2024制度自查報告十三篇
2024制度自查報告 篇1
按照《省國土資源廳辦公室關於報送執法動態巡查工作及案件辦理質量有關情況的通知》要求,我縣對動態巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查,現將有關情況報告如下:
一、執法動態巡查工作
(一)制定完善動態巡查制度。一是建立國土資源動態巡查工作責任制。將城區、城鄉結合部、礦產資源豐富開發活動集中的地區納入動態巡查的重點。二是制定年度動態巡查方案。結合基本農田保護、農村建設用地審批、礦業秩序整治等工作,每年初制定動態巡查方案,明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時,制定了重點礦區巡查方案和全縣基本農田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉鎮動態巡查工作實行百分制考核,對優秀等次的,予以獎勵;對不合格的,進行通報批評。如:遠安縣茅坪場鎮國土資源所嚴格執行動態巡查制度,規範巡查台帳,對發現的問題及時處理,將有關糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態。對2個巡查工作不到位,造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
(二)全面落實動態巡查制度。一是加強動態巡查組織領導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長,局相關業務股室負責人、執法監察隊人員、鄉鎮國土資源所負責人為成員的國土資源動態巡查領導小組。二是明確動態巡查責任。劃定巡查區塊範圍,落實巡查責任人,巡查責任人按照制度要求,認真做好巡查記錄,及時匯報巡查情況和處理意見,各鄉鎮國土資源所負責人為各轄區動態巡查工作的第一責任人,在巡查周期間,每月對一級巡查區域進行動態巡查不少於3次。三是完善動態巡查體系。聘請了5名縣級礦產督察員,6名陶土協管員,20名地質災害監測預警員、115名國土資源信息督察員,建立健全縣、鄉(鎮)、村、組四級執法監察體系,做到了超前排查,事前預防,及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態;在礦區聘請信息員和監督員,委託思想覺悟高的村幹部為協管員,對無證開採、偷采盜挖行為及時發現,及時查處。通過全面落實動態巡查責任制,國土資源違法行為發生率降低,發現率、制止率明顯提高。
制度自查報告範文十五篇
制度自查報告範文 篇1
根據《區教育系統深入開展“三項行動”工作的實施方案》(教黨發20xx號)檔案精神,我校積極開展自查工作,現總結作如下:
一、加強領導,領會檔案精神
1、學校成立清查領導小組
組長:校長書記
副組長:支部宣傳委員、支部組織委員(德育主任)
組員:會計(出納)
2、認真學習檔案。學校首先在行政會上學習區教委檔案,然後在教師大會再次進行學習,深刻領會檔案精神,按檔案要求辦事。
二、清查結果
根據我區教育系統,“三項行動”專項清理的工作重點是解決規範工程建設領域(含集中採購行為)、學生資助資金的監管和機關服務執法工作中態度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學校領導小組分工負責,校長負責統一指揮,全面協調。辦公室主任負責清理工程建設領域(含集中採購行為)、學生資助資金的監管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學過程中的違法亂紀行為。各部門先各自清理,學校再進行匯總,查找不足,提出改進措施。
(一)學生資助資金的監管。
嚴格按《區強農惠農資金監管暫行辦法》的要求,制定了《國小貧困生資助管理辦法》、《國小學生飲用奶管理辦法》等相應的監管實施措施,以確保資金“陽光運作”。
1.做好學生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學年開學第一學期家長會上,學校都要向家長宣傳巴南區關於資助貧困學生的有關檔案,讓家長了解國家的惠民政策,二是做到對象公開。學校對資助享受的學生認真審核及時公開,讓家長、學生、社會知曉。三是標準公開,學生享受資助標準、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數量公開,全校資助總數、受益人數公開。通過公開,實現資助資金的陽光操作。
制度自查報告十二篇
制度自查報告 篇1
實行醫德考評制度是加強職業道德和行業作風建設的有效措施,是糾正醫藥購銷領域不正之風的重要手段,是加強醫院醫德建設,提高全院職工職業道德素質和醫療服務水平,建立規範有效的激勵和約束機制,從而更有力地促進醫院的行風建設。我院收到海陵區衛生局通知,要求積極開展醫德考評自查自糾工作,醫院領導非常重視,召開專題會議,成立醫德考評工作自查自糾領導工作小組,對醫院落實醫德考評工作制度情況進行了自查自糾工作,現將自查自糾情況報告如下:
一、醫德考評工作組織領導情況
