補助資金績效自評報告

補助資金績效自評報告 篇1

一、基本情況

(一)轉移支付概況

根據《浙江省農業農村廳浙江省自然資源廳關於下達20xx年高標準農田建設任務的通知》(浙農田發〔20xx〕2號)檔案,臨海市20xx年新建高標準農田建設任務為2.47萬畝,節水灌任務為4900畝。根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關於提前下達20xx年中央農田建設補助資金的通知》(浙財農[20xx]74號)檔案,下達中央補助資金1735.90萬元;根據浙江省財政廳浙江省農業農村廳關於下達20xx年中央農田建設補助資金(第二批)的通知》(浙財農[20xx]26號)檔案,下達中央補助資金(第二批)666.12萬元(其中,第二批中央資金預算金額568.50萬元,20xx年高效節水灌溉任務核減扣回資金15.20萬元,20xx-20xx年中央資金清算金額112.82萬元);根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關於提前下達20xx年省農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]57號)檔案,下達農業基礎設施建設(高標準農田建設)589.84萬元;根據《浙江省財政廳浙江省農業農村廳關於下達20xx年第二批農業農村高質量發展專項資金的通知》(浙財農[20xx]16號)檔案,下達農業基礎設施建設(高標準農田)575.60萬元。

(二)整體績效目標情況

20xx年度高標準農田建設項目計畫總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。

(三)區域績效目標情況

下達資金用於20xx年新建高標準農田建設18個農田建設項目,建設面積總計2.549347萬畝。

二、綜合評價結論

項目完成後有效提高了我市的耕地質量、推進“萬家主體免費測土配方施肥”工程,農業種植結構進一步最佳化。經綜合評定,臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目產出指標數量指標全部達成預期指標、效益指標基本完成預期指標、滿意度指標基本達成預期指標。

三、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年度高標準農田建設項目計畫總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部到位,省級補助資金已全部到位,市級補助資金到位6900.00萬元。

2、項目資金執行情況

20xx年度高標準農田建設項目計畫總投資13756.92萬元,其中中央預算補助資金2402.02萬元,省級補助資金1165.44萬元,市級補助資金10189.46萬元(20xx年度需配套市級資金6900.00萬元)。目前,中央資金已全部支付,省級資金支付745.03萬元(其中,浙財農[20xx]16號檔案575.60萬元已全部支付,浙財農[20xx]57號檔案589.84萬元,於20xx年1月支付169.43萬元,剩420.00萬元),市級補助資金支付6900萬元。

3、項目資金管理情況分析

臨海市20xx年中央農田建設補助資金的支付嚴格按照《農田建設補助資金管理辦法》的相關規定執行。項目資金的支付由臨海市農業農村局財務科根據項目分管領導審核的付款憑證、契約、監理審核表、資金申請結算等相關資料申請臨海市財政局國庫集中支付平台直接支付。項目資金的發放嚴格遵守專款專用、專賬核算的財政專項資金管理制度。

(二)績效目標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)數量指標

20xx年臨海市新增高標準農田建設面積2.549347萬畝,其中:臨海市河頭鎮上灣等6村高標準農田建設項目(1327.59畝)、臨海市沿江鎮蘭道等7村高標準農田建設項目(1527.77畝)、臨海市湧泉鎮延恩等5村高標準農田建設項目(2942.69畝)、臨海市邵家渡街道前灣等5村高標準農田建設項目(1788.19畝)、臨海市上盤鎮新城等4村高標準農田建設項目(1022.21畝)、臨海市大田街道白築等9村高標準農田建設項目(1289.17畝)、臨海市桃渚鎮高才村高標準農田建設項目(856.53畝)、臨海市尤溪鎮大左莊等8村高標準農田建設項目(2052.30畝)、臨海市白水洋鎮白水洋等15村高標準農田建設項目(2664.83畝)、臨海市永豐鎮橋下等4村高標準農田建設項目(947.45畝)、臨海市小芝鎮石橋等12村高標準農田建設項目(1070.33畝)、臨海市永豐鎮大洋等5村高標準農田建設項目(789.60畝)、臨海市桃渚鎮嶺前等8村高標準農田建設項目(1782.09畝),臨海市桃渚鎮大順等5村高標準農田建設項目(1422.56畝),臨海市白水洋鎮前塘等7村高標準農田建設項目(20__.66畝),臨海市白水洋鎮青山莊等5村高標準農田建設項目(493.76畝),臨海市江南街道滙豐等5村高標準農田建設項目(825.31,畝),臨海市括蒼鎮山頭許等4村高標準農田建設項目(654.98畝)。

(2)質量指標

臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目驗收合格率95%。

(3)時效指標

臨海市20xx年中央農田建設補助資金項目建設時效為20xx-20xx年。

(4)成本指標

臨海市20xx年農田建設補助資金畝均補助為5396元。

2、效益指標完成情況分析

(1)經濟效益分析

通過項目的實施,項目區直接受益農戶數量為43711戶。項目區年直接受益農業人口數為140651人。項目區直接受益農民年純收入增加總額為730.71萬元。

(2)生態效益分析

通過項目的`實施,耕地質量逐步提升。通過商品有機肥推廣和示範、測土配方施肥工作,減少化肥使用186噸。推廣測土配方施肥68萬畝次,主要農作物測土配方技術覆蓋率90%以上。通過秸稈還田、施用有機肥和綠肥種植還田等技術,完成耕地保護與質量提升41.7萬畝次,基本實現全覆蓋。發布作物專用配方肥15個,完成測土化驗533個點位,土壤化驗數量2665項次),覆蓋面積20.7萬畝,主要農作物示範區化肥利用率達40%。根據詳查結果對農用地土壤安全利用區域進行種植利用現狀調查與土壤農產品協同採樣41個點位,完成2887畝安全利用區域農產品協同調查和種植現狀航片圖斑製作,實現安全利用率99.8%。

(3)可持續影響分析

通過項目的實施,農業種植結構進一步最佳化。

3、滿意度指標完成情況分析

項目區公眾滿意度達98%。

四、發現的主要問題和改進措施

項目實施過程中,高標準基本農田建設範圍區大,涉及行政村眾多,規劃設計時得反覆村民溝通,消磨了大量時間,且在實施過程中有的村附帶條件較多,有的希望道路寬些,有的對個別道路建設占用少量村民田地不能理解,造成政策處理上有一定難度。高標準基本農田建設受農耕季節的限制,時間上難保證,資金執行偏低。

加大項目推進力度,強化中央財政專項轉移支付資金和項目管理,定期進行調度,確保項目早日完工、資金執行到位。

五、自評結果擬套用和公開情況

20xx年度中央對地方專項轉移支付項目均安排了項目負責人進行跟蹤監控,並根據項目預期進度和績效目標預期完成情況,及時督促建設單位或部門進行修正,發現建設運行目標與績效預期目標發生偏離時,及時採取措施予以糾正。

六、績效自評工作開展情況

根據財監[20xx]1號《財政部關於開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》有關要求,我局高度重視,組織人員對我市20xx年度中央財政農田建設補助資金進行績效自評。

補助資金績效自評報告 篇2

按照省要求,現將葫蘆島市20xx年度農田建設財政補助資金支出績效目標自評報告如下:

一、績效目標分解下達情況

葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)總投資6660萬元,其中中央資金5758萬元,地方資金902萬元。共分5個項目,分布在興城市、綏中縣、建昌縣。

1、興城市20xx年高標準農田建設項目任務面積1.8萬畝,共涉及3個鄉鎮8個村屯。項目總投資2250萬元,其中中央財政資金1694萬元,地方財政資金556萬元。資金來源為財政專項資金。

2、綏中縣20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)任務面積1.5萬畝,建設地點涉1個鄉鎮8個行政村。項目總投資1500萬元,其中:中央資金1411萬元,省配套資金89萬元。資金來源為財政專項資金。

3、建昌縣20xx年高標準農田建設項目任務面積2.82萬畝,其中新增高效節水灌溉面積0.2萬畝,共涉及6個鄉鎮19個村屯。項目總投資2910萬元,其中中央財政資金2653萬元,地方財政資金257萬元。資金來源為財政專項資金。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)資金6660萬元已全部下達項目縣區財政部門,全市資金執行48.52萬元,執行率0.73%。其中興城市項目已申請資金1102萬元,目前已撥付0萬元;綏中縣項目已申請資金917.83萬元,目前已撥付5.23萬元,執行率0.35%,其中:省資金已撥付5.23萬元,執行率5.88%;建昌縣已申請資金1091萬元,目前資金執行43.29萬元,資金執行率1.49%,其中:中央資金已撥付43.29萬元,執行率1.63%。

(二)總體績效目標完成情況分析

葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)產出指標、效益指標、滿意度指標完成情況達到績效指標的要求。

(三)效益指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)數量指標:葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)任務6.12萬畝,截止到12月底,共完成4.94萬畝。其中興城市完成建設面積1.45萬畝、綏中縣完成建設面積1.2萬畝、建昌縣完成建設面積2.29萬畝,主要包括:方塘、機鑽井、灌溉管網、配電及配套附屬設施等。

(2)質量指標:葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)工程建設質量經檢測均達到合格標準。

(3)時效指標:按計畫執行。

(4)成本指標:興城市財政資金畝均補助1250元;綏中縣財政資金畝均補助水平1233元;建昌縣財政資金畝均補助提質增效1000元、節水灌溉1450元,平均1031.9元。

2、效益指標完成情況分析

(1)社會效益指標:建成後提高糧食增產增收,解決灌溉用水難問題,改善耕地質量,田間道路通達率95%以上。

(2)生態效益指標:建成高標準農田耕地質量逐步提升。

(3)可持續影響指標:建成高標準農田水資源利用率逐步提升。

3、滿意度指標

深受項目所在地居民滿意,受益農民滿意率98%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

1、葫蘆島市20xx年高標準農田建設項目(不含中央預算內)總體目標和績效指標按計畫完成,由於施工前期遭遇極端天氣施工場地嚴重積水,部分項目進場施工晚,後期由於天氣寒冷,水泥工程無法施工,因此剩餘一些水泥尾工未完成。

2、下一步工作措施

(1)對未完成的尾工倒排工期,督促施工方開春後立即施工完成,並組織監理方加強督驗。

(2)積極與財政部門溝通,保證項目資金應撥盡撥。

(3)組織培訓高標準農田建設管理幹部和業務人員,切實增強業務技能和專業水平,提高管理水平。

(4)進一步提高機井、節水灌溉等農業基礎設施的`使用效率、使用年限,提高其使用效益。

(5)加大對家庭農場、農業專業合作社等農業經營主體的支持力度。

四、績效自評結果擬套用及公開情況

葫蘆島市20xx年度農田建設財政補助資金支出績效目標自評報告擬在葫蘆島市農業農村局網站公開。

補助資金績效自評報告 篇3

根據《省廳關於開展x年度困難民眾救助補助資金預算執行情況績效自評工作工作的通知》(冀民函【】26號)要求,現將x年度民政局困難民眾生活救助補助資金預算執行績效自評情況報送如下:

一、預算下達情況

(一)中央下達轉移支付預算情況。

x年度中央下達我區總計3055萬元。

(二)省內資金安排、下達預算情況。

x年度省內下達我區總計1246.06萬元,其中省級下達725萬元,市級下達307.56萬元,區級配套213.5萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

x年度困難民眾救助補助資金應到位5031.11萬元,實際到位5031.11萬元,到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。

x年度我區城鄉低保特困人員累計支出4412.8萬元,殘疾人兩項補貼222.5萬元,孤兒補貼12.2萬元,基本達到預期指標,城鄉標準持續穩定提高,真正讓困難民眾切實感受到政策帶來的益處,實現應保盡保。

3.項目資金管理情況分析。

在區財政局設立財政專戶,實行專人管理、專賬核算、專款專用。我局根據項目計畫和進度申請撥付使用資金,堅持履行規定的程式和手續,接受區財政局、區審計局對資金使用情況的跟蹤監督檢查,確保項目資金使用安全有效、確保上級轉款和財政配套資金運行安全。

