2025年度經營工作計畫

2025年度經營工作計畫 篇1

我是一個有酒店管理經驗10年的酒店工作者,先後從事人事部經理、辦公室主任、桑拿部(溫泉、康樂部)經理、總經理助理和執行總經理等職,經過多年的實踐、摸索和總結,我認為酒店是一個軍隊、一所學校、一座舞台,在這裡有鐵的紀律、能學到很多知識、並能提供一個展示自我,提升自我,完善自我的機會,我熱愛酒店行業,我願為酒店業奉獻畢生精力!

現在家鄉正籌建一座四星級飯店,我由衷的感到自豪和驕傲,在當今競爭激烈的社會裡,我想憑我的能力、業績和經驗應該有合適我的位子,所以我要奮力爭取,我認為這也是一個酒店人應具有的品質!如果我能成為其中一員我會分外高興,我會不遺餘力的工作來回報賞識我的領導,回報我的家鄉,回報我的業主!根據徐總要求下面我從品牌宣傳、企業文化、管理模式三方面結合本地實際發表一下淺見:

一、華源國際飯店品牌建設

A、品牌宣傳

目前國際飯店開業在即,作為皖西北酒店行業的一顆新星,要在安徽乃至全國酒店行業脫穎而出,就必須對酒店做較強的宣傳,推出精品,樹立品牌形象、鞏固品牌地位是勢在必行的。建議將酒店品牌宣傳設計暫分為三個階段,以形成循序漸進的宣傳攻勢,逐步提高華源國際的知名度、影響力,使華源國際成為真正意義上的酒店精品。

(一)、開業前期計畫

開業前期既導入期作為引導消費者認識華源、了解華源

指導原則:在阜陽市發起高密集的廣告宣傳攻勢,以下是宣傳的幾種形式。

(1)招聘宣傳:前期飯店招聘各級人員時,利用傳單、報紙、電台、電視台、網路及人才市場大力宣傳飯店規模、檔次、企業文化和招聘事項,讓人們對即將開業的華源國際飯店有一個初步的認知。

(2)培訓宣傳:在開業前進行封閉式、正規化的培訓,聯繫電台、電視台等進行新聞報導,可使社會各界對華源飯店的管理規範性有一個初步了解,增加華源的可信度。

同時,可組織學員到街上鬧市區遊行,不但宣傳飯店,而且還可培養學員的團隊精神觀念,增強學員的向心力和榮譽感。

(3)戶外廣告:擴大市場份額,依太和為中心呈放射狀在通往臨近市、縣的主要交通幹道上設定路牌、導示牌,把飯店有特色的、個性化的東西展示出來,吸引周邊市、縣的人來消費。

(二)、開業中期計畫

在轟炸性的、高密度的廣告宣傳攻勢後必須輔之以專業行銷策略和促銷途徑,這樣才能保證飯店品牌的持久閃亮。把重點放在開業中期,要讓大家徹底認識華源、記住華源、最後走進華源。

(1)新聞宣傳:四星級飯店在阜陽市可謂高星級飯店,可在阜陽市由旅遊局牽頭召開一個新聞發布會,把我們的飯店特色、服務個性宣傳出去;在開業時邀請市名人、政要進行剪彩,擴大飯店知名度。

(2)徵文活動:與潁州晚報合作聯辦主題為“酒的文化”“酒的故事”或“吃的文化”“吃的故事”徵文活動,融親情、愛情、友情於一體,藉以弘揚華源的文化品位,擴大華源的社會影響力和社會美譽度。

(3)贈送精美小禮物:印製精美的小禮物如:鋼筆、鑰匙扣、領夾等等廣告用品贈送給消費的賓客。

(4)活動贊助:適當贊助一些有社會影響的活動或有意義有檔次的電視節目。如:“社會生活12分”“政法報導”“大嘴吃阜陽”等。

(5)開辦健身活動:與媒體合作利用酒店設備開展健美比賽。

(6)華源杯品酒比賽:選用一些白酒或葡萄酒用於比賽,比賽要求是必須分辨出這些酒的品牌或年份,可設立大獎。也可與電視台,報社或酒廠合作。

(三)、開業以後鞏固期計畫

開業以後是一個長期的工作,雖然前面的工作有一定的鋪墊,但必須有計畫的進行宣傳,以防因一時的火熱而造成後來的冷場和生意的下滑。後期需要繼續加大行銷力度,強化品牌形象,使華源在市場獲得較高的市場份額,確立自己在同行業的主導地位。主要採取較延續的周期性的宣傳方式,如重大節假日策劃較有新意的促銷活動,製作有特色的廣告片有計畫的播出,經常與大眾媒體聯繫與較好的專業媒體合作做少量的酒店形象定位宣傳。

1、設計廣告創意,廣告詞。

2、製作較專業有新意的廣告帶15秒/30秒

3、20xx年聖誕節慶典活動

4、20xx年元旦慶典活動

5、20xx年春節慶典活動

過節的時候我們與大家一起快樂,沒有節日的時候我們同樣把快樂送給您!所以過節的時候我們隆重慶祝,沒有節日的時候我們安排活動送出快樂,做到“你無我有,你有我變,變我新,你新我奇”,使顧客有常來常新的感覺,只有這樣才能穩定客源,增加回頭客,給飯店帶來顯著的經濟效益。

二、建立顯示飯店個性的企業文化

1、企業文化的重要性

社會在經歷了價格競爭、質量競爭和服務競爭以後,現已開始進入了一個嶄新的階段,這就是文化競爭。我認為企業文化是企業的精神與靈魂,一個飯店要想生存、發展、壯大,就必須要有一種精神。如果沒有精神,企業就缺乏價值、方向和目的,就是一個沒有腦袋的軀體;如果企業文化過於強調紀律、制度,就會限制員工創造性的發揮;如果企業文化過於鬆散、隨意,管理層制定的決策就很難高效快速地得到執行。所以一個企業必須有顯示自己個性的企業文化。

現在有些人對酒店文化有些誤解,認為在大堂里多擺幾幅字畫,客房、餐廳點綴一些藝術品,辦份報紙,組織一些文體活動等,這就是酒店文化。而我認為酒店文化是一項綜合性的系統工作,必須與酒店的經營管理完全融合,她是一種經營管理體系。企業文化雖不生產商品,也不為顧客提供服務,不能直接為酒店帶來經濟效益。但是他是酒店創造效益和長期發展的有力支撐和不竭動力,因為它生產素質優秀、步調一致的企業員工!當一個酒店奉行“節約”的企業文化時,酒店的員工會把辦公紙雙面使用,會在離開辦公室時及時把燈關掉;當酒店奉行“服務第一、賓客至上”的企業文化時,員工會為酒店吸引更多的回頭客!

2、建立企業文化的幾個要素

(1)員工

飯店要掌握一流的設備,生產一流的產品,提供一流的服務,形成一流管理,最終取決於是否有一流的員工隊伍,這是飯店文化建設的核心所在。員工必須參與、擁護飯店文化建設,她絕不是員工的一道選擇題,而是一道必答題,不願回答、答不出、答不好的員工在必要時都要走人。人是企業文化建設的主體。企業文化的內在要求是在經營中重視人、相信人、理解人、發展人。“以人為本”的“人”,既指飯店的員工,又指飯店的客人。只有忠誠的員工才有忠誠的顧客,酒店必須注重員工隊伍建設,要在業務上加強培訓,努力提高面對客人的員工的素質和服務水平;在生活條件改善方面捨得投入,使員工在各自的工作崗位上心情舒暢,工作努力,發揮著自己應有的作用,為企業的發展儘自己的一份力量。

(2)領導、團隊、貫徹、執行力

要使企業文化能在企業中得到全面、徹底地推行,需要企業最高領導的支持、大力倡導,企業文化建設是企業領導人的重要職責之一。

企業文化建設是強制性的,而不是員工願意參加就參加,不願意就拉到的東西,否則是無法建立強有力的企業文化的。惟有企業最高領導者及整個管理團隊經過不懈努力,形成高效率、快節奏、戰鬥力、凝聚力強的領導團隊,把企業中優秀的東西沉積下來並執行貫徹下去,才能形成自己的企業文化,才能把企業文化建設這樣系統性的工程推動下去。惟有如此,才能使員工和管理者對企業文化建設予以足夠的重視,才能讓企業所有員工充分認識到企業文化的重要性!

(3)制度

制度化管理體現在企業文化建設中的“柔”和“剛”並不是對立的,關鍵是從制度的制定到執行整個過程是否真正體現出了公正的內含,是否體現了企業的根本需求,如果達到了這個要求,那么制度化管理就奠定了企業文化的核心內容,成為推動企業發展的強大動力。

企業文化是持續性的,不是中斷的、脫節的,這就需要一個強有力的制度來保障,否則,企業文化也是一種形式,不能真正的發揮企業文化的作用,失去了企業文化的意義。

(4)環境

企業環境是企業文化的象徵,是企業文化的保障。一是要建設好酒店的組織環境。重點是建設好用人機制、管理機制和約束機制;二是要建設好心理環境。使員工形成“愛店如家”、“與飯店共興衰”的良好心理,自覺遵守企業的規章制度,艱苦奮鬥,勤儉節約,並能夠正確處理好上級與下級、平級之間的、內部與外部之間的關係和由此造成的各種矛盾;三是要建設好工作和生活環境。在工作環境上,要注意做到設備功能的完善,環境要有舒適感,工作秩序要有節奏感,勞動條件要有安全感,勞動強度要有輕鬆感;在生活環境上,要不斷改善酒店員工的居住條件和飲食質量,搞好環境衛生,大力開展形式多樣的文化教育和文化活動,豐富員工的業餘文化生活。四是要建設好經營環境。健全的市場導向,可靠的資金保證,良好的公共關係等。

3、企業文化內容

(1)建立企業文化的途徑

一是要有效地吸引廣大酒店員工積極地參與酒店的經營管理和決策,增強他們的主人翁意識,使他們做到持主人心,作主人事,乾主人活,盡主人意;二是要以酒店為核心,凝聚酒店員工的精神與情感,激發其使命意識,使員工能夠以獻身精神與酒店風雨同舟;三在關心員工生活上下功夫,努力改善員工的生活環境和食宿條件,組織一些集體活動(思想座談會、文體活動、勞動競賽、辦酒店內部刊物等),使他們引導他們融入到酒店的經營管理中去。四是要培育員工形象,如員工對自己的信心、榮譽感和技術業務能力、良好的作風和職業道德及生活習慣、言談舉止、禮儀服飾等。只有這樣,才能把員工隊伍建設好,才能為飯店的發展注入源源不竭的強大動力。

(2)企業文化內容

飯店精神:“全心全意為飯店工作,共同創造飯店無限輝煌”。

華源國際飯店是皖西北一顆璀璨的明珠,她依託華源醫藥公司這個全國最大的醫藥集散地之一的太和,經濟發達,勢頭強勁,人員流動性大,承接來自全國各地的客商巨賈,這就要求華源國際飯店要建立顯示自己個性的企業文化才能圓滿完成接待任務!我認為華源國際飯店應建成一流酒店、品牌酒店,代表著皖西北經營和管理的最高水平,這就需要強有力的企業文化作支撐,我認為飯店的企業文化還是人的問題,企業管理者管理事務很多,但最主要的管什麼?就是管人!把人管好了,一切事都好辦了,而決定人意識的就是人的心態和思想,所以我建議把“心態決定一切、細節決定成敗、勇於承擔責任、沒有任何藉口”作為華源國際飯店的企業文化,讓進入華源的每一個人都要接受思想的淨化,對飯店文化進行充分的認知、洗滌,所有管理人員及員工要在經營管理中不折不扣地貫徹執行下去,使每一個華源人在飯店都能得到展示、提升和完善,那么飯店的標準化、程式化、規範化才能得到保障和落實,華源國際飯店這個特色品牌越做越大,越來越響亮!

三、建立適合自己特色的管理模式

飯店的管理模式可以多種多樣的,關鍵是建立符合自己飯店特色的飯店管理模式。我根據當地經濟、文化、風俗以及人員素質等情況,建議把“表格量化考核”、“走動式管理”、“人性化管理”作為飯店的管理模式。

1、表格量化考核

服務規範是指導服務工作的綱領,制定服務規範是提高服務質量的基礎。沒有服務規範,飯店的服務和管理工作就沒有統一標準,更談不上提高服務質量。要求飯店各部門、各部位以表格量化形式,建立標準的SOP,每一個部門建立自己的表格量化考核檔案,包括每個部位物品管理、衛生標準、人員考核、操作流程、崗位職責等,把飯店要求的每一項指令都以表格量化的形式下發到各部門,使各部門有一個具體的參照標準和依據,並定期或不定期進行考核和檢查,從而規範各部門的各項工作。在執行表格量化的同時,要靈活運用,不能刻板地執行服務規範,而應根據時間、地點、場合以及服務對象的不同,為客人提供“個性化服務”和“超常服務”,這是服務的最高境界,是服務工作的靈魂。

2、走動式管理

走動式管理也叫現場管理,指飯店的管理人員要經常親自深入一線部門,堅決杜絕管理人員脫離實際,坐在辦公室閉門造車的現象。現場管理不但能及時反饋客源信息,在第一時內處理客人投訴;而且能了解各部門、各部位存在的不足之處和一些細節問題,以便及時改進和完善;還能親自考核員工的實際工作,從而發現優秀的員工和管理人員,培養後備管理梯隊。建立飯店的質量檢查部門,也就是督導部門,進一步加大現場管理力度。因為人員的素質參差不齊,有的員工渙散、懶惰、自律性差,所以必須經常進行檢查、督導,才能保證各部門的服務質量、衛生質量和服務規範,才能減少違紀現象,保障各項規章制度的順利實施,從而達到管理的目的。

3、人性化管理

“人性化”非“人情化”,“人性化”是“嚴”與“情”相結合的管理模式,即工作上的嚴格管理和生活上的人情管理,必須把工作和生活分開,絕不能混為一談,這就是“人性”。“嚴”包括嚴格的規章制度,嚴密的督導機制,嚴厲的懲罰措施和嚴於律己的工作作風。企業正常運轉,必須有正常合理的秩序。實行嚴字管理,就是要保障企業各系統、各要素間的聯絡暢通,配合協調,環環相扣,使人在嚴格的紀律約束下,克服惰性,達到飯店正常的工作效率,並消除偏失行為的隱患,保證飯店目標的實現。“情”指關心員工生活突出人情味,即:想員工之所想,急員工之所急,尤其在員工面臨困難和危急時,要全力為其解除後顧之憂。只有這樣,才能使員工感到自己的利益、命運與飯店的盛衰是密不可分的,從而增加員工的歸屬感和飯店的凝聚力,使員工能夠自覺地將飯店的價值規範內在化,並使其行為突破常規,為客人提供更為優異的服務。

總之,我認為在飯店的經營管理中,要根據實際靈活運用各種管理模式,管理不是目的,管理是為經營服務的,管理是基礎,管理有很多手段,管理是執行,但管理的真諦是“使人的價值最大化”。管理必須在企業創新的經營理念指引下,形成一套卓越的成熟的模式、機制、制度,我認為卓越的管理模式就是“把複雜的事情簡單化”、“大事整成小事”

2025年度經營工作計畫 篇2

一、xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xx年的經營方針確定為:

靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、xx年的經營目標

(一)核心經營目標

xx年,公司的核心經營目標是:

年度銷售實現營業額1.1億,衝刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入

1.1億,年度稅後利潤2200萬元,增長率33.8%,稅後利潤率12%,資產回年率8%,保底利潤1650萬元。

在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解,按《xx年度銷售目標分解表》執行(附屬檔案)。

三、主要經營策略

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發展客戶爭取訂單,對此應將採取措施:

1.全公司必須以市場為導向,以行銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵公司管理人員參與行銷工作。

2.國內和國外銷售部必須整合各項資源,在xx年上半年,採取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,並以“發展中東客戶,繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4.國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計畫30家,力爭50家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

xx年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計開發、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。為此,應採取下列措施:

1.國際銷售應調整主打產品,從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡,以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。

2.國內市場的產品策略按產品系列推進:

1)針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品,應“加強開發、推陳出新、完善細節”,為滿足二、三級市場,適度擴充HJ排椅系列。

2)針對課桌椅、等候椅產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業中等價位推廣產品。

3.生產部應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計畫,採取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品行銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營,“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶群,綜合運用網路、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:

1.國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網路等通路為手段,以海外採購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2.國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌,採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

(一)生產資源保障

1.公司新增投資100萬元,增加生產設備,擴大生產場地或(參股、收購、外發),確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億,衝刺目標1.21億元和各項行銷策略的實現。

2.生產部作為二線部門,理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強後盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,採取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。

4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產部各級主管的關鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料採購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。

(二)人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恆的宗旨,保障一、二線部門的後勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源部xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《xx年人力配置標準計畫》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計畫,在xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統的培訓,提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計畫、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務副總經理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xx年2月1日起,總經理對公司經營團隊實施考核;至遲於xx年4月1日起,各部門對中層幹部(部門)和基層幹部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行,以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現,客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將xx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由常務副總經理主導,集合內外資源,自xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括行銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。

2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

(四)財務資源保障

xx年,公司將為一線部門提供優勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度:

1.逐步下放費用審批:在20xx年已經下放部分許可權的基礎上,財務部按“編制責任人”的思路,將各類費用的初審權下放給各業務部門副總(經理),以便形成權責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協助、指導相關部門降低成本。

3.整合多個專賣店資源:由財務部主導,對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4.健全財務監測體系:財務部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監測體系,重點關注物流活動背後的財務信息流。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任部門副總(經理)負責,xx年2月15日前,對各項目標進行層層分解,並與各級主管簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。

各級主管的《目標管理責任書》統一匯集於人力資源部,實施歸口管理。

3.由財務經理負責,xx年2月15日前,出台《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,並每月組織檢討和通報等工作。

4.由常務副總經理負責,xx年2月15日前,以董事長(總經理)為授權方,與各責任部門副總(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

5.由行銷副總經理負責,組織每月/季“經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到:xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計畫,也是一個具有挑戰和風險的計畫;要將這一理想變為現實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創新管理

公司認為,要達成xx年的經營目標,首先要更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念,以巨觀的立場,樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的選單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面,創新經營思維、創新管理模式,為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

(二)切實負責,重在行動

行動,是一切計畫得以實現的首要;執行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行,一切都是空談。

公司要求,各級幹部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作,特別是經營團隊和中層幹部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調:幹部和員工的價值在於行動和執行,公司將以行動力和執行力考察所有幹部,對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工,將列入員工淘汰計畫的首選,首先予以淘汰。

(三)業績優先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收穫利潤。

利潤是xx年公司經營指標的“核心之核”,銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁,採用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對於不能勝任本職的幹部(包括團隊成員)和員工,採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。

總之,公司希望並要求:所有鴻基從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效鴻基,實現業績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

2025年度經營工作計畫 篇3

在即將來臨的年我們計畫對我們的行銷作出一系列的調整,吸引消費者到我店消費,提高我店經營效益。

一、市場環境分析

1、我店經營中存在的問題

(1)目標顧客群定位不太準確,過於狹窄。

總的看我市酒店業經營狀況普遍不好,只要原因是酒店過多,供大於求,而且經營方式雷同,沒有自己的特色,或者定位過高,消費者難以接納,另外就是部分酒店服務質量存在一定問題,影響了消費者到酒店消費的信心。

