績效評估報告範文

績效評估報告範文 篇1

根據民生工作要求,對照《安徽省美麗鄉村建設績效評價辦法》,採取查閱軟體資料和現場成效查看相結合的方式,依據安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系,縣美麗辦認真開展自評工作,自評結果如下:

省級中心村建設成效類基本指標(100分)

自評得分:99.5分

一、建設規劃編制及執行(5分)自評5分

中心村選址科學合理;符合新一輪土地利用總體規劃,並與產業發展劃、村鎮建設規劃等相街接;規劃人口規模達到《安徽省美好鄉村建設規劃(20xx-20xx年)》要求;規劃體現鄉村特色和地域特點;在規劃制定過程中,充分尊重農民意願;中心村建設規劃落實較好。

二、重點建設任務(75分)自評75分

(一)垃圾處理(10分)

建立生活垃圾收運處置體系,交通便利且轉運距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉鎮轉運、市縣處理”的方式收運處理;其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉鎮處理”等適當方式就近處理;合理配置垃圾桶、垃圾房或垃圾池、垃圾收集和清運設備;生活拉圾及時清掃、收集,日產日清,中心村內無暴露和積存拉圾;垃圾處理選擇符合農村實際和環保要求、成熟可靠的終端處理工藝,推行衛生化的填埋、焚燒、堆肥、沼氣處理和垃圾發電等方式。

(二)飲水安全鞏固提升( 6分)

結合“十三五”國家農村飲水安全鞏固提升工程,通過區域集中供水、小型集中供水等方式,擴大農村自來水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達到100%;水質符合國家《生活飲用水衛生標準》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。

(三)衛生改廁( 7分)

戶用衛生廁所普及率達到80%以上;無露天類糞坑和簡易茅廁。

(四)房前屋後環境整治( 6分)

電力、通信線路架設安全規範、無違章交越和搭掛;有序堆放雜物,實現村莊內無亂搭亂建、亂堆亂放。

(五)通路暢通( 10分)

納入年度多村道路楊通工程的村莊,實施通村主幹道路拓寬改造,路寬達到4.5米;未納入年度鄉村道路暢通工程的村莊,除受有關政策法規和特殊自然條件限制的,通村主幹道路路寬達到3.5米;村內主幹道路採用水泥、瀝青或者磚石等鄉土材質硬化,路寬一般不低於3.5米;村內路網布局合理,主次分明。

(六)污水處理( 8分)

以分散處理為主,通過分戶式、聯戶式的辦法,採用整體式類池、三格式糞池等簡易處理技術,就地生態治理;或在有條件和實際需求的地方,採用經濟有效、簡便易行、工藝可靠的無動力、微動力處理技術進行集中處理;或靠近城鎮污水集中收集系統的,接入市政、企業污水管網進行處理;生活污水處理率達到80%以上。

(七)河溝渠塘疏浚清於(5分)

整治疏浚河溝渠塘,實現水體清澈;無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物;村內加強橋涵配套。

(八)公要服務設施建設( 8分)

接照因地制宜、資源整合,簡易適用的要求,在有需要的地方,利用現有設施統籌改造,或新建,或就近共享農村綜合服務中心;服務中心面積適當,能夠統籌合理使用,具備農家書屋(圖書室)、文化站(室)、便民服務功能;結合寬頻支撐工程,實現寬頻通村,適當提高固定寬頻家庭普及率。

(九)村莊綠化(6分)

開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,村莊建成區綠化覆蓋率達40%;村莊建成區範圍內道路、河渠綠化率達90%;村前屋後因地制宜發展小菜國、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,實現庭院美化;村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉土樹種為主,灌木為輔,自然式種植,綠化效果較好。

(十)村莊亮化(5分)

在村莊主幹道和公共活動區域,利用多種方式安裝安全簡易路燈,進行適度亮化;維護到位、使用正常。

(十一)長效管護機制(4分)

建立縣鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合等切實可行的經費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現垃圾和污水處理、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

三、產業發展(10分)自評10分

中心村主導產業突出,主導產業產值占總產值50%以上,轉變農業發展方式成效明顯;中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉適度規範;村集體年經營性收入達到l0萬元以上。

四、農村精神文明建設(5分)自評4.5分

培育多村文明新風,積極開展文明村鎮、文明家庭文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”或具有地方特色文明創建活動;開展道德評議活動,設立“身邊好人榜”等類似評議;開展“傳家規、立家訓、揚家風”活動,村規民約合法簡約規範且民眾知曉率高;廣泛開展各種志願服務活動,重點開展關愛農村留守兒童、留守老人、留守婦女活動;挖掘整理本地本村歷史文化、傳承和保護鄉村非物質文化、彰顯鄉村特色文化,古樹古民居保護等較好;中心村治安狀況較好;廣泛開展農民普法教育,積極開展法治村鎮、“法律明白人”等創建活動,引導民眾依法有序反映問題、化解矛盾。

五、民眾評價(5分)自評5分

環境衛生改善、基礎設施改善、公共服務改善、鄉風文明改善滿意度高;不存在違背辭眾意願、損害辭眾利益、搞面子工程等問題。

省級中心村建設特別加分項(2分)

自評得分:1.5分

1.村內次幹道採用沙石等多土材質道度硬化,實現“戶戶通”,便於民眾出行;

2.村內實現雨污分流;

3.村內建有室外體育文化場所;

綜上,我縣20xx年美麗鄉村建設績效評價,省級中心村建設成效指標自評得分101分。

績效評估報告範文 篇2

1.公益性論證

天然氣分散式熱源站及配套管網工程由城市管理局負責,主要為園區提供工業蒸汽並向周邊生活小區提供冬季採暖熱負荷。經公益性論證分析,該項目符合項目公益性的條件,具體闡述如下∶

(1)法律對公益性的第一點基本要求,即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益並不矛盾,區分營利性和非營利性,關鍵不在於是否從事經營活動獲得收入,而主要看其是否將其經營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應全部歸屬政府 財政收入,用於償還債券本息以及項目建設運營公共用途,不存在利潤分配的可能性。

該項目為供熱設施建設,建成後存在運營收益,主要運營收入來源為供熱收入。該項目收益將全部歸屬於政府 財政收入,用於償還債券本息及項目建設運營公共用途,不會進行利潤分配。基於此,判斷其滿足公益性論證的第一點基本要求。

(2)法律對公益性的第二點基本要求,即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應體現在地方重大區域發展內容。地方政府作為責任主體發行專項債的公益性項目一定是在當地經濟社會建設中有重大影響力的建設項目,項目的投資規模大,項目建設完成投入運營後,將產生巨大的經濟與社會效益,往往能帶來當地公共產品與服務的較大提升,影響當地與該領域相關的產業和部門,甚至影響區域經濟的發展與產業機構的調整,乃至影響當地整個社會經濟的發展與人民生活質量的提高。

本項目擬建的燃氣蒸汽爐及相關輔助系統,符合地方政府氣化政策要求。項目低污染、低排放,對市的能源結構調整和經濟可持續發展將起到重要的示範作用。此外,項目建成可解決園區的供熱需求,降低能源結構中的耗煤比重,減少環境污染,符合市利用資源、保護環境、調整能源結構、提高能源的選用水平和走經濟可持續發展之路的要求,將有效推動項目區域內各項事業的發展及城市化進程,改善當地投資環境,吸引外資。基於此,判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。

(3)法律對公益性的第三點基本要求,即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利,滿足公眾的基本需求。專項債券公益項目應為社會公共利益服務,不以營利為目的的投資項目。

本項目為供熱工程,建設完成後將解決南部區域工業企業蒸汽需求及南部區域居民供熱需求,改善當地環境,使城市環境優美、整潔、衛生,提高人民健康水平,提升城市當地人民的物質和文化生活水平。此外,該項目的建設必將產生大量的社會效益和環境效益,追求公共利益和價值。基於此,判斷該項目符合公益性論證的第 三點基本要求。

2.建設必要性

(1)滿足市場需求。城市管理局給出了供熱區域範圍,需要在該區域內建設集中供熱的熱源以滿足工業用戶及居民用戶的需求。

(2)項目屬國家能源政策鼓勵發展的天然氣供能項目,本項目以天然氣為燃料,直接向用戶提供蒸汽。項目廠址與用戶均處於園區內,就近實現了熱能供應,屬國家能源政策鼓勵清潔供能方案。

(3)供熱站直接面向當地用戶需求,臨近用能點,簡化了能量輸送環節,減少了能量損失與輸送成本,同時增加了用戶能量供應的可靠性。

(4)項目採用清潔的天然氣作為燃料,滿足工業熱負荷需要的同時,實現了節能減排,綜合體現了社會和環境的效益目標。

(5)使用清潔能源,提升能源利用效率,解決了園區用能企業的發展困境,同時為的招商引資奠定了良好的基礎,具有示範效應。

此供熱站項目考慮裝設煙氣餘熱利用裝置,遵循產業經濟生態化、生態經濟產業化的理念,改變傳統的生產方式和消費方式,創新體制機制、合理利用資源、發展生態經濟,有助於推動工業文明向生 態 文明邁進,為轉變發展方式、實現科學發展提供示範。

綜上所述,本項目的實施具有顯著的經濟效益和社會環境效益,項目建設是完全必要的。

績效評估報告範文 篇3

為深入貫徹落實全面實施預算績效管理決策部署,進一步最佳化財政資源配置,提高財政資金使用效益,根據《財政廳關於開展20__年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(川財績〔20__〕6號)和《大竹縣財政局關於開展20__年政策、項目和整體支出績效評價工作的通知》(竹財績〔20__〕5號)要求,本著獨立、客觀、公正、科學的原則,對大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目支出進行績效評價。在實際評價過程中,我們結合大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目支出的實際情況,實施了現場踏勘項目實施單位概況;詢問與項目管理有關的情況;收集查閱項目財務、檔案資料;現場查看項目完成情況等我們認為必要的項目績效評價程式。現將項目績效評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

為了改善大竹縣城區環境,加強城區管理和社會綜合治理,提高城區人民的生活質量,提高城區環衛作業質量,實現城市管理精細化目標,根據《中共中央、國務院關於深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的指導意見》(中發【20__】37號)和中央、省、市城市工作會議精神,實現大竹環境衛生“管理科學化、服務社會化、運作市場化”的工作任務,大竹縣政府通過公開招標,將大竹縣城區日常清掃保潔和垃圾清運工作,承包給大竹美保環境技術有限公司,契約期限為20__年1月1日至20__年12月31日,承包期5年。縣環衛所主要負責對美保公司的清掃、清運、沖洗等保潔工作進行日常監督和考核。項目服務內容為大竹縣城區清掃保潔面積約278.46萬平方米,其中:一級道路132.01萬平方米,二級道路42.18萬平方米,三級道路82.60萬平方米,花台保潔面積21.67萬平方米,果皮箱1000個,人行天橋4座,隔離護欄7080米,垃圾中轉站9座,清掃、清洗運輸車輛55輛,垃圾箱247個(大箱192個,小箱55個)。

(二)項目立項及審批情況

大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目根據大竹縣人民政府辦公室發布的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》(竹府定字【20__】411號)檔案規定,原則同意購買縣城區環衛作業市場化服務,項目費用控制在3880萬元以內,縣城管執法局嚴格按程式組織政府採購,縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付。

(三)項目招投標情況

大竹縣環衛所清掃清運市場化作業項目依據大竹縣人民政府辦公室發布的《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》(竹府定字【20__】411號)檔案立項及審批。由大竹縣城市管理行政執法局提出《大竹縣環衛作業市場化實施方案》,大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務會議決定事項通知》(竹府定字【20__】204號)檔案審批。

為了清掃清運市場化作業項目面積的準確性、公正性和數位化管理的方便性,大竹縣環境衛生管理所聘請第三方測繪公司進行測繪。城區清掃保潔面積測繪服務項目,通過競爭性談判,大竹縣環境衛生管理所確定達州厘米勘測設計有限公司為中選單位,中選價為5.42萬元。

大竹縣城區環衛作業市場化作業服務項目招標組織形式為委託招標,招標人為大竹縣環境衛生管理所,招標代理機構為四川融匯項目管理有限公司。依照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國契約法》等有關法律法規的規定,進行了公開招標採購(採購編號:),評標小組按照《中華人民共和國政府採購法》《招標檔案》的有關規定組織評標。最終確定中標單位為廣東美保環境技術有限公司,中標價格為壹億玖仟叄佰柒拾萬元整(小寫:193,700,000元)。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計畫、到位及使用情況

1.資金計畫及到位情況。項目資金由縣級財政統籌保障,列入年度預算和財政資金支出計畫,財政資金均按計畫時間到位,到位及時性較好,資金到位率達100%,有力地保障了該項目建設任務如期完成。

2.資金使用情況。項目資金申報批覆到位後,廣東美保環境技術有限公司對於大竹縣城區環衛作業市場化作業服務項目資金是否全部用於項目支出,資金開支範圍、標準及支付進度是否均嚴格按照契約執行,支付依據是否合規合法,資金支付與預算是否完全相符方面,因廣東美保環境技術有限公司未能提供相關的支撐材料,評價小組無法進行評價。

(二)項目財務管理情況

大竹縣城區環衛作業市場化服務項目由廣東美保環境技術有限公司負責該項目的財務管理,但廣東美保環境技術有限公司未能提供財務管理制度,未能提供會計核算資料,未能提供項目資金使用情況資料,對於項目財務管理制度是否健全,會計核算是否正確恰當,項目資金使用是否合規合法,項目資金是否專款專用,評價小組無法進行評價。

(三)項目組織實施情況

該項目嚴格執行政府採購管理辦法和法定採購程式,嚴格執行招投標、政府採購管理規定,由大竹縣城管執法局嚴格按程式組織實施。由縣城管執法局牽頭,人社局等相關部門配合,確保市場化改革、人員分流等工作有序推進。垃圾收集清運作業質量檢查考評工作,由大竹縣環境衛生管理所統一領導、分級負責,齊抓共管的原則,採取明查、暗訪、全面考評相結合的方式。對廣東美保環境技術有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結合的方式進行日考核、月考評、年總評。年終考核平均分≥90分的,評為年度達標。年終考核平均分低於90分高於85分,大竹縣環境衛生管理所主要領導與廣東美保環境技術有限公司負責人進行誠勉談話,並處5萬元罰款,並給予三個月的期限,責令限期整改,整改不達標的,取消作業片區承包資格並不予退還履約保證金,由此產生的一切責任由廣東美保環境技術有限公司承擔。年終考核平均分低於85分的,取消承包公司作業片區承包資格,並不予退還履約保證金,由此產生的經濟損失,由廣東美保環境技術有限公司承擔。大竹縣財政按縣城管執法局考核情況分月撥付項目資金。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況

20__年3月8日至4月30日啟動準備階段。制定《大竹縣城區環衛市場化改革方案》,組織相關部門研究審查後按程式報請大竹縣委、縣政府審定出台實施。核定改革涉及的區域面積,完成環衛改革車輛裝備評估和安全穩定風險評估,研究確定環衛勞動契約分流方案,編制完成勞動契約工經濟補償、大竹縣城區環衛作業市場化服務費預算和評審,編制政府採購招標檔案,確定政府採購服務招標控制價。

20__年5月1日至12月31日完成招投標。按照政府購買服務的相關程式,組織實施城區環衛市場化服務政府採購招標工作,20__年12月31日與廣東美保環境技術有限公司簽訂《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務採購項目契約》。

20__年1月1日起至20__年12月31日,廣東美保環境技術有限公司提供環衛作業市場化服務。

(二)項目效益情況

在大竹縣城區環衛作業市場化服務項目管理過程中,大竹縣環境衛生管理所加強了環境衛生治理,保持街道、道路的乾淨和整潔,無髒亂差情況發生,規範了居民的行為習慣,將垃圾袋集中投放,無亂扔亂放現象。為城區環境做出了努力,提升了城區街道良好美觀形象。

四、評價工作開展情況

(一)績效評價方法

根據本次績效評價的目的和項目的具體情況,本次評價主要採用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評判法等績效評價方法。

1.成本效益分析法:將一定時期內的效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。

2.比較法:將實施情況與績效目標、歷史情況、不同部門和地區同類支出情況進行比較的方法。通過比較法對比績效目標的申報情況與後期執行情況,分析績效目標的實現程度。

3.因素分析法。是指綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外部因素的方法。通過因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進度和撥付方式對績效目標實現的影響程度和實施效果的影響。

