2023制度自查報告

2023制度自查報告 篇1

實行醫德考評制度是加強職業道德和行業作風建設的有效措施,是糾正醫藥購銷領域不正之風的重要手段,是加強醫院醫德建設,提高全院職工職業道德素質和醫療服務水平,建立規範有效的激勵和約束機制,從而更有力地促進醫院的行風建設。我院收到海陵區衛生局通知,要求積極開展醫德考評自查自糾工作,醫院領導非常重視,召開專題會議,成立醫德考評工作自查自糾領導工作小組,對醫院落實醫德考評工作制度情況進行了自查自糾工作,現將自查自糾情況報告如下:

一、醫德考評工作組織領導情況

建全組織是先導。我院在狠抓業務建設的同時,高度重視醫德醫風建設,根據衛生部《關於建立醫務人員醫德考評制度的指導意見》要求,成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組,由院長親自抓醫德醫風建設,形成從上到下齊抓共管的良好局面。領導小組定期召開專門的醫德醫風建設工作會議,研究存在的問題,採取切實可行的措施,層層落實責任狀,實行一票否決制,做到了層層有人抓,事事有人管。同時為規範醫務人員職業道德行為,不斷提高醫療衛生服務質量水平,促進醫患關係和諧發展,我院制定下發了《醫院醫德考評制度實施辦法》、《醫院醫德考評細則》,明確醫德考評工作由院醫德醫風考核領導小組具體組織實施,在醫院工作人員結合自己實際情況進行自我評價的基礎上由科室負責人組織實施。

科室考評工作,院醫德醫風考核領導小組根據個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級,並將考評結果記入個人醫德檔案,進一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時將醫德醫風建設責任目標制度化,層層分解目標任務,最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫德考評工作制度,我院成立了督查領導小組並制定了督查工作制度,每季度進行督查一次,並根據督查情況進一步落實整改措施,促進醫德醫風工作更持久地深入開展。

二、制度建設情況

完善制度是基礎。用制度管理醫院,用制度規範行為,是強化醫德醫風建設的根本保證。為此,我院成立了醫德考評領導小組,制定了醫德考評制度、醫德考評實施方案及考核細則,完善醫德考評工作程式,進一步細化、量化考核內容和考核標準,定期對服務質量、服務態度、行業紀律執行情況進行檢查督促,採取切實可行的措施進行整改。同時制定了考勤、考德制度,實行獎罰制度,根據檢查情況每季度兌現獎罰一次,開展有針對性和實效性的考核工作,增強工作人員服務意識,提高醫療衛生服務水平。為進一步加強醫德醫風建設工作,落實醫德考評工作制度,我院建立了監督制度,設立院內、外行風監督員,採取走出去,請進來的方式,聽取意見;設立了舉報箱、舉報電話,根據民眾舉報的情況進行核實,對違紀的人和事,視情節嚴重程度進行嚴肅處理,以一儆百,同時對相關責任人和責任科室給予經濟上的處罰,年度考評不得評為優先先進;開展了滿意度調查和出院病人回訪工作,及時掌握病人對醫院服務態度、服務質量以及醫德醫風開展情況的綜合評價,對有價值的建議及時採納,進一步促進醫院醫德醫風建設,全力提高醫療服務質量。

三、醫德考評與日常監管工作相結合情況

我院為強化監督約束機制,建立有效的激勵機制,進一步加強醫德醫風管理,把醫德醫風建設納入了醫院管理範疇,貫穿於醫院整體建設之中,將醫德考評與日常監管工作相結合,提高醫院整體素質,促進醫院健康和諧發展。為實事求是、客觀公正地實行醫德考評工作,我院按照醫德考評工作制度、實施方案以及實施細則的要求,定期檢查,對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務對象的評價包括服務對象投訴和處理情況的記錄,及時、準確、如實記入醫德考評檔案,作為日常考核的重要依據,在考核中占重要比重。

四、醫德考評實施情況

為落實醫德考評工作制度,我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組。考核工作實行院科考核責任制,堅持實事求是、客觀公正的原則,實行定性考評與量化考核相結合,對照標準,分步評價考核,對在考評工作過程中不能進行公正考評的負責人由醫院考評領導小組取消其資格。考評具體程式是首先由工作人員個人填寫學習教育情況和自我評價,再由科室負責人組織進行科室考評,最後由醫院醫德考評領導小組給予最終年度考評。為達到實事求是、客觀公正地進行醫德考評工作,我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風檔案,實行動態、量化管理。檔案內容包括問卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風檔案由專人負責管理,作為醫院獎優罰劣、評先評優、晉升職稱和聘任時的重要依據。在建立檔案的過程中,始終把握住兩個原則:即全面及時原則,醫院所有工作人員一個不漏,凡能夠反映本人醫德狀況的材料均及時存入檔案;真實謹慎原則,在問卷調查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報的情況及時進行調查核實,以免發生錯誤。醫德醫風檔案的建立,為管理層評價每一位工作人員提供了客觀、詳細、可靠的信息,同時對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。

五、醫德考評結果運用情況

為建立對工作人員有效的激勵和約束機制,我院建立了醫德考評制度、實施方案、實施細則,加強醫德考評工作制度的落實,把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優評先、績效工資等直接掛鈎。考評結果分為優秀、良好、一般、較差四個等次,被確定為優秀等次的人員不超過考評總人數的15%,同嚴把等次界限認定,凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務態度惡劣、發生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重後果等情形之一的,醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的,不計算考核年限,當年不得申報晉升專業技術職務任職資格和晉升薪級工資,專業技術職務任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員,按規定採取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風規定的科室除給予經濟處罰外,在年終評優評先中實行一票否決。

六、結合醫德考評工作,加強醫德醫風建設和行業作風建設情況

醫德醫風建設是醫院文化建設和行業作風建設的重要內容,加強醫德醫風建設,樹立行業新形象,能夠更好地促進醫院健康和諧發展。為此,我院建立健全醫德醫風建設和行業作風建設領導組織,完善各項規章制度,加強工作人員醫德醫風教育,強化監督約束機制,建立有效的激勵機制,實行醫德考評工作,建立完善工作人員醫德醫風擋案,不斷加強了醫德醫風建設工作,使工作人員牢固樹立“以病人為中心,全心全意為人民服務”的宗旨,以“質量第一、服務第一”為目標,加強職業道德、職業紀律、職業責任教育,通過加強醫患溝通、改善服務態度、提高服務質量、控制醫藥費用、減輕民眾負擔,狠剎醫務人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風,做到了標本兼治,綜合治理,建立了教育、制度、監督、懲治並重的糾風工作長效機制,不斷加強了行業作風建設,樹立了行業新形象。

2023制度自查報告 篇2

根據省、州、縣關於建設責任政府的安排部署,按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等檔案要求,我鄉把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓,並取得較好的成效。現就開展責任政府四項制度工作匯報如下:

一、提高認識,加強組織領導,切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。

一是成立機構,加強領導。全縣動員會後,我鄉及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉長為領導小組組長,黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室,具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。

二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉幹部職工通過動員學習、認真領會上級檔案精神,深刻認識到:實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動,是建設高效、廉潔機關的重要手段,也是在提高xx年法制政府四項制度落實水平、強化xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固xx年陽光政府四項制度實施成效的基礎上,加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度,其目的在於保障政府重要工作、重大項目的落實,實現政府工作最佳績效;實施行政成本控制制度,其目的在於厲行節約、節儉理政;實施行政行為監督制度,其目的在於以監督促效能,以制度推動廉政建設;實施行政能力提升制度,其目的在於提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。

二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法

(一)、結合鄉鎮實際,制定並印發了《xx鄉推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。

(二)、加大宣傳力度、嚴格監督檢查。要按照上級要求,我鄉高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳,讓大家準確領會制度的精神實質,使四項制度人人皆知、深入人心;通過宣傳,讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施,形成推動制度落實的強大合力;通過宣傳,強化對制度落實的監督,營造制度落實的良好氛圍。

(三)、召開專題會議,認真查找了我鄉的關鍵崗位和重點環節,著重圍繞關鍵崗位和重點環節的監督,以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點,確定農經辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位後,結合崗位職責,提出了相應的風險防範措施,與責任人簽訂了監督承諾書,及時在政務信息公開網上公開了承諾事項,接受社會監督。

(四)、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任,堅持下基層、到一線,不斷提升工作效率和服務質量。同時,做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前,我鄉的一線工作法成效明顯。

(五)、認真開展實施行政行為監督制度自查自糾。自查中做到“四看”:一看廣大公務人員是否普遍受到了教育,依法行使行政權力的意識是否增強,接受監督的自覺性是否提高;二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環節,是否採取了有效措施加強和改進工作;三看各類重要公共資源管理制度是否完善;四看行政審批事項是否實現有效監督。自查自糾表明,各項工作均得以穩步推進。

三、存在的主要問題

一是隨著新形勢的發展,提出了新的工作要求,已有的監督管理制度及風險防範措施尚不完善,存在潛在的風險,有待進一步完善監督制度及風險防範措施。

二是監督檢查未能完全定期及時進行,有待進一步加強。

三是相關法律法規學習教育在深度和廣度上還不夠,有待進一步加強。

四、下一步工作思路和打算

一是加強學習,強化責任。進一步加強幹部職工對責任政府四項制度的認識,充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉工作、對個人工作能力的促進作用,最終達到“我願學、我想學”,切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性,使我鄉形成積極貫徹落實責任政府四項制度,加強自我監督的良好氛圍。

二是提高服務質量。要以服務發展、服務民眾、提高質量、提高效率為重點,美化淨化辦公環境,對外公布完善工作人員聯繫電話、行政審批程式,倡導文明辦公,簡化辦事程式,方便民眾,進一步提高工作質量和效率。

三是加大政務信息公布力度,促進責任政府建設。繼續將我鄉的工作動態及相關信息及時在政府政務宣傳網上公布,使廣大民眾及時了解我鄉工作動態,並對工作情況進行監督,促進我鄉各項工作的發展。

2023制度自查報告 篇3

按照《省國土資源廳辦公室關於報送執法動態巡查工作及案件辦理質量有關情況的通知》要求,我縣對動態巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查,現將有關情況報告如下:

一、執法動態巡查工作

(一)制定完善動態巡查制度。一是建立國土資源動態巡查工作責任制。將城區、城鄉結合部、礦產資源豐富開發活動集中的地區納入動態巡查的重點。二是制定年度動態巡查方案。結合基本農田保護、農村建設用地審批、礦業秩序整治等工作,每年初制定動態巡查方案,明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時,制定了重點礦區巡查方案和全縣基本農田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉鎮動態巡查工作實行百分制考核,對優秀等次的,予以獎勵;對不合格的,進行通報批評。如:遠安縣茅坪場鎮國土資源所嚴格執行動態巡查制度,規範巡查台帳,對發現的問題及時處理,將有關糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態。對2個巡查工作不到位,造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。

(二)全面落實動態巡查制度。一是加強動態巡查組織領導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長,局相關業務股室負責人、執法監察隊人員、鄉鎮國土資源所負責人為成員的國土資源動態巡查領導小組。二是明確動態巡查責任。劃定巡查區塊範圍,落實巡查責任人,巡查責任人按照制度要求,認真做好巡查記錄,及時匯報巡查情況和處理意見,各鄉鎮國土資源所負責人為各轄區動態巡查工作的第一責任人,在巡查周期間,每月對一級巡查區域進行動態巡查不少於3次。三是完善動態巡查體系。聘請了5名縣級礦產督察員,6名陶土協管員,20名地質災害監測預警員、115名國土資源信息督察員,建立健全縣、鄉(鎮)、村、組四級執法監察體系,做到了超前排查,事前預防,及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態;在礦區聘請信息員和監督員,委託思想覺悟高的村幹部為協管員,對無證開採、偷采盜挖行為及時發現,及時查處。通過全面落實動態巡查責任制,國土資源違法行為發生率降低,發現率、制止率明顯提高。

(三)紮實開展動態巡查。一是劃分動態巡查區域。以縣行政區為單元,劃分一級、二級、三級土地動態巡查區域。以重點礦區、重要礦種、重點地質災害點為單元,劃分出縣級、鄉鎮級和村級重點巡查區。對各級巡查區的巡查密度和標準進行了細化和量化。二是完善動態巡查設施。縣國土資源執法監察隊配備了執法巡查車,聘請了律師作為法律顧問。在各鄉鎮國土資源所設立了舉報箱,舉報電話,配備了交通工具,巡查器材和工作經費。三是建立巡查台帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄,在巡查中發現的問題要進行登記,並對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規範巡查資料。認真填報《國土資源執法監察動態巡查月報表》、《動態巡查發現制止違法行為情況報告》及《年度執法監察動態巡查工作考核表》,對在巡查中發現的問題,進行登記造冊,明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來,我縣對重點礦區開展巡查,共查處違法開採案件16起,非法運銷案件23起,依法處理55人,封閉洞口43處,拆除礦倉12處,取締非法貨場9處,沒收礦石600餘噸,依法處理相關企業6家。

(四)強化措施,做到“三個結合”。一是結合行政機關文明執法教育活動,開展動態巡查,採取下級自查與上級抽查、本地檢查與異地互查、室內審查與現場核實、靜態檢查與動態巡查相結合,對建設用地、農民建房、基本農田保護、礦山開採、礦業權流轉、地災防治等進行清查。二是結合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國土地日主題宣傳、土地百日執法行動、送政務下鄉等活動的開展,加大動態巡查力度,對巡查中發現的嚴重問題,要依法查處;對典型案件予以曝光。三是結合全縣整頓和規範礦產資源開發秩序工作,組織專班深入礦區巡查,保持高壓態勢,鞏固整頓成果。對無證採礦、越界開採、不按設計開採、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處;對開採回採率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業,要求停產整頓;對達不到開採規模的,依法關閉。

二、國土資源案件辦理質量情況

(一)聯合執法,提高執法威信。一是加強與相關部門的聯合,積極爭取紀檢監察、公安、司法等部門支持,建立聯合執法監察機制。二是以全國衛片執法檢查為契機,讓各級人民政府真正成為國土資源執法的責任主體,加強土地管理、保護耕地,嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執法工作中,做到嚴格執法程式,做到調查取證翔實、執法程式合法、執法文本規範、適用法律條款準確,最大限度地減少國土資源行政複議案件和行政訴訟案件的發生,有效提高國土資源法律威信。

(二)范規運作,提高辦案質量。

一是抓好國土資源違法案件質量評查工作,局執法監察隊根據遠政辦函0號檔案安排,對照《國土資源違法案件查處質量評查標準》開展自查,及時查漏補缺。

二是嚴格按程式操作。

1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和民眾舉報的案件、對有明確行為人,有違法事實,依法應當追究法律責任的案件,填寫《違法案件立案呈批表》,由分管領導審查批准後立案查處。

2、調查和處理。堅持發現國土資源違法案件後2個工作日內趕赴現場調查取證。事實清楚、情節輕微,能現場處罰的,按簡易程式,當場及時依法處罰;其它情形嚴格按一般程式操作。對本地區重大和典型的違法案件重點查處,本著既要處理事又要處理人的原則執行,及時向媒體和社會曝光,最大限度地減少國土資源行政複議案件和行政訴訟案件的發生。

3、送達和執行。嚴格按照法定程式送達《行政處罰告知書》,告知當事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據和陳述申辯的權利。

4、案卷歸檔。按規定立卷、裝訂、歸檔、保管;確保卷內辦案資料齊全,裝訂美觀。

三是規範執法案卷整理。按照行政執法程式,不折不扣地做好每一環節的工作。對違法行為屬實的,當場下達《國土資源制止違法行為通知書》;規範統一國土資源執法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。

四提高查案率和結案率。xx年,我縣對土地衛片執法中發現的4起違法案件嚴格依法查處到位,做到查案率100%,結案率100%。

三、存在問題及打算

我縣動態巡查工作取得一定成效,但也存在一些不容忽視的問題:土地、礦山、地質災害巡查力度不均衡、鄉鎮國土資源管理人員的法律素質有待進一步提高。對上述問題,縣國土資源局將做好以下幾個方面工作:

(一)提高執法人員的整體素質。進一步加強執法隊伍建

設,縣局專業執法人員必須參加省廳統一培訓、考試,並持省廳統一核發的執法證上崗;繼續開展“學理論、提高思想覺悟,學法律、提高政策水平,學業務、提高工作能力”的三學三提高活動,以學促改,提高各鄉鎮國土所人員的法律素質,提高協助執法和普法宣傳能力。

(二)加大違法行為預防和查處力度。一是農民建房申請宅基地的,基層國土所嚴格實行“四到場”,確保了糾紛和違法案件早發現、早制止、早報告,及時處理,及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農田保護、礦業秩序專項整治工作,嚴肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開採、非法轉讓採礦權等行為。三是建立國土資源與公安、安監、城建、環保、監察、檢察等部門聯合辦案和案件移送制度,完善案件受理、調查取證、聽證、集體討論等各項規章制度。

(三)創新動態巡查工作機制。縣局由黨組成員牽頭,分別成立基本農田保護、土地利用、礦山監管、地質環境保護等4個巡查工作專班,每個工作專班由一名班子成員為牽頭人,定期開展巡查、清查和排查,做到違法行為及時發現,及時處理。

2023制度自查報告 篇4

一、提高認識,加強領導,認真部署自查工作

我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作,在收到通知後,迅速召開專題會議安排部署,成立了由分管領導為組長,相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執行情況自查領導小組,明確工作重點和責任分工,安排專人對系統近年來反腐倡廉制度及執行情況進行系統梳理歸類,著力查找存在的問題和不足,為整改完善打下了基礎,提供了保障。

二、精心組織,認真梳理,紮實開展自查工作

對照自查內容,我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

(一)執行黨風廉政建設責任制情況

一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程,與交通運輸業務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解,層層簽訂責任書,把責任落實到科室,落實到人。進一步明確了各級、特別是領導幹部在反腐倡廉中的主要任務和責任,形成了人人肩上有壓力,個個身上有責任,一級抓一級、層層抓落實的格局。

二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則,凡涉及重大決策、幹部任免、重大項目安排和大額資金使用,都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理,印發了《平羅縣交通運輸系統廉政風險防範管理工作實施方案》,全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環節,深入排查崗位風險點,提出有針對性的防控措施,初步構築起覆蓋全系統的廉政風險防控管理體系。

三是加強行風建設。採取多種形式,深入開展民眾評議機關和幹部作風活動,聘請了9名同志作為交通運輸系統政風行風監督員,對全系統政風行風工作進行明察暗訪,及時反饋,促進了基層工作作風的改進。

(二)開展廉政教育情況

黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的一項基礎工作。

一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度,組織幹部職工深入學習

二是結合"學黨章、守紀律"集中教育活動和"正風肅紀、勤政為民"教育實踐活動,通過組織全體黨員幹部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式,積極開展示範教育、警示教育、崗位廉政教育,進一步築牢了黨員幹部的思想道德防線。

(三)重點崗位和關鍵環節監管情況

1、加強財政專項資金的使用管理。

一是嚴格按照《會計法》等相關財務管理法規規定,加強專項經費和補貼資金管理,做到專款專用。定期對基層交通建設專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查,促進了專項經費的規範管理。

二是加強事業單位預算外資金管理,嚴格執行"收支兩條線",堅決禁止"小金庫"。結合中央"八項規定",修訂公務接待、公車使用管理方面的制度,嚴格落實接待標準,採取限定油耗、改裝天然氣等措施,切實降低"三公"經費開支。

2、繼續深化工程建設領域突出問題專項治理。

一是規範公路工程建設招標投標活動,嚴格落實工程項目規劃、評審及招投標相關程式,堅持項目建設流程公開、公正、透明實施,杜絕工程項目"人情招標"和"暗箱操作"現象,不斷促進招投標市場健康發展;

二是落實市場準入制度,加強施工單位信用考核,強化交通基礎設施建設市場的監督管理,確保工程建設行為更加規範。

三是通過定期組織檢查、督查等形式,加強對工程建設施工、監理等各參與方、各個環節的監管,落實工程建設質量和安全生產責任制,確保工程質量和施工安全,減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。

3、加大行政審批管理和政務公開工作。

修訂完善交通執法責任追究制度,梳理規範行政審批事項,落實行政執法"四統一"要求,制定《辦事指南》,做好交通執法執法依據、處罰標準、辦理程式等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則,充分利用網路公開和公開欄公開等形式,依法公開黨務、政務情況,廣泛接受各界監督,打造"陽光政務"。

