供應商報價制度

供應商報價制度 篇1

1、目的和範圍

1.1目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

1.2範圍:適用於採購過程的各個階段。

2、職責

2.1採購部負責對供應商進行調查,並組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現場實地考察。

2.2採購部負責建立合格供應商名錄。

3、工作程式

3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據。

3.2採購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

供應商報價制度 篇2

第一章總則

1、進一步規範公司產品報價流程,明確相關部門在報價過程中的職責.降低採購成本,規範採購價格核定流程,對合格供方提供的報價進行成本分析和核算,確保供方的價格合理,保證公司的經濟效益。

2、本規定適用公司自行生產或者外協加工的所有常規產品、生產所需的原材料、輔料、外協件、包裝物等採購產品價格的測算、分析、審核、確認。

第二章職責

1、價格管理組織機構:成員有總經理、常務副總、副總經理、生產部部長、技術部部長。負責對新產品、常規產品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。

2、市場行銷部負責接收客戶詢價信息,提出報價申請,並將最終報價及時向客戶反饋。

3、生產部負責對產品工藝流程的編制、產品模具、工裝費用的測算及對產品原材料、輔料、生產車間人工費、動力三費的測算,並把變動情況及時通知報價部門.

4、外協加工的產品應選擇合格的供方,向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及採用的原材料質量及價格。

5、報價部應時刻關注原材料市場及生產用工費用的變化,以便及時對價格進行精確測算。

6、報價員對本人負責的報價單承擔相應的獎罰責任。

第三章工作流程

一、行銷部門的報價

1、市場行銷部在接到客戶提出產品報價要求時,應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向(老客戶不需要驗證),在通過初步驗證確定客戶有合作意向後,應填寫《產品報價申請單》,申請表中詳細記錄收集到的客戶需求,產品的規格型號、技術資料等傳遞到報價部門。

2、報價部門根據當時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進行合理安排,專人負責,實行一單一人負責制。

3、報價員根據以往的經驗和已有的產品套用初步測算,收集技術、生產、採購、行銷等相關人員對相關產品的價格及用工信息的進行匯總、核算,並根據顧客公司與本公司的距離,選擇合適的運輸路線及方式,核算出運輸的成本以及相關的銷售費用。

4、成本核算完成並確認準確後,及時通知行銷業務員,以便及時通知客戶。

5、報價部門編制報價登記表,對每次報價建立台帳進行管理,應註明報價的日期、產品、規格、價格、質量及要求報價的業務員姓名等。

6、顧客確認報價單且達成合作意向後,將該產品報價單,及所有的費用核算清單歸檔,報價部門和銷售部門各存一份,報價部門根據行銷人員提供的客戶要求及報價時的相關資料向生產部提供採購標準並協助生產部對供方材料、工藝水平進行判定,經總經理批准後由生產部相關負責人與外協生產單位簽訂《加工契約》,由生產部進行排產及完工後的產品入庫、質量檢測等工作。

7、協助倉管部門做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。

二、公司來訪客戶的報價

1、由公司接待辦接待來訪詢價的客戶,由接待辦匯總客戶需求產品的詳細信息通知報價部門進行核價,接待辦加上公司制定的相關利潤率後報價給客戶.報價流程適用於本項一類條款。

2、接待直接到報價部門詢價的客戶時,注意客戶接待禮儀、言談舉止大方得體,時刻維護公司的形象;詳細記錄客戶信息及所需產品的詳細規格、數量等。

3、及時準確的核算產品成本,根據公司制定的相關產品銷售利潤率進行銷售核價,及時報價給客戶,不準當客戶面對外詢價,確實需要時,應移步到其他科室詢價,完成後儘快回到本部門。

4、與客戶就產品價格及運輸形式、付款方式達成意向後,報告總經理或者主管副總簽訂《供貨契約》,注意契約文本的填寫,不能出現漏項、錯項等,契約一式二份,一份交客戶,一份交財務存檔。

供應商報價制度 篇3

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資採購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20__〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則:

(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制,生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長:趙金修

副組長:陳廷章

成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

領導小組職責:

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責:

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責:

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協定,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬於被各使用部門認可的供應商,是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售後服務及時,是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商準入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資採購供應商實行準入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核准,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行契約要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範,具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

第十一條 供應商準入必要條件

(一)戰略供應商準入必要條件:

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協定。

(二)重點供應商準入必要條件:

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模,並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史,並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商準入必要條件:

1、具備準入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程式進行。

第十三條 準入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)契約簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

(八)回響河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

(十)中標後,按規定與採購單位簽訂契約,履行投標承諾;

(十一)嚴格執行契約條款,不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商:

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求後,不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商:

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

供應商報價制度 篇4

1、目的

為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

2、範圍

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3、職責

3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

3.2質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批准《合格供應商名單》。

4、內容

4.1實施程式

4.1.1採購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2採購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求,由採購部門通知供應商送交樣品,採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多於兩件。

4.2.3樣品在送達企業後,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,並填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標籤,註明合格,標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、採購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度,將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

2)對於提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審,並由質量部填寫《供應商綜合評價表》,採購部、技術部簽署評審意見。

3)對於提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後,報送企業最高管理者批准,並列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供採購時選擇。

4.4.3對於唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對於供貨不合格的採購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停採購,對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,並將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

供應商報價制度 篇5

1 目的

為了使產品定價科學化,制定流程規範化,使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求,特制定本管理制度。

2 適用範圍

本制度適用於我公司包括產品報價,模具報價,代加工報價等所有對外報價活動。

3 原則

確保公司定價的準確、規範,滿足市場價格的需要。

4 價格構成

報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、製造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、稅金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。

5 報價流程

5.1 成本測算

報價部組織,會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收集成本費用數據,測算產品生產的各種成本和費用,見成本估價表。

5.2 價格調研

銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析,主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面,尤其是本企業競爭對手的情況,見競爭產品調查表。

