公司採購管理規章制度 篇1
一、目的:
為加強採購計畫管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、行銷禮品等)的採購。
三、職責許可權
1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。
6、審計監督原則:
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類:
(一)物資分類
1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、行銷禮品類:節日禮品、行銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要採購的相關物品。
(二)採購安排:
由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核後可由子公司自行採購)
六、採購流程:
1、採購申請:
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。4、供應商選擇:
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、契約簽定:
(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂契約。(2)交易發生爭執時,依據契約的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。
7、驗收入庫:
採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款:
採購付款實行審批制度,具體程式如下:
(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:
A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後現金支付。
B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後轉賬支付。
C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後,轉賬支付。
(3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部,自_年3月1日起執行。八、本制度附屬檔案:1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
公司採購管理規章制度 篇2
總則
一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。
二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。
三、採購部應當根據市場信息做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。
第一章採購部職責
四、採購部崗位職責
1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資採購員、計畫員及檔案管理員的監督與管理;
3、負責物資採購計畫的制定,採購契約的簽訂及保管;
4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;
5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;
6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。
7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購契約、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;
8、採購部建立採購物資台帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。
五、物資採購遵守的原則
1、未經審批的物資一律不得採購;
2、倉庫內的庫存物資應優先使用;
3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;
4、採購物資時,應儘量通過銀行結算,減少現金結算;
5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;
6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。
第二章物資採購管理
六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計畫。採購部編制採購計畫時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計畫,避免物資積壓損失。
七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計畫,在每月的23日前向採購部報下月的採購計畫,然後由採購部匯總後統一上交公司經理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。
九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計畫進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
採購契約時,要嚴格執行契約法和公司契約管理制度,契約中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準契約文本簽訂契約,如有特殊情況,與公司律師顧問聯繫後,再簽定契約。
十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。
十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員列印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員列印入庫單。
十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。
公司採購管理規章制度 篇3
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規範公司倉庫的商品管理程式,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程式經領導審核批准後才可處理,否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
公司採購管理規章制度 篇4
一、目的
加強採購業務工作管理,做到有章可循,預防採購過程中的各種弊端,降低採購成本,提高採購業務的質量和經濟效益。
回復1:採購管理制度
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計畫並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計畫,編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計畫的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制採購計畫,報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計畫。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計畫。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審,總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計畫的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查,負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算,並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計畫、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫,報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計畫報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計畫或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計畫或申請,交財務部進行比價;在提交採購計畫或申請的同時,採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定採購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲,並且採購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式,物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有採購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。
回復1:全麵點的採購管理制度
4.3採購實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計畫結合庫存物資的數量編制採購計畫,報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批准的採購計畫組織採購,除零星採購外,批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購契約,並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,採購契約應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購契約有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協定》,並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對採購計畫,經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗,並出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,並經總經理批准後,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《採購契約》、《採購計畫單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按契約規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程式未經審批採購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷契約,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計畫和申請,負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位,因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的,採購價格明顯高於比價結果的,價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計畫、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範,導致無法確認請購物資須知信息的,採購部門有權拒絕採購。採購計畫及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計畫,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的採購方案,落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,並造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品,依照採購契約規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計畫採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。
公司採購管理規章制度 篇5
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理,規範物資採購程式,制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計畫
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計畫,部門採購計畫須有部門領導簽字,經主管領導審核後報總經理審批。
第五條 物品採購計畫每月申報一次,於每月3日前按規定程式審批後報辦公室,對計畫外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報採購計畫前須進行初步詢價,並隨採購計畫一併報辦公室。
第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 採購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計畫統一辦理採購。