4.公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。本次績效評價主要通過問卷調查方式進行,分層了解被調查者對項目實施過程和項目實施效果的看法和意見。通過對問卷結果分析,提出相關建議。

(二)績效評價指標體系

根據《大竹縣財政局關於開展20__年績效評價、中期監控實施方案》(竹財績〔20__〕7號)等相關檔案要求,為了客觀反映大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務項目的績效情況,本次績效評價指標體系由通用指標、共性指標、特性指標三大類指標構成,具體細化為一級指標、二級指標。一級指標由項目決策、項目實施、完成結果、項目效果、完成質量、社會效益六項指標組成。

(三)績效評價工作過程

1.根據相關檔案要求,成立了績效評價工作小組,制定了績效評價工作方案、評價指標體系,組織了現場評價工作等。

2.與大竹縣財政局座談,了解項目資金的基本情況,聽取項目實施情況介紹;

3.收集績效評價基礎資料,現場調查取證,現場查看部分項目實施情況,核查項目資金收支賬目,檢查決議、公示等相關檔案資料,抽查典型案例作為取證記錄,為整個評價指標體系評分收集基礎數據;

4.經過定量和定性分析,形成評價結論,經過覆核和交換意見後,形成績效評價報告。

五、評價結論及績效分析

(一)評價結論

項目立項審批手續齊全,績效目標清晰,預算編制依據充分,預算明細程度較高,項目產出達到預期目標,但在項目實施、完成結果、項目效果、完成質量方面未能提供相關資料,無法進行績效評價。本次績效評價運用大竹縣財政局確認的評價指標體系及評分標準,對大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務項目績效進行客觀評價,最終評分結果為76分。根據財預便〔20__〕44號檔案,績效評價結果等級劃分為優、良、中、差四個等級,本績效評級為“中”。

(二)績效分析

項目決策——項目立項指標:權重8分,實際得分7分。項目基本按照政府採購程式組織實施,但是採購檔案存在一定的瑕疵。

項目決策——項目目標指標:權重4分,實際得分3分。項目目標應進一步細化量化,切實可衡量。

項目實施——資金管理指標:權重12分,實際得分6分。項目財務管理制度比較健全,但是提供的財務資料不全,只能通過環衛所的監管及服務公司的介紹,了解項目的評價是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

項目實施——執行有效指標:權重12分,實際得分10分。通過環衛所及服務公司的介紹,了解項目實施的`人員條件、場地設備、信息支撐等基本滿足項目實施預期。

完成結果——預算執行率指標:權重4分,實際得分4分。每個月實時結算,預算執行率達到100%。

完成結果——產出指標:產出數量權重5分,實際得分5分。在原契約基礎上,服務的面積擴大,產出數量超額完成。

完成結果——質量指標:產出質量權重5分,實際得分4分。根據環衛所的考核結果,每個月存在不達標的情況。

完成結果——產出時效:產出時效權重5分,實際得分5分。在規定時間內完成工作,確保市容乾淨整潔。

完成結果——成本節約率指標:權重5分,實際得分0分。成本與計畫一致,沒有縮減。

2.共性指標情況分析

共性指標占總體權重10%,實際得分7分。

其中:項目效果——功能性指標權重5分,實際得分3分,項目基本能夠持續良好地運作,有效地維護城市環境。

項目效果——配套性指標權重5分,實際得分4分,區域內清掃清運規劃在空間分布、功能配套整合等方面相對科學。

3.特性指標情況分析

特性指標占總體權重30%,實際得分25分。

社會效益——環境質量提升度。權重15分,實際得分13分。整體環境質量得到一定的提升。

社會效益——社會滿意度指標:權重15分,實際得分12分。扣分理由:通過問卷調查,在管理實施及成效環節存在不滿意的情況。

六、存在的主要問題

1.部分財務資料提供不全面,導致部分指標沒有評價依據,只能通過其他渠道多方了解,增加了評價難度。

2.大竹縣環境衛生管理所的車輛出售款139.21萬元和停車場租金10萬元未能按契約約定按期扣返。

根據20__年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務採購項目契約》“8.1.2甲方作為業主單位根據評估核定報告將所屬車輛以417.63萬元出售給乙方,車輛交付給乙方之前,所有的違章和交通事故由甲方負責,交付後一切安全、事故、違章由乙方負責。停車場(環衛所自用的除外)以租賃的方式交給乙方使用(年租金為10萬元)。環衛車輛設備費分三年扣返,扣返期間乙方按中國人民銀行的同期貸款基準利率支付相應利息,環衛停車場租金每年扣返。”

3.環衛清掃清運作業市場化人員配備與契約規定的人員配備有差距。

根據20__年12月31日大竹縣環境衛生管理所與廣東美保環境技術有限公司簽訂的《大竹縣環境衛生管理所環衛作業市場化服務採購項目契約》環衛清掃清運作業市場化人員配備總計1042人,其中:一級道路600人,二級道路159人,三級道路166人,花台保潔16人,駕駛員58人,操作工43人。

績效評估報告範文 篇4

一、績效目標分解下達情況

1.20__年農機購置補貼資金預算158.038萬元,全部為中央財政農業生產發展資金,其中:

(1)提前下達60萬元(川財農〔20__〕197號)

(2)以前年度結轉結餘資金98.038萬元

2.下達年度績效目標為:

農機購置補貼機具數≥1500台(套);農機購置補貼年度資金兌付率≥90%;資金使用無重大違規違紀問題。

3.績效目標分解情況:

根據上級下達的績效目標,結合本地實際,分解績效目標為:

(1)數量指標:受益農戶數1400戶以上,補貼機具數1500台(套)以上,兌現補貼資金90萬元以上。

(2)質量指標:大額補貼機具(800元以上)抽查率100%。

(3)時效指標:資金兌付率90%以上。

(4)效益指標:帶動農民投入資金150萬元以上,增加農機總動力3000千瓦以上,資金使用無重大違規問題。

(5)滿意度指標:購機戶滿意度90%以上。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析

該項目資金全部到位,總計158.038萬元,其中:

20__年12月提前下達60萬元(川財農〔20__〕197號)

以前年度結轉結餘資金98.038萬元。

2.項目資金執行情況分析

以上到位農機購置補貼資金150.038萬元,截至20__年末,共執行135.55萬元,資金執行率85.77%,資金結轉22.488萬元。全年共受理補貼申請2473份,補貼各類農業機械2512台(套),應兌付農機購置補貼資金135.55萬元,已兌付農機購置補貼資金135.55萬元,資金兌付率100%,受益農戶(含農業生產經營組織)2162戶,拉動農民投資341.47萬元。

3.項目資金管理情況分析

在縣農機購置補貼購置領導小組的領導下,嚴格按照政策要求實施農機購置補貼工作,執行省定農機購置補貼機具種類範圍,實行補貼範圍內所有機具敞開補貼。按照“自主購機、鄉鎮受理、縣級審批、直補到戶”的流程,通過系統平台辦理補貼申請,核驗後將購機補貼通過“一卡通”直接發放到購機戶賬戶,無拖欠、截留、擠占、挪用農機購置補貼資金情況發生。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。

指標1:受益戶數≥1400戶,完成2162戶;

指標2:補貼機具台數≥1500台(套),完成2512台(套);

指標3:兌現補貼資金≥90萬元,完成49萬元;

(2)質量指標。

指標1:大額補貼機具(800元以上)抽查率100%,完成100%;

(3)時效指標。

指標1:資金兌付率≥90%,完成100%;

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益

指標1:帶動農民投入資金≥150萬元,完成341.47萬元。

(2)社會效益

指標1:增加農機總動力≥3000千瓦,完成8000千瓦。

指標2:資金使用重大違規違紀問題:無,完成:無。

3.滿意度指標完成情況分析

指標1:購機戶滿意度≥90%,完成95%。

三、存在問題及下一步工作措施

(一)存在問題

1.鄉鎮受理農機購置補貼工作的.經辦人員大部分身兼數職,工作任務繁重,且人員更換也較為頻繁,不能較好地為申辦補貼農戶提供受理補貼服務。

2.雖然農民購買農機可以詢價、議價,但定價的主動權不掌握在農民手中,存在經銷商變相加價、抬價現象,導致部分農機具在農民享受補貼後的價格與實際市場價格相關不大,使財政補貼“縮水”,農民受益減少。

(二)下一步工作措施

加大農機購置補貼政策的宣傳力度,強化經辦人員的業務培訓,認真組織實施補貼申報和核查,嚴格政策程式和項目資金使用監管,推進項目實施進度和預算執行進度,完成項目任務內容和績效目標。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

績效自評結果報上級主管部門審核,作為以後年度專項轉移支付預算申請的重要依據。績效自評結果擬通過購機補貼信息公開專欄予以公開。

績效評估報告範文 篇5

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、項目單位基本情況

①機構設定:韶山市應急管理局根據韶辦[20__]33號檔案精神以及韶市編委核定,內設5個部門,分別是辦公室、應急指揮辦(市應急指揮中心)、綜合減災救災辦、監督管理股、政策法規股(審批服務股)。

②人員情況,核定編制數由原來的9人增加到17人,其中行政編制6人,事業編制11人。現有人數16人,其中行政編制5人(機關),事業編制10人,勞務派遣人員1人。

③主要職能。

(1)負責應急管理工作,指導全市各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

(2)貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準,組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃,組織起草相關規範性檔案並監督實施。

(3)指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制韶山市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

(4)牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

(5)組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援承擔市應對一般及以上災害指揮工作,綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議、協助市委、市政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作。

(6)統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平台對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

(7)統籌全市應急救援力量建設,負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,依許可權做好駐韶國家應急救援隊伍建設的相關工作,指導鄉鎮及社會應急救援力量建設。

(8)負責全市消防管理有關工作,指導鄉鎮消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

(9)指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導、組織開展自然災害綜合風險評估工作。

(10)組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按許可權管理,分配上級下達和市級救災款物並監督使用。

(11)依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查市政府有關部門和各鄉鎮人民政府(園區)安全生產工作,組織開展安全生巡查、考核工作。

(12)按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業企業安全生產工作。依法組織並指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

(13)依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織、指導開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

(14)開展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

(15)制訂全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施,全同市發展和改革局等部門建立健全應急物資信息平台和調撥制度,在救災時統一調度。

(16)負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣套用和信息化建設工作。

(17)承擔市防汛抗旱指揮部日常工作,協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執行國家防汛抗旱總指揮部和省、湘潭市、韶山市防汛抗旱指揮部的指示、命令。

(18)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(19)職能轉變。市應急局應加強、最佳化、統籌全市應急能力建設,構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災後救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全市應急管理水平和防災減災救災能力,防範化解得特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民民眾生命安全放在首位,確保受災民眾基本生活,加強應急預案演練,增加全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制較大及以上安全事故。

(20)有關職責分工

1、與市自然資源局、市水利局、市林業局等部門在自然災害防救方面的職責分工。

(1)市應急局負責組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練。按照分級負責的原則,指導自然災害類應仇救援;組織協調一般及以上災害應急救援工作,並按許可權作出決定;承擔市應對一般及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規劃,指導協調相關部門森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作;會同市自然資源局、市水利局、市場氣象局、市林業局等有關部門建立統一的應急管理信息平台,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警。指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林火情監測預警工作,發布森林火險、火災信息。

(2)市自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準並指導實施;組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查;指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作;承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

(3)市水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水乾旱災害防治規劃和防護標準並指導實施;承擔水情旱情情監測預警工作;組織編制重要河流、水庫和重要水工程的防禦洪水抗禦旱災調度和應急水量調度方案,按程式報批並組織實施;承擔防禦洪水應急搶險的技術支撐工作;承擔颱風防禦期間重在水工程調度工作。

(4)市林業局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制森林火災防治規劃和防護標準並指導實施;指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;組織指導國有林場林區開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。

(5)必要時。市自然資源局、市水利局、市林業局等部門可以提請市應急局,以市應急指揮機構名義部署相關防治工作。

2、與市發展和改革局在救生災物資儲備方面的職責分工。

(1)市應急局負責提出市級救災物資的儲備要求,負責按許可權提出上級下達和市級救災物資的動用決策,組織編制市級救災物資儲備規劃、品種目錄和標準,會同市發展和改革局等部門確定年度購置計畫,根據需要下達動用指令。

(2)市發展和改革局根據市級救災物資儲備規劃,品種目錄和標準,年度購置計畫,負責上級下達和市級救災物資的收儲、輪換和日常管理,根據市應急局的動用指令按程式組織調出。

二、項目的實施依據

根據韶山市委辦公室檔案《關於加強我市安全生產監管能力建設的實施意見》(韶辦發[20__]18號)和《關於推進安全生產領域改革發展的實施辦法》(韶發[20__]21號。

三、項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

20xx年安全生產專項資金項目是屬於延續專項項目,其項目資金100萬元,全部納入本部門預算,嚴格按照安全生產專項資金管理辦法,嚴格審批手續,實行專款專用。其經費主要是用於執法監管、事故調查處理、應急救援管理、宣傳教育培訓、公共隱患和隱患排查消除等等的工作。涉及範圍點多,面廣。

四、項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

切實承擔安委辦和我局的職責,充分發揮指導協調作用,抓好全市安全生產工作,保證上級和市里關於安全生產工作各項安排部署順利落實,促進全市安生生產形勢持續穩定好轉。有效防範各類生產安全事故,杜絕較大及以上事故,為建設世界知名旅遊目的地提供有力的安全保障,確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。

2、預期主要的經濟、政治和社會效益

完成了安委辦和局辦的各項工作職責;以有效防範各類事故、堅決遏制較大及以上事故發生;確保全市安全生產形式持續穩定好轉。

五、績效評價工作情況

①持續深化安全監管“強執法防事故”行動。繼續按照“分類別、分層級、全覆蓋”要求開展計畫執法,推行“網際網路+監管執法”和“雙隨機一公開”執法。強化執法監督和信用管理,通過安全生產“黑名單”等加大安全生產失信聯合懲戒力度。按照“三比三嚴”要求,繼續開展執法質量“排行榜”活動,每月排名通報監管執法情況,切實解決“只檢查不執法、有執法無處罰”的痼疾,對各類非法違規行為堅決予以打擊,全力維護全市安全生產形勢總體穩定。

②大力推進安全生產專項整治三年行動、安全生產領域“打非治違”三年行動。使安全發展理念更加牢固,安全生產頑瘴痼疾根本整治,安全生產基層基礎進一步夯實,全民安全意識進一步增強,安全生產本質水平進一步提高,堅決遏制一般事故,堅決杜絕較大及以上事故,為全面維護人民民眾生命財產安全和經濟高質量發展、社會和諧穩定提供有力的安全保障。

③安全生產宣傳教育:繼續深化“強宣傳提素質”行動,著力提升全民安全素養;充分發揮電視、微博微信、移動客戶端、安全文化長廊、宣傳欄、“村村響”廣播等線上線下資源,建立健全安全生產社會化宣傳教育矩陣,強化安全宣傳。創新開展“安全生產月”“安康杯”競賽、防災減災宣傳日、“全國消防安全日”“安全生產法宣傳周”“全國交通安全日”等主題宣傳活動。健全完善公民安全教育體系,推動災害事故科普宣傳教育,將安全元素融入社區、廣場、商業步行街、鄉村服務場所等公共設施。深入開展“強培訓提能力”行動,定期舉辦安全監管人員、企業主要負責人、安全管理人員和特種作業人員專題培訓,督促企業搞好全員培訓,切實提升各類人員履行安全職責能力。

④深化其他行業領域安全風險隱患排查治理。以機械、輕工、建材等行業,以及涉氨製冷等生產場所為重點,強化工貿企業安全隱患整治,強化專項執法檢查;強化遊樂場所及旅遊景區設備設施常態化安全隱患排查;加強防雷專項治理,突出加油加氣站、危險化學品倉庫和煙花爆竹等易燃易爆建設工程和場所,及時發現和消除雷電災害安全隱患;加強對新事物、新業態等安全隱患排查治理,全面防範化解新領域安全風險;加強學生“防溺水”工作,嚴格落實“五個有”“六個一”等要求,有效防範學生溺水事故;加強校園安全管理,有效防範擁擠、踩踏事件。

⑤聯合自然資源局、水利局、消防救援大隊等單位開展防汛救災綜合應急演練;組織企業和成員單位開展一次安全生產綜合應急救援演練。

⑥聘請專業機構編制《韶山市突發事件總體應急預案》等14部預案(報告)編修評審服務項目。

⑦加強應急值班值守工作,確保及時有效處置重大自然災害、生產安全事故等突發事件,確保人民生命財產安全。

六、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年年初預算安全生產專項項目資金100萬元,實際下達資金40萬元。