5.3 報價方案

報價部組織,會同銷售部、技術部、生產部等部門,綜合考慮各種價格構成因素,並結合企業的實際情況和行銷策略,提出產品的幾種報價方案。

5.4 報價審批

報價部將成本分析及報價方案提交總經理審批。最終對外報價及報價後的價格調整,須經公司總經理審批後方可生效。

報價管理流程圖

按價格構成提供相關信息

按價格構成提供相關信息

未通過

通過

通過

未通過

結束

開始

確定目標價格

審批

研究競爭者

產品報價

成本測算

確定消費者

心理價位

報價方案

綜合考慮

定價因素

按價格構成提供相關信息

部門會審

報價

銷售部

生產部和其他相關部門

報價部

總經理

註明:本報價流程中,對於不涉及銷售部的報價活動,由報價部組織,會同相關部門人員收集成本費用數據,測算各種成本和費用,制定報價方案,提交公司總經理審批。

6 附則

6.1 本管理制度由報價部負責解釋。

6.2 本管理制度自頒布之日起實施。

供應商報價制度 篇6

為保證公司接待工作規範有序,充分展現公司良好的企業形象,特制定本制度。

第一條公司前台是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進門後,公司前台應立即起身相迎,並發出“您好,請問你找誰”的詢問,並將來訪人員引領到接待區,做好來訪登記,送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者後,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在後面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在後面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員套用手指示,請客人坐下;看到客人坐下後,才能行點頭禮後離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

1、對於普通來賓,一般安排在公司接待區接待。

2、對於貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

3、對於面試人員,如果會議室條件允許,應儘量安排在會議室接待。

4、對於外來對帳人員,一律安排在三樓接待區等待。

第五條預約人員到達後,若被訪者由於種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員願意等待,則應向其提供茶水和雜誌,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,並明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,並初步判斷能否讓他與相關人員見面。

第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最後決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

第十條本制度自公布之日起執行。由公司總經辦負責修訂並解釋。

供應商報價制度 篇7

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

(二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

(三)具有良好的履行契約的記錄;

(四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

(六)履行繳納社會保障、稅收義務;

(七)生產企業或經營商品符合國家環保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

(十)政府採購管理機關規定的其他條件。

供應商報價制度 篇8

職工食堂供貨商管理制度

為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:

1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其複印件必須提交本食堂備案。

2、特別是大米、麵粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購,以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性契約,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

食堂供應管理制度

1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。

2、供應方必須複印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。

3、供應方給學校提供的貨物價格必須低於市場價格。

4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協定實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,並且有權與供應方斷絕採購關係。

供應商報價制度 篇9

1、保障庫存商品銷售供應,及時清理端架、堆頭和貨架並補充貨源。

2、講究文明衛生,經常保持環境清潔。

4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀,貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。

6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的`正確的價格卡。 7、整理庫存區,做到商品清楚,規律有序。 8、先進先出,並檢查保質期並注意貨物防潮。

9、保管員是物資保管的直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫覆核和保管保養的責任。

10、嚴格手續,出入庫物資做到:收有憑,發有據,及時記帳,手續清楚,帳物相符。

11、掌握保管物資的性能和要求,提高保管水平。

12、加強管理,合理規劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發,方便檢查”。

13、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,按時做好物資的清盤報表工作。

供應商報價制度 篇10

第一章 總 則

第一條 目的

為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發和培育優質供應商,規範供應商管理,最佳化供應商梯隊,促進戰略性採購體系建設,持續為集團從外部獲取優勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現根據採購職能和相關制度,結合集團發展戰略,制訂本制度。

第二條 適用範圍

本制度適用於集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

第三條 術語定義

一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

二、原輔包:指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

四、關鍵指標:指決定營養、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

第四條 各部門在供應商管理工作中的職責範圍

一、產品運營中心採購部(以下簡稱“採購部”)在供應商管理工作中的職責範圍

(一)負責供應商尋源工作;

(二)負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

(三)負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;

(四)負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

(五)負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔;

(六)向供應商下達整改要求並跟進供應商整改計畫;

(七)負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

(八)負責與供應商商務合作關係的日常維護;

(九)負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責範圍

(一)負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流;

(二)負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

(三)負責與供應商關於技術方面的交流;

(四)負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

三、品控部在供應商管理工作中的職責範圍

(一)負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

(二)負責與供應商在硬體條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

(三)負責與供應商關於品質方面的交流;

(四)負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

四、產品運營中心產品部(以下簡稱“產品部”)在供應商管理工作中的職責

(一)負責代工產品和代工廠的開發、疊代、代工產品全生命周期管理;

(二)負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和契約簽訂;

(三)負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責範圍

(一)負責對供應商評價結果進行審核;

(二)負責對供應商管理工作進行監督。

六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責範圍

(一)負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報;

(二)負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事後追查。

七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責範圍

(一)負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標;

(二)負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

第二章 供應商準入制度

第五條 評價範圍

凡屬於第三條規定範圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。

代工廠的準入,由產品運營中心產品部主導,完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

第六條 資格認證

一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

二、證件:新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件,包括營業執照、行業許可證(如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證)等。

三、設備及生產環境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產設備;有獨立的完整車間,貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。

四、生產本事:必須具有滿足我公司需求量的生產本事,必要時供給財務報表。

五、經過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質及操作水準。

六、外部環境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關於供應商的正面或負面報導等。

第七條 樣品驗證

一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

第八條 實地考察

一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、採購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

二、對於因需緊急採購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系檔案等材料。

第九條 商務談判

由採購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

第十條 綜合評定

品控部、採購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分後,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

第十一條 試合作、整改與淘汰

一、經評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由採購部簽訂契約和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

二、經評定為整改的新供應商,由採購部傳送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改並反饋,集團根據其整改成果重新評定。

三、經評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意願的,直接淘汰。

四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

第十二條 到貨驗證

一、新供應商納入合格供方名錄後的三個月為試合作期。

二、到貨後經檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委託第三方檢驗,檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發技術中心和品控部負責;委託第三方檢驗由品控和採購部負責。經對標討論後,確實需要修正驗收標準的,由研發技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

三、在試合作期限內,到貨不合格的供應商,將由採購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計畫,在五個工作日內整改結束並反饋。

(一) 試合作期間內,到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改並整改有效的,屆滿後保留合格供方資格。

(二) 試合作期間內,累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期後到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期後到貨再次出現不合格的,取消合格供方資格,一年內不得再合作,一年後若需繼續合作,必須按供應商準入制度重新評定。

(三) 試合作期間內,出現到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內不得再合作,兩年後若繼續合作,需按供應商準入制度重新評定。

四、在納入合格供方名錄後,供應商與集團正常合作過程中,出現同一指標連續兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

第三章 供應商評價制度

第十三條 供應商評價原則

一、公平公正原則

本制度第二條規定的所有供應商,都應依照本制度要求統一管理;所有供應商都應當得到公平公正的評價;所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

二、目標一致原則

供應商管理的目的在於經過持續向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質量和本事,進而達成戰略合作,實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