建全組織是先導。我院在狠抓業務建設的同時,高度重視醫德醫風建設,根據衛生部《關於建立醫務人員醫德考評制度的指導意見》要求,成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負責人為成員的醫德考評領導小組,由院長親自抓醫德醫風建設,形成從上到下齊抓共管的良好局面。領導小組定期召開專門的醫德醫風建設工作會議,研究存在的問題,採取切實可行的措施,層層落實責任狀,實行一票否決制,做到了層層有人抓,事事有人管。同時為規範醫務人員職業道德行為,不斷提高醫療衛生服務質量水平,促進醫患關係和諧發展,我院制定下發了《醫院醫德考評制度實施辦法》、《醫院醫德考評細則》,明確醫德考評工作由院醫德醫風考核領導小組具體組織實施,在醫院工作人員結合自己實際情況進行自我評價的基礎上由科室負責人組織實施。
科室考評工作,院醫德醫風考核領導小組根據個人自我評價、科室科室考評情況最終確定考評等級,並將考評結果記入個人醫德檔案,進一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時將醫德醫風建設責任目標制度化,層層分解目標任務,最終落實到每一位工作人員。為全面落實醫德考評工作制度,我院成立了督查領導小組並制定了督查工作制度,每季度進行督查一次,並根據督查情況進一步落實整改措施,促進醫德醫風工作更持久地深入開展。
制度自查報告範文(精選11篇)
制度自查報告範文 篇1
聯社營業部根據舞信聯[20xx]88號文《關於開展經營成果真實性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求,於20xx年7月4日組織有關人員,認真學習了檔案精神,並成立了有邢任組長,任副組長,、陳X、張X、王為成員的檢查領導小組,組長邢全面負責,卞、張X、陳X分別負責經營真實性及內控制度建設執行情況的自查工作,現將自查結果報告如下:
一、基本情況
止6月底,營業部各項存款餘額5737萬元,較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元,較上年淨投放2845萬元。其中,逾期貸款餘額3萬元,較上年底下降2萬元,呆滯貸款餘額851萬元,較上年下降223萬元,不良貸款占比9%,存貸比例154%,貼現餘額1355萬元,較上年底增1275萬元,股金餘額1559萬元,較上年淨增119萬元。總收入898萬元,總支出836萬元,實現利潤62萬元。
二、存在的問題
1、信貸管理方面:上半年新發放的貸款274筆,均堅持集體審批並嚴格執行了“貸前公開”制度,建立了新增貸款台帳。但存在有以下問題:①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現象;②貸款有超訴訟時效現象。
2、盤活資金方面,截止6月底,不良貸款餘額854萬元,較上年底下降225萬元。經查實有129萬元貸款應調未調入不良貸款科目。但於7月3日已調入不良貸款科目。
3、股金方面:止6月底股金餘額1559萬元,較上年底淨增119萬元。存在提前退股金現象。
4、盈虧方面:止6月底,總收入898萬元,總支出836萬元,盈餘62萬元。各項費用的開支合理、合規、無擅自提高費用開支標準,無費用掛帳,越權列支現象,各項費用列支均執行了財務公開。存在的問題:①業務招待費超比例多列支49472.47元;②呆帳準備金多提566,086.32元;③應收利息未按照規定計提,少提184,768.35元,經查實5—6月份,計提的收貸手續費、貼現手續費均採取分筆計提,有逃避市辦審批現象。
制度自查報告範文(通用3篇)
制度自查報告範文 篇1
中國證券監督管理委員會江蘇監管局:
我部根據貴局《關於進一步加強轄區證券業誠信建設的通知》(蘇證監機構字„20xx‟662號)的要求,及時組織全體員工認真學習了檔案精神,全面理解了規定內容,並對營業部內部管理制度進行了認真梳理。現將我部自查自糾情況匯報如下:
一、針對貴局通報的因從業人員管理的薄弱環節導致的犯罪案例,我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解,警示員工作為一名證券從業人員應該誠信從業、誠信服務。以弘揚和培育“規範、誠信、創新、穩健、合作”的行業文化為核心;以保護投資者合法權益為出發點;以道德為基礎、法制為保障,採取各種有效措施,切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規教育學習培訓,根據監管機構發文和總公司法律合規部每月下發的《合規提醒》、《合規公告》、《經紀業務合規信息分析報告》等內容,結合本營業部的具體情況,在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核,充分發揮客戶回訪的作用,及早發現異常情況,認真對待客戶的投訴舉報,及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規執業的考核權重,加大對失信違規行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為,樹立誠實守信的道德風尚。
