採購管理制度範本

採購管理制度範本 篇1

1、採購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要,按批准計畫項目內容進行採購。

2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》,並檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。

3、醫療設備採購方式,應以招標採購方式為主,做到公開、公平、公正。屬於政府採購範圍的醫療設備應按《政府採購法》採購程式執行。對於國家規定應公開招標的.設備品目,應按規定委託有資質的招標機構公開招標。

4、對於急需和特殊性質不適合招標採購的設備,可採用詢價或定向單一採購,但應報分管院領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。

5、採購人員應及時掌握採購計畫的進度,對臨床急需的設備應積極組織優先採購,保障臨床需要。

6、利用科室不得私自採購,或以先試用後付款體式格局採購醫療設備。違反規定造成的後果,將追查有關職員的責任。

採購管理制度範本 篇2

第一章總則

第一條為了規範公司的物資採購業務,制定詢價、議價流程,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資採購的監督管理,特制定本制度。

第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。

第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第二章採購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售契約訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,並依請購核准許可權送呈相關人員批准;

4、《請購單》一聯自存,二聯送交採購部,三聯交財務部;

5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

6、緊急請購時,請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。

第五條請購核准許可權

1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者,由生產副總核准,超過此數額的,由總經理核准;

2、車間需購買的機修配件、零件,價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部,由生管部匯總後報採購部;價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批准,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》,並經核准後因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核准人,並轉送採購部,必要時應先口頭知會採購部。

2、採購部門接獲通知後,立即停止採購。

3、如遇特殊情況未能及時停止採購時,採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。

第七條採購方式

根據本公司實際情況,公司物料採購採用以下三種方式:

1、集中採購公司通用性大宗物料(水泥),以集中採購較為有利,依定時或定量之計畫進行採購;

2、契約採購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),採購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理契約採購,依定時或定量之方式進行採購;

3、一般採購除1、2以外之零星物料,採用隨需求而採購之方式。

第八條詢價、議價

1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》,除集中採購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

3、如向特約供應商採購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

4、選擇詢價或採購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;

5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,採購人員應商請購部門確認;

6、專業材料、用品或項目,採購部應會同使用部門共同詢價與議價;

7、詢價後,如有必要,採購部應至少選擇兩家以上供應商進行互動議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時,採購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2、採購頻率明顯增加時;

3、本次採購數量大於前次時;

4、本次報價偏高時;

5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;

採購管理制度範本 篇3

為創造綠色辦公環境,踐行低碳節能,特制定綠色採購管理制度。

一、擴大綠色採購範圍

堅持綠色採購理念,擴大綠色採購範圍,現有節能環保產品的基礎上增加循環、低碳、再生、有機等產品的採購,積極自主進行綠色採購。如採購辦公用品、電器等用品時,在考慮價格因素的.同時,優先挑選節能、環保、可再次利用、無污染產品。

二、強化綠色採購目標管理

強化綠色採購目標管理,制定節能目標,多角度宣傳綠色採購制度,多推行綠色採購制度,強化能耗、水耗管理,提高能源資源利用效率,淘汰高耗能落後設備,逐漸減少能源消耗。

三、加強綠色採購宣傳

鼓勵綠色消費,通過最佳化布局、強化宣傳等方式,積極引導廣大幹部職工優先採購綠色產品,簡化商品包裝,減少一次性不可降解塑膠製品使用,提升綠色服務水平,加強培訓,提升幹部職工節能環保意識,積極參加節能環保公益活動和主題宣傳,實行垃圾分類和再生資源回收。及時推廣先進經驗和典型做法,積極利用多種渠道和方式,大力宣傳推廣綠色採購,大力推廣綠色生活理念和生活方式,營造良好社會氛圍。

採購管理制度範本 篇4

為了提高政府採購資金的使用效益,規範政府採購行為,依據《中華人民共和國政府採購法》及其實施條例等相關規定,結合我縣實際,制定本制度。

一、政府採購的含義

政府採購是指國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

財政性資金與非財政性資金無法分割採購的,統一納入政府採購。

二、政府採購的原則

政府採購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

三、政府採購的目標

政府採購要做到“六個一致”,即:採購單位所申報政府採購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致,與政府採購管理股簽發的《**縣政府採購項目申報審批表》內容一致,與採購代理機購製做的採購檔案內容一致,與採購單位與供應商簽訂契約的內容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。

四、政府採購的組織形式

政府採購的組織形式分為:集中採購、部門集中採購、分散採購。

(一)集中採購是指採購人將列入集中採購目錄的項目委託集中採購機構代理採購的行為。

(二)部門集中採購是指屬於本部門、本系統有特殊要求的項目,應當實行部門集中採購,除具備規定的資格條件外,經財政部門批准的可以自行採購,否則必須委託採購代理機構代理採購。

(三)分散採購是指採購人將採購限額標準以上的未列入集中採購目錄的項目自行採購或者委託採購代理機構代理採購的行為。

五、政府採購方式及操作流程

(一)公開招標

公開招標是指採購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的採購。

1、達到公開招標限額標準的採購項目,經審批以公開招標方式進行採購。

2、採用公開招標應遵循下列程式:

(1)招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行政府採購活動,制定公告、招標檔案等;

(2)發布公告。經縣紀檢委審批後,在財政部門指定的媒體上發布。公告自招標檔案開始發出之日起至投標人提交投標檔案截止之日止,不得少於二十日;

(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

(4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二;

(5)開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場,按程式開標;

(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。

(二)邀請招標

邀請招標是指採購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的採購。

1、符合下列情形之一的,可以採用邀請招標方式採購:

(1)具有特殊性,只能從有限範圍的供應商處採購的;

(2)採用公開招標方式的費用占政府採購項目總價值的比例過大的。

2、採用邀請招標應遵循下列程式:

(1)招標準備。政府採購代理機構根據採購人委託進行採購活動,制定公告、招標檔案等;

(2)邀請。選擇符合相應資格,且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人,可上門遞送和函寄招標邀請函

(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

(4)確定評標委員會。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二;

(5)開標。依據招標檔案規定的時間、地點進入招標會現場,按程式開標;

(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。

(三)競爭性談判

競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判檔案的要求提交回響檔案和最後報價,採購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。