(二)總體績效目標完成情況分析。

通過對城鄉低保對象、特困對象和其他困難民眾工作的綜合調查來看,我區城鄉困難民眾保障範圍有增有減,保障標準逐步提高,救助資金髮放及時到位,救助有效,各項社會救助制度逐步完善,救助申報及審批程式總體趨於公平、公正、公開,救助政策宣傳及實施不斷推進,困難民眾及低收入群體對政策知曉率逐步提高,對社會救助政策及項目滿意度較高,困難民眾得到及時幫助,困難群體的基本生活有一定的改善。困難民眾基本生活救助為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用,取得了較好的社會效益。經過各項指標的認真評價和綜合評審,我區困難民眾救助績效自評良好。

(三)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。困難民眾生活救助補助使困難家庭生活得到了基本保障,x年,預算下達資金總計5031.11萬元,累計支出4647.5萬元。

(2)質量指標。加強動態管理力度,定期對享受低保救助家庭經濟狀況核查。我局加強與相關部門溝通協作,採取定期或不定期到有關部門比對救助對象家庭財產、收入及人員情況,確保保障對象準確。

(3)時效指標。根據市人民政府低保提標要求,按照動態管理、應保盡保和分類施保原則。從x年1月起,我區的城鄉低保標準進一步提高。城鄉低保保障標準由每人每年7xx0元(600元/月/人)提高到79xx元(660元/月/人);年補差水平由不低於3960元(330元/月/人)提高到不低於43xx元(360元/月/人)。

(4)成本指標。困難民眾生活救助資金始終堅持“應保盡保、公平公正、動態管理、統籌兼顧”的基本原則,科學制定保障標準,健全監管機制,實現社會化發放,切實維護困難民眾基本生活權益。

2.效益指標完成情況分析。

(1)社會效益。x年,困難民眾生活救助資金始終圍繞以保障和改善民生為主題,以保障對象準確,保障標準逐步提高,進出有序為工作格局,不斷宣傳惠民政策,使困難民眾對政策知曉率逐步提高。困難民眾基本生活救助為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用,取得了較好的社會效益。

(2)可持續影響。困難民眾基本生活救助資金保障制度不斷完善,申報審批手續快捷方便,審批通過後補助資金能按時及時發放,提高了政府的工作效率和政府的形象。

3.滿意度指標完成情況分析。

困難民眾基本生活救助資金保障了受益對象的基本生活需求,發揮了“保命錢”、“救命錢”作用,在一定程度甚至根本上解決了生存需要,廣大民眾對困難民眾基本生活救助資金的滿意度比較高。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)偏離績效目標的原因

通過深入自評,我局嚴格按照政策規定對照衡量,也發現了救助管理中的一些薄弱環節。一是供養機構不具備失能特困人員供養條件。二是部分人員由於生活條件改善,不符合困難民眾認定條件,不能及時掌握最新情況,導致有個別應退未退現象,同時在追繳資金方面,阻力較大。三是公開公示制度執行還不夠規範,對救助管理活動全方位、全過程監管需要進一步加強。

(二)下一步改進措施

1.加強制度建設,完善頂層設計。進一步完善困難民眾基本生活救助追繳方案及公開公示制度,確保救助資金要求不折不扣落到實處。謀劃老年養護院項目,提高服務質量,提高集中供養入住率。

2.加大監管力度,防範運行風險。進一步完善內部稽核、監督檢查機制,瞄準風險點和關鍵環節,突出對臨時救助資金、大額現金提取等易發生問題環節的重點監控。

3.加強基礎管理,提高活動績效。進一步最佳化救助管理活動流程,強化各類政策業務台賬規範化管理,加強相關部門協調配合,完善信息共享機制,提高救助管理活動效率水平。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

(一)我局根據項目績效目標自評,預算執行率92.38%。

(二)績效自評完成後及時公開。

五、其他需要說明的問題無。

補助資金績效自評報告 篇4

根據省糧食局、省財政廳《關於開展糧食專項補助資金績效評價工作通知》(x糧財聯〔20xx〕30號)檔案精神,試驗區糧食局、財政局對20xx-20xx年省財政下達的倉庫維修、物流和園區建設、省儲庫(中心糧庫)建設等糧食專項補助資金項目的投資和資金使用情況認真開展了績效評價,現報告如下:

一、省財政糧食專項補助資金下達情況

20xx-20xx年,省財政共下達我區糧食專項補助資金合計172萬元。按資金使用方向分,倉庫維修資金98萬元,物流和園區建設資金44萬元,省儲庫(中心糧庫)建設資金30萬元;按資金使用單位分,試驗區建豐糧食儲備庫有限責任公司(以下稱建豐省儲庫)xx萬元,試驗區生源糧油儲備有限責任公司(以下稱生源公司)58萬元;按下達年度分,20xx年23萬元,20xx年65萬元,20xx年84萬元。

二、項目實施的內容和進展(完成)情況

我區按照省糧食專項補助資金使用要求,加強組織領導,精心組織實施,紮實有效地開展了糧食倉庫維修,購置了糧油專項設備,實施了安徽糧食現代物流園項目,增添了部分基礎設施。在項目實施過程中,我們嚴格按照項目管理有關規定,認真履行招投標程式,切實加強對整個項目的監管。為了確保省糧食專項補助資金專款專用,不發生擠占挪用現象,採取財政直撥方式,由區財政局直接將專項補助資金撥付給施工企業和專項設備供應單位。

(一)糧食倉庫維修情況。3年來,我區執行政策性收購的2家企業利用省糧食專項補助資金和企業自籌資金共維修倉庫35幢,面積15349m2,修建道路和水泥曬場8408 m2,購置設備65台(套),地上通風籠4600m。

(二)物流和園區建設情況。我區物流和園區建設主要突出獨特的區位和地理優勢,以建豐省儲庫為載體規劃建設安徽糧食現代物流園項目,該項目規劃占地xx畝,總建築面積28600平方米,總投資8747.42萬元,整個項目按倉儲、加工和信息服務三個功能區進行規劃,分兩期完成。一期規劃建設5萬噸倉庫,建設幢高大平房倉,配套建設年周轉能力達20萬噸的倉儲物流區;二期規劃建設加工區和物流信息服務區,建設年加工5萬噸大米和2萬噸米糠油生產線各一條,建成糧食現代物流信息服務公共平台。目前已征地18.06畝,建成高大平房倉3幢,倉容1.5萬噸,並且完成了已征土地的水、電、路、綠化和曬場等基礎設施配套工作,完成投資xx萬元,下一步我們將利用退城進郊政策繼續實施後續工程。

三、資金籌措和使用情況

幾年來,我區倉庫維修資金累計投入426萬元,其中維修投入270萬元,設備購置投入156萬元。倉庫維修資金投入中省財政下達資金98萬元,占整個投入23%,區財政實際撥付資金98萬元,撥付率百分之百。我區糧食物流園區由建豐省儲庫組織實施,預計投資8747.42萬元,其中企業自籌7715.2萬元,申請銀行貸款xx萬元,截止20xx年2月底,該項目累計完成投資xx萬元,其中省下達糧食財政專項補助資金74萬元(20xx年省儲庫新建倉庫建設補助資金30萬元,20xx年物流和園區建設資金44萬元),區財政實際撥付74萬元,撥付率百分之百。企業自籌資金來源主要依靠退城進郊和經營利潤,由於退城進郊沒有按期完成,目前整個項目進展緩慢,下一步我們將加大退城進郊力度,多渠道籌集建設資金,加快工程建設進度,爭取早日完工。

四、項目實施效果

省糧食財政專項資金的投入,從根本上調動了糧食企業的積極性,促進了糧食企業進一步改善儲糧條件,降低保糧成本,提高科學保糧水平,對整個糧食行業的.發展起到非常重要的撬動和導向作用,有利於充分發揮國有糧食企業主渠道作用,有利於國家加強糧食巨觀調控,有效掌握市場糧源。從我區兩家企業項目實施情況看,省糧食財政專項資金的績效作用更加明顯。

(一)建豐省儲庫。該庫已建倉庫全部為高大平房倉,業務程式處理全部實現了微機管理,所有糧食全部實現了雙低保管、機械通風、環流熏蒸、微機測溫,庫內還配備了地磅、攝像頭、消防器材和能夠開展常規檢化驗活動的儀器設備,庫區環境也非常亮麗。20xx年7月份,該庫保管3年的5000噸省級儲備糧需要輪換,如果按過去普通倉庫常規保管的話,這批糧食肯定陳化不能食用了,但是通過檢驗,該庫保管的5000噸省級儲備糧各項品質指標仍然達到食用標準,完全可以食用,結果省里把它作為平抑市場糧價糧食定向銷售給加工企業,僅此一筆銷售,不僅有效調控了糧價,還為國家多創造了幾百萬元經濟效益,資金的放大效應可見一斑。

(二)生源公司。該公司8個站點每站都配備有風機、地磅、清糧機和輸送機,所有倉庫全部都安裝上了地上籠,全部實現了機械通風、雙低保糧。有了這些專項設備,農民售糧無需肩背手提,經過清糧機除雜後直接通過輸送機進倉,高水分糧食也無需整曬,可以直接通過機械通風降水,一方面可以大大方便售糧農民,更好地改善為農服務條件,另一方面還可以提高糧食質量,確保糧食儲存安全。

五、問題和建議

(一)要進一步完善資金撥付方式。在資金撥付上,由於受財政撥付體制影響,無論是倉庫維修資金,還是項目建設資金,承擔項目實施的企業都無法入賬,原因是我區財政在專項資金撥付過程中,直接將省財政下達的專項資金撥付給施工企業或設備銷售單位,導致項目實施企業無法進行賬務處理。建議進一步完善資金撥付方式。

(二)要把有限的資金用在刀刃上。前些年,糧食倉庫維修資金直接下達到企業,像撒胡椒麵,既不利於監管,也不利於發揮倉庫維修資金的整體效益。建議把維修資金統一下達到各縣(區),由各縣(區)負責監督使用,這既可以加強資金使用的監督,也可以把有限的資金用在刀刃上,有利於發揮資金的整體效益。

補助資金績效自評報告 篇5

根據《x市紀委 x市監委關於開展全市民生資金兌現情況排查清查的通知》(x紀委發〔20xx〕10號)檔案要求,我局高度重視,按照檔案要求認真開展了自查自糾工作。現將我局開展自查情況報告如下:

一、加強領導,落實責任

召開專題會進行研究部署,成立了以副局長為組長,村鎮股工作人員為成員的自查領導小組,領導小組對全市20xx-20xx年農村危房改造、人居環境改善及連戶路補助資金撥付情況進行了全面梳理,認真查找存在的問題,確保自查工作落到實處。

二、農村危房改造、人居環境改善及連戶路資金髮放情況

(1)20xx年未全市下達危房改造3636戶,由民政局實施和資金撥付。

(2)20xx年下達危房改造1829戶,應撥付資金1917萬元,實際撥付資金1897.2萬元,(其中:x鎮13萬元,x鄉4.8萬元,x鄉2萬元多次催促未劃撥)。

(3)20xx年下達危房改造7812戶,撥付資金6404.2萬元。

(4)20xx年下達危房改造829戶,應撥付資金704.25萬元,實際撥付資金635.9萬元,(其中:x鄉1.3萬元,x鄉19萬元,x鎮19.55萬元,x鄉1.3萬元,x鄉10.2萬元,x鎮8.5萬元,x鄉8.5萬元未多次催促劃撥)。

(5)20xx年下達危房改造1450戶,撥付資金1232.5萬元。

(6)20xx年下達危房改造1753戶,撥付資金1490.05萬元,實際撥付資金1475.6萬元,(其中:x鎮14.45萬元多次催促未劃撥)。

(7)20xx年下達危房改造585戶,應撥付資金497.25萬元,實際撥付資金495.55萬元,(其中:x鎮1.7萬元多次催促未劃撥)。

(8)20xx年下達危房改造12736戶,撥付資金10439.52萬元。

三、存在問題

(一)“十二五”期間,個別鄉鎮資金打捆整合使用,賬目亂。有個別鄉鎮將農村危房補助資金打捆整合用於新村建設,如x鎮、x鎮、x鎮、x鎮、x鄉、x鎮。20xx-20xx年有個別鄉鎮無法核實賬務,如x鄉、x鄉、x鄉、x鄉。

(二)“十二五”期間,個別鄉鎮資金一直放在鄉鎮賬上。危房改造補助金個別鄉鎮一直放在鄉鎮賬上,如x鄉、x鎮、x鄉、x鄉。

(三)未按當時補助標準執行。未按當時補助標準兌付,如:x鎮。

(四)資金由市紀委或市財政局收走。如x鄉20xx年補助資金被市紀委收走。

(五)多次書面和電話通知,還有個別鄉鎮至今未領取。

(六)至今未上報自查報告的鄉鎮。有x鎮、x鄉、x鄉、x鎮、x鄉、x鎮、x鄉、x鎮、x鄉、x鎮、x鄉、x鎮、x鄉、x鎮、x鄉、x鄉、x鄉、x鎮、x鄉、x鄉、x鄉、x鄉