2、項目資金使用情況分析

項目資金使用嚴格按照《韶山市應急管理局機關財務管理制度》所有支出必須使用正式發票及其它有效票據,票據上必須詳細說明用途,有經手人、證明人簽字,且負責發票的真實性,由部門分管領導審核確認,經財務室負責人對原始發票的合法性、合規性審核,再分別報分管領導、局長審簽,方可報銷。

3、項目資金管理情況分析

項目資金列為本部門預算中的安全生產專項工作經費,嚴格執照安全生產專項資金管理辦法,嚴格審批手續,實行專款專用。

(二)項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

根據中共韶山市委辦公室韶山市人民政府辦公室《關於加強我市安全生產監管能力建設的實施意見》(韶辦發〔20__〕18號)的檔案要求,嚴格按照財政局《預算管理辦法》專款專用。

2、項目管理情況分析

我局凡是關於該項目的重大決策都經局黨委會議討論決定,並對該項目進行監督管理,確保項目進展基本順利。

(三)項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

項目成本嚴格控制在預算安排金額內。

(2)項目成本(預算)節約情況

按照《韶山市應急管理局財務管理制度》對項目預算、收入、支出管理等各方面進行了規範,並能嚴格落實執行到位,單位各項開支得到了有效控制,做到了厲行節約。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

本項目屬於延續項目,能按計畫按時實施完成。

(2)項目完成質量

質量較好。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

本項目是延續項目,完成目標程度100%。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

對經濟發展、民生改善和社會和諧發揮了重要的作用

七、綜合評價情況及評價結論對照

20xx年年初預算安全生產項目支出績效在目標設定,決策過程,資金分配,資金管理,組織實施,項目產出效果等方面落實情況進行分析評價很好,總自評分95分,本項目總價評論為優。

八、主要經驗及做法、存在的問題和建議

1、100萬元的本級安全生產專項資金與實際工作資金需求不相匹配。在原安監局職能職責基礎上新增了七個部門相關職責,但工作經費未相應增加。

2、建議本級安全生產專項資金100萬全部納入部門預算。

九、其他需說明的問題

績效評估報告範文 篇6

根據省教育廳省財政廳關於印發《省農村義務教育學生營養改善計畫民生工程績效評價辦法》的通知要求,結合農村義務教育學生營養改善計畫工作實際,對照省農村義務教育學生營養改善計畫績效評價指標體系,對農村義務教育學生營養改善計畫工作進行自評,現將自評情況匯報如下:

一、投入

(1)項目立項

縣人民政府已將全縣農村義務教育學生營養改善計畫納入國民經濟和社會發展“十三五”規劃;依據省市下發的《貧困地區農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》,制定了《縣農村義務教育學生營養改善計畫實施辦法》;成立了由縣委副書記縣長為組長,教育、發改委、財政等部門參加的縣農村義務教育學生營養改善計畫領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在縣教育局,教育局局長任辦公室主任,各單位職責分明,各司其職,各負其責,教育主管部門成立專門的工作機構,有專門人員負責營養餐的日常工作,辦公條件優越,工作經費有保障。

(2)資金落實

年農村義務教育學生營養改善計畫各項資金落實到位,資金到位率和及時率達100%。中央膳食補助資金7595萬元及地方配套運轉經費1100萬元均已到位(財預函〔〕6號)。

二、過程

(1)項目管理

1.為明確目標任務,落實責任,層層傳導壓力,市教育局與縣教育局簽訂了工作責任書,工作責任書的要求已全面得到落實;縣教育局與各鄉鎮(開發區)中心學校簽訂了《縣農村義務教育學生營養改善計畫工作責任書》,目標責任書重點包含資金安全、食品安全、學生安全三方面的內容。

2.開展了多種形式的政策宣傳,加大宣傳力度,擴大宣傳效果。年在市民生工程信息#的工作動態、話說民生、圖看民生等專欄多次發表營養餐內容,如《縣學生營養餐開學第一餐》、《縣學生營養餐繼續穩步推進》、《縣“三化”管理做好貧困地區學生營養餐工作》、《幸福的營養餐等》等。年4月和10月縣教育局參加了由縣民生辦組織,在青少年活動中心門口開展民生工程街頭政策宣傳活動,並製作了縣教育民生工程政策宣傳展板,宣傳政策明白紙及宣傳手冊。

3.農村義務教育學生營養改善計畫實施學校嚴格按照《縣農村義務教育學生營養改善計畫食堂供餐實施方案》制定的“五統一”要求中的統一食譜,即以鄉鎮中心學校為單位進行全鎮統一食譜,食譜帶量帶價,學校將每天的食譜公示張貼在食堂門口或學校營養餐公開欄處,每日公示內容包含就餐人數、食材份量以及價格等內容。

4.糧油等大宗食材由縣政府集中招標採購,中標企業在縣採購#進行公示,接受社會監督,教育局與中標企業簽訂供貨契約,契約中約定供貨單位準入和退出機制。

5.食品安全是天大的事,各校都成立了以校長為組長的食品安全工作領導小組,具體負責學校食品安全工作;逐級逐校都制定了詳細的食品安全事故應急預案,並定期不定期開展食品安全培訓。年度召開食品安全培訓會議2次、特別是8月27日的培訓會,規模達到350人以上,對全縣中國小校長、食堂管理人員和倉儲人員進行專題培訓。通過多層次培訓,進一步規範了學生營養改善食堂供餐工作,有效促進學校食堂供餐工作有序、有效、平穩運行,鞏固學生營養改善計畫工作成果。按照要求制定了《縣農村義務教育學生營養改善計畫食堂供餐校長陪餐制度》,陪餐人員由學校當天的值日領導組成,每天按時在學校食堂陪餐,費用自理。陪餐人員每天提前30分鐘進入食堂,檢查食品衛生、飯菜質量,做到一看,二聞,三嘗,確定無任何問題才能向學生供餐,在“食堂供餐日誌”中作好記錄。

6.實施營養改善計畫的學校在每學期初都上報營養餐受益學生數,由教育局營養辦審核、匯總,並且做到對學生人數、補助標準、受益人數等情況進行動態監控,學校的`學生數如有變動每月底都按時上報《學生異動表》,來反映出學生的增減情況。

7.縣學生營養辦每兩月制定了工作簡報,以便反映和上報本地營養改善計畫的實施情況。

(2)財務管理

1.制定了食堂財務制度,以制度管人管事,出台了《縣農村義務教育學生營養改善計畫專項資金管理辦法》、《縣農村義務教育學生營養改善計畫食堂供餐專項資金管理暫行辦法》、《縣人民政府教育局關於加強中國小校食堂財務管理工作的意見》、《縣中國小食堂管理制度》等,縣教育局營養辦每學期定期不定期的開展營養餐資金專項督查。

2.項目專項資金足額用於學生營養餐一伙食,縣政府配套的食堂從業人員報酬和運轉經費均已到位並納入了年初預算管理。專項資金撥付嚴格按照國庫集中支付相關規定執行,將專項資金納入國庫統一管理,實行分帳核算,集中支付,專款專用。不存在剋扣、截留、擠占和挪用專項資金等現象。

3.項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理,國庫集中支付程式和手續均符合規定。

4.廣泛開展營養餐督查和調研活動,全年開展營養餐專項督查4次,範圍覆蓋了中心學校、九年一貫制、初級中學、中心國小、村小以及教學點等220學校,並在教育#進行了專題報導,對督查過程中發現的問題,及時指出,下發整改通知單,限期整改。

三、產出

1.根據《省人民政府教育督導委員會省教育廳關於基礎教育項目建設及學生營養改善計畫等截至6月底進展情況的通報》,農村義務教育學生營養改善計畫受益學校和受益學生全覆蓋,食堂供餐面達100%。

2.教育局營養辦在督查學校中調研了食材價格,並查看了相關食材的供貨商資質材料、檢疫合格證、質量檢測報告等,經隨機突擊查看供餐單位現場,當日供餐數量和品種與公示菜譜相符。

四、效果

通過縣疾病預防控制中心對全縣監測學校的學生營養健康狀況監測結果看,農村學生的營養健康狀況和身心健康得到了明顯的提升,營養結構得到最佳化,學生身高和健康狀況等各項指標均有改善,營養餐不斷改善了農村義務教育學生的學習生活條件,得到了學生及學生家長的認同。

五、工作創新方面

在營養餐實施過程中,積極探索各類創新模式。創新一:學生營養餐資金管理模式----全縣推廣岔路鎮中心學校營養餐資金“五專管理”。創新二:學生營養餐互查方式----推廣戶胡鎮中心學校校際間互查互評。創新三:學生營養餐財務檢查方式----全縣學生營養餐財務定期集中互審。

六、自評結果

教育局營養辦對照省農村義務教育學生營養改善計畫績效評價指標,分項認真進行自查,自評得分為100分。

績效評估報告範文 篇7

一、項目概況

(一)項目基本情況

20xx年我縣養老服務業發展專項資金共776萬元,主要用於建設社區養老綜合體1個,趕場敬老院設施設備採購,公辦養老機構改造,民辦養老機構運營補貼3家,居家養老服務補貼覆蓋人數3334人,高齡補貼,特殊困難老年人家庭適老化改造,養老機構消防設施改造,建設城鄉社區日間照料中心3個,日間照料中心運營補貼10個,養老服務評估,獨居老人居住場所聯網式煙感報警裝置安裝。

1.項目主管部門及在項目管理中的職能

項目主管部門民政局,民政局在整個項目實施的過程中附有審批、發放、監管的職能職責。

2.項目資金申報的依據

20xx年我局根據《財政廳民政廳關於提前下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕193號)、《民政廳關於印發20xx年民政專項資金項目安排表的通知》(川民發〔20xx〕42號)、《財政廳民政廳關於下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕9號)等精神,按照項目實際需求“單位申請—民政審核—資金撥付”的程式撥付20xx年社會養老服務補助資金776萬元。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。

制定了《南江縣民政局關於做好20xx年省級財政養老服務業發展補助重點項目的通知》(南民福〔20xx〕30號)檔案,明確了具體項目內容、補助標準、實施單位。

4.資金分配的原則及考慮因素。

按照《財政廳民政廳關於提前下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕193號)、《民政廳關於印發20xx年民政專項資金項目安排表的通知》(川民發〔20xx〕42號)、《財政廳民政廳關於下達20xx年省級財政養老服務業發展補助資金的通知》(川財社〔20xx〕9號)精神,南江縣20xx年社會養老服務體系建設項目根據相關單位實際需求進行資金分配。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容。①新建集州街道紅塔社區養老綜合體;②趕場敬老院設施設備購置;③公辦養老機構改造;④民辦養老機構營運補貼⑤居家養老服務及養老服務評估;⑥高齡老人補貼;⑦特殊困難老年人家庭適老化改造;⑧養老機構消防設施改造;⑨城鄉社區日間照料中心建設及運營補貼;⑩獨居老人居住場所聯網式煙感報警裝置安裝。

2.項目應實現的具體績效目標。20xx年養老服務業發展補助資金實施了社區養老綜合體等10個項目,有效解決了養老服務業發展存在的困難。

3.分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。通過分析評價申報資料與實際相符,申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況

20xx年我局根據各項目單位提交的申請、設計和預算等資料,通過實地走訪和踏勘後制定20xx年省級財政養老服務業發展補助資金實施方案。按照“局黨組研究同意—報財政局審核—縣人民政府財經委員會同意”的程式進行實施。

(二)資金計畫、到位及使用情況

1.資金計畫。我縣20xx年省級財政養老服務業發展補助資金776萬元,其中:社區養老綜合體200萬元,公辦養老機構設施設備購置150萬元,養老服務發展定向財力補助426萬元。

2.資金到位。我縣20xx年省級財政養老服務業發展補助資金到位776萬元,到位率100%,資金到位及時。

3.資金使用。20xx年,全縣實際支出養老服務業發展補助資金776萬元。開支範圍、標準符合相關規定,支付進度達到了計畫要求,支付與預算基本相符。

(三)項目財務管理情況

1、財務管理制度健全。縣民政局成立了專項資金管理領導小組,局長任組長,分管副局長任副組長,社會福利股、財務股、辦公室等相關股室負責人為成員,專門負責專項資金的審批和管理,並針對專項資金的使用管理,制定了專項資金管理制度,縣民政局做到劃款不見錢、局經辦人做到管賬不見錢、代理銀行做到管錢不管賬,確保了專項資金的安全使用,充分發揮了專項資金的使用效益。

2、財務管理規範有序。縣民政局負責養老服務項目資金申請資料的審核,規劃財務股負責資金撥付,做到專款專用,廣泛接受社會各界人士的監督。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構及實施流程。養老服務項目實施以各鄉鎮(街道)和單位上報資料,具體操作流程為:民政局業務股室將對項目單位提交資料進行初審;對符合條件的項目資料報局分管領導審核;分管領導審核後報局主要領導審核;通過局黨組會議研究同意;報財政局審核;報縣人民政府分管領導、主要領導審核後經縣財經委員會研究同意後實施。

(二)項目管理情況。結合項目特點,各項目實施單位嚴格執行相關法律法規及項目管理制度,通過招投標、政府採購等方式實施20xx年養老服務相關項目。

(三)項目監管情況。我局在養老服務資金管理中嚴格按照專項資金管理有關政策法規規定,一是監督到位。局成立了專項資金督查組,定期或不定期對養老服務資金使用進行抽查和全面督查;二是問責到位。建立責任追究制,對在養老服務資金使用中徇私舞弊、優親厚友,不按政策執行造成不良社會影響的,嚴格追究經辦人的直接責任和相關的領導責任;三是管理到位。規範管理檔案,基本實現了計算機信息化管理,大大提高了工作效率。

四、目標及績效完成情況

(一)目標任務完成情況

1.目標任務量完成情況。我縣20xx下達省級養老服務業發展補助資金776萬元,完成了計畫目標任務100%。

2.目標質量完成情況。20xx年我縣實施養老服務業發展補助資金項目鄉鎮、單位,基本按時、按質、按量完成了預期的項目計畫。給我縣養老事業發展增加了新的活力,使老人的生活條件得到有效改善。

3.目標進度完成情況。20xx年我縣養老服務業發展補助資金項目按要求撥付,完成進度達100%。

(二)項目效益情況

養老服務項目的實施切實解決了我縣老年人生活困難的具體問題,整個項目的實施收到良好的效果,民眾的滿意度較高。

五、評價結論

通過認真開展養老服務資金項目績效自評活動,我縣養老服務資金項目在申報、審批、完成、效果等方面均體現了項目的針對性、時效性,在保障老年人的基本生活上發揮了項目資金的效益,切實解決了老年人生活困難的具體問題,整個項目的實施收到良好的效果,民眾的滿意度較高。

六、存在的問題及建議

(一)存在的問題

養老服務項目本級財政配套資金難以兌現。

(二)相關建議

建議財政將養老項目所需本級財政配套的資金足額納入年度預算。

七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

加強與相關部門的溝通,爭取在下個年度實施的養老服務項目資金能夠足額配套到位。

績效評估報告範文 篇8

一、評估對象

(一)項目基本情況

項目名稱:智慧公共資源一體化信息平台項目。

項目單位:張家界市公共資源交易中心。

項目績效目標:通過建設張家界市智慧公共資源一體化信息平台,實現智慧服務便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調度管理智慧型化、安全運維標準保障規範化。全面實現公共資源和公共服務管理信息化,實現資源交易全過程電子化,基本形成跨區域、多平台互聯互通、信息資源集中共享的公共資源交易網路,建立公共資源交易移動端套用,使用中心服務向移動端渠道延伸,為用戶提供便攜的服務,同時以張家界公共資源交易中心信息化建設為典型示範,以點帶面,助力湖南省公共資源交易建成領先全國資源信息化水平、與國家級示範平台建設目標相適應的信息化系統。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統一的公共資源交易平台體系,實行目錄管理;各級公共資源交易平台縱向全面貫通、橫向互聯互通,實現制度規則統一、技術標準統一、信息資源共享;電子化交易全面實施,公共資源交易實現全過程線上實時監管。公共資源交易流程更加科學高效,交易活動更加規範有序,效率和效益進一步提升,違法違規行為發現和查處力度明顯加大;統一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行,市場主體獲得感進一步增強。