1、符合下列情形之一的,可以採用競爭性談判方式採購:

(1)招標後沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;

(2)經專家認定技術複雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或具體要求的;

(3)非採購人所能預見的原因或者非採購人拖延造成採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

(4)因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

2、競爭性談判採購應當遵循下列程式:

(1)制定談判檔案。依據相關資料的法律規定製作簡便的談判檔案;

(2)確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商,以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。

(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購

代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

(4)成立談判小組。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二; ;

(5)談判。談判小組與確定的供應商進行談判,並做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商;

(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約,報政府採購管理股備案。

(四)競爭性磋商

競爭性磋商是指採購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就採購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商檔案的要求提交回響檔案和報價,採購人從磋商小組評審後提出的候選供應商名單中確定成交供應商的採購方式。

1、符合下列情形之一的,可以採用競爭性磋商方式採購:

(1)政府購買服務項目;

(2)技術複雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的;

(3)因藝術品採購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

(4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;

(5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

2、競爭性磋商採購應當遵循下列程式:

(1)制定磋商檔案。根據採購項目的特點和採購人的實際需求制定,並經採購人書面同意;

(2)確定供應商。採購人、採購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商,以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。

(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

(4)成立磋商小組。根據晉財購[20xx]13號檔案,按預算金額確定評標委員會人數,其中專家的人數不得少於成員總數的三分之二;

(5)磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商,並做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

(7)發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布;

(8)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂購契約,報政府採購管理股備案。

(五)、單一來源

單一來源是指採購人從某一特定供應商處採購貨物、工程和服務的採購方式。

1、符合下列情形之一的,可以採用單一來源方式採購:

(1)只能從唯一供應商處採購的;

(2)發生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處採購的;

(3)必須保證原有採購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原契約採購金額百分之十的。

2、單一來源採購應當按照下列程式進行:

(1)公示。根據採購單位提供的資料,在財政部門指定的媒體上公示,公示期不得少於5個工作日;

(2)確定合格供應商;

(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購

代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

(4)確定成交事項。採購人、採購代理機構應當組織具有相關經驗的專業人員與供應商商定合理的成交價格並保證採購項目質量,協商情況記錄由採購全體人員簽字認可;

(5)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。

(六)、詢價

詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出採購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,採購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的採購方式。

1、採購規格、標準統一,市場資源充足,價格變化幅度小且採購活動需要在短時間內完成,項目預算金額低於公開招標數額標準的,可以採用詢價方式採購。

2、詢價採購應當遵循下列程式:

(1)制定詢價通知書。採用詢價方式採購,應當制定詢價通知書,內容一般包括採購項目的技術和商務要求、契約條款、評定成交的標準等事項;從詢價採購通知書發出之日至規定的報價截止之日,不得少於3個工作日;

(2)確定詢價供應商名單。採購人、採購代理機構

應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者採購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少於3家符合資格條件的供應商,以採購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,採購人推薦供應商的比例不得高於推薦供應商總數的50%。

(3)行賄記錄查詢。供應商報名後,採購單位或採購代理機構持供應商相關資質證件(複印件)及資質審查表,到檢察院進行查詢;

(4)成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數,其中有關專家不得少於成員總數的三分之二;

(5)評審並確定成交供應商;

(6)簽訂契約。中標人憑中標通知書與採購單位簽訂採購契約,報政府採購管理股備案。

(七)協定供貨採購

協定供貨,就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產品、優惠率、服務和期限,採購單位在確保貨物質量的情況下在優惠範圍內以最低價選擇供應商及其產品,並與其簽訂“**縣政府採購協定供貨契約”,中標供應商按契約供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的採購方式。

協定供貨採購應當遵循下列程式:

1、確定供貨商。在確定的協定供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;

2、簽訂協定供貨契約。採購單位與確定的協定供貨商簽訂協定供貨契約,報政府採購管理股備案。

六、政府採購限額標準

(一)納入政府(部門)集中採購目錄內採購項目限額標準為:採購預算超過3萬元的各類貨物;採購預算超過5萬元的各類服務;採購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府採購審批程式,按照財政部門核定的採購方式進行採購。

(二)在政府(部門)集中採購目錄外,達到以下限額的項目由採購人實行分散採購,按財政部門核定的採購方式進行採購:採購預算超過3萬元的各類貨物;採購預算超過5萬元的各類服務;採購預算超過50萬元的各類工程。

(三)貨物、工程、服務採購項目(包括政府集中採購、部門集中採購和分散採購3種採購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量採購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

(四)20xx年協定供貨範圍及限額標準:辦公自動設備(3—10萬元)、辦公家具(3—10萬元)、一般電器設備(3—10萬元)。

七、審批程式

採購單位採購納入集中採購目錄範圍以內或者採購限額標準以上的貨物、工程、服務時,採購單位需向政府採購管理股提交分管領導批示的採購申請報告、預算評審報告,屬於固定資產的還應提交固定資產審批表,並填寫《**縣政府採購項目申報審批表》,政府採購管理股對提供的資料審核無誤後確定採購方式,採購單位報分管領導批示後進行採購。採購單位在採購契約簽訂之日起七個工作日內,應當將契約副本報政府採購管理股備案。

在一個財政年度內,採購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次採購,累計資金數額超過採購限額或公開招標限額,屬化整為零規避採購或公開招標。採購單位在辦理政府採購業務時,要按照確定的政府採購預算及資金用途,合理安排採購進度,以便提高採購效率,未按政府採購預算及資金用途實行政採購的項目或化整為零規避採購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由採購單位承擔責任。

採購管理制度範本 篇5

為進一步規範我鎮物品採購行為,加強物品管理,節約經費開支,特制定本制度。

一、政府採購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程式,按照先申請後購買的原則,由鎮採購辦負責採購。其他人員一律不得自行採購或到指定採購點簽字採購。

二、各線室需採購物品時,將書面填寫《鎮機關辦公室用品領取申請表》,申請依次經辦公室主任、分管領導簽字,金額超1000元須鎮長簽字同意後,由採購辦派專人採購。每月底採購辦列出清單,經鎮長同意,再由財務室派專人憑購物單發票統一轉賬結算賬目。