三、競爭擇優原則

科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經過競爭擇優,不斷最佳化供應商梯隊。

四、整改優先原則

應審慎執行淘汰。對於不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經證實不具備整改本事或意願後再淘汰。

五、持續改善原則

供應商管理是採購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續改善的工作,應納入日常工作並持續改善。合格供方名錄應動態更新。

第十四條 供應商評價標準

合格供方實行動態更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,並作為下一季度訂單分配的依據。

第十五條 供應商評價程式

一、在日常工作中,採購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現的原始數據收集模型,如採購部的價格一覽表、訂單執行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發技術中心的技術交流記錄等。

二、採購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數據來源於當季度本條第一款所指的原始數據收集模型,以及當季度供應商在硬體設施、技術創新等方面的投入,和其在行業內的新聞與評價等。

三、採購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價,並將評價結果報產品運營中心審核後提報至集團經營管理委員會。

供應商評價結果與訂單配額實行掛鈎聯動;

(一)得分≥90分:優秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

(二)80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

(三)70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函並實際作出有效整改後繼續合作,第2年列為後備供應商,配額≤15%。

(四)得分<70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年後按新供應商準入制度進行評定。

四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌並激勵其持續改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作並提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作並明確指出不足之處。

五、非季度及年度評價時光,如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景,採購部將組織評價。

第十六條 供應商的檔案管理

一、 採購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

二、 採購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

三、 負責印刷類業務的採購員,應聯合品控部每月對版本記錄整理一次,並做好檔案登記。

四、 合格供方名錄和供應商檔案屬於集團一般性密級檔案,原則上不對除採購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經由採購部負責人同意後方能查閱。

五、 採購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

第四章 供應商實地考察制度

第十七條 供應商實地考察原則

一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環境設備、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發技術中心與採購部(必要時聯合審計與風控中心、產品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。

第十八條 供應商實地考察資料

一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現。

第十九條 對供應商實地考察結果的考核

一、 《供應商實地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,並給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,並予以解除勞動契約

三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

(一) 實地考察未出現重大不合格項,則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

(二) 實地考察出現重大不合格項,供應商有整改意願並有本事的,則中止合作並向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改後重新考察,未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現重大不合格項則淘汰。

(三) 實地考察出現重大不合格項,供應商無整改意願或整改本事的,則淘汰。

第五章 供應商淘汰制度

第二十條 供應商淘汰標準

凡供應商出現以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

一、 在合作過程中,一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為並導致我司損失的;

三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司採購業務正常開展的;

四、 不能供給有效資質證件,或供給的證件存在作假的;

五、 與我司發生過重大業務糾紛的;

六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

八、 產品或企業被監管部門查處的;

九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的;

十、 行情發生變化時,不執行已生效的契約,經催告後仍然拒絕履行的;

十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

第二十一條 淘汰的執行與發布

一、淘汰的執行與發布由採購部負責。

二、不屬於第二十條第十款的供應商淘汰,採購部應組織品控部、研發技術中心會簽,報上級主管部門審批經過後方能執行。

三、採購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,並向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

三、代工廠的淘汰,採購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論,報上級部門審批,以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

第二十二條 黑名單期限

凡被淘汰的供應商,一年內不得合作。一年後,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格後方能合作。

第二十三條 淘汰的審慎原則

對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,採購員應對其出具書面的限期整改通知單,規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

第二十四條 對不公正評價的懲處

任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

第六章 附 則

第二十五條 本制度為集團採購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個檔案外的其他制度衝突的,按本制度執行。

第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行,解釋權歸集團產品運營中心。

供應商報價制度 篇11

公司供應商管理制度

(試行)

第一章總則

第一條為規範公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高採購物資質量,增強供應安全係數及供應可靠性,特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

第三條供應商的準入採取各單位評審推薦、平台審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家(特殊物資除外)。

第二章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門,負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

(一)組織制定公司供應商管理制度;

(二)各單位供應商準入審核備案工作;

(三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作。

第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

(一)組織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

(二)組織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

(三)依據平台下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

第三章供應商準入管理

第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

(一)具有法人資格;

(二)具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

(三)具有良好的商業信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

(四)具有完善的質量保證體系,近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況;

(五)集團公司或平台要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

(一)營業執照複本及複印件;

(二)稅務登記證副本及複印件;

(三)組織機構代碼證;

(四)法定代表人證書或委託代理證明及複印件;

(五)相關資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的檔案;

(六)企業通過的IS09001體系證明檔案;

(七)要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告;

(八)特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

(九)其它能證明該單位供應實力的資信檔案。

第九條供應商準入審批程式

(一)採購管理部門在規定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。

(二)採購管理部門對供應商資質檔案初審後,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

(三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,採購部門負責比價、議價,原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。

(四)經綜合評分,合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告,經主管領導審核,總經理審批後,報平台審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄並發放供應商準入證。

第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿後複審。複審合格的,換髮新證;不合格的,準入證作廢並收回,取消準入資格。

第十一條供應商發生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

第四章供應商的考核管理

第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售後服務:10分)

(一)產品質量:質量是採購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝後發生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

(二)價格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數,各企業根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

資價格信息庫,供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%,扣1分,每高於合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

(三)交貨期:交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

(四)售後服務:售後服務主要考核供應商產品售出後,供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

第十四條供應商等級劃分

(一)A級供應商(優秀供應商,考核評定≥90分)

(二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

(三)C級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

(四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

(一)A級供應商:各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排,該類物資採購總額≥50%

(二)B級供應商:由物資部提請供應商改進不足,並限期整改,整改不力的降級處理,該類物資採購總額≥30%。

(三)C級供應商:由採購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商報價制度 篇12

為切實加強店內倉庫管理,提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率,特制定本制度。

一、管理範圍

本制度管理範圍為所有商品倉庫,包括聯營及otc倉庫,不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。

所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品(試吃試用品),不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

二、出入管理

1、進出倉庫需兩人同行,嚴禁無證人員進入庫區,嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫;

2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作,所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡;

3、門店設有加貨專用車,禁止普通購物車進入倉庫,倉庫門崗應做好現場管理工作;

4、二樓大倉實行定點開放制,非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫;如有特殊情況需要進倉的,需由分管業務主管向防損提出申請,經審核同意後方可進入;

5、otc精品倉庫僅限總台人員出入

三、台帳與責任

1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區,責任到人、到貨架;

2、所有倉庫的管理,處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人,促銷員負責協助整理工作;

3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、台帳管理工作,如因保管不當、或違規操作造成損失的,由貨架責任人承擔相應責任;

4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理;