4、重視審計監督工作,強化幹部考核管理。

以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點,定期邀請縣審計部門開展領導幹部任期、離任經濟責任審計,切實糾正資金使用監管和決策制定等方面存在的不足。落實幹部"幹事檔案"制度,修訂考核細則,明確責任分工,按季度、按程式做好乾部工作述職、民主測評打分工作,激勵、激發乾部幹事創業熱情,努力形成"獎優罰劣、獎勤罰懶"的良好工作機制。

5、主動辦理答覆代表意見建議和政協委員提案,積極爭取上級政策資金支持。

結合"下基層"活動,想方設法解決人大代表、政協委員、服務對象和社會各界民眾提出的道路建設、運輸市場監管、客貨運輸服務及公路管理養護方面的難題,提升交通運輸行業民眾滿意度。

(四)健全完善各項制度情況

我們結合工作實際,按照科學化、系統化、規範化和建設"廉潔高效政府部門"的原則要求,分類整理,逐條核對,逐步健全完善交了通運輸系統各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前,已建立完善《平羅縣交通系統行風建設十項制度》、《平羅縣交通運輸局機關財務管理制度》、《平羅縣交通運輸局公務車輛管理暫行規定》、《平羅縣交通運輸局機關考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《平羅縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《平羅縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數十項,涵蓋工程項目管理、幹部選拔任用、資金使用監管等方面的領導幹部約束制約機制初步建立,真正實現了把權利關進制度的"籠子"里來。

三、存在不足和下一步工作打算

我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現在:

一是部分制度過於原則寬泛,標準和細則大而化之,或界定模糊不清,缺乏針對性和可操作性;

二是個別制度同現階段相關法律規定、上級要求精神不相適應,需進行修改完善;

三是制度的執行力度不足,存在"失之於寬,失之於軟"的現象,制度執行時緊時松,不能做到持之以恆;

四是對各項制度的宣傳教育不夠,領導幹部及普通職工掌握了解不全面,對制度的執行監督還有待於進一步加強。

針對上述問題,今後我們將重點做好以下幾方面的工作:

一是提高思想認識,健全完善制度。

要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內容,是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現有各項制度的基礎上,繼續不斷健全完善反腐倡廉各項制度,把反腐倡廉教育機制、監督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進,為深入推進交通運輸系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭提供有力的保證。

二是強化制度創新,切實發揮效力。

要著眼於反腐倡廉面臨的新情況新問題,緊密結合民眾評議機關和幹部作風活動,按照中央關於下大力氣對"四風"現象進行整改的要求,從工作實際出發,科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度,不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性,確保各項制度發揮應有的作用和效力。

三是加強學習宣傳,堅決貫徹落實。

在修訂完善制度的基礎上,通過多種形式加強學習宣傳,使黨員幹部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度,切實發揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執行監督檢查力度,把監督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經常性的工作來抓,維護反腐倡廉制度的權威性和嚴肅性,切實提高制度的執行力。

2023制度自查報告 篇5

20xx年3月以來,我縣全面實施商事改革。在上級的正確領導下,認真貫徹落實商事制度改革的一系列政策,一方面通過實行“註冊資本認繳制”、“先照後證”登記制度、免徵登記費等舉措,放寬了市場準入條件,降低了創業門檻,激發了全民投資創業熱情,另一方面大力宣傳和貫徹落實國務院《企業信息公示暫行條例》、國家工商總局《企業公示信息抽查暫行辦法》、《經營異常名錄管理暫行辦法》、《個體工商戶年度報告暫行辦法》、《農民專業合作社年度報告公示暫行辦法》、《工商行政管理行政處罰信息公示暫行規定》等5部規章及年檢改年報制度等信用監管相關規定,極大提高了全縣經濟的活力和質量,“寬進嚴管”、“信用監管”的局面逐步形成,商事制度改革初現成效。現將自查自糾情況報告如下:

一、《國務院關於印發註冊資本登記制度改革方案》的落實情況

1.全面落實註冊資本“認繳制”。將公司註冊資本由實繳登記制改為認繳登記制,放寬註冊資本登記條件,除法律法規和國務院另有規定的外,取消對公司設立最低註冊資本、首次出資比例、出資方式、出資期限等方面的限制,公司註冊不再登記實收資本,無需提交驗資報告。自商事登記制度改革實施以來,我縣共辦理各類公司登記1918戶,其中新設立登記562戶,變更登記1187戶,備案登記169戶;新增公司517戶,新增從業人員4152人,新增註冊資本117380萬元,同比分別增長47.86%、183.57%、303.35%。平均每個工作日新設立登記14戶、新增註冊資本523.51萬元。

2.全面落實“年檢改年報”。取消了營業執照年度檢驗和驗照制度,實行年度報告制度;將連續兩年不按時提交年度報告、未在核准住所開展經營活動的商事主體載入經營異常名錄,並通過公示平台向社會公示;同時,積極組織企業、個體戶開展專題培訓,指導其熟練運用網上平台準確報送年報信息並及時進行公示。

3.全面推進註冊登記便利化。免收各項登記、年檢費用,自20xx年3月1日起,全面啟用新版營業執照。改革前,企業辦理營業執照需先開戶、驗資等,耗時少則1周,多則數月;改革後,大部分企業可在申請當日領取營業執照。

二、《xx市簡化市場主體(經營場所)登記條件暫行規定》的落實情況

認真落實《xx市簡化市場主體住所(經營場所)登記條件暫行規定》,允許“一址多照”、“一照多址”、“住改商”,到目前為止,共辦理“一址多照”62戶,“住改商”11戶。

三、工商登記前置改後置有關規定的落實情況

全面落實“先照後證”。按照《國務院決定改為後置審批的工商登記前置審批事項目錄》、《xx省人民政府辦公廳關於調整工商登記前置審批項目的通知》、《xx市人民政府辦公廳關於取消我市自行設定工商登記前置審批事項的通知》等檔案要求,及時調整前置變後置的行政審批事項,取消了1項我縣自行設定的工商登記前置審批事項,最大限度降低辦照門檻。

四、《xx市人民政府辦公廳關於建立xx市工商登記制度改革工作聯席會議制度的通知》的落實

1.建立了市場主體事中事後監管制度。縣政府於20xx年5月21日印發了《xx縣適應商事制度改革加強市場主體事中事後監管工作方案的通知》,建立了由縣政府主要領導任總召集人,縣政府分管領導任召集人,40個部門主要負責人為成員的工商登記制度改革工作聯席會議制度。聯席會議下設辦公室於縣工商局,負責統籌日常事務工作。按照“誰審批誰監管、誰主管誰負責”的原則,釐清了各級政府及相關職能部門對市場主體事中事後監管的許可權職責,建立完善了查處無證無照經營行為的工作機制。

2.加強了市場主體“寬進嚴管”工作。一是全面推行企業年度報告公示制度。截止20xx年6月30日,我縣20xx年度已公示年報企業數為1415戶,公示率達77.70%;20xx年度已公示年報企業數為1844戶,公示率為77.19%。二是開展了企業即時公示信息抽查。20xx年1月,我縣首次開展了對企業即時信息公示情況的抽檢工作。通過資料檢查、實地核查、網路監測等方式對我縣27家企業公示的即時信息進行了檢查,其中正常申報的有24戶、占抽檢總數的88.89%;通過登記住所(經營場所)無法聯繫的有3戶、占抽檢總數的11.11%;因失聯進入企業經營異常名錄的有3戶,抽查結果在企業信用信息公示系統上公示。三是開展了企業公示出資信息定向抽查。我縣對24戶企業進行了企業公示出資信息定向抽查,其中正常申報的有20戶,占抽查總數的83.33%;通過登記住所(經營場所)無法聯繫的有1戶,占抽查總數的4.17%;未履行公示義務的有2戶,占抽查總數的8.33%;進入吊銷程式的有1戶;因“失聯”、“未履行公示義務”進入企業經營異常名錄的有3戶,基本建成了以信用信息公示為主要手段的市場主體事中事後監管機制。四是建立了《經營異常名錄管理台賬》,對進入經營異常名錄的市場主體進行重點監管。

五、“三證合一”有關規定落實情況

全面推行“三證合一”登記制度。根據省政府辦公廳5月25日印發的《關於在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神,我縣制定了《xx縣市場主體三證合一登記制度改革工作實施方案》,從20xx年7月1日起,全面推行“三證合一”登記制度。一是修訂完善登記申請材料規範目錄及表格文書。工商、國稅、地稅、質監等部門聯合制定印發了“三證合一”登記申請材料規範目錄及表格文書,用一張申請表格涵蓋所有信息,實現“一次申請、一口受理、一套材料、一表登記”。二是加快申請人材料、信息流轉。在網上審批系統企業註冊並聯審批子系統建成之前,利用現有的信息系統及人工傳遞的方式進行申請人材料、信息流轉,進一步精簡工作流程,提高工作效率,確保在5個工作日完成“一證三號”營業執照的辦理。三是大力宣傳“三證合一”登記制度改革新政。我縣通過廣播電台、電視台、xx手機報等媒介積極宣傳“三證合一”新政。自20xx年7月1日至今,共辦理“三證合一”執照18戶。

六、我縣商事制度改革存在的主要問題及建議

1.“先證後照”改革後,後置審批事項與後續監管有待加強。一是由於企業、工商部門與後置審批部門間的信息溝通渠道不暢通,投資者對“先證後照”理解有誤,對後置辦理手續繁雜,部分投資者在取的營業執照後,後置審批辦理不及時,甚至未辦理審批就直接從事經營活動。二是由於進駐行政中心的相關部門各有一套自己的審批系統無法實現工商登記機關、行政許可機關、監管部門及有關單位的信息不能及時共享。

2.部門間企業信用信息共享機制未建立,相互配合不到位。商事制度改革後,市場準入門檻大幅降低,工商系統雖然建立“企業信用信息公示系統”,實現對註冊登記,備案、行政處罰等信息在系統公示,將企業經營異常名錄、違法企業“黑名單”等信息向社會公示。但是,目前工商部門登記的企業信息與其他職能部門的數據共享和交換方面的限制,並未實現真正意義上的信息互通、資源共享。

