學校採購員崗位職責說明書

學校採購員崗位職責說明書 篇1

1、採購員必須遵守國家法律法規和採購制度,不得違法採購霉變食物,嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體採購”。採購過程中貨比三家,低價優質,降低成本,樹立服務學生的理念,自覺接受監督。

3、採購員根據各食堂的需要及時採購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫,並填寫入庫單,發票交食堂保管員簽收,出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。

4、採購員必須堅持原則,不照顧關係購進低質高價的物品。

5、加強對現金和票據的管理,丟失責任自負。

6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次,契約賬目在次月5號結清。

7、需購進批量物資,提前三天報告中心,確保資金周轉到位。

8、努力學習,提高自身的業務水平,不斷改進工作,樹立服務於學生的思想,力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。

學校採購員崗位職責說明書 篇2

1. 嚴格遵守國家關於物資工作中的各項法律和法規,執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律,堅持原則,自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養,自覺抵制不正之風,高效服務。

2. 按照主管領導要求,嚴格執行採購計畫。努力鑽研業務,全面進行市場調研,了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律,自覺接受監督,及時採購物美價廉的物資。對非招標採購物資的價格等有關信息要定期上網公布,接受使用部門監督。

3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的採購。參加學校政府採購項目的開標現場工作,詳細記錄開標過程和內容,匯總收取並帶回招、投標等有關檔案。

4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5. 協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯繫,及時完成儀器設備到位後的安裝調試工作。

6. 參與儀器設備的鑑定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷契約》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對,確認無誤後送交資產管理員審核辦理入賬,及時辦理財務結算並協同使用部門將“資產標籤”貼上到儀器設備主體的規範位置上。

7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯繫與協調工作。

8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9. 遵守學校機關工作行為規範,增強服務意識。認真學習,不斷提高政治思想素質、計算機套用能力、業務能力和管理水平,圍繞學校教學中心工作,努力做好本職工作。

學校採購員崗位職責說明書 篇3

1、 藥品採購員在藥劑科主任的領導下,在藥庫負責人的具體指導下,負責全院醫療所需藥品及外用消毒液的採購。

2、 嚴格遵守國家政策、法規、法令及各項規章制度,按照有關規定做好採購工作。所有採購藥品(除中藥飲品、麻醉精神藥品、外用消毒試劑外)做到100%集中採購、100%招標採購。

3、 根據醫療需要,按主管院長、藥劑科分管主任審批後的採購計畫積極組織貨源,按時保質量完成採購任務,保證全院的藥品供應。如有特殊情況和困難應及時說明情況並報告領導。杜絕無審批購藥。

4、 危重病人搶救用藥應及時採購,盡一切努力滿足搶救用藥。

5、 及時收集市場信息,分析市場動態,對緊缺或短缺的藥品做到心中有數,隨時向藥庫負責人匯報。

6、 加強同其他醫院的聯繫,保證搶救危重病人時互通有無,緊缺藥品外調時必須經藥庫負責人同意,科主任批准後辦理。

7、 嚴格執行入庫手續,協助保管員核對實物,確認無誤後由保管員簽字,及時將發票交會計核算,由會計人員進行計算機處理入帳,發生問題應查找原因,及時處理,將處理情況上報主任。

8、 克己奉公,廉潔自律,嚴格按規定採購,確保藥品質量。

9、 將保管員每禮拜所造計畫分類打出進價、扣率及供貨單位,報上級領導批示後方可採購。

10、 庫存以及相關信息嚴格保密,禁止泄露給廠家、藥商及臨床業務人員。

11、 藥庫採購藥品要堅持以國家各級醫藥供應部門為進貨主渠道,杜絕採購假劣藥品,要擇優(質量好、療效好、價格合理)選購。嚴禁從個人或無藥品經營許可證的經營單位採購藥品。凡新建立的進貨渠道必須認真查驗“證照”,嚴格把關,確保質量。

12、 所有新藥必須經院藥事管理委員會討論通過或進院長、主管院長批示後方可購入。

學校採購員崗位職責說明書 篇4

1.分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計畫到貨日期.

2.採購審核員根據具體情況進行定單審核

3.通常情況下,採購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量.

4.定單傳真給客戶以後,採購員需要與客戶確認採購信息,並要求籤字回傳.