5、贈品等同於商品,所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理;

6、otc精品倉庫由總台負責管理,所有商品應建立倉庫庫存管理台帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償;

四、庫區商品管理

1、倉存商品的管理應遵循:分類存放、先進先出、封箱儲存等原則;

2、分類存放原則:

①各部門倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區,與正常商品區別存放;

②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理,不得出現混放現象;

3、先進先出原則:所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期,按先進先出原則管理和提取,以確保商品品質;

4、封箱存放原則:

①倉庫儲存商品應整箱存入,如在上貨過程中出現零散商品的,套用大小合適的紙箱、封箱後存放,並將商品碼、商品名稱、數量標於外箱上;

②商品存放儘量做到一箱一品,需拼箱存放的,每箱品種數不得大於3個,同時應在外箱標明商品碼、品名及數量;

③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品;

④外箱破損的商品,應及時更換外箱,以減少商品儲存過程中出現的`商品損耗;

5、所有商品應離地離牆放置,離地不少於10cm,離牆距離不少於5cm;

6、商品存放時應將重量較大的商品放於底部,避免壓壞商品;

7、易碎商品應在外箱上標註“易碎”標誌,以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放;

8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平,無通道兩側凹凸不平的情況出現;

9、貨架頂部存放商品應注意高度,離燈帶距離不得小於40cm;

10、使用倉板存放商品的,堆垛間間距不得小於50cm,高度根據商品的承壓能力和商品特性確定,並以提取方便為宜,沿視窗存放的商品還要防曬、防雨淋;

11、商品拿取應輕拿輕放,如因人為原則造成商品損失的,由責任人按進價賠償;

12、因三信原因撤架商品應單獨存放,用紅色封箱帶封箱後,應在外箱註明商品碼、品名、撤架原因

13、破包、變質等商品應單獨存放於查詢區,根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求(如蛋類需每日清理,百貨可按月清理);

14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄,每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見,經經理室審核後確認處理方式,避免出現商品積壓;

15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通,不得以庫存大為由在通道記憶體放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道;

16、所有部門不得將商品存放於消防黃線範圍內; 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況,重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡,登記商品進出情況;

18、各部門應保持庫存衛生清潔,不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛生清理工作;

19、退貨商品應單獨存放於退貨區域內,並按要求在外箱貼上退貨單據;

20、食品、生鮮商品的儲存,應關注其儲存條件,避免因保存不當出現商品質量問題;

21、門店允許供應商活動用道具臨時存放於倉庫內,但應在活動結束的三天內清理出門店;不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內;防損部門有權定期(每月末)清理;

22、嚴禁在倉庫內使用明火

五、禁止事項

1、嚴禁無證人員進出倉庫

2、嚴禁在倉庫區使用明火

3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車;

4、嚴禁商品開放儲存

5、嚴禁所有物料、道具存放於倉庫內;

6、嚴禁一人單獨進倉;

7、嚴禁商品著地存放;

8、嚴禁堵塞通道

9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品;

供應商報價制度 篇13

1、倉庫安全

1)每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

2)門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

3)倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火,發現一例立即報告處理。

4)高空作業需要使用作業車,並注意安全。

5)保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

1)物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。

2)發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

3)每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

4)保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

供應商報價制度 篇14

一、目的

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

二、適用範圍

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。

三、職責

四、程式細則

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。

5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程式見本程式(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程式”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由採購部及計畫部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦列印表單只限列印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程式同上述之3、4點。

6.由品保部經理覆核本程式之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

六、附屬檔案

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

供應商報價制度 篇15

一、目的

xx公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規範公司採購業務的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

二、適用範圍

xx公司採購業務部門

三、供應商分類

按照採購策略,對供應商分類

編號

供應商類型

分類特徵

1、戰略供應商

與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

(1)與其簽訂年度框架協定,明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格(或不固定價格)等內容;

(2)當每次採購申請提出後,如框架協定中有確定的採購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;

反之,仍必須進行詢價、比價工作;

(3)向此類供應商採購時,可以直接向供應商發出採購訂單,無需再行簽訂採購契約。

2、優先供應商

針對某一類產品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢,總體績效較好,符合以下條件:

(1)與其簽訂價格備忘錄,以確定年度採購價格;

(2)當每次採購申請提出後,若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;

反之,仍必須進行詢價、比價工作;

(3)同時,根據採購契約有關規定確定需要簽訂採購契約時,需就該筆採購簽訂單獨的採購契約。

3、普通供應商

與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協定或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價,然後根據有關規定簽訂單獨的採購契約。

4、臨時供應商

在現有合格供應商資料庫中,不存在採購需求物料的供應商;但是採購緊急,沒有時間開發新的供應商,執行常規的詢價比價過程,而採用的供應商。

5、淘汰供應商

公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。

6、黑名單供應商

公司根據供應商定期評估結果,發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請採購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。

四、供應商管理流程

1、供應商調查

(1)採購部實施採購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

(2)由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,並填寫《供應商調查表》。

(3)評價結果由各部門做出建議,供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

(4)未經過供應商調查認可的廠商,除總經理特準外,不可成為本公司的供應商。

(5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:

價格評估:對於供應商所提供的物料價格,採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

技術評估:對於供應商的生產技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

品質評估:對於供應商的品質,採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

供應商報價制度 篇16

一、目的

加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

二、範圍

適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

四、程式

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)契約簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨契約,供貨契約中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

五、附屬檔案

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商報價制度 篇17

1、倉庫的主通道寬度不少於2m,通道保持暢通。

2、庫房中不能安裝電器設備,所有線路和燈頭都應安裝在庫房通道的上方,與商品保持一定距離。

3、倉庫中不能使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵等,使用的電燈泡不能超過60W。

4、庫房中嚴禁使用明火,嚴禁吸菸。

5、倉庫必須配備消防器材,消防器材的'位置附近不能存放商品與雜物。

供應商報價制度 篇18

第1章總則

第1條為加強工廠在採購時對供應商的管理,保證生產所需物料的供應,對供應商的資質和本事進行客觀的評價,特制定本制度。

第2條本制度適用於對供應商進行管理時的相關事宜。

第2章供應商的調查

第3條工廠的採購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集,關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格,建立供應商調查表,以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料,包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯繫方式、註冊資本、是否進行直銷等。

