收銀規章制度

收銀規章制度 篇1

對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是:收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德,具有較強的工作責任心,熱愛企業,能自覺維護凱亞品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年,各方面表現良好,無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質,反應靈敏,具備基本的動手操作能力,在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程,做到規範運作;

2、熟練掌握操作技能,確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

3、做好開業前的'各項準備工作,確保收銀工作的順利進行;

4、結賬收款時,對所收現金要堅持唱收唱付,及時驗鈔,對支票要核實相關內容,減少酒店風險。

5、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼,不得與他人共用,不得對外人泄露。

7、管好用好發票,做到先結賬,後開票,開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前,需將現金、支票、信用卡分類匯總,與機打票核對相符,發現問題及時查找,避免損失。

收銀員培訓內容

1、凱亞後宮商務會所規章制度;

2、凱亞後宮商務會所收銀員崗位職責;

3、凱亞後宮商務會所收銀員工作流程;

4、識別假幣的各種方法;

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

6、開據發票的規範要求及實際操作;

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

8、點菜寶系統基本原理,維護要點;

9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作:

1、與財務人員一道,將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的`保險柜中取出,由會計人員覆核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金,換好零錢,以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常,如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙,若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常,發現問題及時解決。

5、搞好收銀台的衛生,物品要碼放整齊,以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態:

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時列印出“結帳單”及“顧客消費單”,將“顧客消費單”通過服務員交給顧客,便於顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬,對收取的現金用驗鈔機驗鈔,對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4、顧客要求開發票時,由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,按結帳單合計金額輸入餐費金額,打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

收銀規章制度 篇2

1、 收銀員必須統一著裝、化淡妝,不得濃妝艷抹,不得披髮和留長指甲。

2、 收銀員必須比規定時間提前20分鐘做收銀前準備工作;

3、 收銀員不可以隨意打開錢箱清點現金;

4、 收銀員在收銀工作中出現作弊行為經防損部查實後按盜竊行為處理。

5、 打折、取消、退貨等必須由相關許可權責任人授權操作,如發現收銀員擅自盜用他人密碼進行越權操作,視同盜竊行為嚴肅處理。

6、 收銀員不得私自調班和換台,不得做與工作無關的事,離崗須同領班或相鄰收銀員打招呼。

7、 收銀員在任何情況下不得與顧客發生爭吵,有問題及時向上級反映,顧客投訴視情節輕重處罰。

8、 收銀員必須使用服務用語、熱情有禮、有問必答。

9、 上崗必須嚴格遵守操作規程有外包裝的商品(牙膏、化妝品、電器、床上用品)一定要拆開來看。

10、不帶私款上崗、不貪、不私兌外幣、或將營業款帶出場外。

11、有權拒絕任何人上機操作,有權拒絕任何人坐支銷售現金。

12、收銀員不得為家人或親朋好友作結賬服務。

13、嚴格遵守公司的規章制度、嚴守公司的商業機密。

14、收銀員應愛護收銀機及相關設施設備,做好清潔保養工作,保證收銀設施設備正常。

15、收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置,隨時了解店內的促銷活動以及商品變價情況。

16、收銀台下不得擺放商品以及與工作無關的其他物品,水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀規章制度 篇3

1、收銀員必須有擔保或押金。

2、保持收銀台乾淨整潔,熟練收銀操作程式。

3、熟悉菜品及菜品價格,標餐的菜品明細必須輸入電腦並審核其價格,嚴格控制超標(如有客人要求不輸明細的附手工明細單)。

4、許可權範圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字,招待費必須經總經理簽字,否則財務上不予認可,由收銀員補交。

5、無論收現金還是簽單必須有值台服務員簽字,寫明收現或簽單金額;簽單必須要求客人寫清單位名稱、有效聯繫電話和姓名,且有店長簽字擔保(除協定單位),無特殊原因不簽字的罰款50元。

