公司各職員的崗位職責

公司各職員的崗位職責 篇1

更夫崗位職責

1、 每天下午17點準時接管司機車庫鑰匙,嚴格保管好車庫車輛,大門鑰匙,不能轉給他人,不能丟失。

2、 每天下午16:30將2、3、4、5樓大廳及衛生間紙簍清理乾淨,用垃圾袋運走。

3、 每天7:30分前,在崗位準備等待司機提車,提車後將車庫鑰匙保管好。

4、 負責打掃公司樓前、車庫外衛生,做到及時清理,保持乾淨。

5、 每天夜間在二十點、零點、清晨四點對車庫、財務室、總經理辦公室等重地進行檢查,看是否有異常現象,並做好記錄,發現問題及時報警。

6、 對公司複印機、飲水機、電腦檢查是否關機。

7、 負責2、3、4樓用電管理,,每晚八點準時熄燈及打開樓頂霓虹燈。

8、 負責監督管理住寢人員的日常就寢管理,對夜不歸寢,違法亂紀的有權制止並匯報公司。

9、 對外來人員的拜訪做好登記和記錄,並謝絕外來人員住寢。

10、 在晚五點至第二天八點接聽打入公司所有電話,並負責聯絡公司的有關人員,做到及時傳達,不漏報,不遲報。

11、 熟練使用滅火器材。

公司各職員的崗位職責 篇2

1.做好籌資計畫,籌資是企業重要的理財事項,應根據企業的發展規劃做好統籌安排,以保證生產經營資金的需要。

2.按企業的理財規劃,做好向銀行借款、籌備各項資金的工作,如果是發行股票或債券,必須按法定程式認真準備儘量避免或減少籌資失敗帶來的損失。

3.科學地確定籌資數量,控制資金投放時間,從數量上保證,並在時間上銜接,認真選擇籌資渠道和籌資方式,降低資金成本,注意安排籌資結構,降低籌資風險。

4.對資本公積形成及使用、盈餘公積的計提及使用、未分配利潤的形成及使用進行有關的核算。

5.進行各項籌資的財務處理及各種明細分類核算。

公司各職員的崗位職責 篇3

1. 會同有關部門制定本企業的信用政策,建立、健全往來款項結算與核對的程式和制度,明確應收款項管理責任,積極了解客戶資信情況,防止壞賬損失。

2. 按照債權債務種類,應收應付對象的具體單位和個人分類設定總分類賬和明細分類賬,根據審核後的記賬憑證逐筆登記明細賬並結出餘額。

3. 督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時,應積極協同有關部門查明原因,及時處理;對於購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;對於應付、暫收款項,要約定清償;對於確實無法收回的應收賬款,要及時辦理領用和報銷手續,加強管理,對預借的差旅費,要及時辦理報銷手續,收回餘額,不得拖欠和挪用。

4. 會同有關部門定期組織往來款項的核對。對於購銷業務產生的應收、應付款,應協同採購及銷售部門核對;對於購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單,或以個別特殊方式核對;對於長期呆滯的往來款項,特別是長期未能收回的債權,應會同有關部門及時調查並向上級報告,做好往來款項的清收及核銷工作,以提供企業資金的利用效率。

5. 期末計提商業匯票利息,分配長期應收應付款融資收益或費用,計提壞賬準備金。

6. 辦理企業應收票據貼現、應收款項抵債權等業務。