學校採購員崗位職責說明書 篇5

一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心,並具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。

二、認真執行財務制度和財政紀律,嚴格按照審批請購單和規定手續做好採購工作。

三、採購各種物品、工具、器材等,應本著少花錢多辦事的原則,精打細算,反覆比較,節約用款,把好質量關,不買價高質次的商品,嚴禁收取回扣。

四、採購要有計畫,根據審批請購單的內容要求,分輕重緩急,適時採購,保證供應,未經審批的一律不準購買。

五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題,由採購員個人承擔責任。

六、購入的商品一律交保管員,經驗收入庫登帳辦好手續後發放。

七、完成領導分配的其它臨時性任務。

八、服從安排,完成領導布置的其它臨時性工作。

學校採購員崗位職責說明書 篇6

超市採購員崗位職責是對超市採購員工作內容和工作範圍的一個表述。作為超市採購員,不可不知超市採購員崗位職責。簡單說,超市採購員崗位職責主要用於指導超市採購員正確規範的開展每日工作。下面介紹下超市採購員崗位職責有哪些。

1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國契約法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。

2、定期對周邊市場進行調研,經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告,全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法,在此基礎上擬訂所負責業務範圍的商品銷售、新、舊商品採購計畫、促銷計畫,上報採購部經理審核。

3、按照企業審核批准的採購計畫對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明,在上報採購部——行銷管理部審核批准後與供應商簽約,嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售並確保所購商品按契約到貨、驗收上架銷售無誤。

4、負責商品進價、售價調價申請工作。

5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動,擴大和促進商品銷售,實現企業確定的各項經濟效益指標。

6、負責協助營運部及相關部門盤點後的查詢原因及分析工作。

7、負責按照商品促銷計畫與供應商談判、落實簽訂促銷協定工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件,並按費用約定催繳各項費用。

8、定期對所負責範圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、周轉情況(商品量、本、利及銷售周期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

9、通過精確數據進行ABC分析,商品各項指標情況,找出本期存在問題、查詢原因,提出解決辦法及下期工作建議計畫。

學校採購員崗位職責說明書 篇7

一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衛生標準,衛生管理辦法及相關法規。了解各種原輔材料可能存在的衛生問題。

二、應熟練掌握必要的感官檢查方法,採購食品時必須察看包裝標識或產品說明書是否按食品衛生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等,防止購進假冒偽劣和過期產品。

三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單,發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應拒絕採購,索取的各種衛生證明應保存備查。

四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸,在保證質量的前提下,應按照價格合理的原則訂貨,並做到按時、按量、按質,不能耽誤正常工作。

五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品,不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。

六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情,為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

七、採購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯繫)為辦好一伙食做出貢獻。

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規,及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定,自覺遵紀守法,做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉採購渠道,熟練掌握各類副食品及原料質量的鑑別方法。嚴格按照《食品衛生法》要求採購食品原材料,嚴禁採購腐化變質食品和過期食品。

3、及時與食堂各位班長聯繫,落實食品採購的規格、品種、數量,避免差錯,減少浪費。

4、經常與倉庫保管員取得聯繫,核實當前庫存儲備情況,防止積壓。把好進貨質量關,杜絕假冒偽劣食品流入。

5、採購的食品必須質量可靠,價格合理,數量準確,達不到上述要求,驗收人員有權拒絕驗收,其損失由採購員負責。

6、在正規廠家(商家)採購的主副食品,必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販採購的,必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。

7、採購員在主任的組織領導下,分工負責採購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以采促俏,以銷定采,勤采勤銷的原則,發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神,堅決完成領導交給的各項工作任務。

學校採購員崗位職責說明書 篇8

一、服從工作安排,遵守勞動紀律,外出聯繫業務和採購時要告知上級。

二、下班前,做好當天工作情況記錄和明天工作計畫

採購分食品、能源、物資採購三大部分,具體職責是:

a、食品採購

a、負責食品、鮮貨、飲料、水產、菸酒、乾貨等的採購。

b、遵照採購供應工作方針“嚴格管理,廉潔奉公,保質、保量、保供應”及“價比三家,貨比三家”的原則開展工作。

c、嚴格執行上級的採購指令,根據廚師及使用部門經理意見保證質量和數量,不超計畫進貨或購進偽劣貨物。

d、根據廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量,有計畫地按規定的採購程式進行採購。

食品原料、酒水的採購範圍如下:

a、糖、油、米、面及其它製品。

b、水產類(包括鮮活海鮮)。

c、蛋、禽、肉類(包括野味、腊味等)。

d、進口餐料類。

e、乾貨海味罐頭類。

f、水果蔬菜類。

g、酒、飲料類(包括雪糕)。

h、調味品類。

i、雜項類(如木炭、花簽等)。

b、能源採購

遵照能源的採購供應工作方針“搞好能源採購供應,保證經營管理需要”及“配合經營管理,做好能源採購計畫,保證能源供應,開源節流,嚴格管理”的原則開展工作。

負責五金、設備、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產品採購。

根據俱樂部能源使用的品種、規格、數量(如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油,90#汽油,廚房使用石油氣,以及俱樂部使用的其它油類和化工類等),進行有計畫的採購。

c、物資採購

負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的採購。

學校採購員崗位職責說明書 篇9

1.了解和掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.了解和掌握商業行情、市場信息及行銷情況,掌握本企業的客情狀況,按商品銷售的特點和規律進行採購。