6、單據管理

(1)酒水單、點選單、結賬單實行連號管理,由收銀員到財務室簽字領取並保存。

(2)當天上班後,由服務員到收銀員處領取點選單、酒水單,並由領用人在單據領用表上籤字確認。

(3)當日下班前,服務員應將領用的單據全部交回收銀員,由收銀核對後登記單據領用簿,服務員簽字確認,缺一聯罰款100元。

(4)收銀員應於第二天上午11點鐘前,將已開據的酒水單、點選單、結賬單及單據領用表上交財務稽核員覆核,作廢單據全聯上交,缺一聯罰款100元。

(5)漏單、跑單、少計由收銀員賠償,發現問題當日向財務交現金,不抵扣工資,當日不交從當月工資中雙倍扣除。

7、收銀員不得用備用金支付任何其他費用,如有墊付退訂金或現金返款,第二天到財務報帳補齊,保證備用金安全和營業使用,財務上隨時盤查。

8、當日業務結束後,收銀員做總班結賬。填制日收入報表及營業日報表,由店長(或樓面主管)覆核報表數與當日收到的現金,簽字確認。

9、收銀員將報表及當日收到的現金一起投入收銀櫃中。次日由出納、收銀員一起開櫃收取現金。如出納發現現金短缺,由收銀員及上班次覆核人員共同承擔責任,補足短缺金額。

收銀規章制度 篇4

(一)單據的使用規定

1、吧檯領用結算單時,必須辦理登記手續,妥善保管。

2、結算單在使用時必須聯號,不得空號,更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3、結算單因故作廢時,必須註明原因,由現場主管以上管理人員簽字,然後將作廢兩聯單一併上繳財務,違者罰款10元/次。

4、所有單據的填寫一律用原子筆,要求字跡清晰,計算準確,合計金額大小寫齊全,且不得塗改,如遇特殊情況,應寫明原因,由主管以上人員簽字證明。

5、根據結算程式,每份結算單上必須有商品員、收銀員、值台服務生的簽名,以便責任到人;客人要求結賬時,服務生必須持結算單及所有的點單(點選單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核,無結算單,服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1、現金不轉賬,在該樓層直接結算。

2、支票、信用卡結算的客人,需要轉樓層時,該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤後收下,並按規定記下有關事項,填寫好轉賬單一式兩聯,把全部資料匯總後,由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字後由服務生將其中一聯返交轉交方,如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚,否則,結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票,應由轉交方負責。

3、收受支票要進行全面審查,現金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1、與公司訂有契約的掛賬。此種情況可由吧檯員根據契約內容,對掛賬人核實無誤後,由掛賬人簽字並做好掛賬紀錄;非契約當事人簽字的,必須經契約當事人同意方可掛賬。

2、關係單位或關係人的臨時掛賬(無掛賬契約);遇有這種情況,必須由餐廳經理(行銷經理)以上管理人員同意並簽字擔保才能掛賬,掛賬總額不得超過5000元,並由擔保人負責回收,其他人無權擔保掛賬。

3、其它形式的掛賬:指跑單、支票或信用卡因吧檯人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等,即:在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況,應由收銀員開具掛賬單,餐廳經理以上人員簽字,由當事人負責在10日內收回,否則將追究責任,並在當事人工資中扣除。

收銀規章制度 篇5

1、吧檯內、吧檯倉庫不準其他人隨便出入,違者罰款10元/次。

2、吧檯內及吧檯倉庫不準存放私人物品,特別是與商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,違者吧檯員5元/次,當事人5元/次。

3、吧檯商品一律不準外借,現金不準坐支,違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。

4、商品員根據銷售情況領足、領全商品,商品的銷售要按先進先出法,若領用商品在吧檯內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛,責任自負。

5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨,出庫後商品發生的短缺、毀損,責任自負。

6、客人剩餘的酒水不帶走需暫存的,由值台服務生交給吧檯建賬管理,並由主管人員簽字,客人再次消費時,由值台服務生領出並簽字。

7、收銀員在收款時,一定要審核商品員開出的結算單,由於不審單出現的漏收、錯收,收銀員、商品員各負50%的責任。

8、營業結束後,商品員必須進行商品盤點,盤點不論盈虧均要及時查明原因,查不出原因的要及時上報,按有關規定處理,商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則,發生的問題要如實匯報,否則從嚴處理。

10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前,下午交銀時間由各酒店自行制定,遲到者罰款5元/次。

收銀規章制度 篇6

為了提高餐廳收銀員工作質量,加強對餐飲業務工作的監督,特制定以下餐廳收銀員操作規程:

(一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。

(二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現象。

(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

(四)帳單按規定欄目填寫清楚,帳單金額不得塗改,收銀員開列帳單後必須蓋章和簽字。

(五)收銀結算方法處理規定

1、現金結算:收取客人現金以後,當即在帳單上蓋現金收訖章,並將發票交於客人,(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

4、寓客帳結算:要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上籤字,並寫清掛帳房號,核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號是否相符,是否過期,核對無誤後在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章,並及時送總台收銀,以防客人提前退房造成壞帳。

5、外客帳結算:憑餐飲銷售部任務單上註明的人數,用餐標準予以結帳。

6、招待帳結算:

(1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是“現付”,則要求客人支付現金;如是“轉房號”,則要求用餐人簽字,寫清轉帳房號,並作寓客帳處理;如是“招待”,則作招待帳處理。

(2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,並請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。

7、綜合消費卡結算:綜合消費卡結算與外客帳結算類似,首先請客人出示綜合消費卡,查看卡內是否尚有結餘金額,再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄,並結出結餘金額。然後請客人在帳單上籤名,並寫上單位名稱,再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最後帳單上標明“綜合消費卡”並作外客帳處理。

(六)長包房憑掛帳房卡,散客憑VIP卡零點用餐,按飯店規定可以給予一定折扣優惠,並請客人在帳單上籤證。

(七)司機費提取的處理規定:客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

(八)定金的處理方法

1、預收定金:預收定金開具收據,收到現金蓋現金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。

2、退還定金:客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金,則可以退還現金;原預付定金是支票,則只能退還支票。

3、如客人遺失預收定金收據,經與財務存根聯核對後,請客人在存根聯上籤上姓名,並註明該收據己遺失。

(九)作廢帳單的處理規定:開列帳單時由於金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,並請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢,並填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤後,放人收銀封包並在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現金票面和總金額,支票張數和總金額,信用卡份數和總金額。

(十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,並請旁人簽證。

收銀規章制度 篇7

一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

二、儀表大方,著裝規範,工作必須熱情、認真、負責,按規範站姿站位為賓客提供優質服務。

三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會,缺會一次扣50元。

四、吧檯內保持清潔衛生,上班不得飲酒,工作崗位不能空崗,不準串崗,違者分別x30元。

五、按時上班,不遲到不早退。上下班時間:13:00——01:00。遲到或早退扣50元,曠工一天扣100元。

六、在崗期間,除按會所規定準備的零用金外,一律不準攜帶現金入收銀台。

七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、檢鈔機等收銀裝置的使用,要嚴格按規定的進行操作,否則,由此出現的失誤每次處罰100元。

八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生,不允許挑事、吵架、打仗等現象,如違反規定輕者x500元,重者開除。

九、保管好財物,因工作失誤,給會所造成的經濟損失,由當事人負責賠償,重者並開除。

十、認真列印和填寫各種營業報表,及時結算當日營業款項,做到單單相符、單款相符、表款相符。

十一、為賓客發放手牌的同時,及時為賓客進行消費登記。

十二、交接班必須按規定逐項交接清楚,交接要及時、準確;由於交接不清出現問題,由發現問題時的當班收銀員負責。

收銀規章制度 篇8

一、 關於收銀員考勤管理規定。

1、收銀員(正常班)須每天早上8:00之前進行考勤, 否則記為遲到,除休班、請假人員,全員參加晨會,下班 考勤時間為周一至周五17:40之後,周六至周日18:10 之後(冬季提前半小時) ,否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次,罰款10元;遲到、早退二次,罰款20元; 遲到、早退三次,罰款100元;超過三次的根據情況進行 嚴重處理。

2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單,按 部門領導審批順序簽字,遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、 休假的員工, 一律記為曠工(特殊情況需開具證明) 。