我店在經營中也存在一些問題,去年的經營狀況不佳,我們應當反思目標市場的定位。應當充分挖掘自身的優越性,拓寬市場。我酒店目標市場定位不合理,這是導致效益不佳主要原因。我店所在的金橋區是一個消費水平較低的區,居民大部分都是普通職工。而我店是以經營粵菜為主,並經營海鮮,價格相對較高,多數居民的收入水平尚不能接受。但我店的硬體水平和服務質量在本區都是上乘的,我們一貫以中高檔酒店定位於市場,面向中高檔消費群體,對本區的居民不能構成消費吸引力。

(2)新聞宣傳力度不夠,沒能在市場上引起較大的轟動,市場知名度較小。

我店雖然屬於金傑集團(金傑集團是我市著名企業)但社會上對我店卻不甚了解,我店除在開業時做過短期的新聞宣傳外句再也沒有做過廣告,這導致我酒店的知名度很低。

2、周圍環境分析

儘管我區的整體消費水平不高,但我店的位置有特色,我店位於101國道旁,其位置優越,交通極為方便,比鄰商院、理工學院、機電學院等幾所高校,所以過往的車輛很多,流動客人是一個潛在的消費群。大學生雖然自己沒有收入,但卻不是一個低消費群體,僅商院就有萬餘名學生,如果我們可以提供適合學生的產品,一低價位吸引他們來我店消費,這可謂一個巨大的市場。

3、競爭對手分析

我店周圍沒有與我店類似檔次的酒店,只有不少的小餐館,雖然其在經營能力上不具備與我們競爭的實力,但其以低檔菜物美價廉吸引了大量的附近居民和學生。總體上看他們的經營情況是不錯的。而我們雖然設施和服務都不錯,但由於市場定位的錯誤,實際的經營狀況並不理想,在市場中與同檔次酒店相比是處於劣勢的。

4、我店優勢分析

(1)我店是隸屬於金傑集團的子公司,金傑集團是我市的著名企業,其公司實力雄厚是不容質疑的,因此們在細緻規劃時,也應充分利用我們的品牌效應,充分發掘其品牌的巨大內蘊,讓消費者對我們的餐飲產品不產生懷疑,充分相信我們提供的是質高的產品,在我們的規劃中應充分注意到這一點來吸引消費者。

(2)我店硬體設施良好,資金雄厚,而且有自己的停車場和大面積的可用場地。這可以用來吸引過往司機和用來開發一些促銷項目以吸引學生。

機會點:

①本企業雄厚的實力為我們的發展提供了條件;

②便利的交通和巨大的潛在顧客群;

③良好的硬體及已有的高素質工作人員為我們的調整和發展提供了廣闊的空間。

二、目標市場分析

目標市場即最有希望的消費者組合群體。目標市場的明確既可以避免影響力的浪費,也可以使廣告有其針對性。沒有目標市場的廣告無異於“盲人騎瞎馬”。

目標市場應具備以下特點:既是對酒店產品有興趣、有支付能力消費者,也是酒店能力所及的消費者群。酒店應該儘可能明確地確定目標市場,對目標顧客做詳盡的分析,以更好地利用這些信息所代表的機會,以便使顧客更加滿意,最終增加銷售額。顧客資源已經成為飯店利潤的源泉,而且現有顧客消費行為可預測,服務成本較低,對價格也不如新顧客敏感,同時還能提供免費的口碑宣傳。維護顧客忠誠度,使得競爭對手無法爭奪這部分市場份額,同時還能保持飯店員工隊伍的穩定。因此,融匯顧客關係行銷、維繫顧客忠誠可以給飯店帶來如下益處:

1、從現有顧客中獲取更多顧客份額。忠誠的顧客願意更多地購買飯店的產品和服務,忠誠顧客的消費,其支出是隨意消費支出的兩到四倍,而且隨著忠誠顧客年齡的增長、經濟收入的提高或顧客單位本身業務的增長,其需求量也將進一步增長。

2、減少銷售成本。飯店吸引新顧客需要大量的費用,如各種廣告投入、促銷費用以及了解顧客的時間成本等等,但維持與現有顧客長期關係的成本卻逐年遞減。雖然在建立關係的早期,顧客可能會對飯店提供的產品或服務有較多問題,需要飯店進行一定的投入,但隨著雙方關係的進展,顧客對飯店的產品或服務越來越熟悉,飯店也十分清楚顧客的特殊需求,所需的關係維護費用就變得十分有限了。

3、贏得口碑宣傳。對於飯店提供的某些較為複雜的產品或服務,新顧客在作決策時會感覺有較大的風險,這時他們往往會諮詢飯店的現有顧客。而具有較高滿意度和忠誠度的老顧客的建議往往具有決定作用,他們的有力推薦往往比各種形式的廣告更為奏效。這樣,飯店既節省了吸引新顧客的銷售成本,又增加了銷售收入,從而飯店利潤又有了提高。

4、員工忠誠度的提高。這是顧客關係行銷的間接效果。如果一個飯店擁有相當數量的穩定顧客群,也會使飯店與員工形成長期和諧的關係。在為那些滿意和忠誠的顧客提供服務的過程中,員工體會到自身價值的實現,而員工滿意度的提高導致飯店服務質量的提高,使顧客滿意度進一步提升,形成一個良性循環。

根據我們前面的分析結合當前市場狀況我們應該把主要目標顧客定位於大眾百姓和附近的大學生,及過往司機,在次基礎上再吸引一些中高收入的消費群體。他們有如下的共性:

1)收入水平或消費能力一般,講究實惠清潔,到酒店消費一般是宴請親朋或節假日的生活改善。

2)不具經常的高消費能力但卻有偶爾的改善生活的願望。

3)關注安全衛生,需要比較舒適的就餐環境。學生則更喜歡就餐環境時尚有風格。

三、市場行銷總策略:

1、“百姓的高檔酒店”——獨特的文化是吸引消費者的法寶,我們在文化上進行定位,雖然我們把飯店定位於面向中低收入的百姓和附近的大學生,但卻不意味把酒店的品位和產品質量降低,我們要提供給顧客價廉的優質餐飲產品和優質服務,決不可用低質換取低價,這樣也是對顧客的尊重

2、進行立體化宣傳,突出本飯店的特性,讓消費者從感性上對金傑酒店有一個認識。讓消費者認識到我們提供給他的是一個讓他有能力享受生活的地方。可以在報章上針對酒店的環境,所處的位置,吸引消費者的光顧。讓顧客從心理上獲得一種“尊貴”的滿足。

3、採用強勢廣告,如報紙,以期引起“轟動效應”作為強勢銷售,從而吸引大量的消費者注意,建立知名度。

四、年行動計畫和執行方案

(一)銷售方法的策略:

1、改變經營的菜系。過去我們以經營粵菜和海鮮為主,本年度我們可以“模糊”菜系的概念,只要顧客喜歡,我們可以做大眾菜也可以根據需要製作高檔菜,這樣表面上看使我們的酒店沒有特色菜,其實不然,大眾菜並不等同於低檔菜,粵菜和海鮮一般價格高,而且並不適合普通百姓的口味,因此消費的潛力不大,我們在編制選單時,可以在各菜系中擇其“精華”,把其代表菜選入,並根據市場和季節的變化做適當調整,有了這些“精華”,我們在加入大量的大眾菜。這樣我們可以給顧客很大的選擇餘地,適應了不同口味人的需要。

2、降低菜價吸引顧客。菜價在整體上下降,某些高檔菜可以價高,大部分菜優質低價,菜價在整體上是低的,但也照顧了高消費顧客的`要求。

價格策略:

①優惠折扣。

②抽獎及精品贈送優惠。

3、為普通百姓和學生提供低價優質的套餐和快餐。套餐分不同的檔次,但主要是根據人數,如4人套餐、6人套餐、8人套餐,人數越多價格相對越低,這樣可以吸引更多的人來消費。主要目的是以實惠取勝。面向學生推出快餐,價格略高於學生食堂,但品質要高於食堂的大鍋菜。把酒店富餘的停車場改造成娛樂休閒廣場,採用露天形式,四位餐桌(帶遮陽傘),以便於學生休閒聊天,提供免費的卡拉OK、電視,提供各種飲料。

4、面向司機提供方便快捷的餐飲,免費停車。

5、面向附近居民提供婚宴、壽宴服務。

6、在年節開展促銷活動。

(二)廣告策略

酒店廣告是通過購買某種傳播媒介的時間、空間或版面來向目標消費者或公眾進行宣傳或促銷的一種手段。酒店廣告對酒店的意義體現在以下方面:為酒店或酒店集團及產品樹立形象,刺激潛在的消費者產生購買的動機和行為。在影響購買決策方面,消費者的知覺具有十分強大的威力,當行銷進入較高層次或產品具有較大同質性時,市場行銷並非產品之戰,而是知覺之戰。酒店市場正是如此。但是人們的知覺並不一定基於真實。廣告則是企業校正知覺,引導知覺的一項有利工具。

1、市場定位:是以明確的概念在消費者心目中占據一個特定的部分,以影響他們的消費意向。

2、廣告的表現原則及重點:

A、質量來自實力的保證。

B、先給您驚喜的價格,不行動就會心痛。

C、在廣告中創造一種文化。

3、訴求重點:

A、企業形象廣告;

B、商品印象廣告;

C、促銷廣告。

4、實施方法:

①報紙廣告,在本市有影響的報紙上做廣告

②宣傳海報。

③綜合海報。

④公司名稱旗,增強公司的形象。

⑤現場派發廣告禮品。

⑥現場進行抽獎活動及精品贈送優惠。

五、行銷預算

(略)

六、評估控制

1、年度計畫控制:由總經理負責,其目的是檢查計畫指標是否實現,通過進行銷售分析、市場占有率分析、費用百分比分析、客戶態度分析及其他比率的分析來衡量計畫實現的質量。

2、獲利性控制:由行銷控制員負責,通過對產品、銷售區、目標市場、銷售渠道及預定數等分析以加以控制,檢查飯店贏利或虧損情況。

戰略性控制:由行銷主管及飯店特派員負責,通過核對行銷清單來檢查飯店是否抓住最佳行銷機會,檢查產品、市場、銷售總體情況及整體行銷活動情況。

2025年度經營工作計畫 篇4

一位優秀的總經理是思考者而非執行者,他需要考企業未來的生存模式和經營形態,同時需要合理地調配各種資源――資金,產品結構,組織結構等,在某一段時間內實現的戰略規劃。

企業內部,系統層級的工作必須由總經理主導,只有總經理才有足夠的權力及能力協調好複雜的戰略規劃問題,系統層級的工作是巨觀且長遠的經營行為,決定企業的生存狀態。

計畫層級

總經理是制定年度計畫者,而非執行者,總監是企業的計畫層級管理者,主要工作任務是根據戰略目標生成實現目標的計畫,並保障這些計畫得以實現。

總監主要實現兩個職能:一是生成“策略”的職能,要根據企業的戰略要示,分析出具體的執行策略,也就是做計畫;二是“管理”職能,要能夠有效的監督,管理,控制計畫的落實。

項目層級

總經理根據市場環境和公司資源的綜合評估結果制訂戰略目標:五年內公司要成為行業內第一。行銷總監根據這個目標設定五年中每一年的工作計畫,第一年將市場占有率擴大為40%。根據這個計畫,部門經理就必須擬定出一系列工作項目,比如說提高產品終端覆蓋率,提升經銷商滿意度,改進產品性能或包裝,降低零售價格等。。。。這些項目依次完成之後,市場占有率擴大40%的計畫將補實現。

項目層級的管理者是部門經理,主要工作職責是制訂,管理並監控工作項目的完成情況。

項目層級是企業最重要的管控層級,從項目的執行數量和質量上就可以清晰地評估企業計畫的實施情況。

任務層級

任務層級對執行者的管理素養要求不高,更偏重於執行能力。

活動層級

活動層給是企業管理中最細緻而又最頻繁的工作,通常由助理和秘收來完成。由於活動層給的工作龐雜且隨機性很強,所以大多數管理者往往忽視對該層級工作的管理。

“管理是一種實踐”,對行為過分苛責必然使管理的藝術性蕩然無存,把人管理成機器設備並不是管理的目的。

用項目管理描述年度經營計畫

不同層級的管理者:總經理是一個公司的系統管理者,總監是計畫管理者,部門經理是項目管理者,主管是任務管理者,普通員工是活動管理者。

現在很多企業經營出現問題,其實是忽略了項目層級的管理內容,很多企業都有自己的計畫,但是沒有做好計畫層級與項目層級之間的銜接,將計畫直接下達到任務層級中:比如說某企業計畫把年銷售額提升2人億,卻不計算這兩個億到底從哪兒提升,只知道想要提高銷售額就必須擴大生產,加大促銷力度等,於是,該企業在算清楚達成計畫 的生產成本和銷售成本後,就開始瘋狂的生產產品,鋪天蓋地地進行促銷活動。可是到年底一算帳,無論計畫是否完成,企業的利潤都非常低。銷售額的提升並不等於利潤也相對應的提升

這就是缺少對項目層級管控的結果,正常情況應該是這樣:首先,提出兩個億的銷售增長幅度,其次,要進行一次系統的,詳細的市場調研,根據調研結果,生成若干的經營策略,再次,各個部門根據已生成的經營策略擬定達成指標的一系列工作項目,最後,根據工作項目分解出合理的工作任務。在此過程中,企業領導者是通過對工作項目的考評來監控年度經營計畫的實施情況,而不是盲目的監管任務層級的工作,無的放矢般在市場中亂撞。

年度經營計畫並不是口號,企業管理者要根據經營目標,制定出一系列支持目標的項目,再有效的管理這些項目確保其順利實施,只有這樣才能完成計畫。計畫也才是有意義的,很多企業管理者因為沒有能力將計畫分解成支撐計畫的工作項目,或是沒有意識到經營管理的重點,所以被迫管理任務層級的工作,由此造成企業資源的極大浪費,以及企業市場前景的自我毀滅。

2025年度經營工作計畫 篇5

一、概況:

XX酒店坐落在XX市XX新區金源購物中心,緊鄰商業、貿易和購物熱點優勢。此外,濱湖醫院、四十二中、機場等亦近在咫尺,交通四通八達,令觀光、購物或進行商貿活動時,倍覺方便。

萬紫千紅以粵菜、杭幫菜、徽菜為代表的南方菜系,特色菜有:野生魚頭皇、有機大甲魚等,山餚珍味有蕨菜、野山菌、野山筍、馬蘭頭等。

萬紫千紅面積1752平方米,是目前世紀金源購物中心四樓餐飲業態裡面規模最大的一家酒店,設有包廂16個(其中豪華包廂3個),大廳一覽通透,無障礙物,適宜舉辦宴席,可同時容納36桌客人。

二、合作方式:

(一)全權委託任琳經營管理。

(二)自20__年5月15日至20__年6月30日止,酒店交予任琳經營管理。在此日期之前酒店所有債權債務均與任琳無關,經營期間所有債權債務由任琳負責,經營期間酒店所得利潤由任琳與許立平分。

(三)經營期間若任琳有意可與許立協商將整個酒店股權買下,酒店股權作價 經雙方協商付款金額及付款方式,許立應無條件積極協助任琳辦理此項事宜。

三、管理方案:

1、經營思想和方針

1.1顧客滿意

顧客是酒店的衣食父母,是酒店賴以生存的土壤,只有為顧客提供優質的服務和優秀的產品,我們才能得到長期的回報。我們必須牢記酒店崗位職責中的服務理念和產品理念:

我們的工作是銷售我們的服務,只有服務質量的提高,才能贏得市場的回報!服務是根本,一切行動必須貫徹服務思想。以客人為中心,將客人的需求作為行動的準則。對於服務意識的深入與實施,我們應為此做出不懈的努力。

酒店的核心產品永遠是菜餚,為客人提供色香味俱全的菜餚是我們整個酒店所有同仁的努力目標,立足本土市場,結合時尚品味,向客人提供美味佳肴將是整個酒店的努力方向。

1.2經營創新

我們要創造出”人無我有,人有我優,人優我廉,人廉我轉”的酒店經營優勢。我們深知只有通過不斷地改進和完善,才能有效的提高服務質量。“唯有提升,才能更好”。

1.3利益原則

不可否認的一點是酒店經營的主要目的是盈利,我們主張在顧客、職員、酒店之間結成利益共同體,建立按勞分配利益的內部動力機制和按需分配利益的外部動力機制。

1.4經營方針

歸納為三要素:以人為本、以市場為本、以效益為本。

塑造高檔形象、主動爭取客源、創造服務特色和贏取良好口碑。由於酒店內的不同營業點是存在不同的產品性質和客源市場,如包廂適合商務宴請和接待、大廳則適合各種宴席與散客。對可按不同的營業點制訂不同的經營策略與經營方法;並由於客源市場與顧客需求是不斷的因時變化,故酒店的經營策略與經營方法也應因時調整,必須按市場需求的預見而定位。儘管經營方法在不斷變化.但酒店經營方針的三要素不變。

2、酒店的發展戰略

2.1加強酒店品牌管理

圍繞:“創立品牌 — 發展品牌 — 壯大品牌”的思路開展工作;樹立濱湖當地領頭羊的形象,形成與同行業的差別性。不斷創新,增強酒店的活力,提高酒店的競爭力,為酒店的進一步發展打下堅實的基礎。品牌就是要樹立酒店獨有特色的形象:優質的產品、感恩式的服務、人文的環境、智慧型化的管理。為來酒店的客人營造出具有某特色的興旺的商業氣候。尤其是在今天千島錦王在濱湖的品牌形象受到很大負面影響的情況下,酒店品牌的管理刻不容緩,也是必須要花費大精力、大功夫去解決的重要問題。

2.2運用信息及網路管理技術,建立現代特色高智慧型化的酒店:

為行銷開闢新的渠道,為經營及管理溶入先進的模式,譬如搭建網站、增加團購等,達到形成傳統酒店與現代信息科技相結合的經營管理特色的目的。

2.3以酒店為核心,為政府機構及辦事單位、為宴席客戶、為當地商界做好服務工作:以五星級酒店式的服務、高科技的智慧型進行管理;形成品牌化、規模化、網路化的酒店管理模式。

3、酒店的市場定位及經營策略

3.1酒店定位為商務型酒店,以商務型酒店概念為經營核心,以中、高檔次消費水平的酒店顧客為主。一切配套服務及設施均應圍繞此中心,為客人提供便捷的用餐條件。酒店的經營思想應以商務散客為主,以接待宴席客戶為輔,努力抓住散客。

3.2抓住濱湖經濟快速發展、近年各政府辦事單位即將入住濱湖這一契機,開展商務投資、商務考察的相關服務,提高酒店的市場占有率,使酒店的上客率能夠穩中有升;

3.3銷售部門必須提高市場敏感度,及時調整銷售策略,適應市場變化,根據實際情況調整菜餚構成與價格,針對淡季做一些特別報價,以提高酒店上客率;

3.4建立健全考核獎勵機制,逐步形成銷售積分機制和獎勵機制。

3.5藉助酒店大堂視野開闊和前期宴席品牌的優勢,發展酒店的宴席經濟。

3.6經營策略。廣開思路、強化行銷、價高折大、政策靈活、積極

主動、全員銷售、重視意見、最佳化服務、創造聲勢、建立形象。我們必須首先強化餐飲業務的拓展,儘量爭取最大的客流量,以避免酒店出現冷清的局面。所謂“先有人氣,後有財氣”。

4、酒店工作計畫

4.1實施全面質量管理

酒店管理工作的提高必須有一套完整的質量控制體系,酒店管理工作的質量需要有一系列的體系來加以控制.在開始階段我必須有計畫的針對每一項工作進行跟蹤把關管理.

