重大項目績效自評報告

重大項目績效自評報告 篇1

一、績效目標分解下達情況

20xx年上級下達我縣基藥補助總資金為843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用於各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬元、村衛生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執行率為94%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

(二)總體績效目標完成情況分析

一是有效控制藥占比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料占比日趨下降,減輕了民眾就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價採購騰出的空間用於調整醫療服務價格,並納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成後,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品採購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開藥品集中採購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷契約、廉潔購銷契約及“兩票制”承諾書,並按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。

(三)績效指標完成情況分析

一是合理規劃,科學論證。20xx年,我縣按照“核定任務、核定收支、績效考核補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實際,制定基本藥物考核補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規範各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。三是績效評價,量效掛鈎。強化對補助資金使用情況的績效管理,並建立績效評價情況與資金安排掛鈎機制,提高補助資金使用效益。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。

項目實施過程中存在的問題:

一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,民眾使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨著城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷發展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。

下一步改進措施:

一是進一步加強對藥政政策檔案的深入學習。明確工作要求,嚴格按照檔案要求落實具體工作布置。

二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,最佳化使用基本藥物,最佳化基本藥物補助考核工作。

三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。

四是按照上級要求,鞏固完善藥品採購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網路化建設。

四、績效自評結果擬套用和公開情況

通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,並對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分為99分,自評結果為“優”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作為下一年度預算的重要依據,對於合理安排下一年度預算起到關鍵作用。

本次評價結果將在縣衛生健康局入口網站進行公示公開,廣泛接受社會監督。各項目單位評價結果將做為下一年度資金安排重要依據。

五、其他需要說明的問題

無。

重大項目績效自評報告 篇2

一、項目概況

為推動我市水污染防治在“十四五”時期繼續保持向好趨勢及完成上級考核目標任務和20xx年全市生態環境保護重點工作,20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,分為3個二級項目,江門市流域環保巡查補助經費主要用於全市範圍內各鎮(街)的鎮級環保巡查隊伍建設補助,污染防治整治資金主要用於大氣污染防治、土壤污染防治、固體廢物污染防治、生態環境執法及應急4個方面,環境監管能力建設資金主要用於生態環境保護規劃及方案編制、生態文明示範創建、排污許可管理、環保監控設施通訊及運維、儀器設備購置、核應急前沿指揮所運維保障、其他重點工作7個方面。

二、項目組織實施情況

(一)投入。

20xx年度市級環境保護專項資金共2470.66萬元,支持42個項目,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元(7個項目)、污染防治資金946萬元(17個項目)、環境監管能力建設資金618萬元(18個項目)。

截至20xx年12月31日,市級環境保護專項資金共支出2452.53萬元,預算執行率為99.27%,其中:江門市流域環保巡查補助經費906.66萬元,執行率100%;污染防治資金935.5萬元,執行率98.89%;環境監管能力建設資金610.37萬元,執行率98.77%。

(二)過程。

按照《關於印發〈江門市級環境保護專項資金管理細則(試行)的通知〉》(江環〔20xx〕51號)第十二條“專項資金實行項目制分配,市生態環境部門通過公開徵集、專家評審、集體決策、公開公示等程式分配”的要求,市生態環境局於20xx年8月發布《關於組織申報20xx年江門市級環保專項資金項目的通知》(江環函〔20xx〕240號),布置各縣(市、區)和市直有關單位認真梳理儲備項目並開展項目入庫工作;20xx年9月-20xx年2月,多次召開項目入庫評審會,對申報項目進行專家評審和項目覆核。20xx年4月,結合20xx年全市生態環境保護重點工作任務及生態環境項目申報入庫情況,擬定了20xx年度市級環境保護專項資金分配方案,經局黨組會議審議通過,按規定進行公示,報市政府同意後,由市財政局下達資金。

為加快專項資金支出進度,確保資金支出安全、專款專用,我局制定專項資金使用進度計畫,按計畫督促、推動資金支出,建立每月調度和通報資金情況制度,及時協調解決資金支出進度慢的問題。落實好資金預算執行和績效目標 “雙監控”監控機制,形成閉環管理。我局於20xx年9月組織專門工作組到各縣(市、區)開展專項資金現場督導工作,要求各縣(市、區)規範資金使用和支出管理,嚴格把好資金管理關。

三、項目績效情況

(一)江門市流域環保巡查補助經費

安排資金906.66萬元,共實施7個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。建立全市73個鎮級環保巡查隊伍巡查機制,其中蓬江區6個鎮(街)、江海區3個鎮(街)、新會區11個鎮(街)、台山市17個鎮(街)、開平市15個鎮(街)、鶴山市10個鎮(街)、恩平市11個鎮(街),每個鎮街環保巡查隊伍的人數均不少於10人,每個隊伍巡查天數均不少於240天,提高環保巡查隊伍發現問題和處理問題能力,完善巡查制度建設。

(二)大氣污染防治資金

安排資金296萬元,共實施4個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

1、重點區域大氣污染源深入摸排和管控項目報告編制,建立環境空氣品質國控子點周邊1km,3km和5km範圍內的大氣污染源“畫像”6份、大氣污染源重點監管單位名單、大氣污染源管控問題與改進提升措施清單,形成重點區域大氣污染源清單與管控項目報告1份。通過建立大氣環境的基礎數據,為強化重點區域污染源管控提供數據支撐。

2、江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目,編制江門市臭氧、PM2.5協同控制技術指導服務項目報告一份,開展江門市臭氧污染來源分析,指導江門市深入開展臭氧、PM2.5協同控制,強化污染天氣應對措施,促進環境空氣品質持續改善。

3、江門市20xx年油氣回收系統監督檢查檢測項目,委託華測檢測認證集團股份有限公司根據標準《加油站大氣污染物排放標準》(GB 20952-20xx)《儲油庫大氣污染物排放標準》(GB 20950-20xx),開展全市區域範圍的加油站、儲油庫排放監督性抽檢,抽檢企業133家,並出具檢查報告133份。通過加強全市加油站、儲油庫監督性抽檢,提高油氣回收設備正常運行率,減少VOCs排放。

4、江門市重點區域無人機航飛影像採集服務項目,完成江門市重點區域數據採集及高解析度影像圖2套。利用無人機航拍技術,對江門市國控子站周邊5公里範圍、濱江新區華盛路沿路一帶等重點區域進行影像數據採集,生成江門市重點區域高分辨影像圖,摸清重點區揚塵污染源現狀,強化揚塵源監控力度,減少揚塵污染對江門市空氣品質影響,為江門市大氣污染防治提供有力的數據支撐。

(三)土壤污染防治資金

安排資金155萬元,共實施2個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

1、20xx年江門市重點監管企業周邊土壤環境監測項目,完成我市14家重點監管企業周邊土壤監測,出具14份檢測報告,基本掌握重點監管地塊周邊土壤環境現狀,為實施有效的土壤污染防治風險管控,逐步建立土壤污染防治體系奠定基礎。

2、江門市20xx年建設用地土壤污染狀況調查報告評審項目,完成40份土壤污染狀況調查報告評審工作,出具40份技術意見,對存在土壤污染風險的建設用地地塊,以及用途變更為住宅、公共管理與公共服務用地的土壤污染狀況調查報告把好質量關,有效防範人居環境風險。

(四)固體廢物污染防治資金

安排資金335萬元,共實施3個項目,截至20xx年12月31日,已全部完成,並完成項目年度績效目標。

1、江門市固體廢物遠程執法系統建設項目,開發建設江門市固體廢物遠程執法系統一套,並完成驗收。進一步提高我市固體廢物監管信息化、智慧型化水平,也是推進我市“無廢城市”建設的重要舉措。對我市涉危險廢物企業按照風險程度進行分級分類監管,實現不見面(遠程)執法、線上實時上傳數據、視頻監控提醒以及執法數據全程可查可追溯等功能,大大提升執法效率。同時,與現有的江門市固體廢物監管信息平台等系統無縫銜接,形成實時、有效的數據統一和上報機制。

2、江門市廢棄危險化學品等危險廢物高、中風險企業安全評價審核項目,完成江門市廢棄危險化學品等危險廢物高風險企業安全評價審核152家、中風險企業安全評價審核507家,並出具審核報告。進一步壓實高風險企業安全生產主體責任,落實高風險企業的危險廢物產生、貯存、轉移、處置等環節的安全風險防範措施,提升相關企業危險廢物安全管理能力。

