市審計辦事處財務開支及後勤管理規定

(2)辦公設備的維修管理:辦公設備非人為的損壞需要維修時,由財產使用人提出申請,經財產管理責任人(本科科長)簽字報綜合科審查,經主任或財審會同意後,由綜合科安排實施,經使用人驗收後辦理結算手續,由財產使用人、財產管理責任人、維修負責人共同簽字,按審批許可權核報。

(3)辦公場所的日常維修由綜合科負責。

12、業務招待費支出的管理。辦事處來客需招待時,綜合科負責人提出招待意見,報經主任批准後,由綜合科負責統一安排,到指定地點就餐、住宿,綜合科統一結算,當月結清。

嚴格業務招待標準的管理,一般就餐標準每人每餐不超過50元(不含菸酒),特殊情況,經主任同意後可提高接待標準。就餐菸酒自帶,嚴禁在酒店隨意拿菸酒,菸酒管理實行簽字領用制度,領用人簽字方可辦理。

工作人員加班,確需用餐的,須經主任批准,由綜合科安排,一律在內部食堂就餐,標準按照人均15元執行。

13、其他費用支出管理。根據具體情況按審批許可權執行。

14、臨時借款管理。原則上不得借支公款,特殊情況因公事確需借支公款的,由借款人提出借款申請,寫明借款理由和數額,經主任同意後,方可借支,並在公務處理後10日內報帳歸還借款,否則下月起從借款人工資中扣除。

第六條:固定資產管理

1、綜合科負責對所配備的辦公設備、低值易耗品、固定資產等實物進行管理,分別按辦公室等逐項建立《財產器具管理台帳》(見附屬檔案),各有關責任人在財產器具管理台帳上籤字以示負責。《財產器具管理台帳》一式兩份,由綜合科及財產器具管理責任人各一份。辦公室財產、辦公機具不得隨意搬動或調整,需調整的由內部統一安排。《財產器具管理台帳》每半年由綜合科財務管理人員和財產器具管理責任人核對一次,若有丟失、損壞,視其具體情況予以處理。

2、各科室、辦公室的辦公設備、低值易耗品、固定資產等實物由各科負責人指定兼職人員管理,如管理人員工作調動,各科負責人應及時指定人員接管,並由綜合科負責監交。

3、辦事處《財產器具管理台帳》所列財產,未經辦事處主任批准,一律不準外借。

本辦法從XX年8月10日起正式執行。