三、凡未經審批自行採購的.物品的線室,一律不得報銷;特殊緊急情況,先報備採購辦,統一先送貨,事後當天再補辦《鎮機關辦公室用品領取申請表》。

四、《鎮機關辦公室用品領取申請表》,要求字跡清晰、工整,不得塗改,塗改無效。

五、所購物品實行統一登記、分類,各線室自行保管,由採購辦進行建檔立賬,編號造冊。

六、本制度從7月1日起實行。

採購管理制度範本 篇6

1、堅持大宗食品原、輔料(米、面、油、肉類、調味品等)和食品添加劑定點採購,蔬菜、水果等應相對固定採購地點。

2、食品原、輔料的採購必須做到“三有”“兩要”:有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告,索要規範的供貨票據。

3、定型包裝食品的標籤標識必須清楚且符合有關規定,嚴禁採購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

4、嚴禁採購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常,含有毒、有害物質或被有毒物質污染,可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品。三是超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

5、食品採購定人、定責、定崗,必須有兩人採購,每購必記。

採購管理制度範本 篇7

第一條 本制度所稱的採購業務,主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

第二條 採購預算是採購業務的起始環節,按照相關法規的規定,學校的各項招標採購均需納入學校年度預算,未列預算的項目不得進行採購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等),必須報校領導,並與教育、財政等主管部門溝通協商同意後,依照特事特辦的原則,可提前進行採購,但必須寫明情況,補辦相關手續。

第三條 學校嚴格規範採購程式。所進行採購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批准的,須在完成審批手續後,按相關部門批准的方式進行採購。屬定點採購或協定供貨單位提供的,應從政府定點採購或協定供貨單位處採購。不能化整為零,規避採購。同類項目三個月內不得重複採購。

學校自行採購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目,需在學校官網發布招標公告,組織不少於三家回響單位的公開招標,網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品採購、5千元以下的'維修工程或服務項目,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低成本,可以詢價採購。

第四條 學校建立採購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、許可權。學校以校級領導為招標採購的領導小組,建立以總務處為主體,以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標採購機構履行採購手續。崗位責任如下:

1、總務處採購員、採購專管員負責按照相關法規及採購預算報批採購手續確定採購方式,制定採購檔案,詢價議價,擬定採購契約,整理存檔採購手續的相關檔案,等。

2、總務處主任組織採購活動。協調相關部門負責審核採購價格、發布採購檔案、主持招標活動、組織驗收入庫,監督契約履約及付款情況,等。

3、學校聘請法律顧問負責對採購契約、協定等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,並完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

5、財務處負責審核發票真偽,按照採購契約及財務規定支付款項。

6、招投標組織成員應認真履行職責,力爭做到所招項目物有所值。

第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中,必須全部公開進行,始終自覺接受全校師生的監督,防止各種欺詐、舞弊等行為的發生,以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府採購官網上公示。

第六條 學校採購的貨物必須經過嚴格驗收合格後,才可辦理入庫並按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中,需接受全校師生的監督,在施工結束經相關部門嚴格驗收合格後,方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收,不可移動的商品貨物(如貼上在牆上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

第七條 學校應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換,防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

第八條 加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案,包括:採購預算與計畫、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、契約文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映採購業務的全過程。

第九條 對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,並成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對採購業務各個環節的控制。

第十條 加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目,應當在辦公室的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程式,並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協定或者在契約中設定保密條款。

第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

第十二條 本制度經校長辦公會議通過後生效,本制度的解釋權歸校長辦公會。

採購管理制度範本 篇8

為規範採購行為,保證採購質量,控制採購價格,提高採購效率,根據學校情況,特制定本制度:

一、加強領導

1、設立物資採購領導小組由校長,書記,分管副校長,總務主任財務人員組成,物資採購領導小組是學校物資採購的領導機構,負責對物資採購的程式、採購物資的'質量、價格進行監督。

2、成立物資採購小組由校長,分管副校長、總務主任,總務副主任、流動小組成員組成,物資採購小組是全校物資採購的實施部門,辦公室設在總務處,由總務主任負責。

二、採購計畫和審批

1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的採購要按照計畫進行。採購計畫分為學期採購計畫和臨時採購計畫。每學期開學初,必須由學校各部門報學期預採購計畫,如實填寫採購物品的名稱、數量,由學校各部門書寫書面申請報告報總務處,由總務處匯總,報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批,會計起草報告報場領導審批,最後由總務處安排採購小組採購。

2、臨時採購計畫作為學期採購計畫的補充,由各部門根據實際需要,填寫物品請購單,書寫申請報告報總務處,由總務處匯總,報經學校物資採購領導小組會議討論決定通過後由校長審批,會計起草報告報場領導審批後由總務處安排採購小組採購。日常招待用品的購置要經校長批准後由總務處安排採購小組成員購買。

3、採購學校設備時(包括電腦、印表機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處,總務主任報經學校物資採購領導小組會議決定通過後,會計按預算校準後起草報告報場領導審批後,校長報紅星四場分管學校領導批准後由總務處報經場發該科,由發該科安排場招標小組集中採購。

三、採購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校採購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定採購點,對指定採購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對,並簽訂定點採購協定。

2、採購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光採購”,必須堅持秉公辦事,維護學校利益的原則,本著節約的原則,綜合考慮質量,價格售後服務等方面,擇優選購。

3、採購小組在接到經過審批的採購計畫後迅速組織相關人員限期將所需物資採購到位,不得拖延,影響正常工作。

4、採購人員在採購過程中要勤跑多問,堅持集體談價,採購物美價廉經久耐用物品。

5、採購人員應認真檢查採購物資質量,力求價格合理,質量合格。

四、採購物資票據的核銷

1、物資採購發票必須有物資採購人員經手人、證明人簽字,由保管員驗收簽字,再由總務處負責人簽字,後報校長審批簽字,最後交學校財務報銷。

2、凡未經校長統一私自採購的物資,學校不予審批報銷。

五、採購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、採購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發放經總務主任批准,生活用品發放經分管副校長批准,貴重物品發放或外借經校長批准。實行同意簽字或批條制。

採購管理制度範本 篇9

為加強學校辦公用品管理,規範辦公用品的採購、及保管行為,既節約開支、減少浪費,又保證學校事務正常開展,特制定本制度。

第一條學校所有辦公用品(含日用雜品、勞動保護用品等)的採購、發放、管理工作實行歸口管理原則,由辦公室統一負責,指定專人管理。

第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

第三條辦公用品的採購:

1、一般辦公用品的`採購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計畫,報辦公室主任批准後,集中購置;特殊辦公用品的採購,由各部門或教研組提出申請,經分管辦公室領導批准後,專門購買。

2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的採購與保管人員採購實行雙人雙崗制,各負其責,不得一人兼任。

3、採購人員必須嚴格按照採購審批計畫進行採購,不得隨意增加採購品種和數量,凡未列入採購計畫或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買,否則財務不予報銷。

3、辦公用品採購要嚴把採購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利。

4、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

第四條辦公用品的領取:

1、一般辦公用品可根據工作需要,由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》,經本部門領導簽字後,直接到辦公室領取。

2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》,經學校辦公室主任批准後,直接辦理領用手續。

3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。

4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,建立辦公用品管理台帳,做到入庫有手續、發放有登記。

第五條 領取的優盤、滑鼠、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交,如重複申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

第六條 加強學校辦公用品的日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

第七條 加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管,隨時待用;替換下的各類辦公設備交資產管理員保管,登記造冊,修舊利廢,充分利用。

第八條 加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公,推廣再生紙使用,提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置,開展辦公垃圾分類處理,建立廢舊燈管,電子產品和辦公設備的回收處理機制。

第九條 充分發揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用,紙張雙面利用,複印紙不得用做草稿紙、包裝紙,大頭針、曲別針、長尾夾等反覆使用。

第十條 印製檔案材料要有科學性和計畫性。根據檔案材料印製要求及數量選擇合適的印製方式,既要方便快捷,又要使成本最低,力求使印製數與需用數基本相符,避免不必要的浪費。

第十一條 本制度自下發之日起施行。

採購管理制度範本 篇10

1、學生食堂食品的採購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

2、購買食油、食鹽、醬、醋、味素等調味品要到固定攤點或商店選購,確認為非“三無食品”後,商家開具食品清單(或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字)後方能成交。

3、定點購買蔬菜、肉類並索取賣主的身份證複印件,每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上,在購物人一欄由購物者簽名,以示對本次購物負責。

5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用,並向學校領導匯報,以購物清單為依據向商家提出索賠。

6、如果所購食品有質量問題,造成食物中毒,採購員沒有作好索證工作,採購員負完全責任。

7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好採購索證工作,發現問題及時糾正,確保學校食品衛生安全。

採購管理制度範本 篇11

第一章總則

第一條 為加強學校採購管理,規範採購行為,根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府採購管理暫行辦法》、《湖南省政府採購非招標採購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規,結合我校實際情況,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱採購是指以契約方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委託、雇用等。凡學校進行的採購活動,均適用本辦法。

第三條 採購項目須由項目所在部門提出申請,經職能管理部門審核立項並經計畫財務處核准經費來源和採購指標後方可實施。

第四條 本辦法所指項目所在部門為採購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為採購項目歸口管理部門,歸口管理範圍按部門職能劃分。

第五條 學校採購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條 學校採購原則上應採購本國貨物、工程和服務,如確因特殊原因需進口採購的,須由學校組織專家論證並經上級主管部門審核通過後方可實施。

第二章採購組織形式及限額標準

第七條 學校採購的組織形式分為政府集中採購、政府組建的網上電子賣場採購。

第八條 凡納入郴州市政府集中採購目錄和限額標準以上的採購項目,均應按政府集中採購辦法實行政府集中採購。

第九條 採購限額標準以下的貨物、服務和工程,原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目採購預算總額在人民幣3萬元(含)以上,限額以下,由採購小組實行競價採購。在一個財政年度內,未經批准,採購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程採購以化整為零方式拆分規避相關政府採購方式。

第十條 國家及省市對採購招標項目適用範圍及標準另有規定的,從其規定。

第三章採購方式

第十一條 政府集中採購項目的採購方式按照郴州市政府集中採購管理辦法執行。

第十二條 限額以下採購項目的採購方式按照電子賣場採購管理辦法執行。

第四章組織機構及職責

第十三條 學校成立郴州職業技術學院採購工作領導小組,全面負責學校的採購招投標工作。採購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任,成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

採購工作領導小組職責:

(一)全面負責組織學校的採購招標工作;

(二)貫徹落實國家採購與招標的法規、政策;

(三)擬定學校採購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

(四)討論、決定學校採購招標工作中遇到的重大問題;

(五)審定學校“採購評標專家庫”;

(六)審批特殊情況的招標項目。

第十四條 學校成立校採購辦,設在計財處,是採購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中採購項目相關事宜,主要職責:

(一)貫徹採購工作的法律法規和方針政策,擬訂學校有關採購工作的規章制度;

(二)負責編報學校年度採購預算;按需組織學校集中採購項目評審工作;

(三)會同相關部門擬訂學校採購專家庫建議人員名單;

(四)負責與政府採購主管部門的溝通與協調,報送有關採購項目資料;

(五)受理採購申請,審核採購項目的相關資料,確定評標辦法或談判原則,確定採購組織形式和採購方式;

(六)負責採購契約的管理;

(七)參與採購項目的驗收工作;

(八)完成領導小組交辦的`其他工作。

第十五條 校採購辦下設教學實訓設備、基建工程、後勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標採購工作組,招標採購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任,成員由相應職能部門負責人組成。各招標採購工作組實行項目負責制,由各招標採購工作組負責人對採購過程負責。其主要職責有:

(一)負責學校集中採購項目的採購組織,指定人員組成採購小組;

(二)負責組織開標;

(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家,組成評標委員會(或談判小組);

(四)負責與政府採購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

(五)負責採購檔案資料的整理和歸檔立卷。

第十六條 採購小組主要職責:

(一)編制學校集中採購招標(談判、採購)檔案;

(二)負責學校集中採購項目的採購執行工作;

(三)負責學校集中採購項目的相關備案工作;

(四)組織採購項目的驗收工作。

第十七條 學校集中採購各管理部門審核歸口範圍劃分如下:

(一)實訓中心:儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟體、家具、其它貨物等;

(二)基建辦:新建工程項目的諮詢、勘察、設計、監理、施工等;

(三)總務處:辦公用品、辦公耗材的採購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程,消防、安防工程,室內外維修改造工程,綠化工程,房屋租賃及物業服務等;

(四)信息中心:計算機軟體開發、信息資源開發、信息技術諮詢與設計服務、信息化運維、網路工程等;

(五)圖書館:各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

(六)教務處:教材出版、學生教材供應等;

(七)其它項目管理部門:負責項目參考活動管理業務歸口範圍確定,未明確歸口範圍的項目由財務與後勤資產管理處負責審核。

各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出採購計畫,按上述管理部門審核歸口範圍劃分職責審核後,送業務分管領導審核提出意見,報校長審批。以上採購計畫如果屬於預算外的三重一大事項,則由校長提交黨委會審定。

以上業務歸口範圍有調整的,按調整後的檔案執行。

第十八條 項目所在部門的主要職責:

(一)提出採購項目的立項申請,說明採購必要性、可行性等;

(二)提出採購申請,申報採購預算;

(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

(四)負責部門自行採購項目的組織和實施(含辦理電子賣場採購手續)。

第五章採購預算和計畫管理

第十九條 採購實行預算控制,每年初根據學校財務預算上報要求,各部門集中報送本年度的採購預算(草案)。計財處匯總後報學校審定並報送市財政備案。需要進行價格評審的,先由學校採購辦組織評審,再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送採購計畫交校採購辦,校採購辦審核後報分管領導和校長審批。屬於“三重一大”事項及時提交黨委審定。

第二十條 學校採購實行計畫管理,各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報採購計畫,先送歸口職能部門審核,10萬元以上的項目,由審計室初審後送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審,評審後再按程式辦理採購手續審批。

第二十一條 採購計畫經審定後送校採購辦,由校採購辦委託交辦給採購小組,採購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦採購事項。

第六章採購程式

第二十二條 採購招標代理公司代理的選擇。先由校採購辦從社會上優選不少於五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司,公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作,如有違法違規經校採購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府採購時,先由校採購辦、採購小組負責人和學校監察室共同採取隨機抽籤的方法決定承辦的招標代理公司。然後由採購小組代表學校委託招標代理公司依法開展相關採購代理工作,採購小組配合招標代理的有關工作,監察室參與監督。

第二十三條 3萬以上採購項目,應當遵循下列程式:

(一)項目所在部門向校採購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料:

採購立項的論證與審批意見;

項目經費預算安排及採購指標的審批意見;

採購項目的技術要求或規範。

(二)校採購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定採購項目的組織形式和採購方式。

(三)採購項目達到規定公開招標限額的,由校採購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

(四)校採購辦按需組織討論採購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則,項目所在部門協助採購小組完成招標(或談判)檔案的編制工作。

(五)各採購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

(六)領導小組對項目進行決標。

第七章契約、驗收及支付

第二十四條 採購契約應嚴格遵照《契約法》及學校相關管理規定。

第二十五條 採購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自願的原則簽訂採購契約,明確雙方的權利和義務。

第二十六條 簽訂契約時,雙方均不得提出採購檔案以外的要求,不得對採購檔案實質性要求進行修改,不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

第二十七條 採購契約依法簽訂後,契約雙方當事人均應按照契約約定履行各自的義務,並不得擅自變更、中止或者終止契約。

工程項目實施中如需變更工程量,應先報告學校審批,不得先施工後報批。

第二十八條 電子賣場專用契約實行分級授權代表學校簽訂。契約總金額在5000元及以下的,由採購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由採購小組所在部門的分管校領導簽字,5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上籤字加蓋學校公章。

第二十九條 採購項目實施完成後須按採購契約的約定和採購項目驗收工作相關規定進行項目驗收,並由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

第三十條 採購項目一般應在項目驗收後付款,契約中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理採購項目款項的支付手續,中標單位憑發票、契約、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料,按照學校財務報銷相關規定,提交計畫財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的,遵照學校財務、審計相關制度執行。

第八章監督檢查

第三十一條 學校紀檢監察室對採購活動和參與採購的相關人員進行監督,任何單位和個人對採購中的違規違紀行為,有權向學校紀檢監察部門舉報。

第三十二條 在採購活動中,供應商認為採購人員及相關人員與其他供應商有利害關係的,可以向採購人或採購代理機構書面提出迴避申請,並說明理由。採購人或者採購代理機構應當及時詢問被申請迴避人員,有利害關係的被申請迴避人員應當迴避。

第三十三條 參與採購的相關人員,必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規,認真組織實施採購活動,任何部門不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。

第三十四條 採購活動中如出現違紀違規行為的,按照有關規定追究責任,涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

第三十五條 上級政策對採購做出調整時,按調整後的規定執行。由校採購辦及時通知各採購工作組和校內各部門。

採購管理制度範本 篇12

1、食堂食品採購的價格在一般情況下應低於市場零售價。

2、不採購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章(證)的肉類食品。

3、採購食品及原輔料時,應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告,並檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

4、食堂食品的驗收採用食堂主管負責,炊事員協助驗收的方式進行。

5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格,並有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高於市場的食品,應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質量關,不得將劣質菜沖入優質菜中,對於採購的霉爛變質的食品,炊事員有責任提出異議,並有權拒絕採用,並應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

採購管理制度範本 篇13

一、為嚴格把好食品的採購關,確保食品原材料安全,根據《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、麵粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、冷盤等對人的身體健康關係重大,易發食源性疾患的食品。

三、學校食堂採購高危食品,必須實行定點採購,並按國家有關規定進行索證,以保證其質量。

四、蔬菜容易殘留有機磷農藥,加工前套用清水漂浸兩小時以上。花菜的殘留農藥難以清除,四季豆未燒熟容易引起中毒;螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標,學校食堂不得採購和加工。

五、冷菜冷盤容易感染細菌,引發腸道傳染病,中國小校的食堂不得採購和加工冷葷冷盤。

六、學校食堂要將定點採購單位(攤位)名單,報學校總務處備案,同類食品的定點採購單位(攤位)原則上為1-2家,蔬菜等食品的定點採購單位(攤位)可適當放寬。定點採購單位(攤位)調整時,須及時報學校後勤處備案。

