關於審計員的崗位職責

關於審計員的崗位職責 篇1

1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作

2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作

3.協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展

4.根據公司審計計畫,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價

關於審計員的崗位職責 篇2

1、具有高度敬業精神、團隊意識強

2、具有較強的溝通、組織協調、分析判斷能力

3、負責對集團公司工程項目材料簽收等進行監督審查

4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;

5、完成勞務經理交代的其他事務。

關於審計員的崗位職責 篇3

1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;

2.核對房價,進行過房租操作;

3.稽核各營業點提交的賬單;

4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;

5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

6.核對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;

7.每日編製備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

11.定期對網路現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時了解酒店的行銷政策、銷售價格、銷售協定,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單許可權和要求等。

13.其他臨時工作 。

關於審計員的崗位職責 篇4

1、獨立擬訂審計計畫方案,負責中小型項目審計現場工作;

2、編制試算平衡表、合併報表;

3、對所負責項目工作底稿質量進行初步把關,對本項目輔導人員指導和培養。

關於審計員的崗位職責 篇5

1.對機構的計算機化系統/研究/設施和供應商進行檢查/審核,維護審核檔案及其他質量保證檔案;

2.審核研究方案和最終報告及其修訂,為GLP試驗的最終報告準備QAU聲明;

3.審查機構SOP是否符合GLP法規的規定;

4.不定期對機構進行質量檢查;

5.發現問題及時向部門主管匯報,服從以及配合QA部門主管的工作安排。

關於審計員的崗位職責 篇6

1.制度流程建設

1.1協助部門經理組織領導各部門,制定跨部門工作的流程和標準,建立制度彙編和流程目錄,規範流程檔案格式;

1.2監控各部門各項流程的運行情況,定期評估各項制度流程的合理性,收集各部門在制度執行過程中的反饋,識別問題;

1.3針對制度流程不合理的方面進行持續改進,保障制度流程對各部門工作的支持;

2.管理審計

2.1制定月度、季度、年度審計計畫;

2.2按審計計畫稽核公司各制度執行情況,並形成報告;

2.3基於制度執行情況,協助組織相關部門最佳化制度流程 ;

關於審計員的崗位職責 篇7

1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程式;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;

2、客戶資料的歸檔與整理;

3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;

4、向上級每周匯報工作,並提出改進工作建議;

5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;

6、完成上級交辦的其他工作任務;

關於審計員的崗位職責 篇8

1、參與執行各類型IT審計、內控審計與諮詢項目;

2、獨立執行審計工作並撰寫工作底稿;

3、分析測試結果,識別缺陷和風險,並撰寫管理建議;

4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;

5、協助完成審計底稿歸檔工作;

6、完成領導分配的其他任務。

關於審計員的崗位職責 篇9

1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。

2.理解審計程式的目的,理解審計基本操作流程。

3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。

關於審計員的崗位職責 篇10

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計畫及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;

8、按時完成公司交辦的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇11

1. 全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;

2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續最佳化;

3.設計適用於本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;

4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;

5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所採取的控制措施執行評估和審計程式,形成審計工作底稿;

6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通採取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

關於審計員的崗位職責 篇12

1、根據上級要求對客戶進行專業的審計服務;

2、充分了解客戶對於審計項目的需求和目的,並制定相應的審計方案;

3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;

4、安排項目團隊審計工作,並對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;

5、完成上級交辦的其他審計任務。

關於審計員的崗位職責 篇13

1、健全公司內部審計相關制度;

2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;

3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;

4、完成領導交辦的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇14

1.對裝修材料有一定了解,熟悉各項材料用途,日常按公司要求負責項目材料申購單審批;

2.有成本控制意識,減少項目材料超標、浪費;

3.有算量基礎,能看懂CAD圖紙並能簡單操作,有預結算經驗優先;

4.能看懂甲方契約清單,審批材料時分辨契約內、契約外、質量標準;

5. 能安排本職工作情況下,後期視能力安排其他方面審計,如去項目核查大量超標情況、材料達標調查等;

關於審計員的崗位職責 篇15

1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算審核。

2、了解電力工程項目的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需審核的工程量、單價及取費等進行審核;

3、根據公司審計計畫,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,並按要求出具內部成本分析報告;

4、根據公司要求具體實施工作,對在建項目的結算等各環節進行審計監督;