3.商事制度改革後,工商部門行政許可事中、事後監管工作量大增,人員較少。

4.“三證合一”事中、事後監管等相關工作經費保障不到位。

建議:一是適時增加工作人員;二是所需經費納入財政預算,按年撥付;三是依託企業信息公示系統,提供技術、財力支持,搭建好相關部門市場主體監管信息共享機制。

七、我縣商事制度改革的下一步舉措

1.深度釋放商事制度改革紅利

一是要推進登記註冊便利化。按照國家工商總局和省工商局的統一部署,開展企業名稱登記管理改革,改革經營範圍登記,改革企業集團登記,放寬住所登記,簡化和完善企業註銷流程,試行對個體工商戶、未開業企業、無債權債務企業實行簡易註銷程式,著力構建便捷有序的市場退出機制。適時推進電子營業執照和企業註冊全程電子化。

二是要協調相關部門推進“先證後照”改革的後續監管措施。嚴格執行39項工商登記前置審批項目目錄,目錄外的一律不作為公司登記審批項目。

2.全面推廣使用企業監管警示系統

落實《xx市人民政府辦公廳關於簽訂xx省企業監管警示系統合作備忘錄並按要求提供相關信息數據的緊急通知》的檔案精神。全面推行“大數據、大監管、大運用”企業監管警示系統模本,讓執法部門依法行政、陽光執法、形成良好的市場秩序。

3.全面推行“三證合一”登記制度

全面落實省政府辦公廳5月25日印發的《關於在全省全面推行三證合一登記制度改革的通知》精神,全面推行三證合一登記制度。

2023制度自查報告 篇6

根據《區教育系統深入開展“三項行動”工作的實施方案》(教黨發20xx號)檔案精神,我校積極開展自查工作,現總結作如下:

一、加強領導,領會檔案精神

1、學校成立清查領導小組

組長:校長書記

副組長:支部宣傳委員、支部組織委員(德育主任)

組員:會計(出納)

2、認真學習檔案。學校首先在行政會上學習區教委檔案,然後在教師大會再次進行學習,深刻領會檔案精神,按檔案要求辦事。

二、清查結果

根據我區教育系統,“三項行動”專項清理的工作重點是解決規範工程建設領域(含集中採購行為)、學生資助資金的監管和機關服務執法工作中態度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學校領導小組分工負責,校長負責統一指揮,全面協調。辦公室主任負責清理工程建設領域(含集中採購行為)、學生資助資金的監管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學過程中的違法亂紀行為。各部門先各自清理,學校再進行匯總,查找不足,提出改進措施。

(一)學生資助資金的監管。

嚴格按《區強農惠農資金監管暫行辦法》的要求,制定了《國小貧困生資助管理辦法》、《國小學生飲用奶管理辦法》等相應的監管實施措施,以確保資金“陽光運作”。

1.做好學生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學年開學第一學期家長會上,學校都要向家長宣傳巴南區關於資助貧困學生的有關檔案,讓家長了解國家的惠民政策,二是做到對象公開。學校對資助享受的學生認真審核及時公開,讓家長、學生、社會知曉。三是標準公開,學生享受資助標準、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數量公開,全校資助總數、受益人數公開。通過公開,實現資助資金的陽光操作。

2.建立資助學生資金檔案。學生資助資金使用建立台賬,並在財務部門入帳備案。

(二)工程建設領域工作

學校組織教職工學習區教委《小型基建維修項目過程管理實施細則》(教委發20xx號)、《關於進一步加強教育系統基建管理工作的通知》(教委發20xx號)、《區教育系統基本建設管理》(教委發20xx號)並貫徹執行。

嚴格執行《條例》和《辦法》,經清查,近xx年學校均沒有超出5萬以上的工程項目,學校所有的零星維修,均在行政會上討論通過,資金超過5000元以上的均簽定工程契約。

(三)“規範違規執法突出問題”

推進依法治校、辦家長滿意學校為目標,以改進幹部教師作風為主線,清查教師有償家教及亂定輔導資料及其它有悖師德師風問題。經查全校教師均無存在以上問題。

三、存在的問題

學校項目工程建設實行“陽光管理”有不足之處,由於學校小,每次工程維修資金少,均沒有發包,建築材料採購、建設資金撥付等均由後勤人員參與,沒有全體教職工的廉政監督。工程沒有建設項目廉政責任書和廉政檔案。

四、改進措施

從本次清理過後,學校對建築工程一定按照區教委檔案執行,實行“陽光管理”,對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過,然後在教師會上通報,其次再進行多家詢價,最後由行政會決定進行施工,接受全體教職工的廉政監督。啟動工程建設項目廉政責任書和廉政檔案工作,從項目開始就作出要求,確保項目資料齊全。

2023制度自查報告 篇7

一、針對貴局通報的因從業人員管理的薄弱環節導致的犯罪案例,我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解,警示員工作為一名證券從業人員應該誠信從業、誠信服務。以弘揚和培育“規範、誠信、創新、穩健、合作”的行業文化為核心;以保護投資者合法權益為出發點;以道德為基礎、法制為保障,採取各種有效措施,切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規教育學習培訓,根據監管機構發文和總公司法律合規部每月下發的《合規提醒》、《合規公告》、《經紀業務合規信息分析報告》等內容,結合本營業部的具體情況,在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核,充分發揮客戶回訪的作用,及早發現異常情況,認真對待客戶的投訴舉報,及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規執業的考核權重,加大對失信違規行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為,樹立誠實守信的道德風尚。

二、我部在日常管理中,能嚴格按照監管部門及公司的相關規定 開展各項業務。在印章管理方面,我部嚴格按照公司下發的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業務印章管理標準化條例》的有關要求,對各類印章均登記造冊,建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程,並與營業部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規用印承諾書》。指定檔案管理員保管業務契約、申請表等重要空白憑證,嚴格按公司要求進行領用登記及管理。

在進行日常業務處理時,做到重要業務崗位人員分離,不相容崗位分離、關鍵業務的覆核與審批制度有效執行。與客戶權益變動相關業務的經辦人員之間,建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、註銷,建立及變更客戶資金存管關係,客戶證券賬戶轉託管和撤銷指定交易等與客戶權益直接相關的業務,做到一人操作、一人覆核,覆核留痕。涉及限制客戶資產轉移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應關係、客戶賬戶資產變動記錄的差錯確認與調整等非常規性業務操作,做到事先審批,事後覆核,審批及覆核均留痕。

三、經自查:我部在日常管理過程中,建立健全了客戶異常交易的操作監控制度,由公司法律合規部及運營管理部統全程監控客戶帳戶的交易動態,如有異常及時通知營業部,由營業部與客戶進行聯繫溝通,快速高效的核實異常交易並留痕。收到交易所的異常交易提示函件後,我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及複印件,及時上報,不存在故意隱瞞或遺漏的情況。

四、我部在內部管理過程中,包括人事管理、財務管理、許可權管理、運管管理、信息技術管理、經紀業務、風險監控、法律合規、日常業務培訓都通過公司oa系統中的辦公流程、按照公司制度進行操作,做到業務留痕、提高了規章制度的執行力。

五、我部於20xx年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計,通過對業務流程及內部管理制度的檢查,不存在證券從業人員發生違反法律、行政法規、監管機構和其他行政管理部門規定以及自律規則、證券公司證券經紀業務管理制度行為。

特此報告。

2023制度自查報告 篇8

今年,我局黨風廉政建設和反腐敗工作按照市局工作安排,深入貫徹落實黨的十八大精神,嚴格執行《廉政準則》,堅持標本兼治綜合治理、懲防並舉注重預防的方針,以效能建設和規服建設為契機,落實黨風廉政建設責任制,認真貫徹民主集中制,黨風廉政建設和反腐敗工作成效較好我局對照考核細則進行了仔細對照自查,現將自查情況匯報如下:

一、領導班子履行職責情況

局黨組把黨風廉政建設納入重要議事日程,制定下發了《關於20xx年黨風廉政建設和反腐倡廉工作安排的通知》,堅持"一把手負總責,分管領導各負其責,一級一抓一級,層層抓落實"的原則,結合我局實際,對黨風廉政建設和反腐敗工作任務的責任作了詳細的分解,明確了各項工作的目標和要求,落實具體承辦部門和責任人,做到任務量化,責任到人。

(一)堅持政治學習,加強隊伍建設

局黨組將反腐倡廉教育列入年初工作要點,將反腐倡廉理論作為黨組理論學習內容,工作中切實做到有計畫、有分工、有落實,事事有小結,年終有總結,並及時形成書面材料上報。做到黨組開會必談黨風廉政建設工作,及時傳達了上級關於黨風廉政建設的指示精神,學習有關黨風廉政建設理論和黨紀政紀法規。積極組織幹部職工觀看省、市、縣效能建設貫徹會議直播,組織黨員幹部參加全縣廉政漫畫展等活動,收到良好的教育效果。

(二)規範行政審批行為。

我局對現有的行政審批、核准、審核、備案項目進行了全面清理,對應保留的審批事項,對照法律法規找出保留依據,對不再適應形勢的審批事項予以取消,最佳化了審批程式,提高了審批效率,使政務環境更寬鬆、更快捷、更高效。

(三)嚴格依法行政,嚴查事故

根據國務院和省、市有關規定,我局對發生的安全生產傷亡事故的責任單位及時立案查處,嚴格按照"四不放過"的原則加大對各類安全事故的查處力度和責任追究力度,依法對各責任單位和責任人進行處罰。同時加大了對生產經營單位違反安全生產法律法規行為的調查處理力度,今年我局執法人員無一起違法違規行為發生。

(四)加強作風建設,切實轉變機關工作作風

我局進一步轉變工作作風,以"親商、安商、護商"為出發點,最佳化投資軟環境,深入生產經營第一線,局領導班子對全縣安全生產狀況及時調查研究、現場辦公。做好民眾來訪工作,對來訪民眾熱情接待,做好登記,及時解決問題。對民眾反映的熱點、難點問題妥善處理,把矛盾消除在萌芽狀況,截止目前全年無一起上訪事件發生。

(五)加強制度建設,堅持用制度管人管事,堅持廉政誡勉談話制度、重大事項報告制度及領導幹部述職述廉制度。

加強財務管理,嚴格執行財務管理制度,堅持專人負責,定期審核,杜絕違紀事件發生。堅持幹部人事制度,認真貫徹落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》,嚴格按照公開選拔程式進行,幹部的選拔任用符合《黨政領導幹部選拔任用工作條例》規定。嚴格實行責任追究制度,班子領導和成員積極履行各自職責,對分管科室嚴格要求,做到防微杜漸、警鐘長鳴。同時將黨風廉政建設工作納入內部年度目標,並與年度考核掛鈎,切實負起了黨風廉政建設和反腐敗工作領導責任。

