印章管理自查報告

時間:2024-01-31

印章管理自查報告十篇

印章管理自查報告 篇1

根據《利津縣機構編制委員會辦公室關於創建事業單位印章管理示範單位的實施意見》的檔案精神,為有效防範因印章管理不善引發案件風險。我校對本校印章的使用、保管情況進行了一次自查,想將有關情況匯報如下:

一、加強組織領導,確保自查工作順利開展。

我校成立了以校長為組長,為副組長的“印章管理及使用自查領導小組”。

根據山東省人民政府《關於加強事業單位監督管理的意見》(魯政發號)、山東省機構編制委員會辦公室山東省公安廳《關於印發的通知》(魯編辦發號)和省、市、縣有關檔案精神,對照《創建事業單位印章管理示範單位檢查考核評分標準》,對我校印章管理使用情況進行自查。

二、印章管理制度健全,為防範風險提供了有力的保障。

為使學校公章管理規範化、制度化,保證公章的權威性和嚴肅性,明確公章的使用許可權和範圍,嚴格事務審批程式,規範用印行為,提高服務質量和辦事效率。

根據上級有關規定,結合學校實際,制定了《利津縣鹽窩鎮北嶺中學印章使用管理制度》。對印章的.刻制、管理和使用提出了明確的要求,對印章的操作程式、管理責任、監督檢查及違規處理等進行了全面、系統的規範。

三、印章管理使用規範,杜絕了隱患風險的發生。

1、印章的規格、式樣符合印章管理的相關規定,印章是由利津縣公安局統一監督刻制的。

印章名稱與縣事業單位監管機關登記的事業單位法定名稱相一致,文字登記的事業單位法定名稱相一致。文字是國務院公布的簡化漢字,字型為宋體。

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最新印章管理自查報告範文(通用16篇)

最新印章管理自查報告範文 篇1

為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防範風險。近日,總行根據上級相關檔案要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規範了印章管理,進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

一、相互檢查交流,共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組於20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查,採取聽取匯報、現場查看、調閱台賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規範用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。

二、嚴格執行制度,定期進行自查。通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨於規範,用印環節操作性風險得到了較好的控制。

三、加強集中管理,有效防範風險。從這次檢查情況看,總行根據上級行的統一部署並結合本行實際情況,自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防範了印章使用風險。

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關於印章管理自查報告範文(精選18篇)

關於印章管理自查報告範文 篇1

根據《利津縣機構編制委員會辦公室關於創建事業單位印章管理示範單位的實施意見》的檔案精神,為有效防範因印章管理不善引發案件風險。我校對本校印章的使用、保管情況進行了一次自查,想將有關情況匯報如下:

一、加強組織領導,確保自查工作順利開展。

我校成立了以校長為組長,為副組長的“印章管理及使用自查領導小組”。

根據山東省人民政府《關於加強事業單位監督管理的意見》(魯政發號)、山東省機構編制委員會辦公室山東省公安廳《關於印發的通知》(魯編辦發號)和省、市、縣有關檔案精神,對照《創建事業單位印章管理示範單位檢查考核評分標準》,對我校印章管理使用情況進行自查。

二、印章管理制度健全,為防範風險提供了有力的保障。

為使學校公章管理規範化、制度化,保證公章的權威性和嚴肅性,明確公章的使用許可權和範圍,嚴格事務審批程式,規範用印行為,提高服務質量和辦事效率。

根據上級有關規定,結合學校實際,制定了《利津縣鹽窩鎮北嶺中學印章使用管理制度》。對印章的.刻制、管理和使用提出了明確的要求,對印章的操作程式、管理責任、監督檢查及違規處理等進行了全面、系統的規範。

三、印章管理使用規範,杜絕了隱患風險的發生。

1、印章的規格、式樣符合印章管理的相關規定,印章是由利津縣公安局統一監督刻制的。

印章名稱與縣事業單位監管機關登記的事業單位法定名稱相一致,文字登記的事業單位法定名稱相一致。文字是國務院公布的簡化漢字,字型為宋體。

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印章管理自查報告(精選3篇)