四、整改落實情況

(一)實行三級督導

1、成立項目建設黨建服務隊(農村住房建設督導小組)

督導小組由住建局分管副局長任組長採取不定期隨機抽查的方式對農村住房建設進行督導,原則上每周到鄉鎮二次,可根據工作需要增加次數。對發現的問題,書面通知鄉鎮,提出整改要求,對實施不力的相關人員和鄉鎮報市紀委通報批評並限期整改,對造成不良影響或嚴重後果的,要提請相關部門嚴肅問責處理。

2、壓實住建局領導班子對脫貧攻堅住房安全保障責任

採取建立住建局班子成員分片聯繫鄉鎮危改及人居環境的制度定期抽查的方式對全市農村住房建設進行督導,原則上每季度至少到鄉鎮全面排查一次,可根據工作需要增加次數。對發現的問題,書面通知鄉鎮,提出整改措施和要求,同時加大追蹤力度,確保問題得到整改。每次檢查要有督導記錄和影像資料存檔,並送複印件到村鎮股。

3、市委督查室、市政府督查室抽樣督查

由市委督查室、市政府督查室牽頭組織相關部門人員,原則上每年至少二次,在全市範圍內抽樣檢查農村危房改造、人居環境改善和連戶路10%實施戶數。

對實施不力的`相關人員和鄉鎮報市紀委通報批評並限期整改,對造成不良影響或嚴重後果的,要嚴肅問責處理。

(二)為了危改系統錄入完整性和正確性,20xx年4月23日上午,市政府副市長楊愛軒組織召開了市政府辦公室、市紀委 、市監委、市住建局、市財政局、市扶貧移民局、市審計局等市級部門和全市52個鄉鎮主要領導和業務人員參加的緊急專題會議,針對《x省農村住房建設統籌管理聯席會議辦公室關於對x市農村危房改造有關問題進行核查的通知》提出的問題,進行了客觀和主觀分析,提出可行的整改措施;確保20xx年5月8日前全面完成整改任務。

五、意見及建議

農村危房改造補助撥付情況存在問題,因時間久,戶數多,建議市紀委、市監委、市審計局、財政局、市住建局等部門組成領導小組,對存在問題的鄉鎮進行清理,鎖定,以便下一步工作。

補助資金績效自評報告 篇6

一、項目基本情況

(一)項目概況。項目實施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛生健康局;覆蓋地區:巴彥縣;受益人群:50.70萬農村人口;主要內容:18家鄉鎮衛生院及116家農村衛生所實施基本藥物制度,西藥藥品實行零差率銷售。

(二)項目績效目標情況。國家基本藥物制度補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。

二、項目實施及管理情況

每年在全縣衛生健康工作會議上,均做為重要內容給予安排和部署。20xx年出台《關於進一步落實基本藥物制度工作的通知》,明確項目實施的主要方法和措施:實施兩票制,按照基本藥物使用不低於要求比例,且均在黑龍江省衛生健康委藥品採購平台上採購,沒有線下採購現象。

三、項目績效自評開展情況

我縣實施基本藥物制度人口為50.70萬人,國家財政補貼我縣鄉鎮衛生院為319.46萬元,用於我縣18所鄉鎮衛生院人員及公共經費補貼,全部發放。農村衛生所基本藥物中央補助資金193.54萬元,省級101.40萬元,縣級101.40萬元全部到位,保證所有政府辦村衛生室實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。對實施基本藥物制度的村衛生室給予補助,根據基本藥物藥品銷售情況,按照15%的比例足額撥付藥品零差率補助,餘額按服務人口平均分配,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

四、項目績效自評結論

按照國家、省、市要求,完成工作任務,自評80分。

五、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發放到位。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1、產出指標完成情況分析。鄉鎮衛生院基本藥物補貼319.46萬元,農村衛生所補貼396.34萬元全部到位並按照項目要求組織實施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達到預期目的。

2、效益指標完成情況分析。項目預期目標全部完成,項目活動和活動開展取得顯著效果。項目的經濟效益指標中鄉村醫生收入保持穩定,可持續影響指標中國家基本藥物制度在基層醫療衛生機構中保持中長期持續實施。

補助資金績效自評報告 篇7

一、項目基本情況

(一)項目立項情況

1.項目立項背景:《廣西壯族自治區財政廳關於提前下達20xx年中央和自治區財政基本藥物制度補助資金預算的通知》(桂財社[20xx]196號)

2.資金用途及目的:鄉鎮衛生院和村衛生室支出。

(二)項目資金管理使用情況

1.項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況:資金總客額616.13萬元,其中:中央資金453.29萬元;自治區資金147.84萬元;縣級資金15萬元。

2.項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內容和涉及範圍:全部用於鄉鎮衛生院和村衛生室採購藥品等支出。

3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況):按衛生院和村衛生室財務管理制度實行。

4.項目資金支出及撥付合規性情況:資金支出合規合法,資金按服務人口和業務量比例撥付,在規定的期限內足額撥付。

(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況

1.保證所有政府辦基層醫療衛生機構(鄉鎮衛生院)實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行。2.對實施國家基本藥物制度的政府辦村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。

(四)項目組織管理情況

1.項目組織情況:按鄉鎮衛生院的組織架構,組織項目實施。

2.項目管理情況:縣衛健局印發基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度績效考核實施方案,對12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室的組織管理、資金管理、政策執行及實施效果等方面進行績效考核分級考核,鄉鎮衛生院每半年對村衛生室實施至少一次考核,縣衛健局每年對鄉鎮衛生院和村衛生室實行至少一次考核。縣衛健局還通過自治區藥械集中採購網對各鄉鎮衛生院基藥採購情況進行監督。

二、項目評價工作開展情況

在實施年度按需均衡使用,年末根據支付率等進行評價。

三、項目績效情況

(一)績效目標完成情況

1.產出數量:績效目標數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室,實際完成數量是12個鄉鎮衛生院和126個村衛生室,全部完成。

2.產出質量:績效目標質量是政府辦鄉鎮衛生院和政府辦村衛生室,實施基本藥物制度達標率100%。

3.產出時效:績效目標20xx年12月完成,實際完成時間20xx年12月。

4.產出成本:項目預算支出是616.13萬元,實際支出或執行數額是616.13萬元,成本控制在預算內。

(二)績效分析

1.基本藥物制度全覆蓋。按要求,全縣12個鄉鎮衛生院和126個政府辦村衛生室實施基本藥物制度比例達100%。

2.藥品採購管理。按要求,鄉鎮衛生院和村衛生室全部藥品(基藥、非基藥)都在自治區採購平台實行網上採購,村衛生室全部藥品通過鄉鎮衛生院進貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區不低於65%的要求,並按照相關規定儲存、管理、使用藥品,對所有基藥和非基藥執行“零差率”銷售,並進行價格公示。

(三)總體自我評價

項目資金按時撥付,20xx年度鄉鎮衛生院門急診人次數為210053人次,與上年度相比增長1.6%;住院人次數11343人次,與上年度相比基本持平。大部分鄉鎮居民知曉率、滿意度及醫務人員滿意度均達85%以上。

四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析

(一)組織管理

部分鄉鎮衛生院單位領導重視程度不夠,專業技術人員缺乏,缺少高職稱藥劑人員,對藥品處方點評、指導臨床用藥方面薄弱。

(二)項目實施

藥品的採購管理不夠規範,有些衛生院對已採購到的藥品未及時在系統內登記入庫,相關記錄不夠規範。部分鄉鎮衛生院基本藥物配備使用金額占比基本達到自治區的要求。

五、工作改進建議

1.進一步提高思想認識,加大專業技術人員尤其的藥劑人員的額培養,進一步加強執業規範。

2.加強基本藥物制度實施力度,規範採購及資金項目管理。

補助資金績效自評報告 篇8

一、項目基本情況

1.區衛健局監督管理村衛生室落實基本藥物制度的情況,執行落實村衛生室人員補助,為基本藥物制度持續實施提供有力保障。

2.根據省財政廳省衛生計生委《關於下達20__年村衛生室實施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[20__]106號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區村衛生室均為基本藥物制度實施單位,全部納入各級村衛生室補助範圍。

二、評價項目開展情況

20__年我局嚴格按照中央、省、市區各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個衛生室落實補助,對覆蓋有農業人口的按1.5元/人落實補助,收到各級補助總計453.2744萬元,其中財返資金為224.8047萬元。

為支持村衛生室全面實施基本藥物制度和鄉村醫生隊伍建設,資金髮放安全、規範,以上資金管理符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規定;資金撥付審批程式和手續完整、齊全,符合項目預算批覆或契約規定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實施和保障村衛生室衛生防疫“網底”功能提供了穩定的經濟基礎。

三、綜合評價結論

村衛生室實施基藥補助經費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》,符合各級財政規劃,按照規定標準分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預期。有效確保了農村居民的基本醫療服務和基本公共衛生服務的可及性。

四、績效評價分析

(一)項目決策情況。

1、根據省財政廳省衛生計生委《關於下達20__年村衛生室實施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[20__]106號)要求:中央補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數兩個因素進行計算分配:50%資金按全省農業人口數平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛生室個數平均分配,每個村衛生室1792元。

2、按照《四川省衛生廳關於加強和維護鄉村醫生隊伍穩定工作的通知》(川衛辦發[20__]631號)要求:實行基本藥物制度後,國家和省相繼出台了鄉村醫生一系列補償政策,各地必須不折不扣的貫徹落實。另根據省財政對鄉村醫生的補助根據省財政廳精神,從20__年起,省財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元,並按各地實有村衛生室個數計算補助;縣(市區)補助從20__提高到2500元,也按實有村衛生室個數計算補助。

(二)項目管理情況

我局嚴格根據省財政廳省衛生計生委《關於下達20__年村衛生室實施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[20__]106號)及《四川省衛生廳關於加強和維護鄉村醫生隊伍穩定工作的通知》(川衛辦發[20__]631號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規定;資金撥付審批程式和手續完整、齊全,符合項目預算批覆或契約規定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目效益情況。

村衛生室補助及時發放,有效穩定了鄉村醫生隊伍,鞏固了我區農村衛生基層網底,確保為農民民眾提供安全有效、方便廉價的基本醫療和公共衛生服務。

五、評價結論及建議

我局20__年村衛生室項目各級補助及時到位和發放、嚴格執行財務管理制度、賬務和會計核算規範,取得了穩定了鄉村醫生隊伍,鞏固了我區農村衛生基層網底的預期目標。

補助資金績效自評報告 篇9

為了進一步加強財政資金支出項目績效監管,規範財政資金運行,最佳化財政支出結構,提高資金使用效益,根據《湖南省20xx年度國家基本藥物制度績效評價方案》(湘衛藥政發[20xx]6號),赫山區衛生健康局本著公正、公平、公開的原則,積極籌措、安排部署,對赫山區衛健系統20xx年度國家基本藥物制度專項資金項目進行績效評價,現將有關情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

赫山區衛生健康局下轄12個鄉鎮衛生院,5個街道社區衛生服務中心,行政村衛生室170個,全部實施國家基本藥物制度。藥品實行零利率銷售。

(二)項目的總體目標

實施基本藥物制度專項資金績效評價的目的主要是了解我區實施國家基本藥物制度專項資金使用情況和取得的效果,總結實施國家基本藥物制度項目管理經驗,發現項目實施過程中存在的問題,進一步加強和規範項目資金管理,在保證國家基本藥物制度規範實施的前提下節約成本,指導預算編制和申報績效目標,為最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。

項目目標為,到20xx年,全面鞏固實施規範的、覆蓋城鄉的國家基本藥物制度成果,二級醫院和基層醫療機構的基藥使用占比和使用品規占比將分別達到50%、80%。切將工作重心轉移到技術水平和服務質量上,更加注重公共衛生服務,真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少民眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數人口的需求。同時,區藥品監測與預警中心全面做好全區的藥品監測預警工作,確保藥品的短缺供應。提高基本藥物的可及性,讓民眾得到真正的實惠。規範藥物使用,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規範醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導民眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高民眾健康素質。