二、"一把手"履行職責情況

"一把手"及時安排和部署黨風廉政建設工作,特別是對《工作規劃》牽頭內容做到早部署、早計畫。認真做到"四個親自",局"一把手"堅持從自身做起,嚴格按照有關規定規範自己言行,嚴於律已,勤政廉潔,敢抓敢管,仔細聽取班子成員分管科室黨風廉政建設責任制落實情況工作匯報以及領導班子成員廉潔自律執行情況的匯報,及時掌握班子成員、各科室人員思想狀況、工作情況,

對症下藥。局一把手率先垂範,親自接待民眾、企業來訪,堅持經常到企業、單位指導工作,解決熱點難點問題,研究具體措施加以落實。局黨組按照相關規定召開民主生活會,今年召開1次,一把手帶頭開展自查,主動接受監督,領導班子成員之間積極開展批評和自我批評和述職述廉活動,使會議達到了增進了解、溝通思想、團結同志、推進工作的目的。結合我局工作實際,對安監幹部職工"怎樣提升素質、提高工作效率、做好廉潔自律、推進工作"作了詳細講述,使幹部職工充分認識到黨員幹部要耐得住艱苦,耐得住誘惑,管得住小節,切實做到以身作則、廉治自律。

三、班子成員履行職責情況

班子成員重視黨風廉政建設工作,按照分工各自認真履行職責。年初班子成員對各自分管範圍內的廉政工作進行認真的分析,提出了加強廉政建設的措施和建議,一把手在聽取了班子成員的匯報後,進行綜合性分析和研究,結合全局實際,提出了搞好局廉政工作的措施。

圍繞深化效能建設規範化服務型政府建設工作,進一步完善了我局《黨風廉政建設制度》、《機關工作人員廉政準則》等制度,《佩證上崗制》、《領導交辦事項限時辦結和進度報告制度》等制度。"一把手"和分管紀檢的領導利用專題會議和政治學習時間,向班子成員和全體幹部及時傳達廉政會議精神和有關縣領導的講話精神。班子成員及時對各分管科室反腐倡廉工作作安排並督促落實到位,對自己履行黨風廉政建設責任制情況進行了自查,也不定期對分管範圍內的科室幹部進行了廉政檢查。由於局領導班子的高度重視,加強了內部的廉政教育,並建立健全了教育監督機制。

四、領導班子及成員黨風廉政情況

局黨組堅持黨的組織原則,領導班子帶頭貫徹執行黨的路線、方針、政策和工作要求,模範地遵守《廉政準則》的各項規定,積極主動為企業、單位、民眾解決問題和實際困難,受到了各單位的好評。

認真執行領導幹部民主生活會制度,按時召開民主生活會,班子成員在專題民主生活會上結合黨性、黨風、工作和思想上存在的問題和差距,進行了深入剖析,報告了個人遵守廉政紀律的情況並認真地開展了批評與自我批評。局班子成員重點查找出了理論水平、業務能力還不能適應形勢發展的需要,和對黨的民眾路線認識不深、密切聯繫民眾不夠、工作作風不夠紮實、缺乏開拓創新意識等不足,針對不足局黨組提出了整改措施,明確今後的努力方向。局黨組自覺遵守黨的`紀律,堅持民主集中制原則,力戒"一言堂",杜絕"一人說了算"的家長制領導作風。在幹部任免調整、重大項目安排、經費的使用等重大問題上,認真地聽取班子成員的不同意見,在工作中,成員間養成了"多交流、多溝通"的良好習慣,在黨組會、辦公會、局務會集體討論時,均能認真履行各自職責,充分發表自己的意見和建議,正確地處理集體決策和個人分工的關係,既充分發揚了民主,又堅持了集體決策,實現了民主和集中的有機統一。局班子堅持領導幹部廉政情況報告制度,建立了領導幹部及科級幹部廉政檔案,20xx年度,班子成員中無一人有違法違紀行為。

為了切實加強領導幹部廉潔自律,努力保持幹部隊伍的純潔性,局黨組要求班子成員帶頭管好隊伍、管好親屬和子女,所有領導及配偶、子女無收受現金、有價證券、個人經商辦企業行為和承攬建設工程的活動。局黨組深入開展對行政執法行為和收支兩條線執行情況的監督檢查,在行政執法方面,能做到文明執法,規範執法,沒有出現執法違法、亂收亂罰、徇私枉法、違法不究等問題;在收費方面,收費使用財政部門統一印製的行政性收費收據,所收款項全部上繳到縣財政,沒有出現違反收支兩條線規定的行為。

總結一年來的黨風廉政工作,雖然取得了一定成績,離上級組織和民眾期望還有差距,一是工作體系建設有待完善,督查力度不夠;二是在制度執行中還有差距,這些都有待在以後工作中改進。在今後工作中,我們要解放思想,實事求是,克服不足,狠抓落實,扎紮實實抓好黨風廉政建設工作,促進全局工作有序開展。

2023制度自查報告 篇9

根據《關於開展學習貫徹四項監督制度專項督查暨幹部選拔任用工作檢查的通知》精神,市檢察院黨組對照《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、“四項監督制度”及《中央組織部關於認真貫徹實施幹部選拔任用工作四項監督制度有關問題的通知》、《市委組織部關於印發學習貫徹“四項監督制度”實施方案的通知》要求,對學習貫徹四項監督制度及**年幹部選拔任用工作和整治用人上不正之風工作情況開展了自查,現將有關情況匯報於後:

一、認真學習貫徹四項監督制度,增強提高選人用人公信度的自覺性

今年*月,中央辦公廳印發了《黨政領導幹部選拔任用工作責任追究辦法(試行)》,與之配套銜接,中組部制定了《黨政領導幹部選拔任用工作有關事項報告辦法(試行)》、《地方黨委常委會向全委會報告幹部選拔任用工作並接受民主評議辦法(試行)》、《市縣黨委書記履行幹部選拔任用工作職責離任檢查辦法(試行)》,共同構成事前要報告、事後要評議、離任要檢查、違規失責要追究的幹部選拔任用監督體系,簡稱為“四項監督制度”。四項監督制度的出台,是規範幹部選任工作、健全乾部選拔任用監督機制的重大突破,是匡正選人用人風氣、解決監督重點難點問題的創新之舉,是防止和整治用人上不正之風、提高選人用人公信度的有力保證,影響深遠,意義重大。為全面貫徹落實幹部選拔任用工作“四項監督制度”,進一步提高選人用人公信度,營造風清氣正的幹部工作環境,市檢察院黨組高度重視,把學習貫徹“四項監督制度”作為加強幹部選任監督工作、匡正選人用人風氣、提高選人用人公信度的重要舉措,制定了《學習貫徹四項監督制度意見》及《方案》,對學習貫徹四項監督制度進行了安排部署、提出了明確要求,將任務分解落實到部門和具體責任人,以召開一次專題學習會議、進行一次學習討論會、創辦一期“四項監督制度”展版、舉行一次制度知識測試、撰寫一篇心得體會文章“五個一”活動為載體,認真學習貫徹“四項監督制度”,增強選人用人公信度的自覺性。

(一)召開一次專題學習會議。黨組把“四項監督制度”作為黨組中心組理論學習的主要內容,要求黨組中心組成員認真學、深入學。黨組中心組5月24日召開了集中學習會議,將“四項監督制度”與中、省、市委領導在貫徹實施“四項監督制度”進一步提高選人用人公信度視頻會議精神一同作為本次中心組集中學習的主要內容,進行專題學習。黨組成員、政治部主任作了輔導中心發言,檢察長傳達了中央、省視頻會議精神,並對四項監督制度出台的背景及影響進行了說明。最後,檢察長代表黨組作出三點:第一,黨組在選人用人上,將不折不扣地貫徹“四項監督制度”,絕不走過場;第二,黨組在選人用人上始終堅持民主公開競爭擇優原則,絕不任人唯親;第三,黨組在選人用人上堅持走民眾路線,接受幹警監督,絕不搞暗箱操作。

(二)開展一次學習討論會。6月初,市檢察院以支部為單位,組織全體黨員幹部深入學習“四項監督制度”,並進行了充分的討論,把“四項監督制度”的學習教育覆蓋到每名黨員幹部。

(三)創辦一期“四項監督制度”展版。為推進“四項監督制度”的深入學習貫徹,加大“四項監督制度”的宣傳力度,市檢察院充分採用多種宣傳形式,將“四項監督制度”上載到區域網路上,供全體幹警學習。同時,在辦公樓大廳創辦了一期“學習貫徹四項監督制度,進一步提高選人用人公信度”展版,進一步提高幹部職工貫徹落實“四項監督制度”的意識。

(四)撰寫一篇學習心得體會。每位政工幹部在熟悉精通“四項監督制度”內容的前提下,結合工作實際,撰寫了心得體會文章。

(五)舉行一次制度知識測試。在組織學習的基礎上,對每位幹部進行了一次“四項監督制度”知識測試。

二、嚴格執行《幹部任用條例》,牢牢把握德才兼備、任人唯賢這個核心,選準用好乾部

**年,市檢察院推薦了1名副縣級領導幹部,5名幹警通過競爭上崗走上了中層幹部崗位。幹部選拔任用中,嚴格按照《幹部任用條例》規定的原則和程式選拔任用幹部,切實落實民眾對幹部選拔任用工作的知情權、參與權、選擇權和監督權,確保選準用好乾部。在幹部選拔任用上,不排資論輩,注重德才兼備,注重實績,注重選拔任用優秀年輕幹部,積極為優秀人才脫穎而出、健康成長、施展才幹創造條件,使檢察幹部隊伍富有生機和活力。一是堅持民主集中制原則。幹部任用、人事變動或推薦後備幹部,堅持民眾路線,充分尊重民意,一律先進行民主推薦和民主測評,然後領導班子再集體研究決定,不搞一個人說了算,充分聽取班子成員意見。每次人事變動,黨組“一把手”均不先發言,以免“先入為主”。二是嚴格考察,實行考察預告和考察責任制。提拔中層幹部,考察工作由政治部和紀檢監察部門負責,對考察對象、考察時間預先告知。在考察中,充分聽取院班子成員、縣級幹部、機關黨組織成員、現任中層幹部、所在部門幹警及相關人員的意見,儘量擴大徵求意見範圍。認真撰寫考察材料,力求客觀真實地反映幹部個人情況。三是實行任前公示制。凡提拔任用中層幹部,在競爭上崗的基礎上,上報材料前,將進行為期7天的公示。堅持有反映必查證,查必有果。對查實的問題,影響幹部任用的,堅決不予上報。四是實施有效監督。紀檢監察部門參與幹部選拔任用幹部工作,對選拔工作的各個環節進行有效監督,進一步加強了組織監督和廣大幹部民眾的監督,防止了用人上的不正之風,達到了公開、公正、公平的目的。

