按照以往慣例和上級要求,現將20xx年自查自糾報告匯報如下:

1、依法經營,在醒目位置懸掛證照,並按規定接受年檢。

2、嚴格按照經營範圍,依法經營。

3、依照相關標準,已制定一整套藥品質量管理制度,嚴格執行規章制度,定期檢查。

4、已設立醫院負責人,並負責處方的審核,從事藥品經營管理,保管,養護;醫院全體員工,都進行健康檢查,並建立健康檔案,要求憑處方銷售的藥品,按處方銷售和登記。

5、醫院藥房寬敞明亮,清潔衛生,用於銷售藥品的陳列,溫控,調配設備齊全,在用的劑量,器具按規定檢測合格。

6、已建立首營品種和首營企業檔案,從合法企業進貨,並簽訂了有明確質量保障條款的協定書,購進發票完整。

7、購進的藥品,嚴格按照規定逐一驗收,並建立真實完整的藥品購進驗收記錄。

8、藥品儲存按要求分類陳列和陳放,處方藥和非處方藥、內用藥和外用藥、藥品和非藥品,都逐一分開存放。

9、經常組織員工開展業務及法規知識學習,並有記錄

10、工作人員著裝整齊,佩戴服務卡,做到文明熱情周到的服務。

不足之處:

1、藥房針劑散亂

2、藥庫的整體沒有完善整改之處:

我院將在縣食品藥品監督局的大力支持下用一個月的時間整改好。讓每個患者吃上安全有效放心的藥。

【二】

藥學的職業活動涉及公眾的健康和生命,社會對藥學職業活動的期望中的一部分逐漸形成為廣泛的各種控制,這些控制一部分形成社會法規,一部分形成藥學職業道德準則。

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財務審計 教育整改 藥房自查自糾整改報告

【財務審計整改報告範文】

自收到山亭區審計局對我鎮《任**鎮黨委書記期間經濟責任審計的報告》後,主要領導和財務人員認真檢討了我鎮在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮在執行財經法規方面是嚴格的,但在“預(決)算執行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規去做的現象。鎮主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視,立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審並以積極的態度加以整改,將整改情況匯報如下:

針對存在的具體問題逐一整改。

一、對於在預(決)算執行存在的問題,我們做了認真細緻的分析,存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目;擠占截留的村級轉移支付已列明計畫,並逐步按計畫撥付到位;通過鎮經委向納稅人支付的扶持款,今後不在支付;對專項資金已單獨核算,今後不在擠占挪用或直接彌補經費的不足;對農業稅收的征繳,今後按稅法規定的科目,按時足額上繳。

二、對於財務管理及內部控制制度存在的問題,也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理,把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查,公務借款,基本收回,並以做了帳務處理,個人借款以下了催款通知書,限期收回;對業務費已建立了開支制度,今後業務費嚴格執行開支制度,特別是從嚴掌握業務招待費的開支;固定資產已按照《行政事業單位財務規則》健全了固定資產帳簿,並把已有的固定資產登記入帳;加強完善了內部控制制度,杜絕不合理開支;應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。

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單位自查自糾整改報告集錦(精選22篇)

單位自查自糾整改報告集錦 篇1

一、徵求到的主要意見和建議

1、招商引資工作要與"三個集中"密切結合,宜工則工,宜農則農,不能為了引資而在園區外建設,浪費土地。

2、進一步加大招商引資力度,加強對招商引資政策的宣傳

3、加大對外來投資企業和外貿出口企業的政策扶持和保護力度。

4、加強外經貿法律法規和招商引資實務培訓。

二、採取的主要整改措施

1、 按照鞏義市總體發展規劃,重點推介高科技項目,變招商引資為招商選資。

2、依託我市產業優勢,發展循環經濟,以園區為招商引資平台,注重可持續發展,實現產業集聚,強力對外推介。

3、強化招商引資基礎工作,建立和完善招商引資項目庫、外來投資客商信息庫、鞏義籍在外創業人士信息庫,實現動態管理。

4、不斷創新招商方式,大力開展項目招商、網上招商、領導招商、資源招商、專業招商、上門招商、園區招商,充分利用我市駐京、津、滬、杭和深圳五個辦事處的平台作用,實施駐外招商。

5、強力推進以商招商,探索委託招商。

6、加強項目跟蹤,建立簽約項目定期督察制度,全程貼身服務,提高項目的契約履約率、資金到位率、開工投產率。

7、認真落實招商引資政策,完善招商引資激勵機制,充分調動全市各部門和各企業的招商積極性;積極組織參加國家、省、鄭州市舉辦的各類招商引資活動,重點組織好下半年的"廣東經濟技術合作項目洽談會"、"廈門第九屆中國投資貿易洽談會"等9項大型招商活動。