印章管理自查報告 篇1

為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防範風險。近日,總行根據上級相關檔案要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規範了印章管理,進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

一、相互檢查交流,共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組於20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查,採取聽取匯報、現場查看、調閱台賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規範用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。

二、嚴格執行制度,定期進行自查。通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨於規範,用印環節操作性風險得到了較好的控制。

三、加強集中管理,有效防範風險。從這次檢查情況看,總行根據上級行的統一部署並結合本行實際情況,自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防範了印章使用風險。

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印章管理自查報告(通用5篇)

印章管理自查報告 篇1

為有效防範印章管理中存在問題,根據縣聯社轉發《關於中國銀監會辦公廳關於對農村合作金融機構印章管理的風險提示》(銀監辦發[20xx]164號檔案)的有關要求,我社於日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

一、印章使用管理的自查情況

(1)信用社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

(2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,並用於規定的業務種類,相關人員按照規定範圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

(3)嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

二、自查中存在的問題:

各網點行政印章未入庫保管。

三、整改措施:

今後進一步加強行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

印章管理自查報告 篇2

為進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系檔案的要求,並根據市行下發第號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況匯報如下:

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印章管理自查報告範文

各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任,下面是小編為大家精心收集的印章管理自查報告,歡迎大家參考借鑑,希望可以幫助到大家!

印章管理自查報告範文(一)

為進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系檔案的要求,並根據市行下發第號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況匯報如下:

一:印章管理自查情況

首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,並對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(A角),另一保管人為印章專管人的B角。實行雙人上鎖保管制,行章存放於市行統一配發的保險柜內,主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在2026年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規範。

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印章管理專項自查報告(通用3篇)

印章管理專項自查報告 篇1

根據集團公司辦公室《關於排查統計印章使用情況的通知》(辦發【20xx】16號)檔案要求,為進一步加強白雲鐵礦印章使用和管理,規範印章管理行為,切實維護印章的權威性和法定效力,有效防範用章風險。白雲鐵礦辦公室自收文之日起安排專人負責對全礦各單位印章的印章種類、數量及使用情況進行了系統排查,並按照檔案要求對印章印模進行了詳細統計,借著此次排查契機,對各單位印章管理使用情況也進行了一次全面自查,現將自查情況報告如下:

一、自9月20日白雲鐵礦接到通知後,對全礦各單位排查統計印章使用工作進行了周密部署和詳細安排,要求各二級單位負責印章排查人員高度重視此項工作,確保排查情況真實可靠。並嚴格按照時限要求,報送經二級單位主要領導審核簽字的排查統計表。經過對各二級單位上報的排查結果進行匯總,白雲鐵礦共排查了公章、財務專用章、個人名章、黨的機關印章等85枚,其中繼續使用的印章總計74枚,無實際效力、長期不使用,或其它原因停止使用的印章總計11枚,繼續使用的印章其中含鐵礦各單位的行政印章34枚,財務專用章、契約專用章、發票專用章26枚,個人名章13枚,黨的機關印章1枚。白雲鐵礦辦公室針對停止使用的印章進行統一收回,並嚴格按照檔案要求提出廢止申請。

二、通過自查,鐵礦各單位能夠嚴格執行印章使用審批、登記制度,在印章使用前由專人負責在《印章登記管理檔案》上真實、詳細、準確地對用印人、用印情況、印章時間進行了登記,並保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記後用印。未出現過未經審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊契約文本等,加蓋印章時使用合規。

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印章管理專項自查報告範文(精選3篇)

印章管理專項自查報告範文 篇1

根據集團公司辦公室《關於排查統計印章使用情況的通知》(辦發【20xx】16號)檔案要求,為進一步加強白雲鐵礦印章使用和管理,規範印章管理行為,切實維護印章的權威性和法定效力,有效防範用章風險。白雲鐵礦辦公室自收文之日起安排專人負責對全礦各單位印章的印章種類、數量及使用情況進行了系統排查,並按照檔案要求對印章印模進行了詳細統計,借著此次排查契機,對各單位印章管理使用情況也進行了一次全面自查,現將自查情況報告如下:

