事務所審計員崗位職責

事務所審計員崗位職責 篇1

1.能夠獨立完成中型常規公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;

2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;

3.對審計員進行有效的指導和培訓。

事務所審計員崗位職責 篇2

1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;

2. 制訂年度審計計畫,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟契約、協定等進行審計;

3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;

4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;

5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,並對相關的審計資料、檔案進行歸檔管理;

6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、採購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;

7.參與對有損於公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;

8.參與對在建工程的跟蹤審計;

9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;

10.及時編寫審計報告,按時向主管領導匯報工作情況;

11.按時完成領導交給的臨時任務。

事務所審計員崗位職責 篇3

1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;

2.核對房價,進行過房租操作;

3.稽核各營業點提交的賬單;

4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;

5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

6.核對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;

7.每日編製備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

11.定期對網路現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時了解酒店的行銷政策、銷售價格、銷售協定,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單許可權和要求等。

13.其他臨時工作 。

事務所審計員崗位職責 篇4

1、 根據需要對工程項目進行審計。

2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__了解情況。對契約中有疑問的條款及時向相關部門諮詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。

3、 負責500萬以上工程及材料的採購、招投標的監管工作。

4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。

5、 完成領導臨時交辦的其他任務。

審計員的崗位職責7

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計畫、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

事務所審計員崗位職責 篇5

1、參加並擬定專項審計前期準備工作(計畫、方案、提綱等);

2、現場實施審計,以及審計證據的有效性;

3、編制審計工作底稿,核理審計發現問題,並能識別業務風險、給出審計建議;

4、與被審計業務部門溝通審計發現的問題,協助完成問題的整改措施;

5、編制審計總結報告。

事務所審計員崗位職責 篇6

1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作

2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作

3.協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展

4.根據公司審計計畫,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價

事務所審計員崗位職責 篇7

1. 根據內部審計計畫,開展內部例行審計及專項審計工作

3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見

4.根據公司業務發展需要,最佳化公司內控流程、政策、方法及執行標準

5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見

6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況並提出建設性的建議和處理意見

7.審計結論和處理意見執行情況的跟進

8.審計過程中與相關部門的協調和溝通

9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密

事務所審計員崗位職責 篇8

1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。

2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。

3. 具有較強的成本管控能力;

4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;

5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。

事務所審計員崗位職責 篇9

1.按照內部審計準則要求確認和評價被審計單位制度執行的合規性、有效性,單位經濟業務發生的真實性、合法性、完整性,按時完成公司內部審計相關工作。

2.負責建立項目審計標準化操作流程,具體實施項目決算審計等專項審計,並做好審計資料的歸檔及管理。

3.負責辦理審計監督的日常工作,按時報送各類報告及報表。

4.負責配合上級部門對項目實施過程、項目安全、質量事故等監督檢查的相關工作。

5.負責建立審計發現問題監督台賬,定期跟蹤、梳理匯總並報告整改情況。

6.負責在建項目過程跟蹤審計。

7.完成領導交辦的其他事情。

事務所審計員崗位職責 篇10

1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;

2、協助制定並執行內審計畫、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;

3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限於銷售、採購、存貨等領域,並在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;

5、協助處理部門的其他工作;

事務所審計員崗位職責 篇11

在上級領導下,擬訂審計計畫方案;

按照審計程式和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為公司運營提供增值服務;

編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據支持審計目的;

實施專項審計任務;

建立管理審計檔案。

事務所審計員崗位職責 篇12

1、作為項目負責人,完成中型金融項目審計工作;

2、負責項目溝通及管理、員工管理、指導並培訓員工等工作;

3、領導交辦的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇13

1.協助項目負責人完成大中型項目的審計,獨立承擔小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

2.主動發現客戶的審計風險點

事務所審計員崗位職責 篇14

1. 全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;

2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續最佳化;

3.設計適用於本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;

4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;

5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所採取的控制措施執行評估和審計程式,形成審計工作底稿;

6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通採取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

事務所審計員崗位職責 篇15

協助項目經理完成審計項目,能獨立完成撰寫審計報告;

獨立承擔小型項目的審計現場負責人的工作;

國際業務高級審計員能勝任派到海外現場審計工作。

事務所審計員崗位職責 篇16

1、協助擬訂審計計畫方案,完成審計現場工作;