4.2以酒店行銷為重點,做好市場突破口

樹立“高級商務宴請”酒店的形象,做好酒店對外的促銷工作。特別是針對酒店地理位置較偏的特點,酒店的行銷工作更是重中之重。酒店務必確立以行銷為龍頭,全員促銷的促銷思想,推行目標管理和計畫管理。而且,要求每個員工應培養和樹立行銷思維,要善於將我們的工作、產品、服務,還包括酒店和個人的自身形象進行廣而告之,從而達到全員促銷的目的。

4.3廣集人才和員工專業素質的培訓工作

人是酒店的構成體,是酒店運作的靈魂。只有高素質的專業人才,才能給酒店帶來活力,才能維繫酒店的生命;也只有不斷引進各方面的高素質的專業人才,才能保證我們戰略目標的實現。因此,此項工作不管在什麼時候,都是我們的工作重點。我們重視專業培訓,注重員工的成長和發展,提升各個層面的員工的基本技能,確保每一位賓客享受“滿意+驚喜”的服務,以保證酒店經營管理處於最佳狀態。逐步建立內部培訓網路系統,以人事部為主,各部門為輔,制定詳細地培訓計畫,有計畫地開展各種培訓;具體如下:

4.3.1人事部抓好員工的入職教育,如酒店概況、業務知識、規章制度等;

4.3.2人事部、部門抓好員工入職後的在崗教育,如業務技巧、突發事件的處理、電腦等的培訓;

4.3.3總經理對骨幹或中堅力量的培訓,以提高和開拓思維、開闊眼界;

4.3.4在酒店中選拔優秀人員送到星級酒店及酒店管理學院進行培訓學習;

4. 5加強酒店各環節的管理工作

這是酒店的首要工作:加強管理,完善制度,重點落實,責任到人。規範化的良性運作、健康發展的酒店的維繫體系是其健全的管理體系,而財務制度與管理的提高和完善是此體系的關鍵方面。整個環節包括預訂、上客開台、點菜服務、生產菜餚、上菜服務、餐中服務、買單、送客、撤台衛生各環節,而為使酒店規範化地發展,必須同時加強酒店的財務管理。

4.6建立酒店文化

成功酒店的背後,一定有一種優秀酒店文化作堅強的後盾和支持。酒店文化是全體員工達成共識的價值觀。酒店文化是整個酒店競爭中的基礎和核心。在社會經濟大潮的活動中,在酒店綜合競爭中,由幾大要素構成了競爭合力,如:酒店中的製造力、產品力、行銷力,文化力等,這種競爭合力的集中表現就是酒店文化。

由於不完全信息的客觀存在,酒店文化還能發揮“信號”的功能,如向市場傳遞信息。優秀的酒店文化能使在市場中選擇的消費者增進信賴,從而得到“貨幣選票”。同時,一定的酒店文化也展示了酒店的管理方式、用人策略,提高人力資源的競爭力。 同時,為達到酒店資源的有效配置,也需要酒店文化。作為“文化載體”的個體,人的不同行為可以導致不同的資源配置效率。酒店文化在酒店中可形成“道德共同體”或某種“道德認同”,這種體系相信和賦予每個人一組選擇和行動的“權利”,包括對資源的權利和對人際關係做出調整的權利,在酒店內部實現資源的有效配置。

因此必須堅持不懈地致力於建立酒店自有而獨特的酒店文化,我們酒店文化的精髓即:為客人提供感恩式的服務、為員工提供家庭式的工作環境。

具體做法:注重客人的用餐感受和需求,及時主動提供各種細節化的服務,想於客人未想之前,做與客人未做之先。重視專業培訓,注重員工的成長、發展以及情緒,提升各個層面員工的基本技能,以保證酒店管理處於最佳狀態。

4.7建立激勵機制,發揮員工積極性,提高工效

酒店主要採取的激勵方式如下:

4.7.1目標激勵:針對全酒店的目標:做當地最好的酒店;

做全新事業的開拓先鋒;

節約能源從小事做起;

針對部門制訂不同經濟營收指標,部門再制訂出較細化且可行的指標(包廂營業額、大廳營業額達標獎勵);

4.7.2榜樣激勵:全店開展“優秀員工”評比活動,在酒店、部門內樹立個人典型;開展優秀班組評比,樹立團結一致,眾志成城的典型:通過競賽、考試樹立學習培訓典型;

4.7.3信任激勵:通過部門經理負責制,將權力下放,提高個人能力來提高工作業績,通過採納合理化建議,使員工感到尊重與榮譽;

4.7.4情感激勵:推行管家貼身式服務,使管家以店為家,以客為親,以店為榮;召開員工聯誼會、茶話會加深員工之間、員工與部門、員工與客人的情感交流;開展老顧客活動,加深酒店與客人、客人與客人的了解與友誼。

5、酒店的經營指標

酒店未來的業務拓展,應把握時機,制訂切實可行的經營方針和方法,推出與眾不同的服務特色與出品,贏取口碑。因此,執行的經營方針為:塑造高檔形象、主動爭取客源、創造服務特色和贏取良好口碑。由於酒店內的不同營業點是存在不同的產品性質和客源市場,為此必須按不同的營業點制訂不同的經營策略與經營方法;並由於客源市場與顧客需求是不斷的因時變化,故酒店的經營策略與經營方法也應因時調整,必須按市場需求的預見而定位。

四、酒店人力資源安排:

酒店總體經營安排及人力資源安排如下:

1、總經理辦公室

2、人事部

2025年度經營工作計畫 篇6

20xx年是我公司長期規劃的起始之年,我們應發揮優勢,搶抓市場機遇,在機遇與挑戰並存的形勢下,我們必須要練好內功,以科學發展觀統領各項工作,以彭陽縣加快城鎮化建設、中衛美利工業園區的跨越式發展、銀川商業街改造為契機,以經濟效益最大化和可持續發展為目標,以“理性經營、科學決策、細化管理、服務至上”為經營理念,全面提升公司綜合實力的總體目標。

一、量化目標管理。

按照公司五年發展規劃和當年工作計畫,20xx年主要經濟指標和經營成果將在20xx年基礎上穩步全面提升。計畫完成監理產值500萬元,計畫成本萬元,計畫利潤萬元。監理費回收率70%。

(一)中衛項目部。

1、經濟指標

(1)寧夏錦城建設集團已開工建設6萬平米,監理取費9。5元/平米,管理費估算元,人工費估算元,辦公費估算元,業務招待費估算元,交通費估算元,實現利潤元。

(2)美利工業園區

(3)銀川眾一集團計畫6月份山水城開工建設6萬平米,監理取費計畫18元/平米,管理費估算元,人工費估算元,辦公費估算元,業務招待費估算元,交通費估算元,實現利潤元。

2、人員計畫:以精幹高效為原則,2月底計畫錦城進場4人、美利工業園區進場X人。6月初計畫山水城進場5人。後續工程按進度計畫陸續進場。

3、培訓計畫:周五例會安排半小時學習;二月開復工準備工作;三月質量通病防治;四月平法圖集及其砼結構;五月安全監理;六月雨季監理事項;七月砌體結構;八月分戶驗收;九月監理資料;十月冬施;十一月停工注意事項。

4、監理業務範圍拓展計畫:錦城二期;中衛保障性住房。

(二)銀川項目部。

(三)彭陽項目部。

(四)計畫完成監理產值500萬元,計畫成本萬元,計畫利潤萬元。監理費回收率70%;工質量合格率100%;全年無重大安全事故。

二、組織管理。

(一)建章立制,籌建監理公司初步形成。

1、以公司五年發展規劃為框架,建立公司組織結構,最佳化配備管理層,以項目部實施扁平化管理。企業負責人一名,財務負責人一名,項目負責人三名,監理人員由項目負責人自行調配。

2、初步建立人員管理制度、工作管理制度、工資管理制度、財務管理制度。並在實施中動態調整。

3、必要進設定招標代理辦公室,由財務負責人負責。

4、申請籌建監理資質早謀劃、早安排,充分挖掘人際關係,落實監理工程師註冊工作。

(二)實施扁平化、制度化、精細化管理。

1、以項目部為核算單位,項目負責人直接對公司負責人負責,自主開展監理工作。

2、項目負責人定期每月30日前向企業負責人書面匯報監理工作情況及下月計畫,向財務負責人對帳。

3、認真落實崗位責任制,並對監理人員績效考核。

4、強化項目部預算,進行財務精細化管理,加強財務分析水平和經營控制能力。結合經營中產生的問題,提出經營風險點控制措施。

(三)團隊建設

1、最佳化公司管理隊伍,補充老年化、專業化優秀管理人員進入高管團隊,老中青結合。

2、有計畫地實施人才招聘和開展培訓,逐步改善、提高監理人員素質。以註冊監理工程、造價工程師為重點。

3、落實工資增長機制,切實讓員工分享公司的經營成果。

4、將籌建公司全稱、標識規範使用,統一在公司內部運用。

5、以活動為載體,加強對員工各種文化活動的組織和引導,提高員工文化生活質量。

三、主要管理措施。

(一)安全監理。

1、建立健全安全監理保證體系,落實安全監理責任制。

2、認真履行安全監理職責,以查人、查證為突破口,以審查技術檔案為方式,以安全隱患排查為手段,以旁站監理為重點,以制度落實為保障。

3、要求監理人員必須熟知DB64/680—20xx,按照《寧夏安全管理規程》實施監理。建立健全安全監理台帳,並真實有效。安全監理資料與實體管理同步,按目錄裝訂,並動態補充完善。

(二)質量控制。

1、建立健全質量保證體系,針對工程的特點和業主方的要求、施工單位的施工技術力量等情況,確定監控目標,制定監理的各項工作制度、工作程式,做到施工質量監理工作有章可循,有法可依。

2、質量監控事前預防,施工操作事先指導。審查人員證件及能力,主要材料、構配件見證取樣合格後方可作用,檢查機械滿足施工要求,技術交底具有可行性、可操作性,各項準備工作就緒,嚴把隱蔽工程的簽字驗收關,發現質量隱患及時向施工單位提出整改。

2025年度經營工作計畫 篇7

新的一年新氣象,希望在工作上也有新的發展,個人有新的提高。

在這新的一年裡,我計畫將做好以下工作:

一、完成ERP工程,保證系統的運轉順利

完成ERP的財務上線,建立ERP的內部運作機制,完成公司的系統化管理的階段性使命。

計畫用兩個月的時間(三、四月),先做財務上線,再完善內部運作機制。

二、做好公司薪酬體系建設

薪酬是公司人才競爭力的核心要素。

科學的薪酬體系設計可以為公司節省費用,提高薪酬的效應,提升公司對人才的吸引力,保持公司人員隊伍具備較強的穩定性。

薪酬體系建設等在ERP上線穩定之後即可開始,規劃用兩個月的時間(大約為五、六月)進行摸索、確定,相關的制度體制都要進行完善。

三、做好公司管理制度建設

公司的財務流程、審批制度、報表管理、考核制度、崗位職責介定等都還需要進行一步的完善。

規劃用一個月的時間(七月)做好相應工作。

四、做好人才招聘、員工職業生涯管理規範化建設

隨著公司的發展壯大,人才的招聘將成為日常工作,人員的流動、升遷、獎懲等情況將會頻繁出現,做好這方面的制度規劃,保證日常工作的有序進行將變得十分重要。

計畫用一個月時間(八、九月)做好這方面工作。

五、做好公司企業文化建設

公司規模擴大之後,調動員工的工作積極性,讓員工樹立正確的工作意識,這離不開企業文化建設。

我們公司要建立嚴謹的工作態度,優質的服務意思,除了制度保障之外,同時還需要用企業文化建設來引導,逐步實現。

這是一個價值觀的灌輸過程,需要各方面的共同努力一同完成。

計畫用兩個月(十、十一月)的時間重點抓這方面的工作。

六、十二月為總結月,回顧一年的工作,對不足之處進行調整、提高、完善。

以上即為我全年工作的'計畫,請予指正。

2025年度經營工作計畫 篇8

一、積極推進經營管理體系、經營管理制度的建設,建立高效、科學的經營管理機制。

經營管理部計畫通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過項目部網站等多種方式開展的經營管理知識宣傳活動,提高管理工作的透明度。

通過完善內部控制制度,進一步加強經營監督和經營管理,使經營工作的開展有據可依,有法可依。

在二〇xx年,我們要繼續抓好經營管理基礎工作規範,提高全體操作方式規範、經營管理人員的業務素質。做到"經營管理基礎工作規範、經營管理人員行為規範、經營管理經營管理制度規範"。

經營管理部將針對各種業務活動,根據授權,提出切實可行的成本控制方法,完善多級內部控制體系。

二、積極配合各部門的工作,提高服務質量。

經營管理部作為職能部門,將繼續做好本職工作,積極為各工程處服務,為項目部領導當好參謀。

三、隨著項目部業務的發展,及時調整經營管理部的工作策略。

根據需要,經營管理部將制定項目部經營核算管理制度,指導所屬各工程處制定相配套的經營管理制度;組織項目部經營核算;審核各工程處的工程量報表、編制項目部工程量報表。

根據項目部經營計畫,制定成本、費用目標,對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。

定期進行經營綜合分析,及時提出經營控制措施和建議;定期對各工程處的經營情況進行評價。

制定項目部的經營監督制度;監督項目部及各工程處制度的執行;建立相互制約的內部控制流程;監督各工程處的業務收支情況。

20xx年將是我們項目部飛速發展的一年,經營管理部各員工將以更加飽滿的熱情,投入到新的一年工作中去。

2025年度經營工作計畫 篇9

20xx是採油廠實現“十二五”目標的收官之年,也是企業步入內涵式發展軌道的開局之年。國際油價持續走低,轉型升級壓力巨大;兩降兩保任務艱巨,提質增效迫在眉睫;面對新的形勢任務和內涵式發展要求,為全力保障我站20xx持續高效運行,全面提升綜合管控能力,特制訂本年度生產經營計畫。

一、整體工作思路

以集團公司一屆五次職代會精神為指導,深入貫徹落實油田、採油廠二屆五次職代會精神,深刻認識當前發展形勢,緊緊圍繞原油處理中心任務,以“管理升級、運行提效”為總目標,以黨建文化工程為統領,持續強化“三基”工作,穩步推進安全標準化建設,全面最佳化成本管控措施,切實發揮黨建引領職能,努力提高站點順應發展要求和推動內涵式發展的能力和水平,保障各項生產經營任務順利完成。

二、重點工作任務

根據採油廠20xx原油生產計畫和上游採油單位的產能現狀,保持48萬噸以上的含水油接收量,處理淨化油27萬噸左右,達標處理污水26萬噸以上;全面提高計量和化驗精準度,降低產銷誤差,控制庫存盈虧率,保證產銷銜接有序;大力推進安全

標準化建設,提升安全風險管控能力,實現安全環保“雙零”目標;推行全面預算管理,提高成本管控水平,保證處理成本在計畫線內運行;持續深化黨建文化管理工程,創新黨群工作思路,提高全員綜合素質和工作績效。

三、主要工作措施

圍繞企業發展形勢和既定工作思路,為保障各項目標任務的順利完成,我站20xx的主要工作措施概括為“五提一降兩促進”,即提升系統運行效率、提升成本管控質量、提高安全風險防控能力、提高設備健康水平、提升全員綜合素質;降低生產成本投入;促進作風改進、促進管理升級。

(一)強化生產組織,提升系統運行效率。結合採油廠機構整合調整和“四定“工作要求,全面梳理崗位職能,合理分配崗位編制,提高工作運行整體質量。一是理順工作思路,針對原運銷和採油部門派駐人員的調整,加強與上游單位和生產運行科的工作銜接,保證生產數據準確無縫對接;二是根據“四定”工作要求,按照用工總量縮編要求,結合崗位職能和管理現狀,合理設定崗位,最佳化人員編制,根據員工履職能力和業務特長,進行大幅交流調整,提高全員工作效率;三是不斷完善崗位工作流程,細化崗位工作職責,加強節點管理措施,強化節點運行標準建設,細化節點管理監管和考核體系建設,不斷提高節點管理質量,打造一支“履職盡責、執行有效、運行規範”的幹部職工隊伍。

(二)狠抓降本增效,提升成本管控質量。樹立成本觀念和“過緊日子”的思想,大力開展“全員節支、全程降本”活動,嚴格控制成本費用,營造“管控有效、節支有方”的管理新格局。一是落實全面預算管理,制定費用年度預算和月度預算方案,完善費用基礎數據和定額管理資料,提高預算的依據性和準確性,按月與企管、財務部門進行費用數據對接,定期進行成本運行綜合分析,不斷最佳化管控措施;二是開展“我為降本獻一策”主題討論活動,汲取全員智慧,研究制定降本增效新策略。大力開展“修舊利廢、設備內修”活動,開發一批節能降耗項目課題,力爭取得顯著成效。三是加強材料和資產管理,健全材料出入庫賬目,建立崗位固定資產和易耗物資登記台賬,嚴格執行材料申報審批工作流程,規範材料領用環節監管,對崗位生產材料和後勤物資消耗量進行定期公示,探索低值易耗物資定額管理,降低材料消耗費用。四是制定“節電、節油”具體措施,降低公共費用支出,嚴控車輛油耗和維修費用,壓縮辦公印刷費用,加強成本基礎管理,使生產成本始終在計畫線內運行。

(三)推進安全標準化建設,提高風險管控能力。整合各類安全標準化創建資源,總結HSE管理經驗和成果,將安全標準化建設的各類理論成果和制度要求轉化為全員的安全意識和安全

能力,不斷提高本質安全水平。一是矢志不渝地抓好安全教育培訓,堅持定期召開安全環保專題會議,定期開展消防安全、業務技能專題培訓,認真開展安全警示教育活動,組織開展內容豐富的“安全生產月”活動,切實提高全員的安全意識,強化全員安全管理能力。二是抓緊抓實安全隱患排查治理,嚴格落實安全隱患“三級”檢查制度,將崗位層面的HSE檢查和管理層面的HSE巡查相結合,形成互促互進、相互制約的安全監管機制,落實隱患整改責任,提高發現隱患和整改隱患的能力。三是加強安全基礎管理,對存在隱患的區域和設備設施進行技改維修,對生產運行中發現的“三違”現象進行嚴肅問責。四是提高應急處置能力,適時修訂各類應急預案,提高預案的可操行和實用性;加強應急物資儲備管理,定期對應急設施進行試運行,保證各類應急設備設備的完好性和可靠性;採取定期組織消防演練和不定期突擊演練的方式,提高處置突發事件的能力。

2025年度經營工作計畫 篇10

十月份已近尾聲,兩節市場供應第二階段戰役即將結束,綜合對比較去年各項營運指標均不同程度下降,形勢不容樂觀;因此要求全店上下繼續發揚“敢打敢拼”的優良傳統,振奮精神,集中精力備戰兩節的第三階段戰役,力爭銷售業績較同期持平,為xx年打下堅實的基礎、

一、指導思想

以賣場行銷為核心,加大對商品庫存、商品價格的監管力度,做好“正月xx大型促銷”、“學生回潮行銷”、“商品換季調整”、“節後商品盤庫”四項重點工作。

二、銷售計畫

2月份計畫完成銷售950萬元,與去年同期持平,11月計畫平均日銷售31、84萬元,11月全店計畫平均毛利率為12、75%。

三、行銷重點

1、2月份整體行銷計畫

本月行銷策略:以光棍節為中心開展行銷活動,抓好學生返校的生活用品的組織銷售,落實針織、服裝的換季工作。

光棍節行銷活動安排

(1)、活動時間:

11月10日——11月11日

(2)、活動主題:單身狂歡節,我們購購購

(3)、內容安排:

商品:本期共推出特價商品260種,亮點特賣商品不少於100種:一層食品60種,二層百貨40種。

報頭設計:單身狂歡節,我們購購購

海報構想:對開,1萬張。

活動1:“幸運大轉盤,賺、賺、賺”

時間:11月10日—11月11日

內容:在店外設立幸運大轉盤,設定5種獎品,購物滿80元的顧客即可參與一次,轉盤轉動一周以上有效,指針指向商品即為禮品。

5種獎品:

一等獎牛奶一箱

二等獎2升康師付橙汁

三等獎洗衣粉一袋

四等獎香皂一塊

五等獎小禮品一份

活動2:“猜燈謎、鬧花燈”

時間:11月11日

內容:開展相親活動

(4)、推出4個專櫃促銷

2025年度經營工作計畫 篇11

各位股東、股東代表:

20xx年公司生產經營及固定資產投資計畫(草案)是在認真分析、總結20xx年計畫完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本著“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:

一、生產經營計畫(草案)

(一)外銷氣量:181500萬立方米。

(二)營業收入:198070萬元。

其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。

(三)總成本費用:159948萬元。

其中:1、原材料:121150萬元;

2、輸氣成本:26771萬元;

3、其他業務成本:754萬元;

4、管理費用:6017萬元;

5、財務費用:3831萬元;

6、銷售費用:320萬元;

7、營業稅金及附加:1105萬元。

(四)投資收益:447萬元。

(五)利潤總額:38569萬元。

(六)稅後利潤:32784萬元。

(七)大(維)修、更(技)改項目計畫:其中:1、大(維)修項目:計畫費用1100萬元。其中:

(1)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,總計4項。計畫費用150萬元。

(2)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,總計5個大項(13個小項)。計畫費用950萬元。

2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、鹹陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網路視頻會議(系統設備部分)、智慧型巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目,總計20項,計畫費用3354萬元。註:其中費用百萬元以上的項目總計6項,計畫費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批准後實施。

3、上年度結轉項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,總計7項,計畫費用7642萬元。

(八)主要技術經濟指標:

1、輸差±2%;

2、設備完好率≥98%;

3、泄漏率<3‰;

4、設備保養對號率100%;

5、氣款回收率≥98%;

6、全年實現安全生產無重大責任事故;

7、主幹線斷氣時間≤36小時/次。

二、固定資產投資計畫(草案)

20xx年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),總計投資86112萬元。其中:續建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:

(一)續建項目

1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)

截止20xx本文來源:http://年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

20xx年計畫安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程,計畫投資1300萬元。

2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

20xx年計畫安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計畫投資15000萬元。

3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)

截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

20xx年計畫安排:完成剩餘主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計畫投資4500萬元。

4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

20xx年計畫安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計畫投資620萬元。

5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

20xx年計畫安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計畫投資970萬元。

6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中

壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

20xx年計畫安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計畫投資910萬元。

7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

截止20xx年底已完成項目核准、工程設計等前期準備工作,並於年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

20xx年計畫安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計畫投資1150萬元。

8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機採購;完成1400餘用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

20xx年計畫安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800餘用戶入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計畫投資550萬元。

9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

截止20xx年底已完成項目可研及核准相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資1950萬元。

10、視頻監控項目(工程投資538萬元)

截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

20xx年計畫安排:完成剩餘10%工程量。計畫投資52萬元。

11、西安調度控制指揮中心(工程投資20xx萬元)

截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

20xx年計畫安排:完成設備採辦集成招標。計畫投資1600萬元。

(二)新建項目

1、鹹陽至寶雞天然氣輸氣管道複線工程(工程投資40117萬元)

截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。

該項目已獲省發改委核准。20xx年計畫安排:完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資37062萬元。

2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資1200萬元。

3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資1200萬元。

4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)

20xx年計畫安排:完成可研及專項報告編制,待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資1200萬元。

5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20xx年底已完成可研及核准報批,開始工程設計。累計完成投資50萬元。

20xx年計畫安排:完成工程設計並建成投運。計畫投資1568萬元。

6、天宏矽業供氣項目(工程估算投資950萬元)

截止20xx年底已完成可研及核准手續上報,開始工程設計。

20xx年計畫安排:建成投運。計畫投資950萬元。

7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資20xx萬元。

8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)

截止20xx年底已完成可研及專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計畫投資20xx萬元。

9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)

截止20xx年底已完成可研,並將相關材料報規劃、土地等部門審批,辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。

20xx年計畫安排:完成工程設計及建設任務。計畫投資3480萬元。

(三)前期項目

1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)

截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計畫投資1500萬元。

2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)

20xx年計畫安排:完成項目可行性研究報告等核准附屬檔案,待項目核准批覆後,開展工程設計,適時開工建設。計畫投資1500萬元。

3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程

20xx年計畫安排:完成項目可行性研究報告等核准附屬檔案,待項目核准批覆後,開展工程設計。計畫投資500萬元。

4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程

截止20xx年底已完成可研編制及項目核准,開始工程設計。累計完成投資2300萬元。

20xx年計畫安排:開展工程設計。計畫投資3000萬元。

5、漢中cng加氣母站工程

截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,開展工程設計。計畫投資50萬元。

6、安康cng加氣母站工程

截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制,開始工程設計。累計完成投資125萬元。

20xx年計畫安排:待項目核准批覆後,開展工程設計。計畫投資50萬元。

7、商洛cng加氣母站工程

20xx年計畫安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計畫投資50萬元。

8、榆林cng加氣母站工程

20xx年計畫安排:完成項目可研編制等前期準備工作。計畫投資50萬元。

20xx年計畫安排:完成項目可行性研究報告等核准附屬檔案,待項目核准批覆後,開展工程設計。計畫投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議

2025年度經營工作計畫 篇12

1、 抓好各部門現場採購物資工作(12月29日---1月3日,相關

部門負責);

3、 確定印刷品的印刷(12月29日----31日,銷售部負責); 製作好房門牌、台號座、請柬、打火機、海鮮價格牌(12月29日—31日銷售);

4、 抓好各部門培訓工作,包括應知應會、樓面服務接待、營業點菜、菜式烹調(1月1日----1月13日,各部門負責);

5、 周邊市場調查,包括菜式價格、銷售方式及策略(12月29日----1月10日,營業、銷售負責);

7、 定好價格,做好菜譜(12月29日-----1月12日,營業負責); 做好明檔各檔口及自製船木架的菜式(1月2日—11日,營業

負責);8、 抓好銷售方面工作,主要是銷售方案、宣傳畫冊、宣傳造勢;(1月1日----1月13日,銷售負責);

9、 確定各種原材料的供應商,做好原材料的採購:乾貨、海鮮、蔬菜、水果、三鳥、肉類、副食、調味品、酒水、洗滌用品等(1月1日—8日,採購部負責);

10、 抓好系統及硬體方面工作:點菜系統、對講機、洗碗機等。(12月30日—1月10日,採購負責);

11、 做好酒樓內部宣傳欄、飲水杯架(1月1日—10日,策劃及工程負責)。

12、 做好室內綠化工程工作(1月2日—13日,樓面負責);

13、 跟蹤海鮮池的消毒及海鮮品種、銷售方案(1月1日—8日,海鮮負責);

14、 做好假期工的招聘工作(1月1日—10日,人事負責);

15、 跟蹤好酒樓工程的收尾工作(12月29日—1月5日,相關負責);

16、 跟催酒樓的餐具、用具、布草、用品到位(檯布、席巾、窗簾、喜帳等)(1月1日—10日,各部負責);

17、 調試酒樓的水、電、空調、燈光、音響等是否正常(1月5日

—13日,各部負責);

18、 試菜式(1月8日—13日,中廚);

19、 跟蹤酒樓的開業宴請菜式、宴請名單並派請柬(1月5日—13

日,銷售、營業、中廚負責);

20、 跟蹤酒樓開業慶典方案(1月5日—10日,銷售負責);

21、 開業大吉。(1月15日)

2025年度經營工作計畫 篇13

20xx年是公司加快調整最佳化業務結構,謀求企業生存與持續經營的關鍵年,公司必須以創新的思維和改革的精神開展各項工作,20xx年主要工作目標是:控成本,降費用;抓安全,提效益;調業務,促轉型;保生存,謀持續經營;在多經改革及規範經營的環境下,尋求新的持續經營機遇,謀求新的生存經營方式。

一、經營目標管理

根據20xx年經營目標完成情況,考慮到多經改革、業務調整和成本上升等因素,20xx年各部門營業收入力爭完成××萬元,成本費用控制×萬元,營業利潤力爭完成×萬元。

各部門要緊緊咬定目標不放鬆,深挖潛力,苦練內功,提升服務功能,提高經營質量,確保順利完成20xx年各項經營管理目標。

二、牢固樹立安全理念,全力以赴打造本安環境

(一)公司的安全生產目標

不發生人身死亡和重傷事故,實現人身事故“零”的目標; 不發生特大、重大事故及主要設備嚴重損壞事故; 不發生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故; 不發生同等及以上責任的重大交通事故;不發生環境污染事故及重大環保糾紛事件; 不發生職業健康危害事故。

(二)主要保障措施:

深化安全宣傳教育,從企業發展的大局出發,致力於安全文化建設。要從關心員工生命的高度出發,全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”為原則,尋求更加有效、實用的安全宣教形式,強化安全理念教育,不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關係,固化“安全第一”的安全理念,積極營造我要安健環的良好氛圍。

強化安全監察力度,要進一步維護安全監察的剛度,以打造本質安全性企業為主線,建立高效完善的安全管理和控制體系,並抓好安全管理各項措施的落實,要俯下身子,盯在現場,把握關鍵環節,認真排查隱患,切實解決現場實際問題,做到安全生產指揮在現場,隱患排查發現在現場,整改措施落實在現場,確保生產現場安全監管不失控。

繼續深入開展創建優秀班組活動,夯實安全生產管理基礎,規範班組基礎管理,切實提高班組綜合管理水平和安健環管理績效。繼續做好班組的檢查與輔導工作,遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則,對活動開展情況實時監督,確保各班組切實、有效開展創優活動。

三、以人為本,加強人才隊伍規劃與建設

(一)從戰略的高度加強人才隊伍規劃與建設

著眼長遠,立足當前,對公司現有人才結構進行全面調查分析,科學制訂適應公司持續經營的中長期人才隊伍整體規劃,在用好公司現有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業人才,全面提高員工隊伍的整體素質,為提升公司核心競爭力和創新能力做好人才儲備。

以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念,從“尊重人才、激勵人才、培養人才、關心人才”出發,將“以人為本”的思想貫穿於人力資源管理和人才資源開發的全過程。除了貫徹落實公司現有績效管理政策外,要建立一整套“事業留人,感情留人,政策留人”的用人機制,通過學習上提供機會、工作上給予平台、薪酬上公平回報、文化上情感關懷、生活上處處善待、政治上組織關愛等具體措施,穩定隊伍,留住骨幹;敞開渠道,鼓勵員工積極為公司發展獻計獻策,調動他們的才幹,發掘他們的潛能,只要有利於公司的發展壯大,有利於提高經濟效益,按貢獻大小給予不同的獎勵,充分發揮員工的主觀能動性和積極性,增強員工的歸屬感和成就感,促進人才成長為企業發展的主力軍;生活上要多關心員工,善待員工,盡力解決員工的後顧之憂,滿足員工物質文化生活需要,切實提高員工主體地位,讓員工真正感到企業的人文關懷,自覺為企業分憂、出力。

(二)創新勞動用工管理,探索勞動用工新模式

面對多經企業改革發展的新形勢、新任務、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不斷創新,要在執行落實國家、省的有關法規政策以及集團公司用工管理要求的前提下,大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑,積極研究勞務派遣、業務委外承包等經營方式,實現用工模式的新突破,以徹底解決員工的工齡及勞動契約等歷史問題,並達到用工精細化管理的目標。

一要縝密策劃,積極探索新的勞動用工方式。要著眼全局,以穩定為前提,著重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產效率等要素為基點,積極探索與本公司發展戰略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式,合理規劃勞務派遣員工、勞務工程承包員工和在冊員工的比例,逐步調整勞務用工結構,形成科學高效的勞動組織體系。

2025年度經營工作計畫 篇14

20xx年是項目部成立的第一年,經營管理部在這一年裡,為建立項目部的預算、核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。

20xx年經營管理部工作計畫

一、積極推進經營管理體系、經營管理制度的建設,建立高效、科學的經營管理機制。

經營管理部計畫通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過項目部網站等多種方式開展的經營管理知識宣傳活動,提高管理工作的透明度。

通過完善內部控制制度,進一步加強經營監督和經營管理,使經營工作的開展有據可依,有法可依。

在20xx年,我們要繼續抓好經營管理基礎工作規範,提高全體操作方式規範、經營管理人員的業務素質。做到"經營管理基礎工作規範、經營管理人員行為規範、經營管理經營管理制度規範"。

經營管理部將針對各種業務活動,根據授權,提出切實可行的成本控制方法,完善多級內部控制體系。

二、積極配合各部門的工作,提高服務質量。

經營管理部作為職能部門,將繼續做好本職工作,積極為各工程處服務,為項目部領導當好參謀。

三、隨著項目部業務的發展,及時調整經營管理部的工作策略。

根據需要,經營管理部將制定項目部經營核算管理制度,指導所屬各工程處制定相配套的經營管理制度;組織項目部經營核算;審核各工程處的工程量報表、編制項目部工程量報表。

根據項目部經營計畫,制定成本、費用目標,對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。

定期進行經營綜合分析,及時提出經營控制措施和建議;定期對各工程處的經營情況進行評價。

制定項目部的經營監督制度;監督項目部及各工程處制度的執行;建立相互制約的內部控制流程;監督各工程處的業務收支情況。

20xx年將是我們項目部飛速發展的一年,經營管理部各員工將以更加飽滿的熱情,投入到新的一年工作中去。

2025年度經營工作計畫 篇15

1、跟進年底各家供應商契約到期續簽事宜。

2、跟進月度現場保潔衛生評分。

3、跟進大廈室內外花卉更換事宜。

4、落實保潔公司員工培訓計畫。

5、計畫11月份大廈外牆清洗工作。

6、購置3號門防滑地墊事宜及現有商場地墊的修復工作。

7、跟進10、1節日期間各項工作安排的落實工作。

8、督促蟲害控制公司做好秋季防蟲害工作的落實。

11月份工作計畫

1、跟進年底各家供應商契約到期續簽事宜。

2、跟進月度現場保潔衛生評分。

3、計畫更換外圍冬季草坪及花卉。

4、跟進本月外牆清洗工作。

5、計畫餐飲租戶集體電網滅鼠工作。

12月份工作計畫

1、繼續跟進年底各家供應商契約到期續簽事宜。

2、跟進月度現場保潔衛生評分。

3、落實保潔公司員工培訓計畫。

4、督促蟲害控制公做好辦公樓鼠患控制工作的落實。

5、跟進商場節前各項裝飾布置工作。

6、對現有供應商召開20xx年工作情況總結計畫20xx年工作計畫會議。

20xx年1月工作計畫

1、繼續跟進好美契約續簽工作。

2、跟進月度現場保潔衛生評分。

3、落實保潔公司員工培訓計畫。

4、督促蟲害控制公司對辦公樓做好投藥後的複查工作。

5、跟進商場節前各項裝飾布置工作。

6、擬定20xx年工作總目標框架。

2025年度經營工作計畫 篇16

一、計畫管理

計畫管理是確保公司經營指標和管理指標按時完成的重要手段,為此,運營管理部在20xx年加強計畫管理職能。

1、經營指標計畫管理。結合財務管理部,加強公司各部門預決算管理,確保經營情況始終處於可控制狀態,每月初整合、反饋於相關責任人。

2、管理指標管理。以管理計畫為突破口,確定工作內容、目標、責任人及完成時間,加強績效管理,對未完成工作計畫者,給予責任人確定具體的完成時間,並給予相應的經濟處罰和行政處罰。

3、健全績效管理體系。配合人力資源部,完善績效管理體系,使目標、指標和成績與薪資緊密掛鈎,定期考核,嚴格執行、落實。並根據公司實際情況,建立起計畫外獎勵制度,激發員工的工作積極性,增加經營收入。

二、質量管理體系管控

在質量管理體系上,通過對質量管理體系的整合,建立起符合康居物業原則的服務標準,使物業高品質服務貫穿於每個小區,使每個小區的物業管理在原有的基礎上大幅度提升,促進富美地產的快速發展。同時,隨著公司業務範圍的不斷拓展,結合相關部門制定相應的商業物業的服務標準及要求,用以滿足工作的需要。

具體措施:(1)強化執行質量管理體系檔案,定期考核,規範公司各崗位工作流程及標準,持續提高服務品質。(2)對體系以外的服務項目,如商業街等,制定服務標準及要求,拓展服務範圍。

三、品質管理

1、整合公司質量管理體系,完善管理體系流程、標準,並進行試用、考核、修訂,建立起更高的服務平台,提高服務品質。

2、會同人力資源部,分類分崗位設定書面考題和現場考核項目進行體系考核,全面了解服務過程中存在的薄弱環節,限期要求責任部門整改,制定糾正預防措施。

3、加強對各部門管理體系的考核和指導。運營管理部計畫採取一區域項目交叉考核另一區域項目的方式,每季度考核一遍,讓每個項目既是考核者,又是被考核者,充分掌握體系規範及標準,確保服務質量標準的實現。

4、以業主滿意度為中心,調整工作方法,換位思考,開展精細化服務工程,不斷修訂體系檔案,提高服務品質。

四、培訓管理

1、建立培訓考核機制,確保各崗位培訓達到既定的目標。

2、拓寬培訓內容:充分利用康居物業自身的資源,拓寬培訓思路,及時與地產相關部門溝通,利用富美地產多年的實踐積累,結合培訓需求,請各專業人士對欠缺部分通過現身案例說法、專業知識講解和現場操作等充實培訓內容。

3、培訓績效實行量化管理。對各項培訓進行不同形式的考核,並評估培訓績效,保證培訓效果。並且要做到多方協作,形成順暢高效的協調機制和培訓體系。

4、整合培訓理念:1)整合各種有效的培訓手段、培訓技術和培訓工具;2)整合物業內部和外部可以利用的資源,使之服務於培訓;3)通過整合,使培訓成為傳播的工具,把培訓理念最大化。

5、加強與外部的聯繫,牽頭做好外培和晉升培訓。針對性的與專業培訓機構合作,開發相關的培訓課程,藉助名家名師的培訓拓展員工的思路和眼界,提升整體競爭意識。

6、針對各崗位的工作特點,分類建立詳實的資料庫,形成一整套康居物業的培訓資料。

五、投訴處理

1、結合長垣縣實際情況,深入項目,了解業主投訴原因,掌握業主投訴心理,在維護公司利益的原則上處理業主投訴。

2、針對長垣縣業主對物業管理認知度較低,投訴問題相對集中、甚至有些業主不講理的問題上,制定有效的投訴處理預案,提高業主

投訴處理效率。

3、加強物業管理法律法規的宣傳。充分利用公司現有資源和各小區宣傳欄,製作物業管理法律法規專欄,加大物業管理宣傳,提高業主對物業管理的認知和接受能力。

4、建立快速反應機制。針對業主的一些重大投訴,建立快速反應機制,成立重大事件處置小組,妥善處理各項目緊急事件。

六、法律事務管理

根據物業管理行業配套法律、法規頒布實施情況和業主普遍缺乏物業管理法律認識等現狀,20xx年重點在:

1、配合服務中心、分公司,運用法律知識,協助解決客戶投訴糾紛,總結經驗教訓,通過法律途徑,對違約客戶進行起訴,追討欠費等,雙月匯總並公布。

2、配合人力資源部,作好員工法律知識培訓工作,規避風險,提高工作效率。

2025年度經營工作計畫 篇17

一、20xx年上半年工作

(一)強化思想引領,堅定正確方向

(二)聚焦主責主業,彰顯工會擔當精神

(三)抓實權益保障,構建和諧勞動關係

(四)抓實普惠服務,滿足美好生活新願景

(五)抓實自身建設,展現忠誠履職新擔當

二、存在的困難與問題

(二)部分基層工會規範化水平不高,基層工會經費使用管理不夠規範,作用沒有得到很好發揮

(三)部分基層工會重業務工作,輕職工身心健康

(四)非公企業工資集體協商工作有待進一步規範,部分非公企業職工勞動保障權益落實不到位,未與職工簽訂勞動契約

(五)農民工會員流動性大,會員會籍管理工作難度大

(六)工會幹部作風建設有待進一步加強,創新工作能力有待進一步提高

三、下半年工作計畫

(一)進一步強化思想引領

(二)進一步強化改革創新意識

(三)全力抓好基層工會組織建設

(四)進一步強化維權服務舉措

(五)抓好職工服務陣地建設

(六)進一步強化工會幹部隊伍建設

(七)統籌做好縣委、縣政府的其他各項工作

2025年度經營工作計畫 篇18

第一條:計畫管理工作的任務:

(一)在科學預測的基礎上,為企業的發展方向、發展規模和發展速度提供依據,制定業的長遠規劃,並通過近期計畫組織實施。

(二)根據市場需要和企業能力,簽訂各項經濟契約,編制企業的年度、季度計畫,使業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計畫下協調進行。

(三)充分挖掘及合理利用企業的一切人力、物力、財務,不斷改善企業的各項技術經指標,以取得最佳的經濟效果。

第二條:企業各級部門的主要精力,應放在各種計畫的編制、執行、檢查和考核上。

第三條:企業的計畫管理根據"統一領導,歸口管理"的原則,全廠分厂部、車間、組三級進行管理。廠計畫管理部是全廠計畫工作的綜合管理部門,各個職能科室,都分別是各種專業計畫的歸口部門。

第四條:為保證全廠計畫工作的正常開展,應加強綜合計畫機構,提高它在企業中應的地位和作用。各級有計畫部門和歸口部門也必須根據計畫工作的要求配備專職(或兼職)的計畫人員。

第五條:企業計畫必須認真進行綜合平衡,堅持"積極平衡,留有餘地"的原則,不缺口,不"打理伏"。

第六條:企業的各項計畫是市場經濟計畫的基本組成部分,是企業生產經營活動的依據計畫一經下達,各級各部門都必須發動職員,採取切實有效的措施,保證計畫的實現。

第七條:統計工作是企業的一項基礎工作,是監督檢查計畫執行情況的重要工具,應準確、及時、全面反饋計畫執行情況,禁止弄虛作假。

2025年度經營工作計畫 篇19

重慶西部物流園資產經營公司在物流園管委會和物流園總公司的幫助和支持下,各項工作正有序開展,重慶西部現代物流園資產經營管理有限責任公司半年工作總結和下半年工作計畫。現將公司各項工作情況總結如下:

一、四面推進,工作漸入軌道

(一)綜合類

1、初步搭建資產公司管理構架,努力完善各項管理制度

公司管理辦法(行政類初稿)已經制定,各部門職責職能(初稿)已擬訂;公司20xx年綜合部發展目標及考核辦法已擬定;督辦管理辦法正在擬訂;結合公司各部門的工作計畫、發展目標,擬訂公司20xx年下半年-20xx年經濟發展計畫、發展目標;結合總公司的契約招投標管理辦法,規範制定物業管理辦法、殘值處理辦法、入園企業管理辦法、契約流程及資產經營公司招投標管理辦法。

2、逐步完成人力資源體系建設,加強員工素質教育

參照總公司行政辦公會通過的資產公司人員配置情況,著手資產公司各部門人員招聘工作,公司4個部門,到位11人。著手制定《用工管理制度》、《薪資福利制度》等制度,初步完成人力資源管理體系建設;根據總公司建設計畫,草擬20xx年資產經營公司相關學習及培訓計畫,配置各種專業書籍,定期不定期開展各項相關專業學習,提高公司人員的整體工作素質,提升工作效率。

3、全力推進後勤工作,完善辦公區域內辦公基礎設施配置

建立健全公司所有物資的統一管理制度,做到出入庫統計清晰,完善食堂及工程車輛等基礎配置,如:辦公家具、辦公用品、空調等。建立公司會議室管理辦法,會議室出租辦法;並做好公司內部其他管理辦法的制定,如:圖書管理、車輛管理、食堂管理辦法等。

(二)對外招商類

1、配套區物業招商類

從20xx年3月25日至今,對配套區房屋面積及物業現狀進行了詳盡的落實,積極督促解決了簽約契約涉及工程問題;組織召開招商會三次,積極的對外推廣宣傳項目;接待與洽談客戶80餘組,電話接訪逾200人次,簽約客戶三家,出租房屋面積1202.56㎡,實現租金入庫收入283622元。實現員工食堂5月18日試運營。

2、J分區剩餘地塊招商

前期工作中,根據總公司的工作要求,牽頭剩餘地塊的開發與招商工作,積極統籌各部門按總公司原計畫開展相關工作,並做了詳細方案上報總公司行政辦公會,同時儲備與洽談了四家合作單位。在總公司決議由招商產業部牽頭J分區剩餘地塊工作時,對招商產業部提供資產公司所做全部方案與客戶資料,積極支持其開展工作。

目前,根據總公司20xx年第十一次行政辦公會會議由資產公司總牽頭J分區剩餘地塊運營管理的最新決定,正在緊張有序的推進J分區剩餘地塊工作。

3、工作創新

(1)管理與成本控制模式的創新

在總經理的領導下,員工食堂招商過程中,採取全新的食堂外包雙贏模式。這一模式的創新,不僅為公司節約員工食堂投資約30萬元,並為公司增加收入70200元。提升了員工食堂的經營檔次,很好的貫徹了"創建管理型公司"的理念。

(2)租金價格實現提升

對原有規劃業態進行符合市場的調整,根據房屋位置、經營業態等的不同,對租金價格實行差異化區別對待,成功實現了租金價格30元/㎡的突破,為後期工作打下了良好的基礎。

(三)市政設施類

1、樹木移栽、管護方面

目前公司渝遂高速行道樹移栽工作,移栽小葉榕470株、重陽木13株、黃角樹160株、香樟44株、大葉女貞108株、雪松25株等樹木總計1226株,成功搶栽土主鎮田壩村11社被盜樹木香樟44株、皂角樹1株,合計45株,初步統計為國家挽回經濟損失26萬餘元,工作總結《重慶西部現代物流園資產經營管理有限責任公司半年工作總結和下半年工作計畫》。管護中心站東線、北線、臨時配套區內綠化總面積5萬平米。自4月份開始堅持對管護區域進行每周巡查及記錄,及時處理維護中所存在的問題。

2、殘值處理方面

資產公司接手殘值處理工作以來,接手總公司拆遷通知13份,完成13個單位的全面拆遷工作,拆遷面積28000平方米。完成農房150戶拆遷工作,拆遷面積約為24000平方米。截至6月16日總計拆遷面積約52000平方米。具體情況如下:

(1)福興漿沙廠殘值設備(配件)搬遷完畢;旭永紡織有限公司、力量電極糊廠、光明織布廠、文佳紡織公司,松旭紡織廠、龍海廠房、萍靜和織布廠、沙坪壩區展創織布廠、重慶市沙坪壩區祺泰紡織廠、鄭世春廠房祥富織布廠、福興織布廠、華友門窗製造等拆遷完畢,拆遷面積合計為11542平方米。

(2)拆除田壩村接龍崗、觀音橋社農房15家。截至6月16日總計拆除農房150戶。殘值處理工作全面鋪開,我司在總公司對殘值拆遷工作的基礎上,全面完善程式,順利開展拆遷工作。

3、環境整治方面

結合沙坪壩區開展"20xx年安全文明施工及環境綜合整治工作"的活動契機,公司全面開展中心站東線、北線、臨時配套區環境綜合整治工作。迎接重慶市環境綜合整治大檢查,截至20xx年6月16日清掃路面總計約7132000平米,沖刷道路路面面積總計約219000平米。道路管護工作繼續進行,並隨之開展路燈等其他方面的工作。

(四)物業管理類

物業管理工作全面推進,主要對臨時配套區物業進行管理工作;對臨時配套區內部水、電、氣、訊等進行交接工作;完成臨時配套區內部網路、電話等正常通訊工作;協調食堂裝修相關工作;完成臨時配套區內環境衛生整治工作;完成配套區停車場完善工作,完成配套區1號樓空調安裝工作;臨時配套區綠化管護用水管理辦法已擬訂。目前,"安置房一期"物業管理公開招標等相關工作已啟動。

二、公司目前需要解決一些問題

(一)前期建設中出現的'工程遺留問題,希望可以在總公司的支持下儘快解決。

(二)公司在管理中,缺乏執法權,導致整治違法違規行為比較吃力。

(三)總公司交辦的工作任務,希望可儘快制度化執行。

20xx年下半年工作計畫

一、指導思想

以《重慶西部現代物流園開發建設有限責任公司20xx年重點項目工作計畫》和物流園總公司相關管理制度及辦法為指導依據,結合資產經營公司資產接管現實和管理的實際情況,本著對國有資產負責,並堅持國有資產收益最大化的管理理念,制定本工作計畫。

二、20xx年度經營目標

(一)經營指標及考核指標

1、收入總額:574.95萬元

(1)房屋出租收益:49.13萬元

(2)廣告位經營收益、空餘地塊出租:74萬元(不確定)

(3)殘值處置收入:59.83萬元

(4)市政設施清潔及管理維護收入:105.65萬元

(5)綠化設施維護收入:101.93萬元

(6)物業管理收益、入駐企業管理:108.68萬元

(7)利息收入:20.9萬元

(8)管理費用收入(總公司補10%)計算:54.83萬元

2、支出總額:548.18萬元

(1)人力成本支出:96.26萬元

(2)管理費用支出:87.69萬元

(3)市場開發基礎設施支出:36.6萬元

(4)市政設施清潔維護支出:98.73萬元

(5)綠化養護維護、樹木移植費用支出:92.65萬元

(6)殘值處理支出:36.2萬元

(7)物業管理支出:100.15萬元

3、利潤總額:56.66萬元

(二)發展指標

1、經營性資產出租率:70%以上

2、殘值拆移面積:約6099畝

3、物業管理面積達:約17萬平方米

三、社會效益、環境效益重要意義

(一)解決勞動力就業等問題,創造良好社會效益

20xx年資產經營公司各項工作開展,預計將解決涉及市政、綠化養護、安全保衛、物業管理等方面工作的約400名勞動力就業問題,社會效益明顯。

(二)提升物流園"軟實力",創造良好環境效益

資產經營公司管理工作的開展將對中心站東線、北線、跨線橋的市政設施、道路管護及綜合整治起到重要的保障作用,並可隨時協助或主導環境衛生和安全檢查工作。為中心站、臨時配套區的發展,營造出"乾淨、整潔、秩序"的園區環境,提升了物流園區的"軟實力",確保園區經濟發展順利進行。

資產經營公司20xx年管護中心站東線、北線2.1萬平米及臨時配套區2.65萬平米的綠化面積。美化了園區環境,同時增強了園區招商的綜合競爭實力,確保園區"綠色銀行"健康發展,做到環境效益與經濟效益兼得,真正打造出"綠色園區"的特色品牌。

公司預計移栽樹木20xx余株,搶救性移栽樹木若干,成功為國家挽回經濟損失上百萬元,且將建立"苗木基地",充實"綠色銀行",通過養護移栽樹木,為總公司基礎設施建設提供部分綠化配套,最大限度的支持總公司建設的成本控制,同時做到國有資產的保值增值。

(三)公司的健康發展,將產生重要意義

20xx年公司將完成殘值拆移面積6099畝,公司將克服一切困難,按時完成殘值拆移工作,保障物流園總公司各項建設工作的順利實施。

20xx年公司對總計約30萬平米物業進行管理,其中對臨時配套服務區建築面積8463平米、綠化面積26500平米、道路面積22250平米進行管理,確保環境整潔、有序。保證1536戶、5000多居民生活居住環境的整潔,為安置房社區創造安居環境。

2025年度經營工作計畫 篇20

會所相關工作計畫書

一、產品和服務描述

出售各國風情食品、餐點、咖啡、茶類、飲料、洋酒等,並為客人提供優良的環境和服務,讓消費者在這裡展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感,使會所成為商務休閒、,情侶聚會的好場所。

二、競爭比較

本區域同行競爭格局對我們有利,

相對而言,我們的突出強調的是品牌內涵,還有管理水平、出品質量和服務質量、規模小而優的優勢。

會所的時尚和品位色彩,決定它的情感消費比重是很大的,消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者捨近求遠,寧願到市中心一帶位置找自己喜好的會所的心理;當然也有一大部分是就地利而言。

三、資源、技術要求

會所是要求有特色、出品、服務、價格的行業,特別對產品和服務要求嚴格的行業。畢竟其帶有大眾消費色彩,消費者必然在意自己消費價值的充分體現。

要達到這些,所以對餐廳資源、技術和管理能力有很高的要求。

四、將來的產品、服務計畫

隨著本店的發展和周邊環境的變化,產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品,更優質和人性化的服務。本會所將在公司的全力支持和自身的努力下,不斷提高。

五、市場分析

1、市場需求

(1)新客、街客資源。

(3)購物娛樂場所

(4)成熟居民小區與公園道1號等高檔小區

總的來說,資中目標消費者是充足的,目前還能夠容納有品牌號召力,具有行業特色的的會所。

2、行業發展趨勢

目前的在營運中的會所都是已經經營至少1年以上的,其中倒閉的會所數量不多,證明了該區域的市場承受能力和潛力很強,特別是開發區開通後會進一步增強。 3、競爭分析

(1)與強勢品牌店的間接競爭

目前有3到4家會所,咖啡等。

(2)直接競爭對手

本區域的會所、咖啡廳。

3、餐廳經營分析

初估營業狀況:

台數12張,餐位數4位,上座率:一天,100%,人均消費:60-70元/位,一天總計80人,營業額元5000元/天左右。房租200元一天,人工1000元一天,水電300,成本20xx元,純收入1500

5、預計經營不成功的原因:

①品牌因素:會所消費的品牌依賴程度目前是比較高的,消費者不僅僅是消費產品,更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感。這也是為什麼消費者願意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。如果企業的內涵不夠,外在一般,難以滿足消費者的需要,尤其是商務、交際方面的。

②管理因素:缺乏先進、規範、系統的管理理念和手段,服務水平一般,難以上台階,消費者不能充分體現其消費價值。

③產品因素:產品質量是品牌和銷售的基礎,如產品品種單一、平淡,難以滿足消費者多方面的需要。

④銷售意識:沒有積極去尋找、穩定客戶資源,基本是守株待兔。這將導致餐廳上座率始終處於不高的狀態。

⑤內部合作:如果合伙人之間合作存在芥蒂,會導致管理混亂,沒有執行力等容易導致整體分裂。

小結

從整個市場的環境來看,資中一帶擁有穩定的目標消費群;整個餐飲消費行業的態勢也是呈上升趨勢;雖然有競爭對手的直接競爭,但是市場存在著空隙。只要我們抓住機會,充分利用自身的品牌號召力和資源支持,密切投資方與業主的合作,積極進行推廣,儘快建立本餐廳的知名度、美譽度,穩定客源,並建立對本地區小型特色店的品牌優勢,我們完全可以在投資規劃的時間內,穩定增長,實現贏利。

六、推廣策略

1、市場策略

(1)目標市場

本區域商圈(在“市場需求”部分已敘述過)有小資情調的消費者,月收入20xx元以上,多數受過良好教育,追求時尚和品位,以青、中年為主。也包括部分學生情侶。

(2)行銷規劃

①利用特色品牌和資源優勢,迅速建立起知名度、美譽度,穩定客源,將強勢品牌店和本地特色店的客源分流奪過來。

②由於不屬於最強勢的品牌,而且本地區今後很可能會出現其他強勢品牌店。所以,我們必須利用現在的一切機會和資源,做好服務行銷,以更人性化的服務,建設好自己的品牌,鞏固消費者的忠誠度。

2、競爭優勢

(1)以本身自有的管理、產品與服務水平,加上具有特色的行銷策略,使本店逐步占領市場。

(2)投資方之間的良好合作,雙方優勢互補

(3)投資方的創業熱情,良好的市場推廣意識,創新能力和服務水平。

3、定位

本地商圈內,以商務休閒為主的領導性品牌餐廳,業務交際、情感交流的時尚場所。

4、推廣計畫

當前最重要的是儘快建立本店的知名度,使本店為附近消費者知曉。

(1)廣告宣傳

①可在附近商業、購物場所派發宣傳單,也可做成優惠券形式。

②適當的平面媒體和網站的廣告支持。

(2)事件行銷

①針對本區域商務公司較多、而商務公司又有很多客戶,他們均是本店理想的目標群,可以舉辦一個商務沙龍。這樣即提升了本店的品位和形象,又帶來了穩定的客源。時機成熟後,也可定期舉辦這樣的商務沙龍。

商務公司的名單,可以從黃頁上查找,還可以主動在本區域寫字樓內搜尋一些商務公司,請他們互相轉告。

②學生派對、讀書活動。聯繫本區域幾個重要高校的學生會組織,舉行一些沙龍派對、

讀書活動,照樣有利於提升品位,吸引學生和年輕人消費。

③時機成熟的時候,也可以舉辦一個以“美食和生活”為主題的活動。

(3)服務行銷

除去品牌因素,服務對於餐飲消費者來說,是最重要的。

為了做到這一點,需要更多人性化的服務。

①建立完善的會員制度。

②個性化服務。

在桌上放一些宣傳品,內容是關於會所的故事等,一方面可以提升品位,烘托氣氛,也增加消費者對本店的品牌好感。

七、管理概要

組織結構(管理及人員架構表)

1、管理團隊

建立“單一的,扁平化的管理架構,工作綜合能力高的管理團隊” 一、經營理念

詮釋咖啡文化,演繹現代生活,引領時尚潮流

二、市場定位

格調方面:咖啡廳為溫馨浪漫的風格,為顧客提供優質的服務,給顧客貴族式的享受,力求營造一種幽雅、舒適、 休閒的消費環境,引導消費者改變消費觀念,向崇尚自然、追求健康的文化品質方面改變。

針對消費群體:商務旅客,樂成人士,追求時尚潮流的年輕一族.

三、市場分析

隨著人們生活水平的不斷提高,消費觀念的逐步改變,咖啡廳已經成為人們起居中一個重要的休閒聚會場所,咖啡廳越來越受到廣大消費者的青眼,尤其是年輕一代新新人類對於咖啡廳的執著,使咖啡廳行業獲得了足夠大的上升成長空間,市場成長潛力偉大.