關於審計員的崗位職責 篇16

1、在審計經理帶領下,參與執行大中型項目的審計工作,負責較為複雜財務報表科目審計程式的執行,協助審計經理開展項目組日常管理;

2、擔任項目負責人,帶領項目成員完成小型、常見類型項目的審計工作任務;

3、收集、取得及整理審計證據及資料,編制審計業務工作底稿;

4、協助(或獨立)編制審計報告;

5、協助審計經理整理歸檔審計工作底稿,或者指導審計助理整理歸檔底稿;

6、完成事務所交辦的其他工作任務。

關於審計員的崗位職責 篇17

1.根據法律法規及公司管理體系起草或修訂自檢相關檔案;

2.起草自檢計畫/方案;

3.開展自檢工作,完成自檢記錄及自檢報告,對自檢缺陷的整改措施加入CAPA系統,對整改措施落實情況進行跟蹤;

4.建立自檢檔案;

5.參與公司外部審計、註冊核查等相關工作。

關於審計員的崗位職責 篇18

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計畫、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

關於審計員的崗位職責 篇19

1、全面負責公司年度預算方案的制定、培訓及匯總統計工作;

2、根據公司物業收費系統核算項目部收費率情況,做好統計分析工作;

3、針對業務風險和內控缺陷,進行成因分析及對策研究,提出合理、有效的管理建議;

4、組織內控改進相關會議,負責組織各業務部門建立相關業主流程並不斷最佳化;

5、開展內控、風險管理等方面的專業培訓、輔導;

6、完成領導交辦的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇20

1、 根據需要對工程項目進行審計。

2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__了解情況。對契約中有疑問的條款及時向相關部門諮詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。

3、 負責500萬以上工程及材料的採購、招投標的監管工作。

4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。

5、 完成領導臨時交辦的其他任務。

審計員的崗位職責7

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計畫、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

關於審計員的崗位職責 篇21

1.服從審計經理的項目工作調配與安排;

2.按獨立審計準則的要求對分配的審計工作作出完整的審計工作底稿;

3.協助項目經理蒐集資料,做好覆核性、實質性測試;

4.負責整理永久性檔案、當年檔案,保證檔案的完整、整潔、規範;

5.參與或負責編制報告書、已審會計報表、會計報表附註;

6.完成審計經理、項目經理交辦的其他工作。

關於審計員的崗位職責 篇22

1、 對所有發票和報告歸檔。

2、 審計當天收帳情況。

3、 審計工作餐賬單並做相應的報告。

4、 審計餐飲收銀員的匯總報告。

5、 檢查所有折扣單據,免費單據等,並審核相應簽字是否符合酒店制度。

6、 協助信貸經理清點現金數量。

7、 準備其它隨時需要的報表和分析表。

8、 審核所有收銀員上交的報表及其憑證。

9、 審核前台收銀員的報告。

10、審核前台的每日收支情況。

11、根據酒店的規定檢查收銀員和客人的保險箱是否被合理地使用。

12、完成指派的其它任務。

關於審計員的崗位職責 篇23

1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;

2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據並形成審計結論;

4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的貫徹執行情況;

5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計畫,並加以實施。

關於審計員的崗位職責 篇24

1、依據審計制度按要求開展審計工作,草擬審計報告,對審計發現問題提出改進建議。

2、負責公司內部控制相關工作。

3、負責做好審計、內控資料的收集、整理、歸檔工作。

4、領導安排的其他事項。

關於審計員的崗位職責 篇25

1.組織開展總部和控股公司內部審計工作;

2.組織開展總部和控股公司內控評價工作;

3.協助負責公司監事會日常管理工作;

4.組織企業年度工作報告的編報工作

5.組織內審審核、整改,評估備案,綜合管理等工作;

6.完成領導交辦的其他工作

關於審計員的崗位職責 篇26

1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計畫和工作方案;

2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;

3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;

4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;

5、參與制定集團財務管理制度並組織實施;

6、對突發性、臨時性、專案性的項目進行審計;

7、對商業舞弊案件進行調查審計;

關於審計員的崗位職責 篇27

在上級領導下,擬訂審計計畫方案;

按照審計程式和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為公司運營提供增值服務;

編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據支持審計目的;

實施專項審計任務;

建立管理審計檔案。