地稅自查報告怎么寫
稅務局: x公司(以下簡稱我公司)近期虧損嚴重,具體情況為:XX年一季度利潤總額為xx元,。。。。。。XX年全年彙算利潤總額xx元,全年成本多少,費用多少,其中人工費多少。為減少虧損,我公司採取了調低工資的措施,自某年某月起,工資總額情況為:某月多少,......,某月多少,至目前XX年工資總額多少比上年多少減少了多少。我公司XX年平均職工人數多少,平均工資多少,最高工資為多少,最低工資為多少。經過自查,無超過個人所得稅起征點的人員,故自某年某月至某年某月未繳納個人所得稅。特此說明!x公司年月日另:由於我公司在財務自查中發現稅收申報提供的財務報表數據與賬本上的實際數據不一致,故申請對之前所上傳的錯誤的財務報表進行補正,望批准為盼!
說明虧損的原因: 比如 現在經濟不景氣,好多公司都是這樣的。你只要把你的成本明細和費用明細寫清楚就行了,特別是你說的費用,那就更要寫祥細,有的費用為什麼會發生,發生的依據與單據都要有喔。最後再綜合分析就可以了 。 模擬一份給你參考:20xx度自查報告
我公司與20xx3月12日對公司20xx1月—20xx12月的帳務進行了自查,現將清查的情況匯報如下,由於時間倉促,匯報的內容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!
納稅人名稱
稅務登記號 納稅人識別號
經濟類型 法人代表
檢查時限 20xx1月—20xx12月
一、 企業基本情況:
我公司系私營企業,經營地址:主營:註冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。20xx實現營業收入 20xx度經營性虧損元 。
地稅企業自查報告範文(精選3篇)
地稅企業自查報告範文 篇1
我公司根據貴局要求,對x年xx月xx日(註冊日)到20xx年xx月xx日止的納稅情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:
納稅人名稱:
納稅人識別號:
經濟類型:
法定代表人:
檢查期間:
20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日。
一、企業基本情況:
我公司系20xx企業,我公司註冊成立於20xx年xx月xx日,註冊資本:20xx萬元,企業負責人:。企業現在正常經營。
二、企業經營情況:
企業營業收入、利潤情況。
三、稅費繳納情況
我公司自20xx年至20xx年xx月xx日納稅情況如下:
(一)、耕地占用稅
應交數、已交數。
(二)、代扣代繳稅款
1、建安稅:
應交數、已交數。
2、個人所得稅:
應交數、已交數。
(三)、營業稅及附加(流轉稅)
截止20xx年xx月xx日營業稅及附加繳納情況:
營業稅:元
增值稅:元
城建稅:元
教育費附加:元
地方教育費附加:元
水利基金:元
(四)、房產稅、土地使用稅:
應交數、已交數。
(五)、印花稅:
1、契約印花稅:應交數、已交數。
2、註冊資金印花稅:應交數、已交數。
(六)企業所得稅:
應交數、已交數。
(七)契稅:
應交數、已交數。
附註:上述數據由於是取自財務賬簿,手工加計,可能稍有出入。
負責人:
20xx年xx月xx日
地稅企業自查報告範文 篇2
外匯局X局:
根據你局現場核查通知的要求,現將我公司有關情況報告如下:
地稅的自查報告十篇
地稅的自查報告 篇1
地稅局:
按照貴局要求,我公司組織相關人員,對我公司20____年1月1日至20____年7月31日所屬期間涉及到的相關涉稅情況進行了全面的自查,現將自查情況報告如下:
一、企業基本情況:
二、自查中存在的問題說明。
通過自查,我公司20____年1月1日和20____年7月31日城建稅、教育費附加、地方教費附加、殘疾人就業保障金、工會經費不要補稅;20____年1月1日至20____年12月31日印花稅不要補稅;20xx年1月1日至20____年7月31日印花稅按借款契約金額計算需要補稅17.87元;20xx年1月1日至20____年7月31日印花稅按購銷金額計算需要補稅98.96元 ;
以上所述為我公司本次自查的情況總結,不當之處敬請指正。
__________________________有限公司
____年__月__日
地稅的自查報告 篇2
國稅局:
我公司是食品有限公司在新疆登記註冊的全資子公司,屬於食品加工企業,經營範圍為速食麵、掛麵、冬粉、調味品的生產與銷售。註冊資金x萬元。
我公司於20xx年正式生產運營,設有供應、生產、物流、行銷、財務等部門,遵循企業會計核算方法,設定總賬、明細賬等,目前使用金蝶軟體,我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報,各年度國稅、地稅申報稅種有增zhí shuì、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種,均為自行申報,沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅彙算清繳、年度審計工作進行核實檢查並出具報告,現將我公司的自查情況匯報如下:
地稅自查報告十篇
地稅自查報告 篇1
XX年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會後我們根據大檢查安排意見對我單位XX年至XX年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下:
一、企業概況
實收資本,公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入x元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業XX年至XX年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果為:
1. 營業稅檢查情況:截止XX年5月底,本企業少繳營業稅:...元;城建稅:...元;教育費附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:XX年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價為每畝地500萬元,原計畫土地拿到後能儘快開工建設,加快資金回籠,但由於在拆遷過程中個別住戶設定障礙,以至於拖到現在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金周轉出現了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。
2. 代扣稅檢查情況
根據稅務局要求,我們對建築企業的稅收情況進行了認真的監督,並積極進行了代扣代繳,儘管如此目前還有一些問題:
①由於工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。
②其他由於正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。
經過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規,學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業發展盡我們應盡的義務。
企業地稅自查報告十篇
企業地稅自查報告 篇1
我公司與20xx年12月1日至12月15日對本公司20xx年12月—20xx年12月的帳務進行了自查,現將清查的情況匯報如下,由於時間倉促,匯報的內容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!