二、我部在日常管理中,能嚴格按照監管部門及公司的相關規定開展各項業務。在印章管理方面,我部嚴格按照公司下發的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業務印章管理標準化條例》的有關要求,對各類印章均登記造冊,建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程,並與營業部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規用印承諾書》。指定檔案管理員保管業務契約、申請表等重要空白憑證,嚴格按公司要求進行領用登記及管理。
制度自查報告範文(精選3篇)
制度自查報告範文 篇1
中國證券監督管理委員會江蘇監管局:
我部根據貴局《關於進一步加強轄區證券業誠信建設的通知》(蘇證監機構字„20xx‟662號)的要求,及時組織全體員工認真學習了檔案精神,全面理解了規定內容,並對營業部內部管理制度進行了認真梳理。現將我部自查自糾情況匯報如下:
一、針對貴局通報的因從業人員管理的薄弱環節導致的犯罪案例,我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念,在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解,警示員工作為一名證券從業人員應該誠信從業、誠信服務。以弘揚和培育“規範、誠信、創新、穩健、合作”的行業文化為核心;以保護投資者合法權益為出發點;以道德為基礎、法制為保障,採取各種有效措施,切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規教育學習培訓,根據監管機構發文和總公司法律合規部每月下發的《合規提醒》、《合規公告》、《經紀業務合規信息分析報告》等內容,結合本營業部的具體情況,在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核,充分發揮客戶回訪的作用,及早發現異常情況,認真對待客戶的投訴舉報,及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規執業的考核權重,加大對失信違規行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為,樹立誠實守信的道德風尚。
二、我部在日常管理中,能嚴格按照監管部門及公司的相關規定開展各項業務。在印章管理方面,我部嚴格按照公司下發的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業務印章管理標準化條例》的有關要求,對各類印章均登記造冊,建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程,並與營業部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規用印承諾書》。指定檔案管理員保管業務契約、申請表等重要空白憑證,嚴格按公司要求進行領用登記及管理。
制度自查報告範文(通用3篇)
制度自查報告範文 篇1
XX單位“十項制度”落實情況自查報告
按照中央、市委有關領導班子建設的規定要求,及區委《關於加強處級領導班子建設的十項制度》精神,適應當前信訪工作新形勢、新任務的需要,著眼於提高執政能力和領導水平建設,充分發揮領導班子的核心作用,認真貫徹執行十項制度,現將自查有關情況匯報如下:
一、今年以來受理民眾來信來訪情況
今年以來,共受理民眾來信來訪1131件次,其中來信165件次,集體訪58批705人次,未發生進京非正常訪,有效維護了社會的和諧穩定。
二、採取的主要措施及成效
(一)注重理論武裝,切實提高領導班子思想理論水平 按照區委的部署要求,高度重視領導幹部理論學習,不斷創新學習內容,注重學習質量,將理論武裝的“軟任務”變成“硬指標”。
一是堅持開展理想信念教育。堅持把理想信念教育貫穿於班子思想政治建設的始終,教育全體黨員幹部,不斷提高政治敏銳性和鑑別力,牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,堅持“立黨為公、執政為民”的工作宗旨,認真做好信訪穩定工作,維護社會和諧穩定。
二是堅持領導班子學習制度。健全完善並長期堅持領導班子學習制度,年初制定了學習計畫,上半年以來組織開展了五次領導班子集中學習。把深入學習貫徹中國特色社會主義理論體系特別是學習貫徹科學發展觀作為學習的中心內容,把解放思想、提升信訪工作能力和水平作為學習的目標要求,把解決重點疑難信訪問題作為學習的立足點和著眼點,先後學習了《信訪條例》、《XX市信訪工作若干規定》、《村民委員會組織法》、《公務員法》、《土地承包法》等與信訪工作聯繫緊密的政策法規,不斷提升領導班子的理論水平和領導能力。通過學習,班子成員的理論水平、大局意識、決策能力和組織協調能力有了新的提高。
制度自查報告範文(精選3篇)
制度自查報告範文 篇1
根據市社保局《關於轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)檔案要求,我局高度重視,抽調精幹人員組成檢查評估小組,認真自查評估,現就自查有關情況匯報如下:
一、自查情況
加強社會保險經辦機構內部控制工作,是確保社會保險基金安全的本質要求,也是規範經辦機構各種行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化出發,形成了一套事事有覆核、人人有監督,行之有效、科學規範的社保工作內控制度和業務流程,建立對社保基金事前、事中、事後全過程的監督機制。