項目資金總額:1634.0068萬元;資金來源:主要採取政銀合作的方式籌集建設資金。

(二)項目背景

根據國務院辦公廳轉發國家發展和改革委《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見》的通知(國辦函[20xx]41號)檔案精神,按照張家界市智慧城市建設要求,以及湖南省公共資源交易建設"一張網、一盤棋"統籌考慮,張家界市智慧公共資源一體化信息平台按"省建下發、統分結合、分級建設"的模式進行建設。充分利用現有場地和交易數據,加強監督管理和信息共享,充分利用區塊鏈、人工智慧、大數據等先進信息技術,智慧公共資源一體化信息平台建設主要包括軟體運行支撐環境搭建、套用軟體定製開發、系統集成與基礎配建內容。

(三)項目主要內容

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目建設規模涉及張家界交易中心工程建設、政府採購、產權交易、自然資源、社會類無範本五大業務,同時包含業務開展所需的場地智慧型調度及管理。可支持兩區(永定區、武陵源區)、兩縣(慈利縣、桑植縣)開展公共資源交易活動。主要完成以下建設內容:

1、"一張網":實現國家-省-市數據互聯互通,同時連結張家界市各行業部門、監管部門的"一張網",交易數據全貫通。

2、"全智慧":通過建設智慧服務、智慧交易、智慧管理、場地智慧型化調度中心,推進實現公共資源交易活動全過程智慧化,著力推進交易系統的市場化和專業化發展,著力提高公共服務平台的公共服務供給,著力提高監督平台的行政監督效能。

3、"優保障":全面貫徹湖南省公共資源交易出台的5項信息化建設標準,以貫標落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目建設和標準套用水平,同時,按照國家有關安全等級保護規定,需要參照三級等保標準建設。形成完備統一的張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目建設、運行保障體系。

(四)項目進展

20xx年,國務院辦公廳《關於印發整合建立統一的公共資源交易平台工作方案的通知》(國辦發〔20xx〕63號),20xx年5月,國務院辦公廳轉發國家發展和改革委《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見的通知》(國辦函〔20xx〕41號),對建設公共資源交易平台提出了總體要求。

20xx年,湖南省公共資源交易中心《關於印發的通知》(湘資[20xx]37號)、20xx年11月,湖南省公共資源交易中心《關於印發的通知》(湘資[20xx]63號)等檔案,對公共資源交易信息平台建設工作提出了具體要求和解決方案。

20xx年11月,張家界市發展和改革委員會《關於張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批覆》(張發改審批[20xx]80號),同意實施張家界智慧城市建設項目,項目代碼:20xx-430802-64-01-044489,估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平台項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

20xx年3月,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平台工作領導小組,加強專項工作的組織領導。

20xx年6月,湖南省公共資源交易中心《關於張家界市公共資源交易平台信息化建設相關問題請示的答覆》(湘資函[20xx]8號),明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平台項目"。

20xx年10月,張家界市公共資源交易中心委託湖南省郵電規劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》並組織專家評審,出具了專家評審意見。

20xx年1月,張家界市人民政府召開專題會議(張府閱[20xx]13號),研究張家界市智慧城市建設有關問題,原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下,於20xx年啟動建設。

20xx年2月,張家界市人民政府發展研究中心《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》(張發研函[20xx]4號),對設計方案進行了審查,審核資金控制在1656.55萬元以內。

20xx年4月,張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平台建設項目預算》進行了審查,並出具《財政投資評審結論書》(張財評[20xx]118號),審定項目投資金額16,340,068.29元。

二、評估方式和方法

(一)評估程式

1、評估準備階段:抽取事前績效評估項目,確定評估對象、評估方式、評估依據和評估內容,擬定評估計畫,下發《張家界市財政局關於開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》(張財績[20xx]7號),提出具體工作要求。

2、評估實施階段:主要包括資料收集與審核,現場採取詢問、覆核等方式對有關情況進行調查、核實,在聽取有關匯報或介紹後,對掌握的有關信息資料進行分類、整理與分析,採用合適的方法,對項目立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進行綜合評判。

3、評估報告階段:按照規定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告,評估結論分為建議予以支持、建議調整完善後支持和建議不予支持三種,報告內容包括介紹評估對象的基本情況、評估採用的主要方法、評估的主要內容及結論、相關建議及有關問題的說明等。

(二)評估目的及作用

事前績效評估,是指部門單位結合預算編審、項目審批等,對擬新出台的重大政策和項目,運用科學合理的評估方法,就立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性和籌資合規性等進行客觀、公正的評估。

通過事前績效評估,可以促進項目建設前期工作的開展,促進項目建設的科學化、民主化,促進投資管理的加強和投資效益的提高,是項目投資效果最好,用最少的投資來取得最大的經濟效益和社會效益。

事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面:

1、最佳化建設方案,完善項目可行性研究;

2、實事求是的校核投資,落實資金籌措辦法和渠道;

3、促進項目決策科學化,避免重複建設和盲目建設;

4、有利於巨觀經濟調控,落實科學發展規劃;

5、有助於統一認識,協調行動,為項目實施創造條件。

(三)評估方式

本次事前績效評估工作採取購買社會服務方式,委託湖南方正會計師事務所有限責任公司具體實施。

三、評估內容與結論

(一)立項必要性(總分15分,計15分)

1、立項依據(12分)

信息化建設是國家、省市政策要求,是交易行業的生命線,是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,按照《國務院辦公廳關於印發整合建立統一的公共資源交易平台工作方案的通知》(國辦發〔20xx〕63號),《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見的通知》(國辦函〔20xx〕41)號等檔案精神,需要達到各級公共資源交易平台縱向全面貫通、橫向互聯互通,實現制度規則統一、技術標準統一、信息資源共享;電子化交易全面實施,公共資源交易實現全過程線上實時監管。全面實現公共資源交易流程更加科學高效,交易活動更加規範有序,效率和效益進一步提升,違法違規行為發現和查處力度明顯加大;統一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行,市場主體獲得感進一步增強。項目建設與國家、省、市、相關行業巨觀政策相關,有相關政策依據。

根據省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問題專項整治工作要求,需不斷完善平台體系,實現平台最佳化升級;推進頂層設計,健全統一的制度規則體系;推進"放管服"改革,不斷最佳化市場環境;推進監管創新,強化事中事後監管。項目建設與主管部門職能相關,與部門規劃及當年重點工作相關。

張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統,由於缺乏頂層規劃,也沒有統一數據標準,按照"邊運行、邊完善"原則,雖然通過租賃和省級交易平台下發方式,實現了部分交易業務的全流程電子化,但隨著公共資源交易業務的快速發展,遠程異地評標、不見面開標、線上評標等系統上線,現有平台出現硬體設施設備部分出現老化、軟體開發建設相對滯後、場地管理手段落後、網路安全體系建設不完善、交易數據的利用和分析能力不足等問題,現有平台無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平台建設具有現實的迫切需要且具有一定的不可替代性,服務對象明確。根據評分標準,此項不扣分。

2、財政投入(3分)

20xx年11月,張家界市發展和改革委員會《關於張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批覆》(張發改審批[20xx]80號),同意實施張家界智慧城市建設項目,估算總投資為139000萬元,資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平台項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實施,具有公共性,屬於財政支持範圍。根據評分標準,此項不扣分。

(二)投入經濟性(總分20分,計16分)

1、投入合理性(11分)

張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平台項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平台建設項目預算》,預算總投資16,565,471.10元,項目預算較為完整,預算投入資源及成本與項目預期產出效益相匹配,投資測算合理,充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本,項目預算經張家界市財政局評審並出局《財政投資評審結論書》(張財評[20xx]118號),審定項目投資金額16,340,068.29元,審減225,402.80元。根據評分標準,此項不扣分。

2、預算成本控制有效性(9分)

通過平台的建設,規範公共資源交易工作流程,加強對交易過程的監督和管理,並提升交易過程透明度,實現全流程電子化交易。通過系統實現網上互動、網上遞交備案事項、網上報名、網上下載標書、網上投標等操作以及無紙化運行,可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出,大大降低各類資源的消耗,節約社會資源,以實現綠色交易。將行政效能監督、被動式監督轉變為進行式、主動式全過程監督,可以提高交易中心行政效能,節約行政成本,提高信息利用率和時效性,有助於建立良好的政府形象,改善投資環境,吸引投資,發展地方經濟,具有良好的經濟性。

評估發現,項目制定成本預算時,未制定完善明確的成本控制方案,採取切實有效的具體成本控制措施。根據評分標準,此項扣4分。

(三)績效目標合理性(總分20分,計20分)

1、目標明確性(8分)

智慧公共資源一體化信息平台項目"以節約投標人成本、規範專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標",制定有明確的績效目標,受益服務對象定位準確,與建設單位工作職責與長期規劃密切相關。根據評分標準,此項不扣分。

2、目標合理性(8分)

項目建設目標設定為解決部門工作的實際問題,績效目標與部門長期規劃相關,與年度目標一致,與項目設計解決的問題相匹配,並且具有一定的前瞻性和挑戰性。制定有"財政資金節約率"、"各交易主體資金節約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標,可考核性較強,績效目標設定較為合理。根據評分標準,此項不扣分。

(四)實施方案有效性(總分30分,計27分)

1、實施方案可行性(15分)

張家界市公共資源交易中心委託湖南省郵電規劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》,實施方案主要包括項目概述、現狀分析、總體目標、方案內容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面,項目實施內容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專家庫系統"、"公共服務平台功能提升運維保障建設"等23項重點任務,與"一張網(數據全貫通)、全智慧(交易活動全智慧)、鏈湖南(交易鏈上全信任)",實現交易活動智慧化、公共服務精準化、行政監督立體化、交易活動智慧化、保障措施規範化,打造全省統一規範、公開透明、服務高效、監督到位的公共資源"湘交模式",助力全省數字經濟發展的總體目標相匹配;提出分階段建設的實施路徑,組織進度安排清晰,相關基礎設施等條件能有效保障。

張家界市人民政府發展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》評審,並出具了《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》(張發研函[20xx]4號),指出《方案》按照"交易電子化、運行規範化、服務標準化"的要求建設一體化平台,有利於推進簡政放權、放管結合、最佳化服務的改革,符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求;《方案》提出場地智慧型化調度中心、四大套用模組、三大保障體系的總體框架基本合理;《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式,採用雲計算、大數據等先進技術,技術路線基本可行。

評估發現,專家審查意見指出項目實施方案對網路安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據評分標準,此項扣2分。

2、過程控制有效性(9分)

為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目的實施,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平台工作領導小組,加強專項工作的組織領導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度,採取相應的管控措施進行項目管理。有相應的監督、獎懲等管控制度,業務管理制度、標準規程健全,與項目切實相關,可操作性強。根據評分標準,此項不扣分。

3、項目可持續性(6分)

根據項目實施方案,項目建成後,組織機構能夠持續運轉,在正常維護管理的前提下,能持續發揮效益。

但是,項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來源,未明確項目建設運行的經濟時效及退出機制。此項扣1分。

(五)籌資可行性(總分15分,計12分)

1、籌資合規性(5分)

20xx年12月,張家界市財政局、張家界市政府發展研究中心《關於智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》(張財債管[20xx]609號)報經常務副市長、市長審批同意,張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用政府主導,企業與銀行合作使用社會資本建設和運營的模式實施。計畫資金來源渠道符合相關規定,經過相關論證,資金籌措程式科學規範。但是,項目未明確財政投資的範圍及相應財權和事權的匹配。根據評分標準,此項扣1分。

2、財政投入(5分)

20xx年10月,張家界市公共資源交易中心《關於請求批准實施"智慧公共資源一體化信息平台"項目建設及政銀合作方案的報告》(張公交易[20xx]8號),匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力,合乎實際,財政部門和其他部門統籌規劃,目前沒有有類似項目資金重複投入。根據評分標準,此項不扣分。

3、籌資風險可控性(5分)

項目籌資渠道符合相關規定,籌資方式和程式經過相關單位論證,所有方案經過專業技術單位審查,由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關,防止重複建設,整體籌資風險可控。

但是評估發現,項目未進行籌資風險評估,對籌資風險進行全面的分析,以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據評分標準,此項扣2分。

(六)總體結論

根據項目事前績效評估體系,智慧公共資源一體化信息平台項目事前績效評估得分為90分。

綜合上述績效評估情況,我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平台項目績效目標指向明確,與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關,立項過程經調查研究及科學論證,符合實際,建議在完善相關成本控制措施及風險應對措施的情況下予以支持。

四、存在的主要問題

(一)部分項目設計方案考慮不周

張家界市政府發展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見中指出,設計方案中對網路安全建設邊界和防護需求考慮不全面,與現有黨政OA系統、智慧黨建等對接、業務系統統籌以及機房設計等需要進一步完善。

(二)未制定成本控制措施

評估發現,項目制定成本預算時,未明確制定成本控制方案,未採取措施有效成本控制。

(三)市場化建設方案不完善

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用政府主導、企業與銀行合作、使用社會資本建設和運營模式實施,但項目未明確財政投資範圍及相應財權和事權,未明確項目運行期運行維護成本及資金來源,以及項目建設運行經濟時效及退出機制等,市場化建設方案不夠完善。

(四)未開展籌資風險評估

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目投入資金較多,財政投資壓力較大,未開展相應的項目籌資風險評估。

五、相關建議

(一)完善項目實施方案

根據《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》(張發研函[20xx]4號)要求:做好與現有黨政OA系統、政務信息共享平台、大數據中心等的對接工作;進一步完善機房設計,做好柴油發電機房位置布置,設定安全區域並配備相關消防安全設施;考慮國產化替代問題;完善網路安全建設等。

(二)制定成本控制措施

根據項目申報相關要求,項目建設需制定成本控制方案,採取切實可行的成本控制措施,確保財政資金使用效率。

(三)補充切實可行的市場化建設方案

張家界市財政局、張家界市政府發展研究中心《關於智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》(張財債管[20xx]609號),明確張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用社會化運作(政府主導,企業與銀行合作使用社會資本建設和運營)的模式實施,需補充完善項目建設及籌資方案,明確財政投資的範圍及相應財權和事權的匹配,明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。

(四)開展籌資風險評估

建議項目建設單位開展籌資風險評估工作,對項目籌資環節風險進行全面評估,全面分析償債能力等籌資風險,採取有針對性、切實可行的應對措施,防範項目建設運營過程中資金短缺或償債危機等。

績效評估報告範文 篇9

一、基本情況

(一)項目概況。

1.立項背景:南昌軍供站於 年成立,屬全額撥款事業單位,機構規格正科級,無內設機構。職能係為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊,支前民兵,集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

2.立項目的:根據江西省財政廳檔案《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號檔案精神,用於全國重點軍供站維修改造、設備設施更新,強化軍供保障軟體硬體,為部隊官兵提供優質服務。

3.項目內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、設備設施更新,嚴格按照財政要求專款專用。

4.資金使用情況:

20xx年當年專項資金已使用114.07萬元,剩餘8.73萬元。

5.項目組織管理情況:(1)為切實加強對績效評估工作的組織領導,由局機關績效小組牽頭,軍供站成立了績效評估工作領導小組,由站長程茳擔任組長;副站長甘順生、彭小輝擔任副組長;成員由有關各科室責任人組成:劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美雲;聯絡員:張美雲。績效領導小組辦公室設在財務科,負責項目績效評價日常工作。(2)制定了南昌軍供站內控手冊,制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府採購業務管理等六項內部控制制度,成立了內部控制工作小組,對項目資金的使用進行控制和監督專項管理。

(二)項目績效目標。

1.項目績效總目標:用於支付向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監理費,強化軍供保障軟體硬體,為部隊官兵提供優質服務。

2.項目年度績效目標:向塘工程電增容、水增容,進門道路大門、鋼架雨棚,項目監理費,夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

3.項目預期目標完成情況:20xx年項目資金全部到位,截至20xx年底使用114.07萬元,20xx年12月31前通過政府採購完成建設工程項目相關採購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價諮詢費0.9萬元,監理費3.2萬元,本著“專款專用”的原則,嚴格執行了項目資金批准程式及採購程式,確保了財政資金的使用效益。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍。

1.績效評價目的

全面了解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況,資金使用合規性、項目目標完成情況、項目管理狀況和效能,總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題,為今後完善管理服務。

2、績效評價對象和範圍

對過往部隊官兵採用不記名調查,通過發放調查問卷的形式,發放問卷,徵求意見和建議,進一步提高軍供站服務保障工作,繼續優質保障部隊官兵,努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌,把軍供保障做出賓至如歸的味道。

(二)績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1.評價原則:

(1)客觀、科學、公正的原則;

(2)綜合績效評價的原則;

(3)定量分析與定性分析的原則;

(4)統籌規劃、穩步推進的原則;

(5)財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則;

(6)財政支出績效評價貫徹事前、事中、事後的原則。

2、評價指標體系

本項目績效評價建立了三級評價指標體系,見下表:

2.評價依據:根據20xx年專項資金支出預算情況和項目計畫安排,對軍供站項目實際支出情況進行評價考核。

3、評價方法

組織相關人員對20xx年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度,採用問卷調查、座談等形式,收集相關信息資料,對各項指標進行逐項逐條審核,形成項目支出績效評價報告。

4、評價標準

項目按照項目決策指標、項目過程指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分,分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中,60分以下評差。

(三)績效評價工作過程

本項目績效評價工作的過程,南昌慈善總會一是加強組織領導,成立了以主要領導為組長的工作領導小組,制定了績效評價工作方案,明確了工作要求及工作步驟;二是客觀評價,按照要求合理設定評價指標,對照績效指標,開展實際與計畫的對比分析,實事求是地評價完成情況;三是明確責任,建立績效評價工作責任制,將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

三、綜合評價情況及評價結論

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作,通過政府採購完成建設工程項目相關採購,供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元,電力系統安裝支出59.05萬元,進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元,支付造價諮詢費0.9萬元,監理費3.2萬元,根據部門整體支出績效評價指標體系評分表,經認真逐條自評,20xx年南昌軍供站財政項目支出績效自評得分95.3分,檔次“優秀”。

評分詳情見下表:

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

1、項目立項依據充分性、規範性程式情況分析

根據《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號檔案精神,全國重點軍供站維修改造、設備設施更新。該項目立項符合相關要求,得2.5分。

2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

項目有績效目標,與實際工作內容具有相關性,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,與項目目標任務數或計畫數相對應,得5分。

3、項目資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

預算內容與項目內容匹配預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配,預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,得2.5分。

(二)項目過程情況

1、項目資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

20xx年項目資金資金預算安排122.8萬元,實際到位資金122.8萬元,資金到位率100%,預算支出114.07萬元,預算執行率92.89%,得4分。

2、項目資金使用合規性情況分析

項目符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程式和手續,得2分。

3、項目組織實施情況分析

項目已制定或具有相應的財務和業務管理制度,財務和業務管理制度合法、合規、完整,遵守相關法律法規和相關管理規定,業務管理制度健全,建立了監控機制,並採取監控措施,得4分。

(三)項目產出情況

1、產出數量指標情況分析

20xx年項目資金全部到位,並投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建築面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程,產出數量指標15分。

2、產出質量指標情況分析

嚴格按照工程建設規定,確保工程質量,安全正常使用,但搬遷重建項目未完工,還未投入使用,扣4分,產出質量指標得11分。

3、產出時效指標情況分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建項目建設,進門道路、大門及鋼架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,電力系統安裝工程,產出時效指標得15分。

4、產出成本指標情況分析

進門道路、大門及鋼架雨棚工程計畫成本29.8萬,成本節約率14.23%,供水管道工程和下水道工程計畫成本30萬,成本節約率15.47%,電力系統安裝計畫成本71萬,成本節約率16.83%,產出成本指標得10分。

(四)項目效益情況

1、社會效益指標情況分析

根據省、市相關政策制度,採用問卷調查、座談、電話回訪等形式,收集相關信息資料,進行對部隊官兵的調查,對軍供服務認可度很好,得10分。

2、可持續影響指標情況分析

軍供保障保障環境設施設備得到大大改善,軍供服務持續發展,得10分。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

南昌軍供站堅持把黨建擺在首位,項目和業務統籌推進;堅持“為部隊服務 為國 防建設服務”的宗旨不動搖,優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務,緊推工程項目,打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程項目推進不夠理想,西軍供分站項目建設進度還需加快,與領導預期存在一定差距;向塘工程因歷史原因,建設時期過長,已組織竣工驗收,正就提出的問題進行整改。

六、有關建議

無。

績效評估報告範文 篇10

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)和《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20__〕33號)要求,現將我分公司20xx年度預算支出績效報告如下:

一、項目概況:

發展和改革局是負責全縣國民經濟和社會發展戰略、發展規劃、總量平衡、結構調整的區域經濟調控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應新常態,圍繞“建設美麗幸福新炎陵”目標,堅持“為炎陵謀發展,為人民辦實事”理念,以機構改革和職能轉變為契機,以項目建設為載體,勤學善謀、實幹創新、清廉法治,全力促進縣域經濟社會持續健康快速發展。

二、項目組織實施情況:

加強固定資產投資的調度,每個月逐個單位進行督促,逐個項目進行核實,確保了固定資產投資在高位基礎上增長,確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現,市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。預計全年完成固定資產投資104.88億元,增長14%。強力推進“項目攻堅年”活動,實行每月一調度,每季一考核。列入市重點項目15個已全部開工建設,完成投資32.68億元,市下達計畫的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點項目已開工建設39個,開工率91%,其中新開工項目19個、續建項目20個。搞好我局項目任務的落實,完成了金紫仙風電項目和易地扶貧搬遷項目的開工建設,完成了壟溪仙坪風電項目、大源生態農耕文化度假村項目的引進。督促實施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和後續產業項目的建設,完成投資442.4萬元。

招投標核准74個項目,其中公開招投標項目28個,總投資38913.9萬元;邀請招投標項目46個,總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排,組建並負責公共資源交易分中心的各項工作,從8月1日組建以來,分中心運轉逐漸正規,業務從無到有、從少到多、從“試水”到全面規範。在5個月內完成各類交易35宗、交易總額4.58億元,收取交易費327516.4元,並且沒有出現一例違規和舉報。

集中力量,抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責,搞好工作關係的協調,搞好對象的摸底,深入鄉鎮、農戶逐戶、逐棟進行督促、檢查,及時收集掌握情況,按旬對進展情況進行通報,做好所有建設方案的編制,做好鄉鎮、村和農戶的政策解釋,做好絕大多數資料的起草、審核,嚴格政策把關。為我縣易地扶貧搬遷工作高質量的通過省市驗收,在全市取得領先成績;全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動,1063戶開工,11個集中安置區全面建設。

向國家、省申報項目80個,總投資50.13億元,已爭取到位中央省預算內資金和中央專項建設基金支持項目36個,爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語博物館二期、保障性安居工程配套基礎設施、炎陵縣公安局業務技術用房、城鎮垃圾處理設施等中央預算內項目33個,到位資金7223.4萬元;爭取城市防洪、霞陽鎮旅遊基礎設施建設等中央專項建設基金項目3個,爭取到位資金9000萬元。

三、支出情況分析:

1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發改局收入決算總額為5080910元,其中:當年財政撥款收入5080910元(政府性基金預算財政撥款640000元),其他收入4347元,上年結轉資金571485元。②20xx年發改局支出決算總額為4955564元(政府性基金預算財政撥款支出1060000元),其中:一般公共服務支出2388947元,社會保障和就業支出162600元,節能環保支出70000元,城鄉社區支出165448元,其他支出2164222元,年末結轉和結餘701177。

2、20xx年度一般公共預算財政撥款支出情況。①基本支出3841217元,主要是用於發改局機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費;

3、20xx年年度“三公”經費合計支出399319元,其中公務用車運行維護費77565元(公務用車2輛,主要用於公務用車維護與加油),公務接待費321754元(接待批次130次,人數1180人),因公出國(境)0元。三公經費是嚴格遵守中央八項規定,規範公務接待活動,強化內部控制制度。

4、20xx年度機關運行經費決算情況。發改局20xx年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計1309725元,較20__年度減少1154436元,減幅46.8%,減少原因是專項業務工作的經費支出減少。

四、項目績效情況

抓籌劃,編制好發展計畫。全面完成了《炎陵縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》的編制工作,制定了《20xx年國民經濟和社會發展計畫》,策劃編制了《炎陵縣國民經濟和社會發展“十三五”規劃項目庫》。抓申報,努力爭取項目資金。策劃“十三五”規劃期爭取國家和省級項目252個,總投資715.89億元。抓攻堅,全力推進項目建設。加強固定資產投資的調度,每個月逐個單位進行督促,逐個項目進行核實,確保了固定資產投資在高位基礎上增長,確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現,市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。抓脫貧,全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量,抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責,抓價格,落實執行價格政策。加強市場價格監測,搞好價費管理,加強教育收費的管理,為廣大學生家庭減輕負擔38.8萬元。積極爭取調整水電上網價格。對全縣145所電站情況進行清理,認真做好價格認證和監管整治。抓監督,依規搞好招投標。加強招投標工作,招投標核准74個項目,其中公開招投標項目28個,總投資38913.9萬元;邀請招投標項目46個,總投資4296.5萬元。抓統籌,努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實行網上審批項目,完成項目立項審核88個,審批項目34個,核准項目8個,備案項目46個。完成了對34個項目的節能評估審查。加強項目稽察,重點加強對中央和省預算內項目的建設和資金使用情況的稽察。

五、其他需要說明的問題:

一是合理安排收支預算,嚴格預算管理。按照“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,科學合理編制部門預算,使預算更加切合實際。進一步細化預算,嚴格執行,增強預算約束意識,提高科學化、精細化預算管理水平。二是規範財務行為,提高會計基礎工作質量。嚴格執行財經紀律和各項財經政策,自覺接受財政、審計、紀檢監察等職能部門的監督,做到有法可依,有章可循,實現管理的規範化、制度化。進一步健全機關各項財務制度,嚴格財經手續,完善經費使用內部控制制度,加強對原始票據的合法性、完整性審核,做到票據合法規範,手續完備。三是建設陽光財務,提高資金效益。進一步完善財政預決算、“三公經費”及重大專項公開工作。使重大項目管理制度更加科學合理,程式更加規範透明,分配更加公平公正,資金更加安全高效。

介於在生產過程中對資金的使用存在的一些問題,我們特加以說明並提出相關改善方法:

1、積極監督,保證資金使用“專”。

(1)、細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

(2)、落實資金管理制度。嚴格執行“專人、專戶、專帳”。負責組織實施具體項目的業主,按照基本建設項目管理的要求,明確建設項目法人,建立職責明確的責任制度。按規定設定獨立的財務管理機構或指定專人負責項目資金管理和核算工作,單位負責人對本單位的資金管理、會計工作及會計資料的真實性、完整性負責。

績效評估報告範文 篇11

一、政策或項目概況

(一)政策或項目基本情況。

為了滿足人民日益增長的對美好生活的嚮往,近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度,工程數量越來越多。本著節約資金的原則,泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計,對資金進行監管。隨著政府投資工程項目越來越多,審計部分自身的人才隊伍已經無法滿足龐大的業務需求,根據縣委縣政府領導的工作部署,泗縣審計局藉助社會審計力量參與政府投資工程審計,需要支付相應的審計業務費。

(二)政策或項目績效目標。

結合以往的審計工作經驗,通過藉助社會審計機構參與政府投資工程審計,全年預計能為政府節約資金上億元。

(三)政策或項目資金需求情況。

隨著項目數量的增多、項目工程量的不斷變大,審計業務費用也不斷增高,全年預計支付政府投資工程審計業務費用約1000萬元。其中:支付協審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。

二、評估組織情況

根據《泗縣財政局關於開展事前績效評估的通知》檔案要求,按照《宿州市財政局關於印發的通知》(宿財績〔20xx〕118號)及《泗縣財政局關於印發的通知》(泗財績〔20xx〕53號)有關規定,泗縣審計局迅速開展對20__年度實施的政府投資工程審計業務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領下,通過局班子成員的共同研究,結合業務股室的具體測算匯報,認為1000萬元審計業務費用符合預期目標。

該項目根據縣委縣政府工作安排,具有可持續性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化,通過7項指標提高績效。分別為:數量指標為協審費用920萬元,支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元;質量指標為嚴格把控協審單位工作質量,將工作質量與協審費用相掛鈎;時效指標為項目實施時間嚴格控制在20__年1月至20__年12月;成本指標為根據協審費用支付管理辦法,嚴格管理協審費用;社會效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本;可持續影響指標查看是否充分發揮審計監督作用,保障財政資金安全高效;服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。

三、評估主要內容

(一)立項必要性。根據縣委縣政府領導的安排,設立了此項業務支出費用,該項目通過業務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領導匯報後,得到縣委縣政府領導的支持和同意,該項費用支出符合相關法律法規規定,符合黨委、政府重大決策部署,符合國民經濟和社會發展規劃及其他專項規劃要求,能及時為政府投資節約大量資金,為更好的服務人民民眾節約大量資金。

(二)投入經濟性。經評估,該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當,體現了適用原則,項目的財政投入測算依據充分,測算方法科學,投入方式最優,投入成本與預期效益匹配。

(三)績效目標合理性。經評估,該項目績效目標和政策明確且一致,與年度計畫相符,滿足現實需求,7項績效指標精細化,具有可量化和可衡量性,指標值合理、可考核。

(四)實施方案可行性。經評估,具備政策和項目基礎保障條件,論證程式規範,組織實施方案、措施和完成時限等科學合理,不確定因素和風險可控。

(五)籌資合規性。經評估,政策和項目籌資渠道明確且合法合規,籌資規模和方式合理,屬於公共財政保障範圍,符合財政事權與支出責任相適應的原則,未超出財政可承受能力。

(六)其他需評估的內容。無

四、總體結論

經評估,20__年度實施的政府投資工程審計業務費項目符合相關政策要求,具有可持續性,能夠帶來較大的社會效益。

五、相關建議

績效評估報告範文 篇12

一、基本情況

主要包括專項資金評價年度的資金額度、資金分配方式、主要用途、扶持對象和績效目標等情況。

圍繞構建統一指揮、權責一致、權威高效的應急體系目標,根據《關於印發河源市建立健全應急管理體系工作方案的通知》(河府辦〔20xx〕10號)要求並按照有關要求和流程,為切實做好做實《紫金縣應急管理局指揮中心建設項目》(以下簡稱《項目》),據縣__屆政府第79次常務會議決定,同意以縣財政局、縣政務數據管理局審核確認的評審價為7448744元並列入為重點《項目》(經縣政務服務數據管理局、縣財政局分別進行評審確定《方案》預算核定總價為641.47萬元,土建裝修工程部分預算為103.4萬元)。

主要建設內容有:應急指揮大廳、聯合值班值守、決策會商室、設備間、發電機房。

扶持對象:無。

績效目標:該《項目》有序進行建設完成,整體上已完成硬體方面的建設;軟體建設方面,已按照清單要求完成信息化設備套用,總體而言,已經達到了基礎設施建立的標準。

項目執行情況

(一)項目的進展及執行過程中目標、計畫調整情況及採取的'措施

1、項目的進展及執行比較順利,基本按計畫完成。

2、計畫調整情況及採取的措施:由於無發電機房頂棚(牆),屬於不在項目範圍內,特向縣政府申請新增50000元資金投入到項目中的外牆體建設。

該情況說明:因《紫金縣應急管理局指揮中心建設項目設計方案》要求,其中評審清單中有功能場所發電機房設備,但預算里只包含有外牆體,無頂棚(牆)和及承重柱。故為確保牆體和機器設備安全及防水保障,申請評審清單預算外的50000元投入到項目建設中。至此,五個功能場所設備完工並正常使用。

(二)績效總目標和階段性目標的完成情況

1、總體完成情況

在縣財政撥款到位以來,該《項目》有序進行建設,整體上已完成硬體方面的建設;軟體建設方面,已按照清單要求完成信息化設備套用,總體而言,已經達到了基礎設施建立的標準。

2、階段性目標

項目的進展:20xx年3月9日政府採購掛網(為期20天),3月30日開標,3月31日掛結果公告,4月6日遞交入場審批資料,4月14日簽署採購契約(中標方),4月14日進場施工,4月19日指揮大廳及值班值守區設備進場,5月10日指揮大廳及值班值守區完成施工,5月14日剩餘設備進場,於6月11日所有設備已全部到位並不間斷進行調試和維護,下半年提交申請給縣政務數據管理局、縣財政局組織專家對《項目》進行驗收並獲得通過。

二、自評情況

(一)自評分數:97分

(二)項目資金使用績效

1.項目資金支出情況。

項目總預算741萬(項目中標價:7251680元;設計諮詢費(D)63421.785元和工程監理費(E)95074.856元;共7410176.641元),全部由縣財政統籌撥款,縣財政統籌安排。目前各階段性進度款申撥到位(95%),最後5%的項目方工程款(362584元)按照契約要求三年後才申請支付。