納稅人名稱:
稅務登記號:
納稅人識別號:
經濟類型:
法人代表:
檢查時限20xx年12月—20xx年12月
一、企業基本情況:
我公司系私營企業,經營地址:主營:註冊資金:人。法人代表:,在冊職工工資總額。20xx年實現營業收入20xx年度經營性虧損元。
二、流轉稅(地稅):
1.主營業務收入:我公司20xx年12月—20xx年12月實現主營業務收入元。
2.營業稅:我公司20xx年12月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅元,已繳納多少元,應補繳多少元。
3、城市維護建設稅:我公司20xx年1 2月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅元,已繳納多少元,應補繳多少元。
4、教育費附加:我公司20xx年12月—20xx年12月應繳納教育費附加元,已繳納多少元,應補繳多少元。
5、殘疾人就業保障金:我公司20xx年12月—20xx年12月年應繳殘疾人就業保障金多少元,已繳納多少元,應補繳多少元。
6、防洪保全資金:我公司20xx年12月—20xx年12月應繳防洪保全資金多少元,已繳納多少元,應補繳多少元。
7、地方教育附加費:我公司20xx年12月—20xx年12月應繳多少元,已繳納多少元,應補繳多少元。
三、地方各稅部分:
1.個人所得稅:我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元,我公司20xx年度-20xx年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準,無個人所得稅。
地稅企業自查報告(通用3篇)
地稅企業自查報告 篇1
我公司根據貴局要求,對x年xx月xx日(註冊日)到20xx年xx月xx日止的納稅情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:
納稅人名稱:
納稅人識別號:
經濟類型:
法定代表人:
檢查期間:
20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日。
一、企業基本情況:
我公司系20xx企業,我公司註冊成立於20xx年xx月xx日,註冊資本:20xx萬元,企業負責人:。企業現在正常經營。
二、企業經營情況:
企業營業收入、利潤情況。
三、稅費繳納情況
我公司自20xx年至20xx年xx月xx日納稅情況如下:
(一)、耕地占用稅
應交數、已交數。
(二)、代扣代繳稅款
1、建安稅:
應交數、已交數。
2、個人所得稅:
應交數、已交數。
(三)、營業稅及附加(流轉稅)
截止20xx年xx月xx日營業稅及附加繳納情況:
營業稅:元
增值稅:元
城建稅:元
教育費附加:元
地方教育費附加:元
水利基金:元
(四)、房產稅、土地使用稅:
應交數、已交數。
(五)、印花稅:
1、契約印花稅:應交數、已交數。
2、註冊資金印花稅:應交數、已交數。
(六)企業所得稅:
應交數、已交數。
(七)契稅:
應交數、已交數。
附註:上述數據由於是取自財務賬簿,手工加計,可能稍有出入。
負責人:
20xx年xx月xx日
地稅企業自查報告 篇2
黨務公開工作推行以來,我鎮對黨務公開工作重視程度不斷提升,精心安排部署,加大了工作力度,現將主要工作匯報如下:
地稅自查報告優秀範文(通用5篇)
地稅自查報告優秀範文 篇1
______地方稅務局:
我公司根據貴局要求,對______年____月____日(註冊日)到20____年____月____日止的納稅情況進行了自查,現將自查情況匯報如下: 納稅人名稱:
納稅人識別號:
經濟類型:
法定代表人:
檢查期間:________年____月____日-________年____月____日。
一、企業基本情況:
我公司系________企業,我公司註冊成立於________年____月____日,註冊資本:________萬元,企業負責人:______。企業現在正常經營。
二、企業經營情況:
企業營業收入、利潤情況。
三、稅費繳納情況
我公司自________年至________年____月____日納稅情況如下:
(一)、耕地占用稅
應交數、已交數。
(二)、代扣代繳稅款。
1、建安稅:
應交數、已交數。
2、個人所得稅:
應交數、已交數。
(三)、營業稅及附加(流轉稅)
截止________年____月____日營業稅及附加繳納情況:
營業稅:元
增值稅:元
城建稅:元
教育費附加:元
地方教育費附加:元
水利基金:元
(四)、房產稅、土地使用稅:
應交數、已交數。
(五)、印花稅:
1、契約印花稅:應交數、已交數。
2、註冊資金印花稅:應交數、已交數。
(六)企業所得稅:
應交數、已交數。
(七)契稅:
應交數、已交數。
附註:上述數據由於是取自財務賬簿,手工加計,可能稍有出入。
______________有限責任公司
負責人:
地稅自查報告優秀範文(精選5篇)
地稅自查報告優秀範文 篇1
國稅局:
我公司是食品有限公司在新疆登記註冊的全資子公司,屬於食品加工企業,經營範圍為速食麵、掛麵、冬粉、調味品的生產與銷售。註冊資金x萬元。