二、項目實施情況

20xx年,赫山區實施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫院補助資金527.2萬元,補助村衛生室246.05萬元。市級補助資金22.02萬元,本級配套資金1200萬元,基層醫院基藥補助資金總計1749.22萬元、村衛生室基藥補助總計246.05萬元,已全部撥付到位。未發現資金擠占挪用情況,基本達到預定目標。各項支出符合國家有關財經法規及財務管理制度的要求。

三、項目管理情況及績效自評結論

一是健全機制,完善基本藥物制度管理領導體系,健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床套用指南和基本藥物處方集,確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫療機構人員進行基本藥物臨床使用培訓、合理用藥的培訓,明確要求各基層醫療機構配備使用基本藥物嚴格按照《益陽市赫山區基層醫療衛生單位落實國家基本藥物制度實施辦法(20xx年修訂版)》執行。基層醫療機構採購、配備、使用基本藥物納入目標任務進行考核。三是定期或不定期對基層醫療機構實施基本藥物制度進行督查,不定期進行考核,並將考核結果與補償資金掛鈎,嚴格按《益陽市赫山區行政村衛生室實施國家基本藥物制度及經費補償方案》執行,確保各基層醫療機構藥品質量安全,價格均實行零差率銷售。四是加強藥品配送公司管理。對藥品配送公司進行了實地考察和考核,簽訂配送協定和廉潔承諾書。

實施基本藥物制度工作,使得基層衛生服務能力得到明顯提高,服務質量得到明顯提升,醫生用藥日趨合理,民眾用藥更加安全,實現了基層醫療機構門診和住院人次同比上升、次均醫療費用同比下降的預期目標,降低了民眾基本醫療費用負擔,提高了人民民眾的就醫獲得感和幸福感。

四、存在的問題

1、基層衛生院藥學人員不足。

2、採購平台某些中標基藥價格偏高。

3、少數村衛生室執業(助理)醫師和鄉村醫生用藥欠合理。

五、相關建議

1、改善職業環境,穩定人才隊伍建設。

2、建議相關部門統一、規範價格。

3、加強基層醫療機構培訓,切實提高醫療服務能力和項目執行能力,進一步規範基本藥物制度項目管理。

補助資金績效自評報告 篇10

一、財政政策基本情況

(一)政策概況

全縣有基層衛生機構12所(含磨西鎮、燕子溝鎮),鄉鎮衛生院10所,中心衛生院2所。已經全面實施國家基本藥物制度,所有居民都享受了藥品零差率銷售。20xx年度我縣上級財政補助124.81萬元,縣級配套44萬元用於鄉鎮衛生院和村衛生室基本藥物零差率補助。

(二)政策績效總目標

12個衛生院基藥實行零差率。減少民眾用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數患者的需求。降低藥品價格,提高基本藥物的可及性,讓民眾得到真真正正的實惠。規範藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時,逐步規範醫務人員的開藥行為,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導民眾形成合理科學的用藥習慣,從而提高民眾健康素質。

(三)評價步驟及方法

我局局20xx年自行組織政策自評工作組,科學運用比較法、績效邏輯分析法、因素分析法、問卷調查法等評價方法,開展20xx年基本藥物補助政策自評工作。評價組收集政策檔案資料、細化評價指標、設計調查問卷,抽選政策實施地點實地查勘和開展受益群體問卷調查工作。具體步驟如下:

1、結合單位政策實施方案,了解政策資金的基本情況,聽取政策實施情況介紹;

2、現場調查,現場查看政策實施情況,核查政策資金收、支賬目及會計憑證,檢查政策決議、制度建設、公示等相關檔案資料,抽查典型案件,為整個評價指標體系評分收集基礎數據,填制政策基礎數據表;

3、引用政府績效管理原理,對政策從決策、管理、績效等方面,結合該政策的具體情況,建立符合政策實際情況的績效評價指標體系;

4、該政策受益民眾滿意度進行問卷調查;

5、對資金使用效益評分,分析、檢驗政策資金的使用是否實現績效目標;

6、經過定量和定性分析形成評價結論,形成績效自評報告。

二、評價工作開展情況

(一)現場評價抽樣選點情況。

項目實施地點為瀘定縣各鄉鎮衛生院和村衛生室,由瀘定縣衛生健康局負責實施,選擇其中5個作為本次評價點位。

(二)政策總體評價

基本藥物制度是一項系統工程,是深化醫藥衛生改革的一項重大任務,意義深遠。建立基本藥物制度不僅有利於最佳化醫藥資源配置、保障民眾基本用藥所需,也有利於克服醫藥資源浪費與短缺現象,促進社會健康公平;不僅有利於整頓治理藥品生產供應保障體系,促進醫藥市場健康發展,也有利於引導規範醫療服務行為,保障民眾用藥安全,降低患者醫藥費用。

三、政策績效情況

(一)經濟性

該政策的制定符合國務院辦公廳關於完善國家基本藥物制度的意見(國辦發〔20xx〕88號)和財政廳省衛生健康委關於下達20xx年中央和省級財政基本藥物制度補助資金的通知(川財社〔20xx〕54號)的相關規定,制定了《關於瀘定縣公立醫院綜合改革和基層醫療機構實施國家基本藥物制度各級補助資金政策管理方案》,與我局的職能職責、部門規劃密切相關,各項補助標準按照上級相關規定製定,與上級檔案無衝突。

(二)效率性

我局及時的提交了關於基本藥物制度相關的議題,及時召開會議通過黨組會進行了集體決議,並制定了《關於瀘定縣公立醫院綜合改革和基層醫療機構實施國家基本藥物制度各級補助資金政策管理方案》,所耗時間較少,管理效率高效,資金的下達後,及時的完成了資金的撥付。研究結果表明,在制度全面實施後,每張處方的平均藥品種數下降;抗菌藥物使用率降低,其中注射劑型和聯合使用比例均下降;注射劑和激素使用率亦呈下降趨勢;處方通用名使用率升高,不規範處方使用率下降。政策實施後,不合理用藥情況明顯改善,基層醫療機構住院患者合理用藥水平明顯提高。

(三)效益性

基本藥物制度政策實施後,最佳化了醫藥資源配置、保障了民眾基本用藥所需,克服了醫藥資源浪費與短缺現象,促進了社會健康公平;整頓了治理藥品生產供應保障體系,促進了醫藥市場健康發展,引導了規範醫療服務行為,保障了民眾用藥安全,降低了患者醫藥費用。通過對民眾滿意度進行調查,綜合滿意度為96%。

(四)公平性

通過對抽查的基本藥物制度實施情況,各醫療機構在保證藥效前提下優先使用了基本藥物,最大程度減少了患者藥費支出,增強了民眾獲得感。

(五)可持續性

20xx年度我縣基本藥物制度上級財政補助124.81萬元,縣級配套44萬元用於鄉鎮衛生院和村衛生室基本藥物零差率補助。各鄉鎮衛生院補助按照20xx年度基藥銷售比例分配,其中海管局按照人口數撥付。村衛生室補助分配由所屬鄉鎮衛生院依據村衛生室基藥銷售比例進行分配。

根據瀘定縣衛生健康局下發《關於瀘定縣公立醫院綜合改革和基層醫療機構實施國家基本藥物制度各級補助資金政策管理方案》的檔案要求執行,單位還建立了財務制度,契約管理制度、資金管理制度、報銷管理制度、項目明細賬等制度,對該政策的執行進行監控,能夠充分的對該政策的持續運行起到保障作用。政策頒布至今,與國家、省、市政策調整同步一致;無其他影響政策效果的客觀條件存在。受益對象對該政策具有持續需求。

(六)政策績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)政策的實施進度:全縣12個基層醫療衛生機構全部實施藥品零差率,資金下撥到位率100%,實用率100%。

(2)政策完成質量:政策資金按照政策實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。政策資金到達後,我局制定了資金使用方案,嚴格按政策計畫和規定用途專款專用。

2、政策的效益性完成情況分析

(1)政策預期目標完成程度:較好

(2)政策實施對經濟和社會的影響:民眾滿意率較高

四、政策績效評價結論

20xx年,全縣各基層醫療機構國家基本藥物制度實施情況良好。綜合評分89.90分。

五、存在的問題和工作建議

(一)存在問題

1、部分藥品網上採購困難。藥品採購平台顯示中標,但配送企業無貨可供。

2、居民用藥需求與基本藥物目錄有出入。

3、鄉鎮衛生院藥劑人員和鄉村醫生老齡化嚴重。

(二)工作建議

1、加大對藥品中標生產企業及藥品配送企業監管力度,確保國家基本藥物能及時按量配送到位,保證鄉鎮衛生院基本用藥需求。

2、加大對鄉鎮衛生院及村衛生室政策性虧損補償力度。

3、提高鄉村醫生的待遇,鼓勵醫學人才進入鄉村醫生隊伍。

補助資金績效自評報告 篇11

一、項目基本情況

項目名稱:醫療衛生事業發展三年行動補助資金項目

項目資金:6.04萬元

項目執行時間:20xx年1月--20xx年12月

二、項目基本情況。

為選樹典型、營造尊醫重衛的良好社會氛圍,作為獎勵金表彰優秀醫療衛生人員陳琰東。

三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。

四、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕154號到賬資金6.04萬元。

2.項目資金執行情況。截止20xx年12月支付合計6.04萬元,其中:培訓費支出0.58萬元、專用材料費支出0.51萬元、辦公設備購置2.85萬元,專用設備購置2.10萬元,根據國發〔20xx〕5號檔案要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結餘不再按權責發生制列支,不再有財政項目補助結轉結餘資金,已支定收。

3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。獎勵優秀醫療衛生人員1人陳琰東,完成目標值。項目周期1年,完成目標值。

2.效益指標完成情況。為選樹典型、營造尊醫重衛的良好社會氛圍,作為獎勵金表彰優秀醫療衛生人員陳琰東。激勵陳琰東不斷提高針灸技術,造福病患。

3.滿意度指標完成情況。優秀醫療衛生人員陳琰東滿意度≥95%

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

六、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優。

補助資金績效自評報告 篇12

一、基本情況

(一)轉移支付概況。為進一步加強食品藥品監督管理工作設立食品藥品監管補助資金(以下簡稱補助資金)。

(二)整體績效目標情況。20__年度總體績效目標設定預算執行率以及24個三級指標,主要設定:“化妝品抽樣檢驗批次”、“醫療器械抽樣檢驗批次”、“藥品抽樣檢驗品種”等10個數量指標;設定“藥品定期安全更新報告審核率、不合格藥品處置率、特殊藥品非法流失安全案件查處率、重大案件查辦率、涉性案件移送率”“藥品監管行政事業人員培訓覆蓋率”等2個質量指標;設定“任務完成時間”1個時效指標;設定“培訓人數及課時”1個成本指標;設定“‘兩品一械’安全監管水平”、“特殊藥品生產經營管理水平”、“基層監管隊伍執法能力和監管能力”等5個社會效益指標;設定“人民民眾用藥用械安全”、“基層監管隊伍整體素質提升”、“藥品安全科普宣傳體系完善統一”等3個可持續影響指標;設定“藥品生產企業和監管部門對監管滿意度”、“公眾對待特殊藥品監管滿意度”等2個服務對象滿意度指標。

(三)區域績效目標情況。20__年1月22日我局將各省藥監局報送的提前下達部分補助資金區域績效目標匯總後交市場監管總局,由該局合併匯總食品、藥品2部分績效目標後報送財政部。20__年3月我局指導各省藥監局編報20__年度區域績效目標並報送我局,經匯總審核,我局於20__年3月31日將食品藥品專項補助資金(藥品部分)區域績效目標報財政部。20__年4月29日財政部會同市場監管總局、國家藥監局聯合印發《關於下達20__年食品藥品監管補助資金預算的通知》(財行〔20__〕148號)下達20__年補助資金預算,批覆各省藥品監管部門區域績效目標。

二、績效自評工作開展情況

(一)部署。20__年1月5日我局印發《關於報送食品藥品監管補助資金20__年區域績效目標和20__年度區域績效自評報告的通知》(藥監綜財函〔20__〕3號),部署地方藥品監管部門開展20__年度績效自評工作。