2.項目資金完成績效目標情況。

該《項目》有序進行建設完工,整體上已完成硬體方面的建設;軟體建設方面,已按照清單要求完成信息化設備套用,總體而言,已經達到了基礎設施建立的標準。

3.項目資金分用途使用績效。

嚴格按照規定流程並進行績效申報。

(三)項目資金使用績效存在的問題

無。

三、改進意見

針對項目資金使用績效存在的問題,提出完善意見。

無。

績效評估報告範文 篇13

為進一步規範財政資金管理,不斷增強預算績效理念,強化部門支出責任,提高財政資金使用效益,根據《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《益陽高新區財政局關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作的通知》(益高財績〔20xx〕16號)等檔案精神,受益陽高新區財政局委託,湖南天勤會計師事務所有限責任公司成立績效評價工作組,對20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金進行了績效評價,現將有關情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.項目單位基本情況

中共益陽高新區工委實施鄉村振興戰略領導小組辦公室設在益陽高新區社會事務管理局,由劉振輝同志兼任辦公室主任,湯小平、張文平同志任辦公室副主任,主要職責是負責組織、協調、指導全區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作,組織實施鄉村振興戰略。

2.項目基本情況

財政銜接推進鄉村振興補助資金,是指各級財政通過一般公共預算安排用於主要用於鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉村振興的資金。

20xx年度高新區財政銜接推進鄉村振興補助資金主要用於鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興產業項目建設、扶貧小額信貸貼息、災情救助資金、農村人居環境整治項目、“雨露計畫”、教育資助、住房安全、謝林港鎮美麗鄉村創建項目等方面。

20xx年度高新區財政銜接推進鄉村振興補助資金總投入1,134.00萬元,其中:中央下達資金483.00萬元、省級下達資金351.00萬元,區級配套資金300.00萬元。撥付資金1,041.48萬元,結餘資金92.52萬元。

二、績效評價工作情況

本次績效評價通過查看被評價單位社會事務管理局項目資料和財務資料相結合的方式,對20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金進行了評價。在被評價單位提供資料的基礎上,評價組實施了資料查閱、賬務核實、詢問、分析計算、問卷調查(採取實地調查和電話訪談相結合)形式對服務對象進行滿意度調查,發放問卷87份,評價組共收到70份有效問卷,問卷回收率80.46%。實地查看了1個鄉鎮(涉及6個村)、1家企業,抽樣資金451.39萬元占項目總資金39.81%,抽樣量占項目總數量40.00%。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目資金使用及管理情況

1.項目資金到位情況

截至20xx年12月,高新區20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金下達指標1,134.00萬元,下達資金已全部到位,資金到位率100%。

2.項目資金實際使用情況

高新區20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金已撥付使用1,041.48萬元,資金使用率為91.84%。項目總計30個,涉及全區1個鄉鎮、1個產業園辦事處。其中:

①產業項目10個,指標下達585萬元,已撥付572.78萬元,撥付金額占指標下達金額的97.91%;

②村基礎設施項目10個,指標下達413萬元,已撥付使用352.30萬元,撥付金額占指標下達金額的85.30%;

③教育扶貧項目1個,指標下達8萬元,已撥付使用7.35萬元,撥付金額占指標下達金額的91.87%;

④金融扶貧項目1個,指標下達10萬元,已撥付使用4.22萬元,撥付金額占指標下達金額的42.20%;

⑤項目管理項目1個,指標下達3萬元,已撥付使用0.00萬元,撥付金額占指標下達金額的0.00%;

⑥住房安全、醫保、臨時救助等綜合保障項目7個,指標下達115萬元,已撥付104.83萬元,撥付金額占指標下達金額的91.16%。

3.項目資金管理情況

為進一步加強財政銜接推進鄉村振興補助資金的管理,根據《銜接推進鄉村振興補助資金績效評價及考核辦法》(財農〔20xx〕122號)、《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(湘財農〔20xx〕10號)等檔案精神,區財政局聯合區社會事務局等單位制定了《益陽高新區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(益高財〔20xx〕16號),對具體資金的分配、使用與撥付、管理與監督進行了規定,以此規範項目的管理和執行。

(二)項目組織實施情況

根據現場評價抽查1個鄉鎮(涉及6個村)、1家企業的情況顯示,項目單位能夠基本遵照各項規章制度管理和使用資金,能遵循項目申報指南的要求進行項目組織,較好地完成了項目申請立項、績效目標和指標的設定,項目單位能夠按規定落實使用項目資金,資金使用程式較規範。大部分項目單位能夠遵循合法合規的程式完成項目立項申請內容組織實施,並能按規定時間完成和驗收。

(三)項目績效情況

20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金專項工作已基本完成,項目經濟、社會效益及民眾滿意度較好。

1.經濟效益

根據中央和省委、省政府鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的部署安排,益陽高新區建成了《益陽高新區20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫》,產業扶貧項目、村基礎設施項目、金融扶貧等項目原則上在項目庫中選定。目前,產業項目中包含種植養殖加工服務的承接企業3家,投入資金458萬元,占總資金40.39%,帶動防返貧監測對象總增收36.64萬元。20xx年發放建檔立卡貧困人員小額貸款貼息4.22萬元。

2.社會效益

(1)健康扶貧方面

為貫徹落實省委、省政府關於脫貧攻堅與健康扶貧系列決策部署,提高農村貧困人口醫療保障水平,減輕農村貧困人口醫療負擔,讓農村貧困人口享受更加方便快捷的就醫方式,20xx年社會事務管理局撥付健康扶貧財政兜底保障資金27.41萬元,受益建檔立卡貧困人口數2240人,主要保障範圍為建檔立卡貧困人口、農村低保對象、特困人員、貧困殘疾人,實行“基本醫療保險+扶貧特惠保+醫療救助+醫院減免+財政兜底”的結算模式,減輕貧困人口“墊資跑腿”的負擔。

(2)教育扶貧方面

為確保過渡期內幫扶政策的穩定性、連續性,高新區對就讀中等職業學校(含普通中專、職業中專、成人中專、職業高中、技工院校,以下同)、高職高專院校、技師學院已註冊普通全日制正式學籍的本省農村建檔立卡貧困戶子女給予補助。經區社會事務局及鎮、辦事處全面核實,20xx年度春季高新區共有建檔立卡學生可享受“雨露計畫”資助人數24人,每人每學期按1500元的標準發放;20xx年度秋季高新區共有脫貧家庭子女(含監測幫扶對象家庭)可享受“雨露計畫”資助人數25人。

(3)產業扶貧方面

20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金安排產業項目10個,其中:種植養殖加工服務產業項目3個,主要為稻魚繁育、艾草種植、稻蝦養殖;其他產業項目7個,主要為道路硬化、山塘維修、渠道襯砌、農田水系整治修復、溝渠新建、渠道維修、災情救助。通過大力培育壯大優秀特色產業,以稻蝦養殖、稻魚繁育和艾草種植特色高效農業為依託,打造20__畝稻蝦共作生態種養基地、1000畝稻魚繁育基地以及300畝艾草種植基地,帶動資產入股貧困人口總數1262人。大力發展鄉村振興產業項目,改善貧困戶農田水利生產條件,改善片區內交通運輸條件,促進貧困戶產業發展,糧食增收。

3.民眾滿意度

採用紙質調查問卷和電話訪談相結合的方式對20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金的補助對象進行滿意度調查,發放問卷87份,回收70份有效問卷,民眾滿意度達96.22%。

四、綜合評價情況及評價結論

項目單位按計畫和相關要求完成了項目建設任務,資金使用符合相關財務規定。通過財政銜接推進鄉村振興補助資金的實施,幫助了幫扶對象的穩定就業,培育和壯大農業特色優勢產業,促進了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的順利實施。

評價小組從項目決策、項目管理、項目效益等方面進行總體評價,各個項目支出基本合理、規範、有效,取得了良好的經濟收益、社會效益。高新區20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金項目綜合評分97分,績效評價等級為“優”。

五、存在的問題及建議

(一)存在的問題

部分村基礎設施項目資金使用計畫與資金實際使用情況偏差較大。20xx年村基礎設施項目中有2個項目實際使用資金超項目計畫資金11.19萬元,1個基礎設施建設項目實際使用資金低於項目計畫資金10.14萬元,具體明細如下:

①雲霧山社區道路擴寬金壽堂至西來庵水庫道路提質改造工程項目,計畫資金25萬元,實際使用資金28.23萬元,超支3.23萬元,超支比例12.92%。

②鴉鵲塘村八角亭水庫防汛道路擴寬工程項目,計畫資金18.5萬元,實際使用資金26.46萬元,超支7.96萬元,超支比例43.03%。

③北峰垸村夏家溝渠改建工程項目,計畫資金17萬元,實際使用資金6.86萬元,調減10.14萬元,調減比例59.65 %。

(二)建議

項目實施單位要增強計畫申報資金的科學性和可行性,項目申報前期應當進行充分的調查研究,儘可能要細化到項目具體的事項,合理測算所需財政資金的多少,必須有足夠的測算依據,提高項目計畫編制的科學性。主管部門在進行資金分配方案編制時,要對項目實施單位上報的項目投資計畫加強審核,嚴防項目“水分”過多,確保財政銜接鄉村振興資金髮揮最大成效。

績效評估報告範文 篇14

一、投資情況

(一)重點公益林資源管理

為了切實保護和發展好我市在銀西生態防護林項目區、市園林場和苗木場範圍內的近4萬畝重點公益林資源,我局嚴格按照《自治區森林生態效益補償基金管理實施細則》加強公益林管護,對生態效益補償基金實施報賬制管理,以生態防護林管理處等主管單位為公益林管護的主體,按項目設計所確定的範圍逐塊落實管護單位,明確職責,逐年簽定簽訂管護契約,根據檢查驗收情況統籌安排支付補償基金。同時加強重點公益林森林生態效益補償基金全過程的質量監控。到位的12.8萬元森林生態效益補償金已於底經項目檢查驗收後,全額撥付到各公益林管護單位。

(二)三北防護林工程

根據自治區發改委、林業局檔案精神,市林業局委託銀西生態防護林管理處認真制訂作業設計,嚴格按照自治區林業局的要求抓好工程實施,對造林全過程進行監管,認真進行檢查和自查工作,嚴格按規定做好資金使用,經過自治區林業局對市直營造林實績的核查驗收,完成新造林任務5923畝。到位的60萬元防護林工程建設資金均於年底前支付造林實施單位。

(三)森林撫育補貼試點項目

根據自治區財政廳,市林業局嚴格按照下達的計畫組織項目的實施與管理,完成了2個作業區的撫育面積15121.5畝,並加強資金的管理與監督,堅決杜絕截留、擠占挪用專項資金等行為的發生,到位的150萬元專項資金除10萬元用於項目管理外,已於初項目建設完成並自查後,全部撥付到各撫育實施單位,用於撫育項目建設。

(四)野生動植物保護及自然保護區建設項目及濕地保護工程

目前除監測站實驗室維修工程尚未完成外,已利用到位的40萬元專項經費,購置野生動物疫源疫病監測站建設所需設備及物資49類共56種,支出金額36.7萬元,待監測站實驗室維修工程完成後,剩餘部分將作為項目建設的檢查驗收、檔案材料印製等費用。

(五)森林植物檢疫基礎設施建設項目及病蟲害防治

森林植物檢疫基礎設施項目建設中,市直由國家投資27.6萬元、自治區及市配套13.16萬元實施的森林植物檢疫基礎設施建設項目,除檢疫工具箱1隻、自動給藥及檢測設備各一套正在政府採購尚未到位外,其他調撥物資及資金均已到位。目前100㎡市級檢疫實驗及標本室正在建設中,其他調撥物資均已用於全市林業(園林)植物檢疫,並藉此積極開展了調入苗木復檢、有害生物的防治和監測等工作。全年共出檢150多次,復檢苗木100餘批次,復檢苗木102萬株;指導三區及市轄區共完成楊樹天牛的防治2.1萬畝,布設蘋果蠹蛾監測點35個。

(六)森林防火項目及森林公安建設項目

市森林公安分局在全市森林公安執法和森林防火等重要工作中,充分利用國家森林公安建設資金17.88萬元(其中包括警用車輛一輛,補助12.88萬元,由自治區森林公安局統一採購),抓好公安隊伍建設,做好涉林案件辦理,落實信訪工作,全年共接處警127起、查獲林業行政案件5起,移交2起,嚴厲的打擊了破壞森林資源的各種違法行為。特別是在紮實推進全市森林防火工作中,自治區森林防火補助19.96萬元資金因自治區森防辦統一採購,目前尚未完成採購程式,但在自治區林業局的大力支持下,市防火辦做好原有物資儲備、全力抓好森林防火宣教活動、對我市半專業化森林火災撲救隊伍進行了理論與實踐相結合的培訓,為我市森林資源保護建立了紮實牢固的.基礎。

(七)其他林業專項補助

下達市直的其他林業專項補助資金共12萬元,我局嚴格按計畫檔案精神,其中2萬元用於首府綠化委員會綠化辦公室作為全市綠化宣傳和義務植樹活動的經費,另外10萬元野生動物疫源疫病防治經費,分別撥付到市濕地保護辦公室用於全市野生動物疫源疫病防治工作,無結餘資金。

二、存在問題及建議

1.市直兩家國有林場的經濟林老化仍舊嚴重,森林保護培育長效機制尚未建立,森林撫育、更新改造等森林經營資金匱乏,林農造林護林的積極性不高,林分長勢衰退,發生森林火災、森林病蟲害隱患很多,保存率逐年降低,管理與保護壓力很大。

2.市直兩家國有林場均於年底改為企業建制,自收自支,每年繳納四項保險金的費用約300多萬元,使兩場經濟十分困難,企業負擔沉重,嚴重製約了其經濟發展,也阻礙了對已有公益林的補植、撫育等精細化管理。建議加大對市直系統,特別是兩家國有林場森林撫育管護、更新改造等森林經營資金的投入,促進兩場生態、經濟和社會效益的提高。

3.市直林業建設項目區基礎設施建設嚴重滯後,各級財政投入又沒有及時補充,造成辦公用房、道路、防火等設施設備年久失修,醫療、森林管護站點等設施嚴重缺乏,管護使用的管道和渠道等供水設施嚴重老化,灌水不利。建議對市直林業基礎設施建設給予一定補貼,為各項工程建設打好基礎。

4.市直轄區內隨著近年來林業建設步伐加大,致使造林建設及森林撫育管護等面積增大,每年需撫育的林地面積已達6萬畝,年需資金2400萬元,森林撫育壓力很大;目前撫育試點項目每畝100元的補貼費用遠遠不能滿足年久未能撫育的林地需要。建議加大對市直森林撫育補貼的力度,並增大每畝的撫育補貼額度。

5.林業技術人員缺乏,農民的文化和技術素質不高,建設與管護的技術力量日漸薄弱。建議加大對市直各林業工程人員以及林場富餘職工基本職業技能培訓的投入,切實提高林業技術人員和廣大農民的文化和技術素質。

績效評估報告範文 篇15

為強化財政資金管理,提高財政資金使用效益,根據《亳州市財政局關於做好20__年市級部門預算績效管理有關工作的通知》(亳財預〔20__〕76號)要求,亳州市自然資源和規劃局組成專門評價組,對亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目進行了績效評價。本次評價採用資料審查、現場查看、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解項目申報、資金落實、項目管理、資金管理、項目產出、項目效益等全過程的實施情況。評價情況如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

按照《國務院辦公廳關於壓縮不動產登記辦理時間的通知》(國辦發〔20__〕8號)、《自然資源部辦公廳關於完善信息平台網路運維環境推進不動產登記信息共享集成有關工作的通知》(自然資辦函〔20__〕1041號)、《安徽省創優“四最”營商環境工作領導小組辦公室關於印發創優營商環境提升行動方案升級版(第一批)的通知》(皖四最辦〔20__〕8 號)、安徽省自然資源廳等15部門聯合下發的《關於壓縮不動產登記辦理時間的通知》(皖自然資〔20__〕153號)和《安徽省自然資源廳關於開展不動產登記提升行動的意見》(皖自然資登〔20__〕1號)檔案要求,為進一步最佳化營商環境,深入推進不動產登記便民利企、提質增效,20__年4月市不動產登記中心經市政府批准開展了《完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目》建設工作,建設內容共分為四個部分:亳州市不動產登記中心最佳化提升不動產登記系統升級、亳州市不動產登記中心異地容災備份及相關硬體設備採購、亳州市不動產統一登記信息平台安全等級保護三級測評、亳州市完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目監理。

(二)資金投入及使用情況

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目資金預算安排72.5萬元。實際審核應撥付資金448990元.