我公司於20xx年正式生產運營,設有供應、生產、物流、行銷、財務等部門,遵循企業會計核算方法,設定總賬、明細賬等,目前使用金蝶軟體,我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報,各年度國稅、地稅申報稅種有增zhí shuì、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種,均為自行申報,沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅彙算清繳、年度審計工作進行核實檢查並出具報告,現將我公司的自查情況匯報如下:
我公司用於抵扣進項稅額的增值稅專用發票是真實合法的,沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發票用於抵扣。
用於抵扣進項的運費發票是真實合法的,沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發生的運費或銷售免納增zhí shuì的固定資產發生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業發票和國際貨物運輸發票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發票、通用機打發票、手工發票等,已經國稅官網查詢,查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建築類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
2023地稅自查報告(精選4篇)
2023地稅自查報告 篇1
地稅局:
按照貴局要求,我公司組織相關人員,對我公司20____年1月1日至20____年7月31日所屬期間涉及到的相關涉稅情況進行了全面的自查,現將自查情況報告如下:
一、企業基本情況:
二、自查中存在的問題說明。
通過自查,我公司20____年1月1日和20____年7月31日城建稅、教育費附加、地方教費附加、殘疾人就業保障金、工會經費不要補稅;20____年1月1日至20____年12月31日印花稅不要補稅;20xx年1月1日至20____年7月31日印花稅按借款契約金額計算需要補稅17.87元;20xx年1月1日至20____年7月31日印花稅按購銷金額計算需要補稅98.96元 ;
以上所述為我公司本次自查的情況總結,不當之處敬請指正。
__________________________有限公司
____年__月__日
2023地稅自查報告 篇2
國稅局:
我公司是食品有限公司在新疆登記註冊的全資子公司,屬於食品加工企業,經營範圍為速食麵、掛麵、冬粉、調味品的生產與銷售。註冊資金x萬元。
我公司於20xx年正式生產運營,設有供應、生產、物流、行銷、財務等部門,遵循企業會計核算方法,設定總賬、明細賬等,目前使用金蝶軟體,我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報,各年度國稅、地稅申報稅種有增zhí shuì、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種,均為自行申報,沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅彙算清繳、年度審計工作進行核實檢查並出具報告,現將我公司的自查情況匯報如下:
地稅自查報告範文(精選4篇)
地稅自查報告範文 篇1
______地方稅務局:
我公司根據貴局要求,對______年____月____日(註冊日)到20____年____月____日止的納稅情況進行了自查,現將自查情況匯報如下: 納稅人名稱:
納稅人識別號:
經濟類型:
法定代表人:
檢查期間:________年____月____日-________年____月____日。
一、企業基本情況:
我公司系________企業,我公司註冊成立於________年____月____日,註冊資本:________萬元,企業負責人:______。企業現在正常經營。
二、企業經營情況:
企業營業收入、利潤情況。
三、稅費繳納情況
我公司自________年至________年____月____日納稅情況如下:
(一)、耕地占用稅
應交數、已交數。
(二)、代扣代繳稅款。
1、建安稅:
應交數、已交數。
2、個人所得稅:
應交數、已交數。
(三)、營業稅及附加(流轉稅)
截止________年____月____日營業稅及附加繳納情況:
營業稅:元
增值稅:元
城建稅:元
教育費附加:元
地方教育費附加:元
水利基金:元
(四)、房產稅、土地使用稅:
應交數、已交數。
(五)、印花稅:
1、契約印花稅:應交數、已交數。
2、註冊資金印花稅:應交數、已交數。
(六)企業所得稅:
應交數、已交數。
(七)契稅:
應交數、已交數。
附註:上述數據由於是取自財務賬簿,手工加計,可能稍有出入。
______________有限責任公司
負責人: