採購業務流程及管理制度

第一條採購部門的劃分

1.生產原材料採購:由採購部門負責辦理。

2.日常辦公用品採購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對於重要材料的採購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

第二條採購作業方式

一般情況,採購部門依材料使用及採購特性,選擇下列一種最有利的方式進行採購:

1.集中計畫採購:凡具有共同性的材料,須以集中計畫辦理採購較為有利,採購前,先通知請購部門依計畫提出請購,採購部門集中辦理採購。

2.長期報價採購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,採購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批准後通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,採購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批准後方可變更。

4.詢價、議價結束後,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起後果由責任人負全責。

5.採購作業契約簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料契約簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。

第三條採購作業處理期限

採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料採購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

採購作業處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低採購量超過請購量的,採購經辦人員在議價後,應在請購單中註明,經主管簽字確認後上報。

(三)採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急,並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析後進行議價,議價結果書面上報主管領導。

(四)採購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急採購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單後,按一般採購程式優先辦理。

第五條審核及批准

附註:凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准許可權進行上報。

第六條訂購

(一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後,應以“訂購單”向廠商訂購,並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者,採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)採購經辦人員使用暫借款採購時,應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”,以供識別。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤後,於第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

3.超交應經主管批准後,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的覆核

第八條價格覆核與市場行情資料提供

1.採購部門應調查主要材料的市場與行情,並建立廠商資料,作為採購及價格審核的參考。