2.供應商的物料供應狀況。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業技術本事。

5.供應商的生產本事。

6.供應商的管理水平。

7.供應商的財務及信用狀況。

第5條採購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

2.供應商的商品目錄。

3.相關行業的行業期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網路搜尋。

第6條凡是願意與工廠建立供應關係且貼合條件的供應商,都應製作供應商調查表,並不定時進行填寫,作為對供應商評價的依據。

第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時,採購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條對於與工廠目前存在供應關係的供應商,採購人員應做好與供應商發生每次供應關係的詳細記錄,並將相關資料及時填入供應商調查表中。

第3章供應商的評審

第9條採購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審,淘汰不貼合條件的'供應商。

第10條合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

2.供應商已建立起質量體系並經過了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售後服務本事和服務意識。

4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價格上,質量占優;在同等的質量上,價格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用並且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

第11條供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由採購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

第12條供應商的評審的資料。

1.本事,包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

2.質量,包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

3.價格,包括採購價格的穩定、採購的相對價格、付款條件等。

4.時間,包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.服務,包括供應商所供給的售前服務、售後服務、訂單跟蹤服務等。

6.其他,包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條對於工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商,可直接由採購部對其進行審核,報採購部經理批准即可。

第14條對於工廠的長期合作供應商,必須到其生產地進行實地評審,並編制評審結果。

第15條供應商的評審時間。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應契約的供應商至少每季度評審一次。

第4章合格供應商檔案管理

第16條採購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》,工廠進行採購時將首先研究名單中的供應商。

第17條採購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條採購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商為備選供應商,並按照評審等級的高低進行採購數量的分配。

第19條《合格供應商名單》不是一成不變的,實行優勝劣汰原則,即每次評審後將不合格的供應商從檔案中刪除。

第5章供應商考核

第20條由採購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

第21條考核方法。

對供應商實行評分分級制度,滿分為100分。

1.90~100分為一級供應商。

2.80~89分為二級供應商。

3.70~79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

供應商的考核項目及評分標準表

第23條考核頻率。

關鍵、重要物料的供應商每月考核一次,普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商,優先採購。

2.考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,並將整改結果以書面形式提交,採購部對其提交的糾正措施和結果進行確認並存檔。

3.考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,並將整改結果以書面形式提交,採購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認,並決定是否對其採購或是減少採購量,其結果應報主管副總及總經理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除,並終止對其採購。

5.考核標準和考核結果由採購人員書面通知供應商。

第25條對合格供應商的質量監督。

1.質量管理部和採購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄,對於批量產品不合格應及時通知供應商,產品不合格的對供應商提出警告,連續兩批產品不合格則暫停採購,另選供應商或待其提高產品質量後再行採購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格,並修訂《合格供應商名單》。

第6章附則

第26條本制度由工廠採購部負責制定並解釋。

第27條本制度由工廠採購部負責檢查與考核。

第28條本制度報工廠董事會批准後施行,修改時亦同。

第29條本制度施行後,原有的相關制度自行終止,與本制度有牴觸的規定,以本制度為準。

供應商報價制度 篇19

為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟契約的同時,應簽訂安全契約,明確雙方的權利和義務。該契約與施工、購銷契約一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保全全施工。

七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全契約,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。

供應商報價制度 篇20

1)每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

2)門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

3)倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火,發現一例立即報告處理。

4)高空作業需要使用作業車,並注意安全。

5)保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

1)物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的`過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。

2)發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

3)每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。

4)保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

供應商報價制度 篇21

1、目的

為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

2、範圍

本公司承包商與供應商。

3、職責

1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完後對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

4、承包商管理制度

4.1資格預審

1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營範圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

4.2選擇

1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,並對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2)選擇好承包商後,應與承包商簽訂施工契約,契約中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責範圍。

4.3開工前的準備

1)安全生產管理部門應對中標後的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

(1)安全生產計畫是否符合實際要求;

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

(3)是否為員工配備勞動防護用品;

(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。並對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過後方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

4.4作業過程監督

1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,並向承包商下達“隱患整改通知單”,並跟蹤複查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,並上報至公司相關負責人取消其施工資格。

4.5表現評價與續用

1)項目完工後,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,並建立承包商檔案,內容應包括:

(1)承包商資質證書複印件;

(2)過去3年的安全生產業績;

(3)安全生產管理機構;

(4)安全管理制度目錄;

(5)特種作業人員證書複印件;

(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5、供應商管理制度

5.1資格預審

1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、傳送招標書(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書後,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

3)預審完畢後,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

5.2選用

1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

2)必要時需成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售後服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

5)根據合作情況,簽訂供應契約(包括安全管理要求條款),逐步加大採購的力度。

5.3續用

1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售後服務好的給予續用。

2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等採購風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。

4)購銷部門不能只考慮預測和防範採購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司製造、物流、財務、行銷、質量、售後服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是採購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

6、相關的檔案

《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

本制度自下發之日起執行

供應商報價制度 篇22

第一章

總則

第一條為加強供應商尋源,最佳化供應商隊伍,規範公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。

第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平台、第三方尋源軟體、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標採購及供應商合作使用的`依據。

第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂契約。

第五條本制度適用於集團及下屬所有分子公司。

第二章

供應商資格預審

第六條供應商入庫之前,須填寫《供應商信息登記表》(附屬檔案一),並按照表中要求提供相關資質檔案。

第七條對於涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商,需組織對供應商進行考察,並填寫考察報告,考察報告紙質版作為附屬檔案附在《供應商信息登記表》後。

第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附屬檔案留存集團招采成本中心裝訂成冊並歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附屬檔案紙質版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統。

第三章

供應商等級劃分

第九條

供應商等級分為:優秀、良好、試用、不合格。

其中優秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予

以合作;待考察類在考察後根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作後履約評估分數為0-60(不含),予以“不合格”;

供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作後履約評估分數為60-70(不含),予以“試用”;

已合作,履約評估分數為70-90(不含),予以“良好”;

已合作,履約評估分數為90-100分,予以“優秀”;

第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利,集團戰略集中採購優先從“優秀”供應商中選取。

第四章

供應商履約評估

第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量(使用情況)等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估,服務及產品質量(使用情況)由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附屬檔案二。

第十二條工程類履約評估內容包括:施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估,價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附屬檔案三。

第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各採購經辦人評分,評分完畢後交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經辦人評分,評分完畢後返還招采部進行匯總評級,評級結果通過檔案審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過後由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總,並編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

第十四條項目公司須建立《採購價格信息台賬》。在與供方簽訂契約後須按實填寫《採購價格信息台賬》,項目公司招采部《採購價格信息台賬》每月提交至集團招采成本中心。《採購價格信息台賬》見附屬檔案四。