三、遵守幹部選拔任用工作紀律,防止人事工作中的不正之風

在幹部選拔任用工作中,切實遵守組織人事工作紀律,做到了對本院管理的幹部任用,不符合規定程式的不上會;對上級管理的幹部,不符合規定的不上報;對下級報來的幹部任用,不符合規定的不審批。在遵守幹部人事紀律方面,領導率先垂範、以身作則,幹部人事部門認真履行的職責,嚴格按照《幹部任用條例》規定的程式和紀律辦理,在提名、討論等各個環節上,認真聽取各方面的意見。近年來,市檢察院推薦提拔幹部時,都要先組織廣大幹警學習《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、《關於在幹部選拔任用工作中認真治理拉票行為的通知》等規定,嚴格組織紀律。工作中,堅持“六公開”(職位公開、崗位職責公開、任職條件公開、符合基本任職資格條件的人員名單公開、考察對象公開、任職人員公開),落實民眾在幹部工作中的“四權”(知情權、參與權、選擇權、監督權),使檢察機關的幹部任用工作得到幹部民眾的認同和肯定從未接到過民眾的有關舉報。

四、建立完善幹部任用相關工作制度,加強對領導幹部的監督

院黨組高度重視制度建設,建立健全完善了黨組中心組學習制度、民主生活會制度、民主評議黨員制度、黨員學習制度、黨風廉政責任制等相關制度,從源頭上預防和杜絕選人用人上的不正之風和腐朽現象發生。嚴格按照《黨內監督條例(試行)》的要求,積極做好領導幹部述職述廉、重大事項報告、政務公開等制度,切實加強對領導幹部行使權利的監督。

近年來,我院在貫徹落實《幹部任用條例》中取得了一定成績,特別是充分尊重民主、中層幹部推行競爭上崗,得到幹部職工的認可。今後,我們將進一步創新工作思路,對突發性、民眾信訪案件做到早預防、早發現、及時解決問題,進一步提高幹部選拔任用工作水平。

2023制度自查報告 篇10

一、概述

(一)基本情況

**市位於河南省西北部,太行麓,東鄰博愛以丹河為界,西鄰濟源,南接溫、孟兩縣市,北與山西接壤。地處東經112°46′—113°02′,北緯34°59′--35°18′,全市總面積623.5平方公里,地勢北高南低,由西北向東南傾斜,最高海拔高度1116.9米,最低海拔高度為110米。全市轄13個鄉鎮(辦事處),458個自然村,327個行政村,總計10.4萬戶,50.9萬人,其中農村人口38.9萬人。全市分山區、丘陵區和平原區,其中山區、丘陵區面積213平方公里,涉及沁北的紫陵、西向、西萬、山王莊、常平五個鄉鎮,平原區面積410.5平方公里,涉及柏香、王曲、王召、太行、懷慶、沁園、覃懷等八個鄉鎮(辦事處)。

**市屬暖溫大陸性季風氣候,四季分明。據氣象部門統計,歷年平均氣溫14.3度,實測最高氣溫43.4度,最低氣溫-17.6度,平均日照時數2496小時,無霜期208天,多年平均降雨量為618.8毫米,豐枯年份雨量相差3--4倍。且年內降雨量分配極不均勻,全年70%降雨量集中在七、八、九三個月,實測最大降雨量為1116.8毫米(1954年),最小降雨量為262.9毫米(1965年)。多年平均風速2.1米/秒,最大風速19.4米/秒,風向多為西北風,冬春季居多。

**市地貌單元主要有山(丘)區和平原區組成,地形為北高南低,北部為太行山區,屬山西地台背斜東南緣斷裂帶,是由寒武--奧陶系石灰岩以及石炭二迭系砂頁岩構成的基岩,地形地貌複雜,地勢起伏較大,海拔高度在1000--180米,山地受強烈構造運動和風蝕、流水侵蝕切割,基岩裸露,具有山勢陡峭,深溝峽谷和土薄石厚的.特點,水土流失現象較為嚴重。其它地方為沁河和太行山互動衝擊平原,地勢平坦,人口稠密,為沁河泛濫和山丘區洪水的承泄區。

(二)20xx年度考核工作中主要問題整改情況

1、 對全市範圍內所有取用水的單位或企業,重點是取用地下水的企事業單位及產業集聚區取水大戶加強水資源管理。

2、嚴格水功能區監督管理,對沁河、丹河等主要河道劃定了水功能區。加強飲用水水源地保護,劃定了**市集中式飲用水水源地保護區,將水源地達標建設工作作為一項持續性工作常抓不懈。

3、擴大計畫用水範圍,將納入取水許可的用水戶全部開展了計畫用水,促進我市節約用水工作。

(三)20xx年水情和實行最嚴格水資源管理制度情況

1、全市多年平均降水量 mm,20xx年全市平均降水量 mm

2、嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批,限制審批新增取水,確保了取水總量得到有效控制。

3、嚴格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度,同時在取水許可勘查的基礎上,全面完善了我市取水許可戶資料。

4、嚴格地下水保護和開發利用管理。我市在城市公共供水管網能夠滿足用水需要時,建設項目自備取水設施嚴禁取用地下水,並下發了**市境內自備井封閉工作實施方案。

二、目標完成情況

(一)水資源開發利用控制紅線達標情況

一是嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批,限制審批新增取水,確保了取水問題得到有效控制,20xx年用水總量為18508.5萬立方米,有效控制在目標用水總量24000 萬立方米之內;二是嚴格地下水保護和開發利用管理。在城鎮公共供水管網覆蓋範圍內,嚴禁新增自備水源,並封閉違法違法建設的自備井;同時對建設項目自備取水嚴禁取用地下水,切實嚴格控制地下水的開採,防止超采的發生。

(2) 用水效率控制紅線達標情況

一是制定用水量分配方案。根據**市下達的用水總量控制指標,強化用水大戶的用水總量控制和定額管理,對超計畫或定額取用水的,實行累進加價收費。二是加強節水監督管理。**市積極推進建設項目節水設施“三同時”管理制度,對新建、改建、擴建項目進行節水評估,並要求配套建設節水設施。通過以上措施,20xx年**市工業用水為73500000萬立方米,工業增加值為2450000萬元,20xx年萬元工業增加值用水量為30立方米/萬元。控制在下達的目標30.7立方米/萬元之內。

(3) 農田灌溉水有效利用係數

全面推進農業節水工作,提高農業節水灌溉水平。搶抓小型農田水利重點縣建設機遇,積極推進農業節水技術改造,建設高標準農田,遏制農業粗放用水。農田灌溉水有效利用係數0.615。

(4) 目標完成自評分情況

**市水資源管理目標按照《**市實行最嚴格水資源管理制度20xx年度考核工作方案》,自評分為:100分。

2023制度自查報告 篇11

一、自查基本情況

我公司高度重視內控工作,結合本單位工作實際,組織內控工作小組開展自查工作,下發內控自查通知,通過訪談內控相關崗位、上報內控自查材料等形式進行了重點自查。

上半年共修改流程5個,包括:工程質量事故處理流程、外委工程審批流程、內部工程施工管理流程、固定資產報廢管理流程、車輛修理管理流程;增加流程2個,包括:內部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。

二、自查發現問題及原因分析

(一)反舞弊程式與控制方面

通過自查發現部分員工對反舞弊問題的認知度不夠;目前僅採用辦公電話和普通電子信箱作為信訪舉報電話和信箱的問題。

(二)財務管理方面

1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。

2、項目轉資未明確資產類別及使用年限。

3、發票管理未按規定保管

4、經核查,我公司發現工資表中,由總公司統一計算、發放的通訊費補貼(按稅法規定屬於工資性補貼範疇)沒有納入個人所得稅應稅額度內。經與總公司財務處溝通,此項補貼沒有經過稅務機關審批的免稅檔案,應列入個人所得稅計稅範疇。

(三)物資採購及庫存管理方面

通過自查發現在材料採購驗收上還存在問題,如:只對招標採購的設備材料驗收,而零采的.沒有驗收過程,導致部分採購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠,認為數量少,材料比較雜,驗收比較困難。

(四)人力資源管理方面

1、權利和責任分配上,有些部門存在職責不清,職責交叉的情況。由於人員變動,分工等原因,造成了這種情況。

2、培訓方面,有些部門存在流程不清晰,不按照公司規定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓,時間緊,來不及審批等原因。

3、業績考核方面,有的部門走過場,考核就是一個形式,沒有深入到實際工作中,沒有起到考核的激勵作用。

三、整改措施

(一)反舞弊程式與控制方面

1.加強信反舞弊程式和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程式和控制的相關培訓,利用專題會、網路、宣傳欄等載體進行大力宣傳,使員工了解什麼是舞弊,發現舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。

2.設定專號可錄音舉報電話,在工作時間之外採用自動錄音接聽,以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報信息,保證每一件信訪舉報都得到有效處置。

3.新建信訪專用電子舉報信箱,對電子舉報信箱的許可權設定進行調整,加強舉報郵件處理情況的監督。

(二) 財務管理方面

要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度,及時入賬活化企業資金。 2.為了發票使用安全建議購買保險柜。

(三)人力資源管理方面

1、對職責不清的部門,修改崗位說明書,做到職責清晰。

2、嚴格培訓的審批流程,對時候審批的部門進行考核扣分,同時加強培訓審批流程的宣傳。

3、業績考核方面,讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義,讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具,從而更好的管理日常的工作。 xx有限公司

2023制度自查報告 篇12

根據省聯社x信聯發〔20xx〕91號檔案的要求,我認真學習了《x信聯發20xx年91號檔案》、附屬檔案以及相關規章制度的區域網路檔案和書刊資料,現結合自身實際,將自查情況報告如下:

一、自身行為

本人愛崗敬業,未曾參與民間借貸,未充當資金掮客,不存在消費異常、交友謹慎,無不良嗜好,未參與經商辦企業,不存在工商企業兼職。

二、內控操作

針對內控和案防,每月的例會分理處主任傳達精神,我們認真學習,把各項規章制度都貫徹落實,我們時常學習《50個嚴禁》等檔案資料,分理處無費用賬務,不存在財務管理風險。無未經批准,擅自違規開辦中間業務,不存在中間業務收入不入賬,挪作他用問題。不存在占用客戶資金,給客戶造成經濟損失等問題。不存在未通過規定系統辦理中間業務等問題。能夠按照規定對銀行卡業務進行有效的管理,對於銀行卡的發行,我們嚴把風險關,做到開戶申請書要素填寫完整,利用聯網核查系統對申請人進行聯網核實。

三、安全工作

我們認真學習了各種案防檔案及預案,並進行了安全演習和消防演習,做到一旦情況發生,能夠臨危不懼,處亂不驚。對進出營業室的人員嚴格按照規定流程進行審查和登記,正確開啟防尾隨門。值班守庫時,值班人員和住社人員各司其職,認真檢查周邊環境後,防暴系統和心理防線雙重設防,保持極高的警醒度,晚上不允許任何人進入金庫,從內到外根治各類案件的發生,絕不弄虛作假。

通過此次自查,我會不斷提高對合規工作的認識,主動查找工作中的風險隱患,學習各項內控和安防的檔案精神,絕不弄虛作假,若發現同事有不合規的行為,會及時善意提醒,發現有重大問題,會及時上報,確保日常工作的安全、有效運行和信用社的穩健發展。

2023制度自查報告 篇13

今年一年來,在市銀監分局及市、縣人行的正確領導下,圍繞“兩個翻番,兩個率先”目標,堅持以統計數據質量為中心,突出統計“雙基”建設和統計信息化建設兩個工作重點,創新思路、求真務實、內強素質、外塑形象,全縣幹部職工的精神面貌、工作環境煥然一新,管理秩序井然有序,統計服務水平和統計隊伍素質明顯提高,圓滿完成了各項工作任務。現將本次自查情況報告如下:

一、認識明確,精心組織

此次開展統計執法、統計質量大檢查非常必要,統計數據是否真實準確,關係到國家巨觀經濟決策的科學性和貨幣政策決策的正確性。為此,我們認真開展了一次普法宣傳教育,組織全體幹部、職工和統計人員認真學習了《中華人民共和國統計法》、《統計法概論》、《金融統計管理規定》,增強了全員的統計法律意識,通過宣傳、學習,使廣大統計人員認識到準確、及時地提供統計數據是《統計法》規定的每個統計人員和統計組織應盡的義務,不履行義務要承擔相應的法律責任,從而提高依法統計的自覺性。

經查,所報資本充足率報表、信貸違約客戶情況、信貸諮詢登記、現金統計表等各類統計報表均能及時、保質、保量地報送,各類統計報表、統計數據能做到及時整理並歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統計數據的現象。

二、隊伍建設情況及存在的問題

全縣所轄機構均設立了統計崗,各社都設立了一名統計員,做到了人員配備到位,但由於人員缺乏,一直以來統計崗均由各社主辦會計兼任,沒能設定獨立的統計崗,配備專職統計人員,且基層統計人員業務素質低,缺乏專業經驗,統計歸屬概念不清,此外,一些企事業單位在填寫原始憑證時款項來源、用途用詞模糊、不規範,造成會計部門記賬失誤,致使統計歸併錯誤,其次,由於基層人員變動頻繁,且沒能實現辦公自動化,各類統計數據還需手工計算等原因,造成統計數據的估報、串項等錯誤。

三、採取措施

1、依法進行金融統計工作,要嚴格執行《中華人民共和國統計法》、《金融統計管理規定》,堅持實事求是,依法進行金融統計工作。

2、切實加強統計隊伍建設,保證統計員隊伍的穩定,加強崗位培訓和崗位練兵,努力提高統計人員素質。

3、加大對金融統計工作的科技投入,儘快健全和完善覆蓋面廣、效率高、共享性強、規範的數據信息管理體系,保證金融統計工作快捷、高效地進行。

4、逐步改進和完善金融統計報表制度,以適應經濟體制改革和金融體制改革對金融統計工作要求,不斷提高金融統計工作水平。

2023制度自查報告 篇14

一、制度建設方面。

(一)中心領導和班子成員能夠嚴格執行國家和上級部門頒布的政策法規,努力做好失業保險內部控制決策工作。

(二)建立健全考核制度、獎懲制度、政治業務學習制度、責任追究制度。

二、業務規程方面

(一)根據失業保險條例規定,按照規及時辦理參保人員登記,核定參保單位或個人參保人員的繳費基數,提交相應的徵收計畫,征繳後失業保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、註銷等事項要求資料齊全、並由相關責任人簽字,方可變更或註銷。

(二)失業保險待遇審批經辦過程符合《三門峽市失業保險業務工作程式》,分別由市失業中心領導和縣中心領導簽字蓋章,業務操作形成嚴格的.制約關係。

(三)對進入失業程式的失業職工,建立完備的檔案資料保管和借閱制度,檔案資料指定專職人員保管,並制定詳細的查、借閱辦法。

三、基金財務方面

(一)按照《社會保險基金管理財務制度》,結合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業保險金內部管理台帳制度”、“失業保險基金專用票據管理規定”等各項規章制度,會計人員都具有從業資格證書,財務各項制度較全面規範。

(二)建立分工明確的崗位責任制,按要求設臵了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業務內容分類記帳,做到全面、連續、準確、及時和控制基金,會計資料真實有效。失業保險待遇支出結算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致,收支金額相符。

(三)失業保險基金實行收支兩條線管理,定期與財政部門和銀行對賬,做到賬賬、賬款、帳單相符,確保了基金的安全運行。

四、信息系統運行方面

(一)按照市中心的要求建立失業保險“實名制”作業系統,由專人負責網路建設、維護等工作,並制定嚴格的操作流程及操作許可權制度。

(二)加強對信息數據的管理和維護。制定並實施數據

庫備份方案,建立異地備份制度,確保數據安全。

五、監督管理方面

(一)根據有關檔案,建立完整的工作記錄和工作計畫等資料,定期抽查各項業務工作的開展及進行情況。

(二)設立專職稽核人員,對參保對象繳費情況、失業職工待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作。

由於充分發揮了內部控制的監督作用和風險防範功能,保障了主要業務環節的平穩運行。同時,充分保證了社會保險基金的完整與安全。

六、今後打算

盧氏縣社會失業保險中心

2023制度自查報告 篇15

(一)充分認識內部控制的重要性

有效的內部控制制度是促使企業實現穩健經營、防範經營風險的必要條件,加強和健全企業的內控機制,已成為壽險行業的共識。目前,世界上許多已開發國家的商業壽險公司都已建立了比較科學規範的內控體系,國際保險機構的內部控制工作已成為加強內部管理的一個重要手段得到迅速發展。在市場經濟條件下的今天,商業壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人,業務上的自主經營,資金需求過程中的自求平衡,經營管理中的自擔風險,經營成果上的自負盈虧等企業特徵將在公司經營過程中充分體現。市場經濟條件下,客觀經濟規律所引發的競爭、風險、盈利——三大企業特徵將驅使商業壽險公司在內部管理、防範經營風險、提高自我保護、自我約束和競爭能力上下功夫。因此,作為經營管理中重要手段的內部控制,將顯得越來越重要。

(二)明確內部控制與經營管理的關係

經營管理涵蓋了比內部控制更為廣泛的內容,是經營活動的全部。內部控制貫穿於商業壽險公司整個業務、資金流動的全過程,又與經營管理融為一體,是經營管理活動的.一種極其重要的手段或方式。二者既有區別又有聯繫,主要區別有兩個方面:一是內部控制是組織決策層對管理對象通過各種方法、手段,為達到其管理目標,實現其預期效果的制度或過程,是相對獨立的。二是內部控制提供合理的保證,為管理目標的實現“保駕護航”,應與時俱進,有前瞻性。目的是防止經營活動中“亡羊補牢”,並不存在於管理活動的各個部分,許多管理方面的具體決策和一般性活動都無法取代內部控制,為此,應加強內部控制建設和管理。不僅把內部控制作為一種自律行為始終規範業務行為,更重要的是要充分利用這種科學機制,發揮整體功能,在業務運作過程中環環相扣,不斷體現監督制約的動態控制,始終強調“程式至上、內控優先”的內控工作原則,並把內部控制作為經營管理不可或缺的一部分,常抓不懈,落到實處,防範經營風險,保障壽險公司業務安全穩健運行,從而為確保業務持續、健康以及實現自身的良性發展提供根本保證。

(三)內控工作要與時俱進

內部控制是實現規範化管理、防範經營風險,在競爭中立於不敗之地、在經營過程中實現自我約束、自我調節和提高經營管理水平的重要手段,是不可或缺的重要內容。它既是日常經營管理活動的一項不可缺少的內容,也是一項長期的系統工程,內部和外部的環境是在不斷變化的,各項業務也在不斷地創新和發展,因此,內部控制體系也需要不斷最佳化、逐漸適應的過程。隨著新業務的不斷推出,現有的內控機制會被突破,過去行之有效的方法,現在不一定適用。所以,內控機制既要有巨觀上的戰略體系,又要有微觀上的不斷修正,以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環過程。目前更應充分重視在深化體制改革、加快業務發展的同時,主動規避由於改革和發展不能一蹴而就而可能形成的內部控制滯後的風險,及其對持續發展的負面影響。堅持業務開拓、內控先行的原則。凡是各專業部門新開辦的新興業務操作規程、制度和辦法均要通過內部控制部門審查會簽後方可印發執行,以確保新業務安全、有序、穩步發展。特別是綜合業務系統的套用與電子化水平的不斷提高,業務管理部門要及時加強對內控管理環節的摸索和探討,從制度上保證消除隱患死角和風險盲區,確保業務和制度的更新同步進行。

(四)強化對權力的約束

在內部控制和風險防範重要性日益突出的形勢下,商業壽險公司內部組織結構的控制建設,不僅要體現精簡高效的要求,關鍵是要把決策、執行、監督三權相互制衡的原則落到實處。在內部控制組織結構的設定上,應有效發揮法人治理結構逐步完善過程中新的組織體制對經營管理成效以及對各級管理人員行為進行高效監督的作用,形成集中管理、各司其職、各負其責、互相制衡的組織結構和權力結構,為不斷提高經營效益和防範風險提供堅強的組織保證。

