縣財政預決算報告

11、撫恤和社會福利救濟費****萬元,比上年預算增長41%。

12、社會保障支出****萬元,與上年持平。

13、行政管理費*****萬元,比上年預算增長8%。

14、公、檢、法、司支出*****萬元,比上年預算增長8%。

15、城市維護費****萬元,與上年持平。

16、政策性補貼支出****萬元,與上年持平。

17、專項支出9****萬元,比上年預算增長7%。

18、其它支出****萬元,與上年不可比(主要是辦案費返還、歸還世行貸款、鄉鎮稅改轉移支付、公務員醫療補貼和晉級工資預留等支出)。

19、總預備費****萬元,與上年持平。

20、專項上解支出****萬元,比上年預算增長17%。

****年,地方財政收入安排*****萬元,加上稅收返還****萬元,民族地區轉移支付****萬元,以獎代補****萬元,工資轉移支付****萬元,稅改轉移支付****萬元,村乾補助****萬元,三費和菜籃子補助****萬元,農業稅、農業特產稅轉移支付補助****萬元,緩解縣鄉財政困難轉移支付補助****萬元,所得稅返還****萬元,其他補助****萬元,全縣可用財力(不含上級專項補助)總計****萬元,全縣財政預算支出安排****萬元,收支相抵,當年財政收支持平。

三、****年財政工作主要任務

****年是我縣全面實施“十一五”規劃,加快大發展、實現大跨越的關鍵年,財政工作面臨新的機遇和挑戰。****年財政工作的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實黨的十六屆六中全會和縣第十一次黨代會精神,樹立科學發展觀,繼續貫徹執行好中央穩健財政政策。圍繞構建和諧社會和社會主義新農村建設的重點任務,堅持發展第一要務,積極支持經濟發展,加快財源建設步伐,努力做大財政“蛋糕”。依法加強征管,確保收入完成。繼續推進各項財政改革,建立公共財政體制。完善政府債務償債機制,防範財政風險。調整和最佳化支出結構,加強財政監督管理,加大重點支出保障力度,提高財政資金使用效益,促進全縣物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

(一) 繼續抓好財源建設工作。把“生財、聚財”放在財政工作首位,將財源建設工作作為保穩定、促發展的大事來抓。繼續鞏固壯大煤炭、電力、白酒、建材產業,支持****電廠開工建設,不斷鞏固壯大支柱財源。大力發展紅色旅遊、綠色生態旅遊、鄉村旅遊。堅持“誰培植、誰投資、誰引進、誰受益”的原則,充分調動各級各部門抓財源建設的積極性、主動性。改善投融資環境,加大招商引資力度和固定資產投資力度,努力促進縣域經濟持續發展。進一步增強城市經營理念,加快城市經濟建設,積極支持個體經濟、非公有制經濟和第三產業發展,努力培植後續財源,為我縣經濟持續健康發展奠定基礎。採取有力措施,加快建強縣、建強鎮建設,不斷增強縣鄉財政實力。

(二)依法加強收入征管,保證財政收入穩定增長。各級政府及財稅部門要充分認識組織收入對平衡政府預算、支持經濟社會發展和社會穩定的重要經濟政治意義,堅決貫徹“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針,始終抓緊組織收入不放鬆,確保任務完成。一是堅決維護稅法的統一性、權威性和嚴肅性。堅決制止擅自出台稅收優惠政策和變相優惠政策的行為;二是嚴厲打擊偷稅、騙稅等各種涉稅違法犯罪行為,做到依法徵稅,應收盡收,不收過頭稅;三是進一步規範非稅收入管理,特別是要加強土地有償使用收入等非稅收入的徵收,繼續治理各種亂收費;四是進一步擴大鄉鎮財政所代征工商稅範圍,強化建築安裝、交通運輸、房地產、煤炭等稅收的征管措施;五是繼續做好****發電廠企業所得稅和******基地“增消”兩稅在****交納工作,促進我縣財政稅收持續增長。