3、江門市20xx年企業固體廢物數據校核項目,對120家重點產廢單位落實“工業固體廢物申報登記(或排污許可管理)”、“危險廢物管理計畫備案”等情況,以及申報的危廢固廢產生、貯存、轉移、處置數據等情況進行抽查校核,並出具報告。進一步壓實固體廢物產生企業污染治理主體責任,進一步掌握重點污染源的固體廢物產生、貯存、轉移、處置等狀況,進一步完善資料庫,為固體廢物監管提供決策依據。

(五)生態環境執法及應急

安排資金160萬元,共實施8個項目,截至20xx年12月31日,除了台山市、鶴山市污染源監督性監測項目由於項目還在實施期未完成,市本級及其他市(區)污染源監督性監測項目已完成,並完成項目年度績效目標。

委託第三方機構開展生態環境執法污染源監督性監測,出具監督性監測報告306份。進一步強化生態環境保護監管執法力度,完成常規化監督性監測任務、專項行動監測任務及涉環境污染犯罪相關監測取證任務。

(六)環境監管能力建設資金

安排資金618萬元,共實施18個項目,截至20xx年12月31日,除了蓬江區、江海區環境監測站購置儀器設備項目尚在質保期,項目尾款未支付,其他項目已完成,並完成項目年度績效目標。

1、江門市水生態環境保護“十四五”規劃編制、海洋生態環境保護“十四五”規劃編制、土壤與地下水污染防治“十四五”規劃編制項目,編制《江門市水生態環境保護“十四五”規劃》《江門市海洋生態環境保護“十四五”規劃》《江門市土壤與地下水污染防治“十四五”規劃》各1份。在“十四五”期間,提升我市水生態環境保護管理水平及水生態環境、海洋生態環境保護管理水平及海洋生態環境質量狀況,提升我市土壤及地下水環境管理科學化、系統化、法治化、精細化、信息化水平,為江門市持續推進污染防治工作提供有力支撐。

2、江門市潭江水功能區劃調整可行性研究與溶解氧指標分析報告、江門市碳排放達峰實施方案編制、江門市輻射事故應急預案編制項目,編制《江門市潭江新會飲用漁業用水區水功能區劃調整可行性研究報告》《江門市潭江牛灣斷面溶解氧超標原因分析報告》《江門市碳排放達峰研究報告》《江門市碳排放達峰實施方案》《江門市輻射事故應急預案》各1份。

3、江門市20xx年國家生態文明建設示範市創建工作項目,完成20xx年江門市生態文明示範市創建工作申報材料編制,編寫江門市國家生態文明示範市創建工作報告1份、江門市國家生態文明示範市創建37個指標技術報告各1份、江門市國家生態文明示範市基本條件分析報告1份,為示範創建提供有力支撐,以創建生態文明建設示範市為抓手,協同推進生態環境高水平保護和經濟高質量發展,建設美麗僑鄉。

4、20xx年排污許可管理技術支持服務項目,完成火電、造紙、污水處理及再生利用等10個重點行業1181家企業的排污許可證質量審核;完成火電、造紙、污水處理及再生利用等重點行業50家企業排污許可執行報告規範性審核。對核查出的質量問題,指導督促企業修改完善,提高我市排污許可證管理水平。

5、20xx年重點污染源監控中心維護、監控中心通訊費、重點污染源自動監控數據採集傳輸儀運維項目,對污染源監控中心的核應急指揮中心會議系統、水質發布系統和監控機房進行維護服務,保證污染源監控中心的正常安全運行,確保監控中心設備正常運行,有助於生態環境局更好地履行環境監管職能;租用重點污染源線上監控系統光纖線路10條,開通使用物聯網卡700張,保證污染源監控等系統數據安全傳輸;對213家企業重點污染源自動監控數據採集傳輸儀進行運維,使環境監管部門及時、準確、完整地掌握重點排污單位自動監控數據,保證自動監控數據作為排污申報核定、排污許可證發放、總量控制、環境統計、環保稅徵收和現場執法依據,實現對污染源線上監測儀器的實時監控。

6、江門市生態環境監測機構監督檢查工作服務項目,現場抽檢10家生態環境監測機構的工作,並出具生態環境監測機構監督檢查表,加強我市對環境監測機構(包括社會機構)的監管能力,提升生態環境檢測數據的真實性、有效性。

7、江門市20xx年生態環境統計工作服務項目,製作並發放環境統計宣傳資料1000份;組織環境統計調查對象培訓班(現場或視頻培訓)7場。通過完成上述宣傳、培訓與資料收集工作,為下一步的數據填報、審核及按時上報工作奠定有力的基礎。

8、江門市涉重金屬環境狀況檢測項目,完成我市重點疑似涉含重金屬污泥和污水引起的土壤和地下水重金屬等污染情況監測項目5個,出具相關報告5份,及時了解和掌握我市污染地塊土壤及地下水重金屬污染狀況,為重金屬環境監管提供科學依據。

9、20xx年專項資金管理工作經費,完成省級重點項目績效評價報告1份,市級專項資金項目績效評價報告1份,審計報告5份。績效評價結果作為我市安排預算、完善政策和改進管理的重要依據,對於加強和規範我市生態環境專項資金管理,提高資金使用效益具有重要意義;通過賬務審計,對我局的經濟行為進行監督檢查,保證職責的有效履行,使財政資金髮揮預期的效益。

10、20xx年蓬江區、江海區環境監測站儀器設備購置項目,蓬江區環境監測站購置高錳酸鹽指數機器人分析系統1台、立式高壓蒸汽滅菌鍋1台、實驗室耗材(玻璃器皿、試劑等)等環境監測設備1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力;江海區環境監測站購置購置超純水機1台、多參數分析儀1台、數顯滴定儀2台、瓶口分液器2台、COD自動消解回流儀2台、顆粒物/大氣綜合採樣器4台、實驗室檢測儀器1批,完善和更新站內實驗室儀器,提升日常監測能力。

11、台山市核應急前沿指揮所運維保障項目,核應急前沿指揮所運轉經費,包括3名人員工資、水電費、網費等,確保指揮所正常運行,切實保障我市核應急值班、應急回響等工作。

四、項目主要做法和經驗

建立定期調度機制,督促相關單位及各縣(市、區)加快資金支出。組織有關機構和專家對專項資金的管理和使用情況進行檢查、評估,開展績效評價。

五、項目自評結論及得分

根據《項目支出績效評價指標評分表》,項目自評得分為98分。項目決策論證充分,資金落實到位,按照實施進度有序推進,資金管理和使用範圍嚴格按照財政資金管理相關規定執行。

重大項目績效自評報告 篇3

為了規範和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關於開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、立項背景

本項目主要依據《南昌市公路管理局關於下達xx年公路建、管、養經費支出計畫的通知》(洪路計字〔〕1號)檔案精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用於xx年的公路建、管、養工作的開展。

2、立項目的

為有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,為民眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。

3、項目內容、執行標準和實施期限

項目建設主要用於公路和橋樑的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。

4、資金使用情況

xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局於xx年度全部下達,項目經費已全部支出。

5、項目組織管理情況

公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施後的監督管理。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關於全面實施預算績效管理的意見》檔案精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋樑養護。

3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋樑養護,促進公路事業可持續發展。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作為來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,採用公眾評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

(二)績效評價工作過程

為了做好績效評價工作,規範和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

1、認真開展前期工作

根據下發的有關檔案要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

2、有序開展績效評價

為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,並對各單位提出的問題進行了系統解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,並進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數為100分。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標

1、項目立項規範性指標得分情況

根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備採購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規範化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

2、預算資金執行率指標得分情況

xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,並及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

(二)項目過程指標

1、業務管理指標得分情況

公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬核算、統籌使用”的管理模式。

2、財務管理指標得分情況

根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計核算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目產出指標

1、產出數量指標得分情況

年度資金項目均統籌用於為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋樑8476.99延米/79座,省道橋樑9613.75延米/132座,匝道橋樑182.5延米/2座。

2、產出質量指標得分情況

根據公路養護考核管理辦法、日常養護檢查考核和橋樑安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

3、產出時效指標得分情況

xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。

4、產出成本指標得分情況

xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計畫成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

(四)項目效果指標

1、經濟效益指標得分情況

完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。

2、社會效益指標得分情況

交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。

3、生態效益指標得分情況

通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

4、可持續影響指標得分情況

通過公路和橋樑的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處於良好技術狀態設計年限大於8年。

(五)項目效果指標

1、項目滿意度指標得分情況

通過對民眾滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會民眾(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況為服務對象(A)平均得分95分;社會民眾(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等於A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。

四、綜合評價情況及評價結論

在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認為我局其他項目支出資金的管理使用規範、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數為100分,績效評價等次為“優秀”。經過覆核,覆核分數為100分,績效評價等次為“優秀”。

五、績效評價結果套用建議

評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規範、效果明顯。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗、做法

紮實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,並建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。

(二)項目實施存在的問題

在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。

(三)改進措施

合理安排養護計畫,應對突髮狀況,並且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。

重大項目績效自評報告 篇4

一、基本情況:

(一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位於浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,為了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合最佳化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經杭州市發展和改革委員會《關於同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批覆》(杭發改函[20xx]59號)批准,該項目列入杭州市20xx年基本建設計畫。新徵用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整為19737萬元.杭發改社會批覆[20xx]56號文對初步設計進行了批覆,批覆概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標:公眾滿意度;

2、項目績效階段性目標:對周期長、範圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調整的情況,要有調整依據、審批程式,並分析總結。

績效目標的總體要求:預期產出,包括提供的公共產品的服務的數量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產出所需要的成本資源;衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。

二、項目單位績效報告情況

(一)申報的及時性

(二)內容的完整性

(三)信息的準確性

三、績效評價工作情況

(一)績效評價目的:以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。

(二)績效評價院原則、評價指標體系(附表說明)評價方法:科學規範、公正公開、分級分類、績效相關。

(三)績效評價工作過程

1、前期準備

(1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內容;(2)據檔案規定時間,制定評價實施方案,確定現場評價時間及分組;

2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。(1)被評價單位填報信息調查表,撰寫自評報告;(2)評價組對上報的相關資料進行審查、覆核和測評;

(3)評價人員分組到現場,按照評價標準和規範,對各項指標進行計算和打分,初步形成評價報告;

(4)就初步評價結果與被評單位交換意見。

3、分析評價

(1)各評價小組根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,撰寫被評單位的績效評價報告;

(2)評價工作組負責人指定專人根據各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考核評價總報告,並提交省財政廳徵求意見;(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。

四、績效評價指標分析情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應到、實到、到位比例、未到情況說明);

2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結餘、資金支出等;

3、項目資金管理情況分析:規範性、有效性、執行情況;

(二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況,包括基本建設程式執行情況、管理制度執行情況等。

1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價;

2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度並嚴格執行;

(三)項目績效情況分析

1、項目經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況:從項目投資估算結合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制,工程勘察、設計、施工、監理單位等都採用公開招標確定;

(2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每周工作例會制度,總結上周工作,安排部署本周任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題.(3)評價契約管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位並簽訂了相關契約。

(4)評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由於實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產權清晰,歸屬明確,責任到位.

2、項目效率性分析(產出維度方面)(1)項目實施進度:1#宿舍樓實際完工日期為20xx年9月,比契約工期延遲了半年,究其客觀原因,由於天氣,施工現場人工挖孔樁發生流沙,原材料水泥供應不足等;

(2)項目完成質量:產出質量是基本達到績效目標。

3、項目效益性分析

(1)項目預期目標完成程度:與實施進度重複

4、可持續性影響:項目實施後對人、自然、社會等方面的可持續影○響,並與立項時預測的可持續發展目標或項目實施前對比,評價影響程度;

5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。○

五、綜合評價情況及評價結論

按資金管理、項目管理二方面內容進行分析說明,並披露總體評價結果(評分評級)。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

根據實總結經驗和做法,對發現的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發現的不足:(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及契約等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工契約,相關招標檔案,投標檔案以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建築規劃,施工許可證、招標檔案、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今後開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、契約已經歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。

(2)部分工程都有延期的情況,只在聯繫單中說明了延期情況並同意延期,在審核報告中並未按照契約約定履行違約責任,但施工契約中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由於建設方原因導致的工程延期未進行書面約定說明,缺乏公平性。(3)工程的書面檔案的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些檔案上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工契約中的契約工期將20xx年寫成了20010年,是屬於很明顯的錯誤。

(4)有些工程的審核率偏高,部分聯繫單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了後期的聯繫單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期.截止審查結束

重大項目績效自評報告 篇5

一、項目概況

(一)項目資金申報及批覆情況。達川區疾控中心20xx年結核病防治項目預算資金5萬元,由年初進行了申報,財政資金下達後,全部用於結核病防治。

(二)項目績效目標。對肺結核患者進行診斷、登記、定期複診檢查和健康教育等。降低結核病新發感染,擴大免費結核病治療覆蓋面,提高救治質量和水平,提高他們的生活質量。

(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計畫、到位及使用情況

1、資金計畫及到位。達川區疾控中心結核病防治項目經費年初預算資金5萬元,計畫資金全部到位,主要為地方財政資金。資金到位率為100%、到位及時。

2、資金使用。截止20xx年12月底,結合病防治項目資金支出5萬元,主要用於結核病人的檢測、治療、結核病預防知識宣傳培訓等。資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況

結核病防治項目經費採取授權支付形式,由財務科,按項目進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計畫申請、劃撥、使用,及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。在資金使用過程中,嚴把監督審核關,建立健全內部審批。同時,定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。

(三)項目組織實施情況

區疾控中心高度重視結核病病防治項目,並成立了以疾控中心主任為組長,分管副主任為副組長,辦公室、業務科室負責人為成員的結核病防治項目得工作領導小組。財務專門制定了財政專項資金管理制度,所有項目資金的使用都嚴格按照財政專項資金管理制度開支,做好賬務設定和賬務管理。

1、以實行目標倒逼制為抓手,各責任部門定期向領導小組反饋一次工作進展情況和存在問題。

2.以年終實行結核工作單項考評獎懲制度為動力,指標完成情況進行考評。

3.以動態督導為依託,確保各項工作按質、按量、按時完成。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。一是人員培訓:今年3-5月,我科對全區鄉鎮衛生院防癆人員及鄉村醫生等以片區為單位進行了全面系統的結核病知識培訓,參會人員總計達1000餘人。二是督導工作:每季度對各片區中心衛生院及鄉鎮衛生院進行一次督導,並在督導中至少訪視2個病人,了解該片區存在的問題,並做好督導記錄,對存在的問題及時解決,並對督導情況進行了通報。並將結核病防治工作與基本公共衛生服務聯繫在一起,組織培訓肺結核健康管理服務規範,做到職責清晰,管理到位。三是雙感工作:20xx年我們對確診的所有肺結核患者進行了HIV篩查,其中查出HIV陽性1例,艾防科轉診2例。3例雙感患者都接受了正規的雙感治療。

(二)項目效益情況。

1、加大了全區結核病防治工作的覆蓋面,充分發揮政府的主導作用和社會的廣泛參與,及時、有效地落實各項防治措施,遏制結核病在我區的傳播和蔓延,有力推動了我區結核病防治工作。

2、為耐多藥肺結核患者得到及時而規範的醫療服務,防止出現因病致貧、因病返貧問題,降低其患病和死亡,減少在人群中的傳播,推進健康達川工作,對轄區耐藥病人進行了摸底登記。

四、問題及建議

(一)存在的問題

1.肺結核病人病原學診斷比例偏低;痰培養和藥敏檢測覆蓋率不高,塗陽培陽率不高;耐多藥患者發現率偏低。

2.督導管理人員流動性大,結核病患者難以克服被歧視心理,易拒絕上門隨訪和面對面訪視。

(二)相關建議。

1、進一步提高肺結核患者病原學陽性率以及耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率。

2、加強學校結核病防治工作,做到有培訓、有考核、有督導、有反饋,建立學校與疾控結防工作的長效管理,明確部門職責。規範開展學校結核病疫情處置。

3、強化重點人群篩查和監測,對病原學檢查陽性肺結核患者的密切接觸者、愛滋病病毒感染者和病人、65歲以上老年人、糖尿病患者等進行結核病感染症狀的篩查,及早發現結核病患者。

4、開展形式多樣結核病核心防治知識的宣傳,使知識知曉率達85%以上。

重大項目績效自評報告 篇6

一、項目基本情況

龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目是為全面有效鞏固脫貧村基礎設施和脫貧民眾生產生活條件,提高民眾獲得感、幸福感,極大的方便村民出行和勞作,同時實現農民生活新提高、構建公共服務新體系、建設鄉村新面貌、塑造文明新風尚、健全管理民主新體制,建成小康、文明、生態、和諧的社會主義新農村,帶動了全鄉新農村建設進展。

具體績效目標為:

(1)產出指標。完成硬化路面全長237米,土方開挖194.4立方米,擋牆支砌333.69立方米,砂礫石回填260立方米,項目驗收合格率達100%,項目完成及時率≥95%,項目開工時間20xx年10月,項目建設完成時間20xx年1月,道路澆築每平米投資成本≤115元,土方開挖每立方米投資成本≤18元,擋牆支砌每立方米投資成本≤360元,砂礫石回填每立方米投資成本≤18元。

(2)效益指標。項目建成後,項目惠及農戶≥157戶,項目惠及人數≥700人,項目惠及建檔立卡農戶≥23戶,項目惠及建檔立卡人數≥101人;項目使用年限≥5年。

(3)滿意度指標。項目建成後,受益貧困人口滿意度實現90%以上,民眾滿意度達90%以上。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

20xx年9月1日,碧寨鄉人民政府申請上報了龍陵縣碧寨鄉新林村村組道路建設項目的實施方案、建設投資概算表及建設時間節點表,共申請省級專項扶貧資金25萬元。

20xx年9月7日,該項目由龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室檔案《關於20xx年省級專項扶貧資金獎勵資金村組道路建設項目實施方案審核的批覆》(龍開辦〔20xx〕94號)等檔案要求批准立項實施。根據自評要求,認為項目資金申報、檔案下達等程式符合資金管理辦法相關規定。

(二)組織實施

檔案下達後,碧寨鄉人民政府嚴格按照項目績效自評相關要求,成立績效自評工作領導小組,分工明確,形成部門聯動機制,確保績效評價工作順利開展。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

項目計畫補助資金25萬元。截止評價時,項目資金均已到位。

2.項目資金執行情況。

共撥付資金25萬元。截止評價時,資金撥付嚴格按照相關財務管理規定進行撥付,相關發票、收據憑證等材料齊全,符合相關規定,資金支付與預算相符。

3.項目資金管理情況。

項目能嚴格執行《保山市人民政府扶貧開發辦公室保山市財政局關於印發的通知》(保開辦發〔20xx〕55號)要求。堅持和完善項目公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。貧困村要將實施項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話等進行公告公示,自覺接受社會監督。能真正做到事前公示,事後公告。在項目啟動時,以行政村或自然村為單位的集中張榜公示(鄉自製)。項目實施結束,集中張榜公告(鄉自製)。真正做到項目資金公開透明。

在資金管理上,嚴格按照《雲南省財政廳專項扶貧資金管理辦法》(雲財農〔20xx〕213號)、《龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局關於下達20xx年財政涉農資金整合項目計畫(第一期)的通知》(龍開辦〔20xx〕145號)、《龍陵縣財政專項扶貧資金鎮級財政報賬制管理實施細則(試行)的通知》(龍政辦發〔20xx〕67號)檔案要求進行管理,按程式回補報帳。使資金到位情況良好,滿足了項目建設的需要;並認真遵守財經紀律,加強審計監督,嚴控支出,精打細算,實行項目法人一支筆審批制度,爭取有限資金髮揮最大效益。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

截止評價時,項目點均按照計畫內容進行建設,已全部竣工。完成工程量:道路硬化1405.41m2,路面硬化(厚10cm)81.6m2,土方開挖194.4m3,擋牆支砌193.25m3,溝14.08m3,砂礫石回填260m3,φ22螺紋鋼8.55kg。

項目於20xx年10月25日開始建設,20xx年11月18日竣工並投入使用。碧寨鄉及時成立鄉級項目驗收組對項目進行驗收,各項工程質量均符合驗收要求,合格率為100%。

2.效益指標完成情況。

項目的實施能夠極大改善和提高周圍村民的生活質量和水平,改善民眾出行條件,提高民眾出行效率,項目覆蓋碧寨鄉新林村,受益人數157戶700人,其中建檔立卡貧困戶23戶101人。工程使用年限能到5年以上。

3.滿意度指標完成情況。

項目受益人口滿意度均能達到90%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

五、績效自評結果

對照指標對項目進行自評,評分為98.1分,自評等級為優。

六、結果公開情況和套用打算

按要求及時公開項目資金績效評價情況,接受社會監督。在今後的工作中增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)經驗

一是強化組織領導,明確負責部門及人員,對目標任務層層分解、落實,逐級推進;二是加強資金管理,做到專款專用,保證資金使用管理的規範性、安全性和有效性;三是相關工作均按相關管理規定執行,合規合法開展相關工作。

(二)存在的問題

一是項目績效管理不夠精細;二是對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

(二)相關建議

一是相關主管部門能加強績效評價業務培訓,幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理,加強項目的日常管理及跟蹤服務,合理設定績效指標,提升績效自評質量,全面反映項目支出效益。

八、其他需說明的問題

重大項目績效自評報告 篇7

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

項目實施依據:渝財社[20xx]243號下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金。

(二)項目資金情況。

我院20xx年度重大傳染病防控中央補助項目支出預算安排35萬元(其中愛滋病防治10萬元,結核病防治25萬元),資金到位35萬元,實際使用35萬元,項目資金到位率100%,支出實現率100%,資金使用合法合規。

(三)績效目標。

減少愛滋病新發感染、降低愛滋病死亡率,減少結核感染、患病和死亡,切實降低結核病疾病負擔,提高人民民眾健康水平。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

我院開展愛滋病、結核病防治工作,保持重點地方病防治措施全面落實,為制定相關政策提供科學依據。經核驗,20xx年重大傳染病防控中央補助項目的年度績效目標全部完成。

(二)績效指標完成情況分析

1、產出指標:愛滋病血液樣本核酸檢測達100%;病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率達70%。

2、效益指標:項目資金35萬元均到位並專款專用;居民健康水平有所提高。

(三)評價結果

本項目自評得分100分,達到預期績效目標。

三、存在問題及改進措施

1、項目資金早計畫,早安排,早劃撥,有利於醫院工作有序開展;

2、項目資金與任務指標同步下達,避免資金的使用會與實際項目任務指標相脫節。

重大項目績效自評報告 篇8

一、部門概況

(一)部門基本情況

20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計畫財務科、人事教育科、政策法規科、後期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規劃及移民後扶規劃;制訂並組織實施年度安置、開發計畫;負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目;負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作;負責移民後期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作;對移民資金使用情況進行監督檢查;做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作;參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。

(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍。

20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民後扶直補資金支出2994.80萬元,移民後扶項目支出450萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務支出主要用於全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費;對個人和家庭的補助主要用於員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際,制定和完善了一系列的財務管理制度,在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定;資金撥付有合法的憑據和手續,相關發票由財務室審核後,報分管財務領導簽字,資金審批程式完整,保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”,建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度,嚴格控制接待標準,遵循厲行節約反對浪費的原則,堅持從嚴從簡,堅持公開透明,接受各方監督,對無公函的公務活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元,實際支出2.23萬元, 實際支出小於年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。

(二)專項支出

1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

大中型水庫後期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用於移民生產生活補助;二是項目扶持,用於基礎設施、安全飲水、生產開發等方面,解決移民村民眾生產生活中存在的突出問題。

2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。

撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計畫和省財政廳下達的資金計畫實施項目。

3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關於大中型水庫移民後期扶持基金使用管理有關事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發管理局關於移民扶助金使用管理有關事項的通知》(湘移發[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定,確保了移民項目按計畫組織實施,確保了資金專款專用。

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

1、前期準備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節:一是把好村申請環節,每一個項目申報都必須召開移民民眾座談會商議通過並公示;二是把好鄉(鎮)申報環節,接到村(居)申請報告後,鄉(鎮)黨委政府召開專題會議進行審議,以政府檔案形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環節,接到鄉(鎮)的書面申報後,由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研,審定最終的項目計畫。

2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規範,先後制定出台了《移民後扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計畫下達後,我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計,依程式辦理開工手續,下達開工令。三是項目驗收,項目完工後,由項目實施單位申請,相關科室牽頭,組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,並辦理資金結算手續。

3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的績效管理工作達到預期目標。

(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定,縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設未發生質量問題。

四、資產管理情況

(一)國有資產占用使用情況說明

截至20xx年12月31日,我單位事業單位國有資產 664.3萬元, 流動資產 532.47 萬元,占資產總額 80.16%; 固定資產 131.83萬元,占資產總額19.84 % 。我單位共有車輛0台,沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

(二)資產管理工作的成效及經驗

1、建立資產管理制度,合理配備並節約,有效使用資產,提高資產使用效率,保障資產的安全和完整。

2、管理和使用堅持統一政策,統一領導,分級管理,責任到人,物盡其用的原則。

3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。

五、部門整體支出績效情況

從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標,保障了部門各單位的正常運轉,促進了水庫移民開發安置事業發展,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求,有效防止了超預算,保障了機關有效運轉;堅持嚴格執行財經紀律和法規,嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規範機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理,統籌安排,提高了服務質量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。

六、存在的主要問題

(一)預算編制有待進一步最佳化和細化。

(二)沒有專門的資產管理員,人員配備有待加強。

(三)資金到位不及時。

七、改進措施和有關建議

(一)進一步細化預算編制工作,認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制範圍儘可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度,加強經費審批和行政成本控制,規範支出標準與範圍,並嚴格執行。

(二)進一步加強資產管理,合理配備資產管理人員。

(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。

重大項目績效自評報告 篇9

一、項目概況

(一)項目基本情況。

瓊海市招商局是瓊海市政府直屬正科級參照公務員管理的事業單位。20xx年,部門人員編制10人,實有在編人數年初10人,年末10人,編外聘用人員4人,實有在職人員共14人。

瓊海市招商局主要負責我市招商引資工作,具體工作職責有:制定招商引資工作中長遠規劃和年度計畫、負責招商引資政策的研究和執行、收集項目信息及建立招商引資項目庫、牽頭協調有關部門為項目的審批及建設提供全方位服務、負責招商引資活動的組織和籌劃工作、受理投資企業投訴並協調反饋、負責全市招商引資的統計工作、承辦上級主管部門交辦的其他工作。

因扶貧、鄉村振興等各項工作任務的增加,我局工作人員不足,因編制滿員,只能編外聘用人員,完成我局各項工作任務。

(二)項目績效目標

聘用人員工資及福利支出項目年初制定的績效目標為:

1.活動成本控制在預算範圍內,資金使用不超過19萬元;

2.完成我局聘用人員12個月的工資及福利支出。

(三)項目自評價步驟。

1.成立績效自評工作小組;

2.評價組開展自查自評;

3.填報績效自評表;

4.形成自查報告,向市財政局提交。

二、項目資金管理及組織實施情況

(一)資金申報及批覆、到位及使用情況。

1.項目資金申報及批覆情況。聘用人員工資及福利支出是我局的一項經常性項目,根據我局的聘用人員情況,我局向市財政局提出了20xx年該項目的支出預算,年初市財政預算批覆資金為19萬元,第三季度,市財政局要求縮減經常性項目支出,我局將該項目預算縮減2萬元,調整為17萬元,預算資金到位率100%。

2.資金計畫及到位情況。聘用人員工資及福利支出項目20xx年申請計畫數17萬元,已批計畫數17萬元,資金到位率100%。年初項目預算數為19萬元(調整為17萬元),申請計畫數為17萬元。

3.資金使用情況。截止20xx年12月25日,聘用人員工資及福利支出項目已批計畫數為17萬元,實際使用資金16.52萬元。該項目主要用於聘用人員工資、住房公積金及社保繳費支出等各項支出。項目支出嚴格按照我局內控制度及“三重一大”要求管理,合法合規。

(二)項目財務管理情況。在經費的使用過程中,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。嚴格遵循我局的內控流程及各項管理制度。使經費的使用做到合法合規,不超標,不浪費。

(三)項目組織實施情況。我局人員聘用及工資發放標準均通過局“三重一大”會議決議。經費使用由辦公室統一安排,級級負責,層層審核,確保聘用人員工資及福利支出按時發放。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

1.完成任務量。20xx年我局聘用人員工資及福利支出項目完成我局聘用人員12個月的工資、公積金及社會保險保險繳費支出。

2.完成質量。按時、足額完成聘用人員工資、公積金及社會保險繳費的發放和繳交。

(二)項目效益情況

通過聘請人員,更好的完成我局的各項“三定”職責內的各項工作及市委市政府交辦的各項工作任務。

四、評價結論

瓊海市招商局20xx年聘用人員工資及福利支出項目政策依據充分,目標制定明確;項目按照計畫有序實施,完成數量和質量均得到有效控制;項目實施需要的人力、經費等各項條件得到充分保障,實施過程監管到位,項目組織管理水平總體較高;通過項目實施,產生較顯著的社會經濟效益;項目資金到位及時,經費使用嚴格按照相關財務管理制度執行,對資金的使用監管有力有效。整個項目實施達到了預期的績效目標,自評分數100分,評定等次為優。

五、存在的問題和建議

項目完成情況良好,無存在問題和建議。

重大項目績效自評報告 篇10

根據貴直通【20xx】15號的部署要求,我聯社機關黨委認真做好黨建工作考評的工作,現將自評結果匯報如下:

1、加強領導班子建設。主要抓好機關黨委班子建設,成員齊全,分工明確。班子成員積極參加各類活動,思想作風建設成效顯著。抓好下屬支部班子建設,有3個支部屆滿換屆。自評得5分。

2、深入開展創先爭優和基層組織年建設活動。有計畫、有總結、有措施,見成效。有活動簡報,建立長效機制,檔案檔案歸檔有序。自評得5分。

3、做好發展黨員工作。有計畫,發展3名入黨積極分子,按時接收3名發展對象為預備黨員。自評得10分。

4、積極開展組織生活。年內召開了4次支部書記會議、3次黨委會議和1次民主生活會(在專用記錄本)。自評得12分。

5、抓好常規工作。一是參加黨務會議和培訓班;二是及時上報民主生活會材料;三是按時上報有關材料;四是建立黨員活動室,有內容。自評得30分。

6、按時足額收取下屬支部黨費,上牆公布,全年上繳黨費1次。自評得分。

7、黨務公開,有領導小組、方案、公開欄,按要求公開項目,但內容變化不大,未能每季度更新。自評得4分。

8、做好黨風黨紀工作,年內沒有違法違紀黨員。自評得10分。

年內有4名黨員榮獲市直機關優秀員稱號,1個支部獲先進基層組織。加分。

重大項目績效自評報告 篇11

一、項目基本情況

(一)項目單位基本情況

婁底市交通運輸局為全市交通項目建設與交通運輸管理的主管部門,內設辦公室、人事科、法制科、計畫統計科、基本建設科、交通運輸管理科、安全監督科、財務科、綜合規劃科、公路管理科、港航管理科、科技教育科、交通戰備科、離退休人員管理科、機關黨委等15個職能科室,下轄市道路運輸管理處、市農村公路管理處、市交通工程質量安全監督管理處、市地方海事局、市鐵路專用線管理辦公室等五個二級單位,承擔全市綜合交通運輸體系的規劃與協調,全市交通項目建設的市場監管和交通運輸市場的監管職能。

(二)項目的實施依據

為加快全市農村公路建設步伐,充分發揮農村公路在全市經濟和社會發展的支撐帶動作用;進一步完善我市農村公路路網結構,加快貧困地區交通運輸發展,打贏交通扶貧脫貧攻堅戰,全面提升交通運輸服務水平。市政府每年安排農村公路建設以獎代補專項資金,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視全市農村公路建設,每年對農村公路建設重點工作進行專題安排部署。根據婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)檔案要求,結合各縣(市、區)農村公路的實際情況,20xx年安排農村公路建設以獎代補經費500萬元,主要用於全市農村公路可持續發展、完善農村公路路網結構。

(三)專項年度預算績效目標、績效指標設定情況

專項年度預算績效目標設定為:完善農村公路路網結構、完成農村公路建設150公里、以獎代補1000萬元

績效指標設定為:

數量指標:完成農村公路改建150公里

質量指標:合格率達到100%

時效指標:20xx年年底完工、完工及時率100%

成本指標:1000萬元

滿意度指標:民眾滿意率90%以上

(四)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

加快農村公路網路的建設對促進區域經濟發展,提高農民生活水平,改善農村消費有著十分重要的戰略意義。隨著國道、省道等骨幹線公路的形成,農村公路建設的重要性和必要性已日益凸現,農村公路是連線國省道,延伸到鄉村組戶,是公路網路的基礎部分,也是直接服務於農村,造福於農民的基礎設施,是公路經濟最終得以形成的關鍵環節。農村公路建設以獎代補經費的開支範圍是:全市農村公路、橋樑及其附屬設施的新建、改建和水毀恢復等方面的補助;市領導的扶貧村、示範村、美麗鄉村示範片區及現場辦公等;水毀、災毀公路修復及橋樑改造;通組公路路基工程建設;撤併村後,打通“斷頭”路、邊界路;鄉村振興戰略支持產業發展合作社等公路建設。補助資金的安排遵循突出重點,兼顧一般的原則。根據《婁底市本級專項資金(基金)管理辦法》規定的比例,主要完善農村公路路網結構,提升農村公路服務水平,優先安排新農村公路建設示範項目和扶貧幫困農村公路基礎設施落後的行政村等。

二、資金使用及管理情況

(一)資金安排落實、總投入等情況

20xx年,市財政年初預算安排我局農村公路建設以獎代補經費1000萬元,因全市統一調減專項資金50%,我局實際安排的以獎代補經費500萬元。總共安排107個項目,建設里程157公里,項目預算總投資2400萬元,年底前已經全部完成預算投資目標,投資完成率100%。

(二)資金的實際使用情況

1.項目資金使用情況分析

20xx年我局使用的農村公路建設以獎代補經費支出500萬元,年底無結餘。其中:婁底經開區農村公路建設里程3.3公里,補助資金10萬元,婁星區農村公路建設里程28.2公里,補助資金96萬元,冷水江市農村公路建設里程25.1公里,補助資金74萬元,漣源市農村公路建設里程35公里,補助資金104萬元,雙峰縣農村公路建設里程30.6公里,補助資金100萬元,新化縣農村公路建設里程34.8公里,補助資金116萬元。

(三)資金的管理情況

一是管理制度健全。按照市里要求和財政專項資金管理辦法,我局與市財政聯合發文,制定了《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)。嚴格遵循專款專用的管理原則。專項項目的申報嚴格按照婁財建〔20xx〕342號檔案的要求進行,專項資金財政撥款到位後及時進行了項目建設和資金投入。

二是資金撥付審批手續完整。首先由項目所在地鄉鎮或縣市區交通運輸部門提出申請,報我局對項目的申報條件進行初步審核,然後報市財政局對我局初審合格的項目進行再次審核,初步確定補助項目和補助金額,最後市財政局會同我局將初步確定的補助項目和補助金額報市政府審定。由市政府審定後,市財政局會同我局聯合行文發縣市區財政局和交通運輸局,然後由市財政將補助資金按照檔案上分配好的數額下撥給縣市區財政局。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目建設得到了切實的保障。

三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,並做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,並接受市級財政、審計部門及上級主管部門的檢查、監督。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

20xx年農村公路建設以獎代補資金項目,先由基層出具報告,報縣市區交通運輸部門審核,然後由縣市區匯總統一向我局出具申請報告,我局匯總報經局黨組集體研究審查後,再報市財政部門進行審定,最後由市財政局報市政府領導審簽,最終由市財政局和市交通運輸局兩家聯合行文下發實施的項目補助資金。

(二)項目管理情況

農村公路是農村經濟發展的基礎性、先導性設施,是農村經濟發展的'重要支撐,因此,加快發展農村公路,改善農村交通狀況,是建設農村小康社會的必然要求。我局堅持把農村公路項目建設作為交通運輸工作的重中之重,始終保持項目建設的強勁態勢,加強對項目實施的督查力度,努力加快發展農村公路,不斷改善農村交通狀況。20xx年我市共組織實施農村公路建設以獎代補項目107個,我們嚴格按照婁底市財政局、婁底市交通運輸局《關於印發婁底市市本級農村公路小型項目補助資金使用管理辦法的通知》(婁財建〔20xx〕342號)檔案要求進行管理,項目開工率100%,全年完成里程157公里,完成投資2400萬元。

四、資金績效情況

(一)績效目標完成情況

20xx年底我局組織實施的農村公路建設以獎代補項目107個,補助資金500萬元,建設完工里程157公里,為年目標任務104.67%,完成投資2400萬元,項目合格率達到100%,完工及時率100%。民眾滿意率90%以上。其中:婁底經開區項目1個,建設里程3.3公里,預算總投資50萬元,婁星區項目21個,建設里程28.2公里,預算總投資450萬元,冷水江市項目19個,建設里程25.1公里,預算總投資380萬元,漣源市項目24個,建設里程35公里,預算總投資530萬元,雙峰縣項目25個,建設里程30.6公里,預算總投資460元,新化縣項目17個,建設里程34.8公里,預算總投資530萬元。

通過推進農村公路建設,加快農村公路的建設步伐,使全市公路網結構得到明顯改善,公路的通達深度明顯提高,是實現交通新的跨越式發展的重要保障。要貫徹“五個統籌”,實現交通全面、協調和可持續發展,重點之一就是要解決農村公路通達和暢通問題。因此,我局把解決好農村公路發展問題作為交通工作的重中之重。

(二)綜合評價情況及評價結論

婁底市交通運輸局20xx年度農村公路建設以獎代補資金專項績效自評綜合得分為100分。

在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規範,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施後,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

重大項目績效自評報告 篇12

一、項目基本情況

(一)項目概況。

根據人事部門去年招聘每人費用九千元計算,今年預計招聘61人,預算安排40萬元用於招聘,據實結算,並抵扣非稅收入部分。

(二)項目績效目標。

在經費預算內,儘量將人員招滿。

(三)主要包括項目績效總目標和階段性目標,預期主要的經濟、政治和社會效益。

截至1月份,招聘工作已完成,共招錄46人。

(四)項目實施情況分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。

年初預算40萬,預算調整1.3萬,資金全部到位。現招聘工作已完成,在走付款流程。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的。

構建符合岳塘區的優質高效醫療衛生服務體系,為經濟社會發展提供全方位的健康保障。

(二)績效評價工作過程。

根據《事業單位人事管理條例》(國務院令652號)、《湖南省事業單位公開招聘人員辦法》(湘人社發〔20xx〕1號)等有關規定以及《促進人才向基層流動實施方案》(湘辦〔20xx〕85號)《關於印發進一步加強基層醫療衛生服務能力建設的若干政策措施的通知》(湘衛發〔20xx〕3號)和《關於加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作的實施意見》(潭辦發〔20xx〕4號)等檔案精神,制定湘潭市岳塘區公開招聘醫療衛生事業單位專業技術人員實施方案,委託第三方公司開展招聘工作。

三、項目主要績效及評價結論

加快推進全市公共衛生防治體系補短板工作,穩定基層人才隊伍。

四、存在的問題

五、有關建議

六、其他需要說明的問題

重大項目績效自評報告 篇13

一、項目基本情況

(一)項目概況。基層綜合文化服務中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關於明確20xx年度文化旅遊公共服務設施建設任務的通知》(宣文旅辦【20xx】17號)要求,我市需完成2個鄉鎮級綜合文化服務中心、7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

(二)項目績效目標。

總體目標:加強基層文化陣地建設,穩步推進我市基層綜合文化服務中心建設。

階段性目標:

1、對我市鄉鎮、街道以及村(社區)公共文化設施、設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等內容)維修保護、標識標牌提升。

2、完成西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。

二、績效評價工作開展情況

(一)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價目的主要是使項目預算編報有據可循,項目收支合法合規,資金使用落實到具體的項目活動中,達到預期目標。績效評價的對象是戲曲活動正常開展,助推戲曲傳承發展。績效評價的範圍為財政撥款的基層綜合文化服務中心建設項目費用總計23.4萬元。

(二)基層綜合文化服務中心建設項目績效評價主要遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則;評價指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項;評價方法主要是執行效果打分;評價標準主要為項目經濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。

(三)績效評價工作主要歷經評價主體、指標體系設計、評價方法、評價結論等過程。按年初預算,基層綜合文化服務中心建設項目主要支出為綜合文化服務中心陣地提升、公共文化設施設備(含文化設施、書籍、文化廣場、文體設施等)維修保護、標識標牌提升等內容管養等具體費用支出,並結合我局實際情況,制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關檔案要求,我單位根據自身實際情況細化了績效評價項目的各項指標,做到科學量化、便於實施。評價啟動前開展了整體指標的量化工作,並根據完成情況進行評估,使整體績效評價能充分反映成效,如實反映問題。一級、二級、三級指標均按要求設定了得分權重和詳實的評分標準,並根據完成情況進行綜合評分。

三、綜合評價情況及評價結論

嚴格按照市財政局績效評價相關工作要求,根據細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中存在的`問題提供有效的解決方案。

(一)得分情況

在績效自評工作中,通過組織調研、數據測算,準確地計算出各項指標的實際得分,並對測算結果進行了細緻的覆核,形成最終的評價結果。

“產出”指標總分50分,得分60分。

“效益”指標總分30分,得分30分。

“滿意度”指標總分10分,得分10分。

(二)評價結論

全市基層公共文化服務中心結合實際進行了管養、標識牌進行了提升。完成了西津街道、南山街道2個鄉鎮級綜合文化服務中心、河瀝溪街道塢村社區等7個村級綜合文化服務中心建設提升任務。利用現有文化活動室、農家書屋等文化資源,參照“八個有”標準(有廣場、有活動室、有宣傳欄、有圖書、有文體器材、有數字文化服務、有文藝團隊、有特色活動),建設提升為村級綜合文化服務中心。