3.注意採購高檔、名牌商品要按計畫進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。

4.根據門市的行銷情況有計畫地進行採購和進貨,保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關係,講究職業道德,遵紀守法,不索賄,不以次充好。

6.採購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在採購業務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。

7.採購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協定辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協定,並嚴格按協定執行,講究信譽。

10.進貨後,要按物品的毛利率,根據進價決定售價,但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

學校採購員崗位職責說明書 篇10

一、工作概要:

供應商的評審、物料的及時採購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳,並對分管的工作承擔責任。

二、主要職責:

1、 解所負責物料的規格型號,熟悉所負責物料的相關標準,並對採購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 熟悉所負責物料的市場價格,了解相關物料的市場來源,降低採購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告

3、 遵循適價、適時、適量的採購原則,組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核,並及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4、 配合PMC部將原材料採購到位,確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、 對重點物料進行重點跟進並及時解決到料異常。

6、 追蹤MRB會議決議的執行情況,積極跟蹤供應商品質改善,將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。

9、 跟進跟單員的日常事物,並做好每日的日清工作。

10、 協助財務中心做好對帳工作。

11、 定期或不定期向採購主管匯報工作。

12、 服從上級臨時安排的其它工作。

學校採購員崗位職責說明書 篇11

1、根據館校基本建設計畫,協助領導編制維修計畫和各項維修工程預算。

2、負責審查設計圖紙,並對工程項目進行預決算複查工作,提出修改意見。

3、根據下達的施工任務,按進度要求,具體組織現場施工。其中包括:現場布置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

4、負責驗收記件工程的工程量,記錄記時工的工作量。

5、經常檢查並保證施工質量,做好隱蔽工程檢查和記錄,處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

7、在總務科長的領導下,負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等採購工作。

8、及時了解物資需求情況和市場動態,提出採購計畫,及時採購保證物資供應。嚴格物資採購的報批和各級領導審批制度。

9、採購物品要保質保量,爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

10、嚴格購進物品並及時入庫,防止丟失,做到發票與物品相符。

11、遵守財經紀律,及時報銷帳目,不得挪用公款。

12、完成領導交辦的其它任務。

學校採購員崗位職責說明書 篇12

1. 主要貫徹執行公司採購管制程式和供應商評審管制程式,努力提高自身採購

2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔,建立合格供應商名冊

3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價,並將相關資訊(如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)報採購部經理審批。

4 . 收集一線商品供貨信息,對公司採購策略、產品原料結構調整改進,對新產品開發提出參考意見。

5. 填寫有關採購表格,提交採購分析和總結報告。

6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理,並匯報採購部經理,以便及時調整採購策略。

7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞,確保供應商供應產品滿 足公司的需求。

8. 負責與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確,同時,與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚,交將相關信息及時與業務。

9. 採購中員說話要有禮貌,要有好有形象,同供應商交談時頭腦要靈活,在不知道的情況下,就說等確認清楚後再回復,公司其他的事情儘量少談。

10. 採購在工作中遇到困難要及時匯報上級,不要在實在沒辦法了才告訴上級,以免影響貨期,給公司帶來不必要的損失。

11.供應商提供的報價單,採購員要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,要同其他公司採購員和業務員多交流才能知道大概價格。

12.供應商在報價時有三種方式:可以轉廠價、開增值稅票價、普通收據,以上情況一定要在報價單上說明清楚,以免以且發生不愉快的爭議。

13.對於利潤過低的銷售報價,一定要給上司審核,以保持公司的利潤空間。

14. 做到經公司利益為重,不索取回扣,不收供應商回扣和禮品,遵守國家法律。

學校採購員崗位職責說明書 篇13

1. 嚴格遵守國家關於物資工作中的各項法律和法規,執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律,堅持原則,自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養,自覺抵制不正之風,高效服務。

2. 按照主管領導要求,嚴格執行採購計畫。努力鑽研業務,全面進行市場調研,了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律,自覺接受監督,及時採購物美價廉的物資。對非招標採購物資的價格等有關信息要定期上網公布,接受使用部門監督。