2、獲得審計證據,建立審計管理檔案;

3、整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;

4、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議

事務所審計員崗位職責 篇17

1、對公司各項制度的執行情況進行審計督查;

2、對公司各部門、各區域的資金、財產的管理使用情況和完整安全進行監督審計;

3、對公司各部門、各區域的經濟契約管理及經濟效益進行監督審計;

4、對公司各區域門店經營、管理、安全進行監督審計;

5、對嚴重違反公司財經紀律、侵占公司資產、貪污挪用公款等損害公司利益的行為及舉報,領導交辦的審計督查工作進行專項審計,並出具處理意見和建議。

事務所審計員崗位職責 篇18

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計畫及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;

4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;

8、按時完成公司交辦的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇19

1、主要負責全盤賬務;

2、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

3、組織完成成本核算工作;

4、審核往來賬款的核銷、支付和控制;

5、審核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;

6、提供各項有關年審、年檢資料,完成各項年審工作;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

事務所審計員崗位職責 篇20

1. 協助完成對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。

2. 協助完成對公司組織結構、系統和程式是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。

3. 協助完成對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。

4. 協助完成對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。

5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。

6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。

事務所審計員崗位職責 篇21

1. 協助項目經理執行項目、編制底稿,帶領審計小組完成大型項目的現場工作;

2. 協助項目經理完成整體工作底稿的制定和覆核回復,確保其符合質量要求;

3. 獨立承擔中、小型常規項目的審計工作;

4. 負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;

5. 協助項目組對部門員工進行有效的指導和業務培訓。

事務所審計員崗位職責 篇22

1、根據審計計畫,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;

2、對關鍵控制點進行風險評估,推動最佳化工作流程;

3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,最佳化內控體系;

4、實施審計項目的後續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;

5、完成部門領導交待的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇23

1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;

2.負責房屋徵收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;

3.負責房屋徵收項目現場的工作執行以及協調;

4.負責房屋徵收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;

5.公司安排的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇24

1、參與各類項目的審計工作,收集資料、編制底稿

2、按項目經理的要求完成審計工作,對審計過程中發現的問題提出合理化建議

3、完成項目經理臨時交辦的任務

事務所審計員崗位職責 篇25

1、負責往來賬務核算及對賬工作,尤其是應收賬款的管理。

2,負責各個銷售單元收支及利潤的核算及分析。

3、負責製造費用歸集及成本核算。

4、負責物料收發存核算及報表分析。

5、負責財務報表編制及分析。

事務所審計員崗位職責 篇26

審計工程項目的整體造價、分段造價以及成本預算等工作的審計核算

具體實施公司所有工程項目的結算審計,並按時出具結算審核單

協助制訂工程審計制度,編制工程審計相關指引

根據工作計畫對工程模組進行審計,收集整理各項審計底稿和證據,撰寫審計報告

負責工程造價審計工作,包括預算、變更籤證、結算審計等

及時了解掌握工程造價變化情況信息,收集掌握與工程造價、工程預決算有關的技術資料和檔案,實施工程預算動態管理

事務所審計員崗位職責 篇27

1、根據審計計畫和審計方案,開展審計工作:制定審計方案,選擇適當的審計方法進行現場審計;根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;根據審計底稿,協助項目主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。

2、審計的後續監督與追蹤工作:協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作; 針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;開展審計問題預警工作。

3、負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作:協助完成外部審計機構的選聘工作;負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的審核工作;對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。

4、協助完成部門日常事務:負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。

5、協助監察專員完成具體監察工作。

6、完成領導交辦的其它事項。

事務所審計員崗位職責 篇28

1、獨立完成經理分配的重要項目的審計工作並編制審計報告;

2、能夠獨立完成中小型公司審計工作;

3、負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;

事務所審計員崗位職責 篇29

1. 核對電腦應收賬,根據住店客人或團隊的訂房資料,檢查結算方式和結算

憑證是否符合規定的要求,若有差誤。

2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和傳送賬單。

3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到後台。

4.按有效的收款程式,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;

5.及時催款,根據應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控

制掛賬期限。

6.及時對有信貸優惠的各大旅行社和商務公司的業務進行溝通。

7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。