四、績效評價指標分析(可附表進行分析)

(一)項目決策情況。該項15分,得分15分。項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責;績效目標設定依據充分,符合實際,目標合理、明確。

(二)項目過程情況。該項25分,得分25分。項目業務管理制度健全,戲曲活動符合管理規定;財務管理制度健全,資金使用符合財務管理相關規定;預算執行率達100%,項目預算資金嚴格按計畫執行。

(三)項目產出情況。該項30分,得分30分。產出數量實際完成率100%;產出質量達標率100%;產出時效完成及時率100%;產出成本節約率為0。

(四)項目效益情況。該項30分,得分30分。基層綜合文化服務中心是農村民眾文化工作的重要組成部分,是黨和政府開展農村文化工作的基本陣地,加強基層綜合文化服務中心建設工作,夯實了陣地建設,提升了基層公共文化基礎設施服務水平。

重大項目績效自評報告 篇14

一、項目基本情況

(一)單位項目基本情況簡介

呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目總計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網路信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平台受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協調聯絡中心1個。以上項目主要用於日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

(二)項目年度績效自評完成情況

呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

二、績效自評工作開展情況

(一)前期準備。

本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區關於全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區項目支出績效評價管理辦法(內政辦發〔20xx〕5號)等檔案精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,並針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金髮放、使用的規範性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規範、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規範化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果採取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分設定為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

(二)工作過程。

預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業務科室人員進行了座談,並抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對覆核後的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,並通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

(三)分析評價。

通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據採集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

三、綜合評價結論

此次自評得分根據項目執行情況分指標進行評比,預算執行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。

呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執行,嚴禁超預算或無預算安排支出,並遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府採購的經濟活動支出事項,按照政府採購法相關要求及上級政府採購有關檔案的規定執行,選擇相應的政府採購執行方式履行相關程式。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

90(含)-100分的16個

80(含)-90分的7個

60(含)-80分的1個

60分以下無。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

2.項目資金執行情況分析。

20xx年度部門執行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執行428.30萬元,所屬二級事業單位執行36.77萬元。

3.項目資金管理情況分析。

通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金髮揮最大效益。同時,在評價中也發現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設定不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

(二)項目績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)項目完成數量。

市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

(2)項目完成質量。

20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已於20xx年度取消。

(3)項目實施進度。

20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執行率為41.74%,市政府微博、微信、網路宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,市重大辦工作經費執行率1.81%,此項目經費預算已於20xx年度取消。經費執行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

(4)項目成本節約情況。

20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執行數465.07萬元。

2.效益指標完成情況分析。

市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。

3.滿意度指標完成情況分析。

市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由於機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網路宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規。

六、績效自評結果擬套用和公開情況

本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,並將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。

重大項目績效自評報告 篇15

一、基本情況

(一)義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目

1.項目概況

從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限於寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策範圍。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(1)主要內容及實施情況

20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助,其餘資金用於資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

(2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為

寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

(3)資金投入和使用情況等

20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發放至學生家長銀行卡。

2.項目績效目標

鞏固城鄉義務教育經費保障機制,對城鄉義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

(二)城鄉義務教育公用經費項目

1.項目概況

我校城鄉義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業統計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

(三)城鄉義務教育營養改善計畫補助

以學校實際享受營養餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養改善計畫補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助範圍,改善我校農村義務教育學生營養狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

(四)營養改善計畫學校食堂工勤人員工資補助經費項目

1、項目概況

為推進農村義務教育學生營養改善計畫的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用於學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

20xx年補助時限按十個月撥付,人數為5人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執行率達到100%。

(五)校園保全經費

1、項目概況

進一步完善全鄉學校“三防”建設,推進規範化保全室及安全防護裝備,支付校保全人員工資,推動學校安全教育與管理的規範化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統平安穩定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區內師生人數比率,配備保全人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。 經費執行率達到100%。

(六)項目組織管理情況

1.工作安排

市教體局學生資助檔案下發後,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業務培訓指導。隨後我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級檔案精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業務培訓,並要求教師們會後能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

2.宣傳工作

為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村貼上資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,儘可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

3.貧困生認定工作

為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請後,進行材料初步認定,並進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,並及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最後移交市學生資助管理中心核審。

4.名單公示

對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

5.檔案整理

及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專櫃存放,隨時備查。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍

1.績效評價目的

了解項目資金使用情況和取得的.成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規範項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、最佳化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

3.績效評價範圍

本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(PPP)項目0個、地方政府債務項目0個。

(二)績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,並將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

三、評價情況及評價結論

(一)績效自評結論

部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

(二)績效目標實現情況

1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況

項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

2.項目2(城鄉義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。

3.項目3(城鄉義務教育營養改善計畫補助資金項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。

4.項目4(營養改善計畫學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

5.項目5(校園保全經費項目)績效目標的實際實現情況

項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。

四、主要經驗及做法

(一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

(二)加強組織領導,建立健全機構體制。

(三)全面落實資助政策,精準資助。

(四)及時維護、更新全國學生資助管理系統,確保信息真實、準確、有效。

(五)加大督查力度,發現問題及時整改。

五、存在的問題及原因分析

我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規範資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發學生的學習動力。在今後的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環境。

重大項目績效自評報告 篇16

20xx年,區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下,在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結帶領廣大殘疾人民眾攻堅克難,紮實骨幹,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學、規範、高效的預算資金分配管理體系,提高我會預算資金使用效益,根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[20xx]7號)檔案要求,現將20xx年度預算績效自評工作報告如下:

一、單位基本情況

(一)單位組織架構、人員情況及年度工作任務

西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委、政工人事處)、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部(宣傳文體部)。殘在線上關所屬正科級事業單位2個,即機關後勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位,即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。

根據藏機編髮[20xx]35號、核定我會殘在線上關人員編制總數總計29人(其中行政編制21人、機關事業編制8人)。20xx年末殘在線上關實有人數22人,援藏幹部1人。

20xx年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業、社會保障工作,抓好組織聯絡維權工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度,開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和溫暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。

(二)20xx年單位預算績效管理工作開展情況

我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設定績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業務處室經辦人為成員,填寫預算績效自評表,形成自評報告。

(三)20xx年單位預算及執行情況

20xx年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金後上年結轉1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%,一般行政事務管理總支出30.3萬元,即機關黨建工作經費支出11萬元,機動經費支出13.8萬元,殘在線上關專項業務經費5.5萬元,一般行政事務管理支出預算執行率100%;殘疾人康復1014.6萬元,預算執行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,殘疾人康復經費預算執行率100%;殘疾人就業和扶貧支出11萬元;預算執行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元,預算執行率為81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率為84%,殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執行率為85%,殘疾人信息網路租賃費支出17.17萬元,預算執行率為100%,殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出為20.12萬元,預算執行率為64%,村第一書記辦實事經費支出為1.5萬元,預算執行進度為100%,殘疾人專門協會能力建設經費支出為85.7萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預算執行率為29%。殘疾人托養服務中心基本建設經費支出為68.98萬元,預算執行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預算執行率為100%,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。

二、預算績效自評工作開展情況

按照區財政廳預算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區20xx年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。

三、重大項目績效評價工作開展情況

20xx年度我單位無重大項目,均為20xx年度延續性項目。

四、綜合評價情況及評價結論

(一)項目支出績效目標實現情況

一是一般行政管理事務績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩餘資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%,剩餘資金241.7萬元。績效自評表見附屬檔案1.

