中國郵政儲蓄銀行儲匯後台稽查的報告書

2、崗位運行

(1)監督檢查人員做好監督檢查記錄,重大問題及時報告和登記。建立聯席會議記錄。

(2)進一步做好儲匯人員排查工作。按照崗位輪有關規定,對沒有進行崗位輪換的人員,進行不定期、分批的輪換。

(3)視察、稽查人員要對檢查出問題的整改情況要做好複查,防止問題的重複出現。複查結果要在報告書中體現出來。

3、安全保衛

(1)對防盜報警器、監控、室內衛生間等設施進行完善。

(2)金庫白天必須做到雙人值守。

(3)增加防搶演練等各種安全防範紀錄。

(4)營業網點餘額超過5000萬元配備保全人員。

(5)資金交接經警要按照押運要求護送營業員到櫃檯內。

(6)加強各類人員的安全防範意識。

對以上問題,結合本局自查的問題,統一安排好整改落實工作,做好整改情況的監督檢查。

四、幾點建議

1、增加儲匯業務資金協款、銀行提款累計額度的審批制度。

網點保存繳款單出納員沒有簽字,只上繳一聯的問題,建議簽字後返回到網點。

2、提款有審批單,支票沒有簽字,建議同時簽字。

3、建議對代收代發業務協定進行清理,增加資金往來的方式。

4、加強資金調度中心各類現金的管理,嚴格分清儲匯資金和其他郵政業務資金的界定。對各類資金建立的賬簿及時登記,並進行檢查。