8、印製鞏義投資指南、對外經濟技術合作項目庫,大力對外宣傳。

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醫生不合理用藥自查自糾整改報告(精選20篇)

醫生不合理用藥自查自糾整改報告 篇1

為貫徹落實我區人社局《關於開展醫療工傷生育保險定點服務機構專項檢查的通知》永人社發(20xx)131號檔案精神,根據市醫保處關於對基本醫療保險定點醫療機構進行檢查的要求,我院高度重視,認真布置,落實到位。由院長牽頭,醫務科具體負責,在全院範圍內開展了一次專項檢查,現將自查情況匯報如下:

一、醫療保險基礎管理:

1、本院有分管領導和相關人員組成的基本醫療保險管理組織,並有專人具體負責基本醫療保險日常管理工作。

2、各項基本醫療保險制度健全,相關醫保管理資料具全,並按規範管理存檔。

3、醫保管理小組定期組織人員分析醫保享受人員各種醫療費用使用情況,如發現問題及時給予解決,在不定期的醫保管理情況抽查中如有違規行為及時糾正並立即改正。

4、醫保管理小組人員積極配合縣醫保中心對醫療服務價格和藥品費用的監督、審核、及時提供需要查閱的醫療檔案和有關資料。

二、醫療保險業務管理:

1、嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定,嚴格執行醫保用藥審批制度。

2、基本達到按基本醫療保險目錄所要求的.藥品備藥率。

3、抽查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況都按規定執行。

4、嚴格執行基本醫療保險診療項目管理規定。

5、嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。

三、醫療保險費用控制:

1、嚴格執行醫療收費標準和醫療保險限額規定。

2、門診人均費用低於醫保病人藥品比例控制的範疇。

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食堂自查自糾整改報告範文(精選19篇)

食堂自查自糾整改報告範文 篇1

為加強學校食堂管理,提高食品安全衛生意識,努力辦好放心食堂,我校通過強化制度建設、加強食堂管理人員和作業人員培訓、嚴把食品採購和加工關,認真落實食品留樣、索證索票、定期消毒和三防措施,注重過程和細節,確保落實到位,取得了一定成效。

我校食堂食品安全衛生工作領導小組對學校的食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查,並認真進行整改,現將自查整改情況報告如下:

1、組織制度建設

學校成立以校長

從業人員操作時,能按要求穿戴工作服,接觸食物前按要求洗手消毒。食品製作環境整潔,硬體設施良好。食品添加劑符合國家規定,有專人採購、保管。

2、整改措施

為有效的控制學校食物中毒事件發生,做好各類事故隱患監控,切實保障學校師生員工健康安全。我們從以下幾個方面進行了整改:

1、對食品質檢證明批次不符的情況,當時已責成供應商重新提供了同批次號的質檢證明。

2、重新添加、安裝了防鼠設施。

3、對所有從業人員重新辦理的健康證進行了掛牌公示。

4、與區食品藥品監督局協商儘快取證。

今後,我校將加大宣傳教育力度,增強學生的食品衛生、安全意識。學校食堂要通過習會、知識講座等多種形式加大教育力度,使食品衛生安全方面的知識深入人心,自覺抵制假冒、偽劣產品,維護自身健康。同時,也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。不斷提高安全衛生意識,提高工作技能和飯菜質量,使學校後勤管理水平和服務質量在新學期有大幅度的提高。

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檔案自查自糾整改報告(精選3篇)

檔案自查自糾整改報告 篇1

20xx年8月15日至9月20日,根據省公司辦公室轉發《檔案工作考核評價辦法》通知的要求,xx單位結合實際情況,按照考核評價辦法中的考核內容及具體考評項目認真組織了檔案管理自評整改工作。現將自查整改情況匯報如下:

一、機構與組織管理:

1、進一步健全了組織,xx單位把檔案工作作為一項重要的內容列入單位年度工作計畫,明確分管領導;

建立了以辦公室為核心,各部門、各項目專兼職檔案人員為基礎的檔案管理工作網路。除人事檔案外各門類檔案實現了集中統一管理。

2、在管理措施上,組織全體專兼職檔案管理人員認真學習《檔案法》及有關資料,制定檔案管理相關制度,同時還加強對各部室檔案材料的收集、整理、歸檔工作指導,從制度上、措施上有效地保證了檔案工作地順利開展。