二、績效評價工作開展情況

(一)評價目的

根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20__〕28號)規定,對項目決策、過程、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判,為進一步改進項目管理、提高財政資金使用效益提供決策依據。

(二)評價對象和範圍

評價對象和範圍為市自然資源和規劃局20__年完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目448990元。

(三)評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則:

1.科學規範原則。績效評價嚴格執行規定的程式,按照科學可行的要求,採用定量與定性分析相結合的方法。

2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求,依法公開並接受監督。

3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。

(四)評價指標體系

本次績效評價指標共設定決策、過程、產出和效益等4個一級指標,6個二級指標和13個三級指標,詳見“附屬檔案2:績效績效評價指標體系”。

(五)評價方法和標準

本次評價採用資料審查、問卷調查和綜合評價相結合的方式,詳細了解亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目的決策、過程、產出和效果等全過程情況。評價綜合採用了成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法,比較全面、客觀和公正地對亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目績效情況進行了評價。

本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20__〕28號)中的評價框架指標實施,評價指標詳見本報告附屬檔案。績效評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分一般設定為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

(六)評價工作過程

本次績效評價由亳州市自然資源和規劃局組織實施。為提高本次績效評價的質量,我局成立由分管局長任組長、財務等科室人員為成員的績效評價組,具體由財務科牽頭組織。評價前對參與評價的人員進行了業務培訓,在評價期間組織了多次討論。

評價組通過審查項目相關資料、與負責項目實施負責人詢問了解,填寫了《績效評價信息調查表》,並就發現的問題同項目實施科室進行溝通交流,《績效評價信息調查表》經項目科室負責人簽字確認。

評價工作結束後,評價組撰寫評價報告,提交分管領導審核,根據審核意見修改完善報告,形成報告初稿。報告初稿報局黨組會研究覆核,評價組根據覆核意見修改後形成正式報告。

三、綜合評價情況及評價結論

依據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》(亳財預〔20__〕28號)和《亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目支出績效評價指標表》,項目綜合評價得分為100分,項目評價級次“優秀”。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況

1.項目申報(滿分13分,評價得分13分)

(1)獎補政策合規性(滿分3分,評價得分3分)

20__年4月市不動產登記中心經市政府批准開展了《完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目》建設工作。依據評分標準得3分。

(2)項目申報符合性(滿分5分,評價得分5分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目項目經費為72.5萬元,該項目已於20__年11月14日通過市數據資源管理局的論證,並已納入20__年財政預算。依據評分標準得5分。

(3)遴選、審批程式規範性(滿分5分,評價得分5分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目中《亳州市不動產登記中心最佳化提升不動產登記系統升級項目(項目編號:BZCG2020177號)》、《亳州市完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統監理項目》按照契約約定已全部完成。依據評分標準得5分。

2.資金落實(滿分10分,評價得分10分)

(1)獎補資金到位率(滿分5分,評價得分5分)

根據亳州市財政局《關於批覆20__年部門預算的通知》(亳財預〔20__〕130號),亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目資金經費預算安排為72.5萬元,項目資金到位率100%。依據評分標準得5分。

(2)獎補資金到位及時率(滿分5分,評價得分5分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目資金到位及時率100%。依據評分標準得5分。

(二)項目過程情況

1.項目管理(滿分10分,評價得分10分)

(1)管理制度健全性(滿分5分,評價得分5分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目嚴格按規定執行,按照契約約定完成工作內容。據評分標準得5分。

(2)制度執行有效性(滿分5分,評價得分5分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目截至20__年底,已按照契約約定全部完成。

2.資金管理(滿分7分,評價得分7分)

(1)資金使用合規性(滿分4分,評價得分4分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目,依據市自然資源和規劃局審核意見,嚴格按照契約約定支付契約價款。依據評分標準得3分。

(2)監督檢查有效性(滿分3分,評價得分3分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目,嚴格按照契約約定支付契約價款,操作程式規範,保障了資金安全。依據評分標準得3分。

(三)項目產出情況

1.項目產出(滿分30分,評價得分30分)

(1)目標任務完成率(滿分15分,評價得分15分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目,截至20__年底,已按照契約約定全部完成。目標任務完成率為100%。依據評分得15分。

(2)完成及時率(滿分15分,評價得分15分)

亳州市20__年度完善不動產登記信息平台運維環境最佳化提升不動產登記系統項目,年度設定的目標包括不動產登記相關信息互通共享、完成網上(掌上)不動產登記中心建設、不動產內外網遷移、等保測評和異地容災備份等各項工作已全部完成。依據評分標準得15分。

(四)項目效益情況

1.項目效益(滿分30分,評價得分30分)

(1)實施效益(滿分15分,評價得分15分)

通過項目的最佳化提升,保持亳州市“網際網路+不動產登記”工作在全省的領先地位,進一步提升民眾和企業滿意度,營造最優“四最”營商環境。依據評分標準得15分。

(2)社會公眾或服務對象滿意度(滿分15分,評價得分15分)

20__年度項目實施進度基本滿意,不涉及具體服務對象。。依據評分標準得15分。

五、存在的問題

六、有關建議

績效評估報告範文 篇16

一、政策(項目)基本情況

1.項目背景

為加快推進縣城城鎮化補短板強弱項工作,國家發展和改革委員會發布《關於加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》,《通知》中明確建設領域,即圍繞市政公用設施提擋升級,推進市政交通設施、市政管網設施、配送投遞設施、老舊小區更新改造和縣城智慧化改造等基礎市政設施建設。

雞東縣實行集中供熱前,各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱,在實行集中供熱過程中,都是利用各小鍋爐房進行改造做為供熱分配站,所以一大部分二級供熱管網都是使用的原有供熱管網,這部分供熱管網使用年限均達到15年以上,最長使用的達到20年以上,腐爛鏽蝕嚴重,泄漏嚴重,亟需對這部分管網進行全面更換改造。

雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目就是基於遇上原因提出的。

2.項目概況

雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目,預計總投資3734.99萬元,改造供熱管網9.09公里,其中一級網3.87公里(14處),二級網5.22公里(22處),項目建設內容包括:

(1)改造14處老舊一級網供熱管網,其中:

①廢舊市場-市場東0號站,管徑為DN200,溝長50米;

②站前路肛腸醫院向南-銀峰大街縣社處,管徑為DN300,溝長137米;

③站前路肛腸醫院向西-5號熱力站,管徑為DN200,溝長47米;

④嘉興園北門振興大街-嘉興園內17號熱力站,管徑為DN250,溝長33米;

⑤振興大街礦鐵處-金地嘉園熱力站,管徑為DN250,溝長59米;

⑥雙擁廣場-法院住宅樓北側11號熱力站,管徑為DN250,溝長63米;

⑦中心大街怡園小區南門-怡園家居熱力站管徑為DN250,溝長140米;

⑧勞動大廈穿越南華大街-鑫鑫公寓小區內10號熱力站,管徑為DN250,溝長169米;

⑨城建路向西-進修學校院內,管徑為DN200,溝長53米;

⑩實驗幼稚園沿振興大街-城建路,管徑為DN700,溝長100米;

城建路沿中心大街南側-質量監督局院內18號熱力站,管徑為DN250,溝長160米;

污水處理廠西側-荷蘭城,管徑為DN600-DN100,溝長1925米;

雙吉大廈7號站-雷射路新科技樓處,管徑為DN200,溝長95米;

熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站,管徑為DN700,直埋敷設溝長310米,架空敷設單管530米;

一級網設計供回水溫度110°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa,熱力管道採用自然補償和有補償直埋敷設方式和架空敷設方式,補償器選用套筒補償器設定井室;工作壓力≤1.0MPa;工作溫度:供水≤110℃,回水≤50℃。固定墩與檢查室淨距在0.8-1m之間,固定墩與折角焊口淨距在0.5-0.8m之間。管道閥門應選用優質鋼製閥門,熱力管道關斷閥採用焊接球閥,泄水閥、放氣閥採用焊接球閥,其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

(2)改造22處老舊二級網供熱管網,其中:

①供電2號樓向西-公路管理站,管徑為DN150-DN100,溝長170米;

②繁榮路-工會樓,管徑為DN100,溝長65米;

③運管綜合樓院內5號熱力站-四百,管徑為DN200-DN40,溝長170米;

④嘉興園17號熱力站-文工團樓,管徑為DN200-DN65,溝長301米;

⑤城中小區9號熱力站-銀峰小區原規劃處,管徑為DN150-DN100,溝長142米;

⑥二中院內14號熱力站-銀豐鄉綜合樓總控閥門井,管徑為DN125-DN100,溝長92米;

⑦交通大廈熱力站處-鑫海歌廳,管徑為DN150-DN125,溝長155米;

⑧雙吉大廈7號熱力站-新科技樓,管徑為DN200,溝長105米;

⑨雙吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井,管徑為DN150,溝長83米;

⑩家樂園2號熱力站-陽光家園分配站,管徑為DN200-DN65,溝長204米;

鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井,管徑為DN150-DN80,溝長138米;

鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井,管徑為DN200-DN40,溝長112米;

邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井,管徑為DN100-DN80,溝長205米;

邊防熱力站-計生委綜合樓,管徑為DN150-DN125,溝長56米;

法院住宅北側11號熱力站-東風社區,管徑為DN125-DN100,溝長144米;

牌坊廣場,管徑為DN150-DN50,溝長307米;

糧食局4號站-糧庫家屬樓,管徑為DN125-DN80,溝長66米;

銀豐街大市場-移動公司,管徑為DN250-DN100,溝長261米;

金地家園,管徑為DN200-DN65,溝長680米;

沈煤集團中心,管徑為DN200-DN80,溝長1312米;

沈煤集團中學,管徑為DN150-DN100,溝長360米;

銀豐大街閥門井-翰林一期,管徑為DN250,溝長80米。

二級網設計供回水溫度70°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa,熱力管道採用自然補償敷設方式。管道閥門應選用優質鋼製閥門,熱力管道關斷閥採用焊接球閥、泄水閥、放氣閥採用焊接球閥,其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

二、事前績效評估有關情況

(1)事前績效評估的思路

根據《中華人民共和國預算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(雞發〔20xx〕10號)和《雞西市財政局關於印發的通知》(雞財發〔20xx〕9號)等有關規定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目”進行事前績效評,其重點是評估項目該做還是不該做,主要解決的是財政支持與否的問題。

(2)事前績效評估採取的方式、方法以及實施流程

本項目自立項階段即採取召開可行性研究報告專家評審會參與事前績效評估,對專業問題給予諮詢建議及指導;在項目設計階段召集建設單位、設計單位、熱力公司、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談,了解政策和項目情況,集中收集各方意見和建議等多種方式對項目開展事前績效評估。

三、事前績效評估內容及結論。

(一)立項必要性

項目建設的必要性主要體現在以下幾點:

①雞東縣現狀供熱管網老舊,已不能滿足規範要求;

②項目的建設是改善居民生活水平,提高城市基礎設施建設,加快城市發展;

③項目的建設是改善區域投資環境、促進區域經濟發展的需要。

論證結論:本項目通過管網改造,將解決現狀供熱管網老舊導致的跑冒滴漏現象,從而改善區域的供熱效果,改善居民生活水平,提高基礎設施建設水平,進而加快雞東縣城市發展。故該項目的建設是十分必要的。

投入經濟性

本項目自立項階段即採取召開可行性研究報告專家評審會;在項目設計階段召集建設單位、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談,對投入經濟性方面開展評估。

論證結論:本項目投入產出比合理,成本測算充分,成本控制措施科學有效等。

績效目標合理性

圍繞市政公用設施提擋升級,推進市政管網設施改造等基礎市政設施建設,確保雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目順利實施。

論證結論:項目績效目標清晰明確,與相關規劃、計畫相符,績效目標和指標設定科學合理、與現實需求相匹配,績效指標細化、量化、完整、可衡量、可考核,預期績效顯著等。

籌資合規性

本項目建設資金來源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。

論證結論:項目的建設符合國家政策要求,屬於財政支持範圍,符合財政事權與支出責任相適應的原則,資金規模、資金支持方式和資金分配依據科學合理,財政資金來源和渠道明確,資金規模未超出財政可承受能力,不容易引發債務風險,資金籌集行為合法合規,資金投入產出與預期績效目標相符。

實施可行性和可持續性

通過對項目的社會影響分析、項目與社會的互適性分析、項目的社會風險分析、社會效益分析四個方面的社會評價可知,項目所在區域的社會環境現狀較好,資源豐富。通過本項目的建設,可以改善人居環境,一定程度上促進區域經濟的發展,提高人民的生活舒適度,加強當地居民的精神文明建設,推動社會主義新農村建設。不同利益群體、當地組織機構和文化經濟條件都適應項目的建設。具備人員配備、技術支撐、所需資源等政策和項目實施的保障條件,建設單位、設計單位、項目管理單位、監理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確,通過採取適當有效的措施可以規避社會風險,保證項目的可持續性。

論證結論:項目具有可實施性及可持續性

四、總體結論

綜上,經過對新項目成本效益分析及有關部門專家評估論證,本項目立項必要性充分、投入產出比較高、績效目標明確合理、籌資合規、實施可行性及可持續性高,評估結論為建議予以支持。

其他需要說明的事項和相關建議

縣級部門及所屬單位和縣級財政部門根據國家和省市有關規定,結合財政運行狀況及部門和行業相關發展規劃等政策內容,運用科學、合理的評估方法,從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、籌資合規性、實施可行性和可持續性等方面,對雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目進行客觀、公正的評估。

績效評估報告範文 篇17

一、評估對象

遵義市匯川區應急局主要負責:

(一)負責全區應急管理工作,指導各鎮(辦)、區直有關部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災、減災、救災工作。負責全區安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作(煤礦除外,下同)。

(二)擬訂全區應急管理、安全生產等政策措施,組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災救災規劃,起草相關規範性檔案並組織實施。

(三)指導全區應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織制訂全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難場所設施建設。

(四)按要求牽頭建立與國家應急管理信息系統相銜接的、全省、全市、全區統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

(五)組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔區政府應對事故災害指揮部工作,綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議,協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。。

(六)統一協調指揮全區各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平台對接,銜接武警部隊參與應急救援工作。

(七)統籌全區應急救援力量建設,按規定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地質災害救援、生產安全事故救援等應急救援力量建設,按規定管理區級綜合性應急救援隊伍,指導各地和社會應急救援力量建設。

(八)按規定負責全區消防工作,組織指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

(九)指導協調森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作;承擔區防汛抗旱指揮部和區森林防火指揮部日常工作。

(十)組織協調全區災害救助工作;組織指導災情核查、損失評估,依法開展救災捐贈工作,管理、分配救災款物並監督使用;承擔區減災委員會日常工作。

(十一)依法行使全區安全生產綜合監督管理職權。指導協調、監督檢查全區安全生產工作;承擔區安全生產委員會日常工作。

(十二)按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織並指導監督實施安全生產準入制度。負責非煤礦山、危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

(十三)依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況;組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

(十四)擬定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施,會同相關部門建立健全應急物資信息平台和調撥制度,在救災時統一調度。

(十五)負責應急管理、安全生產和綜合防災減災宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產和綜合防災減災的科學技術規劃研究、推廣套用和信息化建設工作。

(十六)根據區委、區人民政府和市應急管理局的決策部署,開展應急管理方面的市內跨區域交流和應急救援。

(十七)負責防震減災工作,貫徹執行地震法規;宣傳防震減災科普知識;開展地震監測預報和地震預防工作。

(十八)結合部門職責,加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;按規定做好大數據發展套用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規範管理、共享和開放。

(十九)完成區委、區人民政府和市應急管理局交辦的其他任務。

安全生產專項經費是保障全區安全生產平穩運行十分重要的保障性工作。該項目申請100萬經費用於20xx年保障全區安全生產平穩運行。用於支出消除全區安全隱患工作經費,參加安全生產考核的單位發放安全生產考核獎只能用於安全方面支出,應急演練經費等支出。

二、評估方式和方法

1、成立評價小組,分別由分管領導、業務人員、財務人員組成;

2、安全生產專項經費初步預算100萬經費,因是延續性項目,一致同意實施;