一、自9月20日白雲鐵礦接到通知後,對全礦各單位排查統計印章使用工作進行了周密部署和詳細安排,要求各二級單位負責印章排查人員高度重視此項工作,確保排查情況真實可靠。並嚴格按照時限要求,報送經二級單位主要領導審核簽字的排查統計表。經過對各二級單位上報的排查結果進行匯總,白雲鐵礦共排查了公章、財務專用章、個人名章、黨的機關印章等85枚,其中繼續使用的印章總計74枚,無實際效力、長期不使用,或其它原因停止使用的印章總計11枚,繼續使用的印章其中含鐵礦各單位的行政印章34枚,財務專用章、契約專用章、發票專用章26枚,個人名章13枚,黨的機關印章1枚。白雲鐵礦辦公室針對停止使用的印章進行統一收回,並嚴格按照檔案要求提出廢止申請。

二、通過自查,鐵礦各單位能夠嚴格執行印章使用審批、登記制度,在印章使用前由專人負責在《印章登記管理檔案》上真實、詳細、準確地對用印人、用印情況、印章時間進行了登記,並保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記後用印。未出現過未經審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊契約文本等,加蓋印章時使用合規。

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印章管理情況自查報告(通用14篇)

印章管理情況自查報告 篇1

中心辦公室:

根據《關於對油田印章管理情況進行檢查的通知》要求,為有效防範因印章管理不善引發案件風險,企業管理科對本科室印章管理使用情況進行了一次全面自查,科室現有印章4枚,包括社區管理服務中心企業管理科章、中國石化集團江漢石油管理局廣華社區管理服務中心企管辦預算專用章、中國石化集團江漢石油管理局契約章,現將自查情況報告如下:

一、嚴格執行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記,由有權簽字人簽字同意後用印。未出現過未經審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊契約文本等,加蓋印章時使用合規。

二、保管嚴密,認真落實專人保管。企業管理科印章和

概預算印章由辦公室某同志負責保管和使用,契約專用章和責任制考核委員會印章由辦公室某同志負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發生未經批准將公章攜帶外出單位使用的'情況。

三、認真落實“誰掌管、誰負責”的規定,嚴格執行隨用隨蓋,領導不預簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專管員調離、外出,均按規定辦理了交接手續。

四、在對契約專用章的管理上,我們嚴格執行專人專管。目前廣華社區契約專用章由企管科法律事務辦公室契約員尋翔同志負責管理,並按規定的程式使用並建立了契約專用章使用登記台帳。此外,在契約專用章的使用上,我們嚴格執行“三性”審查,一份契約從擬出初稿到契約準備實施,必須經過經濟性、技術性和法律性審查,具體分工為法律事務工作人員嚴把法律關係關,相關科室對契約的經濟性和技術性進行審核,再由中心主管領導進行審批,才能加蓋契約專用章。不存在將契約專用章交由契約主管部門以外的其它人員攜帶外出的現象。

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銀行印章管理自查報告十篇

銀行印章管理自查報告 篇1

為有效防範印章管理中存在問題,根據公司《關於加強印章管理和使用工作的通知》精神,中心對印章的`審批、使用、保管等情況進行了一次自查,現將自查情況報告如下:

一、中心現有的《印章使用管理制度》對各類印章適用範圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規定,在自查過程中,未發現保管不善、違規使用、人為損壞等現象。

二、中心現有使用,且在公安局備案的印章

1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心》

2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心支部委員會》

3、《新疆天富熱電股份有限公司契約專用章(1)》

4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心財務專用章》

5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶服務中心檢定專用章》在自查過程中未發現已停用印章。

三、中心印章使用情況

1、中心印章指定專人保管,各類業務用章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任;

2、業務用章只能用於規定的業務種類,相關人員按照規定範圍使用進行申請,經中心領導審批同意後方可使用,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況;

3、建立使用印章管理登記簿,保證印章在更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記,要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續;

4、中心每月定期對各類印章使用情況進行檢查。

銀行印章管理自查報告 篇2

為有效防範印章管理中存在問題,根據云農信聯[20xx]128號文《省聯社轉發中國銀監會辦公廳關於對農村合作金融機構印章管理的風險提示》的有關要求,我社於日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

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