(五)以人為本,全面提高全員的綜合素質

商業壽險公司是對人的能力依賴性極強的行業,它的發展壯大主要依賴於有較高壽險業務素質的全體員工。因此,在內部控制的諸多因素中,人是最具有決定性的因素。一個公司經營管理水平的高低,正是其全員綜合素質的反映。因此,全面提高全員的綜合素質乃是當務之急。通過科學縝密的管理,為內部控制管理人才的健康成長和忠誠服務創造良好的條件,是實現可持續發展和防範化解風險的牢固基礎。加強各級班子、職能部門、黨團組織、職代會及民眾性的民主監督作用應形成制度。建立和完善激勵機制,最大限度地調動團隊的工作熱情和創造性幹勁是不可鬆懈的內功。所以,內部控制建設必須以人為本,把提高全員的綜合素質作為一項長期的任務來抓。

(六)建立健全內部監督體系

1.真正實現內部控制系統運轉有效,必須建立健全內部監督體系。依照法律法規和國內外同行業的先進經驗建立健全內部控制制度和最佳化依法合法穩健經營的運行秩序,建立和強化統一的內部控制監管模式,不斷完善內部控制權威體系,對各級經營實行垂直領導,統一管理,在職權範圍內對其業務進行連續的、系統的全面監管。

2.加大現場和非現場監督力度,提高防範和抗拒風險的能力。商業壽險公司應當對各項業務制定全面、系統、成文的政策、制度和程式,並在全公司範圍內保持統一的業務標準和操作要求,避免因管理層的變更而影響其連續性和穩定性,在接受監管部門全方位保險監管的同時,內部控制制度的制定必須以各項法律法規為依據,依照有效性、審慎性、全面性、及時性和獨立性等原則,將所借鑑的國內外先進經驗細化為符合現代商業壽險經營管理系統化、規範化和國際化要求的有自己公司特色的規章制度,形成內在的橫向和縱向的相互制約的內部控制架構,確保對社會大眾負責,資產得到充分保護,各項業務得到良性發展,真正達到內控制約監督有效的目的。

3.建立風險控制聯繫會議制度。建立由稽核、監察及相關專業檢查人員組成的內控風險聯席會議制度,通過制定和完善本公司內控綜合評價實施辦法,健全內控評價機制,定期開展內控綜合評價,對內控管理方面存在的漏洞和薄弱環節定期進行分析,確定短期內內控管理的對象和辦法,從而進一步完善內控機制。

2023制度自查報告 篇16

為了深入推進案件風險防控工作,提高內控和案防制度的執行力,鞏固“執行年”活動成果,根據聯社《“深化內控和案防制度執行年”活動實施方案》,結合我崔家山信用社工作實際,及時安排全轄各網點實施“深化內控和案防制度執行年”活動。通過深化“執行年”活動的開展,取得了豐碩的成果,提高了職工合規經營和風險防範意識,徹底糾正了業務操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,違規操作的現象,徹底解決了員工的工作作風不深入 ,勞動紀律差,制度執行不力,工作責任心不強等現象。現將崔家山信用社“深化內控和案防制度執行年”自查情況報告如下:

一、加強組織領導

為深化“執行年”活動,確保組織領導有力、責任落實到位,加強本次活動的組織領導,務求活動取得實效,不走過場,信用社成立“深化內控和案防制度執行年”活動領導小組,組長:劉少珠;成員:陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負責對本次活動的組織實施。

二、活動自查情況

(一)在信貸領域開展大額不良貸款的全覆蓋風險排查。

結合我社正在開展的“三項整治”活動,對所有20xx年6月底前的存量貸款進行全面清理、核對、核查的有利時機,對大額不良貸款(50萬元以上)3筆,金額183.01萬元的風險進行排查,弄清成因,制定清收、處置措施,對清理、核查中發現的冒名貸款逐筆造冊,逐步落實責任清收。

(二)現金排查

嚴格按照現金、結算管理有關規定對各機構庫存現金、雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現金支取、庫存限額等現金管理規定執行情況進行了檢查。同時主社至少一月對轄內機構庫存進行一次檢查,分社主任至少每周對庫存現金進行一次檢查。關注、關心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況,及時掌握其思想、行為變化,加強思想教育,防範案件隱患。

(二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過檢查,各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專人管理、及時入賬,實物與賬、簿一致。櫃員登記領用,對系統不能自動銷號的重要空白憑證,執行手工逐份銷號,沒有跳號使用或漏號的問題。櫃員使用的重要空白憑證因故作廢時,將號碼剪下貼上在重要空白憑證銷號登記簿上,作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記,裝入當日會計傳票,不存在擅自銷毀重要空白憑證問題。單位負責人或會計主管定期對櫃員重要空白憑證行檢查核對。

(三)大額存款進出情況排查。我社共3個營業機構,對20__年1月至9月的大額存取款業務逐筆進行了清理。我們一是檢查了個人和對公存款賬戶的開戶資料是否齊全、符合人行賬戶管理規定;二是查看原始存、取款憑證,看憑證印鑑是否與單位預留印鑑一致,是否有客戶簽名等;三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程式進行了審批,審批登記簿是否記載規範、及時;四是檢查存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開戶信息資料是否出具了申請及有關部門的證明檔案,信用社是否及時修改了客戶信息,對印鑑做相應變更。有無頻繁開、銷戶等異常現象。經排查,我社大額存款交易均屬正常業務辦理,資金用途、流向及業務操作程式符合規定,賬戶餘額核對一致,沒有發現挪用現金、盜用客戶資金等違法案件發生。

(四)對賬制度落實情況。堅持記賬與對賬分離原則,按季檢查往來對賬、銀企對賬情況。對經常發生的單位結算賬戶按月向開戶單位簽發“餘額對賬單”,大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上,收回的對賬回單進行了妥善保管。對存摺戶堅持賬折見面,當時核對。堅持按月進行同業往來賬務核對,餘額對賬單發出、收回及時,賬務核對正確。聯社清算中心與轄內營業機構之間的往來賬務按月發對賬單,往來賬務核對相符。對未達賬項能夠進行跟蹤核對,確保餘額一致。

(五)信貸管理方面。無冒名貸款、背皮、跨地區等三違貸款現象。

(六)內控制度執行力突查

結合“四項”制度執行和“九種人”排查,加大對櫃檯重要崗位人員的行為排查,關注其八小時以外的情況,在具體實施時,突出重點,抓住關鍵措施落實,將重要人員崗位輪換、強制性休假制度,逐項進行落實,逐個逐步規範。

三、自查發現的問題

(一)制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由於人員編制緊張、工作量大等因素,導致執行力度不夠。

(二)結算帳戶管理不規範,開戶資料收集不完善。

(三)個別機構對賬不及時,對賬單收回率不高,對帳率未達到100%。

(四)計算機運行日誌、操作人員密碼、抹賬等未及時登記,計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

(五)貸款“三查”制度執行不力。

四、整改措施

針對本次自查發現的問題,為認真開展好制度執行年活動,全面提升信用社制度執行力,增強合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生,提高信用社案件防控能力。認真做好以下工作:

(一)完善制度。信用社將組織力量對現有的規章制度進行認真梳理,按制度執行年要求,結合信用社實際,對內控制度要儘快補充完善,特別是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定詳細的操作規程,進一步明確崗位職責,使每個崗位有規可依。

(二)加強信用社幹部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

(三)對本次自查發現的問題,要按要求逐項對照整改,逐項制定整改計畫和措施。

(四)進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執行力。同時對各網點整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

通過深化“制度執行年”活動的開展,雖然取得了階段性的成效,但由於執行制度、完善制度是一項長期性、艱巨性、複雜性的工作,導致部分職工學習不夠深入、主人翁意識不強、制度執行不力、發現問題失之於寬、失之於軟等問題。今後,我社將繼續深入開展“制度執行年”活動,堅持理論、業務、制度的學習,讓員工在思想上築牢防線,嚴格執行縣聯社的各項的長效機制,確保全社依法合規經營, 推動信用社各項業務經營又好又快地發展。

2023制度自查報告 篇17

根據市勞動和社會保障局等主管部門“關於換髮《民辦學校辦學許可證》的通知”要求,結合本校實際情況,報告如下:

一、辦學規模基本符合要求,場地除租借附近學校教室作理論教室外,實有固定場地402平方,主要作實習場地,無危房,符合環保、勞保、安全、消防、衛生等有關規定。食宿場地也一樣。場所是長期租賃的,但一處場地不夠用,分兩處租賃培訓。

二、教學理論與實習相結合,重實習技能培訓,使學員培訓結業後,就業均受到用人單位歡迎。因此培訓結業學員,供不應求。今年已培訓廚師129名、美發61名、美容12名、服裝114名。已有123名學員參加鑑定考試,只有1名不合格。學員結業,均已就業,沒有一個不受用人單位歡迎。

三、本校現有設備儀器列表(附後)。

四、現有培訓專業,都有技師把關。如廚師教師由王曉龍技師把關;美發美容由余菊銀技師把關;服裝由王佳年技師把關;具體教職員工名單列表(附後)。

五、教學計畫和大綱都根據勞動保障部門制定的教材、大綱、教學計畫進行。

六、學校各項規章制度,專門有一本規章制度集。重要規章制度上牆。

2023制度自查報告 篇18

為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實,我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號檔案《關於對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》後,縣行領導班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認真學習了相關檔案並明確專人負責此項工作。會議結束後,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查,現將自查情況匯報如下:

一、加強組織領導,確保自查工作順利開展。

我行接到通知後,縣行黨支部立即召開了行務會對檔案要求進行全方位的學習,行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組,行長親自擔任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作,縣行結合正在開展的“銀行業內控和案防制度執行年”活動,展開了更細、更深入的自查工作,實行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

二、自查情況

(一)重要崗位和敏感環節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環節輪崗制度,每三年進行一次崗位輪換,為有效推動各項業務的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環節工作的安全性。在強制休假方面,我行按照上級行檔案的規定,要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日,休假期間並安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

(二)縣行領導班子成員情況。按照中國農業發展銀行幹部交流暫行規定檔案精神,我行正副行長屬於異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達到5年。

(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅持兩個以上客戶經理工作制度並實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經理應換戶管理人數三,換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。

農發行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹,並且堅持與實際工作相結合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實,堅持突出重點與全面自查相結合,在檢查信貸、財務、會計等重點業務領域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況,經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。