3、按照安全生產考核細則以及全區安全生產運行保障認為可行。

三、評估內容與結論

(一)立項必要性

保障全區安全生產平穩運行。

(二)實施方案的可行性

按照往年安全生產運行的情況,安委會成員單位年終考核獎的發放,消除隱患情況,應急演練情況等研究可行。

(三)績效目標合理性

按照往年安全生產工作開展情況得出項目合理。

(四)投入經濟性

(五)籌資合規性

本單位根據項目內容編制預算目標,上報財政審核,經人大審定後,獲得該項目最終審定預算經費。

(六)預算編制準確性

本單位根據相關規定(標準)編制預算經費,該項目經費預算為100萬元。

(七)總體結論

通過項目申報,獲得經費預算,保障全區安全生產平穩運行。用於支出消除全區安全隱患工作經費,參加安全生產考核的單位發放安全生產考核獎只能用於安全方面支出,構建和諧社會,提供良好的環境和支持。

四、相關建議

五、其他需要說明的問題

績效評估報告範文 篇18

按照《x市民政局關於開展社會救助專項資金檢查的通知》(x民〔20xx〕102號)檔案精神的要求,x鄉黨委、政府高度重視,迅速組織相關人員對20xx年所涉的資金髮放情況進行了檢查,現將檢查情況匯報如下:

一、城鄉低保

全鄉共有379人享受農村低保,全部低保金都逐戶足額兌現到了對象戶。全鄉有城鎮低保7人,所有資金也全部兌現到位。另外有37個臨時低保對象補助金也全部到位。同時在20xx年內的所有生活補貼也全部發放到了對象戶。

二、醫療救助

在20xx年,報批的醫療救助人員總共只有5人次,資金總額22440元,由鄉財政所全部直接兌現到了對象戶。

三、五保資金

全鄉共有五保戶55戶,全部實行了打卡直發,對交由鄉財政發放的生活補貼資金也全部發放到戶。

四、審批程式

全鄉範圍內的所有民政對象戶都是按照上級要求的相關程式進行報批,同時全面接受上級和廣大民眾的監督,程式規範合法。

由於屬高山地區,農戶居住比較分散,在各項資金的發放上不同程度的存在有村、組幹部代領,鄉政府都是督促實際兌現到位,簽回領款表冊保證了資金髮放到對象戶。

績效評估報告範文 篇19

一、評估對象基本情況

(一)項目概況

1、項目名稱

文水縣中醫院異地新建項目

2、項目性質

新建項目

3、項目性質建設單位

文水縣中醫院

4、項目負責人

張金旺

(二)項目立項背景

1、中醫藥作為我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源,在經濟社會發展中發揮著重要作用。隨著我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展,人口老齡化進程加快,健康服務業蓬勃發展,人民民眾對中醫藥服務的需求越來越旺盛,迫切需要繼承、發展、利用好中醫藥,充分發揮中醫藥在深化醫藥衛生體制改革中的作用,造福人類健康。但就目前來看,我國中醫藥資源總量供應仍然不足,中醫藥服務領域出現萎縮現象,基層中醫藥服務能力薄弱,發展規模和水平還不能滿足人民民眾健康需求。

文水縣中醫院成立於1985年10月,是省衛生廳批准的首批全民所有制中醫院,建院37年來,在各級政府關心支持下,現已發展成為集醫療、預防保健、康復、教學為一體的二級乙等中醫醫院,是全縣城鎮職工醫保、城鄉居民醫保定點醫療單位,擔負著文水縣城區及文水全縣的醫療衛生重任。醫院現編制床位80張,實際開放50張,設有內、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內鏡、中西藥房、手術室、煎藥房等二十多個臨床醫技科室,其中中醫腫瘤專科是山西省中醫院腫瘤科協作共建科室,針灸理療科、肛腸科20__年確定為十三五期間省級重點專科建設項目。目前,醫院占地面積2500㎡,現有建築面積1800㎡,該建築是原文水縣工業局辦公樓,建於上世紀七十年代末期,於1985年文水縣中醫院建院時縣委縣政府把該建築轉於文水縣中醫院使用。可以說該建築建造年限久遠,目前建築陳舊,與二級乙等中醫醫院、編制床位80張不相匹配,門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、後勤等擁擠在一起,造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離,很難達到規範化操作,建築設施不符合相關醫療機構的建設標準,嚴重阻礙文水縣中醫院的發展。

根據《呂梁市衛生健康委員會關於進一步加強發熱門診感染防控工作的通知》(呂衛函〔20__〕14號),按檔案要求二級以上中醫院設立發熱門診,該院雖為二級中醫院,但基礎設施落後,空間狹小,位於西街居民區,不符合感染防控要求,不具備設立發熱門診的條件。

2、規劃及政策背景

根據國家《中醫藥發展戰略規劃綱要(20__-2030年)》、《中醫藥健康服務發展規劃(20__-20__年)》、《山西省中醫藥健康服務發展規劃(20__-20__年)》、《關於印發全面加強縣域綜合醫改中醫藥工作意見的通知》檔案精神,到20__年末,統籌推進縣域綜合醫改中醫藥工作的運行機制全面建立,中醫藥服務能力顯著提升,力爭全省有60所縣級中醫院達到二級甲等以上水平,65%的縣(市、區)創建成為省級基層中醫藥工作先進單位,“中醫館”建設覆蓋率達到70%,到2030年,每個縣(市、區)建所標準化公立中醫醫院且達到二級甲等以上水平,100%的縣(市、區)創建成為省級基層中醫藥工作先進單位,社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院中醫館全覆蓋,80%以上的村衛生室能夠提供中醫藥服務。同時落實中醫傾斜政策,履行政府辦院責任,加大縣級中醫院的建設與扶持力度,沒有獨立設定公立中醫醫院的縣級政府,要將中醫院建設納入規劃,儘快建成,獨立設有公立中醫醫院,但未達到二級中醫醫院標準的縣級政府,要在中醫院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持,爭創二級甲等中醫院,基礎設施完善、服務能力較強的縣級中醫醫院要進一步提檔升級,力爭全省有20所縣級中醫院達到三級中醫醫院水平。

3、形勢背景

新冠肺炎疫情發生以來,在省委省政府的堅強領導下,全省各級各部門有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫院充分發揮中醫藥、中西醫結合併重優勢,服務大局、緊密配合,積極參與,在疫情防控中取得了明顯成效。為進一步做好疫情防控和醫療救治工作,加強中西醫結合,促進醫療救治取得良好效果,滿足人民民眾對中醫藥日益增長的需求,文水縣中醫院根據縣委、縣政府相關指標要求,提出了遷址新建文水縣中醫院項目。

(三)項目主要內容

本項目總建設用地面積為20008.48平方米,約30畝。總建築面積30487.33平方米,由地上建築面積23535.3平方米,地下面積6952.03平方米兩部分組成,床位設定為260張,符合《中醫院建設標準》(建標106-20__)項目用地指標建設標準、床均建築面積指標規定。

1、文水縣中醫院醫療建築面積

1.1、建築物概況

本項目建設內容包括住院綜合樓、門診醫技樓、感染樓、附屬用房等。

1.2、項目構成

1.2.1規定要求

根據《中醫院建設標準》(建標106-20__)第十三條,中醫醫院的用房由急診部、門診部、住院部、醫技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統、行政管理和院內生活服務等輔助用房組成。第十四條中醫醫院中藥製劑室、中醫傳統療法中心、大型醫療設備等項目的用房應根據需要合理設定,建築面積單列。

1.2.2中醫醫院基本用房及輔助用房組成內容

1、門診部:內科診室、外科診室、婦(產)科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫治療室、留觀室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康複診室、門診治療室、中心輸液室、中醫換藥室、體檢中心。醫護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。

2、感染性疾病科:病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。

3、住院部:住院病房、產房等。

4、醫技科室:檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內窺鏡室、手術室、病理科、供應室、營養部(含營養食堂)、醫療設備科、中心供氧站、核醫學科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。

5、藥劑科室:中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調劑室、西藥調劑室、臨方炮製室、中成藥庫房、中成藥調劑室、周轉庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。

6、保障系統:鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、腳踏車庫等。

7、行政管理:辦公室、計算機房、中醫示範教學培訓室、圖書室、檔案室等。

1.2.3建設地點

項目選址位於文水縣307國道東側、恩輝佳園南側、金鳳嘉園西側、則天大街西端北側,用地規模約30畝,地理位置優越,場地平坦,交通便捷,周邊市政條件良好。

(四)項目資金構成

項目建設總投資1.89億元,已爭取專項債券資金5000萬元,繼續積極爭取上級資金,其餘由縣財政解決。

(五)建設周期及實施計畫

本項目建設周期預定為2.5年,自項目申報起至竣工驗收並投入使用。

實施計畫如下:

20__年3月,完成可行性研究、立項工作;

20__年4月-8月,完成勘察、設計、施工圖、招投標工作

20__年12月-20__年6月,工程施工、竣工驗收。

二、事前績效評估工作開展情況

(一)評估目的及對象

評估目的及對象為文水縣中醫院異地新建項目的事前績效產出指標、績效指標和社會滿意度指標。

(二)評估思路及方式方法

1、成立評估工作組

評估組成員:

組長:張雪娟,縣政府副縣長

副組長:張國強,縣衛體局局長

成員:

陳曉玲,縣政府辦副主任

賀澤煒,縣發改局局長

段拉銀,縣財政局局長

李燕剛,縣審計局局長

張玉和,縣人社局局長

楊衛東,縣水利局局長

田懷利,縣文旅局局長

劉德志,縣自然資源局局長

權建強,縣行政審批局局長

吳晨勁,市生態環境局文水分局局長

劉輝縣,公安局副局長

程延軍,縣住建局副局長(主持工作)

王振斌,縣供電公司經理

石金棟,鳳城鎮鎮長

張金旺,縣中醫院院長

胡曉勇縣政府法律顧問

2、制定評估方案及評估方式、方法

按照評估對象概況、評估依據、評估目的、評估方法、評估內容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案,評估方法採用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

(三)總體目標:

通過項目建設對健全和完善文水縣中醫醫療救治體系,全面提高縣中醫醫療水平,更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成後可滿足人民民眾對中醫日益增長的社會需求,能夠滿足文水縣公共衛生突發事件的防控需要,改善文水縣中醫院基礎設施。

1、產出指標

(1)數量指標:

文水縣中醫院異地新建項目1個

住院綜合樓9層建築面積11581.65平方米

門診醫技樓3層建築面積7694.5平方米

感染樓3層建築面積3514.07平方米

附屬用房等1層建築面積745.08平方米

(2)質量指標:工程驗收合格率100%,全部完成。

(3)時效指標:本項目計畫工期為2.5年。

(4)成本指標:

a、成本控制:總投資18855.03萬元。

b、平均建設成本:不超預算。

c、成本費用:費用合理。

2、效益指標:

a、社會效益:在安全文明運營方面符合安全文明在社會責任方面可對社會產生積極影響;在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫院服務能力,促進其健康持續發展,醫院經營獲得業務收入的同時,健康的環境也為社會經濟發展提供有力的保障。

b、生態效益:在環境保護方面,建築格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染,在建設過程中嚴格按照環保要求進行施工。

c、可持續影響:發揮中醫藥服務在醫療體制改革中的作用,造福人類健康。

3、滿意度指標

社會公眾及就診患者滿意度≥90%。

三、綜合評估情況與評估結論

(一)立項必要性

1、項目的建設是滿足文水縣公共衛生突發事件防控的需要,本建設項目包括發熱門診在內的感染性病房,平戰結合方式運作,戰時可用於收治感染性疾病患者,平時可為中醫院日常業務用房。當縣域出現公共衛生突發事件時,可以根據防控需要用來全力收治或隔離感染性患者,充分發揮中醫藥和中西醫結合的協同作用,積極參與疾病預防和救治,項目建成後將提高文水縣就醫資源和質量,並為文水縣應急醫療救助提供充足保障。

2、項目建設是滿足城鄉居民對中醫藥醫療服務的需要

根據國家標準,縣級醫療結構編制床位6床/千人,文水縣常住人口37.25萬人,應有編制床位約2235張,目前全縣僅有床位460張,其中按照《山西省中醫藥健康服務發展規劃(20__-20__年)》要求縣級中醫院0.55床/千人,應有編制床位約205張,不能滿足醫院發展及病人日益增長的需要。隨著社會和醫療衛生事業的發展,人們對健康水平的追求和對醫院設施、環境的需求也發生了深刻的變化,醫院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段,還需要對亞健康人群進行提前干預,做到早發現,早治療,營造一個方便、安靜、祥和、溫馨的環境。

綜上所述,項目的建設是十分必要的。

(二)投入經濟性

文水縣中醫院異地新建項目預算與績效目標相匹配,預算編制符合相關規定,編制依據充分,資金投入和使用過程中成本節約的預期水平和程度合理,資金使用、投入支出比例合理。

(三)績效目標合理性

文水縣中醫院異地新建項目有明確的績效目標,績效目標與我縣的長期規劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20__年確立的民生實事之一,同時也是我縣“十四五”規劃的重點項目。受益群體定位準確,為我縣城鄉居民。績效目標與我縣現實需求相一致,具有一定的前瞻性和挑戰性。

(四)實施方案可行性

文水縣中醫院異地新建項目建成後,醫院將能進行明確的功能分區,門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開,將為中醫藥技術推廣、技術培訓、科研教學等項目的開展提供充分的場所和工作環境,將徹底解決文水縣中醫院目前存在的諸多問題。項目設定床位200張,日門診最大接待量700人,將充分滿足文水縣患者的診療需求,使醫院的中醫藥事業向高標準邁進了一步,對振興文水縣的中醫藥事業將發揮出更大的作用。

(五)籌資合規性

積極爭取上級資金,其餘由縣財政解決,目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規,不存在法律風險。項目建設所需資金符合政策規定。

(六)總體結論

綜合上述績效評估情況,我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確,與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關,評估過程經調查研究及科學論證,符合實際。建議予以支持文水縣中醫院異地新建項目。

四、評估的相關建議

文水縣中醫院要嚴把資金收支關口,加強財政資金使用精細化管理,對縣財政撥付的資金要加強動態監控,提升財政資金使用績效。

五、其他需要說明的問題

本項無其他需要說明的問題

績效評估報告範文 篇20

一、目概況:

根據風景區“十四五”發展(旅遊)規劃中主要發展任務,要求推動教育事業更高質量發展,落實立德樹人根本任務。最佳化義務教育學校布局調整,擴建校內停車場、改擴建校內道路、學生活動廣場;新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子螢幕、音響設備、桌椅和地磚更新。

二、事前績效評估的基本情況

(一)評估程式。

1、準備階段

①確定評估對象:根據《風景區“十四五”發展(旅遊)規劃》中主要發展任務和《風景區管委會關於印發20__年本級政府性投資項目計畫的通知》九管秘【20__】29號,依據《風景區管委會關於印發20__年本級政府性投資項目計畫表》要求,確定將學校優質均衡發展提升工程作為事前評估對象。

②成立評估組織:成立評估組,確定評估工作人員,明確責任和任務。

③制定評估方案。

2、實施階段

①資料收集與審核:全面收集與學校新優質均衡發展提升工程有關的數據和資料,並進行審核與分析。

②開展現場與非現場評估:評估組到現場勘察、巡查、覆核,對有關情況進行調查、核實,並對提供的有關數據和資料進行分類、整理與分析,提出評估意見。

③綜合評估:通過召開家校代表座談會、邀請專家、人大代表、政協委員、技術管理和財務等相關人員參與事前評估工作,結合現場調研,查看政策和項目實施現場的'方式,對相關問題進行集中討論交流,徵詢意見,為評估結論提供支撐。

3、報告階段

根據評估情況出具事前評估報告。

(二)評估思路。

本次評估主要依據《管委會本級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》和《風景區“十四五”發展(旅遊)規劃》,執行科學、合理的評估方法,對學校優質均衡發展提升工程的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資和規定等進行客觀、公正的評估。

(三)評估方式、方法。

1、評估方式

本次評估採用評估小組開展實地勘察及召開座談會的方式進行項目事前評估。

2、評估方法

本次事前評估方法採用成本效益分析法、公眾評判法。

三、評估內容和結論

(一)立項必要性:

項目符合《風景區“十四五”發展(旅遊)規劃》,《風景區管委會關於印發20__年本級政府性投資項目計畫表》,為推進風景區學校辦學硬體適應新時代教育教學發展需求,