(二)匯總審核。20__年4月29日,我局將匯總後的20__年藥品監管補助資金轉移支付整體績效目標自評表報財政部。

三、綜合評價結論

總體得分94.14分。預算執行率分值10分,得分8.29分;數量指標中10項指標分值共50分,得分46.85分;質量指標中2項指標分值共6分,得分6分;時效指標分值3分,得分2分;成本指標分值3分,得分3分;社會效益指標中5項指標分值共15分,得分15分;可持續影響指標中3項指標分值共9分,得分9分;服務對象滿意度指標中2項指標分值共4分,得分4分。

四、績效目標實現情況分析

(一)資金情況分析

1.項目資金到位情況分析。

20__年中央財政下達的食品藥品監管補助資金總額21.5億元,其中藥品分11.47億元,各地方財政實際撥付藥監部門11.37億元。20__年6月10日財政部、市場監管總局等印發《關於下達20__年食品藥品監管補助資金預算的通知》(財行〔20__〕148號),在全國人大批覆預算90日內下達。

2.項目資金執行情況分析

預算執行率較低的`原因主要是:一是部分省級藥品監管部門的設備、服務等採購事項開展時間較晚、資金未能按計畫支付。二是部分省級藥品監管部門在使用資金時,優先使用了地方財政預算統籌安排的監管資金。三是疫苗批簽發工作受疫苗研發進度、企業產能和疫情發展等多種因素影響,企業樣品送檢率未能按年初排產計畫執行,疫苗批簽發工作相關經費資金執行率未能達標。

3.項目資金管理情況分析。

為規範和加強食品藥品監管補助資金管理,提高資金使用效益,20__年5月20日財政部會同市場總局、國家藥監局共同制定《食品藥品監管補助資金管理暫行辦法》(財行〔20__〕98號)。

(二)總體績效目標完成情況分析。

從設定的“化妝品抽樣檢驗批次”、“醫療器械抽樣檢驗批次”“藥品抽樣檢驗品種”“藥品、醫療器械監管企業數量”“藥品定期安全更新報告審核率、不合格藥品處置率、特殊藥品非法流失安全案件查處率”“重大案件查辦率、涉性案件移送率”等24個三級指標分析,20__年整體績效目標大部分已完成。

五、發現的主要問題和改進措施

20__年績效自評中發現的主要問題:一是預算執行率較低。二是疫苗批簽發工作未能按計畫完成。

針對上述問題,我局將採取相關措施加以改進:一是加大預算執行督促力度,要求各省級藥品監管部門科學合理制定執行計畫,採取有效措施,及時消化結轉資金,提高資金使用效率,保障預算執行按時完成。二是加大人員培訓力度,提升各省級藥品監管部門財務人員和專業人員相關業務能力及績效管理水平。三是指導各省級藥品監管部門根據上年執行情況,結合當年實際,科學合理制定年度績效目標。四是指導中檢院根據疫情發展情況及疫苗研發進展,認真測算下年度疫苗批簽發分工,科學合理安排各省疫苗批簽發工作。

六、績效自評結果擬套用和公開情況

績效因素是《食品藥品監管補助資金管理暫行辦法》(財行〔20__〕98號)規定的經費安排的因素之一,權重10%,在經費安排上將持續套用。績效自評結果將適當方式發地方藥品監管部門,在系統內公開,起到互相學習、互相促進的作用。績效自評結果將按財政部要求在我局網站進行公開。

七、其他需要說明的問題

無。

補助資金績效自評報告 篇13

一、基本概況

(一)自查工作開展情況

簡要概述自查工作組織領導、人員組成、方法步驟以及自查項目數量、資金數額等

(二)項目基本情況

1、經費總體情況,包括中央財政撥款、省級財政配套及其他資金的落實情況;

2、項目實施情況,包括項目完成情況,取得的成果、成效等。

二、項目執行情況

(一)項目的進展及執行過程中工作內容、計畫調整情況;

(二)項目工作任務和績效目標完成情況;

(三)項目總投入及實際支出情況;

1、20xx—20xx年中醫藥項目

主要包括項目數量和資金數額,按每個項目分別列示預算批覆內容、項目實施、預算執行和資金使用情況等;

2、20xx年中醫藥項目

主要中醫藥項目的資金撥付執行情況

(四)項目組織管理制度及執行情況

三、自查自評情況

(一)基本情況分析;

(二)項目實施的社會效果、投入產出

(三)項目實施和資金管理的經驗、做法、存在的問題和改進措施;

(四)項目的後續工作安排和建議;

(五)其他需要說明的問題。

四、需與自評報告同時提交的相關材料

(一)典型項目

按照基層中醫藥服務能力提升工程、中醫藥人才培養、治未病預防保健、中醫藥標準化等項目分類,從省、市、縣、鄉四級項目承擔單位中挑選2-3個典型材料。典型材料要有項目基本情況,項目組織實施過程、項目實施前後狀況、產出效益對比等,並配有反映項目標誌性成果情況的照片資料。

(二)省級中醫藥管理部門項目資金總賬/明細賬複印

(三)中醫藥項目管理制度和具體規定

(四)其他需要提交的材料

補助資金績效自評報告 篇14

一、項目基本情況

20xx年,隆陽區文化和旅遊局共收到20xx年-20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金558.67萬元。其中:

1、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元,隆財預〔20xx〕5號檔案。

2、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元,隆財教〔20xx〕4號檔案。

3、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標187.37萬元,保財教〔20xx〕41號檔案。

4、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金公共數字文化建設(公共文化雲),下達指標3.00萬元,保財教〔20xx〕193號檔案。

二、項目績效自評工作開展情況

局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各分管領導和各股室具體負責,按照通知要求,對照各項資金積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

以上4筆資金共558.67萬元,隆陽區財政局於20xx年下達指標。

2.項目資金執行情況分析。

20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元。已支付41.00萬元。

20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元。已支付13.57萬元。

①區圖書館對外免費開放公廁建設補助資金9.98萬元,用於農家書屋區圖書館公廁建設補助,該公廁已改造建設完成,並對外免費開放。

②瓦馬鄉安邦村公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已於20xx年5月撥付到瓦馬鄉。計畫用於在安邦村建設停車場及公共廁所,目前已完成場地平整,停車場已投入使用,因項目總投資缺口較大,目前未全部完成建設。

③永昌街道甜子社區公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已於20xx年10月撥付到永昌街道。

④蘭城街道城南社區文化活動廣場建設資金補助10萬元,已於20xx年11月撥付到蘭城街道。用於城南社區文化活動室建設,目前已投入使用並免費開放。

⑤隆陽區文化和旅遊局文化旅遊形象宣傳片拍攝製作費14.59萬元,已於20xx年5月撥付用於文化旅遊形象宣傳片拍攝製作。

(二)項目績效指標完成情況

隆陽區文化和旅遊局在收到撥款指標檔案後,由文旅事業股根據工作需要做出了資金支出計畫,報領導班子會研究後確定用款計畫。補助區圖書館、各鄉鎮(街道)的公共文化服務體系建設補助資金,先由相關鄉鎮(街道)報送項目資金使用計畫,經業務股室審核並經班子會研究後予以撥付。為保障中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用效益,在項目實施過程中,隆陽區文化和旅遊局加強對專項資金的監管,對項目實施情況進行實時跟蹤,資金使用過程中未超出計畫範圍,達到預期的績效目標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

所實施項目未偏離績效目標。

下一步將加強項目實施過程跟蹤問效,確保達到原定績效目標。

五、績效自評結果

良好。

六、結果公開情況和套用打算

按財政相關要求,已在部門網站進行公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金使用與工作執行進度緊密結合,能夠按照年初制定的項目工作任務目標按時完成。

(二)支持到圖書館、村(社區)公共文化服務機構用於公共文化服務體系建設的專項資金補助均達到實際的成效,項目建設社會效益良好,受到了廣大人民民眾肯定和好評。

(三)存在問題:本級財政對公共文化服務投入不足,各相關單位對公共文化服務體系建設沒有形成合力。

(四)建議:在下一步工作中,把自評結果套用作為全過程預算績效管理落腳點,並將其作為改進預算管理和以後年度預算安排的重要依據。

八、其他需說明的問題

用款滯後,其原因為:區級財政困難,財政撥款系統不能正常開放,計畫實施的項目不能按時實施。

下步改進措施:一是對計畫項目進行重新規劃,能先期實施的及時啟動。二是積極與財政協調,爭取及時撥付相關項目資金。

補助資金績效自評報告 篇15

為全面掌握“中醫民族醫發展資金”項目資金使用及績效情況,進一步規範財政專項資金的使用和管理,提高預算精細化、管理科學化水平,發揮專項資金使用效益和管理水平,根據財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規程》(州財績〔20xx〕7號)、《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)檔案精神的要求,湘西自治州衛健委績效評價組對20xx年度州本級“中醫民族醫發展資金”項目資金200萬元進行績效評價。

在本次績效評價過程中,湘西自治州衛健委對提供的與“中醫民族醫發展資金”項目資金績效評價相關資料的真實性、合法性、完整性負責;我部門結合實際情況,實施了包括檢查內部相關規章制度、抽查會計憑證、調查問卷、抽查驗證項目投入、產出、時效、效益等我們認為必要的績效評價程式。並依據擬定的評價指標體系及評價標準進行了評價分析,發表績效評價意見,從而評定得出本項目的績效評價結果,現將評價結果報告如下。

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

根據《中共湘西自治州委辦公室湘西自治州人民政府辦公室關於印發的通知》(州辦[20xx]57號)精神,設立湘西土家族苗族自治州衛生健康委員會(以下簡稱州衛生健康委),是州政府工作部門,為正處級。辦公地址:吉首市乾州新區朝陽路8號,負責人:鄧建英,統一社會信用代碼:11433100MB0X19983T。

內設機構14個:辦公室、人事科、規劃發展與信息化科、財務科、法規與綜合監督科、疾病預防控制科、醫政醫管科(中醫藥民族醫藥管理科、體制改革科,加掛州人民政府獻血管理辦公室牌子)、基層衛生健康科、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、科技教育科、藥物政策與基本藥物制度科、老齡健康與保健服務科、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科。另設機關黨委、離退休人員管理服務科。下設二級機構:州人民醫院、州民族中醫院、州精神病醫院、州疾病預防控制中心、州婦幼保健院、州衛計綜合監督執法局、民族醫藥研究所、州中心血站。

截止20xx年12月31日,本級及下屬二級機構經州編委核定的編制人數:2940人,實有在職人數2597人,離休人員2人。

1.項目概況

本項目是貫徹落實《中華人民共和國中醫藥法》、《中醫藥發展戰略規劃綱要》(20xx-2030年)和《湘西土家族苗族自治州土家醫藥苗藥保護條例實施細則》,加大保護民族醫藥力度,使我州民族醫藥工作跟上時代步伐,提升我州中醫藥服務水平。

20xx年湘西州財政安排本級資金200萬元,主要用於中醫院進一步健全中醫藥服務體系,全面提升中醫藥服務能力,培育名院、名科和名醫,推動中醫藥醫、產、學、研等關鍵領域取得重點突破。

通過該專項資金的扶持,可引導地方資金加大對中醫藥事業的投入,積極發揮中醫藥在深化醫改中的作用,推進我省中醫藥事業的發展。進一步健全中醫藥服務體系,全面提升中醫藥服務能力,培育名院、名科和名醫,推動中醫藥醫、產、學、研等關鍵領域取得重點突破。在中醫藥服務能力建設方面,改善各級各類中醫機構服務環境和服務條件,加強中醫藥科研和人才培養,推廣中醫藥適宜技術,加強中醫藥文化建設,增強中醫藥特色優勢,提升中醫藥服務能力,提高中醫藥服務水平。

(三)項目績效目標

1、項目績效總目標

促進中醫民族醫有關的發展,保證我州中醫民族醫的發展;為建成健康湘西,促進人民健康提供保障。

2、項目績效具體目標

①建立5種防治常見病診療技術30個示範基地;

②完成2個課題項目;

③推廣套用民族醫特色診療技術3-5項,推廣套用20xx人次左右;

④完成36名全科醫生轉崗培訓和全州160名基層衛生技術人員中醫藥知識與技能培訓工作任務,培訓合格率達到98%。

(四)資金來源、使用及管理情況

1、資金來源和使用及撥付情況

“中醫民族醫發展資金”項目資金來源於州本級財政,項目年初結餘319.05萬元,20xx年收到州財政州本級總計200萬元(州民族中醫院180萬元、州衛健委10萬元、州民研所10萬元),到位率100%。20xx年使用專項資金273.9萬元,結餘245.15萬元。資金主要用於中醫培訓費、中醫專家進修費、醫藥會議費、製劑開發費、中醫儀器購置等。