七、學校要建立食堂食品定點採購責任制,加強對食品採購的管理。如發現食堂未按要求定點採購,要進行嚴肅的批評教育,因未定點採購而發生食源性疾患的,追究採購人員和管理人員的責任,情節嚴重的,依法追究法律責任。因定點採購點原因引起不安全後果的,依法追究其經濟責任和法律責任。

採購管理制度範本 篇14

1.食品原料採購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行採購。

2.採購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關。

3.不採購腐爛變質等對人體有害的食品和原料,不採購超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。

4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

5.搞好食品、原料採購的索證登記。如採購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

6.對大宗食品原料實行定點採購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點採購。嚴禁採購非定點廠、店供應的食品原料。

7.實行“陽光採購”,價格監督機制,採購的食品原料須公布價格,接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查,隨時調整採購食品、原料的價格。

8.採購的一切食品、原料,必須經過驗收登記後,方可結帳、報帳。

採購管理制度範本 篇15

1. 採購總則

1.1 為規範集團公司採購工作,特制定本制度。

1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。

2. 採購原則

2.1. 嚴格執行詢議價程式進行採購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收,採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成

2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。

2.5.所有採購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1 自覺維護企業利益,努力提高採購質量,降低採購成本。

2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。

3. 採購程式

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

3.1.2 對於經常使用的材料或服務,採購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時, 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。

3.2 採購程式

所有的材料或設備的採購,如沒履行以下相關手續,採購部有權拒絕採購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由契約當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與契約當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部,採購部在收到採購申請單,銷售契約複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/契約編號,應退回。

3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。

3.2.3 車間零星物品採購,由各使用人員據實填寫採購申請單,由生產廠長審批, 最後交採購部門採購。

3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近採購,事後報採購部備案。

3.2.5採購詢價、綜合評估、會簽契約,由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、契約付款條款的審核,綜合管理部負責契約風險條款的審查。採購部負責契約條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。

3.2.6採購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具採購變更申請,由主管領導簽字確認後交採購部執行。

採購管理制度範本 篇16

總則

一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。

二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

三、採購部應當根據市場信息做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。

第一章採購部職責

四、採購部崗位職責

1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;

2、負責物資採購員、計畫員及檔案管理員的監督與管理;

3、負責物資採購計畫的制定,採購契約的簽訂及保管;

4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購契約、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;

8、採購部建立採購物資台帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

五、物資採購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得採購;

2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;

4、採購物資時,應儘量通過銀行結算,減少現金結算;

5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;

6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。

第二章物資採購管理

六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計畫。採購部編制採購計畫時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計畫,避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計畫,在每月的23日前向採購部報下月的採購計畫,然後由採購部匯總後統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計畫進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

採購契約時,要嚴格執行契約法和公司契約管理制度,契約中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準契約文本簽訂契約,如有特殊情況,與公司律師顧問聯繫後,再簽定契約。

十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。

十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員列印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員列印入庫單。

十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

採購管理制度範本 篇17

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程式

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、契約會簽制度

固定資產的採購契約,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批准簽約。屬集團採購的項目,應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據契約要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最最佳化採購。

(六)、廉潔制度

所有採購人員必須做到:

1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整採購價格。

三、採購程式

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計畫統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協定,定期結算。

(二)、採購程式

1、原輔包裝材料的採購計畫及資金預算銷售計畫——→生產計畫——→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批准,交集團採購部門。

3、採購詢價、綜合評估、會簽契約,由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、契約付款條款的審核,法律部門負責契約條款的審查,審計部門負責契約的事前審計和事後財務審計。採購部門負責契約條款的談判,付款申請、索賠、採購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業採購的物資,採購契約簽訂後,由集團采供部採購人員將契約傳真至生產企業採購部。

4、計畫、倉儲主管負責計畫匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,並出具驗收報告。

(三)、中藥材採購:

1、中藥材一般應實行招標採購,由於其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以後,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

四、審計監督

採購全過程進行財務監督和審計。

在採購招標、採購詢議價、契約簽訂和採購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責契約條款的審核和財務支付的事前事後審計。

採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

採購管理制度範本 篇18

第一章 總則

第一條 為加強公司物資管理,規範物資採購程式,制定本制度。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。

第二章 計畫

第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計畫,部門採購計畫須有部門領導簽字,經主管領導審核後報總經理審批。

第五條 物品採購計畫每月申報一次,於每月3日前按規定程式審批後報辦公室,對計畫外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。

第三章 詢價

第六條 各部門報採購計畫前須進行初步詢價,並隨採購計畫一併報辦公室。

第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表,詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章 採購

第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程式審批的採購計畫統一辦理採購。

第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。

第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條 所有採購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷契約,並由總經理批准。不簽訂購銷契約每次罰款50元。

第五章 入倉

第十三條 所有採購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。

第十四條 辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗,並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度衝突,以本制度為準。

第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

採購管理制度範本 篇19

第一條 為規範公司的採購管理,保證所需商品的及時、合理採購,特制定本制度。

第二條 採購計畫:

採購活動必須有計畫地進行,採購計畫的制定須遵從公司總體經營計畫,來確定公司總體的採購計畫。採購計畫分為季度採購計畫和月度採購計畫。

1、季度採購計畫的制定:

每季度末,採購部必須制定下個季度的採購計畫,季度採購計畫主要適用於採購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.

2、月度採購計畫的制定:

月度採購計畫適用於對採購周期無要求、或採購周期較短的商品。

3、 臨時性採購

若有臨時性或緊急性的採購需求,由需要部門提出申請,交部門經理簽字後,交總經理或董事長審批後,交採購員執行採購活動。

第三條採購方式:

除一般採購方式外,採購部門可依材料使用及公司使用需要,選擇下列一種最有利的 方式進行採購:

一)集中計畫採購:凡具有共同性的材料,須以集中計畫辦理採購較為有利者,可核定材料項目,由採購員提出建議,報公司審批後,集中辦理採購。

二) 提前採購:通過市場調研,某些採購對象的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的,由採購員提出建議,報公司審批後,辦理提前採購。

第四條 採購周期

採購員應依採購材料特性及市場供需,制定材料採購周期期限表,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。