3、休假半天考勤時間: 上午休假:簽到13:00;下午休假:簽退:11:30

二、 關於收銀員儀容儀表的相關規定。

1、上班期間必須統一著工裝, 統一佩戴工牌, 杜絕穿休閒褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋,禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

3、員工需淡妝上崗,長發需紮起來,禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異髮型及頭髮染怪異顏色。

4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發上。

三、 關於收銀員崗位職責的規定。

1、收銀台內衛生要乾淨、整潔,無關物品不放臵收銀台。

2、接待顧客要做到四點:主動、熱情、耐心和周到,熟知商 場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌,以便於更好的為 顧客服務,回答顧客諮詢,收銀員不得以任何理由與顧客 發生爭執。

3、工作認真細緻,具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力, 收款時要唱收唱付,快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧 客信息,規範操作,當顧客刷卡支付貨款時,刷卡成功後 必須親自把卡交至顧客手中。

4、工作中暫離崗位時,要注意貨款安全,鎖好抽屜,收銀台 上放臵“暫停服務,敬請見諒”的告示牌。

5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數 據,非工作人員不得進入收銀台。

6、下班做好結賬工作,記錄貨款明細,收好備用金、公章及 pos機,關閉電源後離開收銀台。

四、 關於收銀員休班、樓層定崗的規定。

1、一期收銀員休息兩人(中廳三樓除外) 。 定崗樓層:一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2、二期收銀員休息一人。 定崗樓層:一樓、三樓

3、如遇特殊情況,再臨時調動收銀員替班到崗。

五、 關於收銀員到崗交接班的規定。

1、收銀員交接班時,當班遺留問題相互轉達,貨款和周轉 備用金要當面盤點清楚,做到賬實相符,不得以任何藉口借 給任何人或私自挪用。

2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬後需在列印的收銀 單上籤字,至少一式兩聯(第一聯、每三聯) ,為必免出現 展廳錯進、貨款金額漏收等情況,明確收銀員責任。

3、收銀員休班期間的早會內容,由替班人員傳遞。

六、 屬於收銀員違紀行為的相關規定。

1、上班時串崗、扎堆聊天;

2、長時間接打私人電話;

3、對顧客不禮貌,接待顧客生硬、頂撞、推卸責任;

4、未履行崗位職責,給公司造成輕微損失;

5、未經公司領導批准終止工作、擅自脫離崗位;

6、工作期間睡覺、上網、看電影等;

7、工作態度惡劣、侮辱他人;

8、因服務態度不好導致顧客向公司投訴;

9、私自索取他人禮物或回扣;

10、泄露營業收入及財務機密。

收銀規章制度 篇9

第一條、總則

為更好地規範各門店收銀員的管理,提高收銀效率及服務水平,保障各門店營業現金的安全。特制定本制度。

第二條、工作目標

1、快速:收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節,現金操作,都必須快速。

2、準確:收銀工作每一個細節的準確無誤。

3、安全:保證資金的安全、保證商品安全。

4、優質服務:收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取併合理解決。禮貌用語規範。

第三條收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程,做到操作規範。熟練掌握操作技能,確保結賬、收款的及時、準確、無誤;保持收銀程式及設施正常運作。

2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態,並遵守公司各項規章制度。保持工作環境、設備整潔,不放與工作無關物品在工作檯上。

3、管好備用金,確保備用金的金額準確、存放安全。

4、收銀員收銀編號實行專人專用,管好自己的上機密碼,不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。

第四條工作流程及特殊情況處理

1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額,聽到掃描成功的“嘀”聲後,判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識;掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置,避免混淆;檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。

2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”,即唱總額、唱收款、唱找零。總共××元,共收您××元/券,收您卡一張,找零××元。當顧客的麵點清錢款並確認金額,若現金要檢查是否偽鈔;若為信用卡/銀行卡,應禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上籤字。

第五條交接班制度

1、實行收銀交接班制度,其它員工兼任收銀工作,兼任期間視同收銀員管理,獨立使用收銀編號。

2、離開崗位必須和當班同事交接後才可離開,且離去後速去速回,不可擅自離崗。

3、交接班時準時上下班,認真做好交接班工作。暫不在系統上列印交班報表,在交接登記本上籤字確認。帶走須存銀行的`現金,餘額連同備用金交一下班收銀員。

4、接班的收銀員領取備用金及未存行營業款餘額,當麵點清並簽字確認。備足零鈔。

第六條、營業款繳納

1、各門店在每天交接班後,必須於下午5點之前將上一收銀班次的營業款存入公司指定的賬戶。

2、存款金額為100的整倍數,存款後營業款餘額應在100元以下。餘額連同備用金轉交一下收銀班次。

3、上一收銀班次收款較少時當日可不存,累計營業款餘額在500元以上,必須全部存入指定賬戶。

4、存款後列印存款憑條,以電話、短息告知財務部出納;存款憑條妥善保管,如存款憑條遺失,以銀行實際收到存款為準。

5、出納登記每個店營業款繳存情況,在各門店存款後登錄網銀,核實存款情況,和系統收銀報表核對存款金額是否正確。

6、每周一下午5點以前各門店到財務部結算上一周收款、繳款情況,上交存款憑條原件,由財務部匯總開據一周現金收款收據。

7、代金券不設找贖,蓋有公司公章或財務專用章有效,視同現金保管,代金券與現金一起上交財務。

8、每月底各門店交清當月營業款。

第七條收銀小票及發票開據要求

1、準確填開票據日期,購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合,不虛開發票。

2、小票及發票使用時必須聯號,不得空號,不得折本使用,不得隔本使用。使用過的收銀小票、發票必須全部上繳財務部。

3、收銀小票、發票因故作廢時,作廢票據聯次應齊全,作廢聯單同存根聯裝訂在一起。

4、所有單據的填寫一律用原子筆,要求字跡清晰,計算準確,合計金額大小寫齊全,且不得塗改。

5、大小寫金額的填寫規範大小寫金額數目要符合規範,正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數字到元或角為止的,在“元”或“角”字之後應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的,分字後面不寫“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯數字,除表示單位等情況外.一律填寫到角分,無角分的,角位和分位可寫“00”,開具發票時,必須大小寫金額填齊,不得只填小寫金額不填大寫金額

6、“開票人”的填寫規範。開票必須認真填寫其姓名,不能不填或只填姓或名,這是分清責任的重要一環。

7、開票的字跡,要書寫清楚,容易辨認。漢字要寫得端正,切忌潦草,不得使用未經國家公布的簡化字。

8、顧客要求開發票時,統一由財務部開據發票,對業務量大的店配備一本發票。配有發票的門店,填寫‘發票開票登記表’,每周報送開票情況。

第八條處罰及賠償責任

1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的,處以責任人過失10/次。

2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結竊取營業款,責任人須賠償全部損失,重則開除直至追究其法律責任。

3、收銀員因工作業務不熟練,導致工作程式錯誤給企業帶來經濟損失者,將處以20元以上罰款(經濟損失按價賠償)。

4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

5、未按規定填開收銀小票處5元/次罰款,未按規定填開發票處20元/次罰款

6、不按規定存入營業款的,處以責任人過失20/次。

7、工作檯面擺放與工作無關物品,工作時間串崗處以10元/次罰款

8、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則,發生的問題要如實匯報,否則從嚴處理。

9、交接時發現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償,交接完成後由接班收銀員負責承擔全額賠償。

第就條本規定從發布之日起執行,未盡事項由財務部作最終解釋。

收銀規章制度 篇10

(一)早上7:00賣場開門營業前,當班收銀員應在當班組長的監督下,將備用金清點完畢,7:00準時走進收銀台內開始檢查收銀機、卡機、小票印表機、驗鈔機、掃描平台是否能夠正常工作,是否處於聯網狀態,將當日工作所需購物袋、零錢、小票紙整理到位,發現異常及時匯報組長。