1、合理設定崗位,明確責任分工,建立內部制衡機制
根據工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,設定了財務、業務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分,財務部門要求會計與出納分設,業務部門要求設立業務受理、覆核、系統管理員等崗位,待遇審批部門要求設立受理、覆核崗位,建立崗位責任制度,形成責任明確,相互制約的內部制衡機制。
突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督,出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員覆核,每天下班前,另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行覆核;二是靠對賬制度來約束,每天、每月、全年都要進行對賬,業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金核對一致,不一致的查明原因及時解決,月份、年度終了,財務和業務部門分別由不同的人員核對月份和年度發生額,確保月發生額與當期日發生額累計數核對一致;三是靠內部稽核來監督,充分發揮稽核部門職能作用,採取定期檢查和不定期抽查的方式,對社保基金的運行進行稽核,提出稽核意見和改進建議,促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。
制度自查報告範文(通用5篇)
制度自查報告範文 篇1
XX單位“十項制度”落實情況自查報告
按照中央、市委有關領導班子建設的規定要求,及區委《關於加強處級領導班子建設的十項制度》精神,適應當前信訪工作新形勢、新任務的需要,著眼於提高執政能力和領導水平建設,充分發揮領導班子的核心作用,認真貫徹執行十項制度,現將自查有關情況匯報如下:
一、今年以來受理民眾來信來訪情況
今年以來,共受理民眾來信來訪1131件次,其中來信165件次,集體訪58批705人次,未發生進京非正常訪,有效維護了社會的和諧穩定。
二、採取的主要措施及成效
(一)注重理論武裝,切實提高領導班子思想理論水平 按照區委的部署要求,高度重視領導幹部理論學習,不斷創新學習內容,注重學習質量,將理論武裝的“軟任務”變成“硬指標”。
一是堅持開展理想信念教育。堅持把理想信念教育貫穿於班子思想政治建設的始終,教育全體黨員幹部,不斷提高政治敏銳性和鑑別力,牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,堅持“立黨為公、執政為民”的工作宗旨,認真做好信訪穩定工作,維護社會和諧穩定。
二是堅持領導班子學習制度。健全完善並長期堅持領導班子學習制度,年初制定了學習計畫,上半年以來組織開展了五次領導班子集中學習。把深入學習貫徹中國特色社會主義理論體系特別是學習貫徹科學發展觀作為學習的中心內容,把解放思想、提升信訪工作能力和水平作為學習的目標要求,把解決重點疑難信訪問題作為學習的立足點和著眼點,先後學習了《信訪條例》、《XX市信訪工作若干規定》、《村民委員會組織法》、《公務員法》、《土地承包法》等與信訪工作聯繫緊密的政策法規,不斷提升領導班子的理論水平和領導能力。通過學習,班子成員的理論水平、大局意識、決策能力和組織協調能力有了新的提高。
管理制度自查報告十篇
管理制度自查報告 篇1
一、概述
(一)基本情況
**市位於河南省西北部,太行麓,東鄰博愛以丹河為界,西鄰濟源,南接溫、孟兩縣市,北與山西接壤。地處東經112°46′—113°02′,北緯34°59′--35°18′,全市總面積623.5平方公里,地勢北高南低,由西北向東南傾斜,最高海拔高度1116.9米,最低海拔高度為110米。全市轄13個鄉鎮(辦事處),458個自然村,327個行政村,總計10.4萬戶,50.9萬人,其中農村人口38.9萬人。全市分山區、丘陵區和平原區,其中山區、丘陵區面積213平方公里,涉及沁北的紫陵、西向、西萬、山王莊、常平五個鄉鎮,平原區面積410.5平方公里,涉及柏香、王曲、王召、太行、懷慶、沁園、覃懷等八個鄉鎮(辦事處)。
**市屬暖溫大陸性季風氣候,四季分明。據氣象部門統計,歷年平均氣溫14.3度,實測最高氣溫43.4度,最低氣溫-17.6度,平均日照時數2496小時,無霜期208天,多年平均降雨量為618.8毫米,豐枯年份雨量相差3--4倍。且年內降雨量分配極不均勻,全年70%降雨量集中在七、八、九三個月,實測最大降雨量為1116.8毫米(1954年),最小降雨量為262.9毫米(1965年)。多年平均風速2.1米/秒,最大風速19.4米/秒,風向多為西北風,冬春季居多。
**市地貌單元主要有山(丘)區和平原區組成,地形為北高南低,北部為太行山區,屬山西地台背斜東南緣斷裂帶,是由寒武--奧陶系石灰岩以及石炭二迭系砂頁岩構成的基岩,地形地貌複雜,地勢起伏較大,海拔高度在1000--180米,山地受強烈構造運動和風蝕、流水侵蝕切割,基岩裸露,具有山勢陡峭,深溝峽谷和土薄石厚的.特點,水土流失現象較為嚴重。其它地方為沁河和太行山互動衝擊平原,地勢平坦,人口稠密,為沁河泛濫和山丘區洪水的承泄區。