第五條 詢價、議價

一)採購經辦人員在提交“請購單”前,要參考市場行情,精選二、三家以上的供應商詢價,並保存供貨商的聯繫方式、聯繫人等情況。

二)對於廠商的報價資料經整理後,經辦人員應深入分析後,以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後,在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”,並另附上詢過價的商家通訊方式,辦理審批手續。

第六條 材料入庫:

採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續,採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收,再辦理材料入庫手續,並填制材料入庫單。材料入庫單一式三份,倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條 付款審批:按契約約定和公司既定審批規定辦理。

採購管理制度範本 篇20

1 、總則

加強對物資採購的管理,進一步規範公司生產、辦公用品採購工作,提高採購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。

2 、採購原則

2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品,要納入定點採購,不能列為定點採購的,按採購原則,進行市場比價採購。

2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照許可權由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3 按審批計畫採購,不準採購計畫外的物品。

3 定點供應商確定原則:

3.1 根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售後服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。

3.3 建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。

3.4 建立《採購台賬》(件附屬檔案一),要求記錄全面、準確、真實。

4 採購程式

4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計畫;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計畫,報辦公室匯總。

4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度,採購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。

4.3 大宗辦公用品和固定資產採購,各部門因工作需要購置的,須先提出《採購申請單》(附屬檔案二),註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意後,辦公室根據申請單審批費用指標,按照採購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所採購的辦公用品到貨後,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然後將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2 付款

採購員收到供貨單位發票後,須查驗訂貨單位契約,核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字後,做好登記,做到帳、卡、物一致,最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

6 保管

辦公用品進倉入庫後,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

7 採購紀律

7.1 參與物品採購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,並按公司規定懲處。

採購管理制度範本 篇21

一、總則

第一條 為加強公司各項採購活動的管理和控制,結合《預算管理制度》的相關規定,經公司研究特制定本制度。

第二條 本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬設備的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。

第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為:

1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;

2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;

3、電腦、軟體等電子信息設備的採購由行政部負責執行。

4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

第四條 單項(含綜合項目採購,整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購項目,應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或契約評審會,採購部門應在會前準備好充足的資料,如項目方案介紹,供應商詢價記錄或招投標情況,各供應商優惠辦法,性價比意見書,其它相關資料等。

第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購契約管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

二、採購詢價管理

第六條 採購部門接到批准的採購申請單後,優先到公司指定的供應商處購買,如指定供應商無貨供應時,必須進行多方比價,1千元以上的物品,貨比三家,作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後),擇優擇廉購買,同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核,保管期限為一年。

第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查,作好市場信息調查記錄(記錄表附後),對前期購買活動進行評審,做好評審工作總結,報總經理參考。

第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要,由總經理或審計總監決定。

三、採購契約管理

第九條 採購價格選定後,採購商品單位價格在5000元以上或採購契約金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購契約,廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂契約。

第十條 採購契約必須進行契約評審會簽,各職能部門對契約的內容和條款逐一進行審查,各職能部門負責人對契約進行聯合會簽,並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的契約才能加蓋公司的契約專用章或公章。

第十一條 參加契約會簽的職能部門:總經理、審計總監、財務部、行政部。契約會簽的經辦人為相關採購責任部門。

第十二條 採購契約的保管:採購契約原件由採購責任部門保管,留複印件在財務部備案,契約原件保管時限為3年。

第十三條 採購契約條款的執行跟蹤:日常跟蹤由採購責任部門負責,審計部對契約條款的執行進行定期和不定期的審計。

第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況,必須在契約條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等,一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

四、採購入庫和付款

第十五條 屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式),驗收合格才能入庫。

第十六條 屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續,認真填寫入庫單,倉管員對入庫數量負責,月末盤虧時需進行賠償。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發票上籤名確認。

第十八條 採購金額超過50元的,必須取得合法的發票,儘量取得增值稅專用發票。

第十九條 付款注意事項:固定資產付款必須附上發票、契約複印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購契約的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉,否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上契約

五、供應商評審

第二十條 每年年初,由審計部組織,對上年度的各類供應商進行評審,對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

第二十一條 評審委員會的組成:行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

第二十二條 評分標準:

序號

評分項目

評分標準及標準分

1

產品報價

(50分)

1、 合理最低價(幾家相比後確定,詳見備註)

50分

2、 比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式,則根據其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分

採購管理制度範本 篇22

為加強採購工作的管理,提高採購工作的效率,制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1 目的作用

1)、可作為採購部開展工作的規範依據。

2)、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

3)、可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2 採購部人員職責及管理制度

1)、熱愛本職工作,勤於學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

3)、編制採購計畫。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計畫,編制與之相配套的採購計畫,並組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應。

4)、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)、大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者契約要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資採購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資採購網路,並不斷開闢和最佳化物資採購渠道。

11)、做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

採購管理制度範本 篇23

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規範公司倉庫的商品管理程式,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程式經領導審核批准後才可處理,否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

採購管理制度範本 篇24

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有採購契約進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計畫科負責對採購計畫的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計畫,上報公司財務科審批並執行。

4、按時完成各期採購計畫和零星採購計畫,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

6、採購契約的簽訂:

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判,簽訂採購意向契約、協定。

公司供應科、辦公室將採購契約、協定以及採購計畫報公司計畫科審核,經事前審計、確認其合法、經濟後,報公司財務負責人審批、簽字許可後,和相關供應商簽訂正式採購契約、協定。

7、簽訂採購契約、協定的原則和注意事項自主、自願,平等協商是簽訂採購契約協定的基本原則。簽訂採購契約、協定的注意事項為:

契約、協定的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

契約、協定的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有牴觸。

契約、協定的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

採購管理制度範本 篇25

為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格,規範公司的採購管理行為,堵塞採購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

一、比價採購管理的實施原則:

公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權力分散化;

(4)採購規範化;

(5)效益最大化。

在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權;

(5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:

(1)根據市場信息及時提供價格建議;

(2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;

(3)自覺接受比價採購管理小組的監督,按程式開展工作;

(4)建立價格信息網路及台賬;

(5)採購人員隨時注意市場價格的變化,並及時將信息反饋給比價採購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:

當比價採購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價採購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。

四、比價採購管理程式

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計畫,並建立健全計畫管理工作,將物資採購計畫與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定採購明細計畫,按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室,經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。