2、資金管理情況

為明確會計機構及相關人員職責職能,充分發揮會計核算與監督兩大職能在單位風險管控中的作用,根據《中華人民共和國會計法》、根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《會計基礎工作規範》等財經法律法規制度的規定,湘西州衛健委設定了會計和出納崗位,確保“不相容職務相分離”,為專項資金管理、使用規範做好鋪墊。項目實施單位為規範財務會計行為,提高財務管理水平,做到有法可依、有章可循,進一步建立健全了內部財務管理制度,在不斷總結工作經驗的基礎上,完善和健全了適合本院實際情況的原有的財務管理制度,並按照上級規定更新了院財務內控制度建設彙編,進一步加強了財務管理制度建設,為提高財務服務質量得到了制度保障,使財務人員的日常工作及操作流程有了更明確的規範與指導,經過多渠道的學習實踐,按時完成了20xx年新政府會計制度的實施並落地。

20xx年該項資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

(五)項目組織、實施情況

為推動項目年度目標任務落實,相關科室成立了民族醫標準化建設工作領導小組,切實加強對項目工作的組織領導,確保項目工作順利推進。州人民政府出台了《湘西土家族苗族自治州土家醫藥苗醫藥保護條例實施細則》並建立了聯席會議制度,同時為明確工作職責,制定了民族醫藥建設工作計畫,加大在了發展力度。

各項目實施單位建立健全了相關管理制度、內部財務管理制度,使財務人員的日常工作及操作流程有了更明確的規範與指導,經過多渠道的學習實踐,按時完成了20xx年新政府會計制度的實施並落地,更好的保障了項目的實施。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

開展湘西自治州衛健委“中醫民族醫發展資金”項目績效自評報告的目的是:遵循“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,依照“統一標準、最佳化流程、結果導向、形成特色”的評價思路,依據既定的評價技術體系,基於預期目標實現程度,全面分析和綜合評價“中醫民族醫發展資金”項目資金的分配使用和管理情況,及時總結經驗、發現問題、分析原因、提出措施,進一步改進和加強項目專項資金管理水平和使用效益。

(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法

1、績效評價原則:以遵循“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關”為原則;

2、評價指標體系見附表;

3、評價方法:比較分析法、問卷調查法等。

(三)績效評價依據

1、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號);

2、《湘西自治州州級預算部門項目支出績效自評操作規程》(州財績〔20xx〕7號);

3、《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)。

(四)績效自評對象與範圍

績效自評對象為湘西自治州州本級“中醫民族醫發展資金”項目資金200萬元。

(五)績效評價實施過程

1、前期準備:根據《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)檔案精神,20xx年6月本湘西自治州衛健委組織評價小組成員認真學習有關與“中醫民族醫發展資金”項目相關方面的資料檔案,了解該項目的基本情況和背景,仔細研究討論評價指標體系及其他要求,為現場評價作好充分準備。

2、組織實施:在湘西自治州衛健委的組織指導下進行。

(1)取得並查閱數據資料。通過走訪與收集“中醫民族醫發展資金”項目資金立項、申報、批覆、資金下撥檔案、財務等相關資料。根據相關檔案資料合理確定績效評價的目標,並構建了績效評價整體框架,匯總整理所提交的資料、數據並歸納總結,為績效評價提供有力的數據支撐。

(2)實地查看。根據評價思路,評價重點為“中醫民族醫發展資金”項目產出質量完成情況,項目資金是否撥付到項目單位等。

(3)發放調查問卷。20xx年6月12日-14日,項目評價組對項目受益對象進行問卷調查,計畫按項目受益對象(30份)發放問卷。

(4)歸納匯總。對提供的材料,結合現場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。

(5)評價組對各項評價指標進行分析討論。

3、分析評價:根據現場考評工作獲得的信息,對該項目進行定性、定量的評價,計算各種評價指標,完成評價各類工作表格的整理,根據資料分析該項目的實施效果;根據評價指標體系與評價標準,得出評價結論,按照既定的格式和要求撰寫評價報告。

4、歸檔:對績效自評資料進行整理,完善績效評價工作底稿並歸檔。

三、績效分析與評價結論

(一)主要績效情況分析

20xx年度各項目實施單位主要績效情況如下:

1、州民族研究所

①科研課題進展順利。20xx年在20xx年基礎上,州民研所繼續開展了國家重點研發計畫--民族醫藥發掘整理與學術傳承研究、參與了土家醫藥診療標準研究等2個國家級項目,完成了土家醫苗醫專長絕技收集整理1個省級項目和苗藥斗獨的規範化種植、一種土家黑膏藥的製作2個州級項目。承擔國家級民族醫藥發掘整理與學術傳承研究項目2項,省級中醫藥科研計畫項目1項,州級重點項目2項。國家級民族醫藥發掘整理與學術傳承研究項目《苗、土家名老民族醫藥學術傳承研究》,目前兩個項目均已順利啟動,現正積極收集整理各名老專家醫案、處方、學習筆記、讀書臨證心得、論文等原始材料,總結各名老專家臨床經驗和臨床診療方案、經驗和技術方法;參與了土家醫藥診療標準研究項目,已經發布診療標準40多項,得到國家層面認可。省級中醫藥科研計畫項目《苗醫專長絕技收集整理項目》,目前已經完成部分手抄本及相關著作的收集,實地考察了幾所苗醫特色比較鮮明的醫療機構,收集整理了苗醫正骨、苗醫小兒推拿治療小兒發熱技術等相關資料,並對該技術的基本特點、臨床運用、操作方法、注意事項等進行了歸納總結,並以文字及圖片的形式進行了闡述;州級科研項目《苗藥斗獨的人工馴化和規範化種植研究》,10畝實驗基地順利開工,100畝枳殼長勢良好;州級科研項目《土家傳統黑膏藥基質的最佳化研究》,確定了研製土家黑膏藥的基礎方劑及進行了膏藥基質的製作對比和優選,並生產出一批土家傳統黑膏藥,目前本年度任務已全部完成。

②市場開發曙光初見。科學研究最終都還是要走向市場。今年,通過參與我州的生物醫藥與健康產業的招商活動,到醫政科帶班3個月,到州黨校學習1個月,陪同州內相關企業參加了20xx武陵山(懷化)國際健康產業博覽會等經歷,對科研機構和成果怎么服務企業、服務市場、走入市場有了更深思考。今年,我們種植的藥材已經掛果,我們還要和企業聯合推出3款我們自己的產品,明年將繼續推出新品和尋找新合作商家,真正走向市場,接受市場檢驗。同時,在精準扶貧、文明單位創建等工作中完成了年度工作任務。

1.州民族中醫院

①以組織實施重大課題為抓手,提升醫院整體民族醫藥科研水平。20xx年州民族中醫院將以實施國家重點研發計畫“少數民族醫防治常見病特色診療技術、方法、方藥整理與示範研究”項目為契機,帶動提升醫院整體科研水平。按照項目實施的總體要求完成課題任務目標;課題任務在接受項目牽頭單位的指導、協調和監督的同時、按要求選派科研人員參加集中交流、專題研討、信息共享等溝通銜接,從而不斷提升業務人員的民族醫藥科研水平。

②完善制度不斷提高民族醫藥科研管理水平。為規範科研倫理審查管理,年內將從倫理審查對象、原則、要求及科研倫理審查的標準及細則等方面來制訂《醫院科研倫理審查規定》,通過完善修訂製度,進一步規範日常科研管理工作,使科研論文發表、科研項目申報、科研資料歸檔等環節管理進一步規範化、制度化。

③完成18項土家醫技術操作規範及9項土家醫養生保健技術文本發布前的修訂、答辯,按照國家中醫藥管醫政司和中國民族醫藥學會的統一部署和要求配合完成以上標準發布出版前各項工作。組織修訂心窩痛等11個土家醫常見病證療效評價標準、診療指南及護理規範文本,制訂了三百棒等29種土家藥炮製規範文本;制訂了18個土家醫常用護理技術操作規範文本,完成以上標準的專家評議,形成送審稿上報中國民族醫藥學會。

④通過科研項目合作加強與貴州中醫藥大學、成都中醫藥大學及延邊大學、吉首大學等醫學院校的聯繫,有利於醫院構建實施完善的人才發展戰略,提升醫院的核心競爭力,和醫院在民族醫藥行業的影響力,爭取話語權。

⑤根據國家中醫藥管理局《中醫藥人才發展“十三五”規劃》及省中醫藥管理局相關要求,有針對性地開展基層衛生技術人員民族醫藥知識與技能培訓,搭建培訓平台為基層提供公益服務。一是通過積極申報“20xx年中醫類別全科醫生轉崗培訓項目牽頭單位”、“基層衛生技術人員中醫藥民族醫藥知識與技能培訓項目承擔單位”,等項目搭建培訓平台,年內認真組織項目實施,按要求完成全州36名全科醫生轉崗培訓和全州160名基層衛生技術人員中醫藥知識與技能培訓工作任務。二是積極選派專業骨幹參加中醫藥特色技術高級研修等中醫藥人才培養項目,提升醫院中醫藥知識培訓師資力量。

(二)評價結論

根據《湘西自治州財政局關於開展20xx年度州直預算部門(單位)項目支出績效自評工作的通知》(州財績〔20xx〕9號)檔案的要求,基於問卷調查、對若干資料整理、數據分析,對“中醫民族醫發展資金”項目資金使用績效進行客觀評價,“中醫民族醫發展資金”項目立項符合戰略目標,立項依據充分。各部分權重和績效分值如下表所示:

通過指標評分得出綜合評價結論如下:本項目評價綜合得分91分,績效評級為“優”。從評分情況看,產出效果較好;執行過程中,我委對任務進行了分解並進行了考核,年初因目標申報未細化、結餘較大等導致績效目標指標扣分,通過產出效果可以看出本項目基本達到了預期的目標。

四、存在的問題

在湘西自治州州本級“中醫民族醫發展資金”績效自評工作中,通過對資料查閱分析匯總後,存在一些問題,具體情況如下:

1、項目資金使用因與日常經費支出方向較為一致,年初進行專項目標申報時也未能將目標細化成具體指標。年內實施與計畫存在一定偏差,如年初計畫建立示範基地30個,但實施中示範基地數目未達到預期。

2、專項資金結餘較大。項目年初結餘319.05萬元,20xx年收到州財政州本級用於“中醫民族醫發展資金”總計200萬元(州民族中醫院180萬元、州衛健委10萬元、州民研所10萬元)。20xx年使用專項資金273.9萬元,結餘245.15萬元。

3、州民族中醫藥人才培養需要進一步加強,人才匱乏、學科帶頭人較少,高層次的專業技術人才引進不夠,基層尚存在“斷層”問題,不適應廣大人民民眾的醫療保健需求。人員編制不足,適時爭取擴編。長期以來,州民研所編制一直為12個,人員編制沒有隨事業發展而增加,隨著近年來事業發展和工作任務的增加,人員不足問題凸顯。

五、對策建議

1、實行預算與績效相結合的管理制度,年初績效目標應儘量做到細化、量化。建立健全預算與績效相結合的考核機制,是提高制度執行力,確保各項工作決策部署得到貫徹落實的重要基礎。根據《中華人民共和國預算法》、根據財政部《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)之規定,單位根據發展規劃,以量化工作任務,明確目標導向為前提,結合單位年度工作計畫編制年度預算和中期預算報告,根據編制的年度預算設定總體績效目標和年度績效目標,並針對不同的項級細化分解設定具體的績效指標,清晰的體現指標值。

2、改進預算安排,堅持當年能形成支出的,當年安排,當年不能形成支出的,不予安排。盤活存量資金,對直屬單位的新增資金需求,能用存量結轉(結餘)資金解決的,用存量結轉(結餘)解決,努力盤活存量資金。加快預算執行,督促直屬單位加快項目實施進度,加快資金結算進度,嚴控項目結轉結餘。

3、政府制定了引進人才政府機制和州民族醫療人員的培養,完善各老校和社會機構等優勢,傳承人制度,強化民族醫藥師傳承人教育方式,發揮高等院校職業學校和社會機構等優勢,大力開展民族醫藥人才的培養工作,高位推動全州民族醫藥事業快速健康發展。向有關部門爭取,增加與工作項適應的人員編制。