第五章供應商信息庫的建立

第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

第十七條供應商信息須包括:類別、供應商等級、單位名稱、經營範圍、資質等級、註冊資金、聯繫人及聯繫方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

第六章

附則

第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

第二十一條本制度自發布之日起生效。

供應商報價制度 篇23

一、目的:

為加強採購計畫管理,規範採購工作,保障商超生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於商超對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責許可權

1.總經理負責採購管理制度的審批;

2.分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核;

3.人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4.經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1.詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2.一致性原則:採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。

3.低價搜尋原則:採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。

4.廉潔原則:

(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給商超造成損失。

5、招標採購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協定,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

6、審計監督原則:採購人員要自覺接受財務部或商超領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,商超有權對相關人員依照商超《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1.採購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請,填寫《請購單》,請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者,應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2.詢價比價議價:

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家製造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

3.樣品提供和確認:

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。

4.供應商選擇:

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、契約簽定:

(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂契約。

(2)交易發生爭執時,依據契約的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

7、驗收入庫:採購物品(物資)到商超後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:採購物品(物資)辦理入庫後,由採購員憑《入庫單》按契約或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖:(附後)

六、考核:

凡違反本制度的人員,依照商超相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執行。

供應商報價制度 篇24

一、目的

規範集團公司設計類、行政類、行銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標採購提供支持,提高集團的招標採購的質量和效率,降低採購成本。

二、適用範圍

適用於地產各類工程及非工程採購業務,此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、行銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標採購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察,組織對中標供應商的履約評估,並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

三、供應商評估分類

(一)潛在供應商:通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

(二)合格供應商:通過由招標採購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高於60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標採購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續續期兩年。

(三)不合格供應商:未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低於60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標;合作中的供應商經過標準程式的履約評估或售後評估低於60分,也將被劃入不合格供應商名單。

(四)合作黑名單:在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發現並經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在契約履約過程中出現惡意違反契約條款,造成重大損失,後果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

(五)集中採購供應商:由招采部門組織的聯合多區域、多項目的招標採購工作,通過資格預審和考察,通過招標並中標成為集中採購供應商,可在招標範圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨契約。

(六)戰略合作供應商:由集團組織的戰略招標採購工作,通過資格預審和考察,並通過招標或議標談判程式中標即可成為戰略採購供應商;戰略合作協定合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購項目,均應遵守該戰略合作協定,與該戰略供應商直接依據協定價格及原則直接簽訂具體單項契約。

(七)其他方式確定為戰略合作供應商的公司,可依據公司確認的事項審批,將該司列入戰略合作供應商名單,並簽訂相關的戰略合作協定。

四、供應商庫的建立

(一)所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核後進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統一交由集團成本管理中心,經審核後由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標採購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

(二)成本管理中心招標採購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,並通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高於D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

(三)根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門審核並考察評級通過後,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

(四)資格預審和考察入圍程式參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

(五)以往通過入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

五、供應商庫的維護和更新

(一)成本管理中心招采部門是供應商庫系統的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

(二)成本管理中心招采部門負責供應商註冊的資料審核工作,審核和考察通過後即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該註冊的公司提交審核後,由招采部門負責更新。

(三)供應商信息發生重大變更時,招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過後,該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯繫人發生變化等核心信息。

(四)每月新增的合格供應商均必須完成資質評估,招采部門負責匯總及審核。

(五)每年維護更新發布一次合格供應商庫。

六、供應商的評估

(一)供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

(二)供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對通過資料審核的註冊供應商進行考察評分,考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標項目。

(三)供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恒基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級,在招采系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

(四)履約階段的評估應包括契約履約、售後維保兩個階段進行,契約履約階段的'評估由招標採購部門組織,評估時間可依據項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有契約支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,契約履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少於三人,售後評估應包括物業公司人員評價;採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字並掃描提交給總部招采中心,由招采中心核准最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

(五)甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標採購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、行銷類契約的履約評估以對

應負責的成本、設計、行銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

(六)在契約履約過程中履約評估分值低於60分,承辦部門應協同法務判斷付款風險,風險解除後才可以繼續履行付款程式;出現惡意違反契約條款,造成重大損失,後果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

(七)售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織,相關項目的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少於兩部門三人,售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核准最終評估成績,在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

(八)招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。

七、供應商的評級與選擇

(一)供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔;A級優秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小於60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

(二)供應商的評級因項目和契約執行階段不同會有不同的評級分值,評估持續的整個過程是動態的,後期評級總優先於其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

(三)招標項目入圍,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

(四)被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年後如該供應商報名投標,經招標採購部門再次資審並考察合格,可接受其報名,並對其入圍資格做進一步審核。

(五)在招標及契約履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標採購部門發起,並徵詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

八、年終總評與定級

(一)供應商的總評與定級每年進行一次,由招標採購部門組織。

(二)根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,並根據年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規定。

(三)匯總意見後,由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批,通過審批後的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

(四)年終總評定級的同時,由招標採購部門發布最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。

九、表單

1.《材料類供應商履約評估表》

2.《工程類供應商履約評估表》

3.《諮詢設計類供應商履約評估表》

4.《售後維保評估表》

5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

供應商報價制度 篇25

1、供應商的選擇

1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。

1.3行銷科匯總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理台帳》。

2、採購程式

2.1採購各產品時,按照採購計畫,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程式和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司行銷部門編制、傳送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應契約,契約中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商報價制度 篇26

適用範圍:

所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

規範目的:

1、全面了解供應商的資質,信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售後服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網路。使公司的材料、設備採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本,保證產品的質量和交貨期。

第一部分:評估小組人員的組成

第一條:評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。

第二條:專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

第二部分:工作內容及程式

第三條:評估工作依據二個評估表的項目進行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫後,經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察後,確定評估結果。

第七條:評估結果上報公司主管領導批准認可後,由建材採購協調小組進行分檔。

第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條:《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。

第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然後按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批准認可。

第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有採購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改後,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明,防止與其再合作。

第十三條:所有與公司簽定的建材、設備採購契約,在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今後建材和設備採購的首選對象。並逐步向定向採購供應商發展。

第十四條:所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔,並交公司辦公室和集團協調小組備案。

第三部分:評估表格

第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:

第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

第十七條:本規範監督執行人:公司採購協調小組負責人。

供應商報價制度 篇27

1、目的確保契約的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、匯總計算平值;5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