2、採購部門在採購前,必須先進行廣泛的市場調查,然後由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所採購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果,在比價採購辦公室審核備案,辦理<採購物資價格審核單>後具體執行。

3、各類物資採購不論簽訂契約與否,都按此程式辦理。

4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。

5、在比價採購工作中,要逐步實行公開招標採購,以降低採購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一採購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計畫實施網路化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購,在貨比三家的基礎上實行定點採購,以取得規模採購效益,最大限度地降低採購成本。

五、採購部門要建立<物資採購分類流水台賬>,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯繫電話 及聯繫人等情況,隨時備查。

六、違反比價採購管理處罰規定:

1、不按比價採購程式進行採購的;

2、不按比價採購制度進行集體討論研究,私自進行採購的。

採購管理制度範本 篇26

一、目的:

為加強採購計畫管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、行銷禮品等)的採購。

三、職責許可權

1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

6、審計監督原則:

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類:

(一)物資分類

1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、行銷禮品類:節日禮品、行銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要採購的相關物品。

(二)採購安排:

由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理審核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務審核後可由子公司自行採購)

六、採購流程:

1、採購申請:

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。4、供應商選擇:

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、契約簽定:

(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂契約。(2)交易發生爭執時,依據契約的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

7、驗收入庫:

採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:

採購付款實行審批制度,具體程式如下:

(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後現金支付。

B、金額在200元—1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務審核後轉賬支付。

C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後,轉賬支付。

(3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部,自_年3月1日起執行。八、本制度附屬檔案:1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》

採購管理制度範本 篇27

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理,規範採購操作規程,建立合格供應商網路,適時採購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。

三、採購及物流審批許可權

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出,審批許可權如下:

(1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核後,再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗採購),由董事長加批。

2、採購訂單(或採購契約)

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單,審批許可權如下;

(1)採購金額在 元以內,由採購經理直接審批。

(2)採購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

(3)採購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核後,再由總經理審批。

(4)採購金額在 元以上(大宗採購),由董事長加批。

(5)採購金額在 元以上,財務經理附核。

3、驗收入庫審批許可權

1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

4、領用發貨審批許可權

1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單,並完成必要審核和審批手續。

2、採購部憑已審核的採購申請單,製作採購訂單或採購契約(含報價),在完成採購訂單的審批手續後,給供應商下達採購計畫,同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫,採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給採購部、一份給財務部,一份給供應商,並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批許可權

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),採購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

(1)發票金額在 元以內,由採購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在 元至 元的,由採購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

(4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購,貨比三家,採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,並在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售後服務不良等情況的供應商,應採用末位淘汰法進行淘汰,並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購,則採購流程及審批許可權類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

採購管理制度範本 篇28

一、目的

加強採購業務工作管理,做到有章可循,預防採購過程中的各種弊端,降低採購成本,提高採購業務的質量和經濟效益。

回復1:採購管理制度

二、範圍

本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計畫並下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計畫,編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計畫的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制採購計畫,報經總經理批准後組織採購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計畫。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計畫、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計畫。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審,總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計畫的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查,負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算,並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購作業操作規程

4.1物資採購的計畫、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計畫、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計畫,報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計畫報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計畫或超出計畫的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計畫或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計畫或申請,交財務部進行比價;在提交採購計畫或申請的同時,採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定採購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲,並且採購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式,物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有採購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。

回復1:全麵點的採購管理制度

4.3採購實施及物資驗收

4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行採購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計畫結合庫存物資的數量編制採購計畫,報分管副總批准後執行。

4.3.3供應部門根據批准的採購計畫組織採購,除零星採購外,批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購契約,並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,採購契約應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購契約有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協定》,並報請財務部門備案。

4.3.4採購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對採購計畫,經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗,並出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以後執行。

4.4.2無論是現款採購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,並經總經理批准後,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對採購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《採購契約》、《採購計畫單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按契約規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續,付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程式未經審批採購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷契約,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的採購計畫和申請,負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位,因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行採購的,採購價格明顯高於比價結果的,價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計畫、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範,導致無法確認請購物資須知信息的,採購部門有權拒絕採購。採購計畫及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計畫,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的採購方案,落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關採購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,並造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品,依照採購契約規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計畫採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

採購管理制度範本 篇29

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理,規範採購操作規程,建立合格供應商網路,適時採購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。

三、採購及物流審批許可權

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出,審批許可權如下:

(1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核後,再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗採購),由董事長加批。

2、採購訂單(或採購契約)

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單,審批許可權如下;

(1)採購金額在 元以內,由採購經理直接審批。

(2)採購金額在 元至 元之間,先由部門經理審核,再由分管副總審批。

(3)採購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審核後,再由總經理審批。

(4)採購金額在 元以上(大宗採購),由董事長加批。

(5)採購金額在 元以上,財務經理附核。

3、驗收入庫審批許可權

1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核,分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核,總經理審批。

4、領用發貨審批許可權

1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單,並完成必要審核和審批手續。

2、採購部憑已審核的採購申請單,製作採購訂單或採購契約(含報價),在完成採購訂單的審批手續後,給供應商下達採購計畫,同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫,採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給採購部、一份給財務部,一份給供應商,並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批許可權

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),採購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

(1)發票金額在 元以內,由採購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在 元至 元的,由採購經理審核,財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

(4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或互動採購,貨比三家,採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,並在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售後服務不良等情況的供應商,應採用末位淘汰法進行淘汰,並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資檔案。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本著“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購,則採購流程及審批許可權類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○xx年三月十八日

採購管理制度範本 篇30

1、目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

2、適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批准的物資採購計畫和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2材料採購實行分級管理,物資種類分為:

4.2.1重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資:其他建築材料、周轉材料等。

4.3材料採購計畫編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計畫更改,應補充計畫表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計畫。

4.3.4重要材料採購計畫須經項目經理和項目第一責任人進行審核批准後實施,主要材料及其它材料採購計畫由項目經理批准,施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

5、材料採購契約

5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由契約成本部檢查監督。

5.2各種材料採購契約,由項目部負責簽訂,契約成本部檢查監督。

5.3材料採購契約必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準契約文本。

5.4對違反契約,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報契約成本部,由項目部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6.1根據採購契約和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

6.2如工程契約中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按契約條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場複試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。