2019財政預算草案工作報告範文

一、XX年財政預算預計執行情況

XX年,在區委的正確領導下,全區以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以構建首都和諧社會首善之區為目標,全面落實科學發展觀,繼續實施“三區”發展戰略,不斷創新工作理念和工作方式,全區經濟快速穩定發展,綜合實力顯著增強,社會事業全面進步,財政收支預算執行情況良好,全年各項預算指標圓滿完成。

XX年,我區財政收入預計完成625000萬元,同比增加164269萬元,增長35.65%,完成區十三屆人大三次會議批准的財政收入預算5*000萬元的123.27%。其中:固定收入預計完成101350萬元;共享收入預計完成511200萬元;分級收入預計完成7450萬元;基金預算收入預計完成5000萬元。

XX年,我區總財力預計為528231萬元,其中:體制財力預計為458099萬元;以前年度專項結轉預計為22028萬元;本年度市追加專款預計為48104萬元。

XX年,我區財政總支出預計完成498132萬元,同比增加75394萬元,增長17.83%,其中:區級財政支出預計完成470028萬元。部門預算執行到位率預計達到96.15%。

總財力和總支出相抵,預計當年結餘30099萬元。(關於財政收支預算預計執行情況請見附表一,關於財政體制有關情況請見附屬檔案一)

總體來看,XX年財政收入實現較高幅度增長,財政支出結構進一步最佳化,財政保障能力繼續增強,預算管理制度不斷完善,實現了財政收支平衡。

上述預算預計執行情況,最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

XX年,我區按照首都功能核心區的定位要求,認真落實國家巨觀調控政策,不斷最佳化發展環境,區域經濟持續快速健康發展,為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎,財政收入與經濟發展呈現良性的互動態勢。今年,我區各主要稅種收入增幅均保持在16%以上,尤其是營業稅、增值稅、企業所得稅、房產稅四大主體稅種預計完成550500萬元,對財政收入的貢獻率達到88.*%,增幅達到36.56%,拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長,為我區經濟社會協調發展提供了強有力的資金保障。

但是,在看到財政收入實現較高幅度增長的同時,我們也看到,在影響我區財政收入的因素中,除了由於我區經濟平穩較快增長的帶動因素外,還存在著一些一次性和非經常性的因素。主要有:國家物資儲備局一次性入區庫增值稅13250萬元;中國建設銀行和中國銀行股份制改革,一次性入庫印花稅9376萬元;駐區眾多國有企業積極構建現代企業制度,實施股份制改造,經濟效益顯著提高,利潤實現較快增長,彙算清繳稅款大幅增加,使得企業所得稅預計同比增長60.44%,拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素,財政收入同比增長17%。

(二)繼續加大社會事業投入

按照公共財政的基本要求,繼續加大對各類社會事業的投入,提升社會事業發展水平。一是教育、科學支出均達到增長要求。XX年,對教育投入達到97125萬元,同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學支出投入5760萬元,同比增長20%;二是對公共衛生投入達到9330萬元,同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業支出5343萬元,同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善,全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業單位離退休經費、社會保障補助等支出85793萬元,同比增長14.63%。