咖啡連鎖店所擁有的品牌優勢與廣告優勢是我們今朝所無法比擬的,但連鎖店集團化的經營模式,步伐式的管理制度是其優點也是其一大缺陷,各連鎖店風格過於一致,產物服務模式化,無法彰顯咖啡廳的個性化特色.我們所要做的就是怎樣利用好靈活的管理機制,本土資源優勢,成長個性化特色咖啡廳。

四.管理理念

1.尊重餐飲業人員的獨立人格.

2互相監督:管理層監督員工的工作,同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解.

3營造團體氣氛:既要上下屬感受到咖啡廳紀律的嚴明,也要眷注員工,讓員工感受到來自團體的溫暖,有幫助於加強內聚力,提高工作踴躍性.

4.公平對待,一視同仁,各展其長,發揮才幹

高培春

20xx年10月18日

2025年度經營工作計畫 篇21

一、嚴格按照計畫組織項目建設

經省批覆的計畫是項目建設和檢查驗收的重要依據,項目承擔單位必須嚴格按照批覆的項目計畫組織實施,不得擅自、變更或終止項目計畫;確需調整、變更或終止項目計畫的,必須按照《國家農業綜合開發辦公室關於完善產業化經營項目年度實施計畫調整變更終止處理程式的意見》相關規定執行。

二、認真編制項目實施計畫

各縣區要對立項扶持項目的建設內容進行一次全面複查,在此基礎上儘快編制項目實施方案,於日前報市農發辦、財政局(檔案一式三份、項目實施方案一式六份,其中檔案和方案報財政各一份);同時通過國家農業綜合開發信息管理系統編制20xx年產業化經營財政補助項目實施計畫資料庫。將項目建設內容複查情況、計畫調整說明及實施計畫資料庫一併報市農業開發辦。

三、抓緊組織項目實施

要督促項目建設單位按照批覆的實施方案儘快組織項目建設,強化項目管理,加強監督檢查,嚴格執行項目建設招投標制,對投資較大的土建工程和設備儀器購置要實行招投標;嚴格執行月調度制(即自項目實施方案批覆後,每月25日前將項目建設進展情況和資金到位情況上報市農發辦),確保高標準、高質量完成項目建設任務,儘早發揮效益。

四、嚴格項目資金管理

縣級農發辦、財政局和項目建設單位要切實加強項目資金管理,嚴格按照國家規定的用途使用。要嚴格實行縣級報賬制,及時足額落實財政配套資金、單位自籌資金和銀行貸款。要加強資金管理和監督,嚴禁擠占、挪用、抵頂項目資金,切實提高資金使用效益。

五、注重引導農民專業合作社規範管理

目前的農民專業合作社不太規範,在扶持農民專業合作社發展過程中,要注重引導農民專業合作社建立健全內部財務、收益分配和財務管理等相關制度,切實提高農民專業合作社管理規範水平。

2025年度經營工作計畫 篇22

成本控制部工作規劃 成本具有普遍性,無處不發生,無時不發生,無人不發生。成本控制部的重點工作是發現公司成本管理中存在的問題,及時提出,會同相關部門儘快解決,同時充分調動所有員工降本增效的積極性與創造性,保證企業成本管理的全員參與和共同努力。成本控制工作一般都是企業的重點工作環節,企業領導都非常重視,各部門在成本控制方面也有大量的工作需要完成。為了進一步加強企業的成本控制,提高企業的經濟效益,結合企業實際情況,成本控制部的成本管理應做好如下幾方面工作。

一、 準確項目成本核算。

項目成本核算準確性的問題,是企業成本核算工作的一個卡脖子工程,完成該項工作需要多個部門協調,主要有項目部的項目預算,車間的各類領料,倉儲物流部的各類材料消耗erp錄入,計畫調度部的項目工時匯總等。長期以來,由於企業中存在著許多不規範和程式不清楚,導致企業項目成本核算工作的開展困難重重。 存在問題有:

1、領料單的填寫和向ERP的輸入不規範,缺項、串項、填寫、輸入錯誤等現象很多,直接影響成本核算的準確性。主要原因是相關人員在思想意識上重視不夠和責任心不強造成的,其次是方法不對,倉庫人員對車間的項目領料單的控制沒有措施,不知道領料單的填寫是否齊全,是否有遺漏。

2、部分計畫(定額)送不到倉庫保管員手中,按計畫發料不能執行。例如:項目的外配套計畫、鑄件計畫、滾筒車間的機加工材料計畫、小件組的材料計畫、托輥車間需要下料車間下料的材料計畫等。

3、工序外協的入庫手續滯後。由於其他原因,工序外協的手續往往滯後,工序外協的.出入庫一般不是倉庫直接經手,是生產中心直接安排的,而辦理出入庫手續需由倉庫辦理,工序外協的入庫手續必須有計畫、檢驗單、車間負責人簽字方可辦理,很正常的要求執行起來卻經常出現錯誤。

4、售後和產品的劃分不清晰。公司有許多產品是屬於售後範圍,是沒有收入的,而從生產安排的所有環節都反映不出來,造成財務的記賬困難。

5、批量生產和成品結轉問題。由於常年積累和其他原因,生產中存在有批量生產向單個項目結轉成本的現象,以及利用成品庫存產品直接銷售的現象。這就要求財務必須有相應的財務處理方法,把實際的生產過程和財務的記賬方法統一起來,不能實際生產是一套方法,財務記賬是另外一套方法,相互不一致

解決措施:

1、對倉庫保管員進行技能培訓,不斷提高倉庫保管員的工作技能,並且要保證部分主要骨幹保管員工作的相對穩定性。倉庫保管員的工作如果只是簡單地收發材料,對保管員的工作技能要求就比較低,但是,倉庫保管員的工作是公司成本核算工作中的重要組成部分。成本核算的準確性和及時性,基礎資料的收集和輸入幾乎全部來源於倉

庫環節。加上我們公司的部分倉庫管理是開放式,如鋼材庫、半成品庫、成品庫等,因此,對倉庫保管員工作技能的要求就更重要,倉庫保管員要把各項工作都做好,需要學習和掌握許多公司內部的各種流程,並能在平時的工作中找到好的工作方法才行。

2、按計畫(定額)收發材料,要求所有材料的採購計畫和材料發放定額都必須發到倉庫保管員手中。倉庫只有堅持做到按計畫入庫和按定額出庫的基本原則做事,倉庫管理才能逐步走向正規,項目成本核算才有了基礎。同時,各類問題才能暴露出來,為解決問題提供依據。

3、建立半成品庫,規範產品流轉中間過程的控制。目前公司的生產中存在有一些控制薄弱的中間環節,如外協鑄件半成品、成品、機加工外協件,無項目的備品備件等。如果沒有半成品庫的管理,這部分工作的各類手續(出入證、出入庫)就會不規範,不能起到控制的作用,同時,項目的成本核算也會不準確。

4、建立成品庫,一是把公司的成品管起來,責任到部門和專人,二是把財務的“生產成本”區分開來。目前公司財務的“生產成本”包含在制品、產成品、未結算發出商品,如此的記賬方法不利於成本核算和成本分析。通過成品庫的建立把公司目前的“生產成本”區分為在制品、產成品、發出商品,同時對於庫存成品的項目再利用也理順了財務手續。

二、成本控制。

成本控制是成本控制部的核心工作,依據公司的實際情況,成本控制部目前的主要成本控制工作有以下幾個方面:

1、項目最佳化設計。開發設計部的圖紙設計,在滿足用戶需求的情況下,根據公司實際生產情況,保證對產品設計進行最佳化。同時要注重對圖紙的審核,儘量減少圖紙在生產過程中的修改次數。成本控制方面對開發設計部的考核指標應增加“設計最佳化”和“設計錯誤率”的內容。

2、定額的準確性和工藝的先進性。產品生產過程中的材料出入,標準件的採購和發放,車間工人的工資核算等都要以定額為依據。工藝部對產品定額的準確性、合理性負責。產品加工工藝的先進性是節約成本的最有效途徑,目前公司生產工藝的改進空間還很大,特別的批量生產的產品,必須進行工藝流程再造,例如滾筒的生產、橫樑的生產、噴漆工序等。滾筒的工藝再造重點是,在保證產品質量的前提下減少產品流轉環節,減少輔助工序,合併不關鍵的工序,從而達到減員增效,規模複製,擴大生產能力。具體方法是利用正確的、科學的工藝過程,以及過硬的技工隊伍,和完善的管理方法。橫樑的工藝再造重點是簡單工序的自動化。噴漆工序的改進重點在於油漆的浪費。

3、不合格產品的產生和流轉是直接成本增加的主要環節。因此要求品控部對不合格產品的控制要有記錄、有措施、有處罰。要形成制度,要養成習慣,在每個員工的思想中都有這樣的意識,既犯錯誤就要承擔責任,犯錯誤就會被發現,使員工面對產品要有謹慎細緻的態度。工作態度很重要,好習慣養成靠的是長期堅持不懈的教育和處罰,因此,品控部《產品不合格通知單》制度認真執行力度的大小是

關鍵。

4、產品進入生產環節,成本控制的重點是一切按定額領發物資。如倉庫按定額收發材料、標準件,車間按定額核算工資等。這環節要做好,倉庫保管員必須有方法、有措施,不然只會是口號,是空談。 因此,要求倉儲物流部要對倉庫保管員進行培訓,並且要保持倉庫骨幹人員技能的不斷進步,保持與公司管理提升的同步,才能保證此項工作的順利無差錯完成。

5、車間輔料消耗的控制。目前,車間的輔料管理是一項空白,領用無計畫,過程控制無依據,沒有效果評價。各車間要先依據20xx年的實際輔料消耗,制定出車間主要輔料的消耗定額。為車間的輔料消耗管理做好基礎工作。同時,工藝部要逐步把產品的輔料消耗定額制定出來,最終要達到所有輔料的消耗象主要材料一樣有定額,能控制。

6、外協鑄件的成本控制。鑄件外協對產品的成本影響比較大,因此要求外協工作要做細緻,目前公司的鑄件外協分毛坯和成品兩種。 毛坯外協要確定毛坯的重量,不能是外協廠家把毛坯鑄多重公司就收多重。外協成品要計算毛坯價格和成品價格的差異,不能為了好管理而簡單的要求成品,特別是大的鑄鋼件,毛坯價格和成品價格是不小的差異,更要統籌計算成本。同時要求將公司主要外協鑄件的價格進行分析,並將分析結果備案。

7、建立成品庫和半成品庫。隨著公司生產規模的不斷擴大,和為了降低生產成本,提高生產效率,正常生產中一定會出現暫時分配

2025年度經營工作計畫 篇23

一、工作要求

1、市場分析,根據市場容量和個人能力,客觀、科學的制定出銷售任務。暫訂年任務:銷售額100萬元。

2、適時作出工作計畫,制定出月計畫和周計畫。並定期與業務相關人員會議溝通,確保各專業負責人及時跟進。

3、注重績效管理,對績效計畫、績效執行、績效評估進行全程的關注與跟蹤。

4、目標市場定位,區分大客戶與一般客戶,分別對待,加強對大客戶的溝通與合作,用相同的時間贏取最大的市場份額。

5、不斷學習行業新知識,新產品,為客戶帶來實用的資訊,更好為客戶服務。並結識弱電各行業各檔次的優秀產品提供商,以備工程商需要時能及時作好項目配合,並可以和同行分享行業人脈和項目信息,達到多贏。

6、先友後單,與客戶發展良好的友誼,處處為客戶著想,把客戶當成自己的好朋友,達到思想和情感上的交融。

7、對客戶不能有隱瞞和欺騙,答應客戶的承諾要及時兌現,講誠信不僅是經商之本,也是為人之本。

8、努力保持同事關係,善待同事,確保各部門在項目實施中各項職能的順利執行。

二、銷售工作具體量化任務

1、制定出月工作計畫、及每日的工作量。每天至少打30個電話,每周至少拜訪20位客戶,促使潛在客戶從量變到質變。上午重點電話回訪和預約客戶,下午時間長可安排拜訪客戶。考慮北京市地廣人多,交通涌堵,預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的主營業務和潛在需求,最好先了解決策人的個人愛好,準備一些有對方感興趣的話題,並為客戶提供針對性的解決方案。

3、從招標網或其他渠道多蒐集些項目信息供工程商投標參考,並為工程商出謀劃策,配合工程商技術和商務上的項目運作。

4、做好每天的工作記錄,以備遺忘重要事項,並標註重要未辦理事項。

5、填寫項目跟蹤表,根據項目進度:前期設計、投標、深化設計、備貨執行、驗收等跟進,並完成各階段工作。

6、前期設計的項目重點跟進,至少一周回訪一次客戶,必要時配合工程商做業主的工作,其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標日期及項目進展重要日期需謹記,並及時跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設計,為工程商解決本專業的設計工作。

8、投標過程中,提前兩天整理好相應的商務檔案,快遞或送到工程商手上,以防止有任何遺漏和錯誤。

9、投標結束,及時回訪客戶,詢問投標結果。中標後主動要求深化設計,幫工程商承擔全部或部份設計工作,準備施工所需圖紙(設備安裝圖及管線圖)。

10、爭取早日與工程商簽訂供貨契約,並收取預付款,提前安排備貨,以最快的供應時間回響工程商的需求,爭取早日回款。

11、貨到現場,等工程安裝完設備,申請技術部安排調試人員到現場調試。

12、提前準備驗收文檔,驗收完成後及時收款,保證良好的資金周轉率。

三、銷售與生活兼顧,快樂地工作工作計畫

定期組織同行舉辦沙龍會,增進彼此友誼,更好的交流。客戶、同行間雖然存在競爭,可也需要同行間互相學習和交流,本人也曾參加過類似的聚會,也詢問過客戶,都很願意參加這樣的聚會,所以本人認為不存在矛盾,而且同行間除了工作還可以享受生活,讓沙龍成為生活的一部份,讓工作在更快樂的環境下進行。

每一個公司都會有各個不同的部門來完成不同的工作,為了規範部門的管理,使部門更有效地完成工作,在一個月的開始時,首先要寫月工作計畫,以下是部門月工作計畫的範文,僅供閱覽:

工作計畫範文:為進一步提升各部門、分公司管理水平,提升工作質量和執行力水平,公司對完善部門及分公司計畫工作及總結制度進行了再強調和要求。

各部門應對月度工作及時進行總結檢查,並對下月工作進行規劃,並將其作為一項制度來執行,進一步完善工作計畫內容、完成時間、執行時間、責任人。各部門及分公司負責人要將本部門的工作總結及計畫於每月月底及時上報總經理,公司總經理辦公會將對各部門的月度工作計畫進行通報,對上月度的工作完成情況進行檢查並通報,對未完成的工作任務分析原因,提出最後完成期限。

各部門及分公司負責人要做好本部門員工工作計畫及總結編寫的組織及督促,要求工作任務分解到人、明確量化。部門員工的月度工作計畫、總結由部門及分公司領導審核,並於每月月底報管理部人力資源主管鉉靜處備存,以備檢查執行情況

為加強部門月度工作計畫與總結工作,根據公司領導班子擴大會議的精神,特作如下規定:

1、編制要求:

(1)“月度工作計畫/總結表”格式見附屬檔案一;其中表中“實際完成時間”項為月末總結時填報。

(2)為便於檢查、考核,各部門在填報時應注意:

a、對於屬月結性工作內容,要將計畫完成時間予以明確至當月某日;

b、對於屬跨月延續性工作內容,請在內容描述時明確本月該項工作的實施進度;

c、在月度總結時,對於實際與計畫目標有差距的,要在備註中予以明確實際執行情況,並註明主要原因。

(3)公司每周發布的高層領導擴大會議紀要中“總經理督辦工作”,屬於公司當期的重點工作任務,各部門應將之相關內容納入本部門的補充工作計畫,並予以重點關注和落實。每月在制定工作總結時,應將上述內容完成情況予以明確。

2、時間要求:

(1)各部門應在每月15日前(遇周日應提前)編制出部門上月工作總結及本月的工作計畫,經分管領導確認後,提交至我部,由我部進行調整匯總後報經總經理簽批,並在當月20日前公布實施。

(2)請各部門按上述要求,對部門x月工作總結及x月工作計畫進行必要的調整後,在15日前重新傳送至我部。

2025年度經營工作計畫 篇24

波及全球的金融危機已對我國經濟產生顯著的影響,為了更好地化解經濟下滑可能造成的負面影響,根據中國化工集團公司《關於開展“大幹一百天,實現開門紅”銷售競賽的通知》要求,結合我院具體經營工作情況,制定院XX年行銷工作促進目標如下。

一、 高度重視,加強宣傳,提供組織保障

(1)實行“一把手”負責制,加強各部門行銷力量

各級領導,特別是“一把手”要切實負責,主抓行銷工作;把新簽契約標的額作為績效考核因素;保證行銷力量充足,必要時可抽調或臨時抽調人員加強行銷力量。

各級領導是主要責任人,科技經營部為牽頭組織與協調部門。

(2)加大宣傳力度,營造高度重視和加強行銷的工作氛圍

黨委、院訊、網站、工會、共青團、離退辦和各級領導都要加強行銷宣傳和動員,讓全體職工高度重視行銷工作。緊密關注我院技術和產品市場,及時為院提供行銷信息,力爭贏得更多的契約。

(3)落實行銷人員獎勵制度

只要簽定了行銷契約,在職人員按院相關政策予以獎勵,非在職人員依據對契約的貢獻大小予以獎勵。院鼓勵各部門在制度允許的情況下制定部門獎勵行銷人員的政策。在職稱評定過程中應給予行銷人員與技術研發人員同等的待遇,將行銷業績作為評定的重要條件。

二、明確目標,落實責任,提出促進措施

(1)各部門應明確促進目標,保障經營促進早見成效

各部門要根據年度經濟指標(考慮增長因素),合理制定好指標完成計畫和行銷促進工作計畫,將行銷工作安排的重心前移,全力爭取上半年即可完成50%~60%的經濟計畫,為完成全年計畫開好頭,打好底。

(2)分解經營計畫,落實責任到人

為保證指標完成,各部門務必要將經營計畫詳細分解,將指標落實到組(或人),明確獎懲措施。重大項目要明確院、部門、工作人員三級負責人,保證信息通暢,多層次跟蹤,直到簽訂契約。

(3)因地制宜地提出本部門的經營促進政策和措施

各部門要積極開動腦筋,通過調整政策和加強服務等措施努力搶客戶、搶市場。主要通過加強服務鞏固老客戶;通過優惠的銷售政策,爭取新客戶;但在契約標的確定前,必須認真加強成本綜合測算。

三、開闢渠道,創新銷售,確保銷量增長

(1)高度重視集團內市場,發揮協同效應

集團公司、總公司的項目必須緊緊盯住,積極爭取。各相關部門要統一思想,全面跟上;利用好集團要求提高協同的政策;與工程公司應加強戰略合作,實現共同發展。

(2)盡力爭取國家和地方的科技創新支持經費

找準重點,全力準備,多方動員,盡力爭取國家部委和各地方的科技支持經費。落實幾個重點項目,安排專人做好工作。如科研院所技術開發專項、軍品研保項目、國家重點新產品、江蘇創新基金和天津創新基金等項目。

(3)全力推進輪胎和製品軍品配套

加快項目驗收及與軍方相關部門的接洽,努力促進越野胎的軍品配套。製品生產也要加強與配套單位的聯絡,努力擴大配套數量和配套範圍,提高配套量。

(4)努力促成與大企業集團的穩定合作

合成膠所要加強與中石化及其下屬企業的合作,爭取多立項,必要時,可以聯合院其他部門共同完成,適用引進項目辦法。材料研究要全力爭取與中海油形成相對穩定的合作關係。輪胎事業部也應主動聯繫跨國企業,尋找合作機會。