3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的採購。參加學校政府採購項目的開標現場工作,詳細記錄開標過程和內容,匯總收取並帶回招、投標等有關檔案。

4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5. 協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯繫,及時完成儀器設備到位後的安裝調試工作。

6. 參與儀器設備的鑑定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷契約》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對,確認無誤後送交資產管理員審核辦理入賬,及時辦理財務結算並協同使用部門將“資產標籤”貼上到儀器設備主體的規範位置上。

7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯繫與協調工作。

8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9. 遵守學校機關工作行為規範,增強服務意識。認真學習,不斷提高政治思想素質、計算機套用能力、業務能力和管理水平,圍繞學校教學中心工作,努力做好本職工作。

學校採購員崗位職責說明書 篇14

1.訂購單的下達。

2.物料交期的控制。

3.材料市場行情的調查。

4.查證進料的品質和數量。

5.進料品質和數量異常的處理。

6.與供應商有關交期、交量等方面的溝通協調。

學校採購員崗位職責說明書 篇15

一、下單:

1. 通常情況下,採購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計畫到貨日期。

3. 採購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以後,採購員需要與客戶確認採購信息,並要求籤字回傳。

二、稽催:

採購定單完畢以後,採購員根據採購定單上要求的供貨日期,採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫:

一).實物入庫:

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,定單號,存貨編碼,數量;如定單上的信息與採購定單不符,徵求採購員意見是否可以收下。

二).單據入庫:

採購員根據檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到用友中,便於以後對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。

四、退貨:

採購填寫退貨單,進行定單退貨。

五、對帳:

一、月結表:

每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款餘額,發生額至本期欠款餘額等信息。

二、增值稅發票:

校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

在此發麵我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

六、付款:

根據付款周期編制付款計畫,安排付款。

學校採購員崗位職責說明書 篇16

根據採購計畫完成物料採購前期準備工作

工作

內容

根據《月份採購計畫表》制定採購進度表

根據庫存對異常現象進行分析,及時調整採購計畫,不得超過庫存,造成積壓

根據《採購進度表》購進各工廠當月生產需要原料

對非常規物料嚴格控制採購,特別是進口物料、季節性物料

學校採購員崗位職責說明書 篇17

物業管理公司採購員崗位職責

部 門: 人事行政部

直接上司: 行政主管

直接下屬:

工作地點:

1、負責公司各部門物資及辦公用品的採購工作。

2、學習、了解每種商品的性能和質量,洞悉市場價格。

3、按領導批示採購物品,保證按時、按質、按量完成。

4、做到貨比三家,爭取以最合理的價位採購商品,為公司節約開支。

5、購入物品及時入庫,儘快結清遺留帳務,入庫單存檔。

6、建立完備的供應商資料庫。

學校採購員崗位職責說明書 篇18

1.服從分配,聽從指揮,並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2.負責公司的物資、設備的採購工作;

3.負責對所採購材料質量、數量核對工作;

4.有權拒絕末經領導同意批准的採購定單;

5.負責辦理交驗、報賬手續;

6.負責保存採購工作的必要原始記錄,做好統計,定期上報;

7.對所承擔的工作全面負責;

8.對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管;

學校採購員崗位職責說明書 篇19

物業公司採購員崗位職責提要:在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。採購員崗位職責

直接上級:工程部主管

直接下級:無

工作概述:採購管理處所需物資,降低採購成本。

(一)工作職責:

1.執行公司質量體系檔案和管理處有關規定,按時完成管理處物資採購工作。

2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

3.按照管理處採購計畫,及時採購所需物資。

4.採購物品入庫時按程式辦理入庫手續。

5.採購標準以優質、優價為宗旨。採購物品要勤跑多問、貨比三家,注意節約資金,力求選購價廉物美的物品,不採購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。

6.遵守財務制度,費用支出有憑有據,執行驗收程式,採購的物品及時報銷,日清月結。

7.妥善保管現金、支票,防止丟失被盜。

8.定期提交供應商評審報告,提議進行供應商評審,提報合格供應商資料,供領導參考。

9.完成領導交辦的其他工作。

(二)溝通職責

A.外部溝通:

1.與供應商保持良好溝通,及時了解最新市場行情。

2.在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現良好的職業操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。

B. 內部溝通

1.與直接上級的溝通:與上級保持良好溝通,及時反映採購過程中的各種情況,以便做出相關的決策。

2.與倉庫管理員保持良好溝通,聽取倉庫管理員對採購工作的意見和建議,以便改善工作。

3.與管理處全體人員保持良好溝通,了解物資使用情況,及時改善。