應收應付會計工作職責描述

應收應付會計工作職責描述 篇1

1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

3.審核付款單、報銷單的準確性;

4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責描述 篇2

1. 負責客戶和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

2、銷項發票的開具、進項發票的認證

3、發票購買及保管。

4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責描述 篇3

1、負責銷售收入開票的開具或覆核;

2、增值稅進項發票的跟催、認證,對契約信息的整理、分類、歸檔;

3、負責賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析,並根據集團要求,編制各類賬款分析報表;

4、每月憑證錄入;

5、進銷存倉庫的管理;

6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇4

1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況,並及時進行帳務處理;

2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費,及時進行帳務處理;

3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;

4、負責貨款回籠安全,每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況,發現異常,及時向領導匯報,杜絕新增欠款;

5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳,並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

6、負責登記客戶所領取的發票或收到供應商的發票,做好相關台賬;

7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算,確保資金安全;

8、參與庫存商品盤點;

9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇5

1,審核公司的會計資料;

2,發票開具,發票申購;

3,核對供應商對賬單;

4,審核報銷單等原始單據;

5,登記發票明細;

6,整理會計憑證;

7,ERP系統發票結算;

應收應付會計工作職責描述 篇6

1、審核供應商付款單和對賬單;

2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

3、做好應收帳款日常核對工作;

4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異常款項,定期與業務部門溝通,催收並結算應收賬款;

5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;

6、負責業務契約的財務模組管理,並及時做好契約相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責描述 篇7

-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

-第三方平台收入核對,保證系統、銀行到賬數據準確性

-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統核銷;

-負責電商平台手續費、站內促銷費、物流費等對賬和發票索取;

-定期製作和發布應收賬款賬齡分析表;

-與供應商之間的應付賬款對賬工作;

-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責描述 篇8

1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責描述 篇9

01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,並雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應收應付計畫。

03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定於每月列印銀行流水,盤查現金、銀行餘額;並簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責描述 篇10

1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額;

2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

3、每天登記應收賬款回款情況,在系統進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發票,實時跟進回款;

5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款,及時清算同關聯公司的往來款項;

6、客戶及供應商契約檔案的整理、歸檔保存工作;

7、每月核對廠家對賬單,並對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;

7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇11

1 應收對帳單製作,審核;

2 與客戶進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納稅人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應收應付會計工作職責描述 篇12

1. 供應商應付審核/對賬/核銷,核對發票等原始附屬檔案各項內容是否完備正確;

2. 完成金蝶系統供應鏈採購模組,包括導入入庫單、生成採購發票和憑證 ;

3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;

4. 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;

5. 採購發票跟催,並做發票台賬;

6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責描述 篇13

1.完成進項發票登記

2.協助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客戶契約的製作、列印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產品庫存/購銷契約

6.運費核算

7.進銷匹配,產品開單

8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責描述 篇14

1、供應鏈目錄管理,採購契約審核及保管,合帳登記;

2、採購入庫單據的整理與審核,製作採購入庫明細表和匯總表;

3、登記採購憑證;

4、期末製作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末餘額;

5、物流費用的審核與登記表;

6、分配的其他工作。