(5)加強涉外合作與開拓海外市場

輪胎和機電要在努力把現有涉外項目完成好的基礎上,努力爭取新的涉外合作項目,包括嘗試將巨胎設備和技術推向國外。

(6)在保證利潤率前提下,開展製品定牌加工貿易

製品可以在條件允許的情況下,選準產品,適當開展橡膠製品的定牌加工貿易,但要注意,一是保證貿易利潤率,二是與我院現有產品形成差異化。

(7)加強與橡膠輪胎及汽車企業的合作,提高檢測量

檢測中心要努力推廣代理企業內檢業務,同時研究汽車輪胎商務認證系統檢測方案並積極與汽車企業溝通,形成充足穩定的檢測任務來源。

(8)全力穩住老客戶,爭取外資新客戶

利用優惠政策或服務穩住老廣告客戶,減少廣告訂單契約的下降;積極利用各種渠道,爭取外資廣告客戶,力爭實現增長。

四、全員動員,積極參與,把行銷促進活動作為全年工作重要環節

所有崗位人員都應增強危機感,提高行銷意識。立足本崗位,在工作中有意識地加強行銷,為院總體行銷服務。包括積極正面地宣傳橡膠院,主動地宣傳和介紹橡膠院的產品和服務,積極地促進各方面與院形成合作關係等。

全體員工都應動員起來,利用自己的家庭和社會關係尋求與我院業務有關的項目,提供項目信息、相關企業動態、相關市場機會等。

在XX年工作目標的基礎上,將行銷促進工作作為全年經濟工作的重要一環,力爭一季度實現的行銷契約好於往年同期,上半年經營指標完成過半,為年度經濟指標的完成奠定堅實的基礎。

五、雙管齊下,緊抓回款,保證經濟質量

新簽契約與緊抓回款兩手都要硬。新簽的契約在市場低迷的情況下,利潤可以低一點,但不允許簽虧本契約,業務組要對契約的可行性和成本做細緻的評估。契約一經簽訂,必須按契約執行情況緊抓回款,只有既搶契約,又實現契約,才能保證我院經濟的運行質量。

2025年度經營工作計畫 篇25

緊張忙碌的20xx年工作事宜已悄然結束,在過去的一年中經營部在公司領導的高度重視和正確領導下,在我司各職能部門和司屬個單位的大力支持和密切配合下,認真執行公司有關規定和決策,努力提高自身業務素質,促進部門內務管理規範化,全力配合公司導向決策,積極拓展了各項業務管理工作,從中不足唯有依靠本部自身承攬、公開中得項目業績還是寥寥無幾。20xx年,新的一年已經到來,經營部將集思廣益結合實際制定的詳細、具體的計畫和分工,責任到人,各司其職,努力提高我們部門員工的業務水平及責任感,牢牢抓住以人為本這一基則發揮人的積極性和創造性,打造出經營部不一樣的未來。

20xx年經營部各項工作工作簡要回顧

20xx年,在經營部全體人員的努力下,思想穩定團結,各項管理制度不斷完善,實現了經營各項工作積極有序地發展,保證了我公司的經營能力逐步提高。

一、承接任務情況

20xx年公司承接工程共xx個,承接契約額約27000萬

元;具體有:

二、契約管理方面情況

20xx年在契約管理方面總的執行情還是不錯的基本上做到了先簽契約後進場,不簽契約不進場原則,契約簽訂執行契約審批表程式,經各項目部門審閱批准後執行契約簽訂,在不同程度上規避不簽契約存在的潛風險,但也存在很

多不足與問題:

在分包契約管理上:①曾出現下屬分公司、項目部先施工(購銷)再簽訂現象;②分包契約的起草會簽時間過慢;③勞務分包還未能有效的全部實行起來,較大項目且已經建立起勞務分包協定。

三、公開招投標方面

20xx年公司開具建築工程招標項目介紹信98項,公司自投公開招投標項目 23隻(包括鄉鎮、部門招標),報名未投16隻(區招投標5隻,鄉鎮、部門11隻),外借59隻(包括鄉鎮、部門招標,本地區及外省地擬標的房間、市政、裝飾項目),公司中標項目6隻。

存在的不足之處即20xx年公司未中得公建市政項目。原因之處市政項目叄級資質市區公開招標數量少,基本以圍標形式多,也少不了自身的原因。

20xx年工作努力的方向與目標

針對上一年經營科存在的一些薄弱環節,結合公司年度工作目標,20xx年經營科工作思路及重點可用“三句話”概括,那就是工作要“用心”,管理規劃要有“信心”,管理團隊要“齊心”。 一、工作要 “用心”

1、20xx年對我們經營科來講是一個結算年,公司大部分工程進入收尾階段,將先後有八個工程要進行結算。

2、針對上一年中出現的,分包契約起草會簽過慢現象,經營科將在今年重點改進,要做到及時有效。

3、製作標書方面,上一年度中出現一隻項目標書上製作錯誤,導致項目投標廢標,今年“細心”將是經營科必須強化的一個重要因素,做到投標書零失誤。 二、管理規劃要有“信心”

1、20xx年按照公司的年度目標,進入市場承接任務,有選擇的參與市場招投標,進行市場競爭;要與兄弟單位比實力、找差距、迎頭趕上,為公司的下一步發展墊定基礎。以前公司從來沒有參與過市場上億項目需要技術標的正規招投標,一旦參與無論中標與否,“信心”將是經營科下一步必須加強的。

2、今年力爭與材料、項目部一道建立二個重要“信息庫”,一是合格勞務分包商信息庫;二是較為完善的內部價格信息庫,包括勞務、專業分包、材料設備等要素信息。有了以上信息庫,可為勞務、分包的選擇提供信息平台,也可為內部項目成本考核、投標報價提供可靠依據。 三、管理團隊要有“齊心”

俗話說得好,“人心齊,泰山移”,一個團隊如果沒有凝聚力,將是一盤散沙,豪無戰鬥力可言。20xx年我部門經過人員調整,各成員的職能分配上存在著磨合期,20xx年團結部門成員都將以身作責,發揚團隊精神,切實落實各項部門規章制度。

展望20xx年,在繁榮的市場和良好的發展機遇面前,我們感到的是更大的挑戰,我們將以更加積極的心態,匯聚所有經營部人員的力量,積極進取、努力奮發,用扎紮實實的工作迎接公司更加光明燦爛的明天。

經營部

二0xx年二月七日

2025年度經營工作計畫 篇26

一、指導思想

以貫徹落實黨的__屆三中全會提出的《關於推進農村改革發展若干問題的決定》為核心,用科學發展觀統領農經工作全局,緊緊圍繞旗委、旗政府的工作目標及上級業務部門確定的工作重點,紮實穩步推進我旗農經管理工作。

二、20xx年任務目標

(一)農民專業合作組織要在20xx年73個的基礎上,新發展10個

,總量達到83個,增長14%。

(二)新發展農民經紀人200人,使全旗農民經紀人在20xx年2,000人的基礎上,總量達到2,200人,增長10%。

(三)涉農上訪案件要在20xx年的基礎上回落50%以上。

(四)按照阿政字[20xx]103號檔案下達的農村審計任務,旗站要完成8個行政村的審計任務,鄉鎮中心要完成50%的村級財務清理整頓工作。

(五)財務管理規範化試點村要在20xx年17個的基礎上,新增5個,總量達到22個。

(六)農民負擔執法檢查旗級二次以上,鄉鎮中心三次以上。

(七)以村為單位,債務化解率要達到10%以上。

(八)重點培訓40名農民專業合作社財會人員;200名農民經紀人;296名村幹部。持證上崗率要達到100%。

(九)“一事一議”籌資籌勞農民負擔監督卡入戶率要達到100%。

(十)上級交辦案件結案率要達到100%;上訪案件結案率要達到90%以上;土地流轉簽約率要達到100%。

三、重點工作

(一)繼續做好《農村土地承包法》的再學習、再宣傳工作。重點對涉地上訪案件展開一次調研和排查,做到件件有結果,事事有回音。

(二)採取有效措施,認真解決農村土地承包中的遺留問題,切實維護農民的利益。重點對換、補發土地承包經營權證進行專項治理。

(三)依法健全農村土地承包糾紛調處機制;抓好土地承包檔案的管理,做到“一組一卷”、“一村一檔”、“一鄉一櫃”,專人管理,並積極開展檔案資料電腦錄入工作。

(四)積極引導和推動農村土地流轉,堅持依法、自願、有償的原則。重點在規範和管理上下功夫。

(五)繼續落實“五項制度”建設,深入開展農民負擔專項治理。重點是涉農收費公示制和責任追究制。

(六)強化對村民“一事一議”籌資籌勞的監管。重點對農民負擔卡的發放和議事程式進行監管。

(七)堅持完善減輕農民負擔工作考核制度。重點對案件查處等方面進行考核。

(八)認真總結經驗,切實加強“村財民理鄉代管”的管理與指導。重點要規範集體財務收支審批程式和提高財務公開質量、保證公開的數量,推進村集體資產與財務管理規範化建設。

(九)繼續做好村級財經負責人、民理組長、報帳員和專業合作社財會人員的培訓、發證、考核工作,促進農村財務管理制度的落實。

(十)積極開展村級債務化解工作,杜絕新增債務的發生。重點要做好債權債務的清理認定工作;制定科學的化債方法和規劃,確保明年的化債速度有大幅度的提高。__屆三中全會對此也有明確的規定,“積極穩妥化解鄉村債務”。

(十一)深入開展農村審計工作,大力推進聯合審計,建立嚴肅的違法違紀移送制度。明年審計的重點鄉鎮為:霍爾奇、向陽峪、新發鄉。

(十二)積極探索農村會計電算化的突破,擴大範圍,力爭明年達到100%和旗、鄉(鎮)聯網,實行動態監督。

(十三)以貫徹《農民專業合作社法》為主線,積極為農民專業合作組織提供政策諮詢、培訓、經濟、技術、市場、內業管理等信息服務;抓好三個一批,即發展一批,規範一批,提高一批;每個鄉鎮要重點培育1——2個示範典型,充分發揮示範帶動作用;與工商部門聯繫,建立健全農民專業合作社的基礎檔案和項目檔案。

(十四)進一步健全和完善旗站近期下發的“阿榮旗農村經營管理工作流程規範圖”,這是當前我旗農經工作必須遵循的原則和程式。各鄉鎮農服中心,要按要求將“流程規範圖”下發到組一級,張貼上牆,嚴格執行。

(十五)以農民收入為主要內容,認真搞好農村經濟統計調查、農經基點調查、農產品成本核算調查、物價信息調查和記帳戶的調查等,為領導決策提供有價值的服務。

(十六)年末,配合主管局做好鄉鎮農經工作的考核工作;認真做好先進基層站和先進個人的評選創建活動。

2025年度經營工作計畫 篇27

x年是採油廠實現“十二五”目標的收官之年,也是企業步入內涵式發展軌道的開局之年。國際油價持續走低,轉型升級壓力巨大;兩降兩保任務艱巨,提質增效迫在眉睫;面對新的形勢任務和內涵式發展要求,為全力保障我站x年持續高效運行,全面提升綜合管控能力,特制訂本年度生產經營計畫。

一、整體工作思路

以集團公司一屆五次職代會精神為指導,深入貫徹落實油田、採油廠二屆五次職代會精神,深刻認識當前發展形勢,緊緊圍繞原油處理中心任務,以“管理升級、運行提效”為總目標,以黨建文化工程為統領,持續強化“三基”工作,穩步推進安全標準化建設,全面最佳化成本管控措施,切實發揮黨建引領職能,努力提高站點順應發展要求和推動內涵式發展的能力和水平,保障各項生產經營任務順利完成。

二、重點工作任務

根據採油廠x年原油生產計畫和上游採油單位的產能現狀,保持48萬噸以上的含水油接收量,處理淨化油27萬噸左右,達標處理污水26萬噸以上;全面提高計量和化驗精準度,降低產銷誤差,控制庫存盈虧率,保證產銷銜接有序;大力推進安全

標準化建設,提升安全風險管控能力,實現安全環保“雙零”目標;推行全面預算管理,提高成本管控水平,保證處理成本在計畫線內運行;持續深化黨建文化管理工程,創新黨群工作思路,提高全員綜合素質和工作績效。

三、主要工作措施

圍繞企業發展形勢和既定工作思路,為保障各項目標任務的順利完成,我站x年的主要工作措施概括為“五提一降兩促進”,即提升系統運行效率、提升成本管控質量、提高安全風險防控能力、提高設備健康水平、提升全員綜合素質;降低生產成本投入;促進作風改進、促進管理升級。

(一)強化生產組織,提升系統運行效率。結合採油廠機構整合調整和“四定“工作要求,全面梳理崗位職能,合理分配崗位編制,提高工作運行整體質量。一是理順工作思路,針對原運銷和採油部門派駐人員的調整,加強與上游單位和生產運行科的工作銜接,保證生產數據準確無縫對接;二是根據“四定”工作要求,按照用工總量縮編要求,結合崗位職能和管理現狀,合理設定崗位,最佳化人員編制,根據員工履職能力和業務特長,進行大幅交流調整,提高全員工作效率;三是不斷完善崗位工作流程,細化崗位工作職責,加強節點管理措施,強化節點運行標準建設,細化節點管理監管和考核體系建設,不斷提高節點管理質量,打造一支“履職盡責、執行有效、運行規範”的幹部職工隊伍。

(二)狠抓降本增效,提升成本管控質量。樹立成本觀念和“過緊日子”的思想,大力開展“全員節支、全程降本”活動,嚴格控制成本費用,營造“管控有效、節支有方”的管理新格局。一是落實全面預算管理,制定費用年度預算和月度預算方案,完善費用基礎數據和定額管理資料,提高預算的依據性和準確性,按月與企管、財務部門進行費用數據對接,定期進行成本運行綜合分析,不斷最佳化管控措施;二是開展“我為降本獻一策”主題討論活動,汲取全員智慧,研究制定降本增效新策略。大力開展“修舊利廢、設備內修”活動,開發一批節能降耗項目課題,力爭取得顯著成效。三是加強材料和資產管理,健全材料出入庫賬目,建立崗位固定資產和易耗物資登記台賬,嚴格執行材料申報審批工作流程,規範材料領用環節監管,對崗位生產材料和後勤物資消耗量進行定期公示,探索低值易耗物資定額管理,降低材料消耗費用。四是制定“節電、節油”具體措施,降低公共費用支出,嚴控車輛油耗和維修費用,壓縮辦公印刷費用,加強成本基礎管理,使生產成本始終在計畫線內運行。

(三)推進安全標準化建設,提高風險管控能力。整合各類安全標準化創建資源,總結HSE管理經驗和成果,將安全標準化建設的各類理論成果和制度要求轉化為全員的安全意識和安全

能力,不斷提高本質安全水平。一是矢志不渝地抓好安全教育培訓,堅持定期召開安全環保專題會議,定期開展消防安全、業務技能專題培訓,認真開展安全警示教育活動,組織開展內容豐富的“安全生產月”活動,切實提高全員的安全意識,強化全員安全管理能力。二是抓緊抓實安全隱患排查治理,嚴格落實安全隱患“三級”檢查制度,將崗位層面的HSE檢查和管理層面的HSE巡查相結合,形成互促互進、相互制約的安全監管機制,落實隱患整改責任,提高發現隱患和整改隱患的能力。三是加強安全基礎管理,對存在隱患的區域和設備設施進行技改維修,對生產運行中發現的“三違”現象進行嚴肅問責。四是提高應急處置能力,適時修訂各類應急預案,提高預案的可操行和實用性;加強應急物資儲備管理,定期對應急設施進行試運行,保證各類應急設備設備的完好性和可靠性;採取定期組織消防演練和不定期突擊演練的方式,提高處置突發事件的能力。

2025年度經營工作計畫 篇28

雖說天天的生活是平淡重複的,但是和小班孩子一起生活會有不同的色彩:快樂、煩惱、驚喜;。總之,仔細回味生活,你會發現和小班孩子在一起是快樂的事情。快樂是需要經營的,我們班級里的三位老師在班級治理的時候,總有一些自己的小方法,在實施過程中,我們也感受到這些方法的實用性。下面向大家介紹:

一、創編生活童謠,利於班級常規治理。

小班孩子對豐富的語言比較敏感,那些帶有節奏性的兒歌、童謠是他們喜歡的、樂意接受的、願意模擬的。把幼稚園生活常規變成可以隨時哼唱的帶有快樂情緒的童謠,使孩子在天天的哼唱中規範自己的行為。例如:吃飯的時候,我們以《我是好寶寶》歌曲內容為參照,哼唱其中的幾句“我是好寶寶,吃飯小手扶好碗,小腳並併攏”,然後老師邊巡視邊問:“看誰的小腳放得最最好,坐好的寶寶小碗才不會打翻呢!”,又如:外出滑滑梯的時候,我們唱《排好隊滑滑梯》的歌曲:排好隊呀滑滑梯,滑呀滑滑梯,大家不推也不擠,不推也不擠,慢慢上別著急,啦啦啦啦,啦啦啦啦,滑滑梯。同樣這首歌曲經過改編後,可以引導孩子送玩具不擁擠,歌曲內容為:排好隊呀送玩具,送呀送玩具,大家不推也不擠,不推也不擠,慢慢送別著急,啦啦啦啦,啦啦啦啦,玩具回到家。

我們在班級治理的時候感受到,小班孩子能辨別簡單的是非,但是在控制自己行為的時候往往有偏差,當他們和老師一起哼唱童謠的時候,就能非常好的控制自己的行為,這樣對班級常規治理非常有幫助。

二、注重環境互動,利於班級常規治理。

我們的班級活動室面積很大,在班級治理的時候會發現老師的“眼睛不夠用”,怎樣讓小朋友在養成良好習慣的時候,做到比較自覺遵守呢?與環境的互動非常重要,我們在班級餐廳的水桶前貼上可愛的小腳印,讓孩子知道喝水要排隊,並引導孩子互相督促,看到前面的小腳印空著,才能往前移動一個位置,這樣孩子在喝水的時候就會比較自覺排隊,不插隊不擁擠。同樣,在區域裡貼上腳印,就能隱性控制一個區域的人數;在廁所貼上腳印,就能引導孩子大家靠右邊走,使孩子入廁不擁擠,有秩序地進出。“小腳印”指示一個標記符號,我們還會把孩子生活中的一組照片展示在班級的牆面上,引領孩子遵守規則。例如,在洗手池上方展示洗手的一組照片,在午睡間展示寶寶脫衣服的一組照片,照片中以自己班級里的孩子為“模特”,同齡孩子很願意模擬照片上的內容,這樣自覺洗手、穿脫問題就能解決了。

我們在培養孩子良好行為習慣的同時,也要讓孩子把這些習慣內化成自己的習慣,老師語言的提示是暫時性的,而注重與環境的互動,這些符號、照片就能變得會“說話”,達到提示監督的作用。