供應商報價制度 篇28

●談判部是代表公司統一採購商品和確定供應商的唯一部門

●在確立契約前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證複印件。

☆生產許可證/代理證書複印件。

☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

●超市總部供應商契約,對超市各店均有效。供應商和超市及其各店均需遵守執行。

●契約經雙方確認後,談判部將供應商的基礎資料及契約條款的談判結果錄入電腦傳送到店,並給供應商在超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

●購銷單品清單為契約的重要附屬檔案,該附屬檔案為超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,並給每一供應商的每一單品在超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

●雙方確認契約後並非承諾購買,商品的採購需通過店訂貨單進行。如對契約或購銷單品清單有疑問請與談判員聯繫。

●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯繫解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請儘量以傳真形式通知談判員。

關於訂/送/驗收貨

●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商傳送訂單(訂單須是電腦列印,手寫訂單無效)。

●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,並向公司稽核部反映)。

●供應商收到訂單後,要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重複發生。

●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯繫確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

●收貨完成後,供應商請在訂/驗貨單上籤字確認。有退貨請確認退價、量、額後,在退貨單上籤字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關於對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答覆數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成後,請按雙方核對的數額開具增值稅票,並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款,請提供:

☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證複印件並加蓋有公司章(A4規格紙張)。

☆供應商的開戶行及帳號。

●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,並加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。

●供應商支票遺失,請立即到超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關於工作劃分

●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

關於業務其它要求

●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,超市必須擁有最低成本。

●為推動店內銷售,超市要求供應商積極參與促銷,並支持超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

●超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,並願與供應商分享銷售業績和市場信息。

●超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成超市相關損失由供應商補償。超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

●超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

●超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。

●超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以超市規定:

☆凡超市員工,不論職務高低,都不得出於個人利益從與超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

☆該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂超市員工,一經發現即終止合作。如員

工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據貼上在契約中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用,總部憑確認的契約或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關於供應商建議或投訴舉報

●超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

●超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的契約、協定、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

供應商報價制度 篇29

為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,降低酒店採購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下:

一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品;

二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛生、食品,包裝)等規定指標,並按規定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規現象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,並賠償酒店的相關經濟損失;

三、必須保證每日供應品種和數量,並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。

四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。

五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;

六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰,如發現3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,並扣除當月全部貨款的30%作為處罰;

七、供應商每個定價周期(每月)提供一次報價,在確定的價格執行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(採購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發現市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低於第二次標準,則按差額三倍處罰)。

八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。

九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施設備,如有違反者,將進行處罰。

十、關於對供應商的扣罰,由驗收人員開單,採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現;關於凍貨等貨品,財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票,酒店財務部收到上述資料並核對無誤後,在7個工作日內支付貨款。

十三、供應商願意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。

供應商報價制度 篇30

1.目的

加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。

2.適應範圍

適用於對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

3.職責

3.1採購中心負責供方評價的組織工作。

3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。

4.工作程式

4.1建立合格供方評價小組。

4.1.1採購中心牽頭建立合格供方評價小組。

4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。

4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批准。

4.2供方的準入

4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

4.2.2授權準入:對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定後,經批准可作為供方進貨。

4.2.3根據公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商,根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

4.2.4準入:由採購中心評估市場需求種類選擇供應商。

4.3新供方的評價

4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,註明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。

4.4對合格供方的重新評價與管理

4.4.1評價內容

4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

4.4.2供方的評定等級

根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

A級供方:能夠長期穩定的供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響,生產資源優勢明顯。

B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

C級供方:能夠滿足契約約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。

4.4.3管理控制

4.4.3.1等級確定:採購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,採取補救措施後可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

或不能投入使用的),確定為C級供方。

4.4.3.2動態管理

a).對各級合格供方,在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的還要求制定並落實相關的質量整改措施,以提高產品質量。

b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時,由採購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價,由相關部門採取相應措施予以處理。

4.5 評價工作分工

4.5.1採購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

4.5.2技術研發中心提供採購標準,提供新礦點考察資料,並對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

4.5.3採購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價後,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批准。

4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。

5.供方退出

根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

5.1連續兩年被評定為C級供方的,採購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進質量。

5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

供應商報價制度 篇31

1.目的

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

2.適用範圍

為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

3.職責

3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

4.程式

4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報所需物資計畫時,必須標明安全性能。

4.5供應部按照提報計畫要求,通知供應商提供物資。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標籤,安全維修說明書等安全說明。

4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標籤。

5.相關檔案

《危險化學品安全管理制度》

《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

6.相關記錄

合格供方清單

供應商報價制度 篇32

一、目的

選擇合格的供應商並對其進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

二、使用範圍

本程式適用於給公司提供產品和服務的所有供應商

三、職責

供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

四、管理要求

對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理,並定期識別與採購有關的風險。

(一)採購

1、採購應確保採購的產品符合規定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產許可證,危險化學品經營許可證。

2、對供方及採購產品控制的類型和程度取決於採購的產品對隨後的產品安全實現或最終產品影響。

3、將需要採購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:

(1)應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價,並選擇合格供方。

(2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

(3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

(二)採購信息

1、對採購產品的安全要求、交付要求和服務在採購檔案中予以規定,必要時包括:

(1)有關程式、過程、設備、人員的要求。

(2)安全管理體系的要求。

(3)在供方的現場實施驗證的要求。

(4)在與供方溝通前,應確保採購檔案所規定的安全要求是充分和適宜的。

2、採購產品的驗證

(1)對採購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

(2)具有在供方的現場實施驗證要求時,應在採購檔案中規定驗證安排和放行方法。

(三)供應商的責任

1、化學品供貨人,無論是製造商、進口商或批發商,均應保證:

(1)對經銷的化學品在充分了解其特性並對現有資料進行查詢的基礎上,進行危險性分類和危險性評估。

(2)對經銷的化學品進行標識,以表明其特性。

(3)對經銷的化學品加貼標籤。

(4)為經銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)並提供給用戶。

2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛生資料,應根據國家法規和標準修訂化學品標籤和安全技術說明書(msds),並及時提供給用戶。

3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現有資料,依據其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。

(四)採購劇毒化學品、易製毒化學品

具備劇毒化學品你、易製毒化學品購買憑證或準購證。

具備劇毒化學品、易製毒化學品公路運輸通行證。

(五)建立合格的供應商檔案

包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料

供應商檔案:

1、易製毒化學品準購證和公路運輸通行證;

2、合格危險化學品供應商登記表;

3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證;

4、危險化學品安全技術說明書(msds);

5、危險化學品安全標籤;

6、供應商預審合格表;