第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。
第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條 所有採購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷契約,並由總經理批准。不簽訂購銷契約每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有採購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。
第十四條 辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗,並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度衝突,以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
公司採購管理規章制度 篇6
1 、總則
加強對物資採購的管理,進一步規範公司生產、辦公用品採購工作,提高採購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。
2 、採購原則
2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品,要納入定點採購,不能列為定點採購的,按採購原則,進行市場比價採購。
2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計畫採購,不準採購計畫外的物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售後服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3.4 建立《採購台賬》(件附屬檔案一),要求記錄全面、準確、真實。
4 採購程式
4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計畫;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計畫,報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度,採購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產採購,各部門因工作需要購置的,須先提出《採購申請單》(附屬檔案二),註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意後,辦公室根據申請單審批費用指標,按照採購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所採購的辦公用品到貨後,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然後將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2 付款
採購員收到供貨單位發票後,須查驗訂貨單位契約,核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字後,做好登記,做到帳、卡、物一致,最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫後,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
7 採購紀律
7.1 參與物品採購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。
7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,並按公司規定懲處。
公司採購管理規章制度 篇7
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有採購契約進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計畫科負責對採購計畫的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計畫,上報公司財務科審批並執行。
4、按時完成各期採購計畫和零星採購計畫,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。
5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。
6、採購契約的簽訂:
初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判,簽訂採購意向契約、協定。
公司供應科、辦公室將採購契約、協定以及採購計畫報公司計畫科審核,經事前審計、確認其合法、經濟後,報公司財務負責人審批、簽字許可後,和相關供應商簽訂正式採購契約、協定。
7、簽訂採購契約、協定的原則和注意事項自主、自願,平等協商是簽訂採購契約協定的基本原則。簽訂採購契約、協定的注意事項為:
契約、協定的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。
契約、協定的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有牴觸。
契約、協定的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
公司採購管理規章制度 篇8
一、總則
(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程式
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、契約會簽制度
固定資產的採購契約,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批准簽約。屬集團採購的項目,應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最最佳化採購。
(六)、廉潔制度
所有採購人員必須做到:
1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。
三、採購程式
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協定,定期結算。
(二)、採購程式
1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算銷售計畫——→生產計畫——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批准,交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會簽契約,由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核,法律部門負責契約條款的審查,審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。採購部門負責契約條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業採購的物資,採購契約簽訂後,由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。
4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,並出具驗收報告。
(三)、中藥材採購:
1、中藥材一般應實行招標採購,由於其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。
公司採購管理規章制度 篇9
為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格,規範公司的採購管理行為,堵塞採購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。
一、比價採購管理的實施原則:
公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)採購規範化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;
(3)自覺接受比價採購管理小組的監督,按程式開展工作;
(4)建立價格信息網路及台賬;
(5)採購人員隨時注意市場價格的變化,並及時將信息反饋給比價採購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價採購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價採購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。
四、比價採購管理程式
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計畫,並建立健全計畫管理工作,將物資採購計畫與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定採購明細計畫,按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室,經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。
2、採購部門在採購前,必須先進行廣泛的市場調查,然後由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所採購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果,在比價採購辦公室審核備案,辦理<採購物資價格審核單>後具體執行。
3、各類物資採購不論簽訂契約與否,都按此程式辦理。
4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。
5、在比價採購工作中,要逐步實行公開招標採購,以降低採購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一採購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計畫實施網路化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購,在貨比三家的基礎上實行定點採購,以取得規模採購效益,最大限度地降低採購成本。
五、採購部門要建立<物資採購分類流水台賬>,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯繫電話 及聯繫人等情況,隨時備查。
六、違反比價採購管理處罰規定:
1、不按比價採購程式進行採購的;
2、不按比價採購制度進行集體討論研究,私自進行採購的。
公司採購管理規章制度 篇10
第一條 為規範公司的採購管理,保證所需商品的及時、合理採購,特制定本制度。
第二條 採購計畫:
採購活動必須有計畫地進行,採購計畫的制定須遵從公司總體經營計畫,來確定公司總體的採購計畫。採購計畫分為季度採購計畫和月度採購計畫。
1、季度採購計畫的制定:
每季度末,採購部必須制定下個季度的採購計畫,季度採購計畫主要適用於採購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.
2、月度採購計畫的制定:
月度採購計畫適用於對採購周期無要求、或採購周期較短的商品。
3、 臨時性採購
若有臨時性或緊急性的採購需求,由需要部門提出申請,交部門經理簽字後,交總經理或董事長審批後,交採購員執行採購活動。
第三條採購方式:
除一般採購方式外,採購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的 方式進行採購:
一)集中計畫採購:凡具有共同性的材料,須以集中計畫辦理採購較為有利者,可核定材料項目,由採購員提出建議,報公司審批後,集中辦理採購。
二) 提前採購:通過市場調研,某些採購對象的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的,由採購員提出建議,報公司審批後,辦理提前採購。
第四條 採購周期
採購員應依採購材料特性及市場供需,制定材料採購周期期限表,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。
第五條 詢價、議價
一)採購經辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應商詢價,並保存供貨商的聯繫方式、聯繫人等情況。
二)對於廠商的報價資料經整理後,經辦人員應深入分析後,以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後,在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”,並另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續。
第六條 材料入庫:
採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續,採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收,再辦理材料入庫手續,並填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批:按契約約定和公司既定審批規定辦理。