三、發揮個人優勢,利於班級常規治理。

都說榜樣的力量是無窮的,我們在教育治理的過程中發現每個孩子都有自己的閃光點,我們應該利用這些閃光點,使其發揚光大,讓其他孩子都來學習。我們班的樂樂個頭最高,在需要開燈的時候,我們總請他幫忙,並在集體前表揚他:“樂樂是大哥哥啦,會幫大家開燈關燈啦!”,樂樂在接到任務後非常自豪,以後當他不好好吃飯的時候,老師會引導他“吃飯乖乖的,樣樣都吃光才是大哥哥,對嗎?”,聽了老師的話樂樂會很快吃玩自己的飯菜。我們班級的冬冬自我控制能力比較弱,但是他能熟悉許多漢字,在學習活動看動畫的時候,我們就請他介紹故事的名字,並及時表揚他:“原來冬冬有自己的本領,我們以後也可以叫爸爸媽媽教我們熟悉漢字。”,當我們在班級里幫他樹立了良好形象,冬冬很開心,在控制自己行為的時候就比較輕易接受老師的提醒。我們班級的君君,是個膽子很小的女孩子,但是她很聰明,會開關錄音機,還會放磁帶,在區域活動的時候,我們就請她在小舞台里工作,給小朋友放音樂,她很樂意接受這份工作。當我們在講評的時表揚她的本領的時候,我們看到她的小臉上露出一點自得,膽子也似乎變大了。

當我們在發揮孩子個人優勢的時候,我們的目的是使孩子感受到自己獨特的本領,建立孩子的自信,並能利用優勢去提高自己的弱勢。

2025年度經營工作計畫 篇29

今年上半年,我市認真貫徹落實省農業產業化龍頭企業工作會議精神,堅持把加快發展農業產業化經營放在首要位置來抓,龍頭企業保持快速發展勢頭,促進了農業結構的調整和農民增收,農業和農村經濟得到持續快速健康發展。全市20家重點龍頭企業生產經營情況良好,預計實現銷售1.85億元,利稅1400萬元,分別同比增長32%和30%,完成全年計畫的56%和55%。

一、農業產業化發展的特點:

1、農業結構調整步伐加快。

積極組織實施林業“866”工程,突出重點,主攻難點,超額完成了20xx年度植林任務。去冬今春共調農植林5.2萬畝,其中成片營造意楊林4.1萬畝、茶園0.45萬畝、果園0.15萬畝、花卉苗木0.5萬畝。新拓意楊成活率90%以上。落實林經、林草、林蔬、林糧等間套複種1萬多畝,擴種牧草5000多畝。依託風鵝、茶葉等特色農產品資源,加大品牌力度,搞活經營機制,拓展了市場行銷。

2、龍頭企業運行態勢良好。

全市龍頭企業領頭羊揚州市饞神食品有限公司上半年克服“非典”對企業的嚴重衝擊,完成銷售收入4630萬元,實現利稅577萬元,利潤422萬元,分別比去年同期增長35%、71%、56%。

①龍頭企業開拓市場能力增強。饞神公司今年通過央視七套宣傳,增加地區總代理70多家,新開闢多處銷售市場,企業行銷能力進一步增強。揚州趙剛食品有限公司的風鵝產品已經順利進入了“蘇果超市”。凌雲飼料有限公司在原有產品的基礎上,開發魚飼料,打入南京周邊縣市市場。儀征市種子公司在全市的銷售網點增加到了97個,採用廣告宣傳和宣傳車形式,逐步擴大了市場覆蓋率和市場知名度。

②龍頭企業利用外資取得新進展。揚州趙剛風鵝食品有限公司和澳大利亞投資控股公司、天寶工藝品公司和美國所羅門公司洽談的合資項目進展順利,預計可分別利用外資100萬美元。揚州綠地乳業有限公司正在和外方洽談合作項目。

③食品深加工企業發展迅速。揚州億豪食品有限公司上半年產值過3000萬元,同比上升2.5倍,顯示出強勁地發展勢頭。

④龍頭企業注重標準化建設。揚州饞神食品有限公司通過了ISO9002質量保證體系認證。盛達麵粉廠和大儀米業有限公司均獲得了“QS”(國家質量安全許可證)。月塘茶場同時申報省著名商標和國家有機茶,打造“登月”名牌。

3、重點項目建設進展順利。

20xx年全市農業重點項目,上半年完成投資6137萬元。

①揚州星河生態已完成投資500萬元,已栽苗木400畝,著手二期工程圖紙設計。

②揚州饞神公司種鵝研究試驗示範基地,完成投資430萬元,建設廠房3500平方米,鵝舍4000平方米,種鵝廠、孵化廠完成基建工作,正進行內部裝修和添置設備工作,租地1300畝,種植意楊2萬株。

③梅花鹿養殖及鹿製品深加工項目已完成投資800萬元,引進梅花鹿200頭,種植玉米、牧草,維修了辦公用房。

④大儀鵝業食品鏈項目已完成投資380萬元以及土地租賃、廠房設計,土建工程開始啟動,建設廠房800平方米。

⑤新集東歐生態農業項目,到資100萬元,註冊公司名為揚州高新農業發展有限公司。

⑥朴席三益生態園,完成投資30萬元,已栽種苗木2.8萬株。

⑦青山鎮歐黑意楊林項目,完成投資300萬元,已栽種意楊4400畝。

⑧乳業產業化項目,喜悅食品、潤悅食品累計投資400萬元,開工建設廠房4300平方,預訂牛奶灌裝、冰淇淋、冷飲3條生產線相關設備及配套設施,預計9月份全面投產。綠地乳業公司100多萬元,引進優質高產奶牛60多頭,並對加工設備進行了完善,通過了“學生奶”認證。綠楊乳業公司投資200多萬元,奶牛養殖場基本建成,現正在著手奶牛引進工作。

⑨優質稻米基地項目進展順利。上半年已完成投資397萬元,占計畫的63%,投勞、土方、平田整地等均超過原定目標任務,小溝建築物、襯砌渠、機耕路等也完成工程量的80%。

4、農村專業合作經濟組織發展迅速。

我市農村專業合作經濟組織已經有了一個良好的發展勢頭,到去年底,全市各類專業合作經濟組織已達29個,比20xx年增加了23個,我市較早成立的朴席草蓆合作經濟組織,上半年實現銷售3928萬元,比同期增10.2%,利稅255.3萬元,比同期增10.5%,今年共生產天然淡水草蓆、繡花草蓆50萬條,已全部進入了超市銷售。席草基地種植面積進一步擴大,席草面積達20xx畝,比去年增加近千畝,目前草蓆生產運行良好。借鑑高郵鴨集團企業運作模式,我市著手籌備成立儀征市茶葉協會和儀征市鵝業協會,從整體上包裝儀征茶葉和鵝業企業,以便對外整體宣傳、開拓市場、包裝項目、爭取國資、民資和外資,對內統一規範、統一質量標準、統一品牌,形成拳頭、形成優勢、形成規模效應,真正把儀征的特色產業做大、做強,使之成為我市的有競爭力的富民產業。目前,協會的籌備成立工作正在有條不紊地進行之中。

二、“非典”對農業產業化的影響。

1、“非典”對農業生產和農村經濟的影響。

上半年“非典”對我市的農業生產影響不大,而且“非典”致使外地農產品流入我市渠道不暢,數量將會減少,本地農產品市場占有率反會提高,加之小麥、油菜、蔬菜、生豬、菜鵝價格有所上揚,農民出售農產品的現金收入將會增加。同時“非典”使部分外出勞務人員回流,增加了本地消費群體,農村交通運輸、郵電通訊、金融保險不會有大的變化,批發零售等行業有一定的增長。“非典”對我市農村經濟的發展產生了一定的負面影響,鄉鎮企業生產的玩具、服裝等產品落實的訂單較少,產品銷售受到了一定的阻滯。

2、“非典”對農民增收的影響。

受非典影響,我市返鄉人員約2萬人,預計5、6兩個月內將減少收入約20xx萬元。但隨著農產品價格恢復性上漲,夏熟糧油減產不減收,經濟作物擴面增收,畜禽養殖提價,二、三產業提速,新增5000人勞務外出等增收因素。預計上半年農民人均純收入可增加201元左右,比去年同期增長11.8%,高於預期增幅3.8個百分點。

3、“非典”對農業產業化龍頭企業的影響。

突如其來的“非典”對我市重點龍頭企業的生產銷售產生了較大影響,產品銷售不暢、部分產品價格下降、招商引資工作受挫,除了花木、草蓆、茶葉、種子等少數幾個行業所受影響較小,企業生產經營保持正常秩序以外,其他行業的龍頭企業都不同程度地受到了影響,揚州饞神食品有限公司,5月份銷售收入只有503萬元,利潤出現了負增長,公司損失200萬元,少交稅金120萬元。揚州綠地乳業有限公司由於“非典”,鄰近市場全部停銷,盛達麵粉廠由於南北方飲食習慣,直接導致銷售不出。凌雲飼料公司在市場價格仍維持不變的情況下,成品價格高居不下。

三、當前農業產業化發展中存在的問題:

1、 部分企業改制不徹底。

企業的運行機制直接關係到企業自身發展,在我市20家重點龍頭企業中,糧食系統企業雖然進行了企業改制,但是由於改制的不徹底性,直接影響了企業的發展。市盛達麵粉廠和凌雲飼料等企業由於改制不徹底,產權不明晰,導致企業負責人想上新項目卻有後顧之憂,只能考慮短期經營,阻礙了企業的發展。

2、學生奶推廣較為緩慢。

乳業產業化作為我市鼓勵發展的特色產業,去年取得了較大發展,但在奶牛補貼政策方面,僅執行了1年,產業政策缺乏連續性,農民有意見。國家積極推廣“學生奶”,綠地乳業公司為爭取通過“學生奶”認證,先後投資600多萬元,建設一座現代奶牛養殖場,並對牛奶加工設備進行了技術改造,現已全面通過省組織的“學生奶”驗收,但我市受“非典”等因素影響,學生奶推廣緩慢,迫切需要加大對學生奶的組織領導力度,以推動我市奶業產業化經營健康發展。

3、龍頭企業規模普遍偏小,發展壯大速度慢。

近幾年我市龍頭企業雖有了較快的發展,但總體看,企業規模不大,輻射範圍小,除了揚州饞神公司、揚州億豪公司等企業保持高速增長外,多數企業發展速度偏慢,少數企業甚至負增長,對農民帶動力和拉動力弱。

四、20xx年下半年農業產業化主要打算。

隨著我市提出20xx年率先實現“兩個率先”,全面建設小康社會的戰略實施。我市的農業產業化經營必須抓住發展機遇,迎接挑戰,緊緊圍繞農民增收、全面建設小康社會這一中心任務,以龍頭企業建設為重點,以科技為依託,以項目為載體,全面提升產業化經營水平。

1、積極推進結構調整,加大基地建設力度。

要及早謀劃20xx年農業結構調整計畫,圍繞構建區域特色和比較優勢的農產品基地,培植壯大主導產業、特色產業和種植業,提高農業經濟效益,增加農民收入,進一步加大農業結構調整力度。按照既定的林業結構調整工作目標,全面實施“866”工程,加快建設沿江生態園和中部茶葉、果品經濟林果產業園。圍繞大中城市“餐桌”,發展蔬菜、禽蛋、奶、優質米、專用麥等優勢產品,繼續做大做強鵝業產業化經營。

2、進一步壯大龍頭企業。

把扶持壯大龍頭企業作為推進農業產業化經營的突破口來抓,採取切實措施發展壯大龍頭企業。對帶動能力強、技術含量高的饞神、億豪等優勢企業重點扶持,使之成為支撐當前、推動今後發展的骨幹。對有一定規模和帶動能力的龍頭企業如捺山茶場、大儀米業等則引導、幫助其加快技改步伐、加強經營管理,並通過政策、信貸支持等措施,促其發展。同時,積極鼓勵龍頭企業實施外向帶動戰略,採取多種形式與國內外、省內外有實力的大企業、大集團合作,引進先進技術設備和資金,使龍頭企業在短期內獲得很快發展。

3、進一步發揮經合組織和協會的作用。

採取積極措施,引導、推動以流通為主要服務內容的農民專業合作經濟組織,提高農業生產組織化程度、增加農民收入。進一步提高經合組織和協會的運行質量,提高龍頭企業參與度和組織的調控手段,發揮其自我管理的作用。圍繞我市即將成立儀征市茶葉協會和鵝業協會,進一步整合我市鵝業、茶葉的資源,形成拳頭優勢,在項目爭取、對外宣傳和策劃,協調業內利益方面發揮重要作用。

4、狠抓農產品質量標準工作。

積極引導龍頭企業執行國家農產品質量標準,參與“無公害食品行動計畫”,加大對龍頭企業的質量抽檢力度,鼓勵和引導龍頭企業帶動基地實施標準化生產。突出我市風鵝產品優勢,努力使企業標準成為行業標準和國家標準。茶葉、米業等特色產業儘快取得國家綠色食品、ISO9000系列質量管理體系等項認證,出口企業要爭取得到HACCP認證,並努力爭創名牌。

5、重視農業產業化的宣傳工作。

積極採取電視、廣播、網路等多種形式,加大對龍頭企業的宣傳力度,為農業產業化發展創造良好的輿論氛圍。鼓勵龍頭企業製作自己的網頁,宣傳企業,推廣饞神公司成功經驗,製作龍頭企業產品光碟和專題片上央視播放,積極參與省龍頭企業農產品展銷會,有計畫、有步驟對我市農業產業化經營、特別是龍頭企業進行整體宣傳。

2025年度經營工作計畫 篇30

一、指導思想

以《重慶西部現代物流園開發建設有限責任公司20xx年重點項目工作計畫》和物流園總公司相關管理制度及辦法為指導依據,結合資產經營公司資產接管現實和管理的實際情況,本著對國有資產負責,並堅持國有資產收益最大化的管理理念,制定本工作計畫。

二、20xx年度經營目標

(一)經營指標及考核指標

1、收入總額:574.95萬元

(1)房屋出租收益:49.13萬元

(2)廣告位經營收益、空餘地塊出租:74萬元(不確定)

(3)殘值處置收入:59.83萬元

(4)市政設施清潔及管理維護收入:105.65萬元

(5)綠化設施維護收入:101.93萬元

(6)物業管理收益、入駐企業管理:108.68萬元

(7)利息收入:20.9萬元

(8)管理費用收入(總公司補10%)計算:54.83萬元

2、支出總額:548.18萬元

(1)人力成本支出:96.26萬元

(2)管理費用支出:87.69萬元

(3)市場開發基礎設施支出:36.6萬元

(4)市政設施清潔維護支出:98.73萬元

(5)綠化養護維護、樹木移植費用支出:92.65萬元

(6)殘值處理支出:36.2萬元

(7)物業管理支出:100.15萬元

3、利潤總額:56.66萬元

(二)發展指標

1、經營性資產出租率:70%以上

2、殘值拆移面積:約6099畝

3、物業管理面積達:約17萬平方米

三、社會效益、環境效益重要意義

(一)解決勞動力就業等問題,創造良好社會效益

20xx年資產經營公司各項工作開展,預計將解決涉及市政、綠化養護、安全保衛、物業管理等方面工作的約400名勞動力就業問題,社會效益明顯。

(二)提升物流園"軟實力",創造良好環境效益

資產經營公司管理工作的開展將對中心站東線、北線、跨線橋的市政設施、道路管護及綜合整治起到重要的保障作用,並可隨時協助或主導環境衛生和安全檢查工作。為中心站、臨時配套區的發展,營造出"乾淨、整潔、秩序"的園區環境,提升了物流園區的"軟實力",確保園區經濟發展順利進行。

資產經營公司20xx年管護中心站東線、北線2.1萬平米及臨時配套區2.65萬平米的綠化面積。美化了園區環境,同時增強了園區招商的綜合競爭實力,確保園區"綠色銀行"健康發展,做到環境效益與經濟效益兼得,真正打造出"綠色園區"的特色品牌。

公司預計移栽樹木20xx余株,搶救性移栽樹木若干,成功為國家挽回經濟損失上百萬元,且將建立"苗木基地",充實"綠色銀行",通過養護移栽樹木,為總公司基礎設施建設提供部分綠化配套,最大限度的支持總公司建設的成本控制,同時做到國有資產的保值增值。

(三)公司的健康發展,將產生重要意義

20xx年公司將完成殘值拆移面積6099畝,公司將克服一切困難,按時完成殘值拆移工作,保障物流園總公司各項建設工作的順利實施。

20xx年公司對總計約30萬平米物業進行管理,其中對臨時配套服務區建築面積8463平米、綠化面積26500平米、道路面積22250平米進行管理,確保環境整潔、有序。保證1536戶、5000多居民生活居住環境的整潔,為安置房社區創造安居環境。

2025年度經營工作計畫 篇31

計畫經營部:

緊張忙碌的20xx年即將過去了。回顧20xx年度,經營部在公司領導的高度重視和正確領導下,在各部門的大力支持和密切配合下,認真貫徹圍繞公司制定的經營目標和工作任務,積極拓展業務,各項工作有計畫有步驟進行,呈現出較強的發展局面,完成了公司年度28億的工作目標,現將個人20xx年度經營部主要工作匯報如下:

1. 項目投標介紹信開具113份;

2. 完成報名和資審資料75份;

3. 完成每月公司資質,人員證件、社保和業績等資料的入庫和更新;

4. 轉退保證金項目403個,其中XX公司項目273個,分公司項目126個,分公司項目4個;

5. 公司資質、新到人員證件和投標所需資料掃描和歸類;

6. 查詢公司人員證件在建情況;

7. 檢察院辦理無行賄犯罪證明45份,其中分公司39份,XX公司6份;

8. 公證處開具公證書21份,其中分公司開具公證書18份,XX公司3份;

9.完成了領導交辦的成都、重慶和佛山分公司部分備案資料準備等其他事項。

工作中發現的問題和解決方案:

1.保證金轉退繁多不便查詢,製作了保證金一覽表分月進行統計;

2.為防止報名資料和招標檔案混亂分月進行了歸納,方便查閱;

3.入庫資質、業績、人員、社保和在建情況不明了,整理並製作一覽表;

4.投標證件使用審批表需辦公室簽字查詢證件是否留存公司,辦公室簽字周期為開標前十天內,建議辦公室適當延長至招標檔案同步,增加標書製作時間;

5.個人工作事項多和雜,用便簽紙記錄第二天工作事項防止遺漏。 工作中的一些建議:

目前投標過程中,對公司資質、人員證件、業績、社保等要求越來越嚴,經營工作不僅僅是個別部門、個別人員的工作,不僅僅是投標作標書的工作,而是全體人員的任務,是做好每一件工作的任務。如資質證件的借用在辦公室,保證金的辦理需財務部配合等。部門間銜接要更加緊密。實現全員經營模式,充分發揮企業每一名員工的積極性,以增強公司在市場競爭中的整體實力。堅持誠信經營,靠優質的產品、優質的服務去贏得市場、贏得信譽、贏得效益。堅持換位思考,保證施工工程質量,為業主提供滿意的服務,強化施工人員“每個在施項目都是新起點”的經營意識,發展和加大後續任務量,真正做到乾一項工程立一座豐碑交一方朋友,得到一批新的經營信息。

經過了一年的忙碌和充實,我在工作上、思想上學到了很多,有了很大的進步。新的一年,完成好交易中心的入庫,完善公司交易中心庫里的資料及時更新。轉退保證金時和財務室及時、準時銜接,第一時間通知項目經理保證金退還情況。介紹信和報名資料準備的更快更細,仔細檢查謹防出錯。積極留意投標網站信息更新,發現可報名參與項目及時通知領導。已參與項目跟進是否有答疑等。努力完成領導交付的各項職責任務,不拖拉、不推遲。未來的一年我會做得更好!雄新給了我們平台,我們當奮勇向前!