六、其他需要說明的問題

1、後續工作計畫。

①深入加強意識形態建設,站位加高度,一是強化學習。堅持以“不忘初心,牢記使命”主題教育和十九大四中全會精神為核心,加強學習、理解、宣傳和運用,貫穿黨建工作的全過程,持續深入加強黨的基層建設。二是強化責任。認真落實意識形態第一責任人職責,抓實“一崗雙責”,確保意識形態工作取得實效。三是強化擔當。要結合行業和工作實際,正確理解和運用黨中央國務院關於對民族醫藥的一系列論述,真正解放思想,敢於擔當,善於擔當。

②自我革新催化思想轉化,謀事加深度。一是市場引領。了解市場,走向市場,服務市場,研究成果最終將接受市場檢驗,改變以往閉門研究、純理論研究的歷史,讓研究成果真正走向市場;二是尊重人才。特別是尊重以老專家老教授為主的高級人才,發揮他們的專業技能,尊重他們的歷史貢獻,繼續為他們搭建好為民族醫藥事業服務的平台;尊重與體制外人才的合作,不為我所有,但求我所用;三是技術合作。主要是尋求和高校、企業及個人的合作,力求在科研項目實施、產品研發、產業發展等方面有所突破;四是成果儲備。根據自身科研能力和工作安排,盡力爭取符合市場需求的科研項目,儲備一批具有市場競爭力的科研成果。

③工作落實重在制度保障。黨的建設、民族醫藥研究工作、項目工作、產品開發推廣工作、生物醫藥與健康產業相關工作、文明單位創建、精準扶貧等,這些工作目標任務的完成,都需要具體的制度建設做保障,在落實時,措施要硬,時限要明,考核要細,分組負責,責任到人。

2、其他需要說明的問題。

補助資金績效自評報告 篇16

一、項目基本情況

項目名稱:財政基本支出項目

項目資金:1831.07萬元

項目執行時間:20xx年1月--20xx年12月

二、項目基本情況

做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實幹部職工各項待遇,支持部門正常履職。

三、項目績效自評工作開展情況

為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。

四、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元,其中:保財社〔20xx〕13號2080505機關事業單位基本養老保險繳費撥款收入374.96萬元;保財社預〔20xx〕2號2100202事業人員支出工資獎金18.44萬元,保財社〔20xx〕13號2100202事業人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元,保財社〔20xx〕63號2100202事業人員政府績效獎勵(按月發放部分)績效工資92.18萬元,保財社〔20xx〕59號2100202事業人員獎勵性績效工資339.47萬元,保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元,保財社〔20xx〕214號2100202追加社保科對口單位事業人員津貼17.40萬元,保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元;保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社保科一次性撫恤金和喪葬費20.11萬元,保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元;保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫療保險繳費83.67萬元,保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫療保險繳費2.00萬元;保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫療補助繳費22.56萬元,保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫療補助繳費1.74萬元。

2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用於支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫療保險金85.67萬元、公務員醫療補助24.30萬元,無結餘。

3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經費保障,按規定落實幹部職工各項待遇,支持部門正常履職。工資福利發放人數(事業編)233人次,供養離(退)休人員數92人次。

2.效益指標完成情況。在財政資金及醫院自行發展下醫院得意有序正常的運行。

3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度,推動現代醫院管理制度建設,就醫秩序得到改善,得到民眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

六、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優。

補助資金績效自評報告 篇17

為加強預算績效管理,根據滄州市財政局預算績效管理工作安排,我們接受滄州市財政局委託對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規定程式,採用綜合評價方法,通過資料收集、現場核實、座談論證等環節進行,現將有關情況報告如下:

一、項目概況

滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術導則》為基礎上,突出美麗片區理念,小區內外環境同時整治,打造特色片區,傳承發揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區,項目工程分為18個標段。項目計畫總投資13062.29萬元,其中工程費用11680.75萬元,工程建設其他費用759.53萬元,預備費622.01萬元。建設內容包括修整、翻建小區道路,修整、規範桿管線設施,修繕、新建路燈,改造、建設停車場,環衛設施更新改造,增設垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,牆麵粉刷,樓道整治,增設公示欄,配套休閒設施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等。截至評價日,一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計,十八標段尚未完工。

二、績效評價指標分析情況

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績效評價指標分為三級設定,一級指標是項目組織實施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標;二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經濟效益指標、社會效益指標、生態環境效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標;三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專人驗收並有紙質報告、有項目管理制度並嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關規定、項目資金撥付程式是否合規、有資金管理制度並嚴格執行、對經濟發展是否明顯起到帶動作用、改造內容是否完善、是否改善民居環境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

(一)項目決策論證情況(指標值:10分,得分值:10分。)

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程於20xx年3月4日通過了滄州市人民政府(專題紀要[20xx]17號)會議紀要,於20xx年4月15日通過了《滄州市發展和改革委員會關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告(代項目建議書)的批覆》(滄發改投資[20xx]225號),20xx年6月3日通過了《滄州市發展和改革委員會關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批覆》(滄發改投資[20xx]339號),20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規劃局關於滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見的函》(滄自然資規函字[20xx]144號),項目立項依據充分、項目申請及設立過程符合相關要求。

(二)招投標情況(指標值:10分,得分值:10分。)

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個小區,項目工程分為18個標段,並分標段實行公開招標,確定施工單位,十八個標段分別出具了招標控制價評審結論。

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績效目標為確保每個小區一區一策,完善基礎設施,改善居民居住環境,提高居民滿意度,方便居民出行。

(三)調整及完工驗收情況(指標值:10分,得分值:8分。)

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路,修整、規範桿管線設施,修繕、新建路燈,改造、建設停車場,環衛設施更新改造,增設垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,牆麵粉刷,樓道整治,增設公示欄,配套休閒設施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等,一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯合驗收完成,驗收結果:合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

十八標段工程尚未完工,十八標段施工契約計畫開工日期為20xx年8月21日,計畫竣工日期為20xx年10月29日,計畫工期70天;後簽署補充協定,協定規定:由於居民對泵房建設地點存在爭議,造成工期拖延,竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場勘察日由於部分居民對泵房建設地點仍存在爭議,導致十八標段仍未完工,已超出契約規定竣工日期,且補充協定未簽署日期,契約不規範。經詢問項目主管單位,截至評價日十八標段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區已完工,一塑小區已完成基礎及設備採購。該指標扣2分。

(四)項目管理制度建設及管理水平情況(指標值10分,得分值:8分。)

為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實施,市政府成立了分管副市長為組長的中心城區老舊小區整體改造提升領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室主任由市城管局局長擔任。但未制定每標段的管理制度,未制定每標段改造後預期效果,以及善後保障措施,如何協調施工方與居民的關係,發生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度,未將該項目落實到具體責任人。該指標扣2分。

(五)資金投入情況(指標值:10分,得分值:9分。)

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程總計83個小區,工程分為18個標段,一標段至十五標段為主體工程,十六標段至十八標段為其他工程。

主體工程建設內容主要包括:修整、翻建小區道路,修整、規範桿管線設施,修繕、新建路燈,改造、建設停車場,環衛設施更新改造,增設垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,牆麵粉刷,樓道整治,增設公示欄,配套休閒設施,修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括:綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房等工程。

一標段包括:物華小區(5-7號樓),二建公寓,瑞景宿舍,新華區政府樓,縣聯社。

二標段包括:水倉宿舍舊樓,轉運站宿舍,省水利廳宿舍,市糧局宿舍,地糧局宿舍,縣糧局宿舍,水倉宿舍,水利局宿舍,水文局宿舍,水利局宿舍(1號樓)。

三標段包括:食品宿舍,變壓器廠宿舍,北環交通局小區,零擔樓,郵局宿舍西區,郵局宿舍北區,傳輸局宿舍,郵局宿舍南區。

四標段包括:白金廠宿舍,民族小區,交警支隊小區。

五標段包括:中化小區,三中宿舍,郵政小區。

六標段包括:通用小區,十中宿舍,文化樓宿舍,統建樓小區,網通宿舍,規劃局宿舍,國稅小區。

七標段包括:老菸草小區,炮團小區,新菸草小區,中農公司宿舍。

八標段包括:京劇團舊樓,稅務局宿舍,無線電樓,滄運小區,通用家屬院,技校宿舍。

九標段包括:一塑小區,東塑小區西院,飲食宿舍。

十標段包括:東塑小區東院,明珠居小區,公安小區。

十一標段包括:新生小區(六監獄宿舍),團結西區,化機宿舍,菸草宿舍。

十二標段包括:二塑宿舍,建材宿舍+回收公司宿舍,氣象小區,三塑南區,滄銀樓小區,農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍,小王莊商品樓。

十三標段包括:電廠西院,電廠南院(10、11號樓),運輸二廠宿舍,電廠南院(7號樓),電廠南院(12、13號樓)。

十四標段包括:血站宿舍,規劃院宿舍,十四中宿舍,部隊公寓,8632部隊宿舍樓,警備區樓,戒毒所宿舍,縣農科所。

十五標段包括:十二中宿舍,水廠小區,東水場宿舍,南苑小區(以西),商居總匯小區B區,糧油宿舍,電廠北院。

十六標段包括:利農社區-縣社聯,永濟路東路社區-中化小區,隆華社區-炮團小區,益民社區-郵政小區,光明社區-電廠西院,明珠社區-東塑小區西院。

十七標段包括:縣直社區-物華小區5、6、7號樓,新開路社區-二建公寓,利農社區-縣聯社,站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍,建北社區-北環交通局小區、零擔樓,院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區,小樹林社區-白金廠宿舍,民族路社區-民族小區,祁孟莊社區-交警支隊小區,永濟東路社區-中化小區,鐵路新村社區-三中宿舍,益民社區-郵政小區,迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網通宿舍、規劃局宿舍、國稅小區,隆華社區-老菸草小區、炮團小區、新菸草小區,配件北路社區-中農公司宿舍,南新村社區-稅務局宿舍,趙莊西街社區-滄運小區,工具機廠社區-通用家屬院,化工社區-技校宿舍,明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區,河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍,公園社區-菸草宿舍,北環橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區,光明社區-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院(10、11號樓)運輸二廠宿舍、電廠南院(7號樓)、電廠南院(12、13號樓)、血站宿舍、規劃院宿舍,解放西路社區-十四中宿舍,光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓,朝東社區-戒毒所宿舍,北門社區-十二中宿舍,花園社區-水廠小區、東水場宿舍、南苑小區(以西),光明社區-電廠北院。

十八標段包括:光明社區-電廠北院、電廠西院,永濟東路社區-中化小區,明珠社區-一塑小區,交通局北區。

一至十七標段已完成竣工驗收,但項目尚未完成結算審計,十八標段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環境,方便了居民出行,但項目小區記憶體在許多安全隱患,如小區內多年室外電線、網線高空懸掛,網線大多與燃氣管並行,有的直接捆在燃氣管道上,距離過近,安全隱患較大;未安裝充電樁,居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內容不夠全面,該指標扣1分。

(六)資金撥付情況(指標值:10分,得分值:8分。)

截至20xx年12月31日,滄州市財政局總計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元,項目支出7247.7106萬元,退回財政資金528.0894萬元,調整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下:

1、滄州市財政局總計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬元,明細如下:

滄州市財政局《關於撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號檔案,撥付5000萬元;滄州市財政局《關於提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號檔案,撥付3700萬元;滄州市財政局《關於20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號檔案,撥付58萬元;滄州市財政局《關於下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號檔案,撥付667.8萬元。

2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元,明細如下:

(1)支付一標段施工費249萬元。

(2)支付二標段施工費612萬元。

(3)支付三標段施工費477萬元。

(4)支付四標段施工費244萬元。

(5)支付五標段施工費392萬元。

(6)支付六標段施工費459萬元。

(7)支付七標段施工費357萬元。

(8)支付八標段施工費319萬元。

(9)支付九標段施工費408萬元。

(10)支付十標段施工費280萬元。

(11)支付十一標段施工費619萬元。

(12)支付十二段施工費280萬元。

(13)支付十三段施工費490.8萬元。

(14)支付十四段施工費506萬元。

(15)支付十五段施工費468萬元。

(16)支付十六段施工費146萬元。

(17)支付十七段施工費256萬元。

(18)支付十八段施工費105萬元。

(19)支付項目可研費27.7萬元。

(20)支付項目測繪費24.7萬元。

(21)支付項目設計費259萬元。

(22)支付項目審圖費18.35萬元。

(23)支付項目造價諮詢費26.1822萬元。

(24)支付項目監理招標代理費2.1784萬元。

(25)支付項目一標段監理費97萬元。

(26)支付項目二標段監理費95萬元。

(27)支付項目施工招標代理費29.8萬元。

3、退回財政資金及調整情況:

截至20xx年12月31日,滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬元;項目資金調整1650萬元,調整明細如下:

20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關於老舊小區改造政府專項債撥付的請示》,申請調整專項債資金,將原專項債資金5000萬元中3350萬元用於“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”,1650萬元調整至其他項目,其中:700萬元用於“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”,570萬元用於“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”,380萬元用於“滄州市精品街道創建工程”,但專項債資金調整未見政府批覆檔案。

該項指標調整專項債資金未見批覆檔案,不符合程式,該指標扣2分。

(七)資金管理制度及辦法的制定及執行情況(指標值:10分,指標值:9分。)

滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關於政府性投資項目資金管理結算辦法,嚴格按照契約約定支付,但存在調整專項債資金無批覆檔案情況,資金調整手續不全,該指標扣1分。

(八)效益指標(指標值:20分,得分值:10分。)

1、經濟效益指標(指標值:5分,得分值:2分。)

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工後,居民通行道路得到改善,對促進經濟發展起到了一定的影響,但經實地考察及詢問對經濟發展的促進作用不明顯,例如:十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況,影響行車安全性與舒適性,對提升居民出行積極性改善較小,經濟效益指標扣3分。

2、社會效益指標(指標值:5分,得分值:3分。)

項目建設了修整、翻建小區道路,修整、規範桿管線設施,修繕、新建路燈,改造、建設停車場,環衛設施更新改造,疏通地下管,牆麵粉刷,樓道整治,改造提升綠化,配套休閒設施,修整樓道窗,二次加壓泵房等工程,但居民電動車輛充電不便利,老年人上下樓不方便並且小區居民提出裝電梯建議,電線、網線等與燃氣管距離過近,安全隱患較大等問題,改善內容不夠完善,社會效益指標扣2分。

3、生態環境效益指標(指標值:5分,得分值:4分。)

居民居住環境得到明顯改善,在硬化、排水、綠化、小區環境等方面得到全面提升,改善市民生活水平、提高人民幸福指數,但部分路面存在不平整,下雨積水,無休閒場所等情況,生態環境效益指標扣1分。

4、可持續影響指標(指標值:5分,得分值:1分。)

項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況,新刷牆面出現損毀情況,路面塌陷,垃圾箱不再原地或壞損狀況等,部分項目長期使用性不強,可持續影響指標扣4分。

綜上所述,效益指標總計扣10分。

(九)服務對象滿意度指標(指標值:10分,得分值:8.3分。)

現場發放問卷60份,分別對5項內容進項調查,分為滿意、不滿意兩項,其中完全評價50份,不滿意評價10份,滿意度8.3,扣1.7分。

三、項目綜合評價等級和評價結論

項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關資料的基礎上,結合項目被評價單位自評報告、民眾滿意度調查等,了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務管理情況,依據設定的評價指標逐項打分,匯總得出綜合評分,形成以下評價結論:

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程,立項依據充分,整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過程中,制定了資金管理辦法,並按照國家、省、市有關規定進行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的審批程式,項目實施單位對資金的撥付、賬務處理均符合相關財務管理規定。但存在部分工程施工進度未按相關約定執行、部分工程資料不完善等情況。

滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績效評價綜合得分80.3分,評價等級定為良。績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級:得分90-100分(含90分)為優,得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

四、存在問題及有關建議

(一)存在問題

1、簽署契約不規範:項目存在部分工程竣工驗收報告及契約補充協定未簽署日期的情況。

2、未按中標契約要求施工。項目存在十八標段工程未按契約約定工期完工情況。

3、項目建設內容不全面、質量不達標。項目內容不夠完善,施工質量有待提高,經實地勘察發現多處新刷牆面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。

4、項目小區存在多年未拆除的室外電線、網線等,多與燃氣管道距離過近,高層住戶私拉電線等,安全隱患較大。

(二)建議

1、在項目管理上,應檢查各項檔案資料的完整性並及時補充完整。

2、在項目實施過程中應嚴格按照契約約定工期完工,存在滯後情況及時補充相關條款。

3、建議加強監督管理,努力提升工程質量,加強對項目的後期維護,完善改造內容。

4、建議將處理無用網線、電線,使其遠離燃氣管等危險物品,降低居民生活安全隱患等問題納入改造內容。

補助資金績效自評報告 篇18

一、項目基本情況

(一)資金下達情況

20__年保山市圖書館中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金預算17.77萬元,實際下達17.77萬元(其中:中央補助資金保財教〔20__〕41號下達8.82萬元;中央支持資金保財教〔20__〕193號下達8.95萬元)。

(二)資金到位情況

中央補助資金到位時間20__年5月31日,中央支持資金資金到位時間20__年12月3日,到位率100%。

(三)州市配套或自籌下達及到位情況

無州市配套或自籌資金。

(四)項目實施主體或單位

保山市圖書館

(五)項目實施內容

通過20__年央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用,實現圖書館大數據查詢、統計和維護,以及圖書的盤點、順架、上架、倒架、剔舊,搭配現有的工作站和門禁系統,實現部分圖書的防盜功能;購置圖書裝具,解決了部分老舊圖書下架保存問題,完成資源整合展示平台建設,在館內設定數字閱讀區,全年舉辦小型讀書會活動18期、大型讀書會活動8期。不斷提升讀者服務工作水平,年度服務讀者滿意度不低於95%。 充分發揮公共圖書館文化陣地示範作用,有效推進全民閱讀發展。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金使用情況分析

1.項目資金執行情況分析

(1)中央補助資金使用情況

中央補助資金8.82萬元,於20__年12月31日完成全部支出。

資金支出明細主要是:辦公費0.14萬元、水費0.6萬元、維修(護)費6.00萬元、辦公設備購置1.24萬元、專用設備購置0.84萬元。

中央支持資金8.95萬元,於20__年12月31日完成全部支出。

資金支出明細主要是:辦公費4.07萬元、差旅費0.30萬元、維修(護)費1.07萬元、其他商品和服務支出費1.80萬元、辦公設備購置1.71萬元。

(2)省級配套資金使用情況

無省級配套資金。

(3)州市配套或自籌資金使用情況

無州、市配套或自籌資金。

2.項目資金管理情況分析

一是嚴格執行資金使用範圍:項目資金主要用於圖書館公共文化服務業務用計算機、列印設備、公共文化環境防疫設備購置,開展公共文化服務辦公費和其他商品和服務支出,圖書館小型修繕維修(護)費支出。

二是規範專項資金管理:據實編報項目預、決算,提高專項資金管理和使用的安全性、有效性、規範性。配合財政、審計和文旅等部門的監督與檢查。對擠占、挪用專項資金,擅自變更補助範圍和支出內容,套取國家財政資金造成的損失和浪費等情況依法追究法律責任。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

數量指標:

①購置讀者用台式計算機5台,指標完成率100%;

②購置業務用攜帶型計算機1台,指標完成率100%;

③購置彩色A4印表機2台,指標完成率100%;

④購置檔案櫃2套,指標完成率100%;

⑤建設資源整合展示平台1個,指標完成率100%;

⑥建設移動APP一個,指標完成率100%;

⑦採購數字連環畫庫1個,指標完成率100%;

⑧舉辦讀書會活動26期,指標完成率100%;

2.效益指標完成情況分析。

社會效益指標:

①圖書編錄和借閱辦理效率有效提高,指標完成率100%。

②全年服務市民閱讀需求有效提高,指標完成率100%。

3.滿意度指標完成情況分析。

服務讀者滿意度95%,指標完成率100%。

三、自評結論、主要經驗及做法

保山市圖書館中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金使用合規、管理規範;項目預算、績效目標編制科學合理,資金使用安全、高效。項目績效自評為優秀。

四、未完成原因和下一步改進措施

1.資金未使用完原因及下一步改進措施

2.績效目標或指標未完成下一步改進措施

五、項目實施過程中的存在的問題、困難及建議

近年來,在保山市市委、市政府和各級部門的高度重視下,我市全民閱讀推廣成效顯著,公共圖書館服務領域不斷拓展、服務覆蓋人群明顯增長。為更好開展公共文化服務,達到高質量發展的要求,急需市本級財政配套部分基礎設施提升資金50萬元,用於圖書館內部提升改造。

補助資金績效自評報告 篇19

一、績效目標分解下達情況

湖南省財政廳(湘財預〔20__〕114號)下達20__年中央補助地方公共文化服務體系專項資金78萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況。項目總投入78萬元,其中專項資金78萬元於20__年11月25日全部到位。

2.項目資金執行情況分析。專項資金78萬元,將全部用於新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具製作、音樂製作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費等相關費用;三是分配給各業餘演出團體的演出服務費。

目前已用46.47萬元,剩餘31.53萬元。由於資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。

3.項目資金管理分析。資金的使用符合《中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法》的有關要求,資金的使用範圍符合按照預算提報的項目開展活動。在使用過程中,嚴格執行財務制度。一是加強項目資金管理,規範項目資金運作,控制使用,開源節流。二是財務辦理資金支付時,經辦人簽字,相關部門審查,單位領導核准簽字。三是順利通過財政、審計部門的年度審查。

(二)總體績效目標完成情況分析

項目專項資金全年總體績效目標圓滿完成。一是劇(節)目生產任務,二是送戲下鄉演出任務,均按年初制定的工作計畫全部完成。

(三)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況

(1)數量指標。

1.全年在新化縣各貧困村巡迴演出及劇院演出總計156場次,客群觀眾7萬人次。

2.為慶祝中國共產黨成立100周年之際,我公司精心打造“輝煌一百年·奮進新時代”為主題的綜藝節目及“戲曲進鄉村”專題節目去各貧困村送戲下鄉巡演及劇院演出。

3.全年新創:引進兒童劇《綠野仙蹤》(改為《聰明的小熊》),民俗舞蹈三個《豐收》《苗之靈》《梅山手訣》,舞蹈《祖國的道路》,配樂詩朗誦《百年禮讚》,紅歌小合唱《唱支山歌給黨聽》,相聲《猜燈謎》、改編朗誦+合唱《唱支山歌給黨聽》,《我愛你中國》等經典紅歌、抗疫戰歌《逆行者》、及新化山歌《叫我唱歌就唱歌》等精品節目。

(2)質量指標。演出主體結合時代要求、鄉村振興和民眾需求對演出劇(節)目精打細磨,確保演出劇(節)目既有思想性、藝術性,又有觀賞性,同時所有演出對人民民眾實行全免費,真正讓我縣人民民眾得到文化實惠。

(3)時效指標。20__年1月至12月,該項目順利完成。

(4)成本指標。劇(節目)創排費、服裝、舞美道具製作、音樂製作、演出設備、下鄉補助費、演出勞務費、交通運輸費等總計78萬元。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益。全免費送戲下鄉演藝惠民。

(2)社會效益。“演藝惠民·送戲下鄉”提升了民眾藝術欣賞水平,滿足了各階層觀眾的精神文化生活需求,提升了民眾文化素養,受到了民眾的熱烈歡迎,惠及民眾達7萬人次。

(3)可持續影響。滿足人民民眾精神文化需求和傳承和發展優秀傳統文化。

3.滿意度指標完成情況分析。該項目實施過程中,獲得了觀眾的一致好評,觀眾認可度、滿意度達95%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

原因:該項目總投入78萬元,將全部用於新化縣戲曲進鄉村工作:一是劇目生產(導演排練、服裝、舞美道具製作、音樂製作、演出設備等);二是交通運輸、下鄉補助及演出勞務費、演出服務費等相關費用。目前已用46.47萬元,剩餘31.53萬元。由於資金到賬時間較晚,還有部分劇目生產與演出所產生的費用及演出服務費未結算。

改進措施:我們會儘快通知各分配了演出任務的業餘演出團體及劇目生產產生費用的個人及商家來結算相關費用。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

本次績效自評結果根據財政支出管理、資金使用績效管理水平、提高資金使用效益為宗旨,對該項目專項資金實施專款專用。此報告於今年3月份在新化縣政府門戶網上公開。

五、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監督中沒有發現任何問題及其所涉及的金額。