財務審計工作職責

財務審計工作職責 篇1

1、參與開展公司內部控制評審與最佳化。

2、參與物資採購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

3、參與公司經營管理活動的審計評價與諮詢。

4、不定期地進行專項審計和專案審計。

5、公司內部規章管理制度監督執行。

財務審計工作職責 篇2

1、實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作

2、實施子公司季度財務審計,包括但不限於貨票款數據,將重大審計發現進行上報

3、參與實施行銷財務相關的專項審計

4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議

5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作

6、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告

7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具

財務審計工作職責 篇3

1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行並不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全並有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

2、高效、準確地做好公司的資金計畫、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,並結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;

4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;

5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關係;

6、完成上級交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇4

1.負責訂單項下接單統計,契約、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

2.負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。

3.負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

4、具有製造型工廠成本核算經驗;

5、開具發票,申報退稅。

6、.完善內部單據,編制部分憑證。

7、服從分配,完成領導交代的其他工作

財務審計工作職責 篇5

1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計畫或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作 。

3、按照審計程式和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務 。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議 。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求 。

7、檢查、覆核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料 。

9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

11、完成領導臨時交辦的工作。

財務審計工作職責 篇6

1.遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,完成公司內部財務審計工作,防範企業內部風險;

2.根據審計管理需要,進行採購審計和其他專項審計,出具審計報告;

3.投訴處理,出具調查報告

財務審計工作職責 篇7

1. 具體實施上市公司或大型企業集團年報、IPO、資產重組或企業併購等項目的審計工作;

2. 帶領項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂於接受高難度挑戰性的工作;

3. 合理制定項目工作計畫,保證項目有效實施,並對工作進度進行監控;

4. 負責項目實施過程的質量控制,發現、解決和溝通審計中發現的重要問題,並做好向合伙人的匯報工作及與技術質控部門的溝通工作;

5. 維護正常的客戶關係,與客戶保持良好的溝通。

財務審計工作職責 篇8

1.開展各類具體的財務審計工作,包括取證、調查、覆核等常規性審計工作;

2.負責調查核實經濟事項,蒐集審計證據;

3.進行企業經營性分析,出具審計報告;

4.其他上級交代的工作。

財務審計工作職責 篇9

1、參與擬訂財務計畫,審核、分析、監督預算和財務計畫的執行情況。

2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

3、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配核算工作。

6、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

財務審計工作職責 篇10

1、參與制定審計、財務制度,規範審計、財務工作的工作流程。

2、根據公司要求對分公司進行審核,向上級匯報分公司財務經營狀況。

3、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監督。

4、監督分公司的財務運行情況,檢查分公司的費用審核、應收款審核、管理契約佣金核算,向公司領導匯報工作。

5、完成上級臨時交辦的任務。

財務審計工作職責 篇11

1、熟悉各大電商平台的相關規則,了解掌握電商經營狀況,分析評價電商相關指標,為經營單位提供決策支持

2、領導電商財務部落實相關工作標準,加強與有關部門的協調配合

3、 參與電商相關業務流程設計與最佳化,協助完善流程制度

4、 參與電商業務目標的推動及落實

5、發現電商業務管控的問題點並進行風險預警,提出合理化建議,推動財務管理措施的落地

財務審計工作職責 篇12

1制定並持續最佳化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;

2、 編制內部審計年度工作計畫;

3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業務事項及重要業務流程等,為公司管理層提供決策建議;

4、 組織開展對下屬公司重大經營活動,重大項目,重大經濟契約等事項等有關的經濟活動進行專項審計,並對發現的問題進行監督整改,並提交審計報告;

5、 組織開展公司所屬專業公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;

6、 協調配合上級公司以及外部監管機構對公司的審計監督檢查工作;

7、 對內、外部審計中發現的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防範風險發生;負責內部審計中介機構的選聘與監督管理。

財務審計工作職責 篇13

1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;

2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;

3、協助做好經濟指標測算工作;

4、協助做好稅金測算、申報、繳納工作;

5、協助做好內控制度管理;

6、領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇14

1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;

2、具有解決財務審計中較複雜問題的能力;

3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;

4、能有效地指導低層級人員的工作。

財務審計工作職責 篇15

1、負責擬定、修訂公司內部審計規章制度,建立公司內審工作機制;

2、負責根據上級公司要求並結合公司實際,擬定公司內部審計工作規劃、年度工作計畫;

3、負責年度末公司審計工作的總結,並根據上級公司要求整理提交審計年度考核資料;

4、負責組織或參與公司各項業務的現場審計和非現場審計;

5、負責協調外部審計機構、上級單位等對公司的現場審計或審計相關的調研、檢查;

6、完成領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責 篇16

1.全面負責公司財務工作;

2.財務工作流程的梳理以適應公司項目需要;

3.稅務統籌規劃;

4.及時出具各項財務報表;

5.為領導決策提供財務數據分析支持