7、品管檢驗合格證明。

供應商報價制度 篇33

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資採購質量,切實服務好安全生產和項目建設,根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則:

(一)薦優用優、準入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制,生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長:趙金修

副組長:陳廷章

成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

領導小組職責:

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責:

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責:

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協定,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬於被各使用部門認可的供應商,是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售後服務及時,是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商準入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資採購供應商實行準入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核准,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入,經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行契約要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範,具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

第十一條 供應商準入必要條件

(一)戰略供應商準入必要條件:

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協定。

(二)重點供應商準入必要條件:

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模,並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史,並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商準入必要條件:

1、具備準入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程式進行。

第十三條 準入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)契約簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

(八)回響河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

(十)中標後,按規定與採購單位簽訂契約,履行投標承諾;

(十一)嚴格執行契約條款,不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 準入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商:

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求後,不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商:

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成後,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程式

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附屬檔案1—附屬檔案3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

(1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

(2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。

(3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

3、準入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組覆核、審批。

4、準入核准、錄入建庫

物資供應部將覆核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有檔案(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

(一)根據採購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方採購邀請,並能按要求進取回響。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式採購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

(一)按供應商類別選用:重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

(三)凡自願退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程式

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程式

1、各部門根據自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4),簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察覆核,分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附屬檔案4),簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會簽,會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

(一)與生產緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面諮詢材料存檔備查,對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附屬檔案5):

(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的,應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景,對供應商產品、業務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附屬檔案6)報物資供應管理部,由其匯總整理後上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程式:

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總後統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附屬檔案7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價採用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分

備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

評價結論

供應商報價制度 篇34

規範公司總庫及各門店庫房日常工作,做出以下規定:

一、總庫工作職責規範

1、門店常規性貨物的分配:目前公司物流配送時間為每周二、四、六,各門店需在每周一、三、五下午2:30前將本門店的要貨計畫以檔案方式報至太原總庫庫管,總庫亦有責任提醒門店傳送要貨計畫,經提醒後最晚不得遲於下午3:30前報送計畫。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排,責任在門店庫管,每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計畫及庫存數量安排配送,確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

2、新產品的分配:新品到貨,需將機器配置及數量、顏色報至行銷部經理,根據行銷部安排確定的數量進行首次分配,並在E商公布分配情況。

3、整理門店要貨差異,並以檔案形式報至公司採購部做為採購參考。

4、對到貨的機器及時入賬,對於沒有訂單的入庫機型,通知採購部,採購部也要與供應商做好送貨溝通工作,以確保訂單及時審批,以便於總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到:入庫時實物與E商賬在當天達到一致,出庫時,調撥單在調撥當日做出。如因系統網路或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的,需在QQ群中與各門店做好解釋工作,並儘快解決。

5、協助採購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作,如有供應商工作人員到總庫取貨,需有採購部確認取貨人身份,由公司物流去供應商退貨,開好手工出庫單據,依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

6、公司向運營商的鋪貨機型,在發貨當日與公司指定貨位對接人確認並做到其在途庫位。

二、各門店庫房(包括總庫)日常工作規範

1、收發貨注意事項:

1)總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器,在簽收貨單前,要首先檢查外包裝是否完整,是否有被重新貼上的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符,務必在驗完貨後再在物流單上籤收,如有問題及時處理。

2)公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標誌的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的`郵政物流或宅急送進行配送,不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行,收貨方接到外包裝完好的貨物,核對手工單無誤後,進行E商入庫。

3)各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器,收貨後需把機器串號報至太原總庫,由太原總庫通過系統給門店做單。

4)門店之間調貨,填寫一式三聯的調撥單,單據記載項需齊全,調出方店長需與調入方店長親自電話核實好後方可調出機器在,調出方庫管開具手工單後由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上籤字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

5)門店退回總庫需填寫手工調撥單,單據記載項需齊全。

6)總庫配送至市內門店的手工調撥單,需由物流帶回簽收單,並由總庫專人保管。

2、系統調撥注意事項:

1)各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的,在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處註明物流單號(見以下截圖),以方便查詢記錄,發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的,需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥,做單時要必須將串號錄入,未按此要求做的罰款20元/次。

2)同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位,異地配送應在簽收物流單據無誤後當日接收系統單據,不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實,有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

3)如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品,門店要做好未入E商賬產品記錄,以便跟蹤單據接收工作。

3、庫房貨物的管理

1)保持庫房貨架的整潔,貨架上要鋪有硬質乾淨的紙裝,以保護貨物的乾淨。貨物不能直接放在地上,如在整理庫房或貨物清點時,不要隨意放在地上,要鋪上乾淨的紙張。

2)貨物在貨架的擺放要整齊有序,按品牌、型號分類放置。對高端產品,尤其是外包裝容易弄髒的機器要附著有塑膠保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的,哪些是後入庫的,這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

3)對於銷售過程中臨時出櫃的機器或配件,在銷售員取機時在藉機單上登記(串號、配置),這類貨物或銷售或由藉機員工歸還庫房,在歸還時要驗清配置是否完整。臨時藉機不得在營業員手中停留半小時以上,庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中,如有任何短少或毀損,要當面告知,經核實後,由藉機人當面做出書面說明。

4)對於店內有廠家或供應商促銷的,如促銷員在銷售藉機過程中出現問題的要告知店長並在當天通知採購部及財務部。如未通知管理部門,出現損失的由店長、庫管員承擔損失。

5)出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔,每日營業結束櫃組內手機需放入摺疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置,店內未使用經檢查發現的,對庫管員以20元處罰。

6)庫房機器不得私自借給任何人私用,在盤庫過程中發現這種情況,給以庫管員100元、店長200元處罰。

7)庫房不應該存放有非公司所有的機器,如果出現此種情況,應按店內私自銷售自已的產品對庫管員和店長進行處罰。

8)店內銷售不能私拆原裝配件銷售,在盤庫過程中發現這種情況,對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

9)各店庫管每日營業結束,錄入完畢,清空在途庫、處理完未審核單據後,必須做好盤庫工作,盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要註明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊,未按規定做的,對庫管員給以50元罰款/次。

4、庫管員對庫齡信息的反饋

庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡,為防止產品積壓提供信息,應將此信息報至店長及總庫,為行銷部制定積壓機銷售任務提供依據,此項工作每兩周進行一次,庫管對此項工作如不參預,經總庫提醒後仍不重視信息提供的,將給以處罰。

三、關於獎勵

公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核,對表現優秀的員工,將給以獎勵50-100元獎勵,在工資發放中體現。