二、檔案基礎設施情況:

因xx單位辦公用房條件有限,檔案室現有辦公用房2間,配備了辦公桌椅、電腦等基本的辦公設施。今年根據檔案管理的實際需要,xx單位在經費十分緊張的情況下,為檔案室配置了去濕機、溫濕度計、複印機、掃瞄器等設備,基本滿足了檔案室防火、防蟲、防盜、防鼠、防潮、防強光、防霉變等七防的要求。

三、檔案制度建設情況:

建立健全檔案管理制度,強化檔案管理工作。為使xx單位檔案管理工作逐步走向制度化、規範化、科學化,結合實際情況,xx單位建立健全和完善了檔案管理的一整套制度。同時建立了各種檢索體系,編制了總目錄、分類目錄、卷內目錄、案卷目錄等。制定了保密管理制度、庫房管理制度、歸檔制度、借閱制度、鑑定及消毀制度,為檔案工作進入科學規範的管理創造了有利條件。

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食堂自查自糾整改報告(精選18篇)

食堂自查自糾整改報告 篇1

為加強學校食堂管理,提高食品安全衛生意識,努力辦好放心食堂,我校通過強化制度建設、加強食堂管理人員和作業人員培訓、嚴把食品採購和加工關,認真落實食品留樣、索證索票、定期消毒和三防措施,注重過程和細節,確保落實到位,取得了一定成效。

我校食堂食品安全衛生工作領導小組對學校的食堂衛生工作展開了全面、認真的自檢自查,並認真進行整改,現將自查整改情況報告如下:

1、組織制度建設

學校成立以校長

從業人員操作時,能按要求穿戴工作服,接觸食物前按要求洗手消毒。食品製作環境整潔,硬體設施良好。食品添加劑符合國家規定,有專人採購、保管。

2、整改措施

為有效的控制學校食物中毒事件發生,做好各類事故隱患監控,切實保障學校師生員工健康安全。我們從以下幾個方面進行了整改:

1、對食品質檢證明批次不符的情況,當時已責成供應商重新提供了同批次號的質檢證明。

2、重新添加、安裝了防鼠設施。

3、對所有從業人員重新辦理的健康證進行了掛牌公示。

4、與區食品藥品監督局協商儘快取證。

今後,我校將加大宣傳教育力度,增強學生的食品衛生、安全意識。學校食堂要通過習會、知識講座等多種形式加大教育力度,使食品衛生安全方面的知識深入人心,自覺抵制假冒、偽劣產品,維護自身健康。同時,也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛生法》進行操作營業。不斷提高安全衛生意識,提高工作技能和飯菜質量,使學校後勤管理水平和服務質量在新學期有大幅度的提高。

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企業安全生產自查自糾整改報告(精選3篇)

企業安全生產自查自糾整改報告 篇1

中房地產擬向溫州德欣投資有限公司非公開發行A股股票。根據《國務院關於促進節約集約用地的通知》(以下簡稱“國發3號文”)、《國務院關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(以下簡稱“國發[20xx]10號文”)和《國務院辦公廳關於繼續做好房地產市場調控工作的通知》(以下簡稱“國辦發[20xx]17號文”)等國務院房地產調控政策的相關規定,以及證監會於20xx年1月發布的《證監會調整上市公司再融資、併購重組涉及房地產業務監管政策》關於涉及房地產業務上市公司再融資的有關要求,中房地產對項目公司在報告期內的房地產業務開展情況進行了自查,並出具本專項自查報告。

就本次房地產業務專項自查,本公司查閱了納入自查範圍內項目的相關檔案,包括但不限於土地成交確認書、土地出讓契約及其補充契約、土地出讓金繳納憑證、土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建築工程施工許可證、預售許可證、竣工驗收備案表、商品房預(銷)售檔案、房源公開檔案、商品房價格備案檔案等,查詢了中華人民共和國國土資源部、中華人民共和國住房和城鄉建設部、項目公司所在地國土資源管理部門、房屋管理部門等政府部門站上關於土地、商品房銷售違法案件的公示信息,並就有關事項向項目公司及其高級管理人員進行了必要的詢問、討論。現將自查情況匯報如下:

一、專項自查的公司範圍

報告期內,公司及其合併報表範圍內涉及房地產開發項目的項目公司共8家,

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財務人員自查自糾整改報告(精選15篇)

財務人員自查自糾整改報告 篇1

根據《分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織分行營業部、支行、支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,營業部、支行、支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構於2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規範。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

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