(二)主要經驗及做法

1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規章制度

2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標並報送自治區財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。

3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質量、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,具體表現在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節約,專款專用;加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人,有效地加快了工作進度。

(三)改進的措施和建議

進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制,實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業,積極動員社會力量支持殘疾人事業。

重大項目績效自評報告 篇17

一、項目基本情況

20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經費60,000.00元,主要用於支付支隊辦公用房租賃費。

二、項目績效自評工作開展情況

(一)前期準備

按照《保山市財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績效評估工作。

(二)組織過程

支隊綜合科科室根據相關規定和要求,對項目的實施程式、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,並撰寫自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領導,按照相關要求進行查看,檢查年初績效目標涉及內容是否完成、完成質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、項目資料是否完善等,並按照要求撰寫績效自評報告報市主管局。

(三)分析評價

認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經費”60,000.00元,一次性到位。

2、項目資金執行情況分析

截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實行專款專用,其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計畫相符,沒有發現違規問題。

3、項目資金管理情況分析

保山市文化和旅遊市場綜合行政執法支隊財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規範,資金管理較好。

(二)項目績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

(1)項目完成數量

完成“辦公用房租賃經費”項目1個。

(2)項目完成質量

保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目完成質量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

(3)項目實施進度

直至20xx年底,年初項目績效目標已經全部完成。在項目實施過程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實施科室及人員的工作採取定期和不定期檢查的方式,對項目的實施情況進行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。

(4)項目成本節約情況

在日常工作中,支隊均本著厲行節約的態度,管好抓緊每一分錢,使項目資金能夠發揮最大的效能。

2、效益指標完成情況分析

(1)項目實施的經濟效益分析

(2)項目實施的社會效益分析

固定的辦公場所有利於支隊相關工作的開展,為保山文化旅遊市場管理髮揮更好的作用,使得保山市文化旅遊市場安全有序,監管得力,無社會熱點事件及重大案件發生,為保山文化事業發展保駕護航。

(3)項目實施的`生態效益分析

(4)項目實施的可持續影響分析

3、滿意度指標完成情況分析

通過固定的辦公場所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進一步加強。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

20xx年,“辦公用房租賃經費”項目已經完成,在下一步的工作中,支隊項目實施管理程式有待進一步規範;項目痕跡資料有待進一步完善;項目後續管理有待進一步加強。

五、績效自評結果

20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經費”項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規範,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,各項效益明顯,民眾反響較好,社會效益顯著。

六、結果公開情況和套用打算

因“辦公用房租賃經費”項目是一項經常性項目,績效自評結果擬套用於支隊日後的該項工作改進過程中。自評結果向全系統公開。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

八、其他需說明的問題

重大項目績效自評報告 篇18

一、項目基本情況

項目起止時間為20xx年1月1日至20xx年12月31日。

根據《國務院關於修改〈大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例〉的決定》(國務院令第679號)和《雲南省移民開發局關於印發雲南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》(雲移發〔20xx〕150)的規定,我辦的移民安置專戶資金是水利水電工程建設用於征地補償和移民安置的專項資金是淹沒補償費,每一筆資金都對應著移民項目,專項用於移民征地補償、移民安置、恢復移民生產生活的資金,包括水利水電項目法人依據國家批准的規劃按所簽訂的移民安置工作協定(契約)撥入的建設征地補償和移民安置資金、移民資金在銀行存儲期間產生的利息收入以及其他收入。我辦移民專戶資金不納入財政統籌。

二、項目績效自評工作開展情況

20xx年,保山市全力抓好小灣水電站移民安置各項工作落實,同時積極做好龍川江流域和檳榔江流域新建、在建中型水電站移民安置各項工作,做好大中型水利工程移民安置實施管理工作。我市20xx年實際完成移民安置人數為262人,占省級下達年度完成移民搬遷安置260人任務的100.8%;其中:隆陽區阿貢田水庫完成生產安置人口80人,龍陵縣勐堆水庫完成生產安置人口57人,保山壩灌區工程完成生產安置人口125人。結合年度工作計畫,我市合計完成水利水電項目移民投資7486.25萬元,占省級下達年度完成移民投資5580萬元的134.2%;其中:水電移民投資1986.5萬元(小灣水電站隆陽區451.5萬,昌寧:1135萬,設計變更費用400萬),水利移民投資5500萬元(保山壩灌區1878萬元、隆陽區阿貢田水庫500萬元,騰衝市小地方水庫500萬元,昌寧縣立新水庫1000萬元,龍陵縣勐堆水庫1622萬元)。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

預算項目資金1200萬元,實際到位資金1200萬元。

2.項目資金執行情況。

移民資金由移民管理機構根據下達的年度計畫、移民搬遷安置實施進度和移民綜合監理單位意見,於每季度的首月逐級申請本季度移民資金,上級移民管理機構審核通過後,撥付資金。

3.項目資金管理情況。

實施過程中,明確責任主體,嚴格按照項目和資金的管理規定,規範運作,嚴肅財經紀律,確保資金使用安全,項目財務管理制度健全,並能嚴格執行;移民資金堅持專戶存儲、專賬核算、專款專用;不同的水利水電工程移民資金,以及移民資金與後期扶持資金之間不相互擠占、挪用;實際支出符合財經法規和財務管理制度;各種帳務處理及時,會計核算規範。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

根據20xx年決算報表反映,20xx年我單位項目資金1200萬元。項目總支出1200萬元。

2.效益指標完成情況。

根據移民安置規劃確定的數量和標準,及時的兌付建設征地移民安置補償補助費用,確保移民合法權益不受侵害,促進移民安置區經濟的發展,穩定移民區的社會環境和諧。

3.滿意度指標完成情況。

我單位實施該項目,管理制度健全,措施保障有力,基本完成了各項績效指標,有效地保障了我市水利水電移民安置工作地順利開展,較好地維護了移民安置區的社會穩定,有效地促進了移民安置區基礎設施和經濟社會發展,移民民眾滿意度達到90%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

我單位績效目標已完成。

五、績效自評結果

通過梳理檢查,我單位項目績效自評為優。

六、結果公開情況和套用打算

項目資金根據財政預算、決算要求進行了公開,接受社會監督。在以後的工作中切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我單位自收到《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20xx〕4號)檔案後,領導高度重視,一是安排財務科牽頭,安置科配合,組成部門預算績效評價工作組開展工作。二是通過實施績效管理工作,將績效理念融入移民工作資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要依據。三是根據績效自評情況,不斷補充完善市搬遷辦的績效評級指標。四是按制度、按計畫及時撥付移民安置專項資金,進一步加快支出進度,加強移民資金使用跟蹤和監督檢查。20xx年我單位績效評價工作也存在一些不足。主要有:一是管理不夠規範;二是制度管理有待加強,與項目規定存在一定差距。針對存在問題,我單位一是將採取有效措施努力做好移民安置區資金支付工作。二是加強項目預算管理,強化節約意識提高資金使用效益,確保各項任務圓滿完成。

八、其他需說明的問題

重大項目績效自評報告 篇19

一、基本情況

(一)建設任務

依據《禮縣20xx年廁所改造實施方案》(禮政辦發〔20xx〕13號),對全縣有需求、有意願的農戶實施廁所改造。

(二)績效目標

1.績效總目標。通過“先建後補、以獎代補”的方式,對全縣廁所改造新建每座獎補3000元、改造提升每座獎補1500元的標準進行補助,建成無蠅蛆、無臭味的“四有四無”衛生廁所,切實提高民眾健康意識和生活品質,改善農村人居環境。

2.績效階段性目標。20xx年1月份進行宣傳動員摸底上報,確定改廁戶;9月份完成建設任務,開展村級自驗鄉鎮初驗;10月份進行縣級驗收,兌付獎補資金。

二、項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標。在全縣28個鄉(鎮)實施13841座廁所改造建設任務,其中新建12647座,改造提升1194座。

(2)質量指標。經縣級聯合驗收,禮縣20xx年廁所改造建設項目已按實施方案施工要求全面完成建設任務,項目建設質量評價為“合格”。

(3)時效指標。按照20xx年廁所改造實施方案要求全面開工,9月底全部完工,經縣級驗收,各鄉鎮廁所改造建設任務已按實施方案時限要求全面完成建設任務。

(4)成本指標。20xx年廁所改造採取先建後補、以獎代補方式,新建衛生廁所每座按3000元進行補助,改造提升每座按1500元進行補助。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益分析

通過對修建廁所的農戶進行新建每座3000元,改造提升每座1500元的獎補,節約了農戶修建廁所的成本,減少了家庭支出。

(2)社會效益分析

通過對農村戶廁進行改造增強了民眾的`衛生意識,提高了健康水平,提升了民眾生活質量。

(3)生態效益分析

通過實施農村廁所改造,有力的促進了農村生態環境改善,改廁後大大降低了蚊蠅密度,農村居住環境更加整潔衛生,極大地提高了農村人居環境。

(4)可持續影響指標

修建一座衛生廁所使用年限長,除一些人為和不可抗力因素影響,正常使用年限一般在10年以上,通過已改廁戶的使用感受,帶動後續農戶改廁的參與度與積極性,徹底改善農村衛生環境,提高民眾的生活品質。

3.滿意度指標完成情況分析

禮縣廁所改造建設項目績效目標明確,管理制度完善,保障措施到位,資金撥付規範,數量指標、質量指標實現預期目標,社會效益顯著,民眾滿意度達95%以上。