(二)收銀員需每日清理收銀台內衛生,在閒暇時整理收銀台內商品,缺貨時應及時將要貨單整理好交給組長,嚴禁收銀員閒暇時離開收銀台到店外活動。

(三)收銀員嚴禁攜帶私人現金、背包等物品進收銀台,收銀台僅可存放水杯、手紙這兩種個人物品。

(四)收銀員當班時應著裝整齊,不得塗抹指甲油和濃妝艷抹,頭髮必須盤起或紮起。

(五)收銀員在收銀時必須站著工作,無人交款時可以坐下休息,嚴禁無人結賬時隨意打開錢箱點錢。收銀員在銷售時如發現不能銷售的商品應存放一邊,並在不忙時通知組長。

(六)收銀員在需要離開收銀台時必須通知組長,經組長允許並確認有人守在門口時才能離開。具體吃飯時間由各賣場根據實際情況確定,單人吃飯時間不得超過半小時。

(七)收銀員離開收銀台時必須將錢箱、錢袋鎖好,並將'暫停收銀'牌放在收銀台明顯位置後才能離開,嚴禁他人在收銀員離開時進收銀台。

(八)當班收銀員嚴禁在收銀台內玩手機、吃東西、看書報,不得與顧客營業員以及業務員閒談。

(九)收銀員需要換零錢時需要通知組長,並通過組長調換零錢,周末如需到辦公室換零錢,組長必須在場,收銀員嚴禁直接向外直接兌換零錢。

(十)晚間分機結賬時間為9:30分,主機結賬時間為9:45,組長和收銀員在辦公室點完收入封包,收銀員將備用金鎖到專用櫃內,並和組長共同確認需投至保險柜的錢袋數量以及金額,將詳細信息記在交接本上,雙方簽字確認,錢袋轉至組長處保存,期間錢袋嚴禁過手他人。

(十一)晚間去保衛處投錢時b區由組長和一位收銀員陪同,c區由組長和一位收銀員陪同,並填寫營業款上交登記表簽完字後兩個當班組長一位負責清點錢袋數量和投錢,另一位負責用直尺核查錢袋是否投到位。無關人員不許搭送款車。

(十二)晚間必須由組長通知收銀台關機,收銀員正常結賬並打出結賬小票後才可關機,須按照關機要求關閉機器和電源,收銀台內嚴禁插其他電器電源。

(十三)收銀員嚴禁與顧客發生衝突,結賬發生錯誤時應立即向顧客致歉,並請組長或店長來處理。退貨需經店長、組長同意並在退貨小票簽好字後同當日收入一同上交。

(十四)收銀員在銷售盒裝商品時應將包裝盒打開核對包裝內商品是否一致,結完帳後應主動將購物小票遞給同學,提醒其出門時主動出示,收銀員在結賬的過程中應隨時檢測收銀機是否處於聯網狀態。

(十五)每日19:50分收銀員需將卡機數核對準確並記錄下來。

(十六)不當班的收銀員嚴禁在休息時來賣場。

(十七)當班收銀員如需在賣場內購買商品,必須由組長代為購買。

(十八)b區由當班收銀員負責在閉店後拉閘關電,c區由組長負責拉閘關電。

(十九)面值20元以上必須用驗鈔機驗一遍。

(二十)收銀員套用黑色碳素筆在收銀報表上註明b、c區和姓名。信封上也應標明年、月、日、營業收入、收銀員姓名、組長姓名、共幾包、此包為第幾包。

(二十一)進行飯卡操作時應詢問'這是你的飯卡么'後再刷,如出現多刷的情況,需由組長和同學共同去查卡處查詢確認後方可退款。

(二十二)如有同學將私人物品丟到賣場,其認領時應找組長登記學生證後才可將遺失物品還給同學。

(二十三)啤酒押金必須交現金,不能刷卡。

(二十四)結賬步驟:掃碼———結算總金額———收顧客錢款———找零———入袋(唱總———唱收———唱零)。

(二十五)現金結賬'+'———金額———回車;飯卡結賬'+'———f———金額———回車;掛賬'g'———金額———回車。

(二十六)分機與主機半月輪換一次,營業收入要保密,嚴禁收銀員與他人隨意討論營業收入。

(二十七)收銀員如